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PROCESAMIENTO
DE
AUDITORA
POR
LA
NATURALEZA
DE
LAS
ACTIVIDADES
1. Prepare el plan de muestreo basndose en los resultados de la evaluacin
de control interno
Componente:
Caja- Bancos
travs
de
las
pruebas
sustantivas
determinar
la
confiabilidad
de
os
mecanismos de control implementado.
116
CONTROL
GRADO DE
INTERNO
CONFIANZA
FACTOR
NIVEL
Del 76 al 95%
Confiable
Del 51 al 75%
Aceptable
Del 15 al 50%
No confiable
N=
Nmero de
elementos d
e la poblaci
n
P=
Limite de pr
ecisin porc
entual o relativa
NP= Limite de precisin numrico
R=
I=
Intervalo de muestreo.
FORMULA
GN
N /I = R/P
SUSTITUCION
N= 573
P =20%
NP= 573X 0.10 = 57.3
R= 2
I=573/2= 286.5
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