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Script de Pruebas

ESCENARIO:

5. De la Compra al Pago (GUIA)

PASO DE
PROCESO:

5. De la Compra al Pago (GUIA)

5. De la Compra al Pago (GUIA)

PROCESO:

CASO DE PRUEBA:

ECP_PIC2_GUIA-002 - Creacin Contrato ANDE - Bienes- Solicitud de


pedido desde carrito compras

DATOS MAESTROS BASICOS


DATOS BSICOS
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR

VALOR/CDIGO
800022596
800126776
830077655
830104914
900156826
900389975
900153821
900149349
20546554
830054000
860053274
800066220
80766403
900892480

DESCRIPCIN
SUMINISTROS DE OFICINA.COM SAS
INDUSTRIAS VYP SAS
PANAMERICANA OUTSOURCING SA
CI COLOMBIA CIPE SAS
OFIXPRES SAS
SUMINISTROS LUZMAR SAS
FRONTERA INTERNATIONAL TRADING SAS
SOCIEDAD ENLACE POP SAS
GUEVARA PARRADO LILIA FANNY
PAPELERIA RODRIGUEZ LTDA
GRUPO LOS LAGOS SAS
DIMENSIONAL GROUP SAS
RAMIREZ ALDANA SAMUEL
GLOBAL DE SUMINISTROS INDUSTRIALES S A S

PRERREQUISITOS DE PRUEBA
Creado el material en NLAG

DESARROLLO DE LA PRUEBA
NUMERO

5.1.3.1

PASOS

TRANSACCION

MODULO

Usuario ingresa a URL de portal y all registra su usuario y contrasea


http://ecpporqa6.red.ecopetrol.com.co:50000/irj/portal MDG-M

USUARIO/ROL

DATOS DE
ENTRADA

MDGMREQGENER

Usuario y
contrasea en
MDG

5.1.3.1

5.1.3.1

5.1.3.1

5.1.3.1

5.1.3.1

5.1.3.1

5.1.3.1

5.1.3.1

5.10

Datos generales para creacin de material NLAG

Seleccionar Centro, Almacn y tipo de solicitud

Llenar datos bsicos

Solicitar

Verificar y validar no duplicidad

Consultar, tratar solicitud y Autorizar

Consultar, tratar solicitud, clasificar el material y Autorizar.

Consultar material NLAG

Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin ->
Tratamiento de materiales
-> Crear material
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin ->
Tratamiento de materiales
-> Crear material
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin ->
Tratamiento de materiales
-> Crear material
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin ->
Tratamiento de materiales
-> Crear material
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin ->
Tratamiento de materiales
-> Crear material
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin ->
Tratamiento de materiales
-> Crear material

Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin ->
Tratamiento de materiales
-> Crear material
Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin ->
Tratamiento de materiales
-> Crear material

MDG-M

MDGMREQGENER

ingreso datos
generales de la
solicitud

MDG-M

MDGMREQGENER

centros
logsticos

MDG-M

MDGMREQGENER

Ingreso de datos
bsicos de la
solicitud del
material

MDG-M

MDGMREQGENER

NO APLICA

MDG-M

MDGMTECHAPPR

NO APLICA

MDG-M

MDGMTECHAPPR

NO APLICA

MDG-M

MDGMCATALOGE

NO APLICA

MDG-M

MDGMREQGENER

NO APLICA

Planeador de Abastecimiento
/ PO060

Carpeta 28
Proceso
Abastecimiento
-> Contrato de
Bienes

Ingresar a SAP Content server y dar click en la carpeta 28 Proceso


http://optcsdev.red.ecopetrol.com.co/OTCS/cs.exe?
Content Server
Abastecimiento -> 15 Contratos ANDE >Bienes

5.10

Seleccionar la opcin crear archivador y all aadir metadatos requeridos


http://optcsdev.red.ecopetrol.com.co/OTCS/cs.exe?
Content Server
(Validar metadatos) y seleccionar la opcin finalizar

Planeador de Abastecimiento
/ PO060

Nit Proveedor,
Nombre
Contratista,
Objeto del
Contrato

5.10

Aadir Planeacin Operativa y Agregar documentos en todas las carpetas del


http://optcsdev.red.ecopetrol.com.co/OTCS/cs.exe?
Content Server
binder y validar metadatos de los mismos.

Planeador de Abastecimiento
/ PO060

Documentos de
Planeacin

5.4

Ingrese a URL de portal SRM/SLC con su usuario y contrasea


http://ecpporqa6.red.ecopetrol.com.co:50000/irj/portal

SLC

Planeador de Abastecimiento
/ PO060

Usuario y
contrasea en
SRM/SLC

5.4

De su lado izquierdo, ingrese a 'Portafolio de proveedor' y seleccione la consulta


http://ecpporqa6.red.ecopetrol.com.co:50000/irj/portal
activa de 'Proveedores'

SLC

Planeador de Abastecimiento
/ PO060

NO APLICA

5.4

Presione el botn 'Vis. Actualizacin rpida criterios' para buscar un proveedor


http://ecpporqa6.red.ecopetrol.com.co:50000/irj/portal
con varios criterios de bsqueda.

SLC

Planeador de Abastecimiento
/ PO060

NO APLICA

5.4

En el campo de filtro 'Poblacin', insertar el valor pretendido. Igualmente si se


http://ecpporqa6.red.ecopetrol.com.co:50000/irj/portal
requiere filtrar por Categora de Compras. Presionar aplicar.

SLC

Planeador de Abastecimiento
/ PO060

Poblacin

5.4

Seleccionar un proveedor de los resultantes de la bsqueda, para visualizar la


http://ecpporqa6.red.ecopetrol.com.co:50000/irj/portal
informacin.

SLC

Planeador de Abastecimiento
/ PO060

NO APLICA

5.4

5.5.2.1

Informe de conclusin de la bsqueda / Excel exportado de SLC

Excel

Crear Evento RFX ( Concurso Cerrado) precedido de la bsqueda por SLChttp://10.11.161.164:50000/irj/portal

SLC

Planeador de Abastecimiento
/ PO060

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

Informacin del
proveedor

Material- Centro
- Proveedor
Datos
planeacin

5.5.2.2

Completar Informacin General (Fechas)

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

5.5.2.3

Invitar Participantes (5 proveedores de SLC )

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

5.5.2.4

Agregar Posiciones (20 Materiales NLAG)

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

5.5.2.4

Incluir condicin de Escala de precios.

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

Escalas

5521

Verificar, grabar.

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

Datos bsicos

Content Server

Gestor Abastecimiento /
PO0552

Datos
planeacin Lic. ,
Ref.

5.5.2.5

Crear Fase Pre-Contractual (Adjuntar documentos en todas las carpetas del


http://10.11.161.164:50000/irj/portal
binder) y validar metadatos de los mismos.

Datos
planeacinRevisar SLC
Datos maestros
bsicos

5521

Publicar.

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

2000000546

5.5.2.8

Aprobar RFx

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Funcionario Autorizado /
PO0643

2000000546

5.5.2.9

Crear Oferta

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Proveedor /
1432 / 1913 / 1919

RFP

5.10

Aadir documentacin a la oferta.

Proveedor /
1432 / 1913 / 1919

Nmero de
oferta

http://optcsdev.red.ecopetrol.com.co/OTCS/cs.exe?
Content Server

5.5.2.10

5.5.2.11

Evaluar Oferta

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Ingresar a compra estratgica / Selecciona RFP / Ofertas y Adjudicaciones /


http://10.11.161.164:50000/irj/portal
Click en oferta elegida y Aceptar / Click en ofertas restantes y Rechazar

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

Ofertas
proveedores

Gestor Abastecimiento /
PO0552
Funcionario Autorizado /
PO0643

Listado de
ofertas

5.5.2.11

Autorizar Oferta.

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

5.5.2.11

Adjudicar y crear contrato ANDE

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

Material- Centro
- Proveedor

Crear y Gestionar Contrato Central de material SRM / Cabecera: Distribuir


http://10.11.161.164:50000/irj/portal
Contrato al Catlogo: Si

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

Datos de la
oferta ganadora

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

Datos de la
oferta ganadora

Gestor Abastecimiento /
PO0552

Nmero de
Contrato en
SRM

5.5.3.1.

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

3000000315

5.5.3.4.

Verificar y Grabar el contrato

5.10

Aadir Ejecucin / Contractual Bienes

5.5.3.9

Tratar y Liberar Contrato

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

Contrato

5.5.3.5.

Aprobacin del Contrato

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Funcionario Autorizado /
P00643

Contrato

5.5.3.7.

Enviar Contrato a SAP ECC

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

Contrato

5.5.3.8.

Validar que contrato haya sido creado en SAP ECC

ME33K

ERP

Gestor Abastecimiento /
PO0552

Contrato

5.6.4

Crear Carrito

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

5.6.4.2

Identificar materiales

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057
Creador Requisiciones C&C
/ PO057

Datos de
Solicitud
Material del
catlogo

http://optcsdev.red.ecopetrol.com.co/OTCS/cs.exe?
Content Server

Creador Requisiciones C&C


/ PO057
Creador Requisiciones C&C
/ PO057

Material del
catlogo
Material del
catlogo

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

Catlogo
electrnico

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

Cuentas
contables /
Centros de
Costos

NO APLICA

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

Cuentas
contables /
Centros de
Costos /
Cantidades

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

Informacin de
entrega

Creador Requisiciones C&C


/ PO057
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Funcionario Solicitante /
Aprobador Requisiciones C&C /
PO0527
Creador Requisiciones C&C
/ PO057

Carrito
diligenciado
Funcionario
Solicitante

5.6.4.3

Seleccione la posicin en el catlogo electrnico

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

5.6.4.4

Mostrar resumen

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

NO APLICA

5.6.4.5

CONTROL SOX: El sistema SAP (SRM) restringe la actualizacin de catlogos


electrnicos a funcionarios que no cuenten con roles de aprobacin.

NO APLICA

Asignacin de cuentas de la contabilidad / Validar cuentas y centros de costohttp://10.11.161.164:50000/irj/portal

5.6.4.5

Control sox, estndar identificado: SAP se puede configurar para que los
campos claves del carrito de compras (cuenta de libro mayor (GL),
producto/descripcin, centro de costo, cantidad, y requeridos en la fecha)
(campos obligatorios definidos) sean requeridos al momento de la creacin del
carrito de compras

5.6.4.6

Compruebe la direccin de entrega /diligencia informacin

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

5.6.4.7

Compruebe carrito de la compra / Verificar

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

5.6.4.10

Proceso de determinacin de aprobador

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

5.6.4.10

Enviar a aprobacin

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

5.6.4

Rechazar carrito.

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

5.6.4

Modificar Carrito (Crear Copia de Carrito)

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

5.6.4

Aprobar carritos de compras

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

5.6.4

Validacin Documento Subsiguiente (Orden de Compra) http://ecppordv6.red.ecopetrol.com.co:50000/irj/portal SRM

N de Carrito
N de Carrito
N de Carrito

Funcionario Solicitante /
Aprobador Requisiciones C&C /
PO0527

N de Carrito

Gestor Abastecimiento /
PO0552

ODAB

5.6.4

Verificar PO en el ECC

ME23N

ECC

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

ODAB

5.6.4

Incluir documentacin en el espacio de trabajo del pedido (espacio que fue


creado en automtico): orden, parafiscales, temas de seguimiento, etc.

ME23N

ECC

Funcionario de Seguimiento /
PO058

Documentos de
ejecucin

5.6.4

Crear Carrito

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

Datos de
Solicitud

5.6.4.2

Identificar materiales

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

Material del
catlogo

5.6.4.3

Seleccione la posicin en el catlogo electrnico

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

Material del
catlogo

5.6.4.4

Mostrar resumen

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

Material del
catlogo

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

Catlogo
electrnico

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

Cuentas
contables /
Centros de
Costos

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

Cuentas
contables /
Centros de
Costos /
Cantidades

CONTROL SOX: El sistema SAP (SRM) restringe la actualizacin de catlogos


electrnicos a funcionarios que no cuenten con roles de aprobacin.

NO APLICA

NO APLICA

5.6.4.5

Asignacin de cuentas de la contabilidad / Validar cuentas y centros de costohttp://10.11.161.164:50000/irj/portal

5.6.4.5

Control sox, estndar identificado: SAP se puede configurar para que los
campos claves del carrito de compras (cuenta de libro mayor (GL),
producto/descripcin, centro de costo, cantidad, y requeridos en la fecha)
(campos obligatorios definidos) sean requeridos al momento de la creacin del
carrito de compras

5.6.4.6

Compruebe la direccin de entrega /diligencia informacin

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

Informacin de
entrega

5.6.4.7

Compruebe carrito de la compra / Verificar

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

Carrito
diligenciado

5.6.4.10

Proceso de determinacin de aprobador

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

Funcionario
Solicitante

5.6.4.10

Enviar a aprobacin

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

N de Carrito

5.6.4

Aprobar carritos de compras

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

Funcionario Solicitante /
Aprobador Requisiciones C&C /
PO0527

N de Carrito

Gestor Abastecimiento /
PO0552

N de Carrito

5.6.4

Validacin Documento Subsiguiente (Orden de Compra) http://ecppordv6.red.ecopetrol.com.co:50000/irj/portal SRM

5.6.4

Verificar PO en el ECC

ME23N

ECC

Gestor Abastecimiento /
PO0552

N de Carrito

5.6.4

Incluir documentacin en el espacio de trabajo del pedido (espacio que fue


creado en automtico): orden, parafiscales, temas de seguimiento, etc.

ME23N

ECC

Funcionario de Seguimiento /
PO058

ODAB

5.6.4

Validar correos electrnicos de notificacin a Funcionario de seguimiento y


Proveedor.

ME23N

ECC

5.6.4

Crear Confirmacin en Shopping Cart

5.6.2.1

Verificar historial de la orden de compra

ME23N

ECC

1.4.3.6

Verificacin de facturas

MIRO

AP

Cuentas por Pagar / E0927607

1.4.4.2

Verificacin datos contables

FB03

FI

Cuentas por Pagar / E0927607

Datos de la
Confirmacin

5.8.2.7

Ejecucin propuesta de pago.

F110

TR

Tesorera Gestin de Pagos /


E0904964

Documento
contable /
Sociedad

http://ecppordv6.red.ecopetrol.com.co:50000/irj/portal SRM

Funcionario Calificador /
Proveedor
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Gestor Abastecimiento /
PO0552

ODAB
Documentos de
ejecucin
Datos de la
Confirmacin
Datos de la
Confirmacin

RESULTADO DE LA PRUEBA:
EXITOSA:

NO EXITOSA:

COMENTARIOS:

NOMBRE
Hernn Daro Espinosa
Jaime Fernndez

MODULO
APROB: Lder Funcional de proyecto
REVIS: Lder Tcnico de Proyecto

ruebas

GUIA)

INTEGRAL
CICLO 1:

UNITARIA:

VARIANTE:

BIENES

LIDER DE
PRUEBA:

DESCRIPCIN

Julin Enrique Ramrez Perdomo

INTEGRAL
CICLO 2:

FECHA
PRUEBA:

26/04/2016

COMENTARIOS Y NOTAS

RESULTADO ESPERADO

DOCUMENTO GENERADO

ESTATUS
EJECUCION

Ingreso al portal

NO APLICA

APROBADO

OBSERVACIONES

a) Descripcin de CR, b)
Prioridad, c) Motivo

Se muestra cabecera de solicitud y formulario del


dato maestro.

APROBADO

a) Centro, b) Almacn, Tipo


de solicitud

NO APLICA

APROBADO

Datos bsicos de material

NO APLICA

APROBADO

Solicitud de creacin de
material creada

a) Mensaje "No existen errores".


b)Tarea generada en solicitudes para aprobador
funcional.

APROBADO

Revisin de posibles
duplicados dentro de la
maestra actual

Mensaje "No existen errores".

APROBADO

NO APLICA

a) En la tabla se muestra solicitud con status


"Aprobacin tcnica pendiente".
b) Se muestra cabecera y datos del material.
c) Mensaje "El usuario ha autorizado la solicitud
de modificacin N".
d) Tarea generada en solicitudes para
clasificacin.

APROBADO

NO APLICA

a) En la tabla se muestra solicitud con status


"Clasificacin pendiente".
b) Se muestra cabecera y datos del material.
c) Mensaje "El usuario ha autorizado la solicitud
de modificacin N".

APROBADO

NO APLICA

Material mostrado

APROBADO

Acceso al sistema SAP


ECM en la ubicacin
seleccionada

00008 - 2016

APROBADO

Binder creado

00008 - 2016

APROBADO

Creacin de una zona de


trabajo para el objeto
solicitud de pedido,
indicando el nivel de
complejidad del contrato.
Documentos creados con
los metadatos respectivos

00008 - 2016

APROBADO

Login exitoso

NO APLICA

APROBADO

Posible visualizar los


proveedores

NO APLICA

APROBADO

Se abre la ayuda bsqueda


para el portafolio de
proveedores

NO APLICA

APROBADO
Aclaracin: Al aplicar filtros como Poblacin, se debe tener en cuenta
si esta en mayscula o minscula, si tiene tildes o caracteres
especiales o no y para el caso puntual de esta prueba, se haban
creado dos veces la categora compras: PAPELERA y Papelera.

Se muestran todos los


proveedores registrados en
esa poblacin

Se visualiza el proveedor

Listado de proveedores segn criterios

Informacin del proveedor

APROBADO

APROBADO

Si la bsqueda no se hace con los parmetros exactos tal y como


aparece en el sistema, el resultado no ser acorde con lo que tenga
de informacin el mismo.

Aclaracin:
1. Papelera Rodriguez aparece tanto en proveedor como en
Proveedor Potencial, al revisar la informacin en cada uno de estos,
se observa que para cada consulta activa, tiene el nmero de NIT
diferente (uno registrado con digito verificador y el otro no) en
productivo se deber tener en cuenta cual ser el numero con el que
se debe registrar (con o sin digito verificador, p.ej.)
2. Si en el campo de poblacin registran un nmero, el sistema
permite en dicho campo cualquier tipo de informacin, al validar dos
proveedores con esta condicin, ambos tenan registrado en el
campo DEPARTAMENTO la ciudad de Bogot.
En trminos generales, se debe tener cuidado con la validacin de la
informacin que registren los proveedores, pues en una posterior
validacin por parte de ECOPETROL se tendrn que validar lo que
registren en campos como POBLACION o NIT que permite que se
ingrese informacin sin un parmetro definido.

Empresas seleccionadas
para invitar al PS.

Informe de resultados

APROBADO

Creacin Evento RFPC

2000000546

APROBADO

Creacin Evento RFPC

2000000546

APROBADO

Creacin Evento RFPC

2000000546

APROBADO

Creacin Evento RFPC

2000000546

APROBADO

Creacin Evento RFPC

2000000546

APROBADO

Verificar que no hayan


errores

2000000546

APROBADO

2000000546

APROBADO

Enviar para aprobacin del


FA.

2000000546

APROBADO

Creacin Evento RFx

2000000546

APROBADO

Creacin Evento RFx

Aclaracin: SLC no genera ningn tipo de reportes, para este caso se


debern generar por BW. Se evidencia que se puede descargar un
Excel que simplemente trae la informacin que se filtra.

Aclaracin: Los proveedores no pudieron ver los pliegos de ECP, no


se apareca creado el espacio (open text).
Oferta en sourcing

3000000315 /
3000000316 /
3000000317

APROBADO

Adicionalmente, a los proveedores les aparece disponible incluir la


condicin de pago, Papelera Rodriguez coloc como condicin MQS
que corresponde al tema de Salud.
Estas situaciones fueron ajustadas en el transcurso de la prueba.

Documentos adjuntos a la
oferta

3000000315 /
3000000316 /
3000000317

APROBADO

Este paso se ejecut bajo el perfil del Gestor en razn a que no se


tuvo en calidad el desarrollo para la evaluacin de ofertas. Se deber
ejecutar cuando el Desarrollo 203 se encuentre terminado, se estima
fecha de entrega para pruebas el 10 / Mayo / 2016.

Creacin Evento RFx

3000000315
3000000316
3000000317

APROBADO

Aprobacin / Rechazo de
ofertas

3000000315

APROBADO

Aprobar oferta ganadora

3000000315

APROBADO

Contrato ANDE

4400000589

APROBADO

Contrato creado

4400000589

APROBADO

Teniendo en cuenta lo anterior, la alternativa que se plantea desde el


proyecto, es controlar los permisos de la carpeta de ofertas
manualmente, solicitando la edicin de los permisos al administrador
funcional de la herramienta (Open Text).
No es stopper para la salida en vivo.

Aclaracin: El gestor de contratacin en la creacin del contrato le


permite ingresar informacin en el campo de Condicin de Pago.
Esta situacin fue ajustada en el transcurso de la prueba.
Validacin Desarrollo GUIA162

Documento tratado

4400000589

APROBADO

Creacin de una zona de


trabajo para ofertas

00008 - 2016

APROBADO

Documento liberado

4400000589

APROBADO

4400000589

APROBADO

Aprobacin del contrato

Contrato replicado a ECC

4400000589

APROBADO

Contrato creado en ECC

4400000589

APROBADO

Creacin carrito de compra

1000000804

APROBADO

Agregar materiales

1000000804

APROBADO

Aclaracin: El contrato no llego al ECC, lo anterior en razn a que se


evidenci que el Proveedor se encontraba creado como Potencial.
Dicha situacin se debe bloquear para el sistema solamente permita
la creacin de contratos con quienes ostenten tal condicin. La
Consultoria resuelve este issue y se continua con la prueba.

Elegir del catlogo

1000000804

APROBADO

Resumen de carrito

1000000804

APROBADO

No se permite la
modificacin del catlogo a
usuarios sin el rol
respectivo.

1000000804

APROBADO

Aclaracin: El sistema muestra en gris las columnas tales como


Descripcin, proveedor, precio; permitiendo nicamente la
modificacin de cantidades.

Imputacin ingresada

1000000804

APROBADO

Validacin Desarrollo GUIA188

Campos Obligatorios no
estn vacos

1000000804

APROBADO

Direccin verificada

1000000804

APROBADO

Carrito sin errores

1000000804

APROBADO

1000000804

APROBADO

1000000804

APROBADO

carrito rechazado

1000000804

APROBADO

Carrito copiado

1000000806

APROBADO

Carrito aprobado

1000000806

APROBADO

Orden de Pedido
Automtica (ODAB)

6100000087

APROBADO

Orden de Pedido
Automtica (ODAB)

6100000087

APROBADO

Aclaracin: La orden de compra no reflej la escala de precios, la


consultora realiz los ajustes en la herramienta y se continua con la
prueba repitiendo los pasos correspondientes desde la creacin de
un nuevo carrito a fin de evidenciar todo lo anterior.

Documentos adjuntos a la
ODAB

6100000092

APROBADO

Aclaracin: Se habilitaron permisos en Open Text para que el


Funcionario de Seguimiento pueda incluir documentos sin modificar
ningn campo del pedido.

Creacin carrito de compra

1000000873

APROBADO

Validacin Desarrollo GUIA167

Agregar materiales

1000000873

APROBADO

Seleccionar el FS
correspondiente
Carrito enviado a
aprobacin

Validacin Desarrollo GUIA162

Aclaracin: El creador de requisiciones tiene posibilidad de incluir


documentos en Open Text.

Validacin Desarrollo GUIA179

Elegir del catlogo

1000000873

APROBADO

Visualiza los bienes


seleccionados del catlogo.

1000000873

APROBADO

Restringe a usuarios que no


tienen autorizacin para
modificar catlogos.

1000000873

APROBADO

Aclaracin: El sistema muestra en gris las columnas tales como


Descripcin, proveedor, precio; permitiendo nicamente la
modificacin de cantidades.

Imputacin ingresada

1000000873

APROBADO

Validacin Desarrollo GUIA188

Control de campos
obligatorios

1000000873

APROBADO

Direccin verificada

1000000873

APROBADO

Verificar que no hayan


errores

1000000873

APROBADO

Seleccionar el FS
correspondiente

1000000873

APROBADO

Carrito enviado a
aprobacin

1000000873

APROBADO

Aclaracin: El creador de requisiciones tiene posibilidad de incluir


documentos en Open Text, esta funcionalidad puede servir para
futuros carritos diferentes al de papelera, caso Promocionales.

Carrito aprobado

1000000873

APROBADO

Validacin Desarrollo GUIA179

Orden de Pedido
Automtica (ODAB)

6100000092

APROBADO

Orden de Pedido
Automtica (ODAB)

6100000092

APROBADO

Documentos adjuntos a la
ODAB

6100000092

APROBADO

Correos a interlocutores

e-mail

APROBADO

Registrar bienes recibidos

1000000020

APROBADO

Visualizar la confirmacin

8300000853

APROBADO

5400000287

APROBADO

Documentos contable
verificado. Verificacin de
registros contables - para
identificar las partidas de
IVA y dems reportes a la
DIAN. - Consultar con
nueva instancia.

5100000148

APROBADO

Generacin del pago

2000000174

APROBADO

Registrar cuentas por pagar

MODULO

FIRMA

Validacin Desarrollo MMSRM009

Validacin Desarrollo GUIA165

Coloque las
las evidencias
evidencias necesarias,
necesarias, captura
captura de
de pantalla,
Coloque
pantalla, para:
para:
1. Corroborar el resultado esperado de le ejecucin de la prueba.
1.
resultadoesperado
esperadovs
deresultado
le ejecucin
de de
la prueba.
2. Corroborar
Comparar elelresultado
actual
la ejecucin de la prueba.
2.
Comparar
el
resultado
esperado
vs
resultado
actual
de
3. Evidenciar el documento generado por la solucin SAP.la ejecucin de la prueba.
3. Evidenciar el documento generado por la solucin SAP.

NUMERO

5.1.3.1

NUMERO

5.1.3.1

PASOS

Usuario ingresa a URL de portal y all registra su usuario y contrasea

PASOS

Datos generales para creacin de material NLAG

NUMERO

5.1.3.1

PASOS

Seleccionar Centro, Almacn y tipo de solicitud

NUMERO

5.1.3.1

PASOS

Llenar datos bsicos

NUMERO

5.1.3.1

PASOS

Solicitar

NUMERO

5.1.3.1

PASOS

Verificar y validar no duplicidad

NUMERO

5.1.3.1

NUMERO

PASOS

Consultar, tratar solicitud y Autorizar

PASOS

5.1.3.1

Consultar, tratar solicitud, clasificar el material y Autorizar.

NUMERO

5.1.3.1

PASOS

Consultar material NLAG

NUMERO

PASOS

5.10

Ingresar a SAP Content server y dar click en la carpeta 28 Proceso


Abastecimiento -> 15 Contratos ANDE >Bienes

NUMERO

PASOS

5.10

Seleccionar la opcin crear archivador y all aadir metadatos requeridos


(Validar metadatos) y seleccionar la opcin finalizar

NUMERO

5.10

PASOS

Aadir Planeacin Operativa y Agregar documentos en todas las carpetas del


binder y validar metadatos de los mismos.

NUMERO

5.4

PASOS

Ingrese a URL de portal SRM/SLC con su usuario y contrasea

NUMERO

PASOS

5.4

De su lado izquierdo, ingrese a 'Portafolio de proveedor' y seleccione la consulta


activa de 'Proveedores'

NUMERO

5.4

NUMERO

PASOS

Presione el botn 'Vis. Actualizacin rpida criterios' para buscar un proveedor


con varios criterios de bsqueda.

PASOS

5.4

En el campo de filtro 'Poblacin', insertar el valor pretendido. Igualmente si se


requiere filtrar por Categora de Compras. Presionar aplicar.

NUMERO

5.4

PASOS

Seleccionar un proveedor de los resultantes de la bsqueda, para visualizar la


informacin.

NUMERO

PASOS

5.4

NUMERO

5.5.2.1

Informe de conclusin de la bsqueda / Excel exportado de SLC

PASOS

Crear Evento RFX ( Concurso Cerrado) precedido de la bsqueda por SLC

NUMERO

5.5.2.2

NUMERO

5.5.2.3

PASOS

Completar Informacin General (Fechas)

PASOS

Invitar Participantes (5 proveedores de SLC )

NUMERO

5.5.2.4

PASOS

Agregar Posiciones (20 Materiales NLAG)

NUMERO

5.5.2.4

PASOS

Incluir condicin de Escala de precios.

NUMERO

5521

PASOS

Verificar, grabar.

NUMERO

5.5.2.5

PASOS

Crear Fase Pre-Contractual (Adjuntar documentos en todas las carpetas del


binder) y validar metadatos de los mismos.

NUMERO

5521

PASOS

Publicar.

NUMERO

5.5.2.8

PASOS

Aprobar RFx

NUMERO

5.5.2.9

PASOS

Crear Oferta

NUMERO

5.10

PASOS

Aadir documentacin a la oferta.

NUMERO

5.5.2.10

PASOS

Evaluar Oferta

NUMERO

5.5.2.11
PANAMERICA
NA

PAPELERIA
RODRIGUEZ
LTDA

PASOS

Ingresar a compra estratgica / Selecciona RFP / Ofertas y Adjudicaciones /


Click en oferta elegida y Aceptar / Click en ofertas restantes y Rechazar

SUMINISTROS
DE
OFICINA.COM
SAS

NUMERO

5.5.2.11

PASOS

Autorizar Oferta.

NUMERO

5.5.2.11

PASOS

Adjudicar y crear contrato ANDE

NUMERO

5.5.3.1.

PASOS

Crear y Gestionar Contrato Central de material SRM / Cabecera: Distribuir


Contrato al Catlogo: Si

NUMERO

5.5.3.4.

NUMERO

5.10

PASOS

Verificar y Grabar el contrato

PASOS

Aadir Ejecucin / Contractual Bienes

NUMERO

5.5.3.9

PASOS

Tratar y Liberar Contrato

NUMERO

5.5.3.5.

PASOS

Aprobacin del Contrato

NUMERO

5.5.3.7.

PASOS

Enviar Contrato a SAP ECC

NUMERO

5.5.3.8.

PASOS

Validar que contrato haya sido creado en SAP ECC

NUMERO

5.6.4

PASOS

Crear Carrito

NUMERO

5.6.4.2

PASOS

Identificar materiales

NUMERO

5.6.4.3

PASOS

Seleccione la posicin en el catlogo electrnico

NUMERO

5.6.4.4

PASOS

Mostrar resumen

NUMERO

NO APLICA

PASOS

CONTROL SOX: El sistema SAP (SRM) restringe la actualizacin de catlogos


electrnicos a funcionarios que no cuenten con roles de aprobacin.

NUMERO

5.6.4.5

PASOS

Asignacin de cuentas de la contabilidad / Validar cuentas y centros de costo


(Segn GUIA 188)

NUMERO

PASOS

5.6.4.5

Control sox, estndar identificado: SAP se puede configurar para que los
campos claves del carrito de compras (cuenta de libro mayor (GL),
producto/descripcin, centro de costo, cantidad, y requeridos en la fecha)
(campos obligatorios definidos) sean requeridos al momento de la creacin del
carrito de compras

NUMERO

5.6.4.6

PASOS

Compruebe la direccin de entrega /diligencia informacin

NUMERO

5.6.4.7

NUMERO

5.6.4.10

PASOS

Compruebe carrito de la compra / Verificar

PASOS

Proceso de determinacin de aprobador

NUMERO

5.6.4.10

PASOS

Enviar a aprobacin

NUMERO

5.6.4

NUMERO

5.6.4

PASOS

Rechazar carrito.

PASOS

Modificar Carrito (Crear Copia de Carrito)

NUMERO

5.6.4

PASOS

Aprobar carritos de compras

NUMERO

5.6.4

PASOS

Validacin Documento Subsiguiente (Orden de Compra)

NUMERO

5.6.4

PASOS

Verificar PO en el ECC

NUMERO

5.6.4

PASOS

Incluir documentacin en el espacio de trabajo del pedido (espacio que fue


creado en automtico): orden, parafiscales, temas de seguimiento, etc.

NUMERO

5.6.4

PASOS

Crear Carrito

NUMERO

5.6.4.2

PASOS

Identificar materiales

NUMERO

5.6.4.3

PASOS

Seleccione la posicin en el catlogo electrnico

NUMERO

5.6.4.4

PASOS

Mostrar resumen

NUMERO

NO APLICA

PASOS

CONTROL SOX: El sistema SAP (SRM) restringe la actualizacin de catlogos


electrnicos a funcionarios que no cuenten con roles de aprobacin.

NUMERO

5.6.4.5

PASOS

Asignacin de cuentas de la contabilidad / Validar cuentas y centros de costo


(Segn GUIA 188)

NUMERO

PASOS

5.6.4.5

Control sox, estndar identificado: SAP se puede configurar para que los
campos claves del carrito de compras (cuenta de libro mayor (GL),
producto/descripcin, centro de costo, cantidad, y requeridos en la fecha)
(campos obligatorios definidos) sean requeridos al momento de la creacin del
carrito de compras

NUMERO

5.6.4.6

PASOS

Compruebe la direccin de entrega /diligencia informacin

NUMERO

PASOS

5.6.4.7

Compruebe carrito de la compra / Verificar

5.6.4.7

Compruebe carrito de la compra / Verificar

5.6.4.7

Compruebe carrito de la compra / Verificar

NUMERO

5.6.4.10

PASOS

Proceso de determinacin de aprobador

NUMERO

5.6.4.10

PASOS

Enviar a aprobacin

NUMERO

5.6.4

NUMERO

5.6.4

PASOS

Aprobar carritos de compras

PASOS

Validacin Documento Subsiguiente (Orden de Compra)

NUMERO

5.6.4

PASOS

Verificar PO en el ECC

NUMERO

5.6.4

NUMERO

5.6.4

PASOS

Incluir documentacin en el espacio de trabajo del pedido (espacio que fue


creado en automtico): orden, parafiscales, temas de seguimiento, etc.

PASOS

Validar correos electrnicos de notificacin a Funcionario de seguimiento y


Proveedor.

NUMERO

5.6.4

PASOS

Crear Confirmacin en Shopping Cart

NUMERO

5.6.2.1

PASOS

Verificar historial de la orden de compra

NUMERO

1.4.3.6

PASOS

Verificacin de facturas

NUMERO

1.4.4.2

NUMERO

PASOS

Verificacin datos contables

PASOS

5.8.2.7

Ejecucin propuesta de pago.

Evidencia de Pruebas

TRANSACCION

MODULO

http://ecpporqa6.red.ecopetrol.com.co:50000/irj/portal
MDG-M

USUARIO/ROL

MDGMREQGENER

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin -> Tratamiento
de materiales -> Crear
material

MDG-M

MDGMREQGENER

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin -> Tratamiento
de materiales -> Crear
material

MDG-M

MDGMREQGENER

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin -> Tratamiento
de materiales -> Crear
material

MDG-M

MDGMREQGENER

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin -> Tratamiento
de materiales -> Crear
material

MDG-M

MDGMREQGENER

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin -> Tratamiento
de materiales -> Crear
material

MDG-M

MDGMTECHAPPR

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin -> Tratamiento
de materiales -> Crear
material

MDG-M

MDGMTECHAPPR

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin -> Tratamiento
de materiales -> Crear
material

MDG-M

MDGMCATALOGE

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

Gobernanza de materiales
-> Solicitudes de
modificacin -> Tratamiento
de materiales -> Crear
material

MDG-M

MDGMREQGENER

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

http://optcsdev.red.ecopetro

Content Server

Planeador de Abastecimiento
/ PO060

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

http://optcsdev.red.ecopetro

Content Server

Planeador de Abastecimiento
/ PO060

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

http://optcsdev.red.ecopetro

Content Server

Planeador de Abastecimiento
/ PO060

TRANSACCION

MODULO

http://ecpporqa6.red.ecopetrol.com.co:50000/irj/portal
SLC

TRANSACCION

MODULO

http://ecpporqa6.red.ecopetrol.com.co:50000/irj/portal
SLC

USUARIO/ROL

Planeador de Abastecimiento
/ PO060

USUARIO/ROL

Planeador de Abastecimiento
/ PO060

TRANSACCION

MODULO

http://ecpporqa6.red.ecopetrol.com.co:50000/irj/portal
SLC

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

Planeador de Abastecimiento
/ PO060

USUARIO/ROL

http://ecpporqa6.red.ecopetrol.com.co:50000/irj/portal
SLC

Planeador de Abastecimiento
/ PO060

TRANSACCION

MODULO

http://ecpporqa6.red.ecopetrol.com.co:50000/irj/portal
SLC

USUARIO/ROL

Planeador de Abastecimiento
/ PO060

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

Excel

SLC

Planeador de Abastecimiento
/ PO060

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

http://10.11.161.164:50000/irj/

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

http://10.11.161.164:50000/irj/

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

http://10.11.161.164:50000/irj/

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

http://10.11.161.164:50000/irj/

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

http://10.11.161.164:50000/irj/

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/

MODULO

USUARIO/ROL

Content Server

Gestor Abastecimiento /
PO0552

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Funcionario Autorizado /
PO0643

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Proveedor /
1432 / 1913 / 1919

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

http://optcsdev.red.ecopetro

Content Server

Proveedor /
1432 / 1913 / 1919

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Evaluador

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Funcionario Autorizado /
PO0643

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

MODULO

http://optcsdev.red.ecopetrol.com.co/OTCS/cs.exe?
Content Server

USUARIO/ROL

Gestor Abastecimiento /
PO0552

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Funcionario Autorizado /
P00643

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

ME33K

ERP

Gestor Abastecimiento /
PO0552

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

NO APLICA

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

NO APLICA

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Funcionario Solicitante /
Aprobador Requisiciones C&C /
PO0527

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Funcionario Solicitante /
Aprobador Requisiciones C&C /
PO0527

TRANSACCION

http://ecppordv6.red.ecopetrol

TRANSACCION

ME23N

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

MODULO

USUARIO/ROL

ECC

Gestor Abastecimiento /
PO0552

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

ME23N

ECC

Funcionario de Seguimiento /
PO058

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

NO APLICA

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

NO APLICA

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

TRANSACCION

MODULO

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

SRM

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

USUARIO/ROL

Creador Requisiciones C&C


/ PO057
Creador Requisiciones C&C
/ PO057
Creador Requisiciones C&C
/ PO057

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

TRANSACCION

http://10.11.161.164:50000/irj/portal

TRANSACCION

http://ecppordv6.red.ecopetrol

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Funcionario Solicitante /
Aprobador Requisiciones C&C /
PO0527

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Gestor Abastecimiento /
PO0552

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

ME23N

ECC

Gestor Abastecimiento /
PO0552

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

ME23N

ECC

Funcionario de Seguimiento /
PO058

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

ME23N

ECC

Funcionario Calificador /
Proveedor

TRANSACCION

http://ecppordv6.red.ecopetrol

MODULO

USUARIO/ROL

SRM

Creador Requisiciones C&C


/ PO057

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

ME23N

ECC

Gestor Abastecimiento /
PO0552

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

MIRO

AP

Cuentas por Pagar / E0927607

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

FB03

FI

Cuentas por Pagar / E0927607

TRANSACCION

MODULO

USUARIO/ROL

F110

TR

Tesorera Gestin de Pagos /


E0904964

Contrato en el que se evidencia el funcionamiento de la escala

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