Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
EVALUACIN DE RIESGOS
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Procedimiento de identificacin
de peligros y evaluacin de
riesgos
rea
REV
Fecha de emisin
Fecha
09-09-2015
1
2
Cambios
1.
OBJETIVO
rea
Procedimiento de identificacin de
peligros y evaluacin de riesgos
REV
Fecha de emisin
TERMINOLOGA
1. Seguridad: ausencia de riesgo inaceptable de dao.
2. Incidente: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para
producir un accidente. Un incidente en que no ocurre ninguna lesin, enfermedad,
dao u otra prdida es denominado tambin cuasi-prdida. El trmino Incidente
incluye las cuasi-prdidas (OHSAS 18001).
3. Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesin, dao
u otra prdida (OHSAS 18001).
4. Peligro: Es situacin (acto o condicin) o fuente que tiene un potencial de producir
un dao, en trminos de una lesin o enfermedad, dao a la propiedad, dao al
ambiente del lugar de trabajo o una combinacin de stos (OHSAS 18001).
5. Riesgo: Combinacin entre la probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de
un determinado evento peligroso. (OHSAS 18001).
6. Probabilidad: Expectativa que se desarrolle toda una secuencia de causas y
efectos, hasta terminar en un resultado distinto al deseado.
7. Dao o Consecuencia: Nivel o grado de severidad del dao asociado al efecto de
un accidente o agente causal de enfermedad derivado de un riesgo fuera de
control; se expresa por medio de una escala de magnitud de daos y que expresa
la gravedad potencial.
8. Evaluacin de Riesgo: Proceso Global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si
el riesgo es o no tolerable. (OHSAS 18001).
9. Riesgo Tolerable o Leve: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser
aceptable para la organizacin, teniendo en consideracin sus obligaciones legales
y su propia poltica de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS18001).
3.
ALCANCE
Procedimiento de identificacin
de peligros y evaluacin de
riesgos
rea
REV
Fecha de emisin
6. DOCUMENTOS APLICABLES
OHSA 18001:2007
7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No Aplica.
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
8.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS
La Identificacin de los peligros se realiza en el registro Matriz de Peligros y Riesgos de
acuerdo a los siguientes pasos:
a) El designado debe identificar todas las actividades de su rea (incluyendo las realizadas
por contratistas y visitas). Luego debe determinar cules de ellas pueden afectar la SSO.
b) Identificar los peligros correspondientes a las actividades identificadas en el paso anterior
(para este paso se puede utilizar como gua el archivo digital Inventario de Peligros de
Actividades Rutinarias)
La Identificacin de Peligros debe incorporarse en actividades de puesta en marcha,
mantenciones, abandono y situaciones de emergencia.
Las actividades de transporte, alimentacin, servicios higinicos, etc. por tratarse de aspectos
comunes a todas las reas pueden tratarse globalmente en la organizacin, en vez de
analizar estas necesidades para cada Operacin Unitaria.
8.2
Una vez determinados los peligros y riesgos asociados, se debe determinar su Probabilidad y
Consecuencia, segn tabla adjunta, con el objetivo de determinar la magnitud de riesgo.
Nota 2: Los riesgos intolerables encontrados en las reas, luego de aplicar los controles
operacionales, deben ser reevaluados para obtener su riesgo residual.
Criterio
Valo
r
Descripcin
Insignificant
e
Baja
Consecuencia
Media
(C)
Alta:
1
Salud Ocupacional: No est expuesto
Seguridad: Lesin(es) leve(s) (Acc. STP), daos materiales mnimos que no
alteraran el normal
funcionamiento, prdidas de produccin mnimas
(recuperables en perodos cortos de tiempo).
2
Salud Ocupacional: Cuando la concentracin medida del agente identificado sea
inferior o igual al 50% del valor mximo permitido por la legislacin vigente
Seguridad: Lesin(es) incapacitante(s) temporal(es) (Acc. CTP), daos materiales
parciales que se pueden reparar, prdida de produccin que requiere planes
especiales para recuperarla.
3
Salud Ocupacional: Cuando la concentracin medida del agente identificado es
superior al 50% e inferior o igual al 100% del valor mximo permitido por la
legislacin vigente.
Seguridad: Prdida de vida de un trabajador o incapacidad permanente, falla
operacional alta, daos materiales de alto costo o de mucho tiempo de reparacin;
alta prdida de produccin que afecta los resultados comprometidos, detencin de
4
las operaciones que afectan la imagen de la Empresa.
Salud Ocupacional: Aquellos en donde la concentracin medida del agente
identificado se encuentre por sobre el 100% del valor mximo permitido por la
legislacin vigente (D.S. N 594)
Criterio
Descripcin
Valor
Probabilidad
(P)
1
2
3
4
Procedimiento de identificacin
de peligros y evaluacin de
riesgos
Procedimiento de identificacin
de peligros y evaluacin de
riesgos
rea
REV
Fecha de emisin
rea
REV
Fecha de emisin
8.3
CALIFICACIN DE LOS RIESGOS EN SSO
La magnitud de Riesgos (MR), para la Salud y Seguridad Ocupacional se clasifica de acuerdo
al siguiente criterio:
Valor Criticidad
Intolerable
12 a 16
Moderado
6a9
Tolerable
1a4
8.4
CONTROLES OPERACIONALES
Los controles operacionales que se deben definir en las matrices de peligros y riesgos de SSO,
se clasifican en:
Control de eliminacin
De sustitucin
De Ingeniera e infraestructura
De procedimientos, planes y programas
De sealtica
De uso de EPP
Para cada peligro y/o riesgo identificado se establecen sus controles operacionales.
8.4.1 PLAN DE CONTROL DE RIESGOS OPERACIONALES
Riesgo Intolerable: Son incorporados inmediatamente en los Programas de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional o los controles operacionales para su eliminacin.
Riesgo Moderado: Se debe monitorear los controles para verificar su efectividad y respecto a
la salud ocupacional se deben establecer programas de Vigilancia Epidemiolgica.
Riesgo Tolerable: Se registran para gestin posterior.
Respecto a las actividades No Rutinarias el trabajador previo al desarrollo de estas
actividades, debe realizar un Anlisis Seguro del Trabajo, la cual debe desarrollarse en
conjunto con la Jefatura Inmediata.
La efectividad del control operacional, se evala mediante inspecciones o auditoras internas,
registrando los resultados de la efectividad y nivel de implementacin de los controles
preventivos.
Cualquier desviacin detectada durante las Inspecciones o Auditoras, debe ser tratada como
una No Conformidad.
Procedimiento de identificacin
de peligros y evaluacin de
riesgos
8.5
rea
REV
Fecha de emisin
ACTUALIZACIN
La informacin contenida en las Matrices de Peligros y Riesgos debe actualizarse cada vez
que se produzcan:
Cambios en los procesos o en los suministros, Identificacin de nuevos peligros y/o nuevas
medidas de control al aplicar el Anlisis Seguro del Riesgo.
Incidentes, No conformidades, Reclamos de partes interesadas, Nuevos requerimientos
legales, Resultados de las auditorias, Nuevos proyectos, Nuevas actividades desarrolladas por
empresas de servicios de terceros.
9
REGISTROS
Nombre /
Identificacin
Responsabl
e del
Llenado
Almacenamiento /
Lugar
Indexaci
n / Orden
Acceso
Periodo de
Retencin
Disposici
n final
Matriz de peligros y
Riesgos
Designado
Digital
SustentabilidadFsico en reas
N.A.
Pblico
Fin Obra
Eliminaci
n
10
ANEXOS
N.A.
11
APROBACIN
Nombre
Cargo
Gerente de Sustentabilidad