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Boletim Tcnico

Transferencia de produtos entre armazns de Controle de Qualidade MATA310


Produto

: Microsiga Protheus Estoque e Custos - Verso 11

Chamado

TGGUCD

Data da publicao

: 28/02/14

Pas(es)

Brasil

Banco(s) de Dados

DbAccess

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDEST51, conforme


Procedimentos para Implementao.

Implementada melhoria na transferncia entre armazns de controle de qualidade (CQ) utilizando a rotina
Transferncia entre Filiais (MATA310), para transferir o saldo disponvel do armazm de CQ para outras
filiais.

Para utilizao do novo processo configure o TES (Tipo de Entrada e Sada) com os campos
Trans.Filial (F4_TRANFIL) = Sim e Trans.Fil CQ (F4_TRANCQ) = Sim

Com este processo transferimos o saldo do produto do armazm de Controle de Qualidade da filial
origem para qualquer outra filial, porm o armazm destino tambm deve ser de Controle de
Qualidade (MV_CQ).

A transferncia permitida apenas quando o armazm origem e destino forem de Controle de


Qualidade.

Gera-se no armazm destino um novo processo de Controle de Qualidade.

Esta melhoria se aplica apenas para a localizao Brasil e para ambiente que utilizam o DBAccess.

Para utilizao da melhoria e imprescindvel ter o parmetro MV_M310TRV habilitado e a rotina


SIGACUSB.PRX com data igual ou superior a 24/02/2014.

Se no processo de transferncia entre filiais a gerao do documento de entrada a classificar no


se permite alterao no campo Armazm.

A melhoria implementada por este chamado somente pode ser utilizada pela rotina Transferncia
de produtos entre filiais (MATA310), ou seja, somente de forma automtica.

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Procedimentos para Implementao

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador UPDEST51 imprescindvel:


a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador
(\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o
sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador
necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder
sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas
no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a
opo Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso,
E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao
de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador,
conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na
janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a
verificao seja concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)
e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta
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na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um
arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar
tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos
as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade,
selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!
1. Em ByYou Smart Client, digite U_UPDEST51 no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual
ou superior a 10/01/2014.
2. Clique em OK para continuar.
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser
modificado ou apresentada a janela para seleo do compatibilizador.
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo
em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos
arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa.
O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.

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Atualizaes do compatibilizador
1.

Criao de Parmetros no arquivo SX6 Parmetros:


Nome da Varivel

MV_M310TRV

Tipo

Lgico

Descrio

Indica se deve travar a alterao do campo Armazm na classificao do


documento de entrada somente para notas de transferncia de CQ.

Valor Padro

.T.

2.

Criao e Campos no arquivo SX3 Campos:

Tabela SC6 (Itens do Pedido de Vendas):

Campo

C6_NRSEQCQ

Tipo

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Nro.Seq. CQ

Descrio

Nro. Sequencial do CQ

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Nmero sequencial da rejeio do armazm de CQ.

Tabela SF4 (Tipos de Entrada/Sada):

Campo

F4_TRANCQ

Tipo

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Trans.Fil CQ

Descrio

Trans. Filial Armazm CQ

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Opes

1=Sim;2=No;

Val. Sistema

Pertence(' 12')

Help

Nmero sequencial da rejeio do armazm de CQ.

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Procedimentos para Utilizao


1. No Estoque e Custos (SIGAEST) acesse Atualizaes/Cadastros/Produtos (MATA010) e cadastre o produto
TST008 conforme descrevemos (se a Tabela de Produtos estiver configurada como exclusiva necessrio
cadastrar os mesmos cdigos de produto, nas filiais 01 Origem e 02-Destino).
Aba Cadastrais
Cdigo:

TST008

Descrio:

Produto TST008

Tipo:

MP

Unidade:

UM

Rastro:

Lote

Importante: Configure o Controle de Lote (Rastreabilidade Fsica) para os produtos origem e destino.
2. Acesse Atualizaes/Cadastros/Tipos de Entrada e Sada (MATA080) e cadastre os trs Tipos de Entrada e
Sada (TES) conforme descrevemos (se a tabela de Tipos de Entrada e Sada estiver configurada como
exclusiva necessrio cadastrar os mesmos cdigos nas filiais 01 Origem e 02-Destino).
TES Entrada 001 Para a Transferncia entre Filiais
Aba Adm/Fin/Custo
Cd. do Tipo:

001

Tipo da TES:

Entrada

Cred. ICMS

No

Credita IPI

No

Gera Dupl.
Poder Terc.
Trans. Fil CQ

No
No
Sim

Atu.Estoque
Trans. Filial

Sim
Sim

Importante: O campo destacado em vermelho criado pelo Update nesta implementao.


Aba Impostos
Calcula ICMS:

No

Calcula IPI:

No

Cod. Fiscal:

1111

Txt Padro:

Transferncia Filial

L.Fisc.ICMS:
Destaca IPI:
Calc.Dif.Icm:

No
No
No

L.Fisc.IPI:
IPI na Base:

No
No

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TES Entrada 002 Para o documento de Entrada


Aba Adm/Fin/Custo
Cd. do Tipo:

002

Tipo da TES:

Entrada

Cred. ICMS

No

Credita IPI

No

Gera Dupl.
Poder Terc.
Trans. Fil CQ

No
No
No

Atu.Estoque
Trans. Filial

Sim
No

Calcula ICMS:

No

Calcula IPI:

No

Cod. Fiscal:

1111

Txt Padro:

Transferncia Filial

L.Fisc.ICMS:
Destaca IPI:
Calc.Dif.Icm:

No
No
No

L.Fisc.IPI:
IPI na Base:

No
No

Aba Impostos

TES Sada 501 Para Transferncia entre Filiais


Aba Adm/Fin/Custo
Cd. do Tipo:

501

Tipo da TES:

Sada

Cred. ICMS

No

Credita IPI

No

Gera Dupl.
Poder Terc.
Trans. Fil CQ

No
No
Sim

Atu.Estoque
Trans. Filial

Sim
Sim

Calcula ICMS:

No

Calcula IPI:

No

Cod. Fiscal:

5111

Txt Padro:

Transferncia Filial

L.Fisc.ICMS:
Destaca IPI:
Calc.Dif.Icm:

No
No
No

L.Fisc.IPI:
IPI na Base:

No
No

Aba Impostos

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3. Acesse Atualizaes/Cadastros/Fornecedores (MATA020) e cadastre o dois fornecedores conforme


descrevemos (se a Tabela de Fornecedores estiver configurada como exclusiva necessrio cadastrar os
mesmos fornecedores nas filiais 01 Origem e 02-Destino).
Fornecedor F01 Para o processo de transferncia entre filiais
Aba Cadastrais
Cdigo:

F01

Loja:

01

Razo Social:

Fornecedor Transferncia

Estado:

SP

Endereo:
Municpio:
CNPJ:

Rua da filial origem, SN


So Paulo
Informar o CNPJ da filial origem

Tipo:

Jurdico

Importante: Para o processo de transferncia, informe o CNPJ da Filial Origem.


Fornecedor F02 Para o documento de entrada
Aba Cadastrais
Cdigo:

F02

Loja:

01

Razo Social:

Fornecedor Entrada

Estado:

SP

Endereo:
Municpio:
CNPJ:

Rua do fornecedor, SN
So Paulo
A definir

Tipo:

Jurdico

4. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizaes/Cadastros/Clientes (MATA030) e cadastre o cliente


conforme abaixo (se a Tabela de Clientes estiver configurada como exclusiva necessrio cadastrar os
mesmos clientes nas filiais 01 Origem e 02-Destino).
Cliente Para o processo de transferncia entre filiais
Aba Cadastrais
Cdigo:

C01

Loja:

01

Nome:

Cliente Transferncia

Estado:

SP

Endereo:
Municpio:

Rua da filial destino, SN


So Paulo
Informar o CNPJ da filial
destino

Fsica/Jurid.
Tipo:

Jurdico
Cons.Final

CNPJ:

Importante: Informe o CNPJ da filial Destino

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5. Acesse Atualizaes/Cadastros/Condio de Pagamento (MATA360) cadastre a condio de pagamento


conforme abaixo (se a Tabela de Clientes estiver configurada como exclusiva necessrio cadastrar os
mesmos cdigos de clientes nas filiais 01 Origem e 02-Destino).
Cdigo:

001

Cond. Pagto:

Descrio:

1 parcela

Tipo:

6. Em Estoque e Custos (SIGAEST) acesse Atualizaes/Estoque/Saldos Iniciais (MATA220) e cadastre o saldo


inicial conforme informamos.
Filial 01 Saldo Zerado para o armazm 98 (MV_CQ)
Produto:

TST008

Qtd.Inic.Mes:

0,00

Sld.Ini.Mes:

0,00

Armazm:

98

Armazm:

98

Filial 02 Saldo Zerado para o armazm 98 (MV_CQ)


Produto:

TST008

Qtd.Inic.Mes:

0,00

Sld.Ini.Mes:

0,00

7. Acesse Atualizaes/Movimentos Internos/Documento de Entrada (MATA103) e cadastre o documento


conforme indicamos, na filial 01-Origem direcionando para o armazm de CQ.
Cabealho do Documento de Entrada
Tipo da Nota:

Normal

Form.prop:

Sim

DT.Emisso:

24/02/2014

Fornecedor:

F02

Loja:
Uf.Origem

01
SP

Espec.Docum.

NFE

Item NF:

001

Produto:

TST008

Quantidade:

1.000,00

Vlr. Unitrio:

2,50

Vlr. Total:
Armazm:

2.500,00
98

Tipo Entrada:
Lote:

002
LOTE001

Itens do Documento de Entrada:

Importante: Para esta simulao e informado o armazm de CQ para o documento gerar movimentao de
Controle de Qualidade.
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8. Acesse Atualizaes/Movimentos Internos/Baixas do CQ (MATA175) e visualize a criao do processo de


CQ.
Observao
Neste processo a consulta rotina utilizada para verificar se o processo de controle de qualidade foi
gerado.
9. Acesse Atualizaes/Movimentos Internos/Transferncia Filiais (MATA310) e efetue a transferncia
conforme descrevemos.
Configure as perguntas conforme segue:
Pergunta

Contedo

De Produto

TST008

At o Produto
De Filial
At a Filial
De Armazm
At Armazm
De Tipo
At Tipo
De Grupo
At Grupo
Filtra produtos por Categ.
Quebra Informaes
TES para notas de sada
Gera documento de Entrada
TES para notas de entrada
Condio de pagamento
Considera como preo no PV
Dados da Origem
Utilizar saldo de Terceiros
Espcie do documento Entrada
Descrio de Produtos

TST008
01
02
98
98
(Branco)
ZZ
(Branco)
ZZZZ
No
Por produto
501
A Classificar
001
001
Tabela de Preo
Filial Corrente
No
NFE
No

Selecione a filial/produto/armazm e saldo a transferir


Em Transferncia de produtos entre filiais selecione a filial e armazm origem e destino para transferncia.
Observe que no saldo do armazm 98 (MV_CQ) de Origem temos o saldo disponvel de 1.000,00.

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Feita a seleo faa o relacionamento pela opo Aes Relacionadas\Relao, com esta opo aberta a
janela Dados da transferncia de Filiais.

Selecione Aes relacionada\Consulta Saldo CQ.

Observao: A coluna Saldo a Transf indica a quantidade disponvel para transferncia a outras filiais.

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Aps selecionar o lote e a quantidade, estes dados so levados para os Dados da Transferncia, veja abaixo:

Confirme a relao e confirme a gerao da transferncia de filiais.


Observao: Se o ambiente tem algum bloqueio de crdito do Cliente, o Pedido de Vendas gerado, pode ser
bloqueado e o processo no gera os Documentos de Sada / Entrada.
Confirme a gravao dos documentos de Sada (Filial 01-Origem) e Entrada (Filial 02 Destino)
10. No Estoque e Custos (SIGAEST) acesse Atualizaes/Movimentos Internos/Baixas do CQ (MATA175) e
veja que no processo foi adicionada a linha TRANSFERIDO.

Observao: Ao excluir o Documento de Sada gerado pelo processo de transferncia entre as filiais gerada a
linha de estorno de Transferncia na Movimentao de CQ, veja a seguir:

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Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas

Funes Envolvidas
Sistemas Operacionais

SD7 Movimentos do Armazm de CQ


SC5 Cabealho Pedido de Vendas
SC6 Item Pedido de Vendas
SF1 Cabealho Documento de Entrada
SD1 Item do Documento de Entrada
SF2 Cabealho Documento de Sada
SD2 Item do Documento de Sada
MATA310
Windows\Linux

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