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PEMEX@

VALIDACIN DE LAS NUEVAS TABLAS DE FRECUENCIAS


Y CONSECUENCIAS, LA MATRIZ DE JERARQUIZACIN DE
RIESGOS DE 6x6, TABLAS DE CARACTERIZACIN DE
RIESGOS Y FIGURA DE ACEPTACION DE RIESGOS.
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Tabla de Categorizacin de Frecuencias:

Clasificacin

Categora

Descripcin de la Frecuencia de
Ocurrencia

F6

Muy Frecuente

Ocurre una o mas veces en un ao.

F5

Frecuente

Ocurre una o mas veces en un periodo


mayor a 1 a y hasta 5 aos

>0.2 as; 1.0


(>2x10-1 a :S1x10)

Poco Frecuente Ocurre una o mas veces en un periodo


mayor a 5 aos y hasta 1O aos

>0.1 a s:0.2
(>1x10- 1 a :S2x1 o- 1)

F4

Frecuencia I ao

F3

Raro

Ocurre una o ms veces en un periodo


mayor a 1O aos

>0.01 a s:0.1
(>1x10-2 a :S1x10- 1)

F2

Muy Raro

Puede ocurrir solamente una vez en la


vida til de la Instalacin.

>0.001 a s:0.01
(>1x10-3 a :S1x10-2 )

F1

Extremadamente
Raro

Es posible que ocurra, pero que a la


fecha no existe ningn registro .

>0.0001 a :S0.001
(>1x10-4 a :S1x1 3 )

.pemex.cdm-~

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Tabla de Categorizacin de Consecuencias:

Categora de
consecuencia
(Impacto)

Daos al
personal

Efecto en la
poblacin

Impacto
ambiental

Lesiones o daos fisicos


que puedan generar ms
de 1 O fatalidades.

Lesiones o daos fsics que


puedan generar mas de 30
fatalidades.

Se presentan fugas y/o derrames con


efectos fuera de los limites de Ja
instalacin El control implica acciones
mayores a 1 semana.

5
(Mayor)

Lesiones o daos fsicos


ue puedan generar de 2
1 O fatalidades.

Lesiones o daos fsicos que


pueden generar de 6 a 30
fatalidades.

Se presentan fugas y/o derrames con


efectos fuera de los 11 mites de la
instalacin. El control implica acciones de 1
da hasta 1 semana.

Lesiones o daos fisicos


con atencn mdica que
puedan generan
ncapaci-dad permanente
i..ma fatalidad.

mayores que generan de una a


5 fatalidades.
Evento que requier: de
hospitalizacin.

(Grave)

(Moderado)

2
(Menor)

1
{Despreciable)

Daosa la
instalacin
[USD]

produccin
[USD] 11 1

6
(Catastrfico)

Prdida o
diferimiento de

Lesiones o daos fsicos

Ruidos, olores e impactovisual


que se detectan fuera de los
Lesiones o daos fisicos
lmites de la instalacin y/o
que requieren atencin
derecho de via se requieren
mdicaque pueda genera
acciones de evacuacin y
una incapacidad_
existe la posibilidad de lesiones
o daos fsicos.
Lesiones o daos fsicos
que requieren primeros
auxilios y/o atencin
mdica.

No se esperan
lesiones o daos fsico

Ruidos, olores e impacto visual


que se pueden detectar tuera
de Jos lmites de la instalacin
ylo derecho de via con
posibilidades deevacuacin.

No se esperan impac1os,
lesiones o daos fsicos

Se presentan fugas yio derrames con


efectos fuera de los lmites de la
instalacin_ El control implicaaccionesen
hasta 24 horas_

Se presentan fugas y/o derrames evidentes


al interior de las instalaciones. El control
implicaaccionesque lleven hasta 1 hora.

> 500'000,000

> 500'000,000

soooo.ooo a
500'000,000

> 50000,000 a

> 5'000,000 a

> 5'000,000 a

50'000,000

soooo,ooo

> 500,000 a 5'000,000

> 500,000 a 5'000,000

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500'000,000

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Fugas ylo derrames solamente perceptibles
al interior de la instalacin, el control es

> 50,000 a 500,000

50,000 a 500,000

inmediato.

No se esperan fugas, derrames y/o


emisiones por arriba de los lmites
establecidos.

<50,000

<50,000

a o diferi~ de producc:in~se debern considerar los costos por paro de equipo y/o suspensin de operaciones..

Matriz de Jerarquizacin de Riesgos de Proceso

Zona de Riesgo
No tolerable
(Tipo A)

Zona de Riesgo
Aceptable con
Controles
"ALARP"
(Tipo C)

Zona de Riesgo
Indeseable
(Tipo B)

Zona de
Riesgo
Tolerable
{Tipo D)

Matz de Jerarquizacin de
Riesgos para el Personal

www.pemex.com

Matriz de Jerarquizacin de
Riesgos para la Poblacin

Matz de Jerarquizacin de
Riesgos para el Medio
Ambiente

Matriz de Jerarquizacin de
Riesgos para la Produccin y a

la Instalacin

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Figura de Aceptacin del Riesgo / Alarp:


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'''/~~~ de,Riesgo
... 111001~t16e'

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Riesgo Individual: 1x 1Q-3 .


Rie Soia1:1x104
llitel de. Riesgo No Tlerl..ble

Zona
ALARP

Coritiii~i;: ...

Nivelcle Riesgo Tolerable


Rie$go ifidividual: 1X 1Q-5
Riesgo Social: 1x1 Q-6

www.pemex.com

Caracterizacin de los Riesgos para Instalaciones de Proceso.


Riesgo No Tolerable (Tipo A):
El riesgo requiere se implementen acciones inmediatas temporales y permanentes. Un riesgo Tipo "A" representa una
situacin de riesgo no tolerable y deben establecerse Controles Temporales Inmediatos si se requiere continuar operando. Se
debe realizar una administracin de riesgos temporal y permanente por medio de controles de ingeniera y/o factores humanos
hasta reducirlo a Tipo "C".
En caso de identificar un Riesgo Tipo "A", se debe emplazar a la instalacin o equipo por un periodo de 7 dias naturales, para lo
cual la MACT debe presentar al rea de ASIPA correspondiente su Programa de Acciones Correctivas y Preventivas temporales y
permanentes para la reduccin de riesgos a tipo "C" para ser sancionado.
La conclusin de las acciones correctivas y preventivas "Temporales" no deben ser mayores a 30 das naturales y la de las
aciones correctivas y preventivas "Permanentes" no deben ser mayores a 90 dias naturales despus de entregar sus Programas
de Acciones. El plazo de 90 das puede incrementarse siempre y cuando la atencin del programa de Acciones Correctivas y
Preventivas "Permanentes" lo justifique y este autorizado por la MACT responsable de la instalacin.
Riesgo Indeseable (Tipo B):
El riesgo requiere se implementen acciones inmediatas permanentes. Un riesgo Tipo "B" representa una situacin de riesgo
Indeseable y deben establecerse Controles Permanentes Inmediatos. Se debe realizar una administracin de riesgos permanente
por medio de controles de ingeniera y/o factores humanos permanentes hasta reducirlo a Tipo "C" y en el mejor de los casds,
hasta riesgo Tipo "D".
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En caso de identificar un Riesgo Tipo "B", se debe emplazar a la instalacin o equipo por un periodo de.15 das naturales para\\~,
que la MACT debe presentar al rea de ASIPA su Programa de Acciones Correctivas y Preventivas "Permanentes" para la
reduccin de los riesgos a tipo "C" o "D" para ser sariciorado.
La conclusin de las Acciones Correctivas y Preventiv~s permanentes no deben ser mayores a 180 das naturales despus de
entregar el Programa de Acciones Correctivas Permari~ntes. Si la solucin requiere de un plazo mayor, se deben establecer
Controles Temporales Inmediatos, las cuales deben atenderse en un plazo no mayor a 30 das naturales despus de entregar el
Programa de Acciones Correctivas Preventivas permnentes. La atencin de estos riesgos no se determina en funcin de
un Anlisis Costo Beneficio.

www.pemex.com

Caracterizacin de los Riesgos para Instalaciones de Proceso.

Riesgo Aceptable con Controles (Tipo C):


El esgo es significativo, pero se pueden gestionar con controles administrativos. Un riesgo Tipo "C"
representa una situacin de riesgo Aceptable siempre y cuando se establezcan Controles Permanentes. Las
acciones correctivas y preventivas permanentes que se definan para atender estos hallazgos, deben darse en un
plazo no mayor a 180 das. La administracin de un riesgo Tipo "C" debe enfocarse en la Disciplina Operativa y en la
Confiabilidad de las diferentes Capas de Seguridad y/o Sistemas de Proteccin. La prioridad de su atencin para
reducirlos a riesgos tipo "D", debe estar en funcin de un Anlisis Costo Beneficio de las acciones
correctivas y preventivas establecidas para dar atencin a las recomendaciones emitidas para Administrar
los Riesgos identificados.
Riesgo Tolerable (Tipo D):
El riesgo no requiere de acciones correctivas y preventivas adicionales, es de bajo impacto. Un riesgo Tipo "D"
representa una situacin de riesgo tolerable. Se debe continuar con los programas de trabajo para mantener la
integridad de las capas de proteccin.
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www.pemex.com

Minuta de Acuerdos y Compromisos de Junta de Trabajo


Mxico D..
F a 02 de Diciembre de 2014
Tipo de Junta:

Informativa y de Toma de Decisiones


Del 01 al 02 de

Fecha:

Diciembre de

Hora:

Lugar:

De 09:30 a 16:00

Sala d Juntas del Piso 35 de la Torre de


PEMEX, de la SDOSSPA

2014

Objetivo:

Participantes:

Validacin de la Nueva Matriz de Jerarquizacin de Riesgos de Proceso de 6 X 6 de Petrleos Mexicanos y Organismos


Subsidiarios.

De acuerdo a lista de asistencia

Responsable

Fecha de Entrega

TODOS

ACUERDO

SIGUIENTES ACTIVIDADES: SE REVISARON Y ADECUARON LAS


FRECUENCIAS QUE SE ESTABLECIERON EN EL TALLER QUE SE
REALIZO EN VILLAHERMOSA, TABASCO; SE ALINEARON DE MANERA
GRAFICA LOS VALORES DE LOS COSTOS A LA PRODUCCIN E
INSTALACIONES PARA REVISAR LA LINEALIDAD DE LAS MISMAS,
ADECUACIN.
TENIENDO
COMO
RESULTADO
su

TODOS

ACUERDO

EN BASE AL PUNTO ANTERIOR, SE DEFINIERON LAS ZONAS DE LOS


RIESGOS NO TOLERABLES (A), INDESEABLES (B), ACEPTABLES CON
CONTROLES (C) Y TOLERABLES (D) AS( COMO LAS DEFINICIONES PARA
CADA UNA DE ESTAS ZONAS.

TODOS

ACUERDO

Acuerdo/Compromiso

No.

SE RATIFICA QUE LA NUEVA MATRIZ 6X6 CUENTA CON CUATRO ZONAS


(RIESGO TIPO "A", NO TOLERABLE, TIPO "B" INDESEABLE, TIPO "C"
ACEPTABLE CON CONTROLES (ALARP) Y TIPO "D" TOLERABLE) PARA
EVALUAR Y JERARQUIZAR LOS RIESGOS, LA CUAL REEMPLAZAR A
CADA UNA DE LAS CUATRO MATRICES INDICADAS EN EL ANEXO F DE LA

GUIA TECNICA 800-16400-DCO-GT-75-2012 REV. 2.; SE REALIZARON

AJUSTES A LAS MATRICES DE CATEGORIAS DE FRECUENCIAS Y


CONSECUENCIAS.
PARA PODER RATIFICAR LA NUEVA MATRIZ DE BxB SE REUZARON LAS

SE RATIFICA QUE DERIVADO DE LOS ACUERDOS ANTERIOS, LOS


DIFERENTES REPRESENTANTES DE LAS REDES DE EXPERTOS DE
ARP, SEGURIDAD FUNCIONAL Y DE AGUAS PROFUNDAS DE LOS
DIFERENTES ORGANISMOS SUBSIDIARIOS QUE PARTICIPARON EN
ESTE TALLER, LA DCO Y PEP SOLICITARN A SUS RESPECTIVAS
DEPENDENCIAS QUE TENGAN A SU CARGO, LA ACTUALIZACIN Y/O
REVISIN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS NORMATIVOS (GUIA 80016400-DCO-GT-75-2012 REV. 02, GUIA 800-16700-DCO-SCM-GT-008 REV.
2012, NRF-045-PEMEX-2010, GG-SS-TC-0019-2013) SEAN REVISADOS A
LA BREVEDAD PARA TOMAR EN CUENTA LA NUEVA MATRIZ, LAS
TABLAS DE FRECUENCIAS Y CONSECUENCIAS PARA LA EVALUACIN Y
JERARQUIZACION DE RIESGOS ASI COMO LAS FRECUENCIAS DE
RIESGOS TOLERABLES Y NO TOLERABLES (SOCIAL E INDIVIDUAL) QUE
SE DETERMINARON DURANTE EL PRIMER TALLER QUE SE REALIZO EN
EL MES DE MAYO Y FUERON RATIFICADOS EN ESTE SEGUNDO
TALLER.

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EL REPRESENTANTE DE LA DCO, REALIZARA LAS GESTIONES PARA


QUE SE EMITA A LA BREVEDAD Y LO MAS PRONTO POSIBLE, LA
CIRCULAR NORMATIVA QUE PERMITA UTILIZAR LA NUEVA MATRIZ EN
LOS ARP'S Y LOS NIVELES DE RIESGO NO TOLERABLE Y TOLERABLE
(INDIVIDUAL Y SOCIAL) QUE DEBERN EMPLEARSE PARA EL
DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD FUNCIONAL EN LOS
NUEVOS PROYECTOS AS( COMO EN LA ELABORACIN Y/O EN LA
ACTUALIZACIN DE LOS MISMOS ESTUDIOS DE LAS INSTALACIONES
QUE SE ENCUENTREN OPERANDO, DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO
QUE SE CONCLUYA LA ACTUALIZACIN DE LA GUIA 800-16400-DCO-GT2012.
075
REV.

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FIS. ALBERTO E. GALINDO


BLANCO/ ING. OMAR
HERNANDEZ CARRERA

29/1212014

FIS. ALBERTO E. GALINDO

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29/12/2014
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Minuta de Acuerdos y Compromisos de Junta de Trabajo


Mxico D.F. a 02 de Diciembre de 2014
Tipo de Junta:

Informativa y de Toma de Decisiones


Del 01 al 02 de

Fecha:

Diciembre de

Hora:

De 09:30

a 16:00

Sala de Juntas del Piso 35 de la Torre de


PEMEX, de la SDOSSPA

Lugar:

2014

Objetivo:

Participantes:

Validacin de la Nueva Matriz de Jerarquizacin de Riesgos de Proceso de 6 X 6 de Petrleos Mexicanos y Organismos


Subsidiarios.

De acuerdo a lista de asistencia

EN BASE A LOS RESULTADOS DE ESTE TALLER, EL PROYECTO DE


GUIA DE SEGURIDAD FUNCIONAL, SER REVISADA POR PEMEX
REFINACION EN CUANTO A LAS METODOLOGIAS PRESENTADAS EN
ESTE TALLER PARA CALCULAR LOPA Y SIL, Y SER ENVIADA EN UNA
SEMANA A TODOS LOS ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARON EN ESTE
TALLER
PARA
SUS
COMENTARIOS
FINALES.
EL GRUPO DE TRABAJO RATIFICA LOS SIGUIENTES VALORES DE RIESGO
TOLERABLE QUE SE DEBERN UTILIZAR PARA LOS ESTUDIOS DE
SEGURIDAD FUNCIONAL:
RIESGO INDIVIDUAL: 1x105
RIESGO SOCIAL DE 1x10-6
RIESGO NO TOLERABLE QUE SE DEBERN UTILIZAR PARA LOS
ESTUDIOS DE SEGURIDAD FUNCIONAL:
RIESGO INDIVIDUAL: 1x10"3
RIESGO SOCIAL DE 1x10-4

SE REVISAN Y VALIDAN LAS NUEVAS TABLAS DE FRECUENCIAS Y


CONSECUENCIAS, LA MATRIZ DE JERARQUIZACION DE RIESGOS DE 6x6,
TABLAS DE CARACTERIZACIN DE RIESGOS Y FIGURA DE ACEPTACION
DE RIESGOS.

No.

Nombre de los Participantes

ING. GERARDO FRAGOSO


O U VER

12112/2014

TODOS

ACUERDO

TODOS

INFORMAT,I\ O

Organismo
Subsidiario

Fir):i
/

FIS. ALBERTO E. GALINDO BLANCO

(TITULAR)

DCO

ING. GERARDO FRAGOSO OLIVER

(TITULAR)

PEMEX REFINACION

ING. MANUEL NARANJO MENDZA

ING. RAL MNICA CAD

(TITULAR)

PEMEX PETROQUIMICA

ING. OMAR HERNNDEZ CARRERA

(TITULAR)

PEP

ING. SALVADOR F. DEL GUETO MORALES

ING. ROBERTO CAZARES MERCADO

(ESPECIALISTA)

PEMEX REFINACION

ING. RICARDO ALBERTO ZORRILLA AVILS

(ESPECIALISTA)

PEMEX REFINACION

(TITULAR)

(ESPECIALISTA)

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ING. JESS F. VEGA PIMIENTA


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______(ESPECIALISTA)

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