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PLANIFICACION

a. Requisitos legales
b. IPER

c. Objetivos y metas
d. Programa de gestin

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Identificacin, acceso y
evaluacin de requisitos
legales y otros.
Es necesario establecer
un procedimiento para
identificar y acceder a
los requerimientos de
SSO legales y otros que
suscriba la empresa,
referidos a seguridad y
salud ocupacional.

Evaluacin de Requisitos Legales

Peligro

Mantenimiento
de Ductos

reas /
Instalaciones

Gen. / Esp.

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Ducto Esp.
C.T. Quilca

Requisito legal

Sector

EM

Sumilla Identificador

F.P.

Art -Texto

Verificacin de cumplimiento

Interpretacin

Obligaciones
Verificables

25
El
propietario
o
concesionario debe implentar
Obligacin
de
Reglamento de
programas
de
contar
con Programas de
Seguridad para
mantenimiento preventivo y
programas anuales Mantenimiento
el Transporte de 10/05/1994 predictivo para mantener en
de mantenimiento Preventivo /
Hidrocarburos adecuadas condiciones sus
preventivo
y
Predictivo
D.S. 026-94-EM
instalaciones
debiendo
predectivo.
informarmar
anualmente
sobre dichos programas.

Periodicidad

En
cumplimiento

Cumplimiento
parcial (existen
observaciones)

Incumplimiento

Anual

Programa de
Mantenimiento
Preventivo

N.A.

Programa de
Mantenimiento
Predictivo

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Evaluacin de Requisitos Legales

La organizacin debe mantener esta informacin actualizada.

Comunicar la informacin relevante sobre requisitos legales y otros a


las personas que trabajan bajo el control de la organizacin, y otros
partes interesadas relevantes :

a.

Interna
* Lista de documentos externos
* Reglamentos internos
* Procedimientos

b.

Contratistas
* Procedimiento para la seleccin de procesos de contratacin: Compras,
Servicios, Obras, Consultoras y Asesoras.
* Requerimiento de homologacin de proveedores

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Principales Reglamentos
a. Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 2011-08-20
b. D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo 2012-04-25

c. R.M. N 161-2007-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el


Trabajo de las Actividades Elctricas 2007-04-13
d. D.S. 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las
Actividades de Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones
2007-08-22
e. D. S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad e Higiene
Minera

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Otros requisitos
a. Condiciones contractuales
b. Acuerdos con los empleados
c. Acuerdos con partes interesadas
d. Acuerdos con autoridades sanitarias
e. Directrices no reglamentarias.
f. Principios voluntarios, cdigos de prcticas

g. Compromisos pblicos de la organizacin.


h. Requisitos corporativos

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ITEM

DOCUMENTO

N
COPIA

UBICACIN

ARCHIVO

FECHA DE EMISIN

D.S.
009-2012-TR
Normas
complementarias para la aplicacin de las
atribuciones de supervisin, fiscalizacin
y sancin transferidas de Osinergmin al
MTPE

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional

4E

25 de febrero de 2012

D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley


de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley
29783

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional

4E

25 de abril de 2012

R.M. N 148-2012-TR "Aprueban la Guia


y formatos referenciales para el proceso
de eleccin de los representantes ante el
Comit de Seguridad y Salud en el
Trabajo - CSST y su instalacin, en el
sector pblico.

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional

4E

08 de junio de 2012

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ACTOS SUBESTANDARES

1.
2.
3.
4.
5.

Operar equipos sin autorizacin


No sealar o advertir
Falla en asegurar adecuadamente
Falta de concentracin en el trabajo
Poner fuera de servicio dispositivos de
seguridad
6. Usar equipo defectuoso
7. Usar los equipos de manera incorrecta
8. Emplear de forma incorrecta epp
9. No usar el equipo de proteccin personal
10. Almacenar en forma incorrecta
11. Levantar objetos en forma incorrecta

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CONDICIONES SUBESTANDARES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Protecciones y resguardos inadecuados


Falta de mecanismos de aseguramiento
Equipos de proteccin personal inadecuados o
insuficientes
Peligro de explosin o incendio
Orden y limpieza deficiente
Instalaciones elctricas expuestas .
Mantenimiento inadecuado de infraestructura
Mobiliario inadecuado
Escaleras en mal estado

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PELIGRO

FUENTE

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RIESGOS

CONSECUENCIA

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IDENTIFICACIN

PELIGRO

EVALUACIN

RIESGO
CONTROL

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PELIGRO

PELIGRO: Fuente, situacin o acto con el


potencial de dao en trminos de lesiones o
enfermedades ocupacionales o la combinacin
de ellas.

RIESGO: Combinacin de la probabilidad de


ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y la
severidad de las lesiones o daos o enfermedad
que puede provocar el evento o la exposicin

RIESGO

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Clasificacin:

Riesgo base: la evaluacin del


riesgo ignora los controles
existentes y por consiguiente
evala
el
riesgo
inherente
asociado con una actividad o
situacin.
Riesgo residual: Tiene en cuenta
el nivel de riesgo mientras la
actividad o situacin esta bajo
control de la organizacin. Se
utiliza para medir que tan bien se
est manejando la actividad o
situacin.

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Blanco: Es el ente, aspecto, objeto y/o


instalacin que ser afectado de
materializarse el riesgo identificado.
Seguridad de personas: Lesiones por
cortes, golpes, cadas: contusiones,
fracturas, amputaciones, entre otras
Salud: Referidas desde un simple
malestar a enfermedades ocupacionales
tales como hipoacusia, silicosis, entre
otras
Propiedad: Daos materiales de equipos,
instalaciones, herramientas

Partes interesadas: Factor relacionado al


entorno social que puede verse afectado
desde quejas hasta presiones por cerrar
el negocio.

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PELIGRO

RIESGO

RUIDO

PROBABILIDAD DE ADQUIRIR
SORDERA

HERRAMIENTAS
DEFECTUOSAS

PROBABILIDAD DE GOLPES Y
CORTES

MQUINA SIN PROTECCIN

PROBABILIDAD DE
ATRAPAMIENTO

POSTURAS INADECUADAS

PROBABILIDAD DE
ENFERMEDAD
OSTEOMSCULAR

GASES Y VAPORES

PROBABILIDAD DE
INTOXICACIN

POLVOS

PROBABILIDAD DE
ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS

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PELIGRO

RIESGO

CONSECUENCIAS

RUIDO > 85 dBA

SOBREEXPOSICIN AL
RUIDO

HIPOACUSIA INDUCIDA
POR RUIDO

MAQUINA SIN
PROTECCION

ATRAPAMIENTO

HERIDA - AMPUTACIN

LEVANTAR CARGA CON


ESPALDA DOBLADA

PROBABILIDAD DE DAO
A LA COLUMNA

HERNIA - LUMBALGIA

PISO RESBALOSO CON


CERA

CADA AL MISMO NIVEL

CONTUSIN - FISURA
FRACTURA

POLVO DE ALGODN

SOBREEXPOSICIN AL
POLVO DE ALGODN

ENFERMEDADES A LAS
VAS RESPIRATORIAS

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y


REPORTE DE PELIGROS

Deber incluir
a. Actividades rutinarias y no rutinarias.
b. Actividades de todo el personal que acceso
al lugar de trabajo.
c. Comportamiento, capacidad y otros factores
asociados a las personas.
d. Identificacin de los peligros originados
fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar
adversamente la S&SO de las personas bajo
en control de la organizacin dentro del
lugar de trabajo.

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PROCEDMIENTO PAREA LA IDENTIFICACION Y


REPORTE DE PELIGROS

Deber incluir
e. Peligros generados en la proximidad del lugar de
trabajo por actividades o trabajos relacionados bajo
el control de la organizacin.
f.

Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de


trabajo.

g. Cambios en las actividades de la empresa:

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SEVERIDAD DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL INCIDENTEEFECTOS


EN EL PERSONAL
1

Catastrfica

Prdida de vida (1 ms fatalidades)

Crtico

Varias lesiones incapacitantes permanentes

Serio

Lesiones incapacitantes temporales

Marginal

Lesiones menores con prdida de turno

Mnimo

Primeros auxilios sin prdida de turno

SEVERIDAD DE ACUERDO AL DAO A LA PROPIEDAD


Prdida devastadora de la
propiedad
Prdida ampliamente
diseminada
Dao a la propiedad
significativo

Catastrfica

Hasta 35 millones US$

Crtico

Serio

Marginal

Dao a la propiedad menor Hasta 100 mil US$

Mnimo

Dao insignificativo a muy


pequeo

Hasta 500 mil US$


Hasta 250 mil US$

Hasta 10 mil US$

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SEVERIDAD DE ACUERDO A LA REACCION DE PARTES INTERESADAS


Presin para cerrar el negocio (Difusin a nivel
internacional)
Ampliamente diseminado en medios locales y
nacionales

Catastrfica

Crtico

3
4
5

Serio
Inters gobierno local y prensa local
Marginal
Quejas del pblico
Mnimo
1 2 quejas
SEVERIDAD DE ACUERDO A LA CONSECUENCIA EN LA SALUD
OCUPACIONAL
Mltiples fatalidades como resultado de enfermedad
Catastrfica
ocupacional prolongada

Crtico

Casos irreversibles de enfermedades ocupacionales

Serio

Al menos un caso de enfermedades irreversibles

Marginal

Enfermedades ocupacionales que se pueden revertir

Mnimo

Malestar ocupacional menor

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CRITERIOS DE PROBABILIDAD / FRECUENCIA


1

Frecuente

Regular

Ocasional

4
5

Pequea
probabilidad de
ocurrencia
Raro

Se espera que ocurra el evento


Una o ms veces por semana
en la mayora de circunstancias
El evento probablemente ocurra
en la mayora de las
Una vez al mes
circunstancias
El evento puede ocurrir en
Una vez al ao
algn momento
El evento tiene una limitada
probabilidad de ocurrencia

Una vez en 5 aos

Una vez cada 50 aos

Una vez en ms de 5 aos

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MATRIZ DE RANGO DE RIESGO


RIESGOS TOLERABLES Y NO TOLERABLES

Severidad
1

10

12

15

12

16

20

10

15

20

25

Probabilidad

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA O CENTRAL :
N

Ubicacin

Cdigo : FSI 5-02-1

FECHA DE ACTUALIZACION :
Actividad/
Condicion

Materiales
Insumos

Equipo/
Instalacion

Peligro

Blanco

Riesgo
Base

Rango
Riesgo

Control
Control
Documento EPP OTROS
Ingenieria Administrativo

Rango
Riesgo

Estado

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IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

AREA O CENTRAL :
N

FECHA DE ACTUALIZACION :
Actividad/
Condicion

Ubicacin

Sala de Alta Tensin en Desergenizado de


33 kV
instalaciones

2 Sala de Grupos Diesel

Cdigo : FSI 5-02-1

Materiales/
Insumos
N.A.

Operacin de motores N.A.

Equipo/
Peligro
Blanco
Instalacion
Epp para
maniobras /
Seguridad
Energa Elctrica
Celda de
personal
Interruptor
Salud
Motores Man Rudo
Ocupacional

Elaborado por:

Revisado por:

Jefe Departamento Seguridad y Salud Ocupacional

RED

Riesgo Base

Sever Prob

Rango
Riesgo

Lesiones por
descarga
elctrica

Hipoacusia

Revisin:
01/2002-10-15

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Los controles son mecanismos que se implementan


para eliminar o reducir la severidad y/o probabilidad de
ocurrencia de los riesgos identificados: 4 Ts. : Terminar,
Tratar, Tolerar y Transferir

Terminar: Implica la eliminacin de la fuente de peligro


Tratar: Implementacin de un diseo o accin para
minimizar ampliamente el riesgo, barreras fsicas,
instalacin de equipos de advertencia.
Tolerar: Uso de epp, procedimientos y capacitacin.

Transferir: Transferir la reduccin del riesgo, generalmente


empleado cuando la organizacin no cuenta con recursos
necesarios.

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Control Ingeniera: Eliminacin Sustitucin, Diseo,


Modificacin, Instalacin, Acondicionamiento, Adecuacin,
Aislamiento de Fuente, Mantenimiento
Documento: Procedimiento, Instructivo, Regla, Reglamento,
directivas, ARO, AST, permiso de trabajo, orden de trabajo,
certificado consigna, entre otros.

Control administrativo: Capacitacin, Sealizacin, Charlas,


Entrenamiento, Examen Ocupacional, Programa de rotacin
Equipo de proteccin personal: vas respiratorias, vista,
facial, auditivo, soldadura, espacios confinados, altura,
manipular sustancias peligrosas, maniobras elctricas, entre
otros.
Otros: Inspecciones, observaciones, bloqueo, seguros,
transferir, renovacin equipos, herramientas, monitoreo,
entre otros.

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Cdigo : FSI 5-02-2


Pgina :

CONTROLES PARA RIESGOS NO ACEPTABLES

Area / Central :
N
Ref

Ubicacin

Fecha de Actualizacin :
Actividad/
Condicin

Peligro

Sala de Alta Desernegizado


Energa
tensin en
de
Elctrica
33 kV
instalaciones

Sala de
Grupos
Diesel

Operacin de
Motores Sulzer

Rudo

Rango Control Efectividad


Riesgo Existente de Control Terminar

N.A.

N.A.

Elaborado por:

Revisado por:

Jefe Departamento Seguridad y


Salud Ocupacional

RED

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Tratar

CONTROLES
Tolerar
Transferir Monitorear

Uso de epp,
Modificacin
elaborar
de las barreras
procedimiento
de proteccin,
de trabajo,
instalacin de
capacitacin y
sensores de
seales de
aproximacin.
seguridad
Uso de epp,
seales de
Aislamiento
seguridad,
acustico de instalacin de
motores
barreras
aislantes,
capacitar
Aprobado por:
GERENTE GENERAL

N.A.

N.A.

Responsable

Bimensual Mantenimiento

Mensual

Revisin:
01/2002-10-15

Operacin y
Control del
Sistema

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Evaluacin de Riesgo Base


Ubicacin

Sala de Alta tensin en 33 kV

Actividad

Desernegizado
instalaciones

Riesgo

de

Energa elctrica

NR

Control Existente

EC

Procedimiento de trabajo, epp para maniobras, programa


75%
mantenimiento preventivo, sistemas de protecciones fsicas

Evaluacin de Riesgo Residual


Ubicacin

Sala de Alta tensin en 33 kV

Actividad

Desernegizado
instalaciones

Riesgo

de

Energa elctrica

NR

Control Existente

Instalar en celdas sensores de aproximacin

EC

95%

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CRITERIOS DE EFECTIVIDAD DE CONTROL


Efectividad

Designacin

Descripcin

95%

Altamente efectivo

Existen medidas de prevencin de eficacia


comprobada (procedimientos, observaciones
planeadas,
inspecciones
frecuentes,
capacitacin, sistemas de protecciones
fsicas, etc. para controlar riesgo.

75%

Efectivo

Existen buenas medidas de prevencin y


pueden mejorarse.

50%

Parcialmente efectivo

Slo existen medidas de control peridicas.

25%

Baja efectividad

Existen medidas, pero se registran incidentes


/ accidentes por los peligros / riesgos
considerados.

1%

Totalmente inefectivo

No existe ninguna medida de control.

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NIVEL DE RIESGO

DESCRIPCIN

PLAZO DE CORRECCIN

ALTO

Riesgo intolerable, requiere controles


inmediatos. Si no se puede controlar
PELIGRO se paraliza los trabajos
operacionales en la labor.

0-24 HORAS

MEDIO

Iniciar medidas para eliminar/reducir


el riesgo . Evaluar si la accin se
puede ejecutar de manera inmediata

0-72HORAS

BAJO

Este riesgo puede ser tolerable .

1 MES

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ESTUDIO DE RIESGOS
Zona de Trabajo:
Fecha:
Actividad
Pintado de oficinas
Armado de andamios
Preparacin de superficie
Preparacin de pintura
Pintado de oficinas

Instalaciones
Oficinas administrativas

Materiales Herramientas Mquinas


Escaleras
Andamios

Equipos

Peligro
Trabajo en Altura

N trabajadores Eventos de Origen


expuestos
Natural Asociados

Riesgo

Sismo
Lesiones por cada de altura
Lluvias
Fuertes vientos
Tormenta elctrica
Deslizamientos

Rango de
Riesgo

Blanco de
Exposicin

6 Intolerable Seguridad personas


10 Tolerable Salud personas
Propiedad
Partes Interesadas

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ESTUDIO DE RIESGOS
Riesgo
Lesiones por cada de altura

Rango de
Riesgo

Blanco de
Exposicin

6 Intolerable Seguridad personas


10 Tolerable Salud personas
Propiedad
Partes Interesadas

Control Preventivo

Monitoreo

Acciones de Mitigacin

Uso de eep
Procedimiento de Trabajo
Supervisin permanente
Capacitacin: Charla 5'
Inspeccin de herramientas
Sealizacin de la zona de trabajo
Andamios y escaleras certificados
Delimitacin de la zona de trabajo
Inspeccin diaria de condiciones de trabajo
Observacin de Tarea semanal
Anlisis de Riesgo de Tarea
Equipamiento de respuesta para emergencias
Sistema de Comunicacin
Anlisis de Riesgo Operacional semanal
Simulacros de emergencias

Diario
Interdiario
Semanal
Quincenal
Mensual
Trimestral
Semestral

Plan de Contingencias
Personal entrenado en primeros auxlios
Disponibilidad movilidad permanente
Medios de comunicacin confiables
Personal entrenado en manejo de incidentes
Recurso humano disponible
Recurso material disponible

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ESTUDIO DE RIESGOS
Tiempo de
Respuesta
Inmediata
20 minutos
30 minutos
1 hora

Contratista
Capacidad
de
Responsable
Respuesta
Limitada Ing Sergio M.
Completa Tec. Carlos C.
Fcilmente
excedida

Apoyo Externo
Capacidad
Tiempo de
Persona
de
Respuesta
Contacto
Respuesta

Equipamiento para Control de Incendios


Fuente
Elemento
Tipo
Cantidad Ubicacin
de
a Proteger
Riesgo
N.A.
N.A.
N.A.
Deteccin
Alarma
Extintor
Arena
Mantas
Agua
Mangueras

NIVEL 02

DEPOSITO

NIVEL 03

Sala 01

Sala 02

vestidor Depsito
vestidor

Linea 02

Sala 03

Linea 03

Pasadizo

Linea 1B
Pasadizo

Linea 1A

Cmara 02

duchas

Cmara 01

Pasadizo

Rampa de Recepcin de H.I. y Lavado de


jabas y bandejas

Sala de Embandejado

Campo de
Deporte

Cmara 03
Sala 01

Sala 04

Sala 02

Sala 03

Sala 04

Pasadizo

Duchas

Chiller

Vestuarios

Area de Lavado
(huevo no
eclosionado)

Rampa de
vehculos

Riesgo de Incendio / Explosin

Riesgo Partculas en Suspensin

Pasadizo

Depsito

Sala de
Reposo 02

Generador
elctrico

Sala de
Reposo 01

Area de
Lavado

Riesgo Sustancias Qumicas

S.H.

Rampa de lavado
de cajas de PVC y
bandejas

Tablero de
mando

Sub-estacin

Pasadizo
Cuarto de
Compresoras

Oficina

Riesgo dao funcin auditiva por ruido

Riesgo Cada del mismo nivel

Riesgo Biolgico

Riesgo Elctrico

Riesgo impacto por partculas

Laboratorio

Pozos

Cuarto de cajas
de PVC

Taller de
Mantenimiento

Cuarto de cajas
de cartn

Cuarto de
bombas

Depsito

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PLANTA DE INCUBACIN -- MALA


NIVEL 01

Sala de
Procesado

Rampa de
despacho

Riesgo Lesiones Osteomusculares

Riesgo radiacin UV

Riesgo Atrapado / Golpeado por Mquina

Riesgo de corte

Riesgo alta temperatura

Riesgo de ser golpeado por objetos a baja altura

Depsito

Riesgo golpeado / aprisionado por vehculos en movimiento

Picado de
papel

07

Dorm. del
chofer

08

06
05

Cuarto de
embriodiagnosis

04
09

Zona de
deshechos

03

10

02
01

14
4

15

11

12
13

NIVEL 01
01 rampa de vehiculos
02 oficina de garita
03 Cuarto para calzado
04 Cuarto para indumentaria personal
05 Duchas
06 Cuarto para indumentaria de transito
07 Cuarto de espera
08 Cuarto de S.H.
09 Oficinas de Logistica
10 Vivienda
11 Comedor
12 Vivienda
13 Lavanderia
14 Cabina de Desinfeccin
15 Torreon de vigilancia

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Objetivo

Fin de carcter general coherente con la


poltica establecida.
Meta
Requisito de desempeo detallado
aplicable a la empresa o a partes de ella,
que tiene su origen en los objetivos del
Sistema de S&SO y que es necesario
establecer y cumplir
para
alcanzar
dichos objetivos.

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Objetivos
Establecer y mantener objetivos
de
seguridad
y
salud
documentados, considerando sus
requerimientos legales y otros, sus
peligros y riesgos de SSO, sus
opciones
operacionales,
tecnolgicas, financieras y los
puntos de vista de las partes
interesadas.

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Ejemplo de Objetivo:
Gestionar, Fomentar y Mejorar
Continuamente nuestra Cultura de
Seguridad y Salud Ocupacional y
las Condiciones de Trabajo Libres
de Riesgos Inaceptables, para
prevenir y controlar la ocurrencia
de incidentes y enfermedades
ocupacionales, que afecten a las
partes interesadas o la propiedad,
durante el desarrollo de las
actividades de la Empresa.

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Programa de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

Plan de accin desarrollado para lograr los


objetivos, debe incluir como mnimo:
La responsabilidad y autoridad designada para
el logro de los objetivos en las funciones y
niveles relevantes de la organizacin
Los medios (recursos) y los plazos en los
cuales los objetivos sern alcanzados.
Los programas de S&SO deben ser revisados
a intervalos regulares y planificados. Deben
ser ajustados cuando sea necesario para
asegurarse
que
los
objetivos
sern
alcanzados.

PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Rev. 00 2009-02-06

Objetivo: Gestionar, fomentar y mejorar continuamente nuestra cultura en seguridad y salud ocupacional y las condiciones de trabajo libres de riesgos inceptables para prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes y
enfermedades profesionales que afecten a las partes interesadas durante el desarrollo de las actividades de la Empresa.
N

META

ACTIVIDAD

Estabilizar los taludes comprendidos entre las progresivas


1+500/1+800, 3+400/3+800, 4/4+500, 6/6+700 de la
carretera entre Quilca 1 y Quilca 3

APA

AP

AC

RESPONSABLE

INDICADOR

SEGUIMIENTO

META

VALOR
OBTENIDO

ADJUNTO

PLAZO ESTIMADO

PRESUPUESTO
ESTIMADO

Dpto. Obras e Hidrologa

%Avance

Trimestral

>=80%

80%

Plan de
Estabilizacin
de taludes

31/12/2009

s/. 400000

Implementar Nueve (09) controles


operacionales para los riesgos
inaceptables identificados en las
actividades de la Empresa.

Jefe Dpto. Seguridad y Salud Ocupacional


APA: Actividad Proactiva
AP: Actividad Preventiva
AC: Actividad Correctiva

Representante de la Direccin

Gerente General

MODELO DE PROGRAMA DE GESTION DE SALUD OCUPACIONAL

Objetivo: Prevenir y Controlar la Incidencia de Casos de Hipoacusia y Trauma Acstico en las actividades desarrolladas que puedan afectar a partes interesadas.
N

META

ACTIVIDAD

APA

Evaluacin de los efectos de exposicin (trauma acustico


no afecta la frecuencia conversacional 4000 Hz)
(Hipoacusia cuando afecta de 500 a 2000 Hz)

Evaluacin del nivel y frecuencia del ruido

Fortalecer
el
programa
conservacin auditiva

AP

AC

RESPONSABLE

INDICADOR

SEGUIMIENTO

META

VALOR
OBTENIDO

ADJUNTO

PLAZO ESTIMADO

PRESUPUESTO
ESTIMADO

Dpto. RRHH

N Trabajadores
Expuestos

Anual

>95

85%

Registro
Evaluacin
Auditiva 2008

2009/12/15

S/. 15,000.00

Dpto. S&SO

% Areas Monitoreadas

Anual

>80

60%

Registro
Evaluacin
Ruido Areas
2009

2009/11/30

S/. 10,000.00

Elaboracin de mapas de ruido (20 a 2000 Hz rango


percepcin sonido)

N mapas/ Areas riesgo

Control de la exposicin: Medidas de Ingenieria en la


fuente: mantenimiento de maquinas, distribucin de planta,
procesos de trabajo con men or ruido

% Avance

Control de la exposicin: Medidas de Ingenieria en


Receptor:

Tiempo de exposicin, N
trabajadores rotados, N
trabajadores expuestos

de Control de la exposicin: Medidas de Ingenieria en Medio


Transmisor

Nivel dBA / Areas Riesgos


Controlada

Control de equipos de proteccin auditiva: seleccin de


epp, colocacin correcta

N epp/ Areas Riesgo,


N casos/ N
Capacitaciones

Definicin y desarrollo de programa de capacitacin sobre


conservacin auditiva

Nivel de Ejecucin, Nivel


de Participacin, N
mejoras implementadas,
N trabajadores Trauma /
N Cursos

Establecimiento de procedimiento para el tratamiento de


casos de trabajadorea con discapacidad por Hipoacusia

% Avance

Definicin de plan de Rotacin de Personal

% Avance

Desarrollo de tallares de sobre nuevas habilidades

N Trabajadores
Hipoacusia / N Talleres

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