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PLAN DEL MUESTREO

PROCESAMIENTO

DE

AUDITORA

POR

LA

NATURALEZA

DE

LAS

ACTIVIDADES
1. Prepare el plan de muestreo basndose en los resultados de la evaluacin
de control interno
Componente:

Caja- Bancos

Para analizar el activo corriente de la ferretera Provelec ser necesari


o
examinar la confiabilidad de la informacin en lo que respecto al saldo de la
cuenta bancos. La verificacin es indispensable para observar la estructura del
control interno de la entidad.

Objetivo y naturaleza de las pruebas


A

travs

de

las

pruebas

sustantivas

determinar

la

confiabilidad

de

os
mecanismos de control implementado.

Determinacin del universo sujeto al muestreo


La poblacin de este anlisis es de 573 transacciones.

Decisin con respecto al grado de confianza y lmite de precisin

Sobre la base de la evaluacin de la estructura de control interno, se asegura un


grado de confianza del 75% y se determina como lmite de precisin
del20% medio

116

Estimacin del tamao de la muestra


Procedimientos del clculo

CONTROL

GRADO DE

INTERNO

CONFIANZA

FACTOR

NIVEL

Del 76 al 95%

Confiable

Del 51 al 75%

Aceptable

Del 15 al 50%

No confiable

N=
Nmero de
elementos d
e la poblaci
n
P=
Limite de pr
ecisin porc

entual o relativa
NP= Limite de precisin numrico
R=

Grado de factor de confianza

I=

Intervalo de muestreo.

GN= Nmero mximo de elementos a seleccionarse

FORMULA
GN

N /I = R/P

SUSTITUCION
N= 573
P =20%
NP= 573X 0.10 = 57.3
R= 2
I=573/2= 286.5

117

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Slo puedes convertir 2 pginas en la versin de prueba.

Para conseguir la versin completa, pide el programa desde


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