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Plan Especifico de Seguridad

Industrial, Higiene Ocupacional y


Ambiente
(SIAHO)
Proyecto

Cdigo

PLAN-SHA-G-01

Revisin

Fecha

08/12/2010

FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA POZOS EN AREAS DE INFLUENCIA


DEL DISTRITO SAN TOME, AO 2010. CONTRATO N 4600038026

Aprobacin por SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LAR,C.A.


NOMBRE: Julio Lpez

NOMBRE: Carlos Gil

NOMBRE: Luis Rondon

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

COORDINADOR SIAHO

INGENIERO RESIDENTE

GERENTE DE PROYECTO

Aprobacin por PDVSA


NOMBRE:

NOMBRE:

NOMBRE:

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

LIDER AMBIENTAL

LIDER DE S.I.

LIDER DE H.O

NOMBRE: JESUS GUILARTE

NOMBRE:

OSWALDO

NOMBRE: ROMELIA FERMIN

MEDINA

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

SUPERVISOR MAYOR

INSPECTOR

DE

INSPECTOR DE G.R.O.

PROYECTO

INDICE
HOJA DE DATOS

Plan Especifico de Seguridad


Industrial, Higiene Ocupacional y
Ambiente
(SIAHO)
Proyecto

Cdigo

PLAN-SHA-G-01

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Fecha

08/12/2010

FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA POZOS EN AREAS DE INFLUENCIA


DEL DISTRITO SAN TOME, AO 2010. CONTRATO N 4600038026

INTRODUCCIN

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ALCANCE

1.- LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

10

1.1 POLITICA SIAHO

11

1.2 DIVULGACIN DE LA POLTICA SIAHO.

12

1.3 COMPROMISO GERENCIAL

13

1.4 METAS DE CUMPLIMIENTO

14-15

1.5 ORGANIZACIN

16

1.5.1 RESPONSABILIDADES

16-25

1.5.2 DIVULGACION DE RESPONSABILIDADES

26

1. 6 ESTRATEGIAS DE CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES

26-27

1.7 PROGRAMA MOTIVACIONAL

27-28

1.8 MEDIOS DE INFORMACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

29

1.9 PROGRAMA DE PREVENCION BASADO EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO

29

1. 10 ORGANIZACIN DEL DEPARTAMENTO DE SIAHO

30

2.- INFORMACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE


2.1 REGISTRO DE HOJAS MSDS

31

2.2 PROGRAMA Y ESTRATEGIAS PARA LOS REGISTROS DE INFORMACION SIAHO

32-37

2.3 PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER Y ANALIZAR LOS RIESGOS PRESENTES

37

EN LA OBRA
2.4 REGISTRO DE HOJAS DE SEGURIDAD

37-40

2.5 DIVULGACION DEL PLAN SIAHO

40-41

3.- ANALISIS DE RIESGOS


3.1 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR DIARIAMENTE LOS ANALISIS DE RIESGOS

42-43

3.2 METODO DE DIVULGACION

44-45

3.3 PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO

45-47

3.4 RIESGOS PRESENTES

47

3.5 ESTRATEGIAS DE SEALIZACION Y DEMARCACION

47-50

3.6 EVALUACIONES DE LAS CONDICIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA

50-54

4.- MANEJO DEL CAMBIO

54

5.- NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO

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5.1 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

55-67

5.2 EVALUACION DE LAS PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO

67-75

5.3 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

75-84

5.4 EQUIPOS DE MEDICION Y CONTROL DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO


6.- POLITICA SIAHO DE SUB-CONTRATISTA

84-85
85-87

7.- INTEGRIDAD MECANICA


7.1 LISTADO DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

88

7.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

88

7.3 PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIONES DE EQUIPOS, MAQUINAS Y

90-94

HERRAMIENTAS
7.4 PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES

94

7.5 CERTIFICACION DE EQUIPOS ESPECIALES

94

7.6 UNIDAD DE TRANSPORTE

7.7 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

95-98

8.- CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTANDARES EN SIAHO


8.1 LISTADO DE NORMAS
8.2 ESTRATEGIAS DE CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

98
99

8.3 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

99-119

8.4 PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL

119

8.5 PROCEDIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES PARA LA PREVENCION Y

120-121

CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA Y SONICA


8.6 PLAN DE SUPERVISION AMBIENTAL

121

8.7 PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA

121-122

8.8 DOCUMENTACION MEDICA QUE INDIQUE CONDICION APTO PARA ELTRABAJO

122

DEL PERSONAL QUE EJECUTARA EN LA OBRA


8.9 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE EXPOSICION A RIESGOS OCUPACIONAL

123-125

8.10 FACILIDADES ADECUADAS A SANEAMIENTO BASICO

125-126

8.12 DELEGADAS Y DELEGADOS DE PREVENCION Y UN COMIT DE SEGURIDAD Y

126-130

SALUD LABORAL VIGENTE Y LEGALMENTE ESTABLECIDO


9.- RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA
9.1 PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE EXPOSICIN A RIESGOS FISICOS,

131-141

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QUMICOS, BIOLGICOS Y DIS-ERGONMICOS


9.2 ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL EN PLAN DE RESPUESTA Y EMERGENCIA

141

9.3 SERVICIOS ADECUADOS PARA TRASLADO DE LESIONADOS

141-142

10.- FORMACION Y CONCIENTIZACION


10.1 METODOS DE NOTIFICACION DE RIESGOS E INDUCCION

142

10.2 PLAN DE ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACIONAL AL PERSONAL

143-

10.3 PERSONAL CERTIFICADO

143-144

11.- REVISION DE PRE - ARRANQUE


11.1 PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS

145

12.- INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES


12.1 INVESTIGACION DE ACCIDENTES

146-147

12.2 METODOLOGIA DE INVESTIGACION

147

12.3 DECLARACION DE ACCIDENTES

148-149

13.- EVALUACION DEL SISTEMA


13.1 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DEL PLAN SIAHO

150-151

13.2 CONTROL DE REGISTROS, INSPECCION Y AUDITORIAS.

151

ANEXOS

152

.-COMIT DE SSL DE LA EMPRESA


.-HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES
.-CHARLA DE INDUCCION
.-FORMATOS DE INSPECCIONES
.-FORMATOS DE CHARLAS
.-FORMATOS DE SIMULACROS
.-FORMATOS DE VISITA GERENCIAL
.-DIVULGACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD
.-CRONOGRAMA
.-POLIZA AMBIENTAL
.-CERTIFICACION DE EQUIPOS

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.-MINUTAS DE REUNION
.-HOJAS DE VIDA DEL TRABAJADOR
.-MATRIZ DE RIESGO
.-NOTIFICACION DE RIESGO POR PUESTO DE TRABAJO
.-NOTIFICACION DE ACCIDENTES
.-RASDA
.-CERTIFICACION DEL PERSONAL SUPERVISORIO
.-LISTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
.-CONTRATO CON LA CLINICA
.-DOCUMENTACION DE LOS VEHICULOS
.-DOCUMENTACION DE LOS CHOFERES
.-FORMATO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

INTRODUCCION
Servicios y Mantenimiento LAR, C.A. tiene como finalidad, organizar actividades, de forma tal de
llevarlas a su culminacin sin la ocurrencia de accidentes que lamentar. En el desarrollo del presente plan

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especfico, la empresa tiene la necesidad de constantes esfuerzos a la prevencin de accidentes, as como


la necesidad de proveer supervisin efectiva, completa y eficaz, asignndole a cada supervisor de sus
subordinados como parte fundamental, el uso apropiado del equipo de proteccin personal adecuado, el
cumplimiento de las reglas y normas de seguridad.
El desarrollo del proyecto,

genera un sin numero de riesgos fiscos, ergonmicos, biolgicos, qumicos,

psicolgicos; los cuales pueden incidir negativamente en la ejecucin de las actividades, personal,
materiales equipos y medio ambiente.
Debido a lo antes expuesto se ha elaborado un plan de SIAHO para a dar a conocer los lineamientos y
parmetros que permitan controlar todas las condiciones y procedimientos en materia de seguridad se
cumplan a cabalidad a fin de conservar la integridad fsica y mental de todo el personal.
Cabe destacar que el presente plan especfico cumple con los lineamientos exigidos por la norma SI-S-04,
contemplando los aspectos de proteccin personal, seguridad industrial, prevencin y control de incendios
en las bases legales tales como son: Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo, Ley Penal del Ambiente 1992 Gaceta oficial N 4358 Norma sobre la evaluacin Ambiental de
Actividades Susceptibles de degradar el ambiente (1996) decreto N 1257, Ley orgnica del trabajo,
Ley Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos ( Gaceta oficial N 5554 del 03/09/01),
Normas para el control de la recuperacin de materiales peligrosos y el manejo de los desechos
peligrosos (decreto 2635 del 22/07/89) Ley Orgnica del ambiente.

OBJETIVOS DEL PLAN


OBJETIVOS GENERALES:

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Orientar y educar a los trabajadores involucrados en la obra, con respecto a los lineamientos de
Seguridad Industrial, as minimizar la ocurrencia de lesiones y evitar daos a la propiedad y el medio
ambiente, mediante aplicaciones de las Normas y leyes que le nombramos a continuacin: Ley Orgnica de
Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Ley Penal del Ambiente 1992 Gaceta oficial N 4358
Norma sobre la evaluacin Ambiental de Actividades Susceptibles de degradar el ambiente (1996) decreto
N 1257, Ley orgnica del trabajo, Ley Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos ( Gaceta oficial
N 5554 del 03/09/01), Normas para el control de la recuperacin de materiales peligrosos y el manejo de
los desechos peligrosos (decreto 2635 del 22/07/89) Ley Orgnica del ambiente, Normas Covenin entre
otras.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Dar a conocer en el siguiente plan, a todo el personal involucrado en el proyecto a fin de asumir
estrategias de organizacin y planificacin que garantice el trabajo siguiendo los requisitos y normas
de Seguridad y dejar registro del mismo.

Cumplir, apoyar y promocionar todas las actividades relacionadas con la Seguridad Industrial, dando
cumplimiento a las polticas de SIAHO de PDVSA.

Valorar la importancia de la Seguridad como un valor de orden superior ntimamente ligado a la vida
y a la salud.

Comprender como la integracin efectiva de nuestras mltiples inteligencias contribuye con el logro
de cero accidentes y cero enfermedades ocupacionales.

Facilitar a los trabajadores identificar los riesgos presentes en las diferentes reas

de trabajo

mediante los procedimientos presentes en este plan.

Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la LOPCYMAT

ALCANCE

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Con la aplicacin de este plan se busca garantizar la eficiencia operacional en la obra en referencia, con
un mayor rendimiento y la eliminacin de riesgo potenciales durante la ejecucin de los trabajos. Vincula a
todo el personal involucrado, quienes deben estar del conocimiento de los riesgos asociados a cada
actividad y las medidas de prevencin. Este Plan Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional permite dentro de su alcance:
1.- Prevenir accidentes y garantizar la integridad fsica del personal.
2.- Determinar, prevenir y controlar riesgos asociados a las actividades.
3.- Prevenir y controlar daos a instalaciones y al medio ambiente

LIDERAZGO Y COMPROMISO

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Desarrollar nuestros servicios considerando aspecto de Calidad, Seguridad, Industrial Ambiente e Higiene
Ocupacional, con la finalidad de satisfacer los requisitos de nuestro cliente, proteger a nuestros trabajadores
y colaborar en el desarrollo social y econmico

de la regin en armona con el medio ambiente, a travs

de una gestin eficaz y la mejora continua del sistema a objeto de minimizar la ocurrencia de accidentes y
eventos no deseados relacionados con la salud, que puedan ocasionar daos a nuestros trabajadores,
equipo y medio ambiente.
Dotar a sus trabajadores de todos los equipos y enseres de proteccin personal, adiestrarlo en su uso, para
que no se vean afectados por las consecuencias que traen accidentes y enfermedades ocupacionales.
Mantener sus herramientas, equipos y maquinarias en excelentes condiciones, a fin de garantizar la
Seguridad y calidad en el trabajo.
Evitar que las actividades de la empresa tengan un impacto ambiental negativo, que pueda afectar la
ecologa o causar daos a la comunidad.
Exigir el formar compromiso de todos los trabajadores para el acato de las actividades que se planifiquen en
pro de la Seguridad Industrial y el buen control ambiental observando igual nfasis en las empresas
subcontratadas.
La empresa esta comprometida con la Seguridad Industrial y la Conservacin del Medio Ambiente, y
cumplir con las recomendaciones en torno a esta materia, enmarcada en la Ley Orgnica de Prevencin,
Condicin y Medio Ambiente de trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Penal del
Ambiente, Normas Covenin.

1.1 POLTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL ACTUALIZADA,


DOCUMENTADA, ADECUADA A SU ACTIVIDAD.

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La Poltica de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de Servicios y


Mantenimiento LAR,C.A, esta comprometida en mantener y promover las condiciones optimas de
seguridad para asegurar la adecuada ejecucin de las diferentes actividades, considerando los
riesgos asociados al tipo de operacin, con el objeto de garantizar la integridad fsica del personal,
instalaciones y equipos, evitando la contaminacin del ambiente y riesgos a terceros. Cumpliendo
as con las normas y reglamentos establecidos, a fin de ofrecer servicios seguros y confiables a
nuestros clientes y prevenir eventos no deseados

San Jos de Guanipa, Noviembre del 2010.

____________________
LUIS RONDN

Gerente de Proyecto

1.2 PROGRAMA DE DIVULGACIN DE LA POLTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE


OCUPACIONAL A TODOS LOS NIVELES DE SU ORGANIZACIN.

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La Empresa SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LAR, C.A., comprometida con la seguridad en sus


operaciones, considera la difusin y conocimiento de su poltica de SIAHO un elemento fundamental para
alcanzar con xito sus metas.
Objetivos:
Establecer un mecanismo de difusin de la poltica de SIAHO de la empresa.
Alcance:
Aplica a todos los empleados de la empresa.
Responsables:
La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIAHO son los encargados de la ejecucin de este procedimiento
en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo)
Procedimiento:

La divulgacin de la Poltica SIAHO, se har al momento de realizar la charla de induccin de todos


los trabajadores que ingresan en la empresa.

El trabajador dejara constancia de la recepcin, mediante un formulario (FOR-SHA-G-14) o minuta


que incluya: Nombre, Cedula de Identidad, Cargo y Firma.

Los soportes que certifican la entrega debern estar en cada uno de nuestros centros de
operaciones y en la oficina principal del departamento SIAHO de la empresa.

La poltica estar presente en cada una de nuestras reas operacionales y oficina.

1.3 ASIGNACIN DE PRESUPUESTO Y PERSONAL NECESARIO PARA LA IMPLANTACIN Y


FUNCIONAMIENTO DEL PLAN ESPECFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL.

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SERVICIIOS Y MANTENIMIENTO LAR,C A., se compromete en cumplir, dar a conocer y aplicar los
aspectos fundamentales del Plan Especifico de seguridad higiene y ambiente y poniendo en prctica su
gestin operativa, coordinado desde su presidencia, estando totalmente en conocimiento que para la
ejecucin del Proyecto, se establece como obligacin el cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales de
prevencin. Aplicando los siguientes mtodos:

Establecer, dar a conocer y cumplir con las Reglas, Normas y procedimientos a seguir durante la
ejecucin del proyecto.

Disear y aplicar el plan de adiestramiento y motivacin.

El mantenimiento de los equipos es una condicin bsica para la prevencin de accidentes.

Cualquiera

actividad por importante que sea no se podr realizar sino se cumple los estndares

mnimos de seguridad.

Toda rea o lugar en el cual la empresa desarrolle actividades, deber quedar en iguales o mejores
condiciones de orden y limpieza.

La directiva de la empresa es responsable del efectivo cumplimiento de las reglas de Seguridad Higiene
y Ambiente, sin embargo todos los niveles de organizacin tienen sus responsabilidades individuales.

Establecer y mantener un programa de orden y limpieza.

Es de carcter obligatorio informar a todo el personal los riesgos asociados a las actividades a realizar
durante la ejecucin de las actividades del proyecto a travs de la implementacin de: charlas diarias
preliminares al inicio de cada una de las actividades.

Se crearan carteleras informativas, entrega del material escrito didctico e informativo a cerca de las
vas de escape, rea de concentracin, telfonos de emergencias, hojas de HSDM etc.

El suministro de los equipos de proteccin personal a los trabajadores se llevara a cabo en forma
obligatoria y continua (segn programa establecido).

Se dotara de equipos y herramientas apropiadas para cada una de las actividades a ejecutarse,
debidamente certificados si amerita el caso.

Se llevara a cabo un programa de mantenimiento correctivo y preventivo peridicamente a todos los


equipos, Maquinarias pesadas, vehculos y herramientas.

Verificar y velar que todos los equipos y maquinarias estn certificados por los entes autorizados, y los
operadores debidamente aprobados y certificados por una institucin designada para tal fin.

Se garantiza la presencia de extintores contra incendios en buen estado en vehculos, maquinarias,


equipos y en todas aquellas reas que ameriten con el fin de sofocar cualquier conato de incendio.

El mantenimiento de los equipos es una condicin bsica para la prevencin de accidentes.

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Planificar y presupuestar los recursos econmicos necesarios para alcanzar los objetivos de SI-AHO

Se proporcionara a todos los trabajadores de instalaciones seguras y un ambiente de trabajo agradable.


__________________
Luis Rondon
GERENTE DE PROYECTO

1.4.- OBJETIVOS, METAS E INDICADORES, CON LOS QUE SE HAR SEGUIMIENTO AL PLAN
ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.

OBJETIVO
La Seguridad Industrial es de vital importancia para la ejecucin de los trabajos dentro del proyecto.

La misma tiene como objetivo principal el estudio, evaluacin, divulgacin y ejecucin de una serie de
actividades que se desarrollan durante el tiempo establecido, con la finalidad de cumplir con las
actividades planificadas, minimizando as la ocurrencia de accidentes, enfermedades profesionales y
contaminaciones ambientales y por ende lograr reducir los costos provenientes de estos eventos.

METAS

Los lineamientos a seguir para cumplir con los objetivos planteados se mencionan a continuacin:

Garantizar la prevencin y control de los riesgos asociados a las actividades y operaciones del
proyecto, a travs del cumplimiento de programas de inspeccin.

Asesorar en cuanto al cumplimiento de leyes, reglamentos y compromisos contractuales de


aplicacin obligatorios, as como normas y procedimientos establecidos por la Empresa.

Considerar la prevencin de accidentes, como tarea inherente e indelegable a todos los niveles
supervisorios.

Promover el adiestramiento y motivacin dirigida a crear conciencia en el personal propio y


contratado, la importancia que tiene el velar por su seguridad, la de sus compaeros y del equipo de
proteccin que utiliza.

Contribuir a travs de la actividad de seguridad industrial en el mantenimiento de la imagen de


eficiencia.

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INDICADORES
Los indicadores implantados son los programas para realizar el control de riesgos en las
actividades diarias.

Inspecciones de seguridad peridicamente.

Visita gerenciales.

Entrenamiento del personal, auditorias y simulacros.

Monitoreo de desechos.

Rendicin de cuenta de responsabilidades en materia de SIAHO.

Charlas de inducciones.

Campaas de motivacin

Programa de Formacin y concientizacin (Charlas de SIAHO)

Evaluacin de planes y programas de seguridad Sub-Contratista.

Reporte de accidentes. (Estadsticas SIAHO)

Auditorias gerencial.

Conformacin del Comit de SSL.

Nota: El seguimiento a estos indicadores nos establecern el cumplimiento del plan Especifico
SIAHO.

1.5 DESCRIPCIN DE LOS ROLES Y LAS RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD


INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL, DE TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIN,
PARA LA ACTIVIDAD A EJECUTAR.

Gerente de Proyecto:

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Chferes de
ambulancia

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Definir el alcance del proyecto y velar por el cumplimiento de las especificaciones y normas establecidas
por el cliente y siguiendo los lineamientos de calidad y seguridad de la empresa.

Coordinar y supervisar las actividades que realiza su equipo de trabajo durante la ejecucin del proyecto
as como velar por el cumplimiento de la planificacin de la obra a fin de minimizar las variaciones y/o
desviaciones.

Hacer cumplir el plan de mantenimiento preventivo para maquinarias, equipos y vehculos.

Coordinar y hacer seguimiento a la elaboracin de valuaciones de obra a fin de cumplir con la


planificacin presupuestaria de la obra.

Participar en la programacin de actividades relacionadas con calidad y seguridad asociada a la obra


conjuntamente con el Ingeniero Residente y los Coordinadores de Calidad y Seguridad.

Velar por el cumplimiento del plan de adquisicin de materiales y/o equipos requeridos para la obra a fin
de minimizar los atrasos.

Hacer seguimientos a la aplicacin de procedimientos y todas las normas de seguridad y medidas de


trabajo seguro.

Participar directamente en la relacin de ajuste al contrato por aumento, disminuciones y/o cambios de
alcance.

Aprobar, distribuir y controlar los documentos inherentes a los proyectos.

Estimular el cumplimiento de planes, procedimientos y la normativa legal en materia de Seguridad


Higiene y Ambiente.

Celebrar reuniones de trabajo con su equipo, a fin de determinar el estado del proyecto y resolver, guiar
y orientar las contingencias que se presenten en cualquier fase del mismo.

Ingenieros Residentes:

Coordinar las actividades de todo el personal bajo su cargo conjuntamente con el planificador.

Coordinar y dirigir la ejecucin de la actividad de acuerdo a las especificaciones y normas establecidas


por el cliente siguiendo los lineamientos de Calidad y Seguridad de la organizacin.

Hacer seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo para maquinas, equipos y
vehculos.

Supervisar directamente los trabajos y procedimientos en la ejecucin de la obra as como el personal


asociado Supervisores, Caporales, Operadores, Obrero, etc.

Velar por el rendimiento del personal y por ende por la productividad de la obra.

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Participar directamente en la realizacin de ajuste al contrato por aumentos, disminuciones y/o cambios
de alcance.

Establecer y definir mtodos eficientes y estrategias para la buena ejecucin de las actividades.

Revisar los planos de construccin conjuntamente con los supervisores.

Aplicar las listas de verificacin para el control de la calidad y SIAHO de la actividad.

Verificar las condiciones y cantidad de equipos y herramientas necesarias para ejecucin de los trabajos.

Responsables ante el cliente por la aplicacin del procedimiento y todas las normas de Seguridad y
medidas de trabajos seguro.

Asegurar que todo el personal bajo su cargo este calificado para la labor asignada.

Asegurar el uso y aplicacin del plan de aseguramiento de la calidad, plan especifico SIAHO, durante la
ejecucin de la actividad.

Mantener los registros diarios en el libro diario.

Administrar de manera eficaz los recursos asignados (econmicos, humanos, maquinaria y equipos)
para el logro de las metas y optimizacin de la Productividad.

Planificacin:

Coordinar las actividades de todo el personal bajo su cargo conjuntamente con el ingeniero residente.

Realizar el plan de ejecucin del proyecto tomando en consideracin todos los recursos necesarios para
la correcta ejecucin de la obra.

Velar por el plan de ejecucin establecido

Llevar registros de la ejecucin de la obra y su comparativo con la planificacin.

Llevar registro de los testigos de obra requeridos

Apoyar al administrador de contrato en la elaboracin de las valuaciones llevar registros de los


desembolsos asociados a la Ejecucin la obra y su comparativo con la planificacin

Presentar al ingeniero residente/gerente de proyecto el informe de avance semanal y el informe final de


ejecucin

Presentar ante el cliente toda la informacin requerida semanal y mensualmente relacionada con el
seguimiento y control de la obra

Elaborar la planificacin diaria y semanal en funcin de fijar las metas para una produccin ms eficaz.

Coordinador de Laboral:

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Ambiente
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Proyecto

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08/12/2010

FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA POZOS EN AREAS DE INFLUENCIA


DEL DISTRITO SAN TOME, AO 2010. CONTRATO N 4600038026

Reclutamiento y seleccin de personal conjuntamente con el departamento que lo requiera y previa


autorizacin de la gerencia de la empresa

Organizar realizacin de exmenes mdicos de ingreso y egreso.

Notificar los ingresos al departamento SIAHO para que realice dotacin y charla de induccin

Elaboracin de expedientes y carnets del personal en general.

Tramitaciones ante el ivss.

Control y verificacin de asistencia y horas trabajadas.

Elaboracin de nominas con sus respectivas deducciones

Tramitaciones ante el departamento laboral del ente contratante (PDVSA) con respecto a: solicitud del
personal al sisdem; ingresos y egresos al siscoco para el beneficio de servicio medico y pago de tea;

Orientacin y verificacin con el personal SIAHO, ante INPSASEL

Seguimiento de las actividades realizadas por el delegado de prevencin

Tramitaciones ante el mintras

Seguimiento a las instituciones que prestan servicios mdicos y farmacia

Elaboracin de finiquitos laborales y calculo de prestaciones sociales

Emisin de ordenes para atencin medica y entrega de medicinas

Atencin a sindicatos de trabajadores y comunidades

visita al personal de campo (frentes de trabajo)

estar atento ante cualquier contingencia laboral que pudiera presentarse

control de permisos solicitados por el personal

Elaboracin de relacin de cesta ticket

Elaboracin de aporte habitacional

Seguimiento de accidentes e incidentes laborales

Seguimiento de dotacin e implementos de seguridad exigidos en la convencin colectiva del trabajo

Administrador de Contrato:

Realizar las valuaciones de obra conjuntamente con el planificador

Llevar el control de desembolsos asociados a la obra para emitirlos a contabilidad

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Fecha

08/12/2010

FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA POZOS EN AREAS DE INFLUENCIA


DEL DISTRITO SAN TOME, AO 2010. CONTRATO N 4600038026

Hacer ajustes al presupuesto de obra por aumentos, disminuciones y/o cambios de alcance para ser
presentado ante el cliente. velar que el expediente del personal asociado a la obra contenga toda la
documentacin requerida por el departamento de personal

Otras responsabilidades que se le asignen.

Coordinador de Calidad:

Establecer y mantener procedimientos para la funcin de aseguramiento de la calidad

Hacer cumplir las normas y procedimientos, en materia de control de la calidad, aprobados para la
actividad

Coordinar los programas de auditorias y comunicar los resultados al personal clave.

Mantener los registros de la calidad

Reportar a la gerencia del proyecto acerca del desempeo en la gestin de la calidad

Verificar y hacer seguimiento a las acciones correctivas sugeridas para la prevencin y/o eliminacin de
las no conformidades

Prestar apoyo en la Elaboracin de los planes de la calidad de las actividades, procedimientos e


instrucciones de trabajo

Verificar la correcta aplicacin de los elementos del sistema de la calidad

Planificar y coordinar la realizacin de auditorias

Implantar, mantener y evaluar el sistema de la calidad de la empresa, de acuerdo a las polticas


indicadas en el manual de gestin de la calidad.

Controlar de los diferentes certificados de calidad para equipos, materiales y herramientas.

Adiestra al personal en la aplicacin de medidas de prevencin contenidas en el plan

Realizar la recepcin tcnica de los equipos y materiales

Realizar el seguimiento de la actividad en todas sus etapas, verificando la conformidad de todos y cada
uno de los procesos.

Emitir informes de no conformidades cuando la situacin lo amerite.

Realizar cualquier otra actividad dentro de su mbito de competencia a solicitud de su supervisor


inmediato.

Coordinador de SIAHO:

Participar en la elaboracin, divulgacin y en el seguimiento a la aplicacin del procedimiento de trabajo


seguro.

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08/12/2010

FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA POZOS EN AREAS DE INFLUENCIA


DEL DISTRITO SAN TOME, AO 2010. CONTRATO N 4600038026

Planificar y controlar todas las actividades de SIAHO.

Organizar, planificar y controlar el resguardo y proteccin de las instalaciones, as como el personal que
trabaja en la actividad

Asesorar en la realizacin de los anlisis de riesgos y establecer las medidas necesarias para prevenir
los mismos.

Revisar continuamente el cumplimiento de los procedimientos y de las medidas de seguridad

Investigar los accidentes e incidentes que ocurran para buscar los correctivos

Inspeccionar constantemente las diferentes reas de trabajo

Dictar charlas de induccin.

Planificar las charlas de induccin, orden e higiene.

Controlar y asegurar la dotacin de implementos de Proteccin al personal

Controlar toda la documentacin que sirve de soporte para el control de SIAHO.

Elaborar y entregar toda la informacin necesaria y requerida por el cliente (estadsticas de seguridad,
frecuencia de accidentes, charlas, etc.) que certifiquen que se estn cumpliendo todas las normativas y
procedimientos establecidos por SIAHO.

Elaboracin de informes mensuales de ejecucin de actividades.

Mantener al da los informes en cuanto a registros de lesiones y enfermedades profesionales.

Desarrollar programas de adiestramiento.

Publicar materiales relacionados con la seguridad en carteleras informativas.

Asistir a las reuniones con el cliente para analizar todo lo relacionado con la seguridad higiene y
ambiente

Inspector de SIAHO.

Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos de trabajo seguro.

Revisar continuamente el cumplimiento de los procedimientos y de las medidas de seguridad.

Inspeccionar constantemente las diferentes reas de trabajo

Dictar charlas de induccin, orden e higiene de los sitios de trabajo.

Realizar inspeccin a los implementos de proteccin y equipos de deteccin.

Realizar el vaciado, control y archivo de toda la documentacin que sirve de soporte para el control de
SIAHO

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DEL DISTRITO SAN TOME, AO 2010. CONTRATO N 4600038026

Llevar toda la informacin de SIAHO y estadsticas mensuales.

Velar por el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo para maquinarias, equipos y vehculos.

Notificar a los supervisores sobre actos y condiciones inseguras

Controlar y dejar constancia de los diferentes incidentes que sucedan durante la ejecucin de la
actividad.

Permanecer en el sitio de trabajo para asegurarse del cumplimiento de los procedimientos, plan
especifico y los requerimientos de seguridad.

Notificar al coordinador de SIAHO de la obra cualquier irregularidad, incidente, accidente en el rea de


trabajo

Dictar charlas frecuentes al personal recordndoles los riesgos existentes en el sitio de trabajo y las
medidas preventivas aplicables en cada Actividad.

Auditar, asesorar en la elaboracin del sistema de anlisis de riesgo en el trabajo (A.R.T.)

Intervenir en la aplicacin de planes de desalojo y de contingencia

Realizar simulacros de desalojo.

Divulgar la poltica de SIAHO.

Divulgar accidentes e incidentes.

Inspector de Calidad:

Apoyar el desarrollo y administracin del sistema de gestin de la calidad en el proyecto segn


manuales

Mantener los procedimientos para la funcin de gestin de la calidad

Mantener los registros de la calidad correspondientes a las actividades descritas en el plan de


inspeccin y ensayo.

Reportar a la coordinacin de calidad acerca del desempeo de la gestin de calidad

Verificar y hacer seguimiento a las acciones correctivas sugeridas para la prevencin y/o eliminacin de
las no conformidades.

Realizar los registros relacionados con la documentacin referente a la calidad

Prestar apoyo en la elaboracin de los planes de la calidad de las actividades, procedimientos e


instrucciones de trabajo.

Verificar la correcta aplicacin de los elementos del sistema de la calidad.

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DEL DISTRITO SAN TOME, AO 2010. CONTRATO N 4600038026

Realizar el seguimiento de los procedimientos en todas sus etapas verificando la conformidad de todos y
cada uno de los procesos.

Paramdico:

Asistir de inmediato a cualquier emergencia que se presente (leves o graves)

Reportar al inspector SIAHO el estado fsico del lesionado para la toma de las medidas que el caso
amerite.

Reportar cualquier anormalidad que presente la ambulancia y los equipos, para su revisin y correccin

Llevar el registro de control de pacientes.

Inspeccionar peridicamente el botiqun de primeros auxilios y reposicin de medicamentos faltantes

Reportar al inspector SIAHO cualquier situacin o acto inseguro observado en los sitios de trabajo

Tomar la tensin al personal antes de comenzar la jornada laboral .

Supervisor de Logstica:

Supervisa la logstica en los diferentes sitios de trabajo.

Supervisar y coordinar mudanzas de campamentos

Supervisar traslado de maquinarias y equipos

Apoyo al departamento de administracin relacionado a compras y tratos con proveedores.

Compra de materiales de seguridad y oficina

Coordinar con el departamento de seguridad lo relacionado lo relacionado con el mantenimiento de stock


de materiales y equipos de seguridad

Inventario de materiales y equipos de oficina

Establecer procedimientos para la solicitud y entrega de materiales de oficina y de seguridad.

Apoyo de las gestiones correspondientes al departamento laboral.

Tramite de permisos de trabajo ante pdvsa

Tramites ante departamento de finanzas pdvsa

Tramites ante las entidades bancarias.

Manejo de caja chica

Prestar apoyo en cualquier circunstancia o contingencia que se pudiera presentar en cualquiera de los
frentes y/o departamentos establecidos por la empresa

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DEL DISTRITO SAN TOME, AO 2010. CONTRATO N 4600038026

Supervisor de Obra:

Inspeccin del rea conjuntamente con el coordinador de seguridad y el ingeniero residente

Planificacin de las actividades a realizar conjuntamente con el ingeniero residente y el gerente de


proyectos.

Llevar el control de las actividades ejecutadas o por ejecutar en la obra

Control de inspeccin y ensayo conjuntamente con el sup. de control de calidad, y el jefe de


aseguramiento

Llevar el control de las maquinarias y equipos operativos en las obras.

Informar al ingeniero residente de alguna no conformidad presentada en el rea y buscar su accin


correctiva y preventiva

Informar al ingeniero residente sobre las acciones tomadas para su respectiva revisin

Llevar el control del personal involucrado en la obra

Mantener la productividad de la obra, esto es, velar por el cumplimiento de la programacin de las tareas
asignadas en el tiempo establecido.

Mantener informado al ingeniero residente acerca de los desfases o variaciones en la ejecucin de las
tareas asignadas, sealando las causas

Topgrafo:

Ejecutar los trabajos de acuerdo a los requerimientos de su supervisor, siguiendo los lineamientos
establecidos en el plan de calidad y en los requisitos de la obra.

Demarcar el terreno donde se ejecutar el trabajo, segn los planos y especificaciones suministrados
por el cliente determinar en conjunto con el supervisor civil y el inspector de calidad, las mejores
prcticas para la ejecucin de la obra, en todo lo referente al terreno.

Recomendar procedimientos eficientes y seguros.

Asegurar que el personal a su cargo sea calificado, de tal manera que puedan llevar a cabo
eficientemente todas las actividades asignadas y evaluar su actuacin.

Verificar que las normas de seguridad se cumplan en su rea de trabajo.

Presentar informes de los levantamientos topogrficos y/o otras mediciones (vaciado de concreto,
reforestacin, colocacin de material, etc.) de forma peridica al ingeniero planificador y al coordinador
de calidad

Ayudante de Topografo:
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Asistir al topografo en la ejecucin de los trabajos siguiendo los lineamientos establecidos en el plan de
calidad y en los requisitos de la obra.

Asistir al topografo en la demarcacin del terreno donde se ejecutar el trabajo, segn los planos y
especificaciones suministrados por el cliente.

Realizar actividades, relativas al cargo, solicitadas o requeridas por su supervisor

Verificar que las normas de seguridad se cumplan en su rea de trabajo.

Operador:

En caso de que no este presente el mecnico, revisar los niveles de aceite y agua antes de iniciar la
jornada, en caso de anomalas, notificarlo al supervisor

Manejar / maniobrar / mover el equipo pesado correspondiente, de acuerdo a la actividad asignada.

Estar pendiente, durante la jornada y mientras realiza los trabajos, de los indicadores de presin de
aceite, temperatura, alternador, etc., de cualquier indicio de desperfecto o falla del equipo, notificar si se
detecta algo anormal

Seguir instrucciones emitidas por el caporal o en su defecto el supervisor de obra para realizar el trabajo.

Es obligacin solicitar explicaciones y aclaratorias acerca del trabajo a ejecutar a fin de que este
completamente claro de las tareas a realizar.

Utilizar los implementos de seguridad

Obreros:

Las actividades son especificadas en el sitio de la obra de acuerdo con la programacin de tareas.

Seguir instrucciones emitidas por el supervisor de obra para realizar el trabajo.

Mantener la productividad de la obra, esto es, velar por el cumplimiento de la programacin de las tareas
asignadas en el tiempo establecido

Utilizar los implementos de seguridad.

Chofer:

Revisar los niveles de aceite y agua antes de iniciar la jornada. en caso de anomalas notificar al
supervisor

Conducir el vehiculo que le sea asignado para cumplir con las tareas contenidas en la programacin

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Seguir instrucciones emitidas por el caporal o en su defecto el supervisor de obra para realizar el trabajo.

Conducir con precaucin respetando los lmites de velocidad establecidos por los entes
gubernamentales

Utilizar el cinturn de seguridad mientras conduce.

Utilizar los implementos de seguridad.

Portar documentacin vigente (certificado medico y licencia de conducir)

Supervisor de mantenimiento Mecnico:

Revisar los niveles de aceite y agua antes de iniciar la jornada para corregir anomalas

Realizar medicin de niveles de fluido (agua, aceite, refrigerante) a los equipos que les sean asignados
para revisin.

Hacer diagnstico del equipo asignado para revisin.

Realizar engrase y dems labores de mantenimiento preventivo a los equipos, asegurndose de que los
mismos queden en perfecto estado y se garantice la operatividad de los mismos sin que se corran
riesgos de daos tanto para el personal como para los equipos mismos.

Hacer reparaciones de acuerdo al diagnostico realizado, asegurndose de que las partes reparadas
queden en perfecto estado y el equipo pueda ser utilizado nuevamente sin correr riesgos de daos tanto
para el personal como para el equipo mismo

Utilizar los implementos de seguridad.

Velar por el mantenimiento y resguardo de los equipos y herramientas de trabajo (cajas de herramientas,
engrasadoras, etc.

Alertar al supervisor inmediato y personal de seguridad en la obra sobre cualquier desperfecto o


irregularidad en el funcionamiento de los equipos y/o vehculos que puedan poner en riesgo la integridad
fsica del operador o el personal que se encuentra en el rea

Ayudante de Mecnico

Realizar medicin de niveles de fluido (agua, aceite, refrigerante) a los equipos que les sean asignados
para revisin.

Asistir al mecnico en la fase de diagnstico del equipo asignado para revisin.

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Realizar, conjuntamente con el mecnico, engrase y dems labores de mantenimiento preventivo a los
equipos, asegurndose de que los mismos queden en perfecto estado y se garantice la operatividad de
los mismos sin que se corran riesgos de daos tanto para el personal como para los equipos mismos.

Hacer reparaciones, conjuntamente con el mecnico, de acuerdo al diagnostico realizado, asegurndose


de que las partes reparadas queden en perfecto estado y el equipo pueda ser utilizado nuevamente sin
correr riesgos de daos tanto para el personal que lo opera como para el equipo mismo

Utilizar los implementos de seguridad.

Velar por el mantenimiento y resguardo de los equipos y herramientas de trabajo (cajas de herramientas,
engrasadoras, etc.).

NOTA: Divulgacin de Responsabilidades.


Las responsabilidades del personal que estn involucrados en la ejecucin del proyecto se harn su
divulgacin a travs del adiestramiento de induccin y la realizacin de la notificacin de riesgos
correspondiente. Dejando registro de la misma en el formulario de la empresa FOR-SHA-G-12.

1.6.-

PROCESO

DE

RENDICIN

DE

CUENTAS

SOBRE

EL

CUMPLIMIENTO

DE

LAS

RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL


La asignacin de responsabilidades asegura el cumplimiento de todas las actividades del programa de
SIAHO.
Durante la ejecucin de la obra, se har un seguimiento continuo a las responsabilidades de cada integrante
del proyecto y se verificara la aplicacin en campo de las normas establecidas en este plan, para poder
evaluar la efectividad del mismo y tomar las acciones correctivas en caso de ser necesario. Esto
corresponde hacerlo a los Inspectores de SIAHO, Ingeniero Residente y a todos los supervisores
involucrados en la ejecucin de la obra que tengan personal y equipos a su cargo. La empresa. realizara
una reunin mensual con el personal en los respectivos frentes de trabajo para realizar el proceso
de

rendicin

de

cuenta

de

responsabilidades

en

materia

de SIAHO y

Divulgacin

de

Indicadores.
Nota: Se dejara registro de la reunin por medio de una minuta . Donde debe quedar soportado
lo declarado por el personal y el departamento SIAHO, tomando en cuenta los indicadores y el

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cumplimiento de los mismos. Como tambin se de tomar en cuenta las responsabilidades descritas en
el plan especifico SIAHO para cada personal. (Gerente - Supervisores ACCC - SIAHO Empleados en
General)

1.7. PROGRAMA DE MOTIVACIN QUE INCLUYERA EL RECONOCIMIENTO A LOS TRABAJADORES QUE


CUMPLAN CON LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E
HIGIENE OCUPACIONAL.

Programa de Motivacin.
Al comenzar el proyecto, observaremos del personal el espritu de responsabilidad y respeto por las normas
de seguridad establecidas en este plan, mensualmente se elegir y premiar como Hombre seguro del
mes y al Hombre Proactivo del mes aquellas personas cuyo desempeo en el trabajo demuestre el
mas alto inters por la ejecucin de una labor eficiente y segura. Se premiara a los trabajadores que
cumplan eficientemente con todos los tem evaluado. Con el fin de estimular al personal y despertar su
inters por la seguridad se desarrollan otras actividades como:
Desarrollo y colocacin de carteleras con mensajes referentes a la prevencin de accidentes.
Entrega de boletines con informacin general sobre SIAHO.
Seleccionar mensualmente al (los) trabajador(es) con mejor desempeo y actitud en materia de
seguridad, y hacerles entrega de obsequios y reconocimiento.
El Programa esta dirigido a incentivar la participacin del personal, en prevencin de accidentes.
El ingeniero residente, supervisores SIAHO y los supervisores de campo sern conjuntamente con la
Gerencia, los responsables del cumplimiento de dicho programa.
Nota: Este programa tiene una frecuencia mensual.

Premiacin.
Para efectos de premiacin se resaltar su labor y se le entregar en presencia del resto del
personal el premio elegido con un diploma de reconocimiento. Quedaran excluidos aquellos trabajadores
que hayan sufrido un accidente / incidente. El programa termina con la premiacin a los trabajadores mas
destacados hacia la prevencin de accidentes, durante un mes de trabajo. Los premios sern sugeridos a
los trabajadores para su posterior escogencia.

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La premiacin se realizar en una reunin con todo el personal en forma mensual, y la misma incluye:
gorras, franelas, bolsos, artculos para el hogar, diplomas entre otros.
Los trabajadores que por razones de aptitud se resistan al cumplimiento de normas, programas de
seguridad, y su puntuacin por consiguiente sea deficiente sern remitidos al programa de adiestramiento y
se reforzar en el a travs de talleres o charlas una aptitud positiva hacia los aspectos de SIAHO
contemplados en este documento.
Aspectos A Evaluar

ORDEN: Se tomara en cuenta el orden en el desarrollo de las actividades en las reas operativas y
de la empresa, (ubicacin adecuada de desechos, herramientas, equipos, trapos, guantes,
elementos de aseo, etc.), por lo tanto ser calificado por el Inspector de operaciones y el Inspector
de SIAHO.

ASEO: Al igual que en punto anterior, se evaluara en el desarrollo de las labores y las de patio y
oficina, durante la jornada de trabajo, en cuanto al estado general de los equipos y herramientas, la
disposicin correcta de los desechos, el no arrojar elementos (latas, vasos, comida, trapos, guantes,
etc.).

PARTICIPACION: Hace referencia al grado de compromiso que muestra el trabajador, en el


desarrollo de las charlas PRE-trabajo, el manejo del A.R.T, las observaciones e intervenciones en la
ejecucin de las operaciones durante las jornadas de trabajo y los aportes para lograr un mejor
desempeo en materia de operaciones, SIAHO.

EFICIENCIA: Se relaciona directamente con el cumplimiento de las labores asignadas.

ASISTENCIA: Hace referencia al cumplimiento de las jornadas de trabajo.

SIAHO: Se evaluara el uso del equipo de proteccin personal, la higiene industrial, el cumplimiento
de las normas y procedimientos de seguridad as como el desempeo en el manejo de la legislacin
ambiental y la actitud Proactiva en el desarrollo seguro de las operaciones. Ver Anexo en el
Programa de Indicadores.

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1.8.- CONSIDER LA CONTRATISTA MEDIOS DE INFORMACIN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE


E HIGIENE OCUPACIONAL TALES COMO: CARTELERAS, BOLETINES, AVISOS, ETC.?

La empresa SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LAR,C.A., dispondr de los siguientes medios de


divulgacin de contenido de materia de SIAHO.

Carteleras.

Avisos.

Trpticos.

Charlas Semanales.

1.9.- PROGRAMA DE PREVENCIN BASADO EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO?


LA empresa SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LAR,C.A., contempla varios mtodos para realizar la
prevencin de riesgos basado en el comportamiento Humano como son:

Evaluacin al personal basado en la actitud para la eleccin del hombre seguro y Proactivo del
mes.

Simulacros.

Visita Gerencial.: Donde se aplica el parmetro 4.2 de la norma SI-S-10. Seguridad basada en
el Comportamiento Humano. (informe fotogrfico)
Procedimiento de Visitas Gerenciales.

Objetivos:
El objetivo principal de las visitas gerenciales establece la supervisin de la ejecucin del proyecto tanto en
el rea operativa como tambin que los procedimientos que sean realizados con las normas de seguridad y
calidad ya establecidos.
Estas visitas se realizaran con el fin de demostrar al personal involucrado que la gerencia esta
comprometida a prestar apoyo o dar ejemplo en el rea de SIAHO.

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Con la finalidad de lograr un Compromiso Gerencial efectivo, nuestra empresa a travs de la Directiva se
propone cumplir con el siguiente cronograma de visitas a las reas de trabajo: Ver anexo

De esta manera la direccin comprendida por el Presidente, Gerente General y el Gerente de Proyecto,
realizaran las visitas mensualmente pero su frecuencia puede variar dependiendo del desempeo que en
materia de SIAHO se logre en la ejecucin de la obra, as podrn realizar la evaluacin a la gestin
SIAHO y prestar apoyo en cuanto al cumplimiento de la misma. En estas visitas participar el siguiente
personal:

Directivos.

Gerente de Proyecto.

Ingeniero Residente.

Planificador.

Inspectores SIAHO

Inspectores A.C.C.

Supervisores de Obra.

Obreros
Nota:

Las

visitas

gerencial

buscan

el

involucramiento

de

todo

el

personal

para

el

mejoramiento de las actividades en materia de SIAHO. Se dejara registro en minuta de


campo la cual firmara todo el personal y se tomara las inquietudes del personal.

1.10.- DEPARTAMENTO, ASESORES O PROFESIONALES CAPACITADOS DE AMBIENTE Y DE SEGURIDAD


INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL (ESTOS DOS LTIMOS REGISTRADOS Y ACREDITADOS POR EL
INPSASEL).

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Registro del personal SIAHO.


COORDINADOR SIAHO
Ing. Julio Lpez
ANZ078248300
INSPECTOR SI-AHO
TSU. Keydelis Matute
ANZ0715128988
PARAMEDICO
Leidimar Alfonzo
CHOFER DE AMBULANCIA

2.- INFORMACIN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL

2.1. CONTEMPL LA CONTRATISTA INFORMACIN SOBRE: LAS CARACTERSTICAS DE MATERIALES Y


PRODUCTOS, PLANOS, DATOS DE DISEO Y OPERACIN DEL PROCESO Y SUS EQUIPOS; AS COMO
OTRA DOCUMENTACIN PERTINENTE A LA OBRA O SERVICIO A EJECUTAR.
La empresa Servicios y Mantenimiento LAR,C.A., contempla mantener en sitio informacin sobre: las
caractersticas de materiales y productos, planos, datos de diseo y operacin del proceso y sus equipos;
as como otra documentacin pertinente a la obra o servicio a ejecutar.
Nota: El Departamento de Calidad de la empresa mantendr en sitio planos y datos de diseo
establecidos por el cliente para la construccin.

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PROCEDIMIENTO PARA MANTENER LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES A: ANLISIS DE

RIESGOS,

MONITOREO

AMBIENTAL

OCUPACIONAL,

CAMBIO

EN

LAS

ACTIVIDADES,

MANTENIMIENTO, INSPECCIONES, AUDITORAS Y CERTIFICACIONES DE LA OBRA O SERVICIO A


REALIZAR
La empresa SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LAR,C.A., comprometida con la seguridad y bienestar del
trabajador se compromete en informar y dar a conocer a sus trabajadores, aquellos riesgos que se derivan
de la ejecucin del trabajo. Siguiendo el mismo orden de ideas se utilizara la tcnica de la observacin y
realizacin de inspecciones constantes en las diferentes modalidades con la finalidad de prevenir y eliminar
las condiciones inseguras y los actos inseguros.
Objetivos:
Establecer un mecanismo para mantener los registros correspondientes a: anlisis de riesgos, monitoreo
ambiental y ocupacional, cambio en las actividades, mantenimiento, inspecciones, auditoras y
certificaciones de la obra o servicio a realizar
Alcance:
Aplica a todos los procesos de la empresa.
Responsables:
La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIAHO son los encargados de la ejecucin de este procedimiento
en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo)
Procedimiento:
Se realizara las notificaciones de los riesgos tanto verbal y escrito a cada trabajador (Supervisores,
Capataces y Obreros) antes de comenzar a laborar dentro del proyecto, como realizar procedimientos
seguros de trabajo, con el objeto de reducir la exposicin a los riesgos derivados del trabajo a ejecutar.
El mtodo a seguir es el siguiente:

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Antes de realizar cualquier tipo de actividad el Supervisor se encargar de realizar un anlisis de las
instalaciones, para as brindarles a los trabajadores un lugar seguro de trabajo, para evitar accidentes y por
ende actos inseguros.
Los equipos menores y herramientas sern inspeccionados diariamente a fin de verificar que las mismas
cumplan con los requisitos mnimos de seguridad.
La totalidad de los equipos pesados as como equipos mviles sern inspeccionados previo al inicio de la
obra y en el transcurso de la misma, a objeto de garantizar que renan adecuadas condiciones de
seguridad.
En la inspeccin participarn el Supervisor y el Coordinador SIAHO, este ltimo deber ejecutar seguimiento
a las recomendaciones emitidas.
En cuanto a las estrategias que se establecern para detectar las condiciones y actos inseguros, las
inspecciones son las que nos permitirn ser ms eficaces en su deteccin, las cuales se ejecutarn en un
reporte de actos y condiciones inseguras que se realizar diariamente en el rea de trabajo, al inicio de las
actividades y durante ellas.
Siendo la inspeccin una valiosa herramienta de prevencin dirigida al control de prcticas inseguras de
trabajo y condiciones de trabajo segura y satisfactoria, se debe cumplir lo siguiente:

Programas de Inspecciones.
El propsito es detectar, corregir e informar las causas principales de los accidentes, con el objeto de
mantener un ambiente de trabajo seguro y controlar aquellos actos y condiciones inseguras que atenten
contra la seguridad del personal, de la misma forma se establecer el registro de las inspecciones y
seguimientos a travs de un cronograma y las mismas sern registradas y almacenadas en el dossier de
SIAHO.
La planificacin de los trabajos es importante para el anlisis de los riesgos involucrados en cada una de las
actividades; as como para la obtencin de los permisos de trabajo, debido programa de inspeccin de
SIAHO en campo para lo que se utilizaran los procedimientos de PDVSA donde se encuentran listados de
verificacin para realizar inspecciones. Dentro de los anexos se propone un cronograma de inspeccin
mensual. En el plan de trabajo a desarrollar en el proyecto, deben englobarse los aspectos de seguridad,
construccin y calidad para cumplir con todos los parmetros exigidos por PDVSA y en el mismo se planea
los parmetros a cumplir lo siguiente:

Listas de Inspecciones

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Proyecto

Cdigo

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La inspeccin de seguridad es un instrumento bsico para el mantenimiento de las condiciones satisfactorias


de trabajo y para el control de las prcticas inseguras.
Al preparar una inspeccin es necesario analizar todo lo referente a accidentes, riesgos, lesiones, a fin de
prestar atencin especial a aquellas condiciones y lugares ms susceptibles a la ocurrencia de hechos no
deseados.
Con el fin de mantener en ptimas condiciones de trabajos equipos y maquinarias, se evaluaran las mismas
mediante las siguientes inspecciones:
Inspeccin de Campo
A objeto de evaluar riesgos, condiciones insegura, aptos inseguros y peligros se realizaran inspecciones
diarias en el sitio de trabajo con el fin de eliminar las condiciones que pudieran ser causantes de un evento
no deseado.
Inspeccin de Riesgos
A objeto de evaluar y/o verificar que las condiciones de seguridad de los sitios de trabajo sean adecuadas,
se desarrollarn inspecciones semanales y otras no programadas a juicio del Coordinador SIAHO. La
inspeccin de riesgo deber realizarla el inspector SIAHO.
Inspecciones de Extintores de Incendio
Se inspeccionarn quincenalmente para verificar que estn en buenas condiciones en de que se a necesario
usarlos.
Charlas de Seguridad
Sern realizadas cada semana con una duracin de 25 minutos y una de 5 minutos diarios, en materias
destinadas a mejorar los conocimientos del personal de materia de SIAHO y Procedimientos de Trabajo
seguro sern responsabilidad de Coordinador e Inspectores de SIAHO y Supervisores de Obras.
Inspecciones de las reas De Trabajo
El Coordinador o Inspector de seguridad realizara inspecciones continuas a fin de identificar y corregir actos
y condiciones inseguras en el rea, as como tambin generara y har que se cumplan las recomendaciones
producto de las inspecciones realizadas anteriormente.
El supervisor de obra, conjuntamente con el Coordinador de SIAHO, sern los responsables de inspeccionar
los diferentes frentes de trabajo y corregir los actos y condiciones inseguras detectadas.

Inspeccin de Riesgos

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A objeto de evaluar riesgos, condiciones inseguras actos inseguros y

peligros, se desarrollaran

inspecciones diarias en el sitio de trabajo con el fin de eliminar las condiciones que pudieran ser causantes
de un evento no deseado.
Inspecciones a vehculos
Los vehculos para transporte de personal y de carga sern inspeccionados semanalmente, verificando que
cumplan con las condiciones mnimas de higiene y seguridad exigidas para la actividad que deba cumplir.
Inspeccin a Equipos de Excavacin
Por ser de gran importancia en el desarrollo de una obra, estos sern inspeccionados al inicio de la misma,
luego se le realizar una inspeccin semanal para garantizar que sus condiciones se mantienen en un
rango adecuado y seguro de operabilidad.
Inspeccin de Orden, Limpieza E Higiene
Se realizaran inspecciones diarias a fin de identificar las reas crticas y proceder al
saneamiento respectivo de las mismas.
Diariamente el personal destinara 15 minutos al final de cada jornada de trabajo, para
realizar la limpieza de las reas.
Los desperdicios y desechos se recolectaran en recipientes aprobados para tal fin para
llevarlos posteriormente a su destino final en los sitios acordados por la inspeccin.
Mantener el control de orden e higiene en los contenedores de almacenamiento de
equipos, herramientas y materiales.
Inspeccin de Equipos, Maquinarias Y Herramientas
El coordinador o inspector de SIAHO conjuntamente con el personal responsable por la
operacin o mantenimiento del equipo, realizarn una inspeccin a cada uno de los
equipos, maquinarias y herramientas que se usaran en el proyecto.
Posteriormente se realizaran inspecciones semanales a las herramientas y equipos de
proteccin personal, de igual forma quincenalmente se realizaran inspecciones a
maquinarias y/o equipos de corregir posible fallas operativas en los mismos.
Terminadas las verificaciones se le colocara un cdigo de color a la herramienta, equipo
etc., que denote que esta en condiciones aceptables para su operatividad.

Inspeccin del Equipo de Primeros Auxilios

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Esta la realiza el Inspector de Seguridad y/o Paramdico a fin de determinar las fallas de medicamentos,
estado de los equipos y frecuencia de atenciones al personal para realizar seguimiento a los mismos. Los
botiquines de primeros auxilios se mantendrn en los frentes de trabajo y los mismos sern verificados
diariamente.
En los anexos se muestra el formato para inspeccin del equipo de primeros auxilios.
En esta rea tambin se inspecciona la ambulancia para verificar que la misma esta bien dotada y en
perfecta condiciones para el traslado de un accidentado.
Recomendaciones Producto de Las Inspecciones
Luego de realizase las inspecciones de acuerdo a las observaciones encontradas se realizan diversas
recomendaciones para su mejora y que se realicen a corto plazo evitando as que se produzcan futuros
accidentes.
Seguimiento de Las Recomendaciones
Se realizar seguimiento de control peridicamente conforme a lo previsto en los cronogramas que para tal
efecto se han elaborado, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos de
trabajo, verificndose de esta manera el cumplimiento de las recomendaciones asignadas, producto de las
inspecciones.
Control de Los Procesos
El control de los procesos de seguridad consiste en hacer un seguimiento continuo de todas la actividades
de seguridad establecidas para determinado proyecto, verificando que se cumplen cabalmente, de tal forma
que el producto de estos procesos sea el desarrollo de las actividades del Proyecto sin accidentes, ni
incidentes, en un ambiente de trabajo seguro e higinico, que no propicie lesiones ni enfermedades y que no
cause dao en el medio ambiente. El conjunto de esos procesos constituye la Proteccin Integral.
El cronograma de inspecciones de SIAHO se realiz basndose en cada actividad a ejecutar en la obra
(VER ANEXOS FORMATOS DE INSPECCIONES)

PERSONAL CALIFICADO QUE REALIZA LAS INSPECCIONES SIAHO:


Ingeniero Residente
Coordinador de SIAHO
Inspector SIAHO.
Coordinador QA/QC

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Nota: Se anexa listado del Personal Calificado para realizar las Inspecciones y los soportes de las
certificaciones. (VER ANEXOS CERTIFICACIONES DEL PERSONAL)
2.3.- PROGRAMA PARA REALIZAR LA NOTIFICACIN DE RIESGOS A LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES, PREVIO AL INICIO DE LA OBRA O SERVICIO:
Planificar y definir la actividad a ejecutar diariamente con todo el personal involucrado.
Realizar el sistema de anlisis de riesgos operacionales diariamente involucrando todas las actividades a
ejecutarse y tomando en cuenta los posibles riesgos a los cuales pueden ser expuestos el personal que
labora en la obra.
Revisar el rea donde se realizarn las actividades para determinar los posibles riesgos y peligros
asociados.
Hacer de ser necesarios los permisos anexos como soportes en la ejecucin de una determinada
actividad (permisos en fri, caliente, altura y excavacin entre otros).
Analizar los materiales y productos a utilizar para verificar el impacto a la salud y al ambiente de trabajo.
Seleccionar las herramientas adecuadas al trabajo y ambiente, que cumplan con los estndares de
seguridad.
Seleccionar las maquinarias y equipo idneo cuya funcionalidad y operacin cumplan con las normas de
SIAHO.
Seleccionar la mano de obra capacitada e instruirla en la actividad a realizar.
Nota: La Notificacin de Riesgo por puesto de trabajo se realizara basado en la norma PDVSA
HO-H-16. IDENTIFICACIN Y NOTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS A LAS
INSTALACIONES Y PUESTOS DE TRABAJOS.
2.4.- HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES (HDSM) QUE UTILIZAR EN EL DESARROLLO
DE LA OBRA O SERVICIO
Todos los productos qumicos debern estar debidamente identificados y poseer su respectiva HDSM, esto
es con la finalidad que todas las personas que laboren con dichos productos o sustancias conozcan los
riesgos a los cuales estn expuestos y sus medidas de mitigacin o control.
Cabe destacar que estas hojas debern permanecer obligatoriamente en la obra para as poder ser usadas
en casos de emergencias.

a) Definiciones

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Productos qumicos: Expresin que designa los elementos qumicos, sus compuestos, sus mezclas y
sus productos, ya sean naturales o sintticos.

Materiales, sustancias o productos qumicos peligrosos: Se considera que una


sustancia o producto qumico es peligroso cuando puede causar daos al trabajador, ya sea afectando
su salud (txicos y/o radiactivos) o su integridad fsica (explosivos, combustibles y reactivos),
pudiendo adems, afectar al ambiente y/o a las instalaciones

Hojas de Datos de Seguridad (Material Safety Data Sheet - HDSM): Se debe contar con las Hojas
de Datos de Seguridad (Material Safety Data Sheets - HDSM), en idioma espaol, de todos los
productos qumicos que se utilicen en el rea. Estas fichas contendrn el nombre qumico y las
distintas formas en que se lo conoce comercialmente, los primeros auxilios a prestar en caso de
accidente, los elementos de proteccin personal necesarios para su manipuleo, sus caractersticas
fsicas y qumicas.

b) Sealizacin De Productos Qumicos


Todo producto qumico debe contar con la sealizacin de riesgo internacional. El mismo nos permite conocer
rpidamente los riesgos de cada producto, mediante la utilizacin de colores y nmeros (que van desde 0
hasta 4 e indican el grado de riesgo)
Rojo: Riesgo por inflamabilidad
Grado 4: Se vaporiza completa y rpidamente.
Grado 3: Lquidos y slidos que pueden encenderse bajo condiciones casi normales.
Grado 2: Materiales que para encenderse requieren ser calentados o estar expuestos a temperaturas
ambientes altas.
Grado 1: Materiales de este grado requieren un considerable precalentamiento bajo cualquier
temperatura ambiente.
Grado 0: Material incombustible.

Azul: Riesgo para la salud.

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Grado 4: Muerte o lesiones residuales mayores.


Grado 3: Lesiones serias, temporarias o residuales.
Grado 2: Incapacidad temporaria o lesiones residuales.
Grado 1: Irritacin o lesiones residuales menores.
Grado 0: Sin riesgos.

Amarillo: Riesgo por reactividad.


Grado 4: Fcilmente capaz de detonar o descomponerse o reaccionar en forma explosiva.
Grado 3: Materiales que en s mismo son capaces de detonar, de reaccionar o descomponerse en
forma explosiva pero requiere una fuente de ignicin fuerte.
Grado 2: Materiales que en s mismo son normalmente inestables y que fcilmente experimenten
cambios qumicos violentos pero no detonan.
Grado 1: Materiales que son normalmente estables pero pueden tornarse inestables al contacto con el
agua pero no violentamente.
Grado 0: Materiales estables que no reaccionan con el agua.
Blanco: Informacin especial Complementaria.
Se indica la caracterstica del material (radioactivo, corrosivo, oxidante, inflamable, explosivo, que no se puede
apagar con agua, etc.) con el correspondiente smbolo.
Fondo rojo
riesgo por
inflamabilidad
Fondo amarillo
riesgo por
reactividad

3
*-

Fondo azul
riesgo por
salud

Fondo blanco
informacion especial
c) Listado De Productos Qumicos, Materiales Y Equipos. complementaria

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A continuacin se nombraran algunos de los productos y sustancias qumicas mas utilizadas en la ejecucin
de las distintas actividades que realiza:
LISTADO DE MATERIALES Y PRODUCTOS QUIMICOS
Descripcin
CAL HIDRATADA
CEMENTO
PRODUCTO UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE BAOS
ASFALTO
GASOIL
ACEITE HIDRAULICO
GASOLINA

Nota: La empresa mantendr en sitio la HDSM de cual quier otro producto utilizado durante
la ejecuccin del proyecto.
2.5.- PROGRAMA DE DIVULGACIN DE LA INFORMACIN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E
HIGIENE OCUPACIONAL Y LA FORMA DE REGISTRARLO.

La Divulgacin del Plan de SIAHO se realizar a todo el personal involucrado en el proyecto y se


implantar a travs de los siguientes medios:

Reproduccin de su contenido por medio de folletos, trpticos, charlas de seguridad, avisos


colocados en las oficinas principales de la Empresa y en los campamentos ubicados en las reas
donde se ejecutan los trabajos y su distribucin debe ser a todos los trabajadores.

Colocacin de los tpicos contenidos en el plan en carteleras visibles ubicadas en sitios de trabajo.

A todo nuevo empleado se le realizara una charla de induccin del plan SIAHO al momento de ser
reportado.

ACTIVIDAD

FRECUENCIA

HDSM

QUINCENAL

PLAN DE EMERGENCIA

AL INGRESO

RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE
SIAHO
ESTADISTICAS

AL INGRESO
MENSUAL

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NOTIFICACION DE RIESGO POR PUESTO


DE TRABAJO

AL INGRESO

INDICADORES

MENSUAL

POLITICA SIAHO

AL INGRESO

3.-ANALISIS DE RIESGOS.
3.1. PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR DIARIAMENTE LOS ANLISIS DE RIESGO DE
LAS ACTIVIDADES ESPECFICAS A EJECUTAR EN LA OBRA O SERVICIO.
Objetivos:
Establecer un mecanismo para efectuar diariamente los Anlisis de Riesgo de las actividades especficas a
ejecutar en la obra o servicio

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Alcance:
Aplica a todos los empleados de la empresa.
Responsables:
El Supervisor de Obra es el encargado de la ejecucin de este procedimiento en cada uno de nuestro
centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo)
Procedimiento
Es imprescindible identificar y evaluar los riesgos empleando modelos de experiencia, por investigacin
cientfica de las propiedades del tipo de trabajo a ejecutar y con una visin general del rea donde se
realizar la obra.
Cabe destacar que para la elaboracin de los ART, es importante compenetrarse con el rea y los
procedimientos de trabajo para determinar los riesgos y peligros asociados al entorno. garantiza la
prevencin y control de los riesgos asociados a las actividades y operaciones del proyecto a travs del
cumplimiento de programas de inspeccin, el cual consiste en asesorar en cuanto al cumplimiento de leyes,
reglamentos y Compromisos contractuales de aplicacin obligatorios, as como normas y procedimientos
establecidos en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente del trabajo. El objetivo de
este programa es la identificacin plena de los riesgos y peligros asociados a las actividades para un
adecuado anlisis, a fin de lograr minimizar y controlar todos ellos, orientado a la prevencin de accidentes
industriales, enfermedades profesionales, daos al ambiente o a terceros.

Mtodo de Divulgacin de Los Anlisis de Riesgos en El trabajo


Charla pre-trabajo diaria, Semanal: De 5 a 10 minutos de duracin, la cual es realizada por el
Supervisor de la Obra, antes de iniciar la tarea, dejando constancia escrita y firmada por cada uno de
los involucrados en la misma, de igual manera se realizaran charlas formales de 20 minutos una vez a la
semana.
Avisos de SIAHO: Son aquellos que son colocados en lugares visibles y que advierten al trabajador de
las condiciones operativas en esa rea. Por ejemplo los que indican rea de ruido, utilice protector
auditivo.

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Carteleras informativas:
Se ubican en el rea del comedor del personal obrero con el objetivo que todos los que visitan ese lugar
puedan tener acceso tanto a las estadsticas de accidentes como alertas de seguridad, roles de
emergencia, memorandos y otros.
Acciones preeliminares:
Es deber del Inspector SIAHO, asesorar a todo el personal sobre las medidas preventivas que se
deben aplicar para evitar incidentes y accidentes, as como cumplir y hacer cumplir

con lo

establecido en LOPCYMAT.
En caso de identificar en el rea de trabajo condiciones inseguras como; excavaciones, suelos
hmedos y resbaladizos, desvos de rutas, etc.; se instalara toda la sealizacin necesaria como
medida preventiva a posibles accidentes/incidentes.
Toda rea de trabajo, an la de menor importancia aparente, debe mantenerse bien organizada,
debido a que de no existir un plan de trabajo definido aumenta la vulnerabilidad del riesgo.
Las actividades de alto riesgo deben estar soportadas por procedimientos de trabajo aprobados por
la Gerencia de la empresa y personal de PDVSA.
Es deber del Supervisor de Construccin informar debidamente al personal los riesgos y peligros
que estn presentes en la actividad, esto se logra mediante charlas previas en donde se indican las
medidas

preventivas

que

se

deben

aplicar

para

evitar

incidentes

accidentes,

comprometindoles a cumplir con lo establecido en LOPCYMAT.

3.2 DOCUMENTACIN, FIRMADA POR TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO, DONDE ESTN


CLARAMENTE IDENTIFICADOS Y NOTIFICADOS LOS PELIGROS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
CONTROL DE RIESGOS EN TODAS LAS ACTIVIDADES, PUESTOS DE TRABAJO E INSTALACIONES DE
LA OBRA O SERVICIO.
Con el fin de establecer los riesgos existentes presentes en la ejecucin de las actividades que se desarrollan
en el proyecto se lleva a cabo la elaboracin y divulgacin de matrices de riesgos.
Procedimiento de Cumplimiento de Acciones de Los Anlisis De Riesgos.
Antes de comenzar una actividad se exige:

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Que las operaciones a ejecutar estn debidamente identificadas, a fin de poder mesurar y evaluar los
potenciales riesgos y peligros asociados a las mismas.

Que este programa sea evidenciado con el soporte respectivo.

Que la identificacin y anlisis respectivos sea notificados al personal involucrado en las actividades, as
como la manera de prevenir y protegerse de dichos riesgos.

Que los riesgos asociados a las actividades estn debidamente identificados, a fin de poder mesurarlos
y evaluarlos de manera precisa para poder emitir las medidas de prevencin y control respectivas en
relacin a los riesgos que se pretende evitar.

Que la observancia de estas medidas es de carcter obligatorio por parte del personal de la empresa,
Que estas medidas sean notificadas a los trabajadores usando un procedimiento uniforme y claro y
concatenado, y a su ves esto quede debidamente registrado en el formato respectivo de acuerdo a lo
establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Art. 56
pargrafos 03 Y 04

Dicho formato ser firmado por cada trabajador y por un representante de la Gerencia.

Que las medidas de prevencin y control sean establecidas de acuerdo a los riesgos que se pretenden
evitar.

Que las operaciones a ejecutar estn debidamente identificadas, a fin de poder mesurar y evaluar los
potenciales riesgos y peligros asociados a las mismas.

Que esta identificacin sea registrada usando un procedimiento uniforme y claro y concatenado.

Que la identificacin y anlisis respectivos sea utilizados para notificar al personal involucrado en las
actividades, de los riesgos inherentes a la misma, as como la manera de prevenir y protegerse de estos.

Que la identificacin y anlisis respectivos sea utilizados para notificar al personal involucrado en las
actividades, de los riesgos inherentes a la misma, as como la manera de prevenir y protegerse de estos.

Las medidas de prevencin y control deben ser establecidas de acuerdo a los riesgos que se pretenden
evitar.

Que los equipos, maquinarias y herramientas, as como personal de obra este plenamente identificado a
fin de que los riesgos asociados a las actividades estn debidamente identificados, con el objeto de
poder mesurarlos y evaluarlos de manera precisa.

Que estn todos los permiso de trabajo inherente a la actividad , emitidos por el personal responsable
de la instalaciones para poder dar inicio de las actividades

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Que la correspondiente identificacin de recursos quede establecida y registrada dentro del programa de
identificacin de riesgos a travs de un procedimiento uniforme, utilizando el patrn sugerido por la
empresa

Que la identificacin de recursos sirva para el anlisis respectivo de riesgos y peligros, y este sea
utilizado para notificar al personal involucrado en las actividades, de los riesgos inherentes a la misma,
as como la manera de prevenir y protegerse de estos.

Las medidas de prevencin y control deben ser establecidas de acuerdo a los riesgos que se pretenden
evitar.

La Notificacin de riesgo y las matrices se elaboraran basado en la Ley Organica de Prevencin y


condicin y medio ambiente de trabajo (LOPCyMAT).
3.3. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES EMANADAS
DE LOS ANLISIS DE RIESGOS.
Objetivos:
Establecer un mecanismo de seguimiento de las acciones y/o recomendaciones emanadas de los anlisis de
riesgos.
Alcance:
Aplica a todos las actividades de la empresa SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LAR,C.A.
Responsables:
La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIAHO, Supervisor de Obra son los encargados de la ejecucin
de este procedimiento en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo)

Procedimiento

Deteccin de las desviacin generadas por la ausencia de aplicacin de las Practicas de Trabajo
Seguro.

Registro de las desviaciones detectadas, bajo formato minuta interna, dgalo por escrito u otro
formato que aplique.

Anlisis de la desviacin en forma conjunta con las partes involucradas.

Registro de las recomendaciones emanadas de la reunin bajo formato minuta interna, dgalo por
escrito u otro formato que aplique.

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Aplicacin de las recomendaciones en campo.

Registro de la

desviacin ya corregida. bajo formato minuta interna, dgalo por escrito u otro

formato que aplique.


Listas de los riesgos asociados a las actividades de construccin.
Riesgos Qumicos:

Quemaduras e irritaciones por derrame de productos qumicos: daos a la piel, ojos y vas
respiratorias.

Explosin: quemadura, golpes, heridas, fracturas.

Gases o vapores txicos: mareos, irritacin de mucosas y vas respiratorias.

Riesgos Fsicos:

Cadas a cualquier nivel: Golpes, heridas, fracturas, contusiones.

Golpes y aprisionamiento: golpes con y contra, heridas, atrapado.

Temperatura: quemaduras, irritacin en la piel.

Rudo (sordera parcial o temporal, desequilbrio) Respiratrio ( inhalacin de gases txicos)

Aprisionamiento (golpes, fracturas, cadas, construcciones).

Riesgos Biolgicos:

Mordeduras de serpientes: alergias, dermatitis, infecciones, envenenamientos.

Picadura de insectos: irritacin de la piel, mareos, perdida de conocimiento.

Hongos :infecciones de piel, dermatitis

Riesgos Elctricos

Contacto con lneas energizadas:(quemaduras, incendios, explosin)

Descargas elctricas: por equipos no aterrados


Riesgos Ambientales:

Contaminacin de curso de agua: derrames de hidrocarburos lquidos.

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Contaminacin de tierra: derrames de hidrocarburos lquidos, desechos slidos petroleros.

Contaminacin de aire: emisiones contaminantes.

Riesgos Disergonmicos:

Postura incorrecta o esfuerzo muscular

Iluminacin inadecuada.

Falta de adiestramiento o aditivos.

Actitudes inadecuadas.

Falta de adiestramiento o conocimiento de las tareas.

Relaciones interpersonales inadecuadas y fallas en la suspensin.

3.4 PROCEDIMIENTOS DE DEMARCACIN, SEALIZACIN Y CONSERVACIN DEL REA DE TRABAJO


Objetivos:
Establecer un mecanismo de demarcacin, sealizacin y conservacin del rea de trabajo
Alcance:
Aplica a todos las actividades que ejecuta la empresa SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LAR,C.A.
Responsables:
La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIAHO, supervisor de Obra son los encargados de la ejecucin
de este procedimiento en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo)
Procedimiento

Se utilizaran distintos mtodos para identificar o demarcar aquellas reas que se consideren peligrosas y
requieran estar sealizadas.

A continuacin se nombraran algunos de los mtodos de demarcacin de reas utilizados por la


empresa durante la ejecucin del Proyecto:

BARRICADAS:

En todo proyecto de construccin se utilizan dos tipos de barricadas o barreras: Barricadas de


Advertencia y Barricadas de Proteccin.

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BARRICADAS DE ADVERTENCIA:

Estas Barricadas no ofrecen Proteccin Fsica pero sirven para alertar al personal del rea que hay un
peligro presente.

Las barricadas de advertencia deben tener una puerta de entrada.

Pasar por debajo de una barricada constituye una violacin a las normas de seguridad.

Siempre es buena idea colocar seales en las barricadas donde se indique cual es el peligro.

Cinta Roja = Peligro, No pase.


Cinta amarilla / Negra = Cuidado.
Cinta amarilla / magenta = Materiales Radioactivos.

Nota: En las Barricadas o Barreras cerca o en las carreteras o vas de paso deben colocarse luces
intermitentes por las noches.

BARRICADAS DE PROTECCION:

Estas Barricadas no advierten el peligro, sino que ofrecen una proteccin fsica contra el peligro.

Las barricadas de proteccin deben tener pasamanos, barandas a media altura y bordes de pie.

Las barricadas de proteccin deben estar diseadas para evitar que una persona caiga al peligro.

SEALES Y AVISOS DE SEGURIDAD:

Este procedimiento se aplica al diseo y uso de seales o smbolos diseados para indicar y definir los
riesgos especficos de cualquier naturaleza. La falla en la Determinacin de las seales y smbolos
podra conducir a lesiones o accidentes en los trabajadores. Este procedimiento cubre todas las seales
y avisos a ser utilizados en el proyecto.

AVISOS DE PELIGRO:

Son aquellos que indican la existencia de un peligro inmediato y para el cual se deben tomar medidas,
acciones o precauciones especiales. Para estos avisos los colores se deben utilizar fondos de color
Rojo, Negro o Amarillo.

AVISOS DE PRECAUCION:

Todos los empleados deben saber que los avisos de precaucin indican un posible riesgo contra el cual
se debe tomar una medida apropiada. Para estos avisos los colores se deben utilizar fondos de color
Negro y Amarillo.

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DEL DISTRITO SAN TOME, AO 2010. CONTRATO N 4600038026

AVISOS DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Las seales de instruccin de seguridad se utilizan donde haya la necesidad de dar ordenes y
sugerencias generales relativas a las medidas de seguridad. Para estos avisos se utilizan letras
blancas sobre fondos verdes

Avisos de Prevencin de Accidentes

Generalidades

Los avisos de prevencin de accidentes han sido, probablemente, utilizados antes que cualquier otro medio
de proteccin. Los avisos adecuados, inteligentemente utilizados, pueden ser efectivos en la prevencin de
accidentes. Para que sean ms efectivos, la reaccin a los avisos debe ser automtica, y no debe ser
necesario que la persona se detenga, lea, analice y acte de acuerdo con el sentido de cada aviso. Por
esta razn se colocarn avisos uniformes para prevenir sobre ciertos riesgos. La uniformidad en los avisos
es

muy

importante:

Establece

avisos

convencionales

que

sern

fcilmente

independientemente de su utilizacin en distintas actividades de tipo industrial.

reconocidos,

Los trabajadores se

familiarizarn con los diseos y con los avisos que contiene. An las personas que padecen daltonismo, o
que no sepan leer, podrn reconocerlos debido a su familiaridad con el diseo.

Objetivos De Los Avisos

Todos los avisos de prevencin de accidentes sern uniformes, ajustndose a los siguientes usos:
Avisos de PELIGRO: para avisar de peligros especficos nicamente.

Avisos de PRECAUCION: para avisar de posibles peligros o de prcticas inseguras.


Avisos de INFORMACION: para dar mensajes de naturaleza general que no estn en conflicto con los
antes descritos.
Demarcacin Y Sealizacin del rea de Trabajo
Dada la importancia que tiene la prevencin de accidentes, se demarcara el rea con una cinta preventiva,
actividad que se realiza conjuntamente con la colocacin de avisos preventivos en el rea de trabajo, para
notificar a los trabajadores de posibles condiciones inseguras.

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3.5 PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA PARA LA OBRA Y CAMPAMENTO.

El orden y la limpieza juegan un papel muy importante en la prevencin de accidentes, esta se nota en
los magnficos resultados obtenidos en los programas de SIAHO, llevados a cabo en los sitios donde se
ha conservado limpio y ordenada el rea de trabajo.

Un rea de trabajo desordenada es un sitio lleno de condiciones inseguras como por ejemplo, pasillos
grasosos, charcos en los pisos, plataformas y escaleras resbaladizas, paso peatonal interrumpido,
materiales que pueden caerse por mal apilamiento etc., con lo que tendramos un accidente a la orden
del da.

Objetivo:

Con el objeto de darle cumplimiento al programa y evitar la ocurrencia de eventos no deseados

Alcance:

Aplica a todos los empleados que laboran en la empresa.

BENEFICIOS DE ORDEN Y LIMPIEZA


Se eliminan condiciones inseguras.
Aumenta el uso del espacio disponible.
Ayuda a controlar los daos a la propiedad.
Se previenen accidentes.
Disminuye el trabajo de limpieza.
Evita esfuerzos innecesarios.
Se simplifica el trabajo.
Se evitan incendios y/o propagacin del mismo.
Aumenta la autoestima.
El trabajo se hace ms agradable.
Mejora el clima de trabajo.
Disminuye el riesgo de incendio.

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ORDEN Y LIMPIEZA EN LA PREVENCIN DE INCENDIOS.

En las generalidades de los casos los incendios comienzan en los sitios mas desordenados donde se
amontonan todo tipo de basura, bastara entonces una chispa, para el encendido de una llama o la
combustin espontnea para que all se produzca un incendio el cual se puede acabar con la presencia
de materiales inflamables o de fcil combustin.

Por lo tanto el buen orden y limpieza en los sitios de trabajo evita que se produzcan incendios, y en
caso de producirse se disminuye la posibilidad de propagacin a otras reas y por consiguiente podran
dominarse mas fcilmente.
PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA PARA LA OBRA:
Dada la importancia que tiene el orden y limpieza para la prevencin de accidentes, se ha diseado un
programa en el cual podemos resaltar los siguientes puntos:
EVALUACIN DEL REA DE TRABAJO:
En la charla de induccin o inicio de obra todo el personal es informado de los riesgos y peligros, a los
que estarn expuestos por mantener desorden en el sitio de trabajo. Adems durante la ejecucin del
proyecto: se desarrollan programas para crear conciencia en el personal sobre lo importante que es
cuidar el ambiente que nos rodea.
Para mantener el ambiente de trabajo, limpio se ubicar en cada sitio de trabajo una o dos pipas con
bolsas plsticas en su interior para la recoleccin de los desperdicios menores, estas sern retiradas
diariamente para su disposicin final.
Los escombros, el producto resultado de

excavaciones, y otros desperdicios slidos, se ubicarn

diariamente en sitios especficos para tal fin y sern transportados por lo menos dos veces por semana
a su destino final.
Durante todo el proyecto, se contar con una cuadrilla de mantenimiento que se ocupe de recoger los
desperdicios y la basura.
El lugar donde se ubicarn los desperdicios (desechos de comidas, Electrodos, guantes, bolsas, papel,
vidrios, etc.)

ser un lugar previamente autorizado por P.D.V.S.A como por ejemplo un basurero

municipal o relleno sanitario.

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Los aceites y dems desechos lquidos provenientes del mantenimiento de vehculos y maquinarias
sern llevados al patio la empresa. de en un camin de servicio con compartimentos adecuados, para
ser colocados en un tanque de almacenamiento creado especialmente para este fin.
Semanalmente se llenara el formato Orden y Limpieza y se mantendr archivado en la obra.
ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES:
Cada trabajador es responsable por mantener su ambiente de trabajo limpio y ordenado, y al culminar su
jornada de trabajo debe dejarlo en las mismas condiciones.
El Supervisor General es responsable por el rea general de trabajo, y ser su obligacin inspeccionar
la misma una vez culminada la jornada de trabajo.
El supervisor de seguridad deber inspeccionar diariamente el rea de trabajo, asegurando el
cumplimiento del programa de orden y limpieza.
Ser responsabilidad del Gerente general facilitar todos los recursos necesarios para el cumplimiento del
programa.
El Ingeniero encargado del proyecto y el

Supervisor de SIAHO,

deber velar por el desarrollo y

cumplimiento del programa.


Ser responsabilidad de la empresa sanear el rea asignada para el campamento como facilidades de
comedor, estacionamiento, baos, vestidores, etc.
MEDIDAS PREVENTIVAS:

Todas las reas de trabajo debern mantenerse libres de aceite, grasa, escombros y materiales
innecesarios para la ejecucin del mismo.

Las reas de almacenamiento debern mantenerse ordenadas y los materiales apilados segn la
caracterstica del mismo.

Debern existir contenedores de basura, los cuales sern utilizados para la disposicin de materiales de
desecho.

Los materiales de construccin debern ser almacenados y colocados de manera ordenada.

Los pasillos y las reas de transito de personal debern estar libre de equipos materiales y/o escombros
que puedan ser causa de accidentes o lesiones.

Los extintores de incendio deben permanecer en sitios visibles y de fcil acceso.


COMO MANTENER EL SITIO DE TRABAJO LIMPIO Y ORDENADO:

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Limpiando derrames de lquidos en el piso.

Recogiendo objetos que se encuentren regados en el piso.

Los materiales deben apilarse en forma adecuada.

Disponer adecuadamente todos los desperdicios, especialmente aquellos que representen riesgo de
incendio.

Las herramientas deben tener un sitio fijo para cada una y mantenerla all

siempre que no se tengan

en uso.

Mantener una iluminacin y ventilacin adecuada.

Demarcar el sitio de trabajo y los pasillos de circulacin.

Inters y cooperacin de los trabajadores en mantener su sitio de trabajo limpio y ordenado.

Ver anexos formato de orden y limpieza


PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO
LIMPIEZA DE TERMO DE AGUA
LIMPIEZA DE BAOS
LIMPIEZA DE COMEDORES

DIARIA

SEMANAL
X

QUINCENAL

X
X
X

4.-MANEJO DEL CAMBIO.


4.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN, APROBACIN, REGISTRO Y COMUNICACIN DE LOS
CAMBIOS, EN MQUINAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TECNOLOGA, PROCEDIMIENTOS Y PERSONAL.
Objetivos:
Establecer un mecanismo de para la evaluacin, aprobacin, registro y comunicacin de los cambios, en
mquinas, equipos, herramientas, tecnologa, procedimientos y personal.

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Alcance:
Aplica a todos las actividades de la empresa.
Responsables:
La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIAHO, Supervisor de Obra son los encargados de la ejecucin
de este procedimiento en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y areas de trabajo)
Procedimiento:
Para cumplir con los cambios que se generaran en el transcurso de la ejecucin del proyecto se realizaran
las siguientes planificaciones:
1. Se realizaran auditorias de los departamentos de SIAHO, Calidad, Operaciones, Administracin y
Gerencia llevadas a cabo por el comit de Calidad, con el fin de actualizar los procedimientos,
planes, manuales, formatos y documentos.
2. Se harn cronogramas de revisiones peridicas de las certificaciones de equipos,
maquinarias y personal, de esta manera se garantizara la re-certificacin una vez cumplido el
lapso de vencimiento de los mismos.
3. Se realizara antes de ejecutar cada actividad una revisin de pre arranque mediante una lista de
chequeo. A los equipos y herramientas.
4. Se establece que cuando aplique la sustitucin de equipos y maquinarias de la obra se proceder a
realizar una inspeccin tomando en cuenta estado del equipo mecnico/operacional.
5. Se establece que cuando aplique la sustitucin de equipos personal de la obra se proceder a
realizar una induccin al personal sustituto para que ejerza con mayor efectividad el cargo a
ocupar.

5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y PRCTICAS DE TRABAJO


SEGURO.
5.1. MANUAL DE NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO,
QUE CONTEMPLE LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL, AVALADO POR LA UNIDAD CONTRATANTE Y EL CUSTODIO DE LA
INSTALACIN.
NORMAS DE SEGURIDAD

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NORMAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE VEHCULOS

OBJETIVO
Establecer las precauciones de seguridad a tomar, para evitar accidentes automovilsticos al conducir
vehculos de la empresa.
DEFINICIONES:
Accidentes Automovilsticos: Todo acontecimiento en el cual se vea envuelto un vehculo de la
empresa, vehculo o animal u objeto resultando de ello cualquier lesin personal, dao material e
Incluso interrupcin de las actividades de transporte.
Vehculo: Cualquier unidad de transporte terrestre utilizada para el desplazamiento o transportacin de
personas, materiales, productos o equipos capaz de circular por vas pblicas o privadas de uso pblico en
forma permanente o casual, esto incluye: automviles, camionetas y autobuses, etc.
NORMAS GENERALES:

En ninguna circunstancia debern conducir vehculos de la empresa si se encuentra bajo


los efectos de bebidas alcohlicas o sustancias psicotrpicas.

Bajo ninguna circunstancia debern efectuar carreras o piques con vehculos de la


empresa.

No podrn transportar ninguna persona ajena al la organizacin y/o proyecto.


No transportar pasajeros en la plataforma posterior de las camionetas.
Detener el vehculo en sitio seguro.
Es obligatorio el uso del cinturn de seguridad tanto el chofer y su acompaante.
NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO:
Los lmites de velocidad permitida:
1. 60 Km./h va Nacional
2. 40 Km./h zona residencial
3. 10 a 15 Km./h en reas de plantas
Supervisores:

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Inspeccionar los vehculos asignados a su unidad o seccin.

Conversar con el supervisado sobre el buen trato que debe drsele al vehculo.

Divulgar los riesgos que existen al conductor por carreteras con hombrillos defectuosos o
elevados.

Ser vigilante de la actuacin de los supervisados con los vehculos.

NORMAS DE SEGURIDAD EN LA UTILIZACIN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.


OBJETIVO:
Establecer las precauciones de seguridad a tomar, para evitar accidentes al utilizar Equipos, Maquinarias y
Herramientas de
NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO:
Cualquier parte de las maquinarias o equipos que debido a su movimiento ofrezca riesgos a los
trabajadores, debern estar debidamente resguardas.
Ninguna maquinaria o equipo podr lubricarse mientras este en movimiento excepto cuando el diseo y la
construccin lo permita sin riesgo al personal.
Al usar sierras de mano dirija siempre los dientes en direccin opuesta a su cuerpo.
Los mangos de las herramientas manuales sern de material de la mejor calidad en forma y dimensiones
adecuadas, superficies lisas y firmemente asegurados.
No se permitir que las piezas sobre las cuales se realizan trabajos con herramientas porttiles, sean
sostenidas a mano.
Est prohibido el uso de gasolina para realizar labores de limpieza de equipos o partes del cuerpo
humano.
Evite utilizar las herramientas para uso distinto para el cual fueron fabricadas.
Adopte la mejor postura del cuerpo al iniciar flexin sobre las herramientas, independientemente del sitio
donde est, esa conducta evitar posibles accidentes.
Evite realizar cambios fsicos en el diseo de un equipo. Ejemplo: Cabos de metal por cabos de madera en
martillos, mandaras, barras, entre otros.
Coloque seales preventivas en aquellos equipos que pudieran necesitar el uso de equipos de proteccin
personal por parte de los trabajadores.
Deseche aquellas herramientas que no se puedan reparar perfectamente.

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Utilice herramientas adecuadas aisladas en caso de trabajos elctricos.


Verificar que las vlvulas y controles de los equipos y herramientas porttiles neumticas

estn

en

buenas condiciones.
NORMAS DE SEGURIDAD EN EL IZAMIENTO DE CARGA A MANO.
OBJETIVO:

Establecer las precauciones de seguridad a tomar, para evitar accidentes al realizar trabajos de
levantamiento de Carga a mano.

NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO:


Calcule aproximadamente la carga antes de levantarla si lo estima necesario busque ayuda.
Afrmese bien los pies sobre el piso slido y seguro, separndolos suficientemente para que aseguren un
buen equilibrio y sitelos cerca de la carga, de modo que no sea la espalda la que reciba todo el peso.
Doble las rodillas con la espalda recta.
Lgrese una buena sujecin. Logre que las manos sujeten el objeto y comience a tirar de l hacia arriba,
ejerciendo la fuerza con las piernas y mantenindolo lo ms cerca posible del cuerpo.
Barbilla metida: Meta la barbilla para que el cuello y la cabeza sigan la lnea recta de la espalda y
mantenga derecha y firme la columna vertebral. No se estira.
Posicin del pie: Debe llevarse el cuerpo erguido cargando el objeto. Hay que cerciorarse de que es
posible ver hacia don se camina.
No haga girar el cuerpo: cmbiese la posicin de los pies para ponerse en la nueva direccin manteniendo
siempre el cuerpo recto, jams se haga girar la espalda.
Para dejar la carga dblese las rodillas.
No levante a tirones.
NORMAS DE SEGURIDAD DE ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS SITIOS DE TRABAJO.
OBJETIVO: Cada empleado debe esmerarse en mantener limpio su sitio de trabajo, y colaborar en el buen xito
de los programas de orden y limpieza.

Deber almacenarse el material de manera ordenada, manteniendo los pasillos necesarios y la


seguridad adecuada de los mismos.

Se mantendrn bien ordenadas todas las herramientas, tornillos y cualquier otro equipo o
material usado en la realizacin de un trabajo, y evitar colocar estos objetos en lugares donde
puedan ser peligrosos.

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No deben tolerarse los clavos salientes. Saquelos y dblelos prontamente en cuanto se

salgan. Este procedimiento se aplica a los clavos en encofrados y otros.

No se permitir que los desperdicios

de productos inflamables, trapos o ropa, queden

esparcidos, ya que existe el riesgo de incendio espontneo. Deshgase de tales

desperdicios

botndolos en los recipientes respectivos.

Preste atencin especial en mantener los pasillos limpios de derrames y otros desperdicios;
igualmente en aquellos sitios donde tales derrames o desperdicios puedan ser causa de cadas.

Se colocarn los papeles, bolsas, desperdicios y comestibles en recipientes disponibles para tal
fin.

Se mantendr la basura y objetos sueltos fuera de pasadizos

Se deber limpiar Los derrames de aceite, grasas, gasoil, etc., tan pronto ocurra.

Se mantendrn las herramientas de trabajo en sitios adecuados de manera que no obstaculicen


el libre transito en el rea de trabajo.

Se deben almacenar los tablones y tablas sin clavos en sitios seguros y bien asegurados en su
apilamiento.

Se deber almacenar el material inflamable en sitio adecuado y colocar avisos de seguridad.

Se mantendrn las instalaciones auxiliares (comedores, sala sanitaria, vestidos, etc.) en


perfecto aseo, no arrojando papeles, objetos, trapos, etc., en los pisos o pasillos de los mismos.

Se deber disponer de un patio o espacio adecuado para almacenar ordenadamente objetos o


materiales voluminosos.

Todo establecimiento o lugar de trabajo estar provisto de agua fresca y potable en cantidad
suficiente para el uso de los trabajadores. El hielo utilizado en enfriamiento de agua potable, debe
tener condiciones higinicas de fabricacin y manipulacin.

Los sanitarios y baos debern mantenerse en ptimas condiciones de limpieza y con provisin
suficiente de papel higinico, agua, toallas sanitarias y jabn.

En caso de utilizar vasos, estos debern ser higinicos y desechables.

Queda prohibido terminantemente comer en lugares de trabajo. Para ello deber utilizarse
lugares adecuados como comedores, saln de reuniones, etc., en los cuales se puedan realizar
estas actividades.

NORMAS DE SEGURIDAD AL REALIZAR TRABAJOS DE DEFORESTACION


OBJETIVO:

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Establecer las precauciones de seguridad a tomar, para evitar accidentes al realizar trabajos
de deforestacin mediana y limpieza
NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO:

Realizar deteccin de metal, usar herramienta adecuadas y en buen estado, mantenerse

atento y

precavido a la actividad que se realizada, realizar evaluacin de atmsfera explosivas, usar proteccin
auditiva, verificar estado de equipo, estar atento al trabajo, colocar avisos y sealizacin alusivos al
trabajo en el rea.
NORMAS DE SEGURIDAD EN LA PREVENCIN Y CONTROL DE INCENDIOS.
OBJETIVO:
Establece las precauciones de seguridad a tomar, para evitar prevenir y controlar incendios
NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO:
En todo sitio de trabajo se tomarn medidas preventivas tendientes a evitar incendios y explosiones.
Se debe tener libre acceso a las tomas de agua para incendios.
Se debe ensear a los trabajadores a manejar los extintores y a seleccionar el adecuado en caso de
incendios.
Mantenga los sitios de trabajo en condiciones y orden de limpieza.
No se deber comenzar un trabajo en caliente sin antes disponer del respectivo permiso.
Se prohbe toda fuente de ignicin en los sitos donde se fabriquen, manipule, trasieguen y almacenen
materiales o gases inflamables.
Los desperdicios inflamables en los centros de trabajo, sern distribuidos donde no ofrezcan riesgos.
No se deben dejar mquinas encendidas en ningn sitio, si sta no est siendo utilizada.

TIPOS DE FUEGOS Y SELECCIN ADECUADA DE EXTINTORES.


Existen cuatro tipos bsicos de fuegos los cuales se mencionan a continuacin:
1.- Fuego Clase A: Ocurren en materiales tales como madera, papel, trapos, lonas y desperdicios slidos. El
mejor agente de extensin para estos materiales es el agua, debido a su gran accin de enfriamiento y

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sofocacin. Sin embargo, existen otros productos los cuales contienen altos porcentajes de agua y extinguen
estos fuegos rpidamente.
Extintores de polvo qumico seco de multiuso, tambin son efectivos en el control de fuego clase A.
2.- Fuego Clase B: Ocurren en lquidos inflamables (mezcla de vapor-aire sobre la superficie de estas) tales
como gasolina, aceite, grasa, pintura, ciertos disolventes, entre otros. Los agentes ms efectivos en el
control de fuegos de este tipo son- polvos secos comunes, polvos secos de multiusos, anhdridos carbnico,
espuma, hidrocarburos, halogenados. Muchas veces, el agua en forma de niebla es bastante efectiva.
3-Fuego Clase C: Ocurren en equipos elctricos o a su alrededor. Los agentes que pueden controlar este
tipo de fuego rpidamente son: polvo seco, anhdrido carbnico y los lquidos evaporados. Debe tenerse
mucho cuidado al usar polvo seco ya que este puede daar los contactos elctricos si no se efecta una
pronta limpieza del equipo sobre el cual se aplique.
4-Fuego Clase D: Ocurren en metales como el sodio, magnesio, potasio, polvo de aluminio circonio, titanio y
litio, los agentes convencionales no son efectivos en este tipo de fuego y slo podran contribuir el aumento
de la intensidad de la combustin. Existen agentes especiales de acuerdo con el metal involucrado.
En la mayora de los trabajos que efectuamos, los extintores que deben usarse son los polvos qumicos seco
multiuso (Fuego Clase A, B y C) de 20 libras.
Debe tenerse en cuenta que un extintor es til slo cuando:
Sea el adecuado para el tipo de fuego a extinguirse.
El personal sabe operarlos.
Est recargado (no haya sido usado y dejado vaco).
Est en el sitio adecuado.
El fuego debe estar en su fase inicial.
Se debe llamar siempre el cuerpo de bomberos ya que el incendio podra propasarse y causar mayores
prdidas.
Revisar peridicamente los extintores con el objeto de verificar si estn debidamente presurizados o si el
cartucho no ha sido perforado.

Nota: Nos regiremos por las Normas PDVSA y leyes nacionales que apliquen al proyecto
a ejecutar.

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Procedimientos Operacionales:
La empresa SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LAR,C.A., posee los Procedimientos de trabajo de cada
una de las actividades que realizan,

los cuales estn bien definidos y orientados en materia de la

Seguridad, la Higiene industrial y la preservacin del Medio Ambiente.


A continuacin se nombraran Procedimientos Operacionales de las distintas actividades que realizara La
empresa en la ejecucin del proyecto.

Listado de Procedimientos de Trabajo (PRO)


1. Deforestacin y acondicionamiento de de pica.
2. Transporte y regado de tuberas.
3. Alineacin y soldadura de tuberas.
4. Excavacin mecnica.
5. Instalacin de mangas termocontractiles.
6. Bajado de tuberas.
7. Inspeccin Gammagrafica.
8. Fabricacin e instalacin de soportes H.
9. Cruce de va con perforador direccional.
10. Revestimiento y pintura de tuberas.
11. Prueba hidrosttica.
ANALISIS DE RIESGOS DE TRABAJO. (NORMA PDVSA IR-S-17)
Es un documento que evaluar y permitir hacer un anlisis de riesgos operacional de cada actividad a
ejecutar en una determinada rea; los recursos de maquinarias, personal y el porque de los riesgos para
indicar las acciones de control.
Actividades Generales

El supervisor de operaciones o mantenimiento, elaborar o verificar la


existencia de un anlisis de riesgos en tareas especficos (A.RT), para todo trabajo planificado para
efectuar reparaciones, modificaciones o proyectos en las reas operacionales, de mantenimiento o

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de construccin. La elaboracin del formato A por parte del operador, no exime al mantenedor de
elaborar o llenar el formato.

Los supervisores receptores o ejecutores discutirn y aclararn el


anlisis de riesgos en el sitio de trabajo, con todos los involucrados en la ejecucin de la actividad y
verificarn las condiciones del rea, planta o equipos; esto en funcin a lo contemplado en la Ley
Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).

Previo al inicio de las labores, el supervisor encargado de la actividad


dar una charla orientadora a todo el personal involucrado, sobre los riesgos identificados.

Los supervisores de ejecucin exigirn los respectivos permisos de


trabajo, una vez

cumplidos los requisitos de seguridad y cubiertas las acciones


preventivas necesarias para la ejecucin del trabajo.

Todos los trabajadores ejecutores del trabajo, colocarn sus nombres y


firmas en el formato de anlisis, evidenciando de este modo el conocimiento de los riesgos a los
cuales se vern expuestos y las acciones preventivas que se han tomado en conjunto, para realizar
el trabajo de forma segura y confiable.

Tanto el formato de anlisis de riesgos como los permisos de trabajo


requeridos, debern permanecer en el sitio de trabajo, hasta completar las actividades previstas en
los mismos.

Importancia de Aplicacin Del ART

A medida que se aplica el sistema de anlisis de riesgos en tareas especficos ( ART) se pone en
evidencia las tcnicas y procedimientos de trabajo seguro.

Aumenta la participacin y comunicacin en materia de prevencin entre supervisores y


supervisando.

Constituye una herramienta fundamental en el adiestramiento preventivo de los nuevos trabajadores.

Facilita en forma objetiva la interaccin preventiva entre el factor humano, equipos, maquinarias,
instalaciones y el medio ambiente.

Notifica los riesgos inherentes al desarrollo de cada una de las actividades donde cada trabajador
participe.

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FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA POZOS EN AREAS DE INFLUENCIA


DEL DISTRITO SAN TOME, AO 2010. CONTRATO N 4600038026

Solicitud Del Permiso De Trabajo


De acuerdo con las caractersticas del sitio donde se realice el trabajo y el equipo a utilizarse, el supervisor
General de la empresa encargado de ejecutar el mismo, deber solicitar al encargado de P.D.V.S.A los
permisos necesarios que autoricen la ejecucin de dicho trabajo. Cada permiso otorgado debe ser ledo
antes de dar comienzo a las labores especificadas en este.
Con el objetivo de mantener informado a todos los trabajadores sobre el proceso de permiseria es
necesario reflejar cuales son los pasos a seguir para tal fin: Antes de comenzar las actividades, el
supervisor de P.D.V.S.A as como tambin el contratista debern cumplir los siguientes pasos:
Realizar inspeccin visual en el rea definida para ejecutar las operaciones de trabajo a fin de
detectar los riesgos inherentes al mismo.
Preparar el Anlisis de Riesgo, de las actividades a realizar en el da, y comunicarlo a los
trabajadores involucrados, quienes debern firmar dicho anlisis
En el caso que se ejecuten trabajos en equipos o instalaciones que generan riesgos altamente
elevados, el custodio de dichos equipos o instalaciones deber emitir un permiso especial para la
ejecucin de la actividad.
Se proceder a llenar el permiso de trabajo en fro y/o en caliente tomando en cuenta los
parmetros exigidos en la misma para tal fin.
La original del permiso deber permanecer con el custodio del trabajo y la copia igualmente con el
anlisis de riesgo debern permanecer en el sitio de trabajo.
Los permisos de trabajo tendrn una duracin de una jornada de trabajo.
Cuando sea necesario renovar el permiso, el supervisor de P.D.V.S.A, debern realizar una
evaluacin de riesgos nuevamente a fin de verificar si se mantienen las mismas condiciones de
seguridad en el trabajo.

Personal Autorizado Para Emitir Permisos de Trabajo:

Emitir los permisos siguiendo las normas y procedimientos en el sitio de trabajo, en compaa del
receptor responsable del trabajo y contratista encargado de realizar el trabajo.

El emisor bajo ningn concepto dejar en el rea o sitio de trabajo el permiso de trabajo sin que este
haya sido recibido y firmado por el receptor responsable del trabajo y por el contratista debidamente
autorizado.

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DEL DISTRITO SAN TOME, AO 2010. CONTRATO N 4600038026

Realizar una inspeccin previa a la emisin del permiso de modo que permita asegurar que todas las
reas, equipos o instalacin, cumplan con las medidas de seguridad para la realizacin de los
trabajos. Esto incluye, pero sin limitarse exclusivamente a ellos a:

Los recipientes, reas y dems equipos estn libres de residuos que pueden producir gases.

Especificar en el permiso los controles necesarios relacionados con la operacin, el personal y los
equipos contra incendio de manera que estn disponibles para su inmediata intervencin y
cualesquiera otras protecciones contra incendio que se consideren necesarias

Revisar que los equipos elctricos que pudieran producir chispas, posean los equipos de proteccin
adecuados y verificar que los mismos estn acorde con la clasificacin elctrica del rea.

Asegurar de que todos los motores de combustin interna tengan su sistema mata chispas en
buenas condiciones y restringir la circulacin de vehculos o unidades cerca del rea de trabajo
cuando sea necesario.

Emitir los correspondientes permisos en caliente para el acceso y movimiento de unidades


vehiculares en el sitio de trabajo.

Revisar y aprobar los equipos y herramientas a utilizar antes de ejecutar la operacin que se
realiza.

Solicitar al Supervisor responsable (receptor del permiso) la planificacin del trabajo, la cual debe
incluir un anlisis de riesgos (A.T.S) y un procedimiento escrito para la ejecucin del mismo; as
como un plan de emergencia en todos aquellos casos donde la magnitud de los riesgos existentes
en el rea de trabajo lo ameriten.

La magnitud de los riesgos se determinar aplicando las tcnicas cualitativas y/o cuantitativas
aprobadas por PDVSA.

Mantener la seguridad en las operaciones mientras se efecta el trabajo y asegurar que se realicen
inspecciones frecuentes constatando el cumplimiento de las especificaciones del trabajo. En caso de
detectar desviaciones en lo indicado, suspender inmediatamente las labores y corregir las mismas.

Instruir a todo el personal involucrado (tanto de PDVSA como de contratistas) en los trabajos sobre
riesgos y precauciones o controles necesarios.

Indicar claramente en el formato de Permiso para Trabajos en Fro y en Caliente el sitio y el equipo
involucrado, con la finalidad de delimitar el rea con cintas a objeto de aislar el lugar de trabajo.

Comunicar claramente los peligros potenciales en el sitio de trabajo as como las precauciones que
se deben tomar durante la ejecucin del mismo.

Informar estos peligros potenciales a terceros.

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Cancelar los permisos de trabajo en reas donde se presenten situaciones que puedan ser causa de
condiciones inseguras. Tambin cuando se observe que los trabajadores no estn cumpliendo con
las prcticas de seguridad habituales o con los procedimientos de operacin establecidos.

Ser Completamente Responsable por la determinacin de los controles necesarios para mantener
la seguridad en las operaciones mientras se efecta el trabajo y realizar inspecciones frecuentes con
el objeto de asegurar que las especificaciones del mismo estn siendo cumplidas a cabalidad.

Cancelar el permiso de trabajo cuando se observe que los trabajadores no estn cumpliendo las
precauciones de seguridad o los procedimientos de trabajo especificados.

Personal Autorizado para recibir Permisos de Trabajo (Responsable de La


Ejecucin del Trabajo):

Velar porque los trabajos no comiencen hasta que los permisos necesarios sean emitidos.

Leer detenidamente las instrucciones especificadas en el permiso de trabajo, clarificar dudas


con el emisor

y hacer las verificaciones necesarias, adems de llenar la parte

correspondiente al receptor en el formato.

Rechazar los permisos de trabajos que estn mal emitidos, sean ilegibles, estn incompletos
con enmiendas u ofrezcan dudas.

Firmar el permiso de trabajo en seal de aceptacin y conformidad.

Velar porque se mantengan los controles y disposiciones recomendadas por el emisor del
permiso de trabajo.

Asegurar que todo trabajo tenga el anlisis de riesgos (A R T) correspondiente.

Interrumpir el trabajo cuando observe que las condiciones se tornen inseguras informando
estos cambios al emisor del permiso. El trabajo continuar interrumpido mientras se corrigen
las condiciones inseguras.

Mantener en el sitio de trabajo el permiso emitido, el A R T y procedimientos de trabajos que


apliquen.

Hacer firmar por el emisor y archivar la copia del permiso de trabajo por el una vez
completado o suspendido el trabajo, indicando la razn de la finalizacin.

Proveer, revisar y velar por el buen estado y el uso adecuado del equipo de proteccin
personal.

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Asegurar que el rea quede en condiciones ptimas de orden y limpieza, al concluir el


trabajo.

Asistir cada dos (2) aos a talleres de actualizacin/refrescamiento sobre permisologa de


trabajo.

NOTA:
Todos los permisos requieren de ciertos requisitos segn el caso: Prueba de explosimetra, deteccin
de metales, etc., y en todos los casos se requiere su respectivo sistema anlisis de riesgo en el
trabajo A R T, el cual se usa en reas operacionales.
Tanto el A R T, como los permisos sern firmados por el supervisor y custodio de las instalaciones y
supervisor de Lar,ca.
Con el objetivo de mantener informado a todos los trabajadores sobre el proceso de permisologa es
necesario reflejar cuales son los pasos para tal fin: Antes de comenzar las actividades, el supervisor
de PDVSA as como tambin el contratista debern cumplir los siguientes pasos:

Realizar inspeccin visual en el rea definida par ejecutar las operaciones de trabajo a fin de
detectar los riesgos inherentes al mismo.

Preparar el Anlisis de Riesgo, de las actividades a realizar en el da, y comunicarlo a los


trabajadores involucrados, quienes debern firmar dicho anlisis.

En el caso que se ejecuten trabajos en equipos o instalaciones que generan riesgos altamente
elevados, el custodio de dichos equipos o instalaciones deber emitir un permiso especial
para la ejecucin de la actividad.

Se proceder a llenar el permiso de trabajo en fro y/o caliente tomando en cuenta los
parmetros exigidos en la misma para tal fin.

La original del permiso deber permanecer con el custodio del trabajo y la copia igualmente
con el anlisis de riesgo debern permanecer en el sitio de trabajo.

Los permisos de trabajo tendrn una duracin de una jornada de 8 horas de trabajo.
Cuando sea necesario renovar el permiso, el Supervisor de PDVSA, debern realizar una
evaluacin de riesgo nuevamente a fin de verificar si se mantienen las mismas condiciones
de seguridad en el trabajo.

Consideraciones Generales

Debe emitirse un permiso por separado para cada trabajo en particular.

En el sitio donde se ejecuta un trabajo en caliente debe permanecer el menor nmero posible
de personas. Asimismo el acceso a esta rea debe restringirse.

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En reas restringidas est limitado uso de motores a gasolina.

Al finalizar el trabajo, el supervisor autorizado (emisor) archivar el original por un lapso de


tiempo mximo de seis (6) meses.

El Supervisor responsable del trabajo (receptor del permiso) archivar la copia del permiso
una vez finalizado. La copia debe ser refrendada por el emisor responsable de la instalacin.

No se debe firmar ningn permiso de trabajo hasta tanto no se verifique la veracidad de la


informacin indicada en el permiso.

Las organizaciones involucradas en el proceso, conjuntamente con SIAHO, deben efectuar


evaluaciones en campo, a fin de determinar posibles desviaciones en la emisin y ejecucin
de los permisos y tomar inmediatamente las medidas adecuadas.

5.2 MECANISMO QUE GARANTICE LA DIVULGACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA


APLICACIN DE LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO.
OBJETIVO
Establecer los requisitos referidos a medio ambiente y seguridad que debe cumplir el personal de la
empresa con el fin de prevenir accidentes y minimizar los riesgos y el impacto ambiental durante la
prestacin de los servicios contratados.
ALCANCE
El alcance de este procedimiento involucra a todo el personal que labore en la empresa referido al control
de su desempeo en SI-AHO
La empresa por medio de la induccin al personal y por las charlas programadas se realizara la
divulgacin de las normas y Procedimientos de trabajo que apliquen a las actividades a realizar.
ORGANIZACIN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EVALUACIN

La evaluacin de las prcticas de trabajo seguro de todo el personal de la empresa debe realizarse
en forma previa al comienzo de las actividades.

El responsable del sector por la empresa debe verificar la realizacin de la evaluacin, para que se
pueda dar inicio a los trabajo.

SEQUIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIN DE LAS PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO

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La empresa por medio de su personal Supervisorio realizara inspecciones diarias para evaluar la
aplicacin de las Practicas de trabajo Seguro, dejando registro de las misma en minuta o formato de
inspeccin que aplique a la actividad.
Las desviaciones detectadas se deben presentarse en un plan de accion para su correccin y dejar
evidencia de la misma.
NORMA DE COLORES PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES
DEFINICIONES
Colores de Seguridad
Son colores que se utilizan para atraer la atencin ante determinados peligros y para facilitar la identificacin
de stos; pudiendo adems, usarse para indicar el emplazamiento de los aparatos y equipos que puedan
ser particularmente importantes desde el punto de vista de la seguridad.
Color Auxiliar
Es un color que se utiliza como complemento de los colores de seguridad, el cual generalmente es azul,
salvo que se acuerde otro para este uso.

Colores de Contraste
Son colores utilizados con el fin de aumentar la visibilidad de los colores de seguridad (cuando sea
necesario) y para diferenciar un color de seguridad de cualquier otro usado con fines decorativos en el
medio ambiente. Esos colores de contraste son el blanco y el negro.
Seales de Seguridad
Son figuras geomtricas sobre las cuales se colocan colores y/o smbolos de seguridad, con la finalidad de
tener un significado determinado.

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Smbolo de Seguridad
Es cualquier figura colocada dentro de la seal de seguridad, con la finalidad de complementar la
informacin de la misma.
Texto de Seguridad
Es cualquier escrito colocado dentro o fuera de la seal de seguridad, con la finalidad de complementar la
informacin de la misma.
Colores Bsicos Para La Identificacin
Son aquellos que se usan para la identificacin del fluido que es conducido por tuberas.
Codificacin
Es el conjunto formado por anillos y/o leyendas pintadas sobre el color bsico de identificacin que permiten
reconocer el fluido que circula por la tubera, as como tambin para indicar el grado de peligro de la presin
y/o temperatura del mismo

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CLASIFICACION DE LOS COLORES DE SEGURIDAD


Segn su significado, estos se clasifican de la siguiente manera:
COLOR ROJO:
(010-24-627)

Esmalte Alqulico.
(010-44-301)

Esmalte de Poliuretano.

Se usar para indicar interrupcin y parada.


Aplicacin
Sistemas y Equipos de Proteccin Contra Incendios
Cajas de alarmas contra incendios.
Cajas guarda-cobijas contra fuego.
Extintores de incendio.
Bombas del sistema de agua contra incendios.
Detectores de gas, humo y fuego.
Equipo impide reventones
Hidrates.
Lneas y vlvulas del sistema contra incendios
Controles de sistemas de apaga fuegos por llovizna.
Vehculos pertenecientes al Cuerpo de Bomberos
Casetas de equipos contra incendios.
Peligro

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Avisos de PELIGRO.
Luces rojas en barreras, obstrucciones transitorias y construcciones temporales.

Pare (Paradas de emergencia)


Botones de parada o interruptores elctricos usados para detener maquinarias en casos de emergencia.
Barra del freno de emergencia en maquinarias o equipos.
COLOR AMARILLO
Se usar para indicar precaucin y riesgo fsico, condiciones de alerta equipos mviles al nivel del
paso u objetos elevados en movimiento, as como para demarcar pasadizos y maquinarias.
Aplicacin
Demarcacin de reas alrededor de las mquinas.
Avisos de precaucin.
Recipientes para desperdicios de materiales explosivos o altamente inflamables. Tales recipientes sern
pintados de amarillo o identificados por una banda amarilla cuyo ancho no ser mayor de una tercera
parte de la altura del recipiente. Las letras utilizadas para identificar el contenido del recipiente sern de
color rojo.
Equipos para mover materiales, tales como tractores, camiones, transportadores mecnicos, etc.
Bloque inferior y gancho de las gras.
Cajas con equipos de proteccin respiratoria.
Bloque viajero de los taladros de perforacin.
Cilindros de aire comprimido para suministro a equipos de proteccin respiratoria.
Llaves de vapor
Poleas viajeras
Piezas mviles o que se deslizan y que representan un riesgo para el personal. Estructuras de poca altura.
Objetos elevados en movimiento.
Controles para operar mquinas o equipos.

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Cuadrantes en los taladros de perforacin.


Vlvulas de seguridad y discos de ruptura.

COLOR AZUL REAL


Se usar como color bsico para prevencin de arranque o movimiento accidental de cualquier equipo en
reparacin o ajuste, as como para identificar los equipos elctricos e interruptores. (Organizacin,
informacin e instruccin).
Aplicacin
Bombas
Malacates
Motores elctricos
Parte exterior de las cajas de interruptores elctricos.
Parte exterior de las cajas de fusibles
Parte exterior de los panales de control.
Exterior de las cajas de conexiones.
Exterior de canales para instalaciones elctricas.
Fuentes de salidas elctricas, las cuales debern tener el voltaje marcado en el frente con color
amarillo cromado, cuando es mayor de 115 voltios, corriente alterna.
Seales de aviso.
Seales en vas de ferrocarril.
COLOR ANARANJADO
Se usar para indicar las partes peligrosas de las mquinas o equipos energizados.
Aplicacin

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Interior de puertas de cajas de interruptores y fusibles.


Interior de los resguardos de las maquinarias.
Vlvula de seguridad
Mesa rotaria
Elevadores
Tapa para hueco de ratn
Pesas de la viga del balancn
Cabeza de caballo del balancn
Botones de arranque de seguridad
Parte interior de resguardos de transmisiones de engranajes, bandas, poleas, cadenas y similares.
Bordes expuestos de poleas, engranajes, rodillos, dispositivos de corte, quijadas de prensas, bordes
de hojas de sierra y otros similares.
Aros redondos, chalecos salvavidas y botes salvavidas.
Avisos de precaucin
Seales de atencin
Color Negro
Se usar como color bsico para denotar riesgos por radiaciones (Rayos X), y otros, tales como emisiones
alfa, beta, gama, neutrones, protones, deuterones y mesones. Se utilizar combinacin de amarillo con
negro para avisos tales como letreros, etiquetas, seales y marcas en pisos.
Aplicacin
Cuartos y reas donde se almacenan o manejan los materiales radiactivos, o que han sido
peligrosamente contaminados con materiales radiactivos.
reas para enterrar, o reas de almacenamiento de materiales y/o equipos contaminados.
Recipientes para desecho de materiales y desperdicios radiactivos.
Recipientes que contengan sustancias radiactivas.
Equipo contaminado que no est en almacenamiento especial.

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Luces de seales, o seales de otro tipo, para indicar equipo de produccin de radiaciones en
operacin.

COLOR BLANCO Y NEGRO (BLANCO)


Trnsito (Blanco)
Callejones y pasillos sin salidas
Demarcacin de pasillos
Direccin de las escaleras
Direccin
Letreros o avisos direccionales utilizados para indicar direcciones hacia escapes contra incendio, escaleras,
salidas y otras reas importantes.
Orden Y Limpieza
Localizacin de recipientes de basura y otros materiales de limpieza se pintarn de blanco y negro. Otros
ejemplos pueden ser: Rincones de cuartos o pasillos, ubicacin de bebederos, etc.
Informacin
Negro, blanco o letreros informativos en blanco y negro se utilizarn para dar informaciones pertinentes
basadas en procedimientos o normas establecidas.

PROGRAMA DE EVALUACIN PRATICAS DE TRABAJO SEGURO Y NORMAS SIAHO

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La evaluacin de Prcticas de trabajo seguro y normas SIAHO debe tener en cuenta:

Actos inseguros y otras deficiencias que se observaran en la Supervisin rutinaria de los trabajos.

Accidentes e incidentes ocurridos.

No Conformidades registradas.

Resultados de auditorias e inspecciones.

Se realizaran TEST a los trabajadores para saber el grado de instruccin en materia de Seguridad
Industrial y Normas SIAHO.

5.3. PROGRAMA DE DOTACIN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL


PARA TODOS SUS TRABAJADORES.

Objetivo:
Establecer las medidas de seguridad necesarias para regular la adquisicin, uso y mantenimiento de los
implementos y equipos en general de Proteccin Integral.
Alcance:
Incluye a todas las reas de trabajo de la empresa para la obra.
Definicin:
Son aquellos recursos destinados a resguardar y proteger la salud del trabajador en el caso de alguna
emergencia, riesgo o condiciones adversas del medio ambiente.
Debe recordarse que las Leyes laborales indican que es necesario asegurarse, en la medida posible, de que
todo trabajador goce de condiciones de trabajos seguras y saludables. Sin embargo el uso prudente de
estos equipos puede simplificar, en gran medida, los trabajos, en caso de desperfectos u otras emergencias.
Responsabilidades Tanto De La Gerencia Operacional Como De Los Usuarios Y SIAHO:

Familiarizarse con las normas vigentes sobre la salud en el trabajo.

Familiarizarse con los mejores equipos de seguridad que hay disponible para proteccin
contra peligros.

Conocer los procedimientos que se emplean para suministrar los equipos.

Conocer las tcnicas para la conservacin y limpieza de los equipos.

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Desarrollar un mtodo eficaz para persuadir a todos los trabajadores a utilizar todos los
implementos y equipos de seguridad que sean necesarios.

Disponer en almacn de suficientes artculos de seguridad.

Reemplazar constantemente los equipos desgastados.

Si estn en buenas condiciones, pueden volverse a entregar, limpios y esterilizados

PROTECCIN A LA CABEZA:

Se debe usar proteccin para la cabeza en todos los centros de trabajo

Operacionales de la empresa donde existan riesgos de:

Objetos y/o materiales que caigan a cierta altura.

Objetos que se muevan horizontal o verticalmente (ganchos de gras, etc.) a la altura o por encima
de la cabeza.

Contacto con cables elctricos.

Salpicaduras de productos qumicos peligrosos.

Quemaduras por partculas a altas temperaturas que saltan

Enganche del peto con piezas de maquinarias en movimiento.

Golpes con tuberas o estructuras a baja altura al caminar por espacios confinados.

Otras lesiones en la cabeza, cuero cabelludo, nuca, etc.

Se debe utilizar el tipo de proteccin para la cabeza adecuada al riesgo al cual va a estar sometido,
acorde con las recomendaciones del Supervisor de Seguridad y las Normas Covenin 815-82 y 223785.

La suspensin de los cascos de seguridad debe mantenerse en buen estado ya que ella es la
encargada de sostener el casco en su sitio y distribuir los Impactos.

Ella debe permitir su ajuste a la cabeza del usuario y dejar un espacio libre de 38 mm. entre sta y el
casco de proteccin.

Los cascos de seguridad deben ser inspeccionados antes de usarse para estar seguros de que no
tiene fisuras, seales de impacto, de

desgaste o de cristalizacin de material, ya que estas

condiciones reducen su capacidad protectora original.


PROTECCIN AUDITIVA:

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En aquellas reas de trabajo donde los niveles de ruido sobrepasen los 85 DB (decibeles) y no sea
posible reducirlos por medios tcnicos, la empresa deber proveer protectores auditivos a los
trabajadores sometidos temporal o permanentemente, a ste riesgo, segn las normas Covenin
871-78 y 2237-85.

Los protectores auditivos estn clasificados en dos categoras:


Tapones o dispositivos de insercin: se introducen en el canal auditivo y se utilizan generalmente en
ambientes sonoros entre 110 y 115 DB, debido a que cuando stos son usados y colocados
correctamente pueden reducir el ruido entre 25 y 30 DB.

Orejeras: cubren todo el odo externo (oreja). Pueden reducir de 10 a 15 DB ms que los tapones,
por lo cual son ms eficaces para niveles de ruido entre 115 y 130 DB. El uso combinado de tapones
y orejeras da una proteccin adicional entre 3 y 5 DB.

Se debe utilizar el tipo de proteccin auditiva adecuada al nivel de ruido existente en el rea de
trabajo. Si el supervisor General tiene dudas sobre la intensidad sonora existente, debe solicitar un
Estudio Evaluativo de Ruido al Inspector de Seguridad del rea a fin de determinar la magnitud del
riesgo presente en e rea.

Para garantizar una adecuada proteccin los tapones deben ajustarse correctamente al canal
auditivo, ya que si quedan lejos no hay buena proteccin y si estn muy apretados causar,
molestias en el usuario, por lo cual ste tender a quitrselos.

Los trabajadores deben ser adiestrados para que mantengan limpios sus protectores auditivos pues
en caso de no hacerlo pueden ser fuentes de enfermedades.

Es esencial una inspeccin peridica por parte de los supervisores ya que los protectores que no
ajustan bien o que estn deteriorados no cumplen su funcin. Los protectores daados y que no
pueden ser reparados adecuadamente, deben ser reemplazados en forma inmediata.

PROTECCIN VISUAL:

Ser obligatorio para todas las personas el uso de proteccin visual en aquellas actividades
clasificada por la empresa Como peligrosas partculas en los ojos, segn las normas Covenin 95576 y 2237-85.

Para cada rea donde sea obligatorio el uso de la proteccin visual se usarn los anteojos o
mscaras sealadas por El Supervisor de Seguridad.

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Los dispositivos de proteccin visual deben ser considerados como instrumentos pticos y porto
tanto debern ser seleccionados, probados y usados cuidadosamente. Bajo ninguna circunstancia
deben usarse lentes de contacto dentro del rea industrial a menos que se utilice permanentemente
un protector visual sobre los mismos.

Los protectores faciales no son recomendables como equipo de proteccin visual contra impactos.
Si se desea utilizar contra stos riesgos deben colocarse debajo de un anteojo de seguridad.

Las gafas de copa deben tener las copas lo suficientemente amplias para que protejan el globo
ocular y distribuyan el impacto sobre una superficie extensa de los huesos faciales.

Los anteojos sencillos de seguridad deben ser ajustados para que se aproximen tanto como sea
posible a los ojos, sin que se lleguen a tocar las pestaas, a fin de brindar el mximo del campo
visual.

Los equipos de proteccin visual deben ser guardados en sus estuches de fbrica y no tirados
dentro de las cajas de herramientas, Los lentes de los protectores visuales no deben ser tocados
con las manos, ya que se ensucian o se llenan de grasa. Los lentes sucios dificultan la visin,
constituyndose en un riesgo adicional.

Es esencial una inspeccin peridica por parte de los supervisores a los protectores visuales, ya que
si stos estn daados o no ajustan bien pierden su efectividad. Los protectores deteriorados que
no pueden ser reparados adecuadamente, deben ser reemplazados deforma inmediatamente.

Los lentes de soldar (filtros de absorcin) deben ser protegidos de golpes y quemaduras, mediante
placas de vidrio o de plstico.

PROTECCIN RESPIRATORIA:

Se deben utilizar equipos de proteccin respiratoria en aquellos lugares de trabajo


la empresa

sealados por

donde haya diferencia de oxgeno o la presencia de partculas slidas, lquidas o

gaseosas, que por sus caractersticas fsico-qumicas, pongan en peligro la vida o la salud de los
trabajadores expuestos a esos ambientes.

La seleccin de equipos de proteccin respiratoria ser realizada mediante el estudio y


recomendacin de por El Supervisor de Seguridad y los Asesores Mdicos y las Normas Covenin

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l056-76 y 2237-85.

Los respiradores purificadores de aire no brindan proteccin contra una insuficiencia de oxigeno. Su
efectividad se limita al uso en atmsfera que contengan por lo menos un 19,5% de oxgeno (por
volumen de aire) y no ms de un 2 % de los gases o partculas para los cuales estn destinados.

Los respiradores purificadores de aire no deben ser usados en combate de incendios, debido a que
en los mismos existe generalmente una insuficiencia de oxigeno.

Para utilizar mscaras anti-gas, respiradores con suministros de aire y equipos de aire auto
contenido, ser obligacin un adiestramiento previo por parte de los usuarios. De la misma forma
requieren un examen mdico fsico, especialmente del corazn y los pulmones. Durante el
adiestramiento, el usuario debe utilizar el equipo un tiempo suficientemente largo como para
acostumbrarse a la resistencia respiratoria.

Los "canistel" (envases) de las mscaras anti-gas generalmente tienen un sello para evitar la
entrada de aire antes de empezar a usarse. Estos sellos deben retirarse cuando se va a colocar el
"canistel" en la mscara.

Las mscaras anti-gas y los equipos de are auto contenidos deben ser ubicados en lugares de fcil
acceso en caso de emergencias.

Los respiradores con suministros de aire consisten de una mscara y un tubo o lnea, a travs de la
cual se suministra aire al usuario desde un rea o depsito no contaminado. La lnea de aire no
debe ser utilizada como cuerda salvavidas. El arns que se usa para arrastrar la lnea de aire y la
cuerda salvavidas debe resistir una traccin de 113 Kg. por lo menos.

Los respiradores con lnea de aire deben poseer una trampa y un filtro entre el compresor y la
mscara, con el objeto de separarlos aceite, la humedad y otros materiales extraos en la corriente
de aire.

En las tareas donde el trabajador debe movilizarse de un lado a otro, se debe tener especial cuidado
para no daar la manguera. Esta no debe colocarse sobre derrames de aceite, ya que se deteriora.

En las atmsferas donde hay peligro Inmediato para la vida, debe usarse un equipo de respiracin
auto contenido. Estos equipos brindan una proteccin respiratoria completa contra cualquier
atmsfera txica o que tenga deficiencia de oxgeno.

Para el mantenimiento de los respiraderos de filtro mecnico y de cartucho se prefieren aquellos que
puedan ser limpiados, desinfectados y reparados con facilidad.

El usuario tiene la responsabilidad de efectuar una inspeccin diaria a las mscaras de los

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respiradores que estn usando, especialmente a las partes funcionales, como la vlvula de
exhalacin y los elementos filtrantes. Adems de este control diario deben ser inspeccionados
semanalmente por el Inspector de Seguridad.

En razn de que el calor, la luz y el aceite deterioran el caucho, los respiradores deben ser
almacenados en un lugar fresco y seco protegindolos de la luz y del aire tanto como sean posibles.
No deben guardarse dentro de las cajas de herramientas o en los bancos de trabajo, donde quedan
expuestos al polvo y a defectos por contacto por aceite u otros materiales nocivos.

PROTECCIN PARA LAS MANOS:

En todos aquellos trabajos donde estn presente riesgos para las manos, se debern utilizar
guantes de seguridad. La empresa

determinara el tipo de guante a usar para cada tipo de riesgo

segn las normas Covenin 761-80; 1927-82; 2165-84 y 2237-85. Para manejar materiales
speros o abrasivos se usarn guantes de cuero o de tela y carnaza.

Para manipular productos derivados del petrleo, cidos y sustancias qumicas en general, se
usarn guantes de neopreno.

Para proteger las manos del calor se usarn guantes con tela de amianto o de lana.

Para trabajos elctricos, se emplearn guantes de neopreno dielctricos protegidos a su vez por un
cubre guante de cuero, mantas y mangas dielctricas, segn las normas Covenin 761-80; 2l56-84
y 2467-84.

Para manipular herramientas bajo el agua se usarn guantes de Neopreno o de tela y Neopreno con
grnulos incorporados a ste, para un mejor agarre y evitar que los objetos se resbalen.

Para trabajos de corte y soldadura se usarn guantes reforzados de cuero con el puo extra largo,
que cubran por lo menos la mitad del antebrazo.

Bajo ninguna circunstancia se usarn guantes mientras se trabaja con mquinas en movimiento,
como taladros, cierras, esmeriles u otros equipos que se muevan o giren y que pudieran atrapar el
guante, tirar de l y arrastrar la mano del trabajador.

PROTECCIN PARA LOS PES:

Se requiere el uso de zapatos de seguridad con puntera de acero en todos aquellos trabajos donde

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se manejen materiales pesados, objetos rodantes como barriles y tuberas, movimiento de vehculos
y tambin donde exista peligro de golpearse accidentalmente con un objeto metlico con bordes
agudos.

Para la realizacin de trabajo de corte y soldadura se deben usar calzados de seguridad con la caa
alta (botas). Adems, se debe cubrir la parte superior de la bota con el pantaln o con una polaina.

Para realizar trabajos en ambientes donde exista la presencia de lquidos o gases inflamables, se
deben usar zapatos de seguridad que no tengan clavos en la suela (vulcanizados) a fin de evitar la
posible generacin de chispas con el piso. De la misma forma el trabajador expuesto a riesgos
elctricos debe usar zapatos de seguridad que posean una suela de material dielctrico.

Bajo ninguna circunstancia se permitir la eliminacin de la puntera de acero del zapato de


seguridad, ya que se elimina sus caractersticas de proteccin. Todos los calzados debern cumplir
con a norma Covenin 39-82 y su seleccin se har de acuerdo con la norma Covenin 2237-85.

PROTECCIN PARA EL CUERPO:

Para proteger el cuerpo contra el calor "irradiacin" y salpicaduras de metal caliente, se utilizar
vestimenta de cuero. Esta tambin protege contra impactos no muy fuertes, irradiaciones Infrarrojas
y ultravioletas.

Las vestimentas anteriores no deben tener dobleces en los puos ni en otras proyecciones que
pudieran atrapar y retener el metal caliente. Adems, los bolsillos deben tener solapas o cierres para
evitar el riesgo antes mencionado.

Para proteger el cuerpo de metales fundidos, calor radiante o peligros de llamas de una intensidad
mayor que las originadas por trabajos de corte y soldadura, se usan telas de amianto y lana o
amianto y cuero.

En donde haya que trabajar con temperaturas extremadamente altas (mayores de 1000 0C.) como
en reparacin de hornos y crisoles, extraccin de y escorias, como tambin en combate de incendios, las telas luminizadas son imprescindibles.

Para proteger el cuerpo de cortaduras, contusiones y excoriaciones, en tareas donde se manejan


materiales pesados, filosos o speros se usan vestimentas acolchadas de cuero, tela plstica, fibras
duras o una combinacin de las mismas con metal.

Para protegerse contra polvo, vapores, humedad y lquidos corrosivos, se usan vestimentas

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elaboradas a base de Neopreno. Estas vestimentas varan desde pecheras y delantales hasta
prendas que encierran totalmente el cuerpo (desde la cabeza hasta los pies) y contienen su propio
suministro de aire.

Debe evitarse el uso de prendas sueltas, corbatas, cadenas, pulseras y anillos,

cabello largo,

etc., cerca de maquinarias en movimiento que pueden engancharse y arrastrar al trabajador con
ellos. Para la proteccin contra riesgos especiales no contemplados en le presente norma, consultar
con la Organizacin de Proteccin del rea y con la norma Covenin 2237-85.

INSTRUCCIONES PARA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.


Al ingresar el personal que laborar en la obra, la empresa los dotara de los equipos de proteccin
debidamente autorizados por las Normas ANSI (Botas, Casco, Lentes, Guantes, etc.) hacindoles firmar
a estos una constancia de haber recibido dichos equipos.
Se dotara semanalmente de guantes a los trabajadores o antes si se amerita.
Se dotara diariamente de mascarillas a los trabajadores.
Se contara con un stock de equipos de proteccin personal para dotar al trabajador
en caso de daos en el equipo de proteccin personal. (15%)
Se entrega notificacin al Dpto. de Relaciones Laborales sobre el punto anterior.
Condiciones de reemplazo de los equipos de proteccin personal se realizaran por
desgaste o deterioro de los mismos.
Dada la importancia que este tiene para la vida de la persona se deben tomar en cuenta una serie de
variables como las que se menciona a continuacin:

Comodidad con la que se pueda utilizar.

Condiciones de trabajo.

Dar proteccin adecuada contra el riesgo particular para el cual fue diseado.

Ser de fcil mantenimiento.

Trabajador que lo usar.

Partes a proteger.

Calidad del equipo.

Ser resistente.

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Proteger correctamente.

Ajustarse cmodamente sin interferir con los movimientos naturales del usuario

Ser prctico.

CRONOGRAMA DE REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

LISTA DE CLASIFICACION DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONA

CLASIFICACIN
Botas

c/punta

ASIGNACIN
de Inicio de obra

SUSTITUCIN
Cada 3 Meses

acero
Cascos

Inicio de obra

VER CONTRATO

Guantes

Inicio de obra

Diario

Lentes

Inicio de obra

Cada tres (3) meses

Proteccin auditiva

Inicio

de

actividad

presencia de ruido
Mascarilla p/polvo

Inicio

de

actividad

presencia de polvo

DESCRIPCION
5.4.
IS
TA
D
O
DE

BOTAS DE SEGURIDAD
CASCO DE SEGURIDAD
BRAGA DE TRABAJO
LENTES DE SEGURIDAD
PROTECTORES FACIALES
TAPONES AUDITIVOS
MASCARILLA
DESECHABLES
GUANTES DE SEGURIDAD
GUANTES DE SEGURIDAD
GUANTES DE SEGURIDAD

con Diario, mientras dure la


actividad donde aplique.
con Diario, mientras dure la
actividad donde aplique.

NORMA
COVENIN 39-82, 1008-82, 2432-93
COVENIN 815-82, ANSI Z89.1

OBSERVACION
CANA ALTA
DE ACUERDO A CODIGO DE

COLORES.
DRILL

COVENIN 955-76, ANSI Z87.1


COVENIN 955-76, ANSI Z87.1
COVENIN 871-78, 328-78

CLAROS/OSCUROS

COVENIN 1056-1-91, II-91

N-95, N-99

COVENIN 761-80, 1927-82


COVENIN 761-80, 1927-82
COVENIN 761-80, 1927-82

TELA C/PUNTOS PVC


CARNAZA
NEOPRENO

DESECHABLES

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EQUIPOS DE MEDICIN Y EVALUACIN DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO (GASES


INFLAMABLES, TXICOS, OXIGENO, ENTRE OTROS) Y EL LISTADO DE LOS EQUIPOS,
HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS A UTILIZAR PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA
AMBIENTAL VIGENTE Y LOS REQUISITOS Y CONDICIONANTES EMANADAS DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL Y AUTORIZACIONES DE AFECTACIN DE LOS RECURSOS NATURALES,
DURANTE LA EJECUCIN DE LA OBRA O SERVICIO
Se verificara el certificado de calibracin, previamente al inicio de la obra, en vista que este equipo ser
suministrado por una empresa especializada.
necesaria.

La

empresa

mantendr

en

sitio

la

documentacin

(Mencionar equipos que utilizarn y asumir el compromiso de mantenerlos en sitio, no

aplica colocar que lo suministrar una empresa especializada porque en el caso de equipos de gases
inflamables, oxgeno la empresa debe adquirirlos y tener a disposicin, en caso de ser necesario
dependiendo de la magnitud del trabajo).

EQUIPOS
TEODOLITO (exclusivo para trabajos de topografa)
Estacin Total

6.- POLTICA DE SUBCONTRATACION:


6.1. MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIN, CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LAS
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL CUANDO
SUBCONTRATA OBRAS O SERVICIOS QUE SON DE SU RESPONSABILIDAD, AJUSTADOS A
LOS REQUERIMIENTOS MNIMOS DE ESTA NORMA.

OBJETIVO:
Establecer los requisitos referidos a medio ambiente y seguridad que deben cumplir los Sub.-Contratistas,
con el fin de prevenir accidentes y minimizar los riesgos y el impacto ambiental durante la prestacin de los
servicios contratados.
ALCANCE:

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El alcance de este procedimiento involucra a todos los Sub.-Contratistas que realicen sus actividades en el
rea y a algunos sectores de La

empresa LARCA, relacionados a su contratacin y al control del

desempeo ambiental y de seguridad.


EVALUACIN DE DESEMPEO A EMPRESAS SUB-CONTRATISTAS

Se realizara mensual mente una evaluacin de desempeo basada en los parmetros de


evaluacin del cliente PDVSA.

INFORMACIN A SUMINISTRAR CON EL PLIEGO DE CONDICIONES:

El responsable de la preparacin de los Pliegos de Condiciones de la Gerencia de Aseguramiento


debe incluir en los mismos la siguiente documentacin:

Poltica de Seguridad y de La Calidad de Obligaciones del sub.-contratista.

Procedimientos o lineamientos aplicables segn el servicio a contratar.

ORGANIZACIN Y DESARROLLO DE LA CAPACITACIN:

La capacitacin en los temas incluidos en el programa puede ser suministrada por personal de la
empresa o por otros aceptados por sta. Se pueden utilizar para la misma los procedimientos e
instrucciones de trabajo, y cualquier otro material (pster, diapositivas, fotos, videos, etc.) o
demostraciones prcticas que ilustren el tema.

La capacitacin inicial de todo el personal de Sub.-Contratistas debe realizarse en forma previa al


comienzo de las actividades.

El responsable del sector por la empresa

debe verificar la realizacin del entrenamiento y la

capacitacin para que se pueda dar inicio a los trabajos.

Para el caso de contratos de duracin prolongada, debe preverse la actualizacin de los


conocimientos adquiridos. Cada contratista debe asegurar la capacitacin de su personal en los
temas establecidos en los programas correspondientes.

Los Sub.-Contratistas deben comunicar a la Supervisin de la empresa

fecha, lugar, hora y

duracin estimada de las reuniones de capacitacin, de modo de programar adecuadamente la


disponibilidad del personal.

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En el caso que el contratista deba incorporar personal nuevo en los trabajos en curso (sea recambio
o temporneo), comunicar esto en forma anticipada a la Supervisin de la empresa Este personal
debe recibir la capacitacin adecuada antes de iniciar los trabajos.

EVALUACIN DE LA CAPACITACIN:

La evaluacin de la capacitacin dada a los Sub.-Contratistas debe tener en cuenta:

Actos inseguros y otras deficiencias que se observaran en la Supervisin rutinaria de los trabajos.

Accidentes e incidentes ocurridos.

No Conformidades registradas.

Resultados de auditorias e inspecciones.

Cuestionarios de evaluacin de conocimientos del personal.

En el caso de detectarse que las deficiencias tienen como causa la falta de conocimientos por parte
del personal de Sub.-Contratistas, se programar la capacitacin del personal afectado de modo de
evitar reiteraciones.

Nota: Cabe destacar que las Sub-Contratista debe cumplir igual que nosotros la empresa
contratante con los requerimientos impuestos por PDVSA en el pliego de contratacin, y las
Normas PDVSA y Leyes Nacionales.

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7. INTEGRIDAD MECANICA.
7.1. LISTADO DE MQUINAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PERSONAL CALIFICADO PARA SU
USO Y MANTENIMIENTO, ADECUADO A LA OBRA O SERVICIO.
Listado de equipos/maquinarias y herramientas.
La empresa SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LAR,C.A., dispondr de un listado de equipos a utilizar en la
obra. El personal operador ser dispuesto por el SISDEM. Ver lista de Equipo y herramientas. (Ver
anexos)

7.2. PROCEDIMIENTOS ESCRITOS PARA LA PROCURA, FABRICACIN, INSTALACIN,


MANTENIMIENTO, INSPECCIN, PRUEBA Y MONITOREO DE MQUINAS, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS.
Objetivos:
Establecer un mecanismo de establecer los procedimientos escritos para la procura, fabricacin, instalacin,
mantenimiento, inspeccin, prueba y monitoreo de mquinas, equipos y herramientas.
Alcance:
Aplica a todos los empleados y actividades de la empresa.

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Responsables:
La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIAHO son los encargados de la ejecucin de este procedimiento
en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo)
Estos programas se realizarn con el fin de:

Maximizar la disponibilidad de las unidades de transporte.

Optimizar el desarrollo de las operaciones.

Prevenir accidentes.

El SUPERVISOR GENERAL es el responsable directo de las condiciones que presenten las herramientas
y equipos durante la estada de estos en el rea.
Se llevar un estricto control del estado de las herramientas y equipos con la finalidad de asignar
prioridades en el mantenimiento de los mismos.
Mantenimiento Preventivo:
Es el que se realiza de manera sistemtica a fin de conservar un equipo en condiciones de operacin
ptima, con la finalidad de prever futuras fallas que puedan afectar su funcionamiento normal, alargando
as la vida til de los equipos.
Mantenimiento Correctivo:
Es el que se realiza al momento que se detectan o verifican fallas en los equipos, con el fin de corregir de
manera inmediata las averas encontradas para restituir la operatividad del equipo o herramienta de una
manera confiable. Disminuyendo de este modo prdida de tiempo por fallas.
RESUMEN:
Con el mantenimiento podemos lograr grandes beneficios tales como:

Disminuir el ndice de accidentalidad.

Disminucin de tiempo perdido por fallas.

Minimizar los costos.

Mayor seguridad para el personal al trabajar con unidades ms confiables.

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PROCEDIMIENTO

Aspectos Generales

El Supervisor

de Mantenimiento deben realizar el Plan de Mantenimiento

Preventivo para

Maquinaria Pesada como Para Vehculos Livianos y pesados, en ellos deben incluir la frecuencia y
las actividades preventivas que se realizan a los vehculos y maquinaria.

Las personas a las cuales se les asignen unidades para sus labores sern responsables de velar
por el cumplimiento de los plazos establecidos para los mantenimientos preventivos y si la unidad
sufriera algn dao o desperfecto como consecuencia del no cumplimiento de los plazos el
conductor ser el nico responsable del dao ocasionado al vehculo.

Los formatos de reporte de los mantenimientos ejecutados deben ser llenados en su totalidad en las
casillas correspondientes por parte del personal asignado.

El Supervisor de Mantenimiento debe mantener actualizado el Listado General de Equipos Pesados


y la Lista de Vehculos Disponibles para controlar la disponibilidad de ellos cuando se necesite.

El Supervisor de mantenimiento cumpliendo con el Plan de Mantenimiento preventivo asigna segn


el tipo de vehculo el mecnico que ejecutara las actividades del plan a travs de los Jefes de
mecnica.

El

Supervisor de mantenimiento distribuye las labores a realizar al Personal de Mantenimiento

a su cargo, cumpliendo con las frecuencias indicadas (mensual, bimensual, etc.) en los Planes.
Registrando las fechas de ejecucin, kilometrajes y dems informacin definida en formato Hoja de
Mantenimiento de Vehculos Livianos y Pesados y Maquinaria Pesada, adems debe llenar la tarjeta
de control de cambio de aceite para el caso de mantenimiento de vehculos y entregrsela al
conductor de la unidad.

El Personal de Mantenimiento de campo

(Engrasadores y Ayudantes de Engrase de los

proyectos) notifican al Supervisor de Mantenimiento

el mantenimiento de los equipos

ubicados en campo.

El Supervisor de mantenimiento mantiene informado sobre los resultados de las actividades


realizadas, como base para la presentacin de los resultados de la gestin de Mantenimiento
ante la Direccin de la empresa.

7.3. PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIN DE MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

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Una forma de garantizar la continuidad de las actividades es llevando a cabo un buen mantenimiento de
equipos y herramientas, adems al mantenerlos en buenas condiciones estamos realizando acciones
preventivas, ya que al tener equipos y/o herramientas en buenas condiciones disminuimos la posibilidad de
accidentes. Las refracciones o repuestos de los vehculos, maquinarias

son Revisados, cambiados o

sustituidos de acuerdo con lo establecido en el Plan de Mantenimiento Preventivo de la empresa este


Plan esta basado en las horas de uso de los equipos y maquinarias o en los kilmetros recorridos por las
mismas.
PLAN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS.

Diariamente el Supervisor General de la obra tendr la responsabilidad de llenar el control de las horas
de servicio de las Maquinarias, que se encuentren operando en dicho proyecto, a travs

del formato

Control de Horas de Servicio, el mismo tendr el total de horas trabajadas por cada Maquinaria a la
semana, estos registros sern entregados semanalmente por el Supervisor General
al Departamento de Operaciones de LAR,C.A.,

donde el Jefe de mantenimiento se encargara de

vaciar dicha informacin en el formato Control de Horas Trabajadas donde se sumaran todas las horas
trabajadas por dichas Maquinarias al mes, para luego ser comparadas con las horas establecidas en el
Plan De Mantenimiento Preventivo para as chequear que parte, sistema, pieza o fluido se le debe
aplicar mantenimiento y en otros casos su cambio o sustitucin.

Todo mantenimiento o cambio que se le haga a cualquier vehculo quedara registrado en el formato
Hoja de Mantenimiento el cual constituir la hoja de Vida de cada unidad.

Todos los registros generados por el Plan de Mantenimiento Preventivo se encontraran archivados en
el Departamento de Operaciones de la

empresa

el cual ser el responsable de llevar el buen

funcionamiento de dicho Plan tal como se encuentra declarado en el Sistema de la Calidad de la


empresa.

En caso de verificar el cumplimiento del Plan por parte de P.D.V.S.A. podrn hacerlo en el momento
deseado mediante auditorias ya sea por un aspecto contractual o si es solicitado por razones de
reconocimiento.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
No se debe exceder el lmite de velocidad.
Revisar las maquinarias antes de utilizarlas.
Alejarse de Maquinarias en Movimiento.

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RESPONSABILIDADES:

El Departamento de Mantenimiento es el responsable de programar y realizar el mantenimiento de las


maquinarias pesadas.

El Gerente de Proyecto es el responsable de colaborar en la gestin de los recursos para las


correspondientes reparaciones de las maquinarias pesadas.

El Supervisor General es responsable de notificar al Departamento de Mantenimiento de cualquier falla


que presenten las maquinarias pesadas.

El Departamento de mantenimiento y SIAHO son responsables de inspeccionar las maquinarias


pesadas.

Cada Operador que maneje una maquinaria pesada es responsable de revisarlo antes de utilizarlo.

PLAN DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS:

Son todas y cada uno de los utensilios que usados de forma apropiada nos facilitan la realizacin de
una tarea. Las herramientas se disean acorde a las funciones que cumple, as existen herramientas
para desempear funciones de corte, trazado, sujecin, golpes, medicin, torqu, etc.

Todas las herramientas, aun las ms sencillas y fciles de manejar necesitan usarse en forma adecuada
para desempear trabajos de acuerdo a la funcin para las cuales fueron diseadas y construidas. En
este sentido se tiene como propsito adiestrar al trabajador en el uso y cuidado apropiado de las
herramientas, logrando con esto prevenir accidentes y alargar la vida de las mismas.

Es indispensable que una herramienta puede cumplir algunas veces con tareas para las cuales no han
sido diseadas, pero el uso inadecuado de estas puede traducirse en accidente. Entre las principales
causas de accidentes en el uso de herramientas tenemos:

Empleo de herramientas defectuosa.

Uso inadecuado de herramientas, es decir, empleo de las herramientas que no son las indicadas para
hacer determinado trabajo.

Empleo de herramienta sin hacer caso de las normas de seguridad.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Utilizar herramientas solo para los fines que son diseados.

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No llevar herramientas en los bolsillos u otro sitio inadecuado, sino en caja para herramientas.

Utilizar el correspondiente equipo de proteccin personal adecuado segn el trabajo que se realiza.

Adquirir herramientas de calidad, seguras y mantenerlos en buen estado.

Revisar las herramientas antes de utilizarlas.

Cuando se trabaja con herramientas que puedan desprenderse asegurarse que no haya personal a su
alrededor.

Solicitar Certificados de calidad de las herramientas que se compran.

RESPONSABILIDADES:

Ser responsabilidad del Supervisor General, adiestrar al personal en el sitio de trabajo sobre el uso y
manejo adecuado de las herramientas.

Ser responsabilidad del Supervisor General y coordinador de proyectos elaborar los procedimientos
necesarios para el uso y mantenimiento de las herramientas.

Ser responsabilidad del Supervisor General divulgar a travs de charlas y reuniones las normas, pasos
y procedimientos para el uso correcto de las herramientas.

Ser responsabilidad conjunta del Supervisor General y el Supervisor de SIAHO inspeccionar las
herramientas.

Ser responsabilidad de cada trabajador notificar las herramientas defectuosas o daadas.

Ser responsabilidad del Supervisor General y coordinador de proyectos gestionar la reparacin y/o
sustitucin de las herramientas daadas.

Ser responsabilidad del departamento de materiales adquirir las herramientas segn las
especificaciones que entregue el Departamento de Operaciones.

PLAN DE MANTENIMIENTO
VEHICULOS
CAMBIO
ACEITE
TRANSMISION

DE CAMBIO
ACEITE
Y MOTOR

DE REVISICIN
ACEITE

DE COMBUSTIBLE

ENGRASE

MOTOR,

CAJA

REEMPLAZO DE REVISION

DE

FILTROS

DE

AIRE

CAJA

DE PRESION
AIRE

NEUMATICOS

CAMIN 350, VOLTEO

CADA 5000

CADA

DIARIA

DIARIA

CUANDO

CUANDO

DIARIA

AMBULANCIA.
TRANSPORTE

KILOMETRO
CADA 5000

5000KM
CADA 5000 DIARIA

DIARIA

APLIQUE
CUANDO

APLIQUE
CUANDO

DIARIA

CAMIONETA PICK-UP

KILOMETRO
CADA 5000

KM
CADA

DIARIA

APLIQUE
CUANDO

APLIQUE
CUANDO

DIARIA

KILOMETRO

KM

APLIQUE

APLIQUE

5000 DIARIA

MAQUINARIA

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CAMBIO

EXCAVADORA

Cdigo

DE CAMBIO

ACEITE

DE REVISICIN

ACEITE

TRANSMISION

ACEITE

Y MOTOR

DE COMBUSTIBLE

ENGRASE

MOTOR,

CAJA

REEMPLAZO

REVISION

DE

DE

PRESION

DE

FILTROS

DE AIRE

AIRE

CAJA

PATROL

CADA 200

RETROEXCAVADORA

HORAS
CADA

PAYLOADER

HORAS
CADA 200

VIBROCOMPACTADOR

HORAS
CADA

SIDE BOOM

NEUMATICOS

CADA

200 DIARIA

DIARIA

CADA

30 CUANDO

DIARIA

DIARIA

DIAS
CADA

AMERITE
20 CUANDO

DIARIA

DIARIA

DIAS
CADA

AMERITE
30 CUANDO

N/A

DIARIA

DIARIA

DIAS
CADA

AMERITE
20 CUANDO

DIARIA

HORAS
CADA 200

HORAS
CADA
200 DIARIA

DIARIA

DIAS
CADA

AMERITE
30 CUANDO

N/A

HORAS

HORAS

HORAS
200 CADA 150

DIARIA

HORAS
CADA
200 DIARIA
HORAS
200 CADA 150

DIAS

ACTIVIDAD

FRECUENCIA

AMERITE

CANTIDAD

INSPECCION DE VEHICULOS TRANSPORTE


QUINCENAL

VARIOS

SEMANAL

INSPECCION HERRAMIENTAS: DADOS, LLAVES,


ALICATES, DESTORNILLADORES.(VARIAS)

7.4. PROCEDIMIENTOS PARA SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SURGIDAS DE


INSPECCIONES A MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
Objetivos:
Establecer un mecanismo de establecer los procedimientos para seguimiento a recomendaciones surgidas
de inspecciones a mquinas, equipos y herramientas.
Alcance:
Aplica a todos los empleados y actividades de la empresa.
Responsables:
La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIAHO son los encargados de la ejecucin de este procedimiento
en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo)
La

empresa contempla

que

las

desviaciones

detectadas

en las

inspecciones

de

equipos

herramientas se dejara soporte en minuta de campo la cual ser reportada al personal Supervisor
para su Cierre. El cual quedara en un registro avalada por el personal involucrado.

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7.5.REGISTROS DE CERTIFICACIN DE EQUIPOS ESPECIALES DE PROTECCIN PERSONAL,


AS COMO DE MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO..
La empresa

contempla mantener en sitio la certificaciones de los equipos de proteccin personal

especiales.
Nota: En esta obra no se contempla la utilizacin de equipos de proteccin personal especiales. Pero se
contempla mantener en sitio el certificado de calidad de los EPP (Casco, Lentes, Botas, etc). Y en caso especial
que se requiera la utilizacin de equipos de proteccin personal especiales se mantendr en sitio la
certificacin correspondiente.

Normas a cumplir para la adquisicin de Equipos de Proteccin Personal.


NORMAS APROBADAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
DESCRIPCIN

CODIGO

Calzados de Seguridad, requisitos


Casco de Proteccin Personal de uso Industrial

COVENIN 39 - 1997

Protecciones Oculares y Faciales

COVENIN 955:76

Equipo de Proteccin Respiratoria

COVENIN 1056:91

Arns de seguridad para proteccin personal

ANSI A10.14

ANSI- Z89.1- 1997

Ropa, equipos y Dispositivos de Proteccin personal.


Seleccin de acuerdo al riesgo ocupacional.

COVENIN 2237:89

7.6.
UNIDADES O SISTEMAS ADECUADOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL Y
LOS EQUIPOS.
LAR,C.A., cuenta con vehculos para el traslado de personal y equipos a las reas donde se ejecutaran las
labores de trabajo, las cuales se inspeccionarn previo inicio de la obra y luego se les har una inspeccin
quincenal para garantizar las condiciones adecuadas y seguras de operabilidad.
Los equipos a utilizar en el desarrollo de las operaciones son los siguientes:

DESCRIPCION
Vehculos de Supervisores
Transporte del Personal

CANTIDAD
Varios
Varios

CARACTERISTICAS
DOBLE CABINA
Vans o Micro- bus

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7.7. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODAS SUS UNIDADES DE


TRANSPORTE.

Diariamente antes de iniciar las actividades se le har un chequeo de nivel de aceite


del motor.

Cada 5000 km. Recorridos se cambiar el aceite y el filtro del motor.

En caso que lo amerite se cambiar el aceite y filtro de caja.

Diariamente antes de iniciar las actividades se le har un chequeo del aceite del
hidrulico.

Diariamente antes de iniciar las actividades se le har una carga de gasoil y/o
gasolina.

Semanalmente se le har un engrase general.

Diariamente antes de iniciar las actividades se le har revisin de los frenos.

Semanalmente se soplaran los filtros de aire.

Diariamente antes de iniciar las actividades se le har chequeo del agua de la


batera.

Diariamente antes de iniciar las actividades se la har limpieza del radiador.

Cada 15 das chequeo del soporte del motor y la caja.

Diariamente antes de iniciar las actividades se le har chequeo de la direccin.

Diariamente antes de iniciar las actividades se le har chequeo del acelerador.

Diariamente antes de iniciar las actividades se le har chequeo del sistema elctrico.

Diariamente antes de iniciar las actividades se le har chequeo de retrovisores.

Diariamente antes de iniciar las actividades se le har chequeo de correas del


alternador.

Diariamente antes de iniciar las actividades se le har chequeo de la presin de los


cauchos.

Diariamente antes de iniciar las actividades se le har chequeo de la temperatura del


motor.

Diariamente antes de iniciar las actividades se le har chequeo de los parabrisas.

Diariamente antes de iniciar las actividades se le har chequeo de las luces


delanteras y traseras.

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veces a la semana chequeo del aceite de la transmisin .

MEDIDAS PREVENTIVAS:

No se debe transportar personal no perteneciente a la empresa en los vehculos, ni dar colas a


transentes.

En vehculos como pick-up y camiones esta terminantemente prohibido transportar pasajeros en la parte
de atrs.

No se debe exceder el lmite de velocidad.

Revisar los vehculos antes de utilizarlos.

RESPONSABILIDADES:

El Departamento de Mantenimiento es el responsable de programar y realizar el mantenimiento de los


vehculos.

El Gerente de Proyecto es el responsable de colaborar en la gestin de los recursos para las


correspondientes reparaciones de los vehculos.

El Supervisor General es responsable de notificar al Departamento de Mantenimiento de cualquier falla


que presenten los vehculos.

El Departamento de mantenimiento y SIAHO son responsables de inspeccionar los vehculos.

Cada chofer, o persona que maneje un vehculo es responsable de revisarlo antes de utilizarlo

SISTEMAS DE DOCUMENTACIN DE PERSONAL OPERARIO:


OBJETIVO:
Establecer los requisitos referidos a documentacin y seguridad que deben cumplir los Chferes y
conductores de las unidades de transporte de personal de la empresa con el fin de prevenir accidentes y
minimizar los riesgos y el impacto ambiental durante la prestacin de los servicios contratados.
ALCANCE:
El alcance de este procedimiento involucra a todos los Chferes que realicen sus actividades en la
empresa, relacionados a su contratacin y al control del desempeo ambiental y de seguridad.
UNIDADES DE TRANSPORTE:

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Cada Chofer o conductor de unidades de transporte de personal para poder trabajar en la empresa deber
presentar su documentacin en regla de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transito Terrestre, tales
documentos son:

Licencia de conducir vigente.

Certificado medico vigente.

Referencias de trabajos anteriores.

Manejo Defensivo

INFORMACIN A SUMINISTRAR AL PERSONAL OPERARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE:


Una vez que el chofer es contratado, el Director Gerente de Operaciones le entregara a cada uno de ellos la
siguiente informacin para su cumplimiento obligatorio:

Poltica de Seguridad y de La Calidad de LAR,C.A., Obligaciones del Chofer o conductor.

Procedimientos o lineamientos de manejo de vehculos.

Autorizacin para manejar vehculos de la empresa LAR.CA el Carnet de identificacin

NORMAS DE SEGURIDAD A CUMPLIR POR LOS CONDUCTORES Y USUARIOS DE LA UNIDAD DE


TRANSPORTE.
La unidad debe disponer de cinturones de seguridad, el cual debe el chofer y los

usuarios utilizar obligatoriamente de los mismos.


En caso de nos poseer cinturones para los usuarios, los mismos deben

mantenerse debidamente sentados en sus puestos.


La unidad debe mantener un lmite de velocidad adecuado al rea o va que este

transitando. El conductor debe cumplir con todas las Normas y Reglamentos de Transito Terrestre Nacional,
Debe contar con el tapasol de la cabina.

8.

CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTNDARES


INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL

EN

SEGURIDAD

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8.1. NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE


OCUPACIONAL, APLICABLE A LA OBRA O SERVICIO A EJECUTAR.
La empresa mantendr en sitio de trabajo las siguientes leyes y normas:

MINUTA ACLARATORIA PDVSA

MINUTA PRE-INICIO

ACTA DE INICIO DE OBRA

COVENIN 3558-2000 (Riesgos Biolgicos. Medidas de Higiene Ocupa.)

COVENIN 3059-2002 (Materiales Peligrosos-Hojas de Datos de Seguridad)

Norma SI-S-09 de PDVSA.

FONDONORMA 2260-2004 (Programa de Higiene y Seguridad Industriales-Aspectos Generales)

Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

IR-S-04 (Permiso de Trabajo)

LOPCYMAT

REGLAMENTO LOPCYMAT

HO-H-16, HO-H-2, HO-H-5, y HO-H-10 de PDVSA.

Norma SI-S- 08 de PDVSA.

Norma IR-S-17 de PDVSA.

REGLAMENTO DE LA LOT

Ley Penal del Ambiente

Norma SI-S 04 de PDVSA. Rev-04

Norma SI-S 20 de PDVSA.

Ley Orgnica del Ambiente.

8.2. PROGRAMAS Y PLANES ORIENTADOS A SATISFACER LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE


EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL; AS COMO LOS
REQUISITOS EXIGIDOS POR PDVSA, APLICABLES A LA OBRA O SERVICIO A EJECUTAR.
1. Se realizaran auditorias mensuales a los dossier SIAHO de las reas donde se este ejecutando el
proyecto.

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2. Se programaran reuniones del departamento de SIAHO semanales, operacionales entre

los

departamentos responsables de la ejecucin del proyecto cada quince das y mensuales integradas por la
Gerencia General y Directivos.
3. Se establecern cronogramas de seguimientos de los programas que comprenden el Plan Especifico
SIAHO.
4. Se realizaran los Programas y planes segn los lineamientos y normativas de PDVSA y otros entes
gubernamentales.
5. El departamento SIAHO formara un comit evaluador que verificara el cumplimiento de los programas y
planes de SIAHO en las reas de trabajo y posteriormente informara a la directiva de la empresa los
resultados obtenidos.

8.3. PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS Y PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANEJO ADECUADO


DE SUSTANCIAS, MATERIALES Y DESECHOS PELIGROSOS, DESECHOS SLIDOS Y
EFLUENTES.
MANEJO Y ELIMINACIN DE DESECHOS.

OBJETIVO
Fijar las normas operativas para el manejo, disposicin y eliminacin de los desechos generados en las

reas de trabajo, a fin de prevenir los impactos ambientales y daos a la salud que los mismos pudieran
ocasionar, as como cumplir lo establecido en la legislacin Ambiental vigente.

2.- ALCANCE
Comprende la gestin de los residuos slidos y lquidos, peligrosos y no peligrosos, originados por las
actividades ejecutadas en las obras y en el patio, ya sean llevadas a cabo por personal de la empresa por
empresas contratistas.
3- CONTROL DE MANEJO DE DESECHOS.
DESECHOS
DOMESTICOS

RIESGO

TRATAMIENTO O CARACTERIZACION
REQUERIDA

DISPOSICIN

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Papel, Cartn
Restos de comidas o
alimentos / frutas

No
No

Desechos industriales no

Si

peligrosos
Restos de Plsticos

No

No

tratamiento

o Vertedero Municipal

caracterizacin
No requiere

tratamiento

o Vertedero Municipal

caracterizacin
Tratamiento o

caracterizacin Disposicin especial

requerida
No requiere

tratamiento

caracterizacin
No

Restos de Deforestacin

No
Efluentes lquidos

Si
S

Aguas negras y grises


Filtros de aceites usados

SI

requiere

requiere

clasificacin
tratamiento

caracterizacin
Tratamiento

o Segregacin:

separacin,
y

vertedero

municipal.
o Estos sern colocados en el fondo
del rea del prstamo aprobado

previamente por el cliente


caracterizacin Disposicin especial

requerida
Requiere caracterizacin

Empresa especializada

Requiere caracterizacin

Empresas especializadas

No requiere caracterizacin

Empresas especializadas

Trapos impregnados en
aceites o hidrocarburos,

SI

material, electrodos

No

Envases de pinturas y
solventes

SI

Aceites Usados

SI

requiere

tratamiento

caracterizacin
Requiere caracterizacin

o Utilizar su contenido al mximo,


aplastarlos y llevarlos al vertedero
municipal.
Empresas

recuperadoras

procedern a su disposicin final.

FLUJOGRAMA PARA EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

GENERACION DE
DESECHOS EN OBRA

SEPARACION DE LOS
DESECHOS EN CONTENEDORES
SEGN TIPO PELIGROSOS Y NO
PELIGROSOS

ALMACENAMIENTO TEMPORAL EN
CONTENEDORES

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RECOLECTADOS Y
TRANSPORTADOS POR
EMPRESA ESPECIALIZADA

Aceites usados y
filtros
contaminados por
GREEN WORLD

Cdigo

Son desechos
peligrosos?

Si

Trapos y guantes
por GREEN
WORLD

No

Bateras usadas
por DUNCAN

Tratamiento y
disposicin final
en EVERGREEN

RECOLECTADOS Y
TRANSPORTADOS
POR EMPRESA
LARCA

Aguas servidas
por
PORTABAOS

DISPOSICION
FINAL EN EL
VERTEDERO
MUNICIPAL DEL
TIGRE

Desechos
ferrosos por
SIDETUR

Tratamiento y disposicin
final planta de aguas
residuales de hidrocaribe
(EL MAGUEY)

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS


0BJETIVO
Fijar las condiciones de trabajo para el manejo y transporte de productos qumicos a fin de establecer las
condiciones mnimas de seguridad para prevenir accidentes, enfermedades profesionales y minimizar los
impactos significativos al ambiente.
ALCANCE
Aplicable en todas las reas donde realice Actividades de manejo y transporte de productos qumicos.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO

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1.- DEFINICIONES:
Productos qumicos:
Expresin que designa los elementos qumicos, sus compuestos, sus mezclas y sus productos, ya sean
naturales o sintticas.
Hojas de Datos de Seguridad (Material Safety Data Sheet - HDSM):
Se debe contar con las Hojas de Datos de Seguridad (Material Safety Data Sheets - HDSM), en idioma
espaol, de todos los productos qumicos que se utilicen en el rea. Estas fichas contendrn el nombre
qumico y las distintas formas en que se lo conoce comercialmente, los primeros auxilios a prestar en caso
de accidente, los elementos de proteccin personal necesarios para su manipulacin, sus caractersticas
fsicas y qumicas, reactividad con otras sustancias y todo otro dato que pueda ser de inters para la
seguridad del usuario.
PRECAUCIONES EN LA MANIPULACIN DE PRODUCTOS QUMICOS:
La gran mayora de los productos qumicos pueden causar algn tipo de trastorno al organismo, desde
simples irritaciones hasta la muerte, cuando son inhalados, ingeridos o toman contacto con los ojos o la
piel. Muchos de ellos son inflamables o presentan otros tipos de riesgos.
En general, deben observarse las siguientes precauciones para su manipulacin y almacenamiento:

No deben ingerirse o almacenar alimentos dentro de las zonas de aplicacin o almacenamiento de


productos qumicos.
Cada trabajador debe mantener su rea de trabajo y reas comunes limpia y ordenada.
Los residuos de solventes deben ser colocados en un recipiente apto para su posterior eliminacin.
Almacenar en ambientes ventilados.
Evitar el contacto personal innecesario.
Evitar altas concentraciones de polvo o vapores en el ambiente.
Utilizar siempre proteccin ocular y el resto de los elementos de proteccin personal que se indiquen en
cada caso (Referencia: HDSM).
Debido al contacto con ciertos productos qumicos, se pueden producir quemaduras a los ojos o la piel. A
continuacin se describen los procedimientos de primeros auxilios generales para situaciones vinculadas
con la exposicin a productos qumicos:

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Lavar la piel y los ojos afectados con abundante agua limpia durante 15 (quince) minutos por lo menos.
Quitar la ropa y zapatos contaminados (No volver a usar sin lavar).
En caso de contacto con cidos o mezclas de estos, se aconseja el lavado por inmersin (bao total o
parcial del cuerpo sin agua a presin), con solucin de bicarbonato de sodio correctamente diluida en
agua.
En caso de ingestin de algn producto corrosivo, custico o hidrocarburos, no se debe inducir al vmito.
En todos los casos se debe consultar la HDSM correspondiente y obtener ayuda mdica inmediata.
PRODUCTOS QUMICOS LQUIDOS:
En caso de producirse derrames (rotura del contenedor o tambor, prdidas en conexiones o durante el
trasvase) se debe controlar en principio el origen de los mismos. El suelo afectado se deber mezclar con
material limpio biotratar segn contenido de aceites y grasas.
Almacenar en recintos adecuados y separados los residuos contaminados con productos qumicos.

PRODUCTOS QUMICOS SLIDOS:


En cada punto de utilizacin de estos productos se deben mantener las cantidades necesarias para la
operacin en cada situacin, almacenados bajo techo o adecuadamente resguardado del viento y la
lluvia, sobre paletas de madera o cualquier otro sistema que lo mantenga separado del suelo.
En caso de rotura de bolsas con productos qumicos slidos, se debe recuperar todo el material
desparramado y colocarlo en contenedores cerrados.
SEALIZACIN DE PRODUCTOS QUMICOS:

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Todo producto qumico debe contar con la sealizacin de riesgo internacional. El mismo nos permite
conocer rpidamente los riesgos de cada producto, mediante la utilizacin de colores y nmeros (que van
desde 0 hasta 4 e indican el grado de riesgo)
Rojo: Riesgo por inflamabilidad

Grado 4: Se vaporiza completa y rpidamente.

Grado 3: Lquidos y slidos que pueden encenderse bajo condiciones casi normales.

Grado 2: Materiales que para encenderse requieren ser calentados o estar expuestos a
temperaturas ambientes altas.

Grado1: Materiales de este grado requieren un considerable precalentamiento bajo cualquier


temperatura ambiente.

Grado 0: Material incombustible.


Azul: Riesgo para la salud.

Grado 4: Muerte o lesiones residuales mayores.


Grado 3: Lesiones serias, temporarias o residuales.
Grado 2: Incapacidad temporaria o lesiones residuales.
Grado 1: Irritacin o lesiones residuales menores.
Grado 0: Sin riesgos.
Amarillo: Riesgo por reactividad.

Grado 4: Fcilmente capaz de detonar o descomponerse o reaccionar en forma explosiva.

Grado 3: Materiales que en s mismo son capaces de detonar, de reaccionar o descomponerse en


forma explosiva pero requiere una fuente de ignicin fuerte.

Grado 2: Materiales que en s mismo son normalmente inestables y que fcilmente experimenten
cambios qumicos violentos pero no detonan.

Grado 1: Materiales que son normalmente estables pero pueden tornarse inestables al contacto con
el agua pero no violentamente.

Grado 0: Materiales estables que no reaccionan con el agua.

Blanco: Informacin especial Complementaria.

Se indica la caracterstica del material (radioactivo, corrosivo, oxidante, inflamable, explosivo, que no se
puede apagar con agua, etc.) con el correspondiente smbolo.

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PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE DERRAMES:

OBJETIVO
Definir la forma de controlar los derrames, principalmente con Hidrocarburo o sus derivados, y la correcta
disposicin de los suelos contaminados accidentalmente por las reas usuarias o empresas contratistas de
la compaa, cumpliendo con la legislacin vigente, los Procedimientos y Compromisos Ambiental de
LAR,CA. en el manejo responsable de este desecho.

ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas aquellas reas usuarias o empresas subcontratistas de LARCA, que
dentro de sus actividades manipulen hidrocarburos o sus derivados y que en forma accidental se generen
derrames o fugas de estos productos que contaminen suelos desnudos que requieran de una correcta
disposicin.

PROCEDIMIENTO
POTENCIALES LUGARES DE GENERACIN DE DERRAMES:
Se considerarn reas potencialmente generadoras de suelos contaminados con hidrocarburos o sus
derivados, a aquellas que almacenen combustibles, aceites y grasas para maquinarias y equipos, sectores
de almacenamiento de aceite usado, estanques de almacenamiento de hidrocarburos o sus derivados,
expendedoras de combustibles y aceites, reas de mantencin de equipo pesado y liviano, y en general de
toda instalacin que manipule estas sustancias, nuevas o usadas.

MANEJO DE LOS SUELOS CONTAMINADOS:


Una vez ocurrido un derrame de hidrocarburo o sus derivados sobre el suelo o tierra en sectores donde se
utilicen estas sustancias, se deber hacer retiro de estos suelos contaminados mediante el manejo que se
establece a continuacin.

Realizar las comunicaciones segn plan para flujo de informacin en caso de emergencias.

Personal a ser Notificado:

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NOMBRE APELLIDO

DEPENDENCIA

TELEFONO

LUIS RONDON

GERENTE DE PROYECTO

0424-8225979

CARLOS GIL

ING.RESIDENTE

0424-8007688

KEYDELIS MATUTE

SIAHO PDVSA

0414-8431143

JULIO LOPEZ

Coord. SIAHO LAR,C.A

0424-8503447

MARISOL GIL

LABORALES LARCA

0283-2553666

Eliminar todas las fuentes de ignicin (no fumar, no usar vngalas, chispas o llamas en el rea de
peligro).
Todo equipo que se utilice durante el manejo del producto, deber estar conectado a tierra.
Detener la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
Prevenir la entrada del producto hacia vas navegables, alcantarillas o reas confinadas.
Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a
contenedores.
Usar herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.
Construir un dique ms adelante del derrame lquido para su desecho posterior.
Traslado y disposicin final.

INSUMOS Y EQUIPOS REQUERIDOS EN EL SANEAMIENTO


ACTIVIDAD

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

HERRAMIENTAS

Relleno y conformacin de
zanjas

Payloader, camin volteo

Carretillas, palas, picos, rastrillo,


entre otros

Extraccin de suelo
contaminado, manejo y
tratamiento en sitio de
suelo contaminado

Retroexcavadora, Camin, Volteo,


Ambulancia.

Carretillas, palas, picos, rastrillo,


entre otros.

Colocacin de barreras
vivas

Ambulancia, pick-up

Carretillas, palas, picos, rastrillo,


entre otros.

Recoleccin y transporte de
desechos vegetales

Camin volteo, retroexcavadora,


motosierra

Machete, palas, rastrillo, entre


otros.

INFORME DE DERRAME:

105

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PLAN-SHA-G-01

Revisin

Fecha

08/12/2010

FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA POZOS EN AREAS DE INFLUENCIA


DEL DISTRITO SAN TOME, AO 2010. CONTRATO N 4600038026

Todo derrame que genere suelo contaminado con hidrocarburo o sus derivados deber ser informado tanto
al jefe de obras, como al encargado ambiental y deber quedar registro de esta situacin.
Ser responsabilidad del Encargado Ambiental de la Obra el informar a la Empresa Externa o Contratista
encargada de la disposicin final para que realice lo ms rpido posible el retiro de la tierra contaminada.
RETIRO Y DISPOSICIN FINAL DE LA TIERRA CONTAMINADA:
La empresa contratista que tiene a cargo disposicin final de esta tierra contaminada ser la encargada de
llevar un registro del manejo de estos suelos contaminados con hidrocarburos o sus derivados. Este registro
deber considerar a lo menos, los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.

rea donde se origin el Suelo Contaminado,


Tipo de Hidrocarburo,
Volumen Aproximado,
Fecha de recepcin de los Suelos Contaminados con Hidrocarburo.

INSPECCIN Y RESPONSABILIDAD DE CORRECTA APLICACIN DEL PROCEDIMIENTO


Luego de que se ejecuten las acciones correctivas, el rea donde ocurri el derrame, el Inspector de
Seguridad de la Obra deber realizar una inspeccin in situ con el objetivo de verificar la correcta
implementacin de este procedimiento. Esto debe quedar registrado, con la respectiva descripcin del
derrame ocurrido.

Plan de Supervisin Ambiental


OBJETIVOS.
El plan debe garantizar:

La Supervisin y seguimiento estricto de la ejecucin de las medidas ambientales propuestas durante la


construccin del proyecto.

La verificacin del estricto cumplimiento de las normas y procedimientos ambientales existentes.

La deteccin de impactos no identificados en el estudio ambiental, durante la ejecucin de las diferentes


etapas del proyecto.

La coordinacin entre Supervisores Ambientales involucrados en el Proyecto

(CLIENTE, MINAMB,

CONTRATISTA)
METODOLOGIA.
El plan de Supervisin Ambiental tomara en consideracin los siguientes aspectos:
Descripcin de las actividades a realizar para la ejecucin de la obra.
Caracterizacin ambiental del rea de trabajo.
Impactos identificados y medidas propuestas para las actividades a ser desarrolladas.

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Los resultados de las inspecciones sern presentados en informes al MINAMB, los cuales reflejaran el
comportamiento de las variables ambientales antes las actividades ejecutadas en la Obra, y la efectividad o
no de las medidas ambientales implantadas. Es importante resaltar que el diseo del Plan de Supervisin es
una estructura flexible en el tiempo, que deber irse ajustando sobre la marcha, para garantizar el adecuado
cumplimiento de los objetivos previstos.
ALCANCE
Aplicable en todas las reas donde Realice actividades susceptibles de degradar el ambiente.
RESTAURACIN Y LIMPIEZA DEL SITIO.
Una vez terminado el contrato de trabajo, se proceder a limpiar el rea de trabajo, retirndose todos los
materiales, desechos, y desperdicios que surgieron como resultado de las operaciones efectuadas
Mediante este plan se busca verificar las medidas ambientales establecidas sean implementadas y los
diseos de construccin y acciones propuestas sean ejecutadas acorde con las normas ambientales, as
como verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorizacin para la afectacin de los
Recursos Naturales emitida por el MINAMB, segn lo establecido en el decreto 1257 .
IDENTIFICACION DE FUENTES O ACCIONES DEGRADANTES DEL AMBIENTE
Con esto se pretende evaluar las actividades de la Obra que pudieran generar impactos ambientales,
identificar y describir los posibles impactos, as como analizarlos en funcin de las previsiones del proyecto,
para as identificar necesidades de formulacin de medidas ambientales adicionales.
La evaluacin de los impactos ambientales est orientada a identificar todos los posibles impactos
resultantes al ejecutar las actividades previstas para la Obra, y de esta manera proponer las medidas que
mitiguen o prevengan los mismos.
INSTRUCCIONES PARA IDENTIFICAR FUENTES O ACCIONES DEGRADANTES DEL AMBIENTE.
1. La metodologa aplicada para realizar el anlisis de los impactos potenciales asociados a la Obra
involucra dos fases:
2. La primera fase, consiste en identificar las diferentes fuentes de impacto de la obra y la
potencialidad del impacto ambiental que estas presentan.
3. En esta fase se realizan las siguientes actividades:
4. Se identifican las fuentes generadoras de impactos ambientales presentes en la Obra y los
elementos contaminantes.

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5. Se identifican los receptores ambientales susceptibles de ser afectados por los impactos
potenciales.6. Se identifican los eventos que permiten que el receptor potencial del impacto sea alcanzado por una
fuente de contaminante y subsecuentemente, pueda afectarlo.
7. Se identifica el instrumento legal que regula el impacto, si ste se encuentra regulado.
8. En la segunda fase del anlisis, se determina si el diseo del proyecto contempla medidas
preventivas, mitigantes o de control de los impactos potenciales identificados, alternativamente, si
los planes de la Obra contemplan en sus actividades rutinarias procedimientos para la prevencin y
control de fuentes de impacto.
CONTAMINACIN DE LOS SUELOS POR RESIDUOS SLIDOS:
Consiste en la presencia constante de restos slidos que modifican las caractersticas naturales en
contraposicin a lo que exista originalmente.
Cada una de las actividades previstas de la fase de Construccin de la obra generar, en mayor o menor
grado, diferentes clases de desechos y efluentes (aceites y lubricantes gastados, pinturas y solventes,
envoltorios, restos de metal, cartn, trapos, cortes de tubera,), que de no ser dispuestos adecuadamente
podran afectar los suelos y posteriormente aguas superficiales y subterrneas por procesos de transporte o
de infiltracin. De igual forma, la presencia del personal que realizar las actividades, propiciar la
generacin de desechos slidos domsticos, tales como papel, plstico, cartn y restos de alimentos.
En caso que se acumularan grandes cantidades de desechos y fuesen dispuestos inadecuadamente podran
convertirse en fuente de contaminacin de suelos.

Impacto:
Deterioro del paisaje, daos a terceros, contaminacin de los suelos, afectacin de la imagen de la empresa,
alteracin del componente socioeconmico del ambiente, incumplimiento de los decretos 2.216 y/o 2635.

Actividad Asociada: actividades normales de construccin


Medidas de Mitigacion:

Clasificar los desechos segn su tipo y peligrosidad.

Demarcar y etiquetar las reas para almacenamiento de desechos.

Envasar los desechos de acuerdo al estado fsico y a las caractersticas que presenten.

Los desechos domsticos sern almacenados temporalmente en envases cerrados, dentro de


un rea especifica y se dispondrn en el relleno sanitario.

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Los desechos industriales (desechos inertes de construccin, trozos de metal y tubera) se

almacenarn temporalmente de forma segregada, en contenedores dentro de reas demarcadas para su


posterior reciclaje y venta.

Los desechos txicos o peligrosos que se generen en el transcurso del trabajo (aceites,
lubricantes usados, solventes, desengrasantes, pegamentos, pintura fuera de especificacin, materiales
impregnados en hidrocarburos, suelos contaminados por fugas de lubricantes, combustible u otro lquido
peligroso y bateras gastadas) sern recolectados en depsitos metlicos identificados con etiquetas que
refieran el contenido del recipiente.
2. CONTAMINACIN DE LAS AGUAS:
Para tal efecto, en el presente Plan se establecern y cumplirn los lineamientos para la
conservacin de los cuerpos de aguas y vertidos lquidos generados, establecidos en el Decreto N 883
NORMAS PARA LA CLASIFICACION Y EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS CUERPOS DE AGUAS Y
VERTIDOS O EFLUENTES LIQUIDOS , y adems se seguirn los indicados en el Decreto N2220 , con
objeto controlar el desarrollo de actividades durante la obra, que pueden generar cambios de flujo,
obstruccin de cauces y problemas de sedimentacin, que son susceptibles de ocasionar daos tales como
inundaciones, dficit en la distribucin de aguas, inestabilidad de cauces y alteracin de la calidad de las
aguas.
3. CONTAMINACIN Y DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AIRE
Se define como el deterioro de la calidad del aire al contenido persistente de contaminantes en la
atmsfera en un rea determinada; por lo tanto, para minimizar tales efectos la Empresa SERVICIOS Y
MANTENIMINETO LAR, CA., se regir por los lineamientos ambientales establecidos en el Decreto N638
CONTAMINACION Y DETERIORO DE LAS CALIDAD DEL AIRE
Impacto:
Se sentir fundamentalmente sobre el personal que se encuentre

trabajando en la obra y en reas

operativas cercanas al trabajo

Actividad Asociada:

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Est asociada a las actividades primarias del proyecto como: la circulacin de vehculos por accesos a las
reas de trabajo, esto contribuir al levantamiento y transporte de las partculas de polvo, tambin las
actividades de apertura de picas, excavaciones a cielo abierto.
Medidas de Mitigacion:
1

Mantener el rea libre de escombros, a objeto de minimizar las concentraciones


de partculas totales suspendidas.

Utilizar dispositivos de proteccin personal.

Los camiones volteos durante el transporte debern poseer su lona respectiva.

Riego de las reas de trabajo polvorientas.


4. CONTAMINACIN POR RUIDO:
En lo que respecta a las alteraciones persistentes generadas por sonido que producen
incomodidad en el bienestar humano y posibles daos a la salud, la Empresa SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO LAR, CA., se acoger al Decreto 2.217 vigente para el control de actividades ruidosas
generadas en obras.
Impactos:
Afecta a los operadores de los equipos de corte y esmerilado, obreros que trabajen cerca de estas y
personal que se encuentre trabajando reas operativas cercanas.
Actividad Asociada:
Uso de esmeriles y cepillo elctricos, funcionamiento de motores y equipos de soldar.
Medidas de Mitigacin:
1. Regular los niveles de ruido generado por los equipos.
2. Programa de mantenimiento y revisin mecnica de los equipos.
3. Uso de equipos de proteccin personal adecuados (proteccin auditiva).
1.- LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAN AMBIENTAL
El Plan Ambiental que se presenta a continuacin, representa la consolidacin e integracin de los
distintos compromisos ambientales, establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental y en las Autorizaciones
Ambientales otorgadas por el MINAMB en los Proyecto de la Empresa LARCA.
La empresa LARCA, trabajar de manera armnica con el ambiente a travs del estricto cumplimiento de
las pautas y recomendaciones establecidas por el MINAMB, enmarcadas dentro de la legislacin Ambiental
Venezolana. Es de resaltar que el Plan de manejo de desecho incorpora la mayor parte de las medidas
necesarias para prevenir y/o mitigar los impactos ambientales que generaran las actividades de
Construccin, Servicios y Mantenimiento, (actividad a la cual compete este Plan Ambiental), Estas medidas

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obras de ingeniera y planes basados en la experiencia de

la EMPRESA SERVICIOS Y

MANTENIMINETO LAR,CA., en estos tipos de proyecto y el manejo de la normativa Ambiental.


Esta previsin tiene la importante ventaja de insertar la dimensin ambiental en las etapas tempranas del
proyecto y de manera estructurada, dentro de las actividades de construccin y operacin. Esto propicia un
funcionamiento de conjunto proyecto-ambiente, con muchas ms probabilidades de xito que la inclusin de
medidas posteriores. La planificacin y ejecucin de la supervisin ambiental tambin se ven favorecidas por
esta previsin.
Ser necesario afinar y ajustar las actividades de Supervisin Ambiental descritas en este Plan Ambiental,
agregando adems las condiciones exigidas en la Autorizacin de Afectacin de Recursos Naturales
(AARN), las normas internas de LARCA, que apliquen a las actividades propuestas, y la experiencia ganada
en el transcurso de la ejecucin de la supervisin.

2.- OBJETIVOS DEL PLAN


1. Definir los mecanismos para informar oportunamente al personal y contratistas sobre los compromisos
ambientales asociados a los proyectos.
2. Exponer los lineamientos para verificar el cumplimiento y constatar la eficiencia de las medidas
ambientales diseadas para la proteccin de las variables ambientales a ser afectadas por las acciones
de los Proyectos, estableciendo prioridades de ejecucin en funcin de la jerarquizacin de impactos
previamente establecida.
3. Definir/ establecer e implementar el Plan de Manejo de Desechos Peligrosos y No peligrosos.
4. Establecer e implantar mecanismos para la divulgacin de la gestin ambiental entre el personal
encargado de la ejecucin de los Proyecto.
5. Definir e implantar los mecanismos de coordinacin y suministro de informacin a el personal de La
empresa la que estar encargada de ejecutar el Plan de Supervisin Ambiental (PSA) de los proyecto,
de acuerdo a lo especificado en este Plan Ambiental, EIA y a las condiciones, requisitos y Obligaciones
establecidas por el MINAMB.

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3.- MARCO LEGAL


Antes de dar inicio a las obras, se requerir conocer a cabalidad el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto y las Autorizaciones y permisos ambientales aprobados por el MINAMB, en particular debe
prestarse especial atencin a las condiciones, especificaciones, restricciones y obligaciones impuestas al
proyecto. As, como haber inspeccionado previamente el rea de trabajo.
La normativa ambiental vigente que regula la actividad del trabajo se resume en el Cuadro 1. En ste se
enumeran las principales leyes y decretos aplicables a las diferentes actividades que se desarrollan durante
las actividades de trabajo y que pudiesen causar impacto potencial sobre el ambiente, describindose los
artculos que las regulan, y mencionando los permisos necesarios de obtener para el cumplimiento de dicha
normativa.

4.- RESPONSABILIDADES.
La implementacin del Plan Ambiental, requiere de la ejecucin de una serie de actividades necesarias para
optimizar el desarrollo de los diferentes programas que lo conforman, las cuales definen las funciones de los
actores que participan en la evolucin del mismo.
El personal involucrado con las actividades de Ambiente dentro de este Plan es desde el Gerente del
Operaciones hasta el personal obrero contratado. Es importante que cada uno de los trabajadores, sin
importar cargo desempeado, concientice que todos deben responsabilizarse por la prevencin y
supervisin ambiental a fin de lograr las metas propuestas.
Sin embargo, existen unos cargos directamente involucrados con el Plan Ambiental que sern los
encargados de ejecutar las actividades planteadas, divulgar al resto del equipo los principios, metas y
procedimientos estipulados y mantener el control y seguimiento de las actividades.
Las responsabilidades de estos cargos directamente en el rea ambiental son las siguientes:
4.1.- Gerente de Proyecto:

Comunicar a todo el equipo de trabajo los requerimientos y cumplimiento de las normas ambientales de
La Empresa.

Exigir que todos los Supervisores comprendan los requerimientos bsicos de la legislacin ambiental
vigente a fin de saber hacerla cumplir.

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Asegurar que el personal bajo su control, incluyendo las contratistas, sean competentes y calificados
para las tareas asignadas.

Asegurar que las empresas contratista que prestar servicios ambientales en la (recoleccin, transporte,
tratamiento y disposicin) de desechos y efluentes lquidos, cuenten y mantengan un RASDA vigente
durante sus actividades para los proyecto. Asimismo, deber asegurar que estas contratistas cumplan
con las condiciones y obligaciones fijadas por el MINAMB.

Evaluar los requerimientos de adiestramiento relacionado con el rea ambiental.

Motivar y promover una atmsfera positiva de gestin ambiental y de comunicacin y actitud preventiva
hacia los impactos ambientales asegurando una participacin positiva por parte de todo el equipo de
trabajo.

4.2.- Inspectores SIAHO:

Los Inspectores SIAHO, tendrn la responsabilidad de supervisar las diferentes actividades asociadas a
este Plan Ambiental y debern brindar asistencia a los supervisores y empleados en torno a cualquier
inquietud o asunto ambiental.

Prever posibles impactos ambientales no previstos durante la ejecucin de los proyectos

a fin de

establecer nuevas medidas que prevengan o mitiguen los posibles impactos ambientales y definir
nuevas medidas ambientales para aquellos impactos no previstos y que de alguna u otra manera
puedan alterar la condicin actual del rea.

Mantener una buena comunicacin con los supervisores de otras reas, empleados y obreros a fin de
lograr un excelente ambiente de trabajo que favorezca el apoyo y la supervisin conjunta.

Coordinar y ejecutar en

el rea de trabajo

charlas de induccin y concientizacin. Reportar al

coordinador de SIAHO todo incidente ambiental ocurrido el cual debe encargarse de darlo a conocer de
inmediato a La empresa

Participar en la investigacin de accidentes e incidentes ambientales, dentro del Comit de Investigacin


de Accidentes e Incidentes de las obras ,

Verificar la implantacin del Plan de Manejo de Desechos, tomando en consideracin entre otros

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aspectos
4.3.- Todo el personal:

Cumplir con los procedimientos de manejo de desechos y efluentes, as como asegurar el


cumplimiento de las condiciones establecidas en los planes de supervisin ambiental y de
seguimiento.

Reportar todas aquellas condiciones inseguras que puedan presentarse para poder establecer los cambios o
previsiones necesarios.
5.- MANEJO DE DESECHOS.

Que las empresas contratistas que presten servicios ambientales en el manejo (recoleccin,
transporte, tratamiento y disposicin) de desechos y efluentes lquidos, cuenten y mantengan un
RASDA vigente, durante sus actividades para los proyecto. Asimismo, deber asegurar que estas
contratistas cumplan con las condiciones y obligaciones ( constar con un plan de contingencia
dependiendo del tipo de desecho a ser manejado, disponer de los equipos apropiados para
contencin y recoleccin, extintor contra incendios, entre otros)

Que la ubicacin y diseo, de las reas de almacenamiento temporal de los desechos, cumplan con
lo estipulado en los permisos ambientales y en la legislacin ambiental vigente (delimitacin,
sealizacin, proteccin del suelo, bermas, containeres cerrados, etc., retiro de fuentes de ignicin
en el caso de desechos combustibles, etc.)

Que las empresas de servicios ambientales, que realicen la recoleccin de los desechos, lo hagan
con la frecuencia establecida en el Plan de Manejo de manera de evitar impactos sobre la salud de
los trabajadores y el ambiente.

Que las empresas de servicio ambientales, realicen en forma correcta el trabajo para el cual han
sido contratadas: seguimiento programado a los transportistas en la ruta de manejo de los desechos,
inspeccin a los centros de almacenamiento temporal de desechos , de ser el caso, manifiesto de
destruccin y/o disposicin final de los desechos, caracterizacin fsico-qumica de las plantas de
tratamiento de las empresas contratistas donde se realice el manejo de las aguas negras de los
baos porttiles.

6.

LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

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Identificar las variables ms representativas con sus indicadores o parmetros a ser evaluados en
los proyecto,

Determinar la frecuencia de las mediciones de las variables propuestas y la ubicacin de los puntos
de control o sitios de muestreo,

Determinar la eficiencia de las medidas propuestas as como incluir (si es necesario) medidas
adicionales de mitigacin y control de impactos ambientales no previstos, generados por su
ejecucin en el rea de influencia del proyecto

Garantizar el cumplimiento de criterios y/o parmetros de calidad establecidos para cada variable.

El supervisor inspector SIAHO presentar un programa de monitoreo ambiental especifico (aguas


negras, grises y subterrneas y suelos, en caso de eventual contaminacin durante la fase de
construccin) y reportar sobre su desarrollo a travs de los informes mensuales de supervisin
ambiental. Igualmente, mantendr actualizados archivos con la informacin relativa al desarrollo y
resultados de los monitoreos realizados.

1. Deteccin de Impactos Ambientales no Previstos


Como resultado del conocimiento de las actividades de desarrollo del proyecto, o durante el Desarrollo de
las mismas, el supervisor ambiental deber prestar atencin especial a las acciones que pudieran
desencadenar impactos ambientales no identificados
Esta actividad conducir a disear e implementar medidas emergentes que permitan minimizar la incidencia
de estos impactos sobre las variables ambientales.
2. Manejo de Desechos Industriales
La

empresa, establecer

control sobre planillas que permitirn llevar la estadstica de manejo de las

principales corrientes de desechos a ser generados por LAR,CA.


3. Manejo de Desechos No Peligrosos
Los desechos no peligrosos que se generarn a lo largo del proyecto son de tipo domstico de construccin.
Estos desechos sern manejados segn lo establecido en el Decreto 2.216.
El control de estos desechos, se realizar segn las planillas, la cual se llenar semanalmente por el
inspector SIAHO

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4. Desechos Domsticos.
Los desechos domsticos (restos de comida, papel sanitario, desechos de oficina, etc. sern almacenados
temporalmente en bolsas plsticas colocadas dentro de contenedores metlicos, provistos de tapas y
correctamente identificados, segn lo establece el Decreto 2.216, previo a su envo al relleno sanitario
Mancomunidad del sur.
5. Desechos de Construccin.
Los desechos generados por la construccin concreto y asfalto proveniente de actividades de demolicin,
suelos excedentes, chatarra, madera, entre otros sern segregados y almacenados temporalmente en la
obra debidamente seleccionadas y sealizadas, de manera ordenada para su rehus en actividades de los
mismo proyecto y/o disposicin final en el relleno sanitario de la mancomunidad del sur.
6. Manejo de Desechos Peligrosos:
Los desechos peligrosos sern transportados por LAR,CA., al patio para su

almacenamiento temporal y

su incineracin o tratamiento final ser efectuado por una empresa que cumpla con los requerimientos
ambientales. Los mismos sern almacenados y manejados segn lo establecido en el Decreto 2635,
depositados en tambores metlicos para su control. (Seguimiento de acuerdo a la planilla que apliquen). La
empresa que maneje estos desechos tiene que poseer registro (RASDA) vigente de transporte, tratamiento y
disposicin final.
Para llevar a cabo un control sobre los materiales peligrosos (aceites, combustibles, pinturas, entre otros)
almacenados por LAR,CA.,., se realizar un inventario trimestral

de los mismos. Para su manejo y

almacenamiento se tomarn en cuenta los criterios y procedimientos contemplados en el Decreto 2635


(Artculos 16, 17, 18, 20, 24,34)
Se llevar el control de transporte y almacenamiento temporal realizado por la empresa contratada mediante
el uso de la Hoja de Custodia entregada por el MINAMB.
7. Lubricantes Usados.
Estos desechos sern generados en Obras al momento de hacer mantenimiento a las maquinarias,

El camin de servicios mensualmente realizar el mantenimiento de las maquinarias.

Segn cronograma se realizaran los mantenimiento preventivos y cambios de aceites de los


vehculos en patio

Luego el lubricante extrado ser depositado en los tambores metlicos y almacenado en rea
especfica hasta su disposicin final por la empresa seleccionada.

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Se identificar claramente el tipo de desecho y su fecha de generacin.

Los lubricantes gastados se almacenarn temporalmente en LAR,CA., acceso restringido, fuera de


contacto directo con el suelo y con un canal de drenaje en caso de que ocurriese un derrame y
protegido de la intemperie.

Los Guantes y trapos impregnados de aceites gastados entre otros sern almacenados en
contenedores hermticamente cerrados e identificados y en reas dedicadas a estos.
8 Almacenamiento de Otros Desechos Peligrosos:

Bateras gastadas, cauchos de equipos y maquinarias, filtros de aceite, latas y envases de pinturas y
solventes, otros envases y bolsas contaminados que hayan almacenados sustancias qumicas
peligrosas, mantas oleoflicas contaminadas con aceites y productos de hidrocarburos

Se dispondr de un espacio especial acordonado y tomando las medidas de seguridad para el


almacenamiento de estos , Desechos asta que la empresa encargada de trata estos desechos los
retire para su disposicin final

Manejo de Efluentes:
Los efluentes de aguas servidas sern manejados por empresas debidamente autorizadas (RASDA)
para tales fines por el MINAMB, cumpliendo con todos los requisitos exigidos en la normativa venezolana
vigente (Decreto 883).
9.1 Baos Porttiles.
Los baos porttiles que se utilizarn durante la etapa de construccin de los proyecto, se les realizarn
mantenimiento y limpieza diariamente a fin de garantizar un ptimo servicio a nivel de higiene y salud.
Este mantenimiento consistir en el retiro regular de los efluentes generados, su tratamiento y su disposicin
de acuerdo a las normas y procedimientos pertinentes establecidos en los Decretos 883 y 2216. La empresa
manejadora realizar el tratamiento de estos efluentes a travs de plantas de tratamiento, fuera del rea de
trabajo y debidamente registradas, tanto por el MINAMB como por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
La empresa. c.a, verificar que tanto el transporte como la disposicin final sea realizada por la empresa
manejadora apegada a lo establecido en el Decreto 883

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Para realizar la limpieza se establecer supervisin para lo cual ser llenado un formato especial (planilla
de manejo de efluentes) de control por la empresa contratada y entregado para su control al inspector
SIAHO.
Requisitos para las Empresas Manejadoras

Toda empresa manejadora de desechos o efluentes contratada por LAR,CA, deber cumplir con los
siguientes requisitos:

Conocer la

normativa

de SIAHO de La

empresa.

de Aceptar dentro de sus condiciones

contractuales la obligatoriedad del cumplimiento de las normas SIAHO

vigentes y de los

procedimientos ambientales, de seguridad y de Higiene establecidos en este Plan.

Deben poseer RASDA vigente y deben cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el
mismo.

La (s) empresa (s) que presten el servicio de tratamiento de las aguas negras y grises, deben
presentar a La empresa., los resultados de la caracterizacin fsico-qumica de sus vertidos, con la
frecuencia establecida por el MINAMB a esa (s) empresa (s)

Se espera que sus labores sean ejecutadas con un desempeo ambiental de CERO incidentes Ambientales.

8.4. PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS, PERSONAL CAPACITADO Y CERTIFICADO PARA EL USO


Y MANEJO DE FUENTES RADIACTIVAS
Objetivos:
Establecer un mecanismo de establecer los procedimientos, equipos, personal capacitado y certificado para
el uso y manejo de fuentes radiactivas

ALCANCE:
Aplicable a todo nuestro personal, tanto en la base como en las obras, as como el de nuestras empresas
subcontratistas.
Responsables:

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La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIAHO son los encargados de la ejecucin de este procedimiento
en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo)

NORMAS GENERALES:

La empresa LARCA, cumplir con las Leyes, Decretos, Reglamentos y Resoluciones que rigen en
Materia Ambiental ; Ley penal del Ambiente , Ley Forestal de Suelos y Aguas y Su Reglamento , Ley
Orgnica del Ambiente , Ley Orgnica de Seguridad y Defensa y Ley de Proteccin de Fauna Silvestre y
Todos los Reglamentos :

Reportar todo incidente y accidente ambiental.

No realizar Actividades que generen Riesgos de accidente ambientales.

Mitigar todos los peligros que generen accidentes ambientales.

Todos los productos qumicos debern estar debidamente identificados y poseer su respectiva HDSM

El personal de la empresa es responsable por mantener el orden y limpieza de las instalaciones.

ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL


VIGENTE.
El adiestramiento del personal en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente ser impartido por el
Departamento de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (SIAHO) e incluye charlas de
induccin y charlas especiales al personal ya sea de la empresa como el contratado. (Esto se realizara las
veces que sea necesario)

8.5.

PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS E INSTALACIONES PARA LA PREVENCIN Y


CONTROL DE LA CONTAMINACIN ATMOSFRICA Y SNICA.

Objetivos:
Establecer un mecanismo de establecer los procedimientos, equipos e instalaciones para la prevencin y
control de la contaminacin atmosfrica y snica.
Alcance:
Aplicable a todo nuestro personal, tanto en la base como en las obras, as como el de nuestras empresas
subcontratistas.

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Responsables:
La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIAHO son los encargados de la ejecucin de este procedimiento
en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo)
Control del funcionamiento optimo de los motores de combustin de equipos, maquinarias y vehculos, a fin
de asegurar que los gases de combustin, como mnimo cumplan con los limites establecidos en el decreto
638, normas sobre calidad del aire y control de la contaminacin atmosfrica.
Para ello se aplicara el programa de mantenimiento correctivo y preventivo de las maquinarias, vehculos y
equipos de forma tal que los gases de combustin cumplan con los lmites establecidos en el decreto 638.
INSTRUCCION PARA EL CONTROL DE LA EMISION DE POLVO DURANTE LA CONSTRUCCION
Se llevara a cabo mediante el riego con agua en las vialidades y las reas de carga y descarga, asimismo se
utilizaran lonas para cubrir cargamentos de agregados a fin de evitar la emisin de las partculas finales en el
acarreo de los materiales.
INTRUCCION PARA EL CONTROL DE OCURRENCIAS DE CARCAVAS Y EROSION PRODUCTO DE
LOS TRABAJOS
Se controla mediante la construccin de obras civiles tales como bateas y cunetas en las reas que
especifique el proyecto y en las reas donde se tienen que realizar picas se construirn camellones para
evitar la aparicin de las crcavas que puedan ocasionar daos o erosiones en las reas intervenidas por la
fase de construccin, adecuada conformacin de prstamo, adecuada conformacin de talus.
Control de Ruido del funcionamiento de los silenciadores

de los motores de equipos, maquinarias y

vehculos, con el objeto de dar cumplimiento a los lmites establecidos en el decreto 2217, normas sobre el
control de la contaminacin generada por el ruido.

8.6. AUTORIZACIONES, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICACIONES, PLIZAS DE SEGUROS


AMBIENTALES APLICABLES Y VIGENTES, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS
ACTIVIDADES Y EXPEDIDAS POR LAS INSTITUCIONES NACIONALES QUE REGULAN TAL
MATERIA (MINAMB, MENPET, ENTRE OTROS)
La empresa LAR,C.A., mantendr en sitio las autorizaciones, permisos, registros, certificaciones, plizas
de seguros ambientales aplicables y vigentes, de acuerdo a la naturaleza de sus actividades y expedidas por

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las instituciones nacionales que regulan tal materia (Minamb, Menpet, entre otros).

Que las

Normas

PDVSA y Leyes nacionales establezcan. (Ver anexos)

8.7. PROGRAMA DE VIGILANCIA MDICA QUE INCLUYA EXMENES DE PREEMPLEO, POST


EMPLEO Y ESPECIALES, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD, EXPEDIDOS
POR UNA INSTITUCIN AVALADA POR LA GERENCIA DE SALUD INTEGRAL DE PDVSA
De acuerdo a lo establecido con las normas de SIAHO y segn los requisitos para la ejecucin de los
trabajos, la empresa somete a un examen medico especial de Pre-empleo a todo el personal que laborar
para este contrato, con el fin de determinar sus condiciones fsicas y actitudes, para ejecutar los trabajos.
Posteriormente, una vez finalizadas las actividades de los trabajadores, estos debern ser sometidos a un
examen Post-empleo similar al realizado anteriormente.
Exmenes Pre-Empleo
Una vez que el personal sea propuesto a la cooperativa para que se le realice su examen pre-empleo, ser
remitido a la Policlnica Nessy, que presta servicios para su evaluacin.
Cuando la empresa recibe los resultados de estos exmenes mdicos, se proceder a elaborar el reporte de
empleo.
La realizacin de exmenes mdicos pre-empleo a los trabajadores, constituyen un factor clave en la
prevencin de accidentes y enfermedades profesionales, ya que permiten la deteccin oportuna de
anomalas fsicas, orgnicas o congnitas.
Exmenes Post-Empleo
Una vez finalizado el contrato, el trabajador asistir a la Policlnica Nessy, donde se le practicar su examen
mdico post-empleo, para garantizar su ptimo estado de salud y descartar cualquier tipo de enfermedad
ocupacional que pudiera presentarse, este examen es similar al pre-empleo y se realizar con la misma
evaluacin de aquel.
Con el propsito de mantener un control medico en la obra, preservar la salud del personal y cumplir con las
normas establecidas, se tomarn todas las medidas necesarias; Se tendr a disponibilidad servicios mdicos
en caso de emergencia o enfermedad en el transcurso de la obra para as preservar la salud de los
trabajadores.
Se dispondr permanentemente en el transcurso de la obra un de botiqun de primeros auxilios para la
atencin de lesiones leves que puedan ser atendidas sin mayor riesgo.

8.8. DOCUMENTACIN MDICA QUE INDIQUE LA CONDICIN DE APTO PARA EL TRABAJO


DEL PERSONAL QUE EJECUTAR LA OBRA O SERVICIO.

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La empresa contempla mantener en sitio los registros generados de los exmenes Pre- empleo del
personal.

8.9. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA EXPOSICIN A RIESGOS OCUPACIONALES.


PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS OCUPACIONALES

(QUIMICO, FISICOS,

BIOLOGICOS, ERGONOMICOS O PSICOSOCIALES):


QUIMICOS
CON RESPECTO A LOS RIESGOS QUIMICOS: La gerencia de SIAHO realiza la investigacin
correspondiente y determina segn los datos exigidos en la norma. Lo relacionado a la ficha de cada
producto o sustancia qumica utilizada en el proyecto.
Todo el personal que utilice, maneje eventualmente o regularmente sustancias o productos qumicos, deber
ceirse estrictamente a las indicaciones que en el manual o ( H.D.S.M) establecidas.
Toda la informacin disponible debe ser evaluada y comunicada a los trabajadores a travs de la charla de
seguridad, (A R T) y la disponibilidad de la hoja de ( H.D.S.M)
Los Supervisores se deben asegurar de la dotacin de los equipos de proteccin personal adecuados y
requeridos para el manejo de productos qumicos, con el asesoramiento del representante de SIAHO.
En caso de trasegar de recipientes de almacenamiento Standard (tambores de 200 lts.) a recipientes
pequeos, indique el nombre del producto y en lo posible, sus precauciones principales o coloque el
(H.D.S.M respectivo.
EN RELACIN A NUESTROS TRABAJOS EN ESTE PROYECTO CONSIDERAMOS LA PREVENCIN
DEL RIESGO FSICO APLICABLE, COMO SON: RUIDOS, VIBRACIONES.
Ruidos: Generados por equipos, maquinarias pesadas, entornos, procesos industriales cercanos no
controlados. En prevencin de este riesgo ocupacional capas de disminuir la capacidad auditiva y daar
nuestro sistema nervioso, nos preocupamos en el mantenimiento de nuestros equipos o maquinarias,
inspeccionando frecuentemente sus silenciadores de ruido, filtros de aires, estos aumentan su nivel de ruido
cuando estn daados, no obstante dotamos a nuestros trabajadores de tapones auditivos para minimizar
los ruidos del entorno.
Vibraciones: Las vibraciones en nuestro trabajo son producidas por las maquinarias pesadas
(compactadores, excavadoras, moto niveladoras, etc.), este riesgo es capaz de causar efectos patolgicos

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en los sistemas elsticos del cuerpo humano. Con el fin de minimizar este riesgo realizamos inspecciones
programadas en los amortiguadores y aislantes de vibracin de los equipos, tanto de carroceras y asientos.

RIESGOS BIOLOGICOS.
En los entornos laborales siempre estamos expuestos a riesgos biolgicos debido a diversos elementos
como: El consumo de agua, plantas vegetales dainas, bacterias, hogos, virus etc. Para la prevencin de
estos riesgos nuestras herramientas fundamentales son el entrenamiento al personal por medio de charlas,
donde explicamos diferentes puntos; El orden y limpieza, la limpieza de los termos de agua para el consumo
humano, las comidas y su almacenamiento etc.
RIESGOS DISERGONOMICOS O PSICOSOCIALES.
Dentro de estos riesgos nos encontramos la sobrecarga a que estn expuestos los trabajadores, la
monotona la visin de colores, la incomodidad etc.
Debern tomarse en cuenta las posturas utilizadas para realizar los trabajos, las mismas podra causar
enfermedades a largo plazo, tales como; sentarse mal, puede causar desviacin en la columna y dolores de
espalda, levantar peso sin tener la espalda erguida puede causar hernias, dolores de espalda etc.
Otro punto importante son los trabajos con movimientos corporales

repetitivos, estos podran causar

problemas de descontrol corporal, deformaciones musculares etc, recomendamos agotar los tipos de
movimientos corporales o rotacin de brazos, pausas cortas de la labor para ejercitar los miembros, con el
fin de no dar un solo movimiento corporal repetitivo en las jornadas diarias de trabajo.
La ergonoma juega un papel muy importante en la salud ocupacional. En los trabajos de movimiento de
tierra, tenemos que relacionar dos factores fundamentales para que pueda llevarse a cabo los funcionar los
trabajos, los mismos son: el hombre y la maquina, ellos en conjunto realizan un trabajo especifico, pero
debemos considerar que las dimensiones de las cabinas de control de los equipos y los operadores en
ocasiones no son cmodas o aptas para realizar un trabajo en conjunto (hombre/maquina), debido a cierto
factores como: operadores muy altos o muy bajos, alteracin en los diseos de los asientos en los equipos,
logrando esto falta de visibilidad, incomodidad para operar los mandos del equipo y por ultimo una mala
postura que a largo plazo causara una enfermedad ocupacional, para cerciorarnos que esto no ocurra el
personal SIAHO debern chequear las condiciones ergonmicas que puedan presentarse, observar y

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preguntar a los operadores si se sienten ajusto en los equipos, chequear que los asientos no estn flojos o
rotos.

PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO BASICO INDUSTRIAL (AGUA POTABLE,


FACILIDADES SANITARIAS)
Para la proteccin del personal se ha creado un plan de saneamiento, para evitar posible contaminacin del
ambiente y/o de los trabajadores en el rea. Los mismos son:

Anlisis fsico-qumico para garantizar la potabilidad del agua. (Mensual)

La utilizacin de termos hermticos para el suministro del agua. Los mismos sern limpiados y sellados
todos los das.

Limpieza diaria de los baos porttiles existentes en el rea (donde aplique), los mismos son realizados
por personal de la misma empresa.

La utilizacin de pipotes de basura con sus respectivas bolsas negras en puntos estratgicos del rea.

La recoleccin diaria de los desechos peligrosos y no peligrosos y su disposicin final.

PROGRAMA DE VIGILANCIA MDICA.


La empresa cuenta con un plan de medidas de prevencin y control para la minimizacin de enfermedades
profesionales, realizando para ello exmenes mdicos Pre y Post empleo, dependiendo de los riesgos
asociados y el tiempo de ejecucin de las operaciones, se realizaran exmenes de control para chequear el
estado de salud del personal, se realizara adicionalmente el examen pre-vacacional tal como lo establece la
LOT.

8.10. INSTALACIONES ADECUADAS DE SANEAMIENTO BSICO (COMEDORES, BAOS,


VESTUARIOS, AGUA POTABLE, ENTRE OTROS).
Con el propsito de mantener el saneamiento bsico industrial en la obra, preservar la salud del personal
y cumplir con las normas establecidas, se tomarn todas las medidas necesarias para evitar toda
exposicin de riesgo y contaminacin; siendo las principales:

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Se facilitarn durante toda la jornada de trabajo termos con hielo y agua potable, debidamente calificada
con los exmenes fsico qumico y bacteriolgico para el consumo del personal, teniendo cuidado de
prever depsitos con agua potable de reserva.

Se dispondrn de baos porttiles para el uso sanitario del personal, que permita su
limpieza y mantenimiento, por lo menos dos veces por semana, evitando as contaminacin por
riesgo bacteriolgico. En ningn caso se permitir el uso de pozos spticos para este fin. (UN
(1) BAO POR CADA 10 PERSONAS)

Se dispondrn de depsitos de agua de consumo domstico, en envases debidamente


hermticos, que eviten su contaminacin y proliferacin de grmenes, que pongan en riesgo la
salud del personal.

Se dispondr de un comedor en el sitio de trabajo para el personal.

8.11. SISTEMA QUE GARANTICE QUE TODO EL PERSONAL OPERARIO DE UNIDADES DE


TRANSPORTE POSEE SU DOCUMENTACIN VIGENTE Y EST CAPACITADO PARA EL
SERVICIO REQUERIDO.
DOCUMENTACION LEGAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.
Es de vital importancia que la unidad de transporte tenga la documentacin legal vigente, al igual
que est debidamente identificada con el nombre de la compaa la misma tiene que cumplir con
los reglamentos y caractersticas mnimas para su funcin.
ADIESTRAMIENTO Y DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL CONDUCTOR.
Con respecto al conductor, tiene que tener su licencia de conducir, y el certificado medico vigente.
Si el certificado medico indica el uso de lentes, es obligatorio que el mismo los utilice en el
desenvolvimiento de su labor.

Tambin debe ser una persona debidamente adiestrada para

ejecutar de manera correcta el rol de conductor de unidades de transporte.


NORMAS DE SEGURIDAD A CUMPLIR POR LOS CONDUCTORES Y USUARIOS DE LA UNIDAD DE
TRANSPORTE.

La unidad debe disponer de cinturones de seguridad, el cual debe el chofer y los


usuarios utilizar obligatoriamente de los mismos.

En caso de nos poseer cinturones para los usuarios, los mismos deben
mantenerse debidamente sentados en sus puestos.

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La unidad debe mantener un lmite de velocidad adecuado al rea o va que este

transitando. El conductor debe cumplir con todas las Normas y Reglamentos de Transito
Terrestre Nacional,

Debe contar con el tapa sol de la cabina.

8.12. DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIN Y UN COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD


LABORAL VIGENTE Y LEGALMENTE ESTABLECIDO.
La empresa realizara la eleccin de los Delegados de Prevencin del contrato a ejecutar y se
integraran al Comit de SSL de la Empresa LAR,C.A.
Nota:

El objetivo de esto es darle la participacin correspondiente al personal a interrelacionarse

con las diferentes autoridades de la Empresa LAR,C.A.


Comit De Seguridad y Salud Laboral.
Es un ente paritario encargado de vigilar las condiciones y medio ambiente de trabajo, asistir y asesorar
al empleador y a los trabajadores en la ejecucin de programas de Seguridad e Higiene Industrial. Sus
integrantes son elegidos de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), la norma COVENIN 2270:2002 (Segunda Revisin) y la Ley
Orgnica del Trabajo.
Las Reuniones

El Comit de Higiene y Seguridad Industrial se reunir en forma ordinaria, con todos sus
miembros, una vez al mes, pero podr hacerlo en forma extraordinaria a peticin conjunta de un
representante de los empleadores, miembros del Comit.

Las reuniones se efectuaran en horas de trabajo, considerndose como trabajo el tiempo


empleado en ellas.

Corresponder a la empresa otorgar las facilidades y adoptar las medidas necesarias para que
el Comit de Higiene y Seguridad Industrial funcione adecuadamente.

En caso de urgencias, el Comit de Higiene y Seguridad Industrial podr reunirse, siempre que
concurran un representante de los trabajadores, previa notificacin al Coordinador para la
convocatoria.

Atribuciones del Delegado(a) de Prevencin (Art. 42 LOPCYMAT).


Constituir conjuntamente, con los representantes de los empleadores o empleadoras, el Comit de

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Seguridad y Salud Laboral.


Recibir las denuncias relativas a las condiciones y medio ambiente de trabajo y a los programas e
Instalaciones para la recreacin, utilizacin del tiempo libre y descanso que formulen los
Trabajadores y trabajadoras con el objeto de tramitarlas ante el Comit de Seguridad y
Salud Laboral para su solucin.
Participar conjuntamente con el empleador o empleadora y sus representantes en la
mejora de la accin preventiva y de promocin de la salud y seguridad en el trabajo.
Promover y fomentar la cooperacin de los trabajadores y trabajadoras en la
ejecucin de la normativa sobre condiciones y medio ambiente de trabajo.

Coordinar con las organizaciones sindicales, las acciones de defensa, promocin,


control y vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo.

Otras que le asigne la presente Ley y el Reglamento que se dicte.


Facultades del Delegado(a) de Prevencin (Art. 43 LOPCYMAT).

Acompaar a los tcnicos o tcnicas de la empresa, a los asesores o asesoras externos o


a los funcionarios o funcionarias de inspeccin de los organismos oficiales, en las
evaluaciones del medio ambiente de trabajo y de la infraestructura de las reas
destinadas a la recreacin, descanso y turismo social, as como a los inspectores y
supervisores o supervisoras del trabajo y la seguridad social, en las visitas y
verificaciones que realicen para comprobar el cumplimiento de la normativa, pudiendo
formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.

Tener acceso, con las limitaciones previstas en esta Ley, a la informacin y


documentacin relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio
de sus funciones. Esta informacin podr ser suministrada de manera que se garantice el
respeto de la confidencialidad y el secreto industrial.

Solicitar informacin al empleador o empleadora sobre los daos ocurridos en la salud de


los trabajadores y trabajadoras una vez que aquel hubiese tenido conocimiento de ellos,
pudiendo presentarse, en cualquier oportunidad, en el lugar de los hechos, para conocer
las circunstancias de los mismos.

Solicitar al empleador o empleadora los informes procedentes de las personas u rganos


encargados de las actividades de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, as como
de los organismos competentes.

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Realizar visitas a los lugares de trabajo y a las reas destinadas a la recreacin y


descanso, para ejercer la labor de vigilancia y control de las condiciones y medio
ambiente de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y
comunicarse durante la jornada con los trabajadores, sin alterar el normal desarrollo del
proceso productivo.

Demandar del empleador o de la empleadora la adopcin de medidas de carcter


preventivo y para la mejora de los niveles de proteccin de la seguridad y la salud de los
trabajadores y trabajadoras, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al Comit de
Seguridad y Salud Laboral para su discusin en el mismo.

La decisin negativa del empleador o de la empleadora a la adopcin de las medidas


propuestas por el delegado o delegada de prevencin a tenor de lo dispuesto en el
numeral seis (6) de este artculo deber ser motivada.

Atribuciones del Comit de Seguridad y Salud Laboral (Art. 47 LOPCYMAT).

Participar en la elaboracin, aprobacin, puesta en prctica y evaluacin del Programa de


Seguridad y Salud en el Trabajo. A tal efecto, en su seno considerar, antes de su puesta en
prctica y en lo referente a su incidencia en la seguridad y salud en el trabajo, los proyectos
en materia de planificacin, organizacin del trabajo e introduccin de nuevas tecnologas,
organizacin y desarrollo de las actividades de promocin, prevencin y control, as como de
recreacin, utilizacin del tiempo libre, descanso, turismo social, y dotacin, mantenimiento y
proteccin de la infraestructura de las reas destinadas para esos fines, y del proyecto y
organizacin de la formacin en la materia.

Promover iniciativas sobre mtodos y procedimientos para el control efectivo de las


condiciones peligrosas de trabajo, proponiendo la mejora de los controles existentes o la
correccin de las deficiencias detectadas.

Facultades del Comit de Seguridad y Salud Laboral (Art. 48 LOPCYMAT).

Aprobar el proyecto de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y la


vigilancia de su cumplimiento para someterlo a la consideracin del Instituto Nacional de
Prevencin, Salud y Seguridad Laborales.

Vigilar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y conocer directamente la


situacin relativa a la prevencin de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales y

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la promocin de la seguridad y salud, as como la ejecucin de los programas de la


recreacin, utilizacin del tiempo libre, descanso, turismo social, y la existencia y
condiciones de la infraestructura de las reas destinadas para esos fines, realizando a tal
efecto las visitas que estime oportunas.

Supervisar los servicios de salud en el trabajo de la empresa, centro de trabajo o


explotacin.

Prestar asistencia y asesoramiento al empleador o empleadora y a los trabajadores y


trabajadoras.

Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean


necesarios para el cumplimiento de sus funciones, as como los procedentes de la
actividad del servicio de prevencin, en su caso.

Denunciar las condiciones inseguras y el incumplimiento de los acuerdos que se logren en


su seno en relacin a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Conocer y analizar los daos producidos a la salud, al objeto de valorar sus causas y
proponer las medidas preventivas.

Conocer y aprobar la memoria y programacin anual del Servicio de Seguridad y Salud en


el Trabajo.

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9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS


9.1. PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA ADAPTADO A LA OBRA O
SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIN, ALINEADO AL PLAN DE CONTROL DE
EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DE LA INSTALACIN, QUE INCLUYA COMO MNIMO
LOS SIGUIENTES ASPECTOS.:
ROLES Y RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTOS PARA NOTIFICACIN
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y MITIGACIN
PROCEDIMIENTOS DE DESALOJO DEL PERSONAL
MEDIOS DE ALERTA (ALARMA, LUCES, ALTAVOCES)
MEDIOS DE COMUNICACIN (TELFONO, RADIO, FAX)
SIMULACROS

NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES


DOCUMENTO

Notificacin de
accidente y
enfermedades
Ocupacionales

METODO

UNIDAD

TIEMPO

LOPCyMAT- REGLAMENTO

en linea

INPSASEL

60 min.

Art. 83 del Reglamento


de la LOPCyMAT

Formato en Fsico
o en linea

INPSASEL

24 Horas

Art. 73 de la LOPCyMAT

Min. Trabajo

48 Horas

Art. 564 de la LOT

Derogado

Derogado por la nueva ley de


Seguro Social. DECRETO 6266

12 Horas

Art. 83 del Reglamento


de la LOPCyMAT

Formato en Fsico

IVSS
CSySL
Sindicato

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FLUJOGRAMA DE EMERGENCIA
Nota: colocar Numeros de telefono del personal Clave

Persona que Detecta


la
EMERGENCIA

Detenga Las Actividades Por


Completo
Pase La Comunicacin A
Todos Sus Compaeros
Deber Ubicar Las Salidas de
Emergencia o Vas de Escape
4 Trate De Pasar Lo Mas
Distante Posible De La
Emergencia Evitando El
Contacto Y Exposicin
5-Salga Dejando Atrs La
Emergencia
6-Evite Saltar Entre
Zanja y tubera

PERSONAL QUE DETECTE LA EMERGENCIA:


Notificarlo Al Sup. Inmediato
Notificar Al Personal SIAHO
Notificar A La Gerencia
Notificar Va Radio / Telefnica A La Contratante
Notificar Al Personal SIAHO ( PDVSA )
Notificarlo A La Gerencia Contratante

- Segn la
lesin solo el
personal
capacitado
podr darle
apoyo a la

En Caso De Lesin /
Vctima

vctima

El Personal SIHAO Deber


- Reportar Todo Incidente / Accidente

- se deber
prestar el
apoyo
necesario
- se deber
darle aviso a
las
autoridades
del distrito

Al Personal SIAHO Y Responsable PDVSA


- Informar Al Ministerio Del Trabajo Y
Seguro Social
- Elaborar Un Informe Para El DPTO.
SIHAO Y Gerencia Del rea (PDVSA)
- Realizar Investigacin De Accidente

De no Ser Controlada la Emergencia

Clnica
Documentacin mdica que indique la
condicin deNessi,
APTO ave,
PARAFernandez
EL TRABAJO
Policlnica
del personal
que ejecutar la obra o
Padilla,
El tigrito.
servicio.

Inicio de las actividades


.-Controlada La Emergencia
.-Se Reiniciaran Las Actividades
.-Para El Reinicio De Las Actividades
Se Deber estar Autorizado Por La
Contratante

La

empresa

contempla

Talpin

mantener

en sitio los registros


generados

de

los

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del personal.
- Solicitar Apoyo Externo
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PLAN DE EMERGENCIA
Conocimiento De Los Planes De Emergencias De La Obra E Instalacin.
Se le har conocer al personal involucrado en la obra por medios de charlas y afiches sobre los
planes de emergencia y medidas de seguridad existentes.
A.

DEFINICION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES.


Ser responsabilidad de la Directiva de la empresa y el departamento de SIAHO, que todos los
miembros de su equipo estn familiarizados con el contenido de este procedimiento.
Ser responsabilidad de la Directiva de la empresa., la Administracin y Observacin directa de
este procedimiento en la ejecucin del mismo.
Para situaciones de emergencia este plan comprende procedimientos que permiten guiar las
acciones a seguir en caso de presentarse una emergencia durante la ejecucin de las actividades
de correspondientes a los proyectos y obras, a fin de facilitar su control y minimizar las prdidas.
Dentro de estas emergencias se consideran casos de incendios.
La emergencia puede originarse entre otras por las siguientes causas: mordedura de serpiente,
fracturas, cortaduras a niveles altos, incendios considerados como seria o mayor. Los accidentes
menores sern tratados como primeros auxilios.

B.

NOTIFICACIN AL CLIENTE:
Si ocurre un incidente / accidente, el supervisor del proyecto informar al Departamento de
Ambiente Higiene y Seguridad del CLIENTE.
El Gerente de Proyecto y el Ingeniero Residente sern los encargados de hacer la
presentacin al CLIENTE. En la misma explicar lo ocurrido, las acciones correctivas
tomadas y las medidas correctivas / preventivas para evitar la ocurrencia de eventos
similares.

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Plan Especifico de Seguridad


Industrial, Higiene Ocupacional y
Ambiente
(SIAHO)
Proyecto

Cdigo

PLAN-SHA-G-01

Revisin

Fecha

08/12/2010

FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA POZOS EN AREAS DE INFLUENCIA


DEL DISTRITO SAN TOME, AO 2010. CONTRATO N 4600038026
Si hay lesionados que requieran tratamientos mdicos, el Departamento de Relaciones
Laborales informar de lo ocurrido al Ministerio de Trabajo, al Instituto Nacional de Prevencin,
Salud y Seguridad Laboral y al Instituto Venezolano de Seguro Social en el tiempo establecido
por la ley.

C.

PROCEDIMIENTOS CONTROL:
Al ocurrir la emergencia el supervisor de la obra paralizar las actividades y comunicar al
custodio de la instalacin el hecho ocurrido.
Apagar todos los equipos y vehculos que estn operando en el rea de trabajo.
El Supervisor de la obra conjuntamente con el Inspector de SIAHO, dirigirn al personal por
las vas de escape o al sitio de concentracin, fijado antes de iniciar el trabajo.
Desalojar el rea cercana al sitio de la emergencia incluyendo trabajadores y residentes de la
zona.
De ser necesario el custodio de la instalacin solicitar ayuda externa.
Detener el trfico en ambos sentidos del rea en emergencia.
Acordonar el rea y se prohibir el acceso a personas no autorizadas.
La empresa brindara todo el apoyo necesario CLIENTE a fin de solventar la situacin.
Hacer uso de los extintores contra incendios ubicados en el rea.
En caso de no poderse controlar el incendio con los equipos (Extintores) ubicados en la obra
se debe llamar al Cuerpo de Bomberos ms cercano que corresponda.
Una vez sofocado el fuego y controlar la emergencia dar inicio a la investigacin del accidente
con el apoyo de los expertos en la materia.

D.

PLAN DE DESALOJO DEL AREA DE TRABAJO.


PROPSITO:
El propsito de un plan de desalojo es desarrollar unos niveles de adecuada preparacin donde
todo el personal conozca las instrucciones necesarias para minimizar los efectos de una
emergencia.

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Proyecto

Cdigo

PLAN-SHA-G-01

Revisin

Fecha

08/12/2010

FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA POZOS EN AREAS DE INFLUENCIA


DEL DISTRITO SAN TOME, AO 2010. CONTRATO N 4600038026
Al ocurrir la emergencia los vehculos, equipos pesados y cualquier maquina elctrica o de
combustible interna se debe desconectar y dirigirse hacia el rea de concentracin.
Previamente el supervisor y/o inspector involucrado en la actividad conjuntamente con el de
Seguridad Industrial, utilizaran las rutas de escape indicada por los avisos.
Se contara con la unidad de transporte de, para realizar las actividades de desalojo.
Se contara con equipos de comunicacin idneos para el caso.
Los supervisores se encargaran de desalojar a todo el personal del rea de trabajo.
Una vez reunidos todos en el rea se proceder al conteo fsico del personal.
Todos los trabajadores deben utilizar la ruta de evacuacin asignada y trasladarse al rea de
concentracin previamente sealada en los anexos.

SITUACIN DE EMERGENCIA.

Una situacin de emergencia existir si alguno de los siguientes casos ocurre:

Muerte de un trabajador.

Una o ms personas resulten seriamente lesionados y que requieran de atencin mdica.

Serios daos al medio ambiente.

Fuga de gases o vapores inflamables.

Incendio o explosin.
VAS DE EMERGENCIA.

Las salidas de emergencia y el rea de concentracin sern discutidas y aprobadas por CLIENTE segn
los planes de emergencia y desalojo de las instalaciones y sern divulgadas a los trabajadores a travs
de las charlas semanales de seguridad.
Las rutas de escapes y sitios de concentracin de las diferentes plantas o estaciones involucradas en
este proyecto, sern indicados al personal en el momento de su ingreso a las mismas.

DESALOJO DE AREAS:

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Cdigo

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Fecha

08/12/2010

FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA POZOS EN AREAS DE INFLUENCIA


DEL DISTRITO SAN TOME, AO 2010. CONTRATO N 4600038026
Todos los empleados sern entrenados durante la charla de induccin, de los medios por los
cuales la Supervisin le dar el serial de evacuacin menor del rea.

Los Supervisores del rea se aseguraran diariamente que las rutas de evacuacin mostradas,
no estn obstaculizadas en ningn momento.

Toda la supervisin de rea donde se escuche la seal de desalojo, alertara a sus empleados
para que comiencen con la evacuacin de acuerdo al rea de seguridad asignada para estos
casos.

Toda la supervisin y sus empleados tienen la responsabilidad antes de desalojar el rea, de


apagar todos los equipos.

Esto incluye parar todos los trabajos de soldadura, esmerilado, cincelado, apagar y cerrar el
equipo de oxicorte, apagar las mquinas de soldar, motores, compresores de aire porttiles,
herramientas elctricas porttiles, electricidad de las oficinas, vehculos, equipo pesado,
generadores, etc.

Cualquier persona desaparecida que no se encuentre en el rea de Seguridad ser identificada


y reportada al Equipo de Seguridad del Proyecto.

Ningn empleado saldr del rea de Seguridad hasta que reciban las instrucciones especficas
por parte del Equipo de Seguridad de

la empresa, y CLIENTE despus de haber realizado

todos los procesos de chequeo atmosfrico y permisologa para regresar a trabajar.


RECOMENDACIONES:

Si tiene que bajar de un nivel superior hgalo con mucha serenidad.

No Corra

Dejar los equipos de trabajo en el rea.

Dirigirse directamente al rea de concentracin.

Ubicarse donde el jefe o el supervisor lo pueda ver.

Seguir las instrucciones del capataz o supervisor.

ALCANCE

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FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA POZOS EN AREAS DE INFLUENCIA


DEL DISTRITO SAN TOME, AO 2010. CONTRATO N 4600038026

Este plan ha sido elaborado para enfrentar situaciones de emergencia que puedan presentarse en el
proyecto y aplica a todo el personal que labora en la empresa.
E. MEDIOS DE ALERTA Y COMUNICACIN:
Se prev como sistemas de alerta y comunicacin radios de onda corta y larga, celulares, pitos de corto
alcance y una alarma de emergencia, todos estos medios permanecen en el rea y los mismos estn
contenidos en el plan de emergencia.
Los radios de onda corta estn asignados al Inspector SIAHO, Ambulancia (Permanecer en la unidad) y
el supervisor general de la obra, los equipos de onda larga son instalados en los vehculos de transporte
y supervisin con un control radial matriz en las oficinas principales.
Los celulares son asignados al Gerente del Proyecto, Ingeniero Residente, Coordinador SIAHO y al
Coordinador de Calidad.
F.

PROGRAMA DE SIMULACROS:
Con frecuencia mensual se realizaran simulacros de accidentes coordinados por el personal SIAHO del
CLIENTE y la

empresa, con la finalidad de adiestrar el personal para familiarizarlos con los

procedimientos del plan de emergencia existente.

De la misma forma se realizaran simulacros no

oficiales conformados nicamente con personal de la empresa con el fin de evaluar la condicin de
respuesta inmediata del personal ante un estado de emergencia por la ocurrencia de un evento no
deseado.
G. PLAN DE CONTINGENCIA:
OBJETIVO:
El objetivo del Plan de Contingencia es ofrecer una respuesta inmediata y efectiva, ante situaciones
mayores no previstas de manera oportuna.
ALCANCE:
Aplicable a todo nuestro personal, as como el de nuestras empresas sub.-contratistas que
vayan a realizar actividades en el proyecto
-PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA:

Este Plan se prepara para responder antes de cualquier accidente y/o incidente durante la ejecucin de
los trabajos.

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DEL DISTRITO SAN TOME, AO 2010. CONTRATO N 4600038026

Informar al personal involucrado sobre la existencia de este Plan, con la finalidad de garantizar su fiel
cumplimiento.

Se evitarn aglomeraciones de vehculos alrededor o cerca del rea de trabajo. Estos se estacionaran
en un sitio destinado para ello, de manera que permita una rpida evacuacin del lugar.

El personal superviso ri, caporales y personal clave contarn con unidades de radio que permita una
fcil y efectiva comunicacin

De presentarse un evento, incendio, explosin, escape de gas en el rea de trabajo que no puedan ser
controlado rpidamente el supervisor del rea debe activar el Plan de desalojo inmediatamente.

EN CASO DE INCENDIO Y/O EXPLOSIN:

En caso de que se genere un incendio de pequeas proporciones en el rea de trabajo de la empresa,


se procurar hacer la extincin del mismo con los medios propios disponibles en el rea.

En caso de que no se logre extinguir el incendio y se observa la propagacin acelerada del mismo se
proceder a notificar al custodio de tal manera que pueda comunicarse inmediatamente con el cuerpo de
bomberos. Paralelo a ello el inspector de SIAHO, destacado en el sitio proceder a retirar al personal
ubicado en el rea, movilizndose hacia el rea de concentracin en espera de instrucciones por parte
del supervisor de P.D.V.S.A en sitio.

Si el caso lo amerita la movilizacin de personal lo suficientemente distante del corredor de la pica se


seguirn las rutas de escape, y si la emergencia se agrava todo el personal se movilizar en vehculos
rsticos al ltimo punto de concentracin ubicado en las reas provisionales de la empresa

EN CASO DE MORDEDURAS POR OFIDIOS U OTRO ANIMAL CON PONZOA:

En caso de accidente que involucre mordedura de culebras, picaduras de insectos u otros, se debe
notificar al supervisor inmediato e inspector SIAHO.

Restringir el acceso del personal al rea involucrada.

Prestar primeros auxilios, limpiar la herida, evitar que el lesionado haga esfuerzos fsicos que pueda
acelerar la circulacin sangunea y la difusin del veneno.

No se debe suministrar sustancias estimulantes.

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Identificar la serpiente, si es el caso y es posible, sin exponerse a una nueva mordedura.

Investigar con el lesionado sobre alergias, asma bronquial e hipersensibilidad al suero antiofdico
polivalente.

Si es necesario el traslado al hospital, el acompaante ser el que tenga conocimiento de primeros


auxilios (El paramdico).

El supervisor har contacto con el centro de atencin mdica e informar lo sucedido, as como el
estado del los lesionados, notificando a la menor brevedad posible a seguridad industrial.

SIHAO de

la empresa notificar verbalmente y por escrito inmediatamente a SIAHO P.D.V.S.A y al

personal responsable del proyecto de Ingeniera y Construccin, los entes gubernamentales, IVSS y
Ministerio del Trabajo.
FRACTURA:

Inmovilizar la parte lesionada con un trozo de madera, peridico, cartn, etc.

En caso de ser herida abierta y el hueso salga al exterior, colocar un trozo de tela
limpia y hacer presin suave para controlar el sangramiento. No tratar de introducir el hueso.
Trasladarlo al centro asistencial ms cercano

HERIDAS:

Colocar un trozo de tela limpia en la herida y hacer presin por varios minutos hasta
que cese el sangramiento.

Limpiarla con agua y jabn.

Acudir al Mdico

QUEMADURAS LEVES:

Enfriar la quemadura con compresas empapadas en alcohol e incluso agua. Si a


soltado la piel, lavar slo con agua.

Cubrir la quemadura con pomada crtico-antibitica y una venda limpia

Administrar analgsicos

Consultar con el mdico

QUEMADURAS GRAVES:

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Apagar las llamas con lo que se tenga ms a la mano

Lavar la zona afectada con agua fra durante dos o tres minutos

Envolver bien con pao limpio

Trasladar al paciente con urgencia hasta el centro hospitalario

CUERPO EXTRAO EN EL OJO:


Lavar el ojo con agua limpia abundante

PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PLAN DE EMERGENCIA:

Inspector de SIAHO.

Supervisor de obra.

Paramdico

Chofer de la ambulancia.

EQUPOS Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN LA EMERGENCIAS

Botiqun de primeros Auxilios

Ambulancias

Centros de Atencin Mdica:


Clnicas

Telfonos

Ubicacin

POLICLINICA NESSY

0283-2551269

AV. FERNANDEZ PADILLA DE


SAN JOSE DE GUANIPA

EN CASO DE OCURRIR UNA EMERGENCIA COMUNICARSE A LOS TELEFONOS SIGUIENTES DE


LA EMPRESA.

NOMBRE

CARGO

TELEFONO

CARLOS GIL

INGENIERO RESIDENTE

0424-8007688

LUIS RONDON

GERENTE DE PROYECTO

0283-2553666

JULIO LOPEZ

COORDINADOR SIAHO

0424-8503447

MARISOL GIL

COORDINADOR RECURSOS H

0283-2553666

POR PDVSA

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NOMBRE
JESUS GUILARTE
MARIANNY MARTINEZ
RCEC
PCP
ROMELIA FERMIN
DANNY MARCANO

CARGO
SUPERVISOR MAYOR
SEGURIDAD INDUSTRIAL
SALA DE CONTROL
SALA DE CONTROL
G.R.O.
SEGURIDAD INDUSTRIAL

TELEFONO
0414-8450245
82745-81032
82225
81213
0424-8239232
0426-5835011

PRIMEROS AUXILIOS
Consideraciones Generales:

Cuando se presenta la necesidad de un tratamiento de emergencia se deben seguir las siguientes


reglas bsicas:

Mantener la calma

Despejar el rea prxima al lesionado

Despojarlo de la ropa (camisa) si es posible, en caso de incendio si la ropa es de


material sinttico no quitrsela.
Revisar los signos vitales para ver condiciones del paciente. (pulso, respiracin y

latidos cardiacos).

En caso de sospecha de fractura no movilizarlo excepto en casos muy extremos.

Solicitar asistencia mdica o traslado al centro asistencia ms cercano.

9.2. ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE


RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA.
Todo el personal que ingrese a la empresa deber tener conocimiento del Plan de Repuesta y
Control de Emergencia que se aplicara en el proyecto. Se

dejara registro de la divulgacin del

mismo en las charlas.

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Cabe destacar que la

Empresa realizara el entrenamiento del personal

con base a los primeros

auxilios aplicados para el traslado de lesionados.


En la charla de induccin se le notifica al personal sobre los aspectos resaltantes del Plan de de
respuesta y control de emergencia.

9.3. SERVICIOS ADECUADOS PARA TRASLADO DE LESIONADOS Y DE ASISTENCIA MDICA,


APROBADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
La empresa LAR,C.A., cuenta con una ambulancia para cada frente de trabajo.

Nota: Esta ambulancia se postulara al iniciar las actividades, para su aprobacin por las autoridades
competentes.
* Esta aprobacin permanecer en el rea de trabajo durante la ejecucin del Proyecto.

10.- FORMACION Y CONCIENTIZACION


10.1. PROGRAMA DE INDUCCIN, FORMACIN Y CONCIENTIZACIN TANTO EN EL OFICIO
COMO EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL,
PARA TODO EL PERSONAL DE LA OBRA O SERVICIO?
Se establece un programa continuo de adiestramiento integrado por:
1. Charlas Formales.
2. Charlas Diarias.
3. Charlas de Induccin.
4. Talleres.
5. Entrega de Material informativo (Trpticos, folletos y Charlas)
6. Carteleras Informativas.
7. Videos conferencias.

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De la misma forma se tiene un programa motivacional dirigido a todo el personal con el fin de concientizar a
todas las personas que integran el proyecto en materia de seguridad industrial, ambiente e higiene
ocupacional.
Nota: Las charlas estarn dirigidas a la actividad inherentes la proyecto.

10.2. CERTIFICACIN VIGENTE Y/ O UN PROGRAMA DE CERTIFICACIN DE OFICIO Y DE


SUPERVISIN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL, PARA
TODO EL PERSONAL, EXPEDIDO POR UN CENTRO DE CAPACITACIN RECONOCIDO POR
PDVSA.
PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO:
Con frecuencia se cuenta con los concursos o competencias para mantener vivo el inters. Estos sern
desarrollados entre las diferentes frentes de trabajo de la empresa. La base comn de las mismas, sern las
tasas de frecuencia o tasas de incidencia comparativa en diferentes puntos comprometidos en el desarrollo
de trabajos que involucran igual nivel de riesgo. Entre otros se piensan efectuar concursos asociados a:
PROGRAMA DE CERTIFICACIN DEL PERSONAL TECNICO Y SUPERVISOR (MODULO C Y
PERMISO DE TRABAJO FRIO Y CALIENTE, OPERADORES DE MAQUINARIAS SOLDADORES,
BRAZO ARTICULADO. LINIEROS, GAMMAGRAFIA, MANEJO DEFENSIVO ETC)

NOMBRE
Julio Lpez

CARGO
Coord.SIAHO

INSTITUTO
CENATEC

FECHA
02/2011

PTFC

CURSO

Julio Lpez

Coord.SIAHO

CENATEC

03/2011

ATMOSFERAS

Keydelis Matute

Inspector SIHAO

CENATEC

02/2011

PELIGROSAS

PTFC

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Keydelis Matute

Inspector SIHAO

CENATEC

03/2011

Joaquin

Planificador

CENATEC

02/2011

ATMOSFERAS
PELIGROSAS

MODULO C

Rodrguez

10.3. DOCUMENTACIN VIGENTE DEL PERSONAL, FORMADO POR UN CENTRO DE


CAPACITACIN RECONOCIDO POR PDVSA, EN MATERIA DE PERMISOS DE TRABAJO
La empresa se compromete a certificar su personal especializado (inspector de SIAHO) al inicio de
la obra como se establece en los requisitos del contrato. Para lo cual se apoyara con instituciones como el
INCE u otra designadas para tal fin y se coordinar todo lo referente a la certificacin de habilidades del
personal a contratar. Tambin se programarn cursos de actualizacin con otras instituciones
especializadas (Ince, Universidades) a fin de que el personal tcnico este al da con las nuevas tcnicas en
su respectiva rea de trabajo.
PERSONAL CERTIFICADO.
NOMBRE
Carlos Gil
Carlos Gil
Julio Lpez
Keydelis Matute
Jos lus Moreno
Jos lus Moreno

CARGO
Ing. Residente
Ing. Residente

Coord.SIAHO
Insp.de SIAHO
Supervisor
Supervisor

INSTITUTO
CENATEC
CENATEC
CENATEC
CENATEC
CENATEC
CENATEC

CERTIFICADO
Modulo C
PTFC
MODULO C
MODULO C
MODULO C
PTFC

VIGENCIA
10/09/2012
10/09/2012
10/09/2012
10/09/2012
10/09/2012
10/09/2012

Para la ejecucin del proyecto se cuenta con un personal certificado en la parte supervisorio y seguridad.
Listado del Personal:

Planificador.

Supervisor de Obra

Coordinador SI-AHO.

Coordinador QA/QC

Ing. Residente

Inspectores SI-AHO

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11.- REVISION PRE ARRANQUE.


11.1.- PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS.
Para garantizar un ambiente seguro de trabajo en la ejecucin de las actividades del proyecto se requiere
cumplir con los siguientes lineamientos.
1. Es responsabilidad del supervisor y el inspector SIAHO realizar la liberacin del rea mediante una
verificacin de la misma con el formato destinado para tal fin.
2. Los operadores, chferes y supervisores tienen que verificar las condiciones de los vehculos,
maquinarias y equipos que se van a utilizar en la jornada laboral, de esta forma se garantiza el buen
funcionamiento y si el mismo esta apto para el trabajo.
3. Es obligatorio la realizacin de los anlisis de riesgos de trabajo y la divulgacin de este a todo el
personal antes de iniciar las actividades.
4. Se debe cumplir con el chequeo del personal y verificar si los trabajadores estn en condiciones
aptas para iniciar sus labores. El chequeo debe ser sometido por el paramdico o personas
autorizada para este fin.
5. Garantizar los suministros de los equipos de proteccin personal a los trabajadores y toda aquella
persona involucrada en el desarrollo de las actividades del proyecto.
6. Proporcionarle al personal agua para consumo, instalaciones sanitarias, comedores y resguardo
medico.
7. Se debe realizar la charla de seguridad diariamente antes de comenzar las actividades.

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8. Verificar las condiciones de los equipos de proteccin personal.

12. INVESTIGACIN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES


12.1.PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIN, REGISTRO, INVESTIGACIN Y DIVULGACIN
DE LOS ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES.
Objetivos:
Establecer un mecanismo de establecer los procedimientos, para la notificacin, registro, investigacin y
divulgacin de los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.

Alcance:
Aplicable a todo nuestro personal, tanto en la base como en las obras, as como el de nuestras empresas
subcontratistas.
Responsables:
La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIAHO son los encargados de la ejecucin de este procedimiento
en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y areas de trabajo)
Ssiguiendo el esquema asociado a las actividades a desarrollar en sus operaciones el presente Manual de
Normas y Procedimiento, en cuanto a la disciplina de SIAHO, en la

empresa es imprescindible sean

investigados los incidentes y Accidentes por la siguiente:


El objetivo de la investigacin de Accidentes, es determinar los hechos o fallas que lo originaron y esclarecer
la secuencia en que ocurri el accidente. El conocer los detalles del evento ocurrido permitir prevenir
nuevos accidentes, mas aun cuando se esta en presencia de circunstancias similares a las anteriores.
Deben ser investigados todos los eventos o hechos que condujeron a la presencia de muertes, lesiones
serias o graves, heridas y/o lesiones menores, epidemias o incidentes. La investigacin deber llevarse a

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cabo inmediatamente despus de ocurrir el accidente con el fin de preservar evidencias, demostrar el inters
por la seguridad y facilitar la preparacin del informe escrito que contenga la informacin necesaria para su
estudio y anlisis posterior.
Dependiendo la gravedad de la situacin, la investigacin de accidentes/ incidentes, debe ser realizada en
conjunto con la empresa contratante y por individuos capaces de recolectar hechos, evidencias y cualquier
indicio que les permita a los investigadores, valorizarlos, analizar los resultados y determinar o establecer
conclusiones.

METODOLOGIA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES:


Cada vez que ocurre un accidente debe investigarse; si resulta una persona lesionada, a ella debe
dedicrsele toda la atencin hasta que los servicios de asistencia mdica se hagan cargo de ella; pero una
vez realizado este primer paso, debe iniciarse sin demora la investigacin del accidente.
La investigacin de accidentes es un proceso metdico y sistemtico que demanda la aplicacin de los
siguientes principios:
Determinacin de las causas:
Los accidentes deben investigarse minuciosamente para descubrir sus causas. En la determinacin de las
causas se destacan los tres factores de accidentes con mayor importancia:
a) Condiciones de trabajo.
b) Actos inseguros.
c) Factores personales.
Los pasos a ejecutar son:
a) Reunir o recabar todos los hechos o evidencias para ponderar el valor de cada uno de ellos para
llegar a conclusiones justificables por la evidencia.
b) Verificar los datos obtenidos en la notificacin de accidente/incidente.
c) Entrevistar al accidentado (si es posible) y a los testigos en forma privada e individual y luego en el
sitio del accidente.
d) Reconstruir el accidente tomando todas las precauciones para evitar que se repita.
e) Analizar los factores descubiertos hasta determinar su relacin o no con el accidente.

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12.2. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR INDICADORES ESTADSTICOS DE ACCIDENTES,


INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES.
Objetivos:
Establecer un mecanismo de establecer los procedimientos, para presentar indicadores estadsticos de
accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
Alcance:
Aplicable a todo nuestro personal, tanto en la base como en las obras, as como el de nuestras empresas
subcontratistas.
Responsables:
La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIAHO son los encargados de la ejecucin de este procedimiento
en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo)
Procedimiento

Se llevara un registro diario de las Horas Hombre trabajadas en los libros diarios.

Se llevara registro semanal de las estadsticas SIAHO.

Se entregara los 20 de cada mes las estadsticas mensuales a la supervisin Mayor de


Proyecto, para su revisin y aprobacin. (Supervisin de GRO)

Se colocaran las estadsticas en un lugar visible en el area de trabajo.

Se realizara la divulgacin de las estadsticas en la reunin mensual del cumplimiento de


responsabilidades en materia de SIAHO.

REGISTROS Y ESTADSTICAS ACTUALIZADAS DE ACCIDENTES E INCIDENTES


Si en algn caso se producir un accidente:

los informes de accidentes personal / industrial, material y de transito sern archivados con
numeracin correlativa por fecha y por ao calendario.

Las planillas resumen de accidentes de personal contratado sern ordenados por la


cooperativa, por fecha.

La planillas general de incidentes sern archivadas por sector, ordenadas por fechas.

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Se realizarn estadstica donde se evaluar el volumen de accidentalidad.

12.3. MECANISMOS PARA INFORMAR Y DECLARAR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y


ENFERMEDADES OCUPACIONALES ANTE EL INPSASEL, SEGURO SOCIAL Y PDVSA.
INFORMACIN LOCAL DEL ACCIDENTE:
Declaracin del Accidente a PDVSA: segn los lineamientos de PDVSA, en caso de ocurrir un evento, el
mismo debe ser reportado, lo antes posible.

Declaracin del accidente ante el ministerio del trabajo: Segn el requerimiento del ministerio del trabajo
se debe llenar una ficha para declaracin de accidente, en la que se utilizan los medios estadsticos
indicando tipos de lesiones, naturaleza del tratamiento entre otro.
Declaracin del accidente ante el (I.V.S.S.):
El patrono es responsable de llenar y enviar esta notificacin a las oficinas de control de accidentes del
(I.V.S.S.) dentro de los dos das hbiles siguientes a la fecha en que ocurri el hecho. El no cumplimiento de
la presente notificacin dar lugar a las sanciones previas en los artculos 87 de la Ley del Seguro Social y
174-182 y siguientes del Reglamento general.
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PRODUCTO DE LAS
INVESTIGACIONES.
Una vez comprobada y verificadas las causas que ocasionaron el accidente el departamento de SIAHO,
realizara un comunicado de las recomendaciones y acciones correctivas para evitar que el accidente vuelva
a ocurrir, si as fuera el caso, Para ello se realizara un seguimiento minucioso a las actividades involucradas
en el accidente y se establecern parmetros correctivos inmediatos a fin de que los mismo no vuelvan a
presentarse.

Para cada incidente mayor o accidente con consecuencias reales o potenciales se


determinaran las causas y se evaluara la necesidad de acciones correctivas.

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Para las acciones correctivas que involucren a contratistas, se consultara a los niveles de
supervisin de los mismos.

El anlisis de los incidentes menores debe permitir detectar los aspectos ambientales que
contribuyen en mayor medida a los de la operacin.

13.- EVALUACION DEL SISTEMA


13.1. PLAN DE AUDITORAS, REVISIN GERENCIAL, VISITAS DE CAMPO E INSPECCIONES A
LAS INSTALACIONES DONDE SE EJECUTA LA OBRA O SERVICIO.
En el desarrollo de todo proceso o en el desenvolvimiento de todo sistema pueden producirse por una serie de
causas, alteraciones del esquema bsico como consecuencia de las desviaciones que suceden en el transcurso
de su ejecucin.
Causas como insuficiencia de recursos, deficiente aplicacin de los elementos involucrados, incumplimiento de
las disposiciones, as como conflictos internos dan lugar a las alteraciones del sistema puesto en marcha.
Cualquiera que sea la alteracin; sus efectos redundan en un reajuste permanente a fin de mantener operativo
y dinmico el Plan inicial.
Ello conlleva a una fase final que relaciona todos los aspectos del plan como elemento de supervisin y detector
de fallas o como elemento regulador y corrector.
En este sentido, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del plan propuesto sern aplicados los siguientes
controles:
Evaluacin Estadstica: La cual ser obtenida mediante la entrega de informes aplicando las tcnicas de
recopilacin de datos. Servir de pauta para la comparacin sucesiva de los planes presentes con los datos
almacenados y las previsiones futuras de regulacin y determinacin de nuevos enfoques y medidas de
seguridad a ser adoptadas, las conclusiones definidas sobre el desarrollo del plan y el logro de objetivos a corto
y mediano plazo.

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En este sentido, mensualmente sern entregados informes de estadstica de accidentes a PDVSA en reas de
que dispongan de indicadores precisos del grado de desenvolvimiento de la obra. Al igual que ello,
mensualmente ser entregado el resumen de actividades de proteccin integral que comprenda el formato de
estadstica mensual de accidentes, programacin mensual en materia de inspecciones as como los renglones
ejecutados segn la frecuencia indicada con sus respectivos soportes.
Dicha informacin servir de pauta para los efectos de evaluacin mensual del desempeo en la empresa en
materia de SIAHO.
Evaluacin Administrativa: La misma ser efectuada de acuerdo a la frecuencia que justifique PDVSA en sitio.
A travs de ello, se pretende efectuar una auditoria de todos los documentos manejados durante la obra; as
como las labores desarrolladas para la conformacin del data-book de la empresa., en materia de SIAHO.
Se dispondr de un archivo para la clasificacin y almacenamiento de datos manejados y derivados de la
aplicacin de los diferentes elementos comprendidos en el plan especfico.
Evaluacin Operativa: La cual ser llevada a cabo a travs de las diferentes inspecciones programadas en un
grupo en donde tomara parte activa la Directiva de la empresa., mediante ello, se percibir en el plano real los
efectos de la aplicacin de los elementos de control para el correcto desarrollo de la obra, respetando las
normas y estndares establecido por PDVSA y corrigiendo oportunamente los actos y condiciones inseguras
detectadas en campo.

REVISIN GERENCIAL

ACTIVIDAD

FRECUENCIA
MENSUAL

EJECUTOR
GERENTE

DE

VISITAS DE CAMPO

MENSUAL

PROYECTO
GERENTE

DE

INSPECCIONES

MENSUAL

PROYECTO
GERENTE

DE

PROYECTO
13.2.- CONTROL DE REGISTROS, INSPECCIONES Y AUDITORIAS
Toda la documentacin generada y/o utilizada por el departamento de SIAHO como herramienta importante
para el cumplimiento del Plan Especfico de SIAHO; sern debidamente archivados en las oficinas de campo de
la empresa., Durante toda la ejecucin la obra, localizados en un sitio seguro que estn protegidos de la
humedad, fuego, insectos; o cualquier agente que pueda ocasionarles deterioro parcial o total. Tal
documentacin estar a la orden de PDVSA para cualquier momento de auditoria o revisin. A continuacin se
nombran la documentacin a archivar:

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Comit de SSL

Inspeccin del Comit SSL

Visitas generales, etc.

Minuta de Correccin de desviaciones de Visita Gerencial.

Lista de Verificacin Gerencial en campo.

La empresa LAR,C.A., realizara seguimiento de las desviaciones o recomendaciones emanadas de


las visitas e inspecciones gerenciales, dejando registro del mismo en minuta.

ANEXOS DEL PLAN ESPECFICO SIAHO

Comit de SSL de la Empresa

Hojas de datos de Seguridad de los Materiales

Charla de Induccin

Formato de Inspecciones

Formatos de Charlas

Formato de Simulacro

Formato de visita Gerencial

Divulgacin de la Poltica de Seguridad.

Cronogramas

Pliza Ambiental

Certificacin de equipos

Minuta de Reunin

Hoja de vida del Trabajador

Matriz de Riesgo

Notificacin de riesgo por puesto de trabajo

Notificacin de accidente

Rasda

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Certificacin del personal Supervisorio

Lista de equipos y maquinarias

Contrato con la Clnica

Documentacin de los vehculos

Documentacin de los choferes

Formato de entrega de equipos de Proteccin personal

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