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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y

EVALUACIN DE RIESGOS

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Procedimiento de identificacin
de peligros y evaluacin de
riesgos

rea
REV
Fecha de emisin

1. CONTROL DE CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO


Edicin

Fecha

09-09-2015

1
2

Cambios

1.

OBJETIVO

rea
Procedimiento de identificacin de
peligros y evaluacin de riesgos

REV
Fecha de emisin

Establecer una metodologa para la permanente identificacin de peligro, evaluacin y control


de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional asociados a las personas de todas las faenas
de FGMS.
2.

TERMINOLOGA
1. Seguridad: ausencia de riesgo inaceptable de dao.
2. Incidente: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para
producir un accidente. Un incidente en que no ocurre ninguna lesin, enfermedad,
dao u otra prdida es denominado tambin cuasi-prdida. El trmino Incidente
incluye las cuasi-prdidas (OHSAS 18001).
3. Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesin, dao
u otra prdida (OHSAS 18001).
4. Peligro: Es situacin (acto o condicin) o fuente que tiene un potencial de producir
un dao, en trminos de una lesin o enfermedad, dao a la propiedad, dao al
ambiente del lugar de trabajo o una combinacin de stos (OHSAS 18001).
5. Riesgo: Combinacin entre la probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de
un determinado evento peligroso. (OHSAS 18001).
6. Probabilidad: Expectativa que se desarrolle toda una secuencia de causas y
efectos, hasta terminar en un resultado distinto al deseado.
7. Dao o Consecuencia: Nivel o grado de severidad del dao asociado al efecto de
un accidente o agente causal de enfermedad derivado de un riesgo fuera de
control; se expresa por medio de una escala de magnitud de daos y que expresa
la gravedad potencial.
8. Evaluacin de Riesgo: Proceso Global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si
el riesgo es o no tolerable. (OHSAS 18001).
9. Riesgo Tolerable o Leve: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser
aceptable para la organizacin, teniendo en consideracin sus obligaciones legales
y su propia poltica de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS18001).

3.

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las reas de FGMS.


5. RESPONSABILIDADES
Administrador: Ser responsabilidad del Administrador del contrato, la aplicacin, permanente
control y vigencia de este procedimiento, as como entregar los recursos necesarios para la
correcta ejecucin de las actividades descritas en l.
Jefes /Supervisores: Deben designar al encargado de identificar, evaluar y determinar los
controles de los riesgos de sus actividades.
Deben difundir al personal a cargo (verbal) los procedimientos seguros de trabajo y controlar
la correcta aplicacin de estos y otros controles operacionales establecidos.
Jefe de Sustentabilidad (JS): Debe asesorar a la lnea de mando en la identificacin,
evaluacin y control de los riesgos de cada una de las etapas de trabajo, chequear el

cumplimiento de los sistemas de gestin, manteniendo registros de esta y podr determinar


la detencin de los trabajos, si estos no cumplen con la evaluacin de riesgos o considera que
no existen las condiciones necesarias para la realizacin de este.
Asesor en Prevencin de Riesgos (APR): Guiar y asesorar a las personas designadas a
desarrollar la Matriz de Riesgos de faena. Revisar las matrices segn lo establecido en el
presente procedimiento.

Procedimiento de identificacin
de peligros y evaluacin de
riesgos

rea
REV
Fecha de emisin

Trabajador: Verificar el estado fsico y de funcionamiento de mquinas, herramientas y de los


equipos de apoyo antes de realizar los trabajos.
Informar al jefe directo o Jefe de Sustentabilidad cuando se detecten condiciones subestndares en mquinas, herramientas y equipos de apoyo que puedan causar incidentes.
Utilizar correctamente los elementos de proteccin personal.
Gerente de Sustentabilidad: Debe asesorar al personal de faena en la aplicacin de este
procedimiento y verificar la correcta aplicacin en sus visitas realizadas a terreno.

6. DOCUMENTOS APLICABLES
OHSA 18001:2007
7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No Aplica.
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
8.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS
La Identificacin de los peligros se realiza en el registro Matriz de Peligros y Riesgos de
acuerdo a los siguientes pasos:
a) El designado debe identificar todas las actividades de su rea (incluyendo las realizadas
por contratistas y visitas). Luego debe determinar cules de ellas pueden afectar la SSO.
b) Identificar los peligros correspondientes a las actividades identificadas en el paso anterior
(para este paso se puede utilizar como gua el archivo digital Inventario de Peligros de
Actividades Rutinarias)
La Identificacin de Peligros debe incorporarse en actividades de puesta en marcha,
mantenciones, abandono y situaciones de emergencia.
Las actividades de transporte, alimentacin, servicios higinicos, etc. por tratarse de aspectos
comunes a todas las reas pueden tratarse globalmente en la organizacin, en vez de
analizar estas necesidades para cada Operacin Unitaria.

c) Identificar los riegos asociados a los peligros definidos.


Nota1: Las actividades pueden tener ms de un peligro y/o riesgo asociado, estos se deben
evaluar por separado, ya que pueden ser de distinta naturaleza y su probabilidad y/o
consecuencia sern diferentes (ejemplo para una misma actividad: exposicin a radiacin
solar y cada en altura).

8.2

EVALUACIN DE LOS RIESGOS

Una vez determinados los peligros y riesgos asociados, se debe determinar su Probabilidad y
Consecuencia, segn tabla adjunta, con el objetivo de determinar la magnitud de riesgo.
Nota 2: Los riesgos intolerables encontrados en las reas, luego de aplicar los controles
operacionales, deben ser reevaluados para obtener su riesgo residual.

Criterio

Valo
r

Descripcin
Insignificant
e

Baja

Consecuencia
Media
(C)

Alta:

Seguridad: Incidente o Cuasi Prdida. Persona aparentemente sana.

1
Salud Ocupacional: No est expuesto
Seguridad: Lesin(es) leve(s) (Acc. STP), daos materiales mnimos que no
alteraran el normal
funcionamiento, prdidas de produccin mnimas
(recuperables en perodos cortos de tiempo).
2
Salud Ocupacional: Cuando la concentracin medida del agente identificado sea
inferior o igual al 50% del valor mximo permitido por la legislacin vigente
Seguridad: Lesin(es) incapacitante(s) temporal(es) (Acc. CTP), daos materiales
parciales que se pueden reparar, prdida de produccin que requiere planes
especiales para recuperarla.
3
Salud Ocupacional: Cuando la concentracin medida del agente identificado es
superior al 50% e inferior o igual al 100% del valor mximo permitido por la
legislacin vigente.
Seguridad: Prdida de vida de un trabajador o incapacidad permanente, falla
operacional alta, daos materiales de alto costo o de mucho tiempo de reparacin;
alta prdida de produccin que afecta los resultados comprometidos, detencin de
4
las operaciones que afectan la imagen de la Empresa.
Salud Ocupacional: Aquellos en donde la concentracin medida del agente
identificado se encuentre por sobre el 100% del valor mximo permitido por la
legislacin vigente (D.S. N 594)

Criterio

Descripcin

Valor

Probabilidad
(P)

Insignificante: Altamente improbable que ocurra o nunca ha ocurrido.


Baja: Muy poco usual en el rea, pero ha ocurrido en la Empresa.
Media: Poco usual, pero probable; ha ocurrido al menos una vez en el rea.
Alta: Ocurre regularmente; ha ocurrido dos o ms veces en el rea en un ao.

1
2
3
4

Procedimiento de identificacin
de peligros y evaluacin de
riesgos
Procedimiento de identificacin
de peligros y evaluacin de
riesgos

rea
REV
Fecha de emisin
rea
REV
Fecha de emisin

8.3
CALIFICACIN DE LOS RIESGOS EN SSO
La magnitud de Riesgos (MR), para la Salud y Seguridad Ocupacional se clasifica de acuerdo
al siguiente criterio:

Magnitud de Riesgo (MR) = PxC


Calificacin

Valor Criticidad

Intolerable

12 a 16

Moderado

6a9

Tolerable

1a4

Adicionalmente se calificarn como riesgos intolerables:


Todos aquellos que en el proceso de evaluacin, fueron calificados con el mximo Puntaje
(C=4) en el parmetro Consecuencia.
Aquellos que se encuentren listados en el Historial de FGMS como la causa directa de un
accidente fatal.

8.4
CONTROLES OPERACIONALES
Los controles operacionales que se deben definir en las matrices de peligros y riesgos de SSO,
se clasifican en:
Control de eliminacin
De sustitucin
De Ingeniera e infraestructura
De procedimientos, planes y programas
De sealtica
De uso de EPP
Para cada peligro y/o riesgo identificado se establecen sus controles operacionales.
8.4.1 PLAN DE CONTROL DE RIESGOS OPERACIONALES
Riesgo Intolerable: Son incorporados inmediatamente en los Programas de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional o los controles operacionales para su eliminacin.
Riesgo Moderado: Se debe monitorear los controles para verificar su efectividad y respecto a
la salud ocupacional se deben establecer programas de Vigilancia Epidemiolgica.
Riesgo Tolerable: Se registran para gestin posterior.
Respecto a las actividades No Rutinarias el trabajador previo al desarrollo de estas
actividades, debe realizar un Anlisis Seguro del Trabajo, la cual debe desarrollarse en
conjunto con la Jefatura Inmediata.
La efectividad del control operacional, se evala mediante inspecciones o auditoras internas,
registrando los resultados de la efectividad y nivel de implementacin de los controles
preventivos.
Cualquier desviacin detectada durante las Inspecciones o Auditoras, debe ser tratada como
una No Conformidad.

Procedimiento de identificacin
de peligros y evaluacin de
riesgos
8.5

rea
REV
Fecha de emisin

ACTUALIZACIN

El APR-JS en conjunto con la lnea de supervisin debe revisar mensualmente la matriz


Operacional y de Mantencin para incluir o eliminar la identificacin de nuevos peligros.
El APR-JS en conjunto con la lnea de supervisin debe revisar Trimestralmente la matriz de
Administracin y de otras reas para incluir o eliminar la identificacin de los nuevos peligros.

La informacin contenida en las Matrices de Peligros y Riesgos debe actualizarse cada vez
que se produzcan:
Cambios en los procesos o en los suministros, Identificacin de nuevos peligros y/o nuevas
medidas de control al aplicar el Anlisis Seguro del Riesgo.
Incidentes, No conformidades, Reclamos de partes interesadas, Nuevos requerimientos
legales, Resultados de las auditorias, Nuevos proyectos, Nuevas actividades desarrolladas por
empresas de servicios de terceros.
9

REGISTROS

Nombre /
Identificacin

Responsabl
e del
Llenado

Almacenamiento /
Lugar

Indexaci
n / Orden

Acceso

Periodo de
Retencin

Disposici
n final

Matriz de peligros y
Riesgos

Designado

Digital
SustentabilidadFsico en reas

N.A.

Pblico

Fin Obra

Eliminaci
n

10

ANEXOS

N.A.
11

APROBACIN
Nombre

Cargo
Gerente de Sustentabilidad

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