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MANUAL DE CALIDAD

MANUAL DE CALIDAD

INSTITUTO COLOMBIANO DE CRDITO EDUCATIVO Y


ESTUDIOS TCNICOS EN EL EXTERIOR

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TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO ............................................................................................................................................4
2. ALCANCE .............................................................................................................................................4
3. DEFINICIONES ....................................................................................................................................4
4. NORMATIVIDAD ..................................................................................................................................5
5. MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................................6
5.1 DESCRIPCIN DE LA ENTIDAD .............................................................................................................6
5.1.1. LOCALIZACIN..................................................................................................................................6
GRFICO 1: REPRESENTACIN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL. FUENTE: ICETEX ..........................6
5.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ....................................................................................................7
GRFICO 2: ORGANIGRAMA ICETEX. FUENTE: ICETEX .........................................................................7
5.2 MISIN ................................................................................................................................................7
5.3 VISIN .................................................................................................................................................7
5.4 CLIENTES Y GRUPOS DE INTERS ...................................................................................................8
5.5 PROPUESTA DE VALOR.................................................................................................................9
6. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD .....................................................................................9
6.1 PRESENTACIN ...............................................................................................................................9
6.1.1. RESPONSABILIDAD DEL MANUAL DE CALIDAD ............................................................................10
6.2 PRINCIPIOS DE CALIDAD ............................................................................................................10
6.3 POLTICA DE CALIDAD ..................................................................................................................13
6.4 OBJETIVOS DE CALIDAD ....................................................................................................................13
6.5 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ......................................................................14
GRFICO 3: MAPA DE PROCESOS DEL ICETEX. FUENTE: ICETEX ......................................................15
6.5.1 EXCLUSIONES ..................................................................................................................................15
6.6 GESTIN DOCUMENTAL .............................................................................................................16
GRFICO 4: PIRMIDE DOCUMENTAL DEL ICETEX. FUENTE: ICETEX ................................................16
6.7 REQUISITOS GENERALES ..........................................................................................................17
6.8 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN ..................................................................................18
6.9 PLANIFICACIN DE LA CALIDAD ........................................................................................................18
6.10 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN ................................................................18
6.10.1. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN ...........................................................................................18
6.10.2. COMUNICACIN INTERNA ............................................................................................................19
6.11 REVISIN POR LA DIRECCIN ...................................................................................................19
6.12 GESTIN DE LOS RECURSOS .....................................................................................................20
6.13 REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO ............................................20

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6.13.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO ............20


6.13.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ............................................................................20
6.13.3. DISEO Y DESARROLLO ...............................................................................................................21
6.13.4. ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS ........................................................................................21
6.13.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO ..............................................................................21
6.14 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA .....................................................................................................21
6.14.1. SATISFACCIN DEL CLIENTE .......................................................................................................22
6.14.2. AUDITORAS INTERNAS ................................................................................................................22
6.14.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS. .........................................................................22
6.14.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIN A LOS PRODUCTOS. .........................................................................22
6.14.5. CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME ...........................................................22
6.14.6. ANLISIS DE DATOS Y MEJORA ...................................................................................................23
6.14.7. ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA .........................................................................................23
7. ANEXOS ..............................................................................................................................................24

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1.

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OBJETIVO

Establecer las directrices generales, alcance y exclusiones del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC)
del Instituto Colombiano de Crdito Educativo y Estudios Tcnicos en el Exterior - ICETEX.

2.

ALCANCE

Este manual cubre los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad del ICETEX, de conformidad con
lo establecido en la Norma Tcnica ISO 9001:2008 y en la Ley 872 de 2003, reglamentada mediante el
Decreto 4110 de 2004, en la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica (NTC-GP 1000:2009).

3.

DEFINICIONES

Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situacin indeseable.

Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situacin potencialmente indeseable.

Auditora interna: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias


que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensin en que se cumplen los
criterios definidos para la auditora interna.

Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.

Cliente: Organizacin, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Control de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los


requisitos de la calidad.

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades y se alcanzan los resultados planificados.

Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Efectividad: Medida del impacto de la gestin tanto en el logro de los resultados planificados,
como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

Enfoque basado en los procesos: Identificacin y gestin sistemtica de los procesos


empleados en las entidades. En particular, las interacciones entre tales procesos se conocen
como "enfoque basado en los procesos".

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

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Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactan para generar


valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Producto o servicio: Resultado de un proceso o un conjunto de procesos.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos proporciona evidencia de la


realizacin de las actividades de los procesos de la entidad.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

Satisfaccin del cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus
requisitos y expectativas.

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan con el fin de lograr
un propsito.

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo aquello


que est bajo consideracin.

4.

NORMATIVIDAD

Ley 872 de 2003 por la cual se crea el sistema de gestin de calidad en la Rama Ejecutiva del
Poder Pblico y en otras entidades prestadoras de servicio.

Decreto No. 4485 de 2009, por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma
Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000:2004.

NTC GP 1000:2009.

NTC ISO 9001:2008

NTC ISO 19011:2011 Directrices para la auditoria del Sistema de Gestin de Calidad y/o Sistema de
Gestin Ambiental.

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5.

5.1

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MARCO DE REFERENCIA

DESCRIPCIN DE LA ENTIDAD

El Instituto Colombiano de Crdito Educativo y Estudios Tcnicos en el Exterior ICETEX, es una entidad
financiera de naturaleza especial, con personera jurdica, autonoma administrativa, y patrimonio propio,
vinculada al Ministerio de Educacin Nacional, creado por el Decreto 2586 de 1950 y transformado por la
Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005.
Tiene por objeto el fomento social de la educacin superior, priorizando en la poblacin de bajos recursos
econmicos y aquella con mrito acadmico en todos los estratos, a travs de mecanismos financieros
que hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a la educacin superior, la canalizacin y
administracin de recursos, becas y otros apoyos de carcter nacional e internacional, con recursos
propios o de terceros. Para cumplir con su objeto, el ICETEX ha establecido criterios de cobertura,
calidad y pertinencia educativa, en condiciones de equidad territorial; igualmente otorga subsidios para el
acceso y permanencia en la educacin superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3.

5.1.1. Localizacin
El ICETEX cuenta con una sede principal ubicada en la ciudad de Bogot, en donde se encuentra
centralizada la direccin, operacin y administracin de la Entidad. Adicionalmente, dispone de 23
puntos de atencin al usuario a nivel nacional y presencia institucional en las territoriales, distribuidas
como se presenta en el siguiente grfico.

Grfico 1: Representacin institucional a nivel nacional. Fuente: ICETEX

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5.1.2. Estructura Organizacional


Mediante el Decreto 380 de 12 de febrero de 2007 se establece la estructura del ICETEX y se determinan
las funciones de sus dependencias en procura de cumplir con la misin de la Entidad. El siguiente
grfico presenta la organizacin a nivel directivo, que conlleva el despliegue en cada una de estas
instancias.

Grfico 2: Organigrama ICETEX. Fuente: ICETEX

5.2

MISIN

El ICETEX es la entidad financiera del Estado, de naturaleza especial, que promueve y financia el
acceso, permanencia y graduacin en la educacin superior en Colombia y en el exterior; a travs del
crdito educativo, la gestin de recursos de cooperacin internacional y de terceros, con criterios de
equidad, cobertura, calidad y pertinencia, priorizando la poblacin de bajos recursos econmicos y
aquella con mrito acadmico; para contribuir al desarrollo social y econmico del pas.

5.3

VISIN

Seremos reconocidos como el gran motor financiador de la educacin superior en Colombia,


maximizando el nmero de crditos activos e incrementando las oportunidades de cooperacin nacional

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e internacional, para la inclusin social; soportados en una operacin financiera sostenible, un modelo de
gestin efectivo, tecnologa de punta y personal altamente calificado; orientados a alcanzar altos niveles
de satisfaccin en nuestros clientes.

5.4

CLIENTES Y GRUPOS DE INTERS

El ICETEX reconoce como clientes a toda la poblacin que requiera financiar sus estudios universitarios y
todas las entidades que deseen suscribir convenios con el ICETEX con la finalidad de ampliar, financiar,
y cubrir los costos educativos de la poblacin que deseen atender.

Clasifica a sus clientes en dos grandes grupos:

Poblacin Objetivo
Clientes actuales

5.4.1 Poblacin objetivo


Todas las personas que requieran financiacin para ingresar o permanecer en la educacin superior y las
entidades u organismos que deseen suscribir contratos y convenios con el ICETEX con la finalidad de
financiar la Educacin.

5.4.2 Clientes actuales


5.4.2.1 Personas Naturales: Personas que son beneficiarios de alguno de los productos o servicios que
ofrece el ICETEX: crdito educativo, subsidios, becas o Ttulos de Ahorro Educativo TAE.
Es de aclarar que para el caso del crdito educativo el beneficiario directo de este es el estudiante, no
sus acudientes (padres o tutores). La seleccin no est condicionada a su capacidad de pago, sino a su
excelencia acadmica, a la calidad del programa y de la institucin en la que cursar sus estudios, a la
pertinencia laboral con su comunidad ms cercana y con el pas en general.

5.4.2.2 Clientes Corporativos: Instituciones de Educacin Superior (IES), Empresas cooperativas y


constituyentes de Fondos en Administracin (Entidades pblicas y privadas), Colegios, Alcaldas,
Gobernaciones y Diplomticos.

Instituciones de Educacin Superior


Las Instituciones de Educacin Superior se consideran clientes Corporativos ya que por medio de los
crditos de educacin superior, les ayuda a: Sufragar costo de la enseanza y Financiar la investigacin
en el mbito universitario.

Constituyentes de Fondos

Fondos en Administracin corresponde al portafolio de recursos de terceras entidades, tanto pblicas


como privadas, que administra el ICETEX con el fin de ejecutar por cuenta de ellas sus diferentes

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programas y proyectos de educacin para la poblacin objetivo que stas han determinado atender;
fortaleciendo por tanto los mecanismos de la cobertura en educacin que busca el pas.
Los tipos de constituyentes que existen son:

Entidades Pblicas
Empresas Privadas
Instituciones de Educacin Superior
Municipios y Gobernaciones

Adicionalmente, en virtud de la cooperacin internacional, el Instituto administra las ofertas de becas que
hacen al pas los gobiernos, organismos internacionales e instituciones de educacin superior del
exterior, para realizar diversos tipos de estudio en las ms prestigiosas universidades del mundo.

5.5

PROPUESTA DE VALOR

Las propuestas de valor a los clientes representan los atributos que el ICETEX entrega a travs de sus
productos y servicios para crear fidelidad y satisfaccin en los segmentos de clientes seleccionados.
La propuesta de valor es un concepto clave para poder identificar los procesos internos del instituto,
establecer los indicadores y la infraestructura necesaria que le dar vida a la estrategia. En consecuencia
la propuesta de valor se define as

PROPUESTA DE VALOR
PERSONAS NATURALES
Estudiantes / IES

6.

6.1

Bajas tasas de inters


Fcil acceso
Variedad de Plazos
Oportunidad
Asesora y acompaamiento
Comunicacin

CLIENTES CORPORATIVOS
Personas Jurdicas, Constituyentes
de Fondos o Convenios

Asesora.
Tecnologa virtual
Transparencia
Respaldo y seguridad

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

PRESENTACIN

El Sistema Integrado de Gestin del ICETEX est conformado por el Sistema de Gestin de la Calidad SGC, el Modelo Estndar de Control Interno - MECI y el sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA,
mediante este sistema la entidad articula su direccionamiento estratgico, polticas y procesos para lograr
el cumplimiento de la normatividad aplicable, los objetivos institucionales y las necesidades de sus

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usuarios. De igual forma se convierte en un mecanismo eficiente que contribuye al mejoramiento


institucional y la bsqueda de mejores resultados reflejados en la satisfaccin de sus clientes.
El Manual de Calidad describe el Sistema de Gestin de la Calidad del ICETEX, permite conocer la
poltica y objetivos establecidos en materia de calidad que orientan la gestin de la Entidad, as como
tambin el alcance del sistema y las exclusiones de los numerales de la norma NTC-GP1000: 2009 e ISO
9001:2008. En l se presentan los Macroprocesos y procesos de la Entidad y las interacciones entre los
mismos. As mismo, refiere los procedimientos documentados requeridos por la NTC-GP1000: 2009 e
ISO 9001:2008.
La administracin de la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad se evidencia en los
procedimientos Control de Documentos (E1-2-11) y el control de registros a travs de los siguientes
procedimientos de archivo: Administracin archivo de gestin (A8-3-01), Consulta de archivo (A8-302), Transferencia documental al archivo central (A8-3-03), Administracin de archivo central (A8-3-04),
Transferencia al archivo histrico (A8-3-05). La consulta de la documentacin del Sistema de Gestin de
la Calidad la podr efectuar todo funcionario de la Entidad a travs del aplicativo DocManager.

6.1.1.

Responsabilidad del Manual de Calidad

El Grupo de Administracin y Seguimiento Estratgico del ICETEX es el responsable de la modificacin y


aprobacin de los cambios que requieren los documentos del Sistema de Gestin de Calidad; incluyendo
el Manual de Calidad, de acuerdo con los lineamientos dados en el procedimiento Control de
Documentos (E1-2-11).

6.2

PRINCIPIOS DE CALIDAD

La alta direccin del ICETEX, con el fin de conducir a la entidad hacia una mejora en su desempeo,
busca la aplicacin transversal de los siguientes principios de gestin de la calidad:
1) Enfoque hacia el cliente: La razn de ser de las entidades es prestar un servicio dirigido a
satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que las entidades comprendan cules son
las necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumpla con sus requisitos y que se
esfuercen por exceder sus expectativas.
El ICETEX busca prestar un servicio dirigido a satisfacer las necesidades de sus
usuarios; por lo tanto, es fundamental comprender cules son sus necesidades actuales
y futuras, en el marco de la normatividad aplicable, para encaminar su operacin y dar
cumplimiento a sus requisitos definidos.

2) Liderazgo: Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta direccin de cada
entidad es capaz de lograr la unidad de propsito dentro de sta, generando y manteniendo un
ambiente interno favorable, en el cual los servidores pblicos y/o particulares que ejercen

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funciones pblicas puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la


entidad.
La Presidencia del ICETEX, junto con la Secretara General, Vicepresidencias, Jefes de
oficinas, Jefes de oficinas asesoras y Asesores ha promovido con liderazgo el
mejoramiento de la gestin institucional, facilitando los medios y los espacios para
trabajar en el direccionamiento de la Entidad.
3) Participacin activa de los servidores pblicos y/o particulares que ejercen funciones
pblicas: Es el compromiso de los servidores pblicos y/o de los particulares que ejercen
funciones pblicas, en todos los niveles, que permite el logro de los objetivos de la entidad.
La Entidad ha promovido espacios para la participacin de los funcionarios en la
implementacin y sostenibilidad del Sistema de Gestin de la Calidad, entre los cuales se
destacan charlas desarrolladas en esta materia, programa de induccin y reinduccin,
conformacin del equipo MECI Calidad, las reuniones de anlisis estratgico, comits
de mejoramiento, entre otros.
4) Enfoque basado en los procesos: En las entidades existe una red de procesos, la cual al
trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza ms
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un
proceso.
Se han definido los procesos de la Entidad as como la interaccin entre ellos, que le
permite al ICETEX, identificar claramente con cuales procesos interacta es decir, de
quienes recibe insumo (proveedores) para realizar sus actividades siguiendo el ciclo
PHVA (Planear Hacer - Verificar Actuar) y a quienes suministra el insumo
transformado (clientes).
5) Enfoque del sistema para la gestin: El hecho de identificar, entender, mantener, mejorar y en
general, gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema contribuye a la eficacia,
eficiencia y efectividad de las entidades en el logro de sus objetivos.
La implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad ha contribuido a trabajar de
forma sistmica, articulando la gestin entre los procesos y permitiendo identificar la
manera cmo interactan entre ellos. De otro lado, mediante un trabajo en equipo al
interior de cada proceso, que permita identificar reas de oportunidad y agregar valor al
mismo.
6) Mejora continua: Siempre es posible implementar maneras ms prcticas y mejores para
entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es fundamental que la mejora
continua del desempeo global de las entidades sea un objetivo permanente para aumentar su
eficacia, eficiencia y efectividad.

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La aplicacin de la metodologa del ciclo PHVA (Planear Hacer - Verificar Actuar) en


todos los procesos del ICETEX ha permitido reflejar la mejora continua en los resultados
y por ende en la gestin que pretenden alcanzar en la institucin.
Las acciones que resultan de las auditoras realizadas, se convierten en el punto de inicio
para hacer un anlisis de las causas e identificar actividades que puede ser mejoradas y
de esta manera optimizar las operaciones de algn proceso.
7) Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: En todos los niveles de la entidad
las decisiones eficaces, se basan en el anlisis de los datos y la informacin, y no simplemente
en la intuicin.
En todos los niveles de la Entidad, partiendo de la alta direccin, se realiza seguimiento
permanente a la gestin mediante las reuniones de anlisis estratgico, as como el
desarrollo de los diferentes comits constituidos, con el fin de analizar informacin y
tomar decisiones acertadas para el cumplimiento de la misin institucional.
8) Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios: Las
entidades y sus proveedores son interdependientes; una relacin beneficiosa, basada en el
equilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos para crear valor.
El ICETEX busca fortalecer sus relaciones con los proveedores de bienes y servicios a
travs de la implementacin de los procesos precontractual, contractual y postcontractual
que permiten determinar mecanismos de evaluacin que conduzcan al aseguramiento de
la calidad de los bienes y servicios que se contraten.
9) Coordinacin, cooperacin y articulacin: El trabajo en equipo, en y entre entidades es
importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y que permitan emplear
de una manera racional los recursos disponibles.
La Entidad se esfuerza permanentemente por la aplicacin de este principio a travs de
la participacin activa en la implementacin y seguimiento de lineamientos e iniciativas
que surjan en el mbito de la educacin superior, dados desde el Gobierno Nacional, el
Ministerio de Educacin Nacional y dems entes que estn involucrados en dicha esfera.
El SISTEDA es una muestra de la aplicacin de este principio dado que se define de
manera coordinada con el Ministerio de Educacin Nacional y las entidades adscritas y
vinculadas a este.
10) Transparencia: La gestin de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las decisiones
claras; por lo tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a la informacin
pertinente de sus procesos facilitando el control social.
El ICETEX contribuye en la construccin de un pas ms transparente a partir de la
aplicacin de mecanismos de participacin ciudadana, a travs de la publicacin de su
informe de gestin en la pgina Web, rendicin de cuentas, publicacin de los procesos

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de contratacin que se adelantan, los mecanismos de recepcin y atencin de las


solicitudes, quejas y reclamos de los usuarios, entre otros.

6.3

POLTICA DE CALIDAD

El ICETEX ha definido su Poltica de Calidad, como:

En el ICETEX fomentamos la educacin a travs de nuestros productos y servicios, en las reas


prioritarias que el pas requiere, en concordancia con las polticas del Plan de Desarrollo. Para
lograrlo, contamos con la participacin de nuestros aliados estratgicos, con un sistema de
gestin de la calidad que promueve el mejoramiento continuo, y con un equipo humano altamente
calificado y orientado a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios en cuanto al acceso y
permanencia en el sistema educativo, tanto en el pas como en el exterior; as mismo, brindamos
apoyo en las iniciativas de mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas con criterios
de equidad, transparencia y responsabilidad social.

6.4

OBJETIVOS DE CALIDAD

Los siguientes corresponden a los objetivos de calidad del ICETEX, los cuales se encuentran alineados
a los objetivos estratgicos dispuestos en el Mapa Corporativo de la Entidad.

PERSPECTIVA

Impacto social
Beneficiarios

Gestin financiera

Procesos internos

OBJETIVO
Satisfacer las necesidades de financiacin en la
educacin superior en Colombia y en el
exterior, dando prioridad a la poblacin de
bajos recursos econmicos y con mrito
acadmico
Llegar a la poblacin vulnerable mediante la
innovacin de mecanismos de asignacin que
contemplen la poltica de focalizacin del
Gobierno Nacional y la sostenibilidad financiera
Contribuir en la articulacin de la poltica
pblica que propenda por la calidad, pertinencia
y ampliacin de cobertura en la Educacin
Superior
Fortalecer la imagen corporativa de la entidad
Optimizar los recursos de la entidad
Optimizar la estructura y asegurar la
sostenibilidad financiera
Garantizar, con calidad, un eficiente y efectivo
servicio al cliente
Garantizar un proceso de cobranza ptimo,

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PERSPECTIVA

Aprendizaje y crecimiento

OBJETIVO
oportuno y confiable
Armonizar los procesos de la entidad , acordes
con la nueva estructura, enfocados
en
eficacia, eficiencia , efectividad y confiabilidad
Fortalecer el sistema de riesgo de manera
integral
Consolidar la gestin de alianzas nacionales e
internacionales y de fondos en administracin
bajo una estructura slida para el otorgamiento
de crditos y becas
Asegurar el talento humano con las
dimensiones: del saber con el conocimiento, del
saber hacer con las habilidades y del ser con
las actitudes y valores orientados al
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fomentar Sentido
de Pertenencia y
Compromiso Institucional
Disear e implementar un modelo de gobierno
de tecnologa que apoye la operacin y
estrategia que permita contar con la
informacin necesaria con criterios de
seguridad y calidad

As mismo el ICETEX dentro de su base operativa de la estrategia, ha desarrollado desdoblamientos al


Mapa estratgico corporativo, los cuales tienen objetivos, metas e indicadores alineados de tal forma que
dan cumplimiento a la estrategia corporativa. Por eso los procesos del ICETEX tienen relacionados, bien
sea los objetivos e indicadores del mapa corporativo como de los desdoblamientos.

6.5

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

El alcance del Sistema de gestin de Calidad del ICETEX es la Prestacin de servicios de financiacin de
la educacin superior en Colombia y en el exterior a travs de las lneas de crdito, fondos en
administracin, becas y ttulos de ahorro educativo.
El anterior alcance aplica a todos los procesos de la Entidad que interactan para la realizacin de los
productos y servicios que se entregan a los clientes. Estos son:
Procesos Estratgicos: Aquellos a travs de los cuales se orienta la gestin,
directrices a seguir para el cumplimiento de la misin institucional.

proporcionan las

Procesos de Evaluacin: Corresponde a aquellos que permitan monitorear y controlar el cumplimiento


de la misin y objetivos de la Entidad.

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Procesos Misionales: Son todos aquellos que contemplan la realizacin del producto y prestacin del
servicio dirigidos a los clientes de la Entidad.
Procesos de Apoyo: Corresponden a los procesos que brindan soporte a la realizacin del producto o
prestacin del servicio.

El Mapa de procesos del ICETEX que se presenta a continuacin, muestra los 15 macroprocesos
definidos:

Grfico 3: Mapa de procesos del ICETEX. Fuente: ICETEX

Los procesos que se incluyen en estos macroprocesos se definieron de acuerdo con la metodologa del
PHVA (Planear - Hacer - Verificar - Actuar), considerando las entradas con sus respectivas fuentes, las
salidas con sus respectivos clientes internos o externos y las actividades generales que se siguen para
alcanzar los resultados de cada proceso.

6.5.1 Exclusiones

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Se excluye del alcance del Sistema de gestin de la calidad, el numeral 7.6. Control de los equipos de
seguimiento y de medicin, contenido en la NTCGP 1000:2009 y en la ISO 9001:2008, por cuanto el
ICETEX no requiere utilizar dispositivos de seguimiento y medicin para calibrar, ajustar o proteger los
equipos utilizados (hardware, servidores y dems bienes fsicos de la entidad) ya que los mismos no se
utilizan con criterios metrolgicos u otros que deban arrojar mediciones exactas.
No obstante, el ICETEX garantiza la capacidad de los programas informticos requeridos para soportar
sus procesos misionales, mediante la definicin de polticas y el mantenimiento de la infraestructura
utilizada.

6.6

GESTIN DOCUMENTAL

A continuacin se presentan la tipificacin de la documentacin que conforma el Sistema Gestin de la


Calidad del ICETEX, dando cumplimiento a lo exigido por la norma NTCGP 1000:2009 y en la ISO
9001:2008. La documentacin est estructurada en los siguientes niveles:

Direccionamiento
Estratgico

Manual de
Calidad

Caracterizaciones de procesos

Procedimientos

Otros documentos ( Guas, instructivos, acuerdos de servicio)

Registros

Grfico 4: Pirmide documental del ICETEX. Fuente: ICETEX

Documentos de Direccionamiento Estratgico: Establecidos por la alta direccin del ICETEX,


definen las polticas, Plan estratgico, acuerdos, cdigos, reglamentos, directrices, normas, entre
otros.

Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de la Entidad.

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Caracterizacin de proceso: Documento que define las entradas, proveedores, salidas y


clientes, controles, recursos y normatividad que le aplica a un proceso. Adicionalmente permite
establecer la interaccin con los dems procesos de la Entidad.

Procedimiento: Documento que describe la forma en que se lleva a cabo un proceso o una
actividad.

Otros documentos: Otros documentos que forman parte del Sistema de Gestin de la Calidad
del ICETEX, como son Guas (Documento que establece una serie de lineamientos o la
secuencia de tareas, tanto operativas como de control), Instructivos (Documento que describe el
diligenciamiento de un formato) y Acuerdo de servicios (Documento firmado entre procesos o
reas que participan en un mismo proceso, en el cual se establecen parmetros para la
prestacin del servicio y la obtencin del resultado deseado).

Registros: Documento que proporciona resultados o proveen evidencia de las actividades


efectuadas.

Los lineamientos para la elaboracin y control de los documentos se encuentra en la Gua de


elaboracin de documentos (G03) y en el procedimiento Control de Documentos (E1-2-11); y los
correspondientes al control de los registros del sistema se disponen en los procedimientos
documentados: Administracin archivo de gestin (A8-3-01), Consulta de archivo (A8-3-02),
Transferencia documental al archivo central (A8-3-03), Administracin de archivo central (A8-3-04),
Transferencia al archivo histrico (A8-3-05)

6.7

REQUISITOS GENERALES

Con el fin de implementar y mantener un Sistema de Gestin de la Calidad eficiente en el ICETEX se han
identificado los procesos que soportan el cumplimiento de la misin y de la normatividad aplicable (Ver
Anexo 6), los cuales se encuentran relacionados en el Mapa de procesos (ver Anexo 1). As mismo se ha
establecido la interaccin entre estos procesos (ver Anexo 2) y se ha identificado el cumplimiento de los
requisitos de las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 y de los elementos del Modelo Estndar
de Control Interno MECI (Ver Anexo 4).
Para cumplir con lo anterior el ICETEX ha dispuesto los recursos humanos, tcnicos y tecnolgicos
necesarios para la eficiente gestin y control de su operacin.
La entidad ha generado una estrategia de tercerizacin que le ha permitido aprovechar la experiencia y
tecnologa de firmas expertas en el desarrollo de actividades especficas, como:

Atencin al usuario: Proceso de Atencin al Cliente (M5-1).


Gestin de archivo: Proceso Gestin de archivo (A8-3).
Cobranza: Proceso Gestin de recuperacin de cartera (M4-2)
Cartera: Proceso Administracin de la cartera (M3-2).
Soporte y mantenimiento a aplicativos y a hardware: Proceso Gestin del servicio (A7-1).
Centro de cmputo: Proceso Gestin del servicio (A7-1).

La entidad define los requisitos de la prestacin del servicio de estas actividades tercerizadas en los
estudios previos y minutas tcnicas y los contratos que se suscriben. Durante la ejecucin de stos se

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establece el control y seguimiento a travs de cronogramas, reuniones de seguimiento, informes, planes


de gestin, procedimientos, guas, entre otros. Estos mecanismos son definidos por el lder de proceso o
supervisor del contrato dependiendo del impacto en la prestacin del servicio o generacin del producto,
los controles establecidos en el proceso y la aplicacin de las actividades del procedimiento Supervisin
de contratos (A4-2-02).

6.8

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

La Presidencia, Secretaria General, Vicepresidencias y dems niveles directivos del ICETEX mantienen
su compromiso con la implementacin y la mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad, a
travs de la continua comunicacin, a los servidores pblicos, de la importancia de dar cumplimiento a la
poltica y objetivos de la calidad as como a los aspectos legales que rigen la Entidad. Adicionalmente
gestionan los recursos necesarios para generar un sentido de pertenencia frente al mismo.
Se ha establecido el procedimiento Revisin por la direccin (E1-2-07) para asegurar que una vez al
ao se efectu una evaluacin del grado conveniencia, adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad del
Sistema de Gestin de la Calidad en la Entidad y se determinen posibles acciones de mejora al mismo.

6.9

PLANIFICACIN DE LA CALIDAD

El Sistema de Gestin de la Calidad del ICETEX se planifica a travs de la definicin e implementacin


de actividades que den cumplimiento en forma permanente a la normatividad vigente y a los requisitos de
calidad de los beneficiarios o usuarios, alineado con el Plan estratgico y Balanced Scorecard.
Cuando se presentan factores externos o internos que afecten el SGC, se consideran como entradas
para la Revisin de la Direccin y se planifican las acciones necesarias para que no afecten el
desempeo del Sistema.

6.10 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN


Cada proceso cuenta con personal competente para el desarrollo de las actividades establecidas. Las
funciones de cada cargo se encuentran sealadas en el Decreto 381 de 12 de febrero de 2007 por el cual
se establece la planta de personal del ICETEX.
Adicionalmente se cuenta con una matriz de Responsabilidad que resume las responsabilidades que
tiene la alta direccin con el cumplimiento de cada numeral de la NTCGP 1000:2009 y en la ISO
9001:2008, ver anexo 3.

6.10.1. Representante de la Direccin

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Se ha designado como Representante de la Alta Direccin del Sistema de Gestin de la Calidad, al


Coordinador del Grupo de Administracin y Seguimiento Estratgico de la Entidad, y quien adems de las
funciones a su cargo, tiene las siguientes:

Velar porque los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad se implementen y se mantengan
conforme a la norma tcnica NTCGP 1000:2009 y en la ISO 9001:2008.

Informar sobre el funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad a Presidencia.

Representar a la Presidencia frente a organismos externos en los asuntos relativos al Sistema de


Gestin de la Calidad.

Efectuar seguimiento a los programas de formacin de los funcionarios relacionados con el


Sistema de Gestin de la Calidad.

6.10.2. Comunicacin Interna


El ICETEX dispone de los mecanismos e infraestructura necesarios para la comunicacin entre los
funcionarios, dependencias y otras Entidades, con el propsito de cumplir eficazmente con los procesos.
La comunicacin interna se realiza a travs de correo electrnico, memorandos y oficios, fondo de
pantalla de los computadores, semanarios, el cartero, por la pgina
Web de la entidad
www.icetex.gov.co, entre otras.

6.11 REVISIN POR LA DIRECCIN


El ICETEX establece la realizacin de revisiones del Sistema de Gestin de la Calidad durante cada ao.
Para tal fin se convoca a la Alta Direccin de la Entidad para evaluar el Sistema de Gestin de la Calidad
del ICETEX y determinar las mejoras que se deben realizar al mismo, de acuerdo con el procedimiento
documentado Revisin por la Direccin (E1-2-07).
En la revisin por parte de la direccin se verifican los siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Resultados de auditoras de calidad,


Retroalimentacin de los beneficiarios o usuarios (clientes),
Gestin de riesgos de la Entidad,
Desempeo de los procesos y conformidad del producto y servicio,
Estado de las acciones correctivas y preventivas
Acciones de seguimiento de las revisiones anteriores,
Cambios que podran afectar el Sistema de Gestin de la Calidad
Poltica y objetivos de calidad

Como resultado de esta revisin se consideran acciones para:


a) La mejora del Sistema de Gestin de la Calidad y los procesos.
b) La mejora del producto o servicio
c) La necesidad de nuevos recursos

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6.12 GESTIN DE LOS RECURSOS


El ICETEX dispone de los recursos para implementar y mantener el SGC, mejorar su eficacia, eficiencia y
efectividad y aumentar as la satisfaccin de los clientes.

Talento humano competente, frente a lo cual se tiene establecido el Manual de perfiles y


funciones para los cargos sealados en el Decreto 381 de 2007. A travs de los procesos de
Ingreso (A3-1), Permanencia (A3-2) y Administracin de personal (A3-3) se garantiza realizar la
vinculacin de personal adecuado y las actividades que permitan su desarrollo en la entidad.

Infraestructura fsica y tecnolgica (software y hardware) y equipos de comunicacin, que


soportan el desarrollo de las actividades de cada uno de los procesos de la Entidad. La entidad
ofrece a sus servidores la infraestructura fsica adecuada para su labor a travs del Proceso
Administracin de Activos Fijos (A1-1), y la infraestructura tecnolgica a travs del proceso
Gestin del servicio (A7-1)

La Entidad ha diseado estrategias que ayudan en el fortalecimiento de un ambiente de trabajo,


para ello cuenta con programas de bienestar, salud ocupacional, trabajando de la mano con la
Administradora de Riesgos Profesionales (ARP), quien identifica las condiciones en ergonoma
de los puestos de trabajo, ofreciendo alternativas de intervencin para adecuar y mejorar el
ambiente de trabajo, con el propsito de prevenir alteraciones en las condiciones de salud de sus
funcionarios.

6.13 REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO

6.13.1. Planificacin de la Realizacin del Producto o Prestacin del Servicio


El ICETEX cuenta con un Mapa Estratgico Corporativo que establece los objetivos, metas y planes o
proyectos que permiten alcanzar los resultados planificados, que se deben cumplir y que involucra a toda
la organizacin a travs de los desdoblamientos de cada dependencia.
Los elementos para la planificacin de realizacin del producto y la prestacin del servicio son:

Los procesos establecidos y su alcance, el cual se encuentra en el Mapa de Procesos.


Los riesgos de cada proceso y sus medidas de control identificados en el Mapa de Riesgos.
Requisitos legales para la prestacin del servicio o elaboracin del producto.
Procedimientos, formatos y otros documentos requeridos para la operacin.
El personal competente para cada proceso.
Asignacin de recursos para la operacin y seguimiento de los procesos.
Las fuentes de informacin.

6.13.2. Procesos relacionados con el Cliente

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Con el propsito de asegurar el cumplimiento de los requisitos relacionados con el producto y servicio se
ha definido un procedimiento Presentacin y aprobacin de polticas y de estudios institucionales (E11-01) mediante el cual se disean las polticas de operacin de la entidad tomando como base la
normatividad aplicable a la entidad y los planes de desarrollo y planes sectoriales. Se identifican las
necesidades del cliente, a travs de la aplicacin de la encuesta de satisfaccin dirigida a sus usuarios
actuales, potenciales y partes interesadas.
As mismo se dispone de varios canales para la atencin de solicitudes, quejas y reclamos de los
clientes, ejerciendo permanentemente el monitoreo y control sobre la oportunidad y calidad en la
prestacin del servicio.
Adicionalmente la entidad tiene mecanismos de participacin ciudadana como la realizacin de
audiencias de rendicin de cuentas y la publicacin en la pgina Web de los planes de accin de cada
vigencia.

6.13.3. Diseo y desarrollo


El ICETEX planifica y controla el diseo y desarrollo de las polticas, planes y proyectos y dems
aspectos que se encuentran relacionados con la realizacin del producto y/o prestacin del servicio a
travs del proceso Planeacin estratgica (E1-2) y el procedimiento transversal a todos los procesos
Presentacin y aprobacin de polticas y de estudios institucionales (E1-1-01).

6.13.4. Adquisicin de bienes y servicios


La Entidad tiene establecido el Manual de contratacin y el Plan Anual de Contratacin. Los criterios de
seleccin de proveedores en la etapa Precontractual, se definen en el estudio previo y minuta tcnica que
suscribe el rea solicitante del producto y/o servicio. Por otra parte la evaluacin de los proveedores en
las etapas contractual y postcontractual est dada por los informes de los supervisores de los contratos y
el acta de liquidacin de los mismos, de manera tal que le permitan a la entidad disponer de productos y
servicios que cumplan con los requisitos establecidos.

6.13.5. Produccin y Prestacin del servicio


El ICETEX lleva a cabo la prestacin del servicio bajo condiciones controladas, a travs de sus procesos
misionales. Dispone de informacin clara sobre las caractersticas de los productos, suministrada a travs
de reglamentos, acuerdos, resoluciones, los procedimientos documentados para cada caso; de igual
forma se identifican los riesgos de cada uno de ellos y los puntos de control necesarios. La entidad
cuenta con el personal idneo para el desarrollo de las actividades y las herramientas tecnolgicas
necesarias para una adecuada identificacin y trazabilidad del producto dentro de los procesos de
otorgamiento, gestin de la operacin y terminacin del mismo.

6.14 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

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El ICETEX ha definido los mecanismos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora, con el objeto de
lograr un adecuado servicio a los clientes y un continuo mejoramiento de los procesos a su interior, entre
los que se encuentran el anlisis de informacin de los diferentes procesos, indicadores de gestin,
mediciones de satisfaccin de los clientes respecto a los productos y servicios brindados, resultados de
las auditoras internas.

6.14.1. Satisfaccin del Cliente


Para determinar la satisfaccin del cliente, el ICETEX realiza una encuesta de satisfaccin del cliente y
dispone a travs de los diferentes canales de atencin al usuario (contact center, atencin personalizada,
atencin escrita y atencin virtual) mecanismos que le permiten obtener la calificacin frente a los
servicios ofrecidos. Adicionalmente tiene habilitado un espacio en su sitio web para participacin
ciudadana.

6.14.2. Auditoras Internas


Se tiene documentado el procedimiento Auditoras Internas de Calidad (EV1-2-02) para que el ICETEX
efecte de manera eficaz la programacin, planificacin, preparacin, ejecucin de los ejercicios de
auditora al interior, de forma tal que sea un instrumento que les permita evidenciar reas de mejora que
conlleven al mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad.

6.14.3. Seguimiento y medicin de los procesos.


A travs de la implementacin del Balanced Scorecard con los objetivos, indicadores y metas, as como
con mecanismos de seguimiento de cronogramas, avance de proyectos o planes y encuestas, que se
realizan en la Entidad, se logra hacer seguimiento y medicin de los procesos y coadyuva a que la
estrategia este alineada con el Sistema de Gestin de la Calidad, de manera que el personal apropie con
facilidad los conceptos de medicin asociados al mejoramiento de las actividades del ICETEX.

6.14.4. Seguimiento y medicin a los productos.


Durante el desarrollo de las actividades de los procesos relacionados con la realizacin del producto y/o
prestacin del servicio se establecen puntos de control sujetos a niveles de revisin y aprobacin, que
permiten asegurar que tanto los productos intermedios como finales de los procesos de la Entidad
cumplen los requisitos establecidos.

6.14.5. Control del Producto o Servicio No Conforme

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Para el ICETEX un producto o servicio NO conforme es aquel que incumple los requisitos establecidos
por el Cliente. Por tal motivo el producto o servicio NO conforme es identificado y manejado
adecuadamente utilizando el procedimiento documentado Tratamiento del Producto o Servicio No
Conforme (E1-2-09).

6.14.6. Anlisis de datos y mejora


Los diferentes mecanismos de seguimiento de los productos, seguimiento a los procesos, evaluacin de
satisfaccin de los clientes, indicadores de gestin, mapas de riesgos, auditoras internas, conformidad
de los productos y seguimiento y control a los proveedores, generan la informacin para tomar acciones
de mejora al ICETEX.

6.14.7. Accin Correctiva y Preventiva


El ICETEX cuenta con un procedimiento y metodologa que le permite llevar a cabo las acciones para
determinar, prevenir y eliminar las causas de No conformidades reales o potenciales que se presenten en
los procesos y dems componentes del Sistema de Gestin de la Calidad. Dicho procedimiento
corresponde a Acciones correctivas, preventivas y de mejora (E1-2-10).
Las No conformidades pueden tener origen en:

Quejas y/o reclamos de los clientes.


Informes de auditoras internas o externas de calidad.
Producto y/o servicio no conforme.
Gestin del riesgo.
Revisiones efectuadas en los comits de mejoramiento.
Revisin por la direccin.

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7.

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ANEXOS

Anexo No. 1: MAPA DE PROCESOS.


Anexo No. 2: INTERRELACIONES DE PROCESOS
Anexo No. 3: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Anexo No. 4: RELACIN PROCESOS NUMERALES NORMA NTCGP 1000:2009 Y MECI
Anexo No. 5: LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
Anexo No. 6: NORMOGRAMA

ANEXO 1 MAPA DE PROCESOS

COD

MACRO
PROCESO

COD

PROCESO

LIDER DE
PROCESO

COD
E1-2-01

PROCEDIMIENTO
Formulacin del plan estratgico

PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES PARA TODOS LOS


PROCESOS

E1-2

Planeacin estratgica

Jefe Oficina Asesora de


Planeacin

E1-2-06

Autoevaluacin del control

E1-2-07

Revisin por la direccin

E1-2-08
E1-2-09

E1-3

E2-1

E2-2

E2

Gestin de Riesgo operativo

Gestin de Riesgo de crdito

Jefe Oficina Asesora de


Planeacin

Jefe Oficina de Riesgos

Control y evaluacin

Gestin de Riesgo de Mercado

E2-4

Gestin Riesgo de liquidez

E2-5

Gestin de Riesgo de lavado de activos


y financiacin del terrorismo

EV1-2

M2-1

Evaluacin independiente

Otorgamiento de crdito

E1-2-10

Acciones correctivas, preventivas y de mejora

E1-2-11

Control de documentos

E1-2-05

Diseo de productos y servicios

E1-1-01

Presentacin y aprobacin de polticas y


estudios institucionales

E1-3-01

Anlisis de costos

E1-3-03

Elaboracin y seguimiento del plan financiero

E2-1-08

Gestin de riesgo operativo

E2-1-09

Gestin del reporte de riesgo operativo

E2-1-10

Monitoreo SARO

E2-2-01

Evaluacin de la Base de datos de cartera,


cobranzas y crdito

E2-2-02

Clculo y anlisis de indicadores de


seguimiento

E2-2-04

Seguimiento a la calificacin y provisiones de


crdito

E2-2-07

Calificadora de riesgo

E2-3-01

Pruebas de escritorio valoracin de


inversiones

E2-3-02

Medicin y transmisin del Var

E2-3-03

Anlisis del comportamiento del mercado

E2-3-04

Reporte de portafolios eficientes

E2-3-05

Asignacin de cupos por emisor y contraparte

E2-3-06

Monitoreo de cupos emisor y contraparte


seguimiento diario de cupos

E2-3-07

Constitucin de provisiones

E2-4-01

Medicin Riesgo de liquidez

E2-5-04

Reporte de operaciones inusuales y


sospechosas

E2-5-05

Reportes Objetivos y ausencia de ROS a la


UIAF

Jefe Oficina de Riesgos

Gestin y
Administracin del
Riesgo

E2-3

EV1

Planeacin financiera

Jefe Oficina de Riesgos

Jefe Oficina de Riesgos

Generacin y seguimiento de acuerdos de


servicio
Tratamiento del producto o servicio no
conforme

Oficial de Cumplimiento

Jefe Oficina de Control


Interno

Coordinadora de Crdito
de la Vicepresidencia de
Crdito y Cobranza

EV1-2-01

Auditorias de gestin

EV1-2-02

Auditorias internas de calidad

EV1-2-03

Requerimientos entes de control

M2-1-01

Solicitud de crdito

V20

ANEXO 1 MAPA DE PROCESOS


COD

MACRO
PROCESO

COD

PROCESO

LIDER DE
PROCESO

COD

M2-1

Otorgamiento de crdito

Coordinadora de Crdito
de la Vicepresidencia de
Crdito y Cobranza

M2-1-02

Evaluacin de solicitudes de crdito

M2-1-03

Otorgamiento de Crdito Beca

M2-2-01

Otorgamiento

M2-3-01

Otorgamiento de becas colombianos en el


exterior

M2-3-02

Otorgamiento de becas de posgrados para


extranjeros en colombia

M2-3-03

Programa de apoyo al bilingismo

M2-3-04

Otorgamiento de crdito condonable a artistas


jovenes talentos

M2-3-05

Programa profesores invitados

M2-3-06

Programa social de idiomas sin fronteras

M2-4-01

Legalizacin de crditos educativos

M2-4-02

Legalizacion programas de reciprocidad

M2-4-03

Revisin y custodia de garantas

M2-4-04

Generacin de resoluciones de giro

M2-4-05

Novedades de crdito

M2-4-07

Matricula de cuentas

M2-4-08

Renovacin

M2-4-09

Cierre de perodo acadmico

M2-4-10

Entrega Mi PC

M2-4-11

Conciliacin IES

M3-2-01

Facturacin epoca de estudios, periodo de


gracia y amortizacin.

M3-2-02

Aplicacin de recaudos

M3-2-03

Cierre de cartera

M3-2-05

Conciliaciones de cartera

M3-2-06

Administracin de cartera de aliados


estratgicos

M3-2-07

Reporte a centrales de riesgos

M3-2-08

Reportes de informacin de cartera a la DIAN

M3-2-11

Cambio tasas de inters

M3-3-01

Refinanciaciones y ampliacin de plazo

M3-3-02

Consolidacin y aplicacin de reintegros

M3-3-03

Solicitud de reintegro a las IES

M3-3-04

Devoluciones a IES por reintegros en exceso

M3-3-06

Reliquidacin de obligaciones

M3-3-07

Cambio de fecha de vencimiento o


disminucin del plazo.

M3-3-09

Afectacin a capital

M3-3-12

Aplicacin de condonaciones

M3-3-13

Reversin de aplicaciones por cheques


devueltos

M3-3-14

Paso al cobro individual y masivo.

M2-2

Otorgamiento de crdito a travs de la


administracin de recursos de terceros

Vicepresidente Fondos
en Administracin

E1-2

Planeacin estratgica

Jefe Oficina Asesora de


Planeacin

M2-3

M2

Jefe Oficina Relaciones


Internacionales

Otorgamiento de
productos

M2-4

M3-2

M3

Otorgamiento de servicios programas


internacionales

Gestin de
operaciones

M3-3

Gestin de legalizacin y renovacin


para aprobacin del desembolso

Administracin de la cartera

Novedades de cartera

Coordinadora de
Crdito,
Vicepresidente de
Fondos en
Administracin,
Jefe de Oficina de
Relaciones
Internacionales.

Coordinador Grupo de
Administracin de
Cartera

Coordinador Grupo de
Administracin de
Cartera

PROCEDIMIENTO

V20

operaciones

Cartera

ANEXO 1 MAPA DE PROCESOS


COD

MACRO
PROCESO

COD

A1

Gestin del servicio

Gestin
administrativa y
apoyo logstico

PROCEDIMIENTO

M3-3-15

Condonaciones de fondos en administracin

M3-5-01

Gestin de apoyo programas AIESEC

M3-5-02

Gestin de apoyo programas IAESTE

Jefe Oficina Relaciones


Internacionales

M3-5-03

Seguimiento al becario en el exterior

Planeacin estratgica

Jefe Oficina Asesora de


Planeacin

M3-5-04

E1-2

Seguimiento a becarios de posgrados


extranjeros en Colombia

M3-5-07

Condonaciones de programa para artistas


jovenes talentos

M3-6-01

Redencin TAE

M3-6-02

Redencion Anticipada o Posterior del TAE

M3-6-03

Conciliacin del pasivo con la Fiduciaria

M3-6-04

Conciliacin documentacin TAE

M4-2-01

Gestin de cobro prejurdico

M4-2-03

Retencin salarial

M4-2-05

Reporte boletn de deudores morosos a la


Contaduria General de la Nacin

M4-2-06

Gestin de cobro administrativo

M4-2-07

Gestin de preventivo

Administracin del TAE

Gestin de Recuperacin de Cartera

Director de Tesorera

Coordinador de
Cobranza

M4-3

Castigo de cartera

Director de Cobranza

M4-3-01

Gestin, aprobacin y ejecucin del castigo de


cartera

M4-4

Liquidacin de fondos en administracin

Vicepresidente Fondos
en Administracin

M4-4-01

Liquidacin de fondos en administracin

M4-5-01

Certificacin deuda en cero

M4-5-02

Devolucin de saldos a favor

M4-5-03

Devolucin de garantas individual

M4-5-04

Ajustes por saldos menores

M4-5-05

Condonaciones por fallecimiento o


incapacidad

M5-1-01

Atencin virtual

M5-1-02

Atencin personalizada

M5-1-03

Atencin chat

M5-1-04

Atencin escrita

M5-1-05

Atencin contact center

M5-1-06

Defensora del consumidor financiero

M5-1-08

Atencin a Grandes Clientes

M5-1-09

Atencin PBX

M5-1-10

Revisin factura contrato atencin al usuario

M5-1-11

Actualizacin de contenidos del sitio web

A1-1-01

Venta de inmuebles por martillo o directa

A1-1-02

Compra de inmuebles

A1-1-06

Administracin de bienes muebles

A1-1-07

Administracin del parque automotor

A1-1-08

Administracin de Seguros

A1-4-03

Apoyo logstico

A2-1-01

Programacin del presupuesto

M4-5

M5

COD

Gestin de apoyo a programas


internacionales

M4-2

M4

LIDER DE
PROCESO

M3-5

M3-6

Gestin de
recuperacin y
cumplimiento de
obligaciones

PROCESO

M5-1

A1-1

A1-4

Terminacin o cumplimiento de
obligaciones de crdito

Atencin al Cliente

Administracin de Activos Fijos

Servicios generales y Apoyo Logistico

Coordinador Grupo de
Administracin de
Cartera

Jefe Oficina Comercial y


de Mercadeo

Secretaria General

Secretaria General

A2-1-02
A2-1-03

A2-1

Gestin presupuestal

Jefe Oficina Asesora de


Planeacin

Incorporacin de informacin al sistema


presupuestal
Modificaciones al presupuesto

V20

ANEXO 1 MAPA DE PROCESOS


COD

MACRO
PROCESO

COD

A2-1

E1-2

A2-2

PROCESO

Gestin presupuestal

Planeacin estratgica

Gestin de pagos y liquidez

LIDER DE
PROCESO

Jefe Oficina Asesora de


Planeacin

Jefe Oficina Asesora de


Planeacin

Director de Tesorera

COD
A2-1-04

Vigencias futuras

A2-1-05

Manejo del PAC (recursos de la nacin)

A2-1-06

Expedicin del certificado de disponibilidad


presupuestal (CDP)

A2-1-07

Registro presupuestal de compromisos

A2-1-08

A2-1-10

Registro presupuestal de obligaciones


Registro presupuestal de obligaciones de
fondos
Seguimiento al presupuesto

A2-1-11

Consolidacin del cierre

A2-2-01

Boletn de tesorera

A2-2-02

Traslado de recursos entre cuentas

A2-2-03

Apertura y cierre de cuentas en bancos

A2-2-04

Giro

A2-2-05

Servicio a la deuda

A2-2-06

Saldos disponiibles

A2-2-09

Compra de divisas

A2-2-10

Matrcula de cuentas Bancaria persona jurdica

A2-2-11

Administracin Flujo de caja


Anlisis contable del disponible con sus
contrapartidas

A2-1-09

A2-3-01

A2

Gestin Financiera

A2-3

Gestin contable y tributaria

Director de Contabilidad

PROCEDIMIENTO

A2-3-02

Conciliacin bancaria y depuraciones

A2-3-03

Anlisis contable del portafolio de inversiones

A2-3-04

Anlisis contable de cartera

A2-3-05

Anlisis contable de propiedad, planta y


equipo

A2-3-06

Anlisis contable de los gastos pagados por


anticipado y cargos diferidos

A2-3-07

Anlisis contable del balance de TAE

A2-3-08

Anlisis contable de Depsitos Especiales

A2-3-10

Anlisis contable de causaciones y cuentas


por pagar

A2-3-11

Anlisis contable de ingresos anticipados

A2-3-12

Anlisis contable de pasivos estimados y


provisiones

A2-3-13

Anlisis contable de causacin de nmina

A2-3-14

Anlisis contable de las cuentas de patrimonio

A2-3-15

Anlisis contable y liquidacin de comisiones


de los fondos, portafolio e intereses de cartera

A2-3-16

Generacin de Informacin Exgena

A2-3-17

Impuesto Industria y Comercio a nivel nacional

A2-3-18

Retenciones a Ttulo de Renta e impuesto al


Valor Agregado

A2-3-19

Retencin a Ttulo de ICA a nivel nacional

A2-3-20

Impuesto de Estampillas

A2-3-21

Impuesto Ingresos y Patrimonio

A2-3-22

Preparacin de estados financieros

A2-3-23

Elaboracin y transmisin de informacin a


Superfinanciera

V20

ANEXO 1 MAPA DE PROCESOS


COD

MACRO
PROCESO

COD

E1-2

A2-4

A3-1

A3-2

A3

PROCESO

Planeacin estratgica

Gestin de Inversiones

Ingreso

Permanencia

LIDER DE
PROCESO

Jefe Oficina Asesora de


Planeacin

Director de Tesorera

Secretaria General

Administracin de personal

Secretaria General

Elaboracin y transmisin de informacin a


Contadura General de la Nacin

A2-3-26

Administracin de caja menor

A2-3-27

Cierre contable mensual

A2-3-28

Impresin Libros Oficiales

A2-3-29

Anlisis y control de cajas menores

A2-3-30

Creacin de cuentas contables

A2-3-31

Posicin Propia

A2-3-32

Operaciones y registros de otros pasivos

A2-4-01

Negociacin de inversiones

A2-4-02

Cumplimiento de operaciones de inversiones

A2-4-03

Conciliacin del portafolio de inversiones

A2-4-04

Valoracion del portafolio de inversiones

A2-4-05

Gestin de Simultneas

A2-4-06

Gestin de Forward

A2-4-07

Redencin de capital intereses ttulos valores

A3-1-01

Seleccin de personal

A3-1-02

Pasantas

A3-1-03

Nombramiento y posesin

A3-2-02

Capacitacin (interna y Externa)

A3-2-03

Evaluacin del desempeo funcionarios


carrera administrativa

A3-2-05

Salud Ocupacional

A3-2-10

Plan de Bienestar Social e Incentivos

A3-3-03

Actualizacin SUIP y reporte de novedades

A3-3-06

Liquidacin de Nmina

A3-3-10

Expedicin de Certificaciones para pensin

A3-3-11

Permisos

A3-3-12

Expedicin de certificaciones

A3-3-14

Dotacin

A3-3-15

Control de ingreso y salida de funcionarios

A3-3-16

Comisin de servicios

A3-3-22

Comisiones para atender invitaciones en el


exterior
Retiro de personal

A3-3-23

Retiro por fallecimiento

A3-3-24

Retiro de personal por modificacin de planta

A4-1-01

Plan anual de Adquisiciones

A4-1-04

Menor Cuanta

A4-1-05

Invitacin por lista corta

A4-1-06

Seleccin pblica del contratista

A4-1-08

Contratacin Directa

A3-3-18

A4-1

A4

Gestin de
adquisiciones y
contratacin

Precontractual

Secretaria General

PROCEDIMIENTO

A2-3-24

Secretaria General

Gestin de Talento
Humano

A3-3

COD

V20

ANEXO 1 MAPA DE PROCESOS


COD

MACRO
PROCESO

A4

Gestin de
adquisiciones y
contratacin

A4-1

Precontractual

COD

PROCESO

A4-2

A5

Gestin Asuntos
Legales y Jurdicos

PROCESO

COD
A4-1-09

Subasta Inversa

A4-1-10

Compra a travs de acuerdo marco de precio

A4-2-01

Suscripcin y legalizacin de convenios,


contrato u orden de compra o de servicio

A4-2-02

Supervisin de contratos

Secretaria General

Planeacin
estratgica
Postcontractual

Jefe Oficina Asesora de


Secretaria
General
Planeacin

A4-3-01

Liquidacin de contrato, convenio u orden de


compra o servicio

A5-1

Procesos disciplinarios

Secretaria General

A5-1-01

Procesos disciplinarios

A5-2-01

Atencin acciones de tutelas

A5-2-06

Emisin de conceptos

A5-2-07

Representacin judicial ICETEX Demandado


o Demandante

A5-2-08

Jurisdiccin coactiva

A5-2-09

Sustentacin y resolucin de recursos en


segunda instancia

A5-2-10

Representacin Judicial del ICETEX en


Asuntos Penales

A6-1-01

Boletin de prensa

A6-1-02

Ruedas de prensa

A6-1-03

ICETEXTV

A6-2-02

Generacin semanario

A6-2-04

Cartelera

A6-2-05

Diseo y diagramacin de piezas


comunicacionales y publicitarias

A7-1-02

Emergencias de Software

A7-1-03

Soporte en infraestructura

A7-1-04

A7-1-07

Desarrollo de Software
Asignacin de accesos a sistemas de
informacin
Catalogacin y control de versiones

A7-1-08

Revisin logs bases de datos

A5-2

Representacin Judicial y asesora


jurdica

Relacin con medios de comunicacin

Jefe Oficina Asesora


Jurdica

Jefe Oficina Asesora de


Comunicaciones

Gestin de
Comunicaciones
A6-2

Comunicacin Organizacional

Jefe Oficina Asesora de


Comunicaciones

A7-1-05
A7

Gestin tecnolgica

A7-1

Gestin del servicio

Director de Tecnologa

A7-1-10

Inventario de Software y hardware y control de


software legal
Gestion de backups

A7-1-11

Pruebas de vulnerabilidad

A7-1-12

Control de cambios

A8-1-01

Generacin de correspondencia interna

A8-1-04

Generacin de correspondencia externa

A8-1-07

Recepcin de correspondencia

A8-3-01

Administracin archivo de gestin

A8-3-02

Consulta de Archivo

A8-3-03

Transferencia documental al archivo Central

A8-3-04

Administracin de Archivo Central

A8-3-05

Transferencia al archivo histrico

A7-1-09

A8-1

A8

PROCEDIMIENTO

E1-2
A4-3

A6-1

A6

Contractual

Secretaria
LIDERGeneral
DE

Gestin de correspondencia

Secretaria General

Gestin documental

A8-3

Gestin de archivo

Secretaria General

V20

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES


PROCESO QUE GENERA SALIDA HACIA LOS DEMS
PROCESOS

COD

MACRO
PROCESO

COD

PROCESO

E1-2

E1-3

Planeacin estratgica

Planeacin financiera

E2-1

E2-2

Gestin de riesgo operativo Gestin de riesgo de crdito

E2-3

E2-4

E2-5

EV1-2

M2-1

Gestin de riesgo de
mercado

Gestin riesgo de liquidez

Gestin de riesgo de lavado


de activos y financiacin del
terrorismo

Evaluacin independiente

Otorgamiento de crdito.

M2-2
Otorgamiento de crdito a
travs de la administracin
de recursos de tercero.

M2-3

M2-4

M3-2

Gestin de legalizacin y
Otorgamiento de servicios
renovacin para aprobacin Administracin de la cartera
programas internacionales
del desembolso

E1

Direccionamient
E1-2
o Estratgico

Planeacin
estratgica

Informe de seguimiento al
Plan Estratgico.
Actas de reunin de la Plan estratgico.
Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al
Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al
RAES
Informe de seguimiento al
plan estrategico
plan estrategico
plan estrategico
plan estrategico
plan estrategico
plan estrategico
plan estrategico
plan estrategico
plan estrategico
plan estrategico
Actas de reunion RAE
plan estrategico
Acciones correctivas y
preventivas

E1

Direccionamient
E1-3
o Estratgico

Planeacin
financiera

Plan Financiero.

E2

Gestin
y
Administracin E2-1
del Riesgo

Clculo de indicadores
Gestin de riesgo Avance planes de accin Mapa de Riesgo Operativo
r
operativo
Mapa de Riesgo Operativo del Proceso
del Proceso

E2

Gestin
y
Administracin E2-2
del Riesgo

Clculo de indicadores
Gestin de riesgo de
Avance planes de accin
crdito

E2

Gestin
y
Administracin E2-3
del Riesgo

Gestin de riesgo de Clculo de indicadores


mercado
Avance planes de accin

E2

Gestin
y
Administracin E2-4
del Riesgo

Clculo de indicadores
Gestin riesgo de
Avance planes de accin
liquidez

Acciones correctivas y
Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo
Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo
preventivas
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
Mapa de Riesgo Operativo
del Proceso

Informe Diagnostico de
Acciones correctivas y bases de Datos,Cartera
preventivas
Cobranza y Crdito

Informe de indicadores de
seguimiento de la cartera

Acciones correctivas y
preventivas

Acciones correctivas y
preventivas

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES

COD

MACRO
PROCESO

COD

PROCESO

E1-2

E1-3

Planeacin estratgica

Planeacin financiera

E2

Gestin
y
Administracin E2-5
del Riesgo

Gestin de riesgo de
Clculo de indicadores
lavado de activos y
Avance planes de accin
financiacin
del
terrorismo

EV1

Control
evaluacin

Evaluacin
independiente

EV1-2

Otorgamiento de
M2-1
productos

Otorgamiento
crdito.

M2

Otorgamiento de
M2-2
productos

Otorgamiento
de
Calculo de indicadores y
crdito a travs de la
avances en los planes de
administracin
de
accion.
recursos de terceros.

Otorgamiento de
M2-3
productos

Otorgamiento
de
Calculo de indicadores
servicios programas
Nmero y valor de becas.
avances en planes de accin
internacionales

M2

Otorgamiento de
M2-4
productos

Gestin
legalizacin
renovacin
aprobacin
desembolso

Gestin
operaciones

Informacin saldos de la
deuda.
No. de creditos, valor de
los saldos por lnea y por
calificacin.
Administracin de la Clculo de indicadores y
Ingresos por fondos en
cartera
avance planes de accin
administracin.
Ingresos por intereses.
Total del valor de las
provisiones.
Total valor de la cartera.

M3-2

Gestin de riesgo operativo Gestin de riesgo de crdito

E2-3

E2-4

E2-5

EV1-2

M2-1

Gestin de riesgo de
mercado

Gestin riesgo de liquidez

Gestin de riesgo de lavado


de activos y financiacin del
terrorismo

Evaluacin independiente

Otorgamiento de crdito.

Envan listado de posibles


beneficiarios y deudores
solidarios para el cruce en
listas previo al comit de
Acciones correctivas y
crdito.
preventivas

M2-2

M2-3

Otorgamiento de crdito a
travs de la administracin
de recursos de tercero.

Acuerdo de servicio
envan el listado para Cruce
en listas de la totalidad de
los beneficiarios aprobados
por el constituyente antes
de realizar el giro.

M2-4

M3-2

Gestin de legalizacin y
Otorgamiento de servicios
renovacin para aprobacin Administracin de la cartera
programas internacionales
del desembolso

Acuerdo de servicio
envan de manera semestral
el cruce de la totalidad de
becarios y beneficiarios del
exterior para realizar el
cruce en listas.

Acuerdo de servicio
envan listado cuando se Consulta sobre inquietudes
presente una renovacin de recaudos de analisis
del constituyente.
SARLAFT

de Calculo de indicadores y
avances planes de accion.

M2

de

E2-2

* Calculo de indicadores
* Avances en planes de
accion

M2

M3

E2-1

Operaciones inusuales o Acciones correctivas


sospechosas.
preventivas

* Acciones correctivas y
preventivas

Actualizacin de estados
en el sistema.

Informacin de la cartera
por vencimiento
Informacin relacionada
con las obligaciones que
cumplan el tiempo de mora
y el cubrimiento total de las
provisiones
Informe de obligaciones
que pasan a estado de
amortizacin.

* Acciones correctivas y
preventivas

* Solicitudes de crdito con


estado pre-aprobado

* Acciones correctivas y
preventivas

de
y
para
del

Solicitudes de crdito con


estado aprobado.
Resultados despues de
verificado la informacion
para
solicitudfes
de
credito exterior.

Listado de aspirantes
seleccionados de Artistas
Jvenes Talentos.
Acta de Comit de
Profesores Invitados.
Documentos soporte
requeridos para el giro

Estados de crdito en el
sistema.

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES

COD

MACRO
PROCESO

COD

M3

Gestin
operaciones

de

M3

Gestin
operaciones

de

M3

Gestin
operaciones

de

M4

PROCESO

E1-2

E1-3

Planeacin estratgica

Planeacin financiera

M3-3

Novedades
cartera

M3-5

Gestin de apoyo a
Clculo
de
programas
indicadores y avance de
planes de accin
internacionales

M3-6

Administracin
TAE

Gestin
de
recuperacin y
M4-2
cumplimiento de
obligaciones

E2-2

Gestin de riesgo operativo Gestin de riesgo de crdito

de
Clculo de indicadores y
de
avance de planes de accin

M4

Gestin
de
recuperacin y
M4-3
cumplimiento de
obligaciones

Castigo de cartera

M4

Gestin
de
recuperacin y
M4-4
cumplimiento de
obligaciones

Liquidacin
fondos
administracin

de
Calculo de indicadores
en
Avances planes de accion

M4

Gestin
de
recuperacin y
M4-5
cumplimiento de
obligaciones

Terminacin
cumplimiento
obligaciones
crdito

o
de Clculo de indicadores y
de avance planes de accin

Clculo de indicadores
y avance planes de
accin.

E2-4

E2-5

EV1-2

M2-1

Gestin de riesgo de
mercado

Gestin riesgo de liquidez

Gestin de riesgo de lavado


de activos y financiacin del
terrorismo

Evaluacin independiente

Otorgamiento de crdito.

* Acciones correctivas y
preventivas

Acciones
peventivas

correctivas

M2-2
Otorgamiento de crdito a
travs de la administracin
de recursos de tercero.

M2-3

M2-4

M3-2

Gestin de legalizacin y
Otorgamiento de servicios
renovacin para aprobacin Administracin de la cartera
programas internacionales
del desembolso

Crditos con ajuste por


novedades cartera

Carta informando que no


se
han
presentando
Flujo de Caja proyectado. operaciones inusuales o
sospechosas.
Formato F132.

Informes de vencimientos,
proyecciones
de
redenciones.

del

E2-3

Comunicado de evento de
riesgo
Informe de novedades
Resoluciones de
condonacin

de Clculo de indicadores y
avance planes de accin

Gestin
recuperacin
cartera

E2-1

Reporte mensual
detallado de
recaudos del ICETEX.
Informes de gestin de las
Firmas de Cobranza Externa
y las bases de datos
relacionadas.
Listado de obligaciones
susceptibles a castigar.
Acuerdo firmado por Junta
Directiva.

Acciones correctivas y
preventivas.

Acciones correctivas y
preventivas
Acta de Junta Directiva y
comunicacin confirmando
operacin del castigo.

Acciones correctivas y
preventivas

Solicitud de cancelacion de
las obligaciones del fondo
en cartera

Acciones

correctivas y
preventivas.

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES

COD

MACRO
PROCESO

COD

del

PROCESO

E1-2

E1-3

Planeacin estratgica

Planeacin financiera

Gestin
servicio

A1

Gestin
administrativa y A1-1
apoyo logstico

Administracin
activos fijos

A1

Gestin
administrativa y A1-4
apoyo logstico

Servicios generales y Calculo de indicadores


apoyo logstico
Avance planes de accin.

Atencin al cliente

A2

Gestin
Financiera

A2-1

Gestin
presupuestal

A2

Gestin
Financiera

A2-2

Gestin de pagos

E2-2

Gestin de riesgo operativo Gestin de riesgo de crdito

E2-3

E2-4

E2-5

EV1-2

M2-1

Gestin de riesgo de
mercado

Gestin riesgo de liquidez

Gestin de riesgo de lavado


de activos y financiacin del
terrorismo

Evaluacin independiente

Otorgamiento de crdito.

Informe de quejas y
Clculo de indicadores y
reclamos.
avance planes de accin.
* Actualizacin del portal * Actualizacin del portal * Actualizacin del portal * Actualizacin del portal * Actualizacin del portal * Actualizacin del portal Acciones correctivas y
* Actualizacin del portal web
web
web
web
web
web
preventivas
web
* Actualizacin del portal
web

M5

M5-1

E2-1

de

Calculo de indicadores
Avance en el plan de Ventas de activos.
accin

Acciones
correctivas
preventivas

Escalonamiento de quejas
y reclamos, cuando ste
previsto de acuerdo a la
matriz
de
escalonamiento.
* Actualizacin del portal
web

M2-2
Otorgamiento de crdito a
travs de la administracin
de recursos de tercero.

Escalonamiento de quejas
y reclamos, cuando ste
previsto de acuerdo a la
matriz
de
escalonamiento.
* Actualizacin del portal
web

M2-3

M2-4

M3-2

Gestin de legalizacin y
Otorgamiento de servicios
renovacin para aprobacin Administracin de la cartera
programas internacionales
del desembolso

Escalonamiento de quejas
y reclamos, cuando ste
previsto de acuerdo a la
matriz
de
escalonamiento.
* Actualizacin del portal
web

Escalonamiento de quejas
y reclamos, cuando ste
previsto de acuerdo a la
matriz
de
escalonamiento.
* Actualizacin del portal
web

Escalonamiento de quejas
y reclamos, cuando ste
previsto de acuerdo a la
matriz
de
escalonamiento.
* Actualizacin del portal
web

Giros efectuados

Cartera constituida.
Boletn de tesorera.

Acciones correctivas y
preventivas

Acuerdo presupuestal
(Presupuesto aprobado).
Informe de ejecucin
presupuestal.
Estatuto de presupuesto.
Informe de seguimiento
de ejecucin del PAC y flujo
de caja.

Presupuesto
aprobado.
Certificado de
disponibilidad
presupuestal.

Acuerdo presupuestal
(Presupuesto aprobado).

Presupuesto aprobado por


Junta Directiva.
Informe ejecucin del
presupuesto.

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES

COD

A2

MACRO
PROCESO

Gestin
Financiera

COD

A2-3

PROCESO

E1-2

E1-3

Planeacin estratgica

Planeacin financiera

Gestin contable y
tributaria

Estados financieros.
Provisiones.

E2-1

E2-2

Gestin de riesgo operativo Gestin de riesgo de crdito

Estados financieros de la
Entidad y
notas

E2-3

E2-4

E2-5

EV1-2

M2-1

Gestin de riesgo de
mercado

Gestin riesgo de liquidez

Gestin de riesgo de lavado


de activos y financiacin del
terrorismo

Evaluacin independiente

Otorgamiento de crdito.

M2-2
Otorgamiento de crdito a
travs de la administracin
de recursos de tercero.

M2-3

M2-4

M3-2

Gestin de legalizacin y
Otorgamiento de servicios
renovacin para aprobacin Administracin de la cartera
programas internacionales
del desembolso

Valor de mercado de los


diferentes portafolios de
inversin del ICETEX

Presentacin de la
propuesta de
inversin.

A2

Gestin
Financiera

A3

Gestin
de
A3-1
Talento Humano

Ingreso

A3

Gestin
de
A3-2
Talento Humano

Permanencia

A3

Gestin
de
A3-3
Talento Humano

Administracin
personal

A4

Gestin
de
adquisiciones y A4-1
contratacin

Precontractual

A2-4

Gestin
inversiones

Valoracin portafolio

de

Calculo de indicadores
Avances planes de accin

de

Acciones correctivas
preventivas

Reporte de nomina por


reas y conceptos.

Base de datos de contratos.

* Base de datos del


Directorio de contraitstas

Convenio suscrito y
Convenios para fondos
legalizado de Oficina de
suscritos y legalizados
Relaciones Internacionales.

Convenios suscritos y
legalizados
con
las
entidades bancarias.

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES

COD

MACRO
PROCESO

COD

PROCESO

E1-2

E1-3

Planeacin estratgica

Planeacin financiera

E2-1

E2-2

Gestin de riesgo operativo Gestin de riesgo de crdito

E2-3

E2-4

E2-5

EV1-2

M2-1

Gestin de riesgo de
mercado

Gestin riesgo de liquidez

Gestin de riesgo de lavado


de activos y financiacin del
terrorismo

Evaluacin independiente

Otorgamiento de crdito.

Otorgamiento de crdito a
travs de la administracin
de recursos de tercero.

M2-3

Gestin
de
adquisiciones y A4-2
contratacin

Contractual

A4

Gestin
de
adquisiciones y A4-3
contratacin

Postcontractual

A5

Gestin Asuntos
Legales
y A5-1
Jurdicos

Procesos
disciplinarios

A5

Gestin Asuntos
Legales
y A5-2
Jurdicos

Representacin
Informe de seguimiento al
judicial y asesora
plan estrategico
jurdica

A6

Gestin
de
A6-1
Comunicaciones

* Calculo de indicadores
Relacin con medios
* Avances en planes de
de comunicacin
accion

* Acciones correctivas y
preventivas

A6

Gestin
de
A6-2
Comunicaciones

Comunicacin
organizacional

* Clculo de indicadores
* Avances en planes de
accin

* Acciones correctivas y
preventivas

A7

Gestin
tecnolgica
seguridad

Gestin del Servicio

Solicitud de concepto
jurdico

Solicitud de concepto
jurdico

Solicitud de concepto
jurdico

Solicitud de concepto
jurdico

Solicitud de concepto
jurdico

Solicitud de concepto
jurdico

Solicitud de concepto
jurdico

Solicitud de concepto
jurdico

Solicitud de concepto
jurdico

M2-4

M3-2

Gestin de legalizacin y
Otorgamiento de servicios
renovacin para aprobacin Administracin de la cartera
programas internacionales
del desembolso

Contrato con Outsourcing


de seguimiento al crdito
suscrito y legalizado.

A4

M2-2

Contrato con Outsoucing


de Revisin de garantas y
seguimiento al crdito
suscrito y legalizado

* Solicitud de concepto
juridico./
Documentos soportes (si
aplica)

* Solicitud de concepto
juridico.
. Documentos soportes.
Informes de gestin.
Certificaciones.

Contrato suscritos y
legalizados
con
el
Outsourcing de Seguimiento
al crdito.

* Solicitud de concepto
juridico.

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES

COD

MACRO
PROCESO

COD

PROCESO

E1-2

E1-3

Planeacin estratgica

Planeacin financiera

A8

Gestin
documental

A8-1

Gestin
de Calculo de indicadores
correspondencia
Avances planes de accin

A8

Gestin
documental

A8-3

Gestin de archivo

ENTES EXTERNOS

E2-1

E2-2

Gestin de riesgo operativo Gestin de riesgo de crdito

E2-3

E2-4

E2-5

EV1-2

M2-1

Gestin de riesgo de
mercado

Gestin riesgo de liquidez

Gestin de riesgo de lavado


de activos y financiacin del
terrorismo

Evaluacin independiente

Otorgamiento de crdito.

Otorgamiento de crdito a
travs de la administracin
de recursos de tercero.

M2-3

M2-4

M3-2

Gestin de legalizacin y
Otorgamiento de servicios
renovacin para aprobacin Administracin de la cartera
programas internacionales
del desembolso

* Acciones correctivas y
preventivas

Inventarios documentales
en cada una de sus etapas. Inventarios documentales Inventarios documentales Inventarios documentales Inventarios documentales Inventarios documentales Inventarios documentales
Calculo de indicadores
en cada una de sus etapas. en cada una de sus etapas. en cada una de sus etapas. en cada una de sus etapas. en cada una de sus etapas. en cada una de sus etapas.
Avances planes de accin

1. Gobierno nacional.

Plan
Nacional
de
Desarrollo.
2. Ministerio de Educacin
Nacional.

Plan
Sectorial
de
Educacin.

M2-2

1. Departamento Nacional
de Planeacin.

Plan
Nacional
de
desarrollo.
2. Ministrio de Hcienda.
Decreto de Liquidacin
del Presupuesto.

Leyes y Decretos (Ley 1002 Normatividad vigente


(Ley 1002 de 2005,
del 30 Dic. 2005,
y Decreto Ley 663 de 1993. Decreto 1599 de 2005) /
Congreso Nacional.
Capitulo II Reglas relativas a
la Administracin del Riesgo Circular Externa 100 de
crediticio. Superintendencia 1995.
Informacin financiera
Financiera
de las entidades que sta
vigila / Superintendencia
Financiera de colombia.
Informacin econmica,
financiera y de mercado /
Entidades que reportan
informacin financiera a
travs de la web.
Calificacin pblica de
riesgo de las entidades
como de las emisiones /
Entidades calificadoras de
Riesgo avaladas por la
Superintendencia
financiera de Colombia

Acciones correctivas y
prevantiavas
Inventarios documentales Inventarios documentales Inventarios documentales Inventarios documentales Inventarios documentales
Documentos registros del en cada una de sus etapas. en cada una de sus etapas. en cada una de sus etapas. en cada una de sus etapas. en cada una de sus etapas.
proceso

Normatividad vigente
(Ley 1002
de 2005. Decreto 1050
del 6 de Abril de 2006.
Circular 100 de 1995
Capitulo VI.

1.
Departamento
Administrtivo de la Funcin
pblica.
Norma Tcnica de Calidad
para la Gestin Pblica.
NTCGP: 1000:2004

Manual
de
Implementacin del MECI.

1. Constituyente:
* Solicitud de apertura de
convocatoria.
* Listado de beneficiarios
aprobados
(Fondos
cerrados).

Normatividad
vigente
(Ley 30 de 1992)
Decreto 380 de 2007,
Decreto 4000 de 2004
Decreto 2622 de 2009/
Gobierno Nacional
(Congreso Nacional,
Superintendencia
Financiera
Acta de Comit
Nacional de Becas
Convocatoria /
Comit Nacional de
Becas

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES


PROCESO QUE GENERA SALIDA HACIA LOS DEMS
PROCESOS

COD

MACRO
PROCESO

COD

PROCESO

M3-3

M3-5

M3-6

M4-2

M4-3

M4-4

M4-5

M5-1

A1-1

A1-4

A2-1

A2-2

A2-3

Novedades de cartera

Gestin de apoyo a
programas internacionales

Administracin del TAE

Gestin de recuperacin de
cartera

Castigo de cartera

Liquidacin de fondos en
administracin

Terminacin o
cumplimiento de
obligaciones de crdito

Atencin al cliente

Administracin de activos
fijos

Servicios generales y apoyo


logstico

Gestin presupuestal

Gestin de pagos

Gestin contable y
tributaria

Acuerdo de adopcin del


Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al Plan Estratgico.
Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al Acuerdo de adopcin del Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al
plan estrategico
plan estrategico
plan estrategico
plan estrategico
plan estrategico
plan estrategico
plan estrategico
Informe de seguimiento al plan estrategico
plan estrategico
Plan Estratgico.
plan estrategico
plan estrategico
Plan Estrategico

E1

Direccionamient
E1-2
o Estratgico

Planeacin
estratgica

E1

Direccionamient
E1-3
o Estratgico

Planeacin
financiera

E2

Gestin
y
Administracin E2-1
del Riesgo

Mapa de Riesgo Operativo


Gestin de riesgo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo
Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo
del Proceso
operativo
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso

Informe del valor de la


UMAC.

Plan Financiero.

Informe calificacin y
provisin
cartera comercial

E2

Gestin
y
Administracin E2-2
del Riesgo

Gestin de riesgo de
crdito

E2

Gestin
y
Administracin E2-3
del Riesgo

Gestin de riesgo de
mercado

E2

Gestin
y
Administracin E2-4
del Riesgo

Gestin riesgo de
liquidez

Informe de indicadores de Informe de indicadores de


seguimiento de la cartera
seguimiento de la cartera

Informe Semanal de Riesgo


Liquidez

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES

COD

MACRO
PROCESO

COD

PROCESO

E2

EV1

Control
evaluacin

EV1-2

Evaluacin
independiente

M2

Otorgamiento de
M2-1
productos

Otorgamiento
crdito.

M2

Otorgamiento de
M2-2
productos

Otorgamiento
de
crdito a travs de la
administracin
de
recursos de terceros.

Otorgamiento de
M2-3
productos

Otorgamiento
de
servicios programas
internacionales

M2

Otorgamiento de
M2-4
productos

Gestin
legalizacin
renovacin
aprobacin
desembolso

Gestin
operaciones

de

M3-2

M3-6

M4-2

M4-3

M4-4

M4-5

M5-1

A1-1

A1-4

A2-1

A2-2

A2-3

Novedades de cartera

Gestin de apoyo a
programas internacionales

Administracin del TAE

Gestin de recuperacin de
cartera

Castigo de cartera

Liquidacin de fondos en
administracin

Terminacin o
cumplimiento de
obligaciones de crdito

Atencin al cliente

Administracin de activos
fijos

Servicios generales y apoyo


logstico

Gestin presupuestal

Gestin de pagos

Gestin contable y
tributaria

Envan
archivo
mensualmente
de
los
En caso de que necesiten
Consulta sobre inquietudes posibles beneficiarios que
apoyo al momento de la
de recaudos de analisis pasan por todos los canales
consulta en listas SARLAFT.
SARLAFT
de atencin al cliente para
realizar el cruce en listas.

Envan archivo para el


cruce de listas de los
beneficiarios y ahorradores
del TAE que suministra
tesoreria mensualmente.

Memorando solicitud de
CDP (por
semestre y
modadalidad)
Solicitud de modificacin
al presupuesto.

de

M2

M3

M3-5

Acuerdo de servicio
envan de manera semestral
Gestin de riesgo de
Consulta sobre inquietudes el cruce de la totalidad de
lavado de activos y
de recaudos de analisis becarios y beneficiarios del
financiacin
del
SARLAFT
exterior para realizar el
terrorismo
cruce en listas.

Gestin
y
Administracin E2-5
del Riesgo

M3-3

Acta de Seleccin de
Beneficiarios de becas.
Base de datos de
seleccionados.
Base de datos de los
diferentes programas.

Propuesta de
presupuesto

de
y
para
del

Actualizacin de estados
de la obligacin.
Solicitud de aplicacin de
Administracin de la
novedad a partir de
cartera
conciliacin de cartera
Comportamiento de la
calificacin de la cartera

Resoluciones de giro.

Informacin de la cartera
por vencimiento
Informacin relacionada
con las obligaciones que
cumplan el tiempo de mora
y el cubrimiento total de las
provisiones
Informe de obligaciones
que pasan a estado de
amortizacin.

Informacin de la cartera
por vencimiento
Informacin relacionada
con las obligaciones que
cumplan el tiempo de mora
y el cubrimiento total de las
provisiones
Informe de obligaciones
que pasan a estado de
amortizacin.

Informacin generada en Informacin generada en


el sistema a partir de los el sistema a partir de los
pagos registrados.
pagos registrados.

Valor
peridico
desembolsar

Informacin
de
calificaciones provisiones e
intereses diferidos.

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES

COD

M3

M3

MACRO
PROCESO

COD

Gestin
operaciones

de

Gestin
operaciones

de

M3-3

M3-5

PROCESO

Novedades
cartera

de

M3-3

M3-5

M3-6

M4-2

M4-3

M4-4

M4-5

M5-1

A1-1

A1-4

A2-1

A2-2

A2-3

Novedades de cartera

Gestin de apoyo a
programas internacionales

Administracin del TAE

Gestin de recuperacin de
cartera

Castigo de cartera

Liquidacin de fondos en
administracin

Terminacin o
cumplimiento de
obligaciones de crdito

Atencin al cliente

Administracin de activos
fijos

Servicios generales y apoyo


logstico

Gestin presupuestal

Gestin de pagos

Gestin contable y
tributaria

Notificacin para reversar


cobro jurdico

Gestin de apoyo a
programas
internacionales

*Cartas de Paso al cobro


* Actas de ajuste

actas de ajuste

*
Notificacin
de
aceptacin o rechazo de
solicitud.
* Comunicacin de nuevas
directrices
de
escalonamiento

Solicitud de sala y medios


audiovisuales.

Resoluciones de giro.

M3

Gestin
operaciones

de

M3-6

Administracin
TAE

del

M4

Gestin
de
recuperacin y
M4-2
cumplimiento de
obligaciones

Gestin
recuperacin
cartera

M4

Gestin
de
recuperacin y
M4-3
cumplimiento de
obligaciones

Castigo de cartera

M4

Gestin
de
recuperacin y
M4-4
cumplimiento de
obligaciones

Liquidacin
fondos
administracin

de
en

M4

Gestin
de
recuperacin y
M4-5
cumplimiento de
obligaciones

Terminacin
cumplimiento
obligaciones
crdito

o
de
de

de
de

Archivo pasivo /TAE


Giro a Tesorera
Base de Datos
actualizados
Informes de redencin de
TAE

Demanda
Solicitud de refinanciacin
debidametne soportada.

Presupuesto de recaudo.

Listado de obligaciones
susceptibles a castigar

Archivo
definitivo
obligaciones castigadas

de

Acta
de
Junta
y
comunicacin confirmando
operacin del castigo a la
Direccin de Contabilidad.

*
Solcitud
cuentas
contables del fondo.
* Solictud de ajsutes de
cartera y contabilidad

* Orden de pago
* Resolucion de reintegro
de saldos a favor

*Resolucin devolucin de
saldos a favor.

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES

COD

MACRO
PROCESO

COD

M5

Gestin
servicio

A1

Gestin
administrativa y A1-1
apoyo logstico

A1

A2

A2

del

M5-1

Gestin
administrativa y A1-4
apoyo logstico

Gestin
Financiera

Gestin
Financiera

A2-1

A2-2

PROCESO

Atencin al cliente

Administracin
activos fijos

M3-3

M3-5

M3-6

M4-2

M4-3

M4-4

M4-5

M5-1

A1-1

A1-4

A2-1

A2-2

A2-3

Novedades de cartera

Gestin de apoyo a
programas internacionales

Administracin del TAE

Gestin de recuperacin de
cartera

Castigo de cartera

Liquidacin de fondos en
administracin

Terminacin o
cumplimiento de
obligaciones de crdito

Atencin al cliente

Administracin de activos
fijos

Servicios generales y apoyo


logstico

Gestin presupuestal

Gestin de pagos

Gestin contable y
tributaria

Escalonamiento de quejas
y reclamos, cuando ste
previsto de acuerdo a la
matriz
de
escalonamiento.
* Actualizacin del portal
web

Escalonamiento de quejas
y reclamos, cuando ste
previsto de acuerdo a la
matriz
de
escalonamiento.
* Actualizacin del portal
web

Escalonamiento de quejas
y reclamos, cuando ste
previsto de acuerdo a la
matriz
de
escalonamiento.
* Actualizacin del portal
web

Escalonamiento de quejas
y reclamos, cuando ste
previsto de acuerdo a la
matriz
de
escalonamiento.
* Actualizacin del portal
web

Escalonamiento de quejas
y reclamos, cuando ste
previsto de acuerdo a la
matriz
de
escalonamiento.
* Actualizacin del portal
web

Escalonamiento de quejas
y reclamos, cuando ste
previsto de acuerdo a la
matriz
de
escalonamiento.
* Actualizacin del portal
web

de

Gestin de pagos

* Actualizacin del portal * Actualizacin del portal * Actualizacin del portal * Actualizacin del portal * Actualizacin del portal
web
web
web
web
web

Entrada a Inventario de
bienes inmuebles.
Solicitud de CDP.
Salida de Inventario de
bienes inmuebles.

Solicitud de pago

Bases
de
bienes
inmuebles.
Informes contables de
activos fijos.

Cronograma presupuestal
Registro presupuestal de
obligaciones
Registro presupuestal de
compromisos
Autorizacin de pago.

Orden de pago

Certificados
de
disponibilidad presupuestal.
Resoluciones de giro

* Copia de movimiento de
bancos
* Informe tesoral
* Transacciones efectuadas,
para realizar el registro
contable

Paz y salvo de pago de


impuestos.
Paz y salvo de pago de
administraciones.
r
Facturas de servicios
pblicos del ltimo mes,
canceladas.

Servicios generales y
apoyo logstico

Gestin
presupuestal

Escalonamiento de quejas
y reclamos, cuando ste
previsto de acuerdo a la
matriz
de r
escalonamiento.
* Actualizacin del portal
web

Acuerdo Presupuestal
(Presupuesto Aprobado).

Resolucin
de
desagregacin
de
presupuesto anual.

Certificados
de
disponibilidad presupuestal.
Acuerdo Constitucin de
vigencias futuras.
Acuerdo Modificaciones al
presupuesto.

Acuerdo presupuestal
(presupuesto aprobado).

Resolucin
de
desagregacin
de
presupuesto anual.

Certificados
de r
disponibilidad presupuestal.
Acuerdo Constitucin de
vigencias futuras.
Acuerdo Modificaciones al
presupuesto.

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES

COD

A2

MACRO
PROCESO

Gestin
Financiera

COD

A2-3

PROCESO

M3-3

M3-5

M3-6

M4-2

M4-3

M4-4

M4-5

M5-1

A1-1

A1-4

A2-1

A2-2

A2-3

Novedades de cartera

Gestin de apoyo a
programas internacionales

Administracin del TAE

Gestin de recuperacin de
cartera

Castigo de cartera

Liquidacin de fondos en
administracin

Terminacin o
cumplimiento de
obligaciones de crdito

Atencin al cliente

Administracin de activos
fijos

Servicios generales y apoyo


logstico

Gestin presupuestal

Gestin de pagos

Gestin contable y
tributaria

Gestin contable y
tributaria

Libros Oficiales: Libro diario


y Libro mayor

*Memorando de solicitud
de ajustes.
Valoracin portafolio
A2

Gestin
Financiera

A3

Gestin
de
A3-1
Talento Humano

Ingreso

A3

Gestin
de
A3-2
Talento Humano

Permanencia

A3

Gestin
de
A3-3
Talento Humano

Administracin
personal

A4

Gestin
de
adquisiciones y A4-1
contratacin

Precontractual

A2-4

Gestin
inversiones

de

Solictud de traslado de
cobro definitivo

de

Orden de pago

Resolucin de comisiones
de servicio e invitaciones

Orden de pago

* Archivos planos bancario e


Liquidacin de la nmina
interbancario, pagos net

Solicitud de modificacin
del presupuesto

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES

COD

MACRO
PROCESO

COD

PROCESO

A4

Gestin
de
adquisiciones y A4-2
contratacin

Contractual

A4

Gestin
de
adquisiciones y A4-3
contratacin

Postcontractual

A5

Gestin Asuntos
Legales
y A5-1
Jurdicos

Procesos
disciplinarios

A5

Gestin Asuntos
Legales
y A5-2
Jurdicos

Representacin
judicial y asesora
jurdica

A6

Gestin
de
A6-1
Comunicaciones

Relacin con medios


de comunicacin

A6

Gestin
de
A6-2
Comunicaciones

Comunicacin
organizacional

A7

Gestin
tecnolgica
seguridad

Gestin del Servicio

M3-3

M3-5

M3-6

M4-2

M4-3

M4-4

M4-5

M5-1

A1-1

A1-4

A2-1

A2-2

A2-3

Novedades de cartera

Gestin de apoyo a
programas internacionales

Administracin del TAE

Gestin de recuperacin de
cartera

Castigo de cartera

Liquidacin de fondos en
administracin

Terminacin o
cumplimiento de
obligaciones de crdito

Atencin al cliente

Administracin de activos
fijos

Servicios generales y apoyo


logstico

Gestin presupuestal

Gestin de pagos

Gestin contable y
tributaria

* Solicitud de concepto
juridico.

* Solicitud de concepto
juridico.

Contrato con Outsourcing


Orden de Pago a
Aseo y cafetera.
Contrato con Outsourcing
Contrato con Outsourcing contratista o proveedores
Contrato para avalo
de Atencin a Usuarios.
legalizado.
(pagos de seguridad social,
comercial del inmueble a
cuenta de cobro o factura).
vender.

Resolucin
de
Terminacin y Cancelacin
de Convenio para fondos.

* Solicitud de concepto
juridico.

* Solicitud de concepto
juridico.

* Solicitud de concepto
juridico.

* Solicitud de concepto
juridico.

* Solicitud de concepto
juridico.

* Solicitud de concepto
juridico.

Orden de pago pendiente

* Solicitud de concepto
juridico.

* Solicitud de concepto
juridico.

* Solicitud de concepto
juridico.

* Solicitud de concepto
juridico.

* Solicitud de concepto
juridico.

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES

COD

MACRO
PROCESO

COD

PROCESO

A8

Gestin
documental

A8-1

Gestin
de
correspondencia

A8

Gestin
documental

A8-3

Gestin de archivo

M3-3

M3-5

M3-6

M4-2

M4-3

M4-4

M4-5

M5-1

A1-1

A1-4

A2-1

A2-2

A2-3

Novedades de cartera

Gestin de apoyo a
programas internacionales

Administracin del TAE

Gestin de recuperacin de
cartera

Castigo de cartera

Liquidacin de fondos en
administracin

Terminacin o
cumplimiento de
obligaciones de crdito

Atencin al cliente

Administracin de activos
fijos

Servicios generales y apoyo


logstico

Gestin presupuestal

Gestin de pagos

Gestin contable y
tributaria

Facturas para pago de


impuestos:
Predial,
de
Vehculos y de Valorizacin.
Facturas para pago de
servicios
pblicos
y
administracin
de
inmuebles

Documentos de la carpeta Documentos de la carpeta Documentos de la carpeta Documentos de la carpeta Documentos de la carpeta Documentos de la carpeta
Inventarios documentales Inventarios documentales Inventarios documentales Inventarios documentales Inventarios documentales Inventarios documentales Inventarios documentales
del usuario del crdito del usuario del crdito del usuario del crdito del usuario del crdito del usuario del crdito del usuario del crdito
en cada una de sus etapas. en cada una de sus etapas. en cada una de sus etapas. en cada una de sus etapas. en cada una de sus etapas. en cada una de sus etapas. en cada una de sus etapas.
educativo.
educativo.
educativo.
educativo.
educativo.
educativo.

Ley 1002 de 2005


/Gobierno
Nacional
(Congreso Nacional)

Ley 18 de 1988.
Decreto 726 de 1989
IPC / DANE.

ENTES EXTERNOS

1. Secretara General de los


Programas IAESTE y AIESEC.
Consolidado peridico de
las plazas de intercambio.

Cupn
debidamente
endosado.
Ordenes de
matrcula.
Documentos
requeridos para
solicitar el endoso.
Poderes y endosos.
Sentencias.
Formato
Redencin Ttulo
ahorro educativo. /
Beneficiarios.

Decreto 380 de
2007.
Decreto 3155 de
1968
Solicitud de acuerdo
de pago
refinanciacin. /
Beneficiario (Deudor
principal( Deudor
solidario.

Normatividad vigente
(Ley 1002 de 2005
Decreto 1050 del 6 de
Abril de 2006
Circular 100 de 1995

1.
Gobierno
Nacional
(Congreso de Colombia):
Normatividad vigente
1.
Constituyente,
Ente (Ley 1002 de 2005).
externo:
Solicitud
de
terminacin del convenio
2.

Solicitante
1. Usuario:
2. Junta Administradora: (Beneficiario,
deudor
Peticin, queja o reclamo.
Aprobacin de rendicin de solidario o tercero con
cuentas.
autorizacin):
* Solicitud de expedicin
certificado deuda en cero
devolucin de saldos a favor
(Formulario Unificado).

1. Oficina de registrop de
instrumentos
pblicos:
Escritura
pblica
del
inmueble a comprar
Certificados de tradicin y
libertad del inmueble a
comprar

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES


PROCESO QUE GENERA SALIDA HACIA LOS DEMS
PROCESOS

COD

MACRO
PROCESO

COD

PROCESO

A2-4

A3-1

A3-2

A3-3

A4-1

A4-2

A4-3

A5-1

A5-2

A6-1

A6-2

A7-1

A8-1

Gestin de Inversiones

Ingreso

Permanencia

Administracin de personal

Precontractual

Contractual

Postcontractual

Procesos disciplinarios

Representacin judicial y
asesora jurdica

Relacin con medios de


comunicacin

Comunicacin
organizacional

Gestin del servicio

Gestin de correspondencia

Estudio Tcnico (Plan Plan de Accion anual


Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al Estudio Tcnico (Plan Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al
Estratgico).
Plan
Sectorial
plan estrategico
plan estrategico
Estratgico).
plan estrategico
plan estrategico
plan estrategico
plan estrategico
plan estrategico
plan estrategico
Informe de Gestin Anual. educacin

E1

Direccionamient
E1-2
o Estratgico

Planeacin
estratgica

E1

Direccionamient
E1-3
o Estratgico

Planeacin
financiera

E2

Gestin
y
Administracin E2-1
del Riesgo

* Informacin para la
Gestin de riesgo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo capacitacin.
Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo Mapa de Riesgo Operativo
operativo
del Proceso
del Proceso
Mapa de Riesgo Operativo
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso
del Proceso

E2

Gestin
y
Administracin E2-2
del Riesgo

Gestin de riesgo de
crdito

E2

Gestin
y
Administracin E2-3
del Riesgo

Reporte de cupos de emisor


y
contraparte.
Reporte de portafolio
eficiente.
Gestin de riesgo de
Boletn de Riesgo de
mercado
Mercado:
Anlisis
del
comportamiento
del
mercado.

Boletn
Mercado
cambiario.

E2

Gestin
y
Administracin E2-4
del Riesgo

Gestin riesgo de
liquidez

de

Informe de seguimiento al Informe de seguimiento al


plan estrategico
plan estrategico

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES

COD

MACRO
PROCESO

COD

PROCESO

E2

Gestin
y
Administracin E2-5
del Riesgo

Gestin de riesgo de
lavado de activos y
financiacin
del
terrorismo

EV1

Control
evaluacin

EV1-2

Evaluacin
independiente

M2

Otorgamiento de
M2-1
productos

Otorgamiento
crdito.

M2

Otorgamiento de
M2-2
productos

A3-2

A3-3

A4-1

A4-2

A4-3

A5-1

A5-2

A6-1

A6-2

A7-1

A8-1

Gestin de Inversiones

Ingreso

Permanencia

Administracin de personal

Precontractual

Contractual

Postcontractual

Procesos disciplinarios

Representacin judicial y
asesora jurdica

Relacin con medios de


comunicacin

Comunicacin
organizacional

Gestin del servicio

Gestin de correspondencia

* Solicitud de capacitacin

Acuerdo de servicio
Envan listado de la
totalidad de los funcionarios
y terceros, tales como
empleados de planta y
provisionales de igual forma
como los temporales y
pasantes.

Acuerdo de servicio
Envan
listado
trimestralmente de los
contratistas vigentes para
realizar el cruce en listas.

CIFIN

Otorgamiento de
M2-3
productos

M2

Otorgamiento de
M2-4
productos

Gestin
legalizacin
renovacin
aprobacin
desembolso

M3

Gestin
operaciones

Administracin de la
cartera

de
y
para
del

Solicitud de divulgacin de
informacin.

Documentos
informes
de
certificaciones.

soportes,
gestin,

Publicacin Programacin
de adjudicacin de crditos.

*
Calendario
de
adjudicacin de crditos
educativos.
*
Lista
de
crditos
aprobados por la Junta
Administradora.
*
Lista
de
crditos
aprobados despus de
verificada la informacin.

* Actas de reunin con


outsourcing de Seguimiento
al Crdito.
* Informes de gestin del
outsourcing de Seguimiento
al Crdito.

Otorgamiento
de
crdito a travs de la
administracin
de
recursos de terceros.

M2

M3-2

A3-1

de

Otorgamiento
de
servicios programas
internacionales

de

A2-4

* Estudio previo y minuta


tcnica

* Solicitud de concepto
juridico.
Docuemtnos soportes (si
aplica)

Convocatorias

Convocatoria
Acta de comit
jovenes talentos.
Cronogramas.

artistas

Documentos soportes.
Informes de gestin.
Certificaciones.
Solicitud de emisin de
conceptos jurdicos.

Requerimientos
funcionales para realizar las
modificaciones del sistema
en caso de ser necesario.
Copias de seguridad de los
cierres de cartera.

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES

COD

MACRO
PROCESO

COD

M3

Gestin
operaciones

de

M3

Gestin
operaciones

de

M3

Gestin
operaciones

de

M4

PROCESO

M3-3

Novedades
cartera

M3-5

Gestin de apoyo a
programas
internacionales

M3-6

Administracin
TAE

Gestin
de
recuperacin y
M4-2
cumplimiento de
obligaciones

de

A2-4

A3-1

A3-2

A3-3

A4-1

A4-2

A4-3

A5-1

A5-2

A6-1

A6-2

A7-1

A8-1

Gestin de Inversiones

Ingreso

Permanencia

Administracin de personal

Precontractual

Contractual

Postcontractual

Procesos disciplinarios

Representacin judicial y
asesora jurdica

Relacin con medios de


comunicacin

Comunicacin
organizacional

Gestin del servicio

Gestin de correspondencia

Acta de seguimiento de
reuniones
con
el
Outsourcing de atencin a
usuarios

Comunicado de evento

* Solicitud de emisin de
conceptos jurdicos

*
Requerimiento
desarrollo/ajuste
funcionalidad.
*
Requerimientos
actualizacin o creacin
usuarios C&CTEX.

* Notificacin de
de aceptacin o rechazo de
de solicitud.
de * Comunicacin de
nuevas directrices de
de
escalonamiento

del

Gestin
recuperacin
cartera

de
de

Actas de seguimiento al
contrato de
la Firma de Cobranza
Externa

Solicitud de
emisin
de conceptos
jurdicos.

M4

Gestin
de
recuperacin y
M4-3
cumplimiento de
obligaciones

Castigo de cartera

M4

Gestin
de
recuperacin y
M4-4
cumplimiento de
obligaciones

Liquidacin
fondos
administracin

de
en

M4

Gestin
de
recuperacin y
M4-5
cumplimiento de
obligaciones

Terminacin
cumplimiento
obligaciones
crdito

o
de
de

memorando de solicitud de
terminacin de convenios
de fondos.

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES

COD

MACRO
PROCESO

COD

del

PROCESO

M5

Gestin
servicio

A1

Gestin
administrativa y A1-1
apoyo logstico

Administracin
activos fijos

A1

Gestin
administrativa y A1-4
apoyo logstico

Servicios generales y
apoyo logstico

M5-1

Gestin
Financiera

A2-1

Gestin
presupuestal

A2

Gestin
Financiera

A2-2

Gestin de pagos

A3-1

A3-2

A3-3

A4-1

A4-2

A4-3

A5-1

A5-2

A6-1

A6-2

A7-1

A8-1

Gestin de Inversiones

Ingreso

Permanencia

Administracin de personal

Precontractual

Contractual

Postcontractual

Procesos disciplinarios

Representacin judicial y
asesora jurdica

Relacin con medios de


comunicacin

Comunicacin
organizacional

Gestin del servicio

Gestin de correspondencia

* Actualizacin del portal * Actualizacin del portal * Actualizacin del portal * Actualizacin del portal * Actualizacin del portal * Actualizacin del portal * Actualizacin del portal * Actualizacin del portal * Actualizacin del portal * Actualizacin del portal * Actualizacin del portal * Actualizacin del portal * Actualizacin del portal
web
web
web
web
web
web
web
web
web
web
web
web
web

Atencin al cliente

A2

A2-4

de

Estudio
previo
de
* Paz y salvo por tenencia
conveniencia y oportunidad * Informe de cumplimiento
de equipos

* Comunicacin informado * Solicitud de asistencia


la no devolucin del bien jurdica para reclamacin
por parte del funcionario
ante compaa de seguros

Estudio previo y minuta


tcnica .

Resolucin
de
desagregacin
de
presupuesto anual.

Certificados
de
disponibilidad presupuestal.
Acuerdo Constitucin de
vigencias futuras.
Acuerdo Modificaciones al
presupuesto.

Resolucin
de
desagregacin
de
presupuesto anual.

Certificados
de
disponibilidad presupuestal.
Acuerdo Constitucin de
vigencias futuras.
Acuerdo Modificaciones al
presupuesto.

Acuerdo Presupuestal
(Presupuesto aprobado).

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES

COD

MACRO
PROCESO

COD

PROCESO

A2

Gestin
Financiera

A2-3

Gestin contable y
tributaria

A2

Gestin
Financiera

A2-4

Gestin
inversiones

A3

Gestin
de
A3-1
Talento Humano

Ingreso

A3

Gestin
de
A3-2
Talento Humano

Permanencia

A3

Gestin
de
A3-3
Talento Humano

Administracin
personal

A4

Gestin
de
adquisiciones y A4-1
contratacin

Precontractual

de

A2-4

A3-1

A3-2

A3-3

A4-1

A4-2

A4-3

A5-1

A5-2

A6-1

A6-2

A7-1

A8-1

Gestin de Inversiones

Ingreso

Permanencia

Administracin de personal

Precontractual

Contractual

Postcontractual

Procesos disciplinarios

Representacin judicial y
asesora jurdica

Relacin con medios de


comunicacin

Comunicacin
organizacional

Gestin del servicio

Gestin de correspondencia

Estados
generados.

financieros

*
Resolucin
nombramiento

Convenios
de
pasntias
suscritos y legalizados

Memorando Solicitud de
Convenios de Pasantas.

Estudio Tecnico y minuta


tecnica

de

de

Nombramiento de cargos
directivos.

* Estudio previo y minuta


tcnica
* Pliego de Condiciones
para:
proveedor
de
dotacin

*Contrato o Carta de
aceptacin de orden de
compra o de servicio a
legalizar

Publicacin de Pliego de
Condiciones.
Publicacin de Adendas e
Informe de Evaluacin.

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES

COD

A4

MACRO
PROCESO

COD

Gestin
de
adquisiciones y A4-2
contratacin

PROCESO

A2-4

A3-1

A3-2

A3-3

A4-1

A4-2

A4-3

A5-1

A5-2

A6-1

A6-2

A7-1

A8-1

Gestin de Inversiones

Ingreso

Permanencia

Administracin de personal

Precontractual

Contractual

Postcontractual

Procesos disciplinarios

Representacin judicial y
asesora jurdica

Relacin con medios de


comunicacin

Comunicacin
organizacional

Gestin del servicio

Gestin de correspondencia

* Solicitud de concepto
juridico.

* Memoriales / oficios

Contractual

Resolucin Imposicin de
multa o Declaratoria de
Contrato suscrito y
Incumplimiento cuando a
Contrato
legalizado con medios de
ello hubiere lugar.
legalizado.
comunicaciones.
Solicitud de concepto
jurdico.

Certificacin de recibo a
satisfaccin del Objeto
Contractual por parte del
Supervisor/Interventor

suscrito

Resolucin de
liquidacin unilateral

A4

A5

Gestin
de
adquisiciones y A4-3
contratacin

Gestin Asuntos
Legales
y A5-1
Jurdicos

Postcontractual

copia del fallo y resolucin


del recurso de apelacin y
ejecucin de la sansin que
aplique.
Constante de ejecutoria de
la sancin.

Procesos
disciplinarios

A5

Gestin Asuntos
Legales
y A5-2
Jurdicos

Representacin
judicial y asesora
jurdica

A6

Gestin
de
A6-1
Comunicaciones

Relacin con medios


de comunicacin

Estudio previo y minuta


tcnica.
Pliego de condiciones.

A6

Gestin
de
A6-2
Comunicaciones

Comunicacin
organizacional

Estudio previo y minuta


tcnica.

A7

Gestin
tecnolgica
seguridad

Gestin del Servicio

* Solicitud de concepto
juridico.

* Solicitud de concepto
juridico.

* Solicitud de concepto
juridico.

* Guas para prestacin de


servicios.
* Plan de comunicacin y
formacin.

* Solicitud de concepto
juridico.

* Solicitud de concepto
juridico.

Solicitud de concepto
jurdico.
Resolucin Imposicin de
multa o Declaratoria de
Incumplimiento cuando a
ello hubiere lugar.

Solicitud de concepto
jurdico.
Resolucin de
liquidacin unilateral

Expediente con recurso de


apelacin,
para
ser
resueltos
por
segunda
instancia.
Expediente
del
fallo
sancionatorio
con
su
ejecutoria para el cobro
coactivo.

Expediente con recurso de


apelacin, para ser
resueltos por segunda
instancia.
r
Expediente del fallo
sancionatorio con su
ejecutoria para el cobro
coactivo.

* Solicitud de concepto
juridico.

* Actulizacin del portal


web/ sitio link asesora
jurdica

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES

COD

MACRO
PROCESO

COD

PROCESO

A8

Gestin
documental

A8-1

Gestin
de
correspondencia

A8

Gestin
documental

A8-3

Gestin de archivo

A2-4

A3-1

A3-2

A3-3

A4-1

A4-2

A4-3

A5-1

A5-2

A6-1

A6-2

A7-1

A8-1

Gestin de Inversiones

Ingreso

Permanencia

Administracin de personal

Precontractual

Contractual

Postcontractual

Procesos disciplinarios

Representacin judicial y
asesora jurdica

Relacin con medios de


comunicacin

Comunicacin
organizacional

Gestin del servicio

Gestin de correspondencia

* Estudios previos de
conveniencia y oportunidad

Documentos de la carpeta Documentos de la carpeta Documentos de la carpeta Documentos de la carpeta Documentos de la carpeta Documentos de la carpeta Documentos de la carpeta Documentos de la carpeta Documentos de la carpeta Documentos de la carpeta Documentos de la carpeta Documentos de la carpeta Documentos de la carpeta
del usuario del crdito del usuario del crdito del usuario del crdito del usuario del crdito del usuario del crdito del usuario del crdito del usuario del crdito del usuario del crdito del usuario del crdito del usuario del crdito del usuario del crdito del usuario del crdito del usuario del crdito
educativo.
educativo.
educativo.
educativo.
educativo.
educativo.
educativo.
educativo.
educativo.
educativo.
educativo.
educativo.
educativo.

Decreto 2792.

Circular No. 100 Captulo


I.
Superintendencia
Financiera.
Extractos de los depsitos
centralizados de valores. /
Depositos
Centralizados de Valores.
DECEVAL y DCV

ENTES EXTERNOS

Portafolio de inversin
(extractos). / Fiduciaria.

Invitacin a eventos de
gobiernos
extranjeros,
organismos internacionales
e instituciones privadas.
Solicitud de comisin para
estudios.
Solicitud de certificacin
para pensin.

Entidades
pblicas
y
privadas:
reglamento operativo
docuementos para suscribir
y legalizar convenios
Oferentes:
ingreso de informacin en
la pgina web del ICETEX

Contrtatista:
doumento para legalizar
contrato yu orden de
compra o servicio
solicitud de adicin o
modificacin
personas
naturales/jurdicas:
contratos o cratas de
aceptacin de orden de
cmprta o de sevicios
firmados.

quejoso/annimo/
informante o de oficio:
queja-annimo
Procuradura General de la
Repblica:
oficio
solicitud
de
invetsigacin,
allegando
oficio del quejoso.

Normatividad vigente
(Ley 1285 de 2009,
ley 1002 de 2005,
ley 640 de 2001,
Decreto 380 de 2005). /
Congreso Nacional
Providencias judiciales
(Autos
y
sentencias)./Juzgados.

1. Ministerio de Educacin.
Solicitud de integracin y
verificacin
del
cumplimiento de la poltica
educativa en el desarrollo
de las actividades de
comunicacin.

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES


PROCESO QUE GENERA SALIDA HACIA LOS DEMS
PROCESOS
A8-3

COD

MACRO
PROCESO

COD

PROCESO

Gestin de archivo

ENTES EXTERNOS

E1

Direccionamient
E1-2
o Estratgico

Planeacin
estratgica

1. Contralora General de la
Repblica.
Plan de Accin Anual.
2. Ministerio de Educacin

Documentos
que Nacional.
requieren ser archivados.

Plan
Sectorial
de
Educacin.
3. Entes externos de
control.
Informe de Gestin Anual.

E1

Direccionamient
E1-3
o Estratgico

Planeacin
financiera

1.
Ente
de
Control
Documentos requieren ser (Contralora General de la
archivados.
Repblica).
Plan Financiero.

E2

Gestin
y
Administracin E2-1
del Riesgo

Documentos requieren ser


Gestin de riesgo
archivados.
operativo
Mapa de Riesgo Operativo
del Proceso

FUNCIONARIO
ICETEX

Junta Directiva/ Directiva /


Comit de SARO SARLATF
Mapa integral de riesgos
operativos actulizados

Informe Diagnostico de
Bases de datos, Cartera
Cobranzas y crdito. /
Comit de Reisgos de
credito y Junta Directiva.
E2

E2

E2

Gestin
y
Administracin E2-2
del Riesgo

Gestin de riesgo de Documentos requieren ser


crdito
archivados.

Informe de indicadores de
seguimiento de cartera. /
Comit de Reisgos de
credito y Junta Directiva.

Gestin
y
Administracin E2-3
del Riesgo

Informe del Valor en


Riesgo VaR /
superintendencia
financiera.
Informe de Seguimiento
de Cupo de Entidades
Emisoras y Contraparte.
Gestin de riesgo de *
Documentos
que Informe de Calificacin de
mercado
requieren ser archivados
Riesgo para la constitucin
de provisiones de
inversiones de los
portafolios del ICETEX
Reporte de resultado de
las pruebas de escritorio/
Contralora y dems Entes
de Vigilancia y Control

Boletn de Riesgo de
Mercado: Informe de
Anlisis y
comportamiento del
Mercado /Comit
Financiero y de
Inversiones./ Junta
Directiva.

Gestin
y
Administracin E2-4
del Riesgo

Informacin solicitada por


los entes
de control / Entidades de
Gestin riesgo de
Documentos
que control y vigilancia.
liquidez
requieren ser archivados.

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES


A8-3

COD

E2

MACRO
PROCESO

COD

Gestin
y
Administracin E2-5
del Riesgo

Control
EV1
evaluacin

Gestin de archivo

FUNCIONARIO
ICETEX

ENTES EXTERNOS

Junta Directiva / Comit de


SARO SARLATF
Mapa de Riesgo SARLAFT
por proceso
1. UIAF:
Gestin de riesgo de
Listado Peps y propias
* Reportes (operaciones
lavado de activos y *
Documentos
que
Listas de control Monitoreo
sospechosas a la UIAF, de
financiacin
del requieren ser archivados
SARLAFT, Noticias, Comites
producto y transacciones en
terrorismo
de Crdito, Recaudos
efectivo).
Consulta al Sistema de lista
va web en linea o consultas
masivas
Expedientes ROI y ROS

1. Entes Externos
Control.

Documentos
que
Informe Auditora
requieren ser archivados.
gestin.

de
Informe Ejecutivo Anual
de de Evaluacin del Sistema
de Control Interno.

EV1-2

Evaluacin
independiente

Otorgamiento de
M2-1
productos

Otorgamiento
crdito.

M2

Otorgamiento de
M2-2
productos

Otorgamiento
de
crdito a travs de la
Documentos
que
administracin
de requieren ser archivados.
recursos de terceros.

M2

Otorgamiento de
M2-3
productos

Otorgamiento
de
*
Documentos
que Acta de preseleccionados
servicios programas
requieren ser archivados
o
internacionales
seleccionados/Beneficiarios

M2

Otorgamiento de
M2-4
productos

Gestin
legalizacin
renovacin
aprobacin
desembolso

Gestin
operaciones

1. Entes de Control
* Reportes a Entes de
Control
2. Beneficiario:
* Informacion relaionada
Administracin de la *
Documentos
que
con el recaudo
cartera
requieren ser archivados
3. Aliados Estartegicos
* Informacin de recaudo
de aliados estratgicos
*Extractos de la obligacin
va WEB

M2

M3

PROCESO

de

M3-2

Beneficiario
de
Documentos
que
Listado de resultados del
requieren ser archivados.
comit.

* Acta de comit Junta


Administradora
* Listado de resultados del
comit.
Solicitante de Credito:
* Aprobacion del deudor
solidario
* Estado de solicitud

de
Carpeta de beneficiario.
y
Garantas constituidas.
para
Documentos requeridos
del
para archivar.

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES


A8-3

COD

M3

M3

MACRO
PROCESO

Gestin
operaciones

Gestin
operaciones

COD

de

de

de

PROCESO

Gestin de archivo

Novedades
cartera

M3-5

* Consulados de Colombia
en el Exterior.
*Ministerio de Relaciones
Exteriores
Gestin de apoyo a
Base de datos ex-becarios

Documentos
que
programas
Embajada
requieren ser archivados.
internacionales
Oficio de solicitud de visa
de
cortesa
para
el
extranjero en intercambio
Oficio de presentacin del
becario.

Gestin
operaciones

M4

Gestin
de
recuperacin y
M4-2
cumplimiento de
obligaciones

M3-6

Administracin
TAE

FUNCIONARIO
ICETEX

Documentos
que
requieren ser archivados.
(resoluciones,actas)

M3-3

M3

de

ENTES EXTERNOS

del
Documentos
que
requieren ser archivados.

Listado de redencin /
Fiduciaria
Archivo pasivo TAE /
Fiduciaria

Informe de interventora /
entes de control.
Gestin
recuperacin
cartera

de
Documentos
que
Comunicado
del
(los)
de requieren ser archivados.
valor(es) a rete
Boletin de cartera
ner / empresa objetivo
Demanda / Juzgado

M4

M4

M4

Gestin
de
recuperacin y
M4-3
cumplimiento de
obligaciones

Gestin
de
recuperacin y
M4-4
cumplimiento de
obligaciones

Gestin
de
recuperacin y
M4-5
cumplimiento de
obligaciones

Castigo de cartera

Liquidacin
fondos
administracin

Terminacin
cumplimiento
obligaciones
crdito

Documentos
que Informacin solicitada por
requieren ser archivados.
entes de control.

* Oficio de terminacion del


convenio (notificacin)
* Informe estado de
convenio

Documentos
que
* Acta de liquidacin oficio
de requieren ser archivados.
remisorio de cesion de
en Memorando solicitud
carta de instrucciones,
pagare
y
carta
de
documentos de endoso de
instrucciones
pagar y original de
garantias.
Resolucin de reintegro de
saldos a favor

*
Documentos
que
o requieren ser archivados
de * Ficha y Resolucin saldos
de menores
* Actas de Ajuste

1. Entidades de control y
vigilancia:
Comunicacin de solicitud
tramitada satisfactorimante
2. Solicitante (Beneficiario
o Deudor solidario):
Comunicacin de no
tramite de la solicitud,
indicando razones.
Certificado deuda en cero.

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES


A8-3

COD

MACRO
PROCESO

COD

Gestin de archivo

Gestin
servicio

A1

Gestin
administrativa y A1-1
apoyo logstico

Administracin
activos fijos

A1

Gestin
administrativa y A1-4
apoyo logstico

Servicios generales y
Documentos
que
apoyo logstico
requieren ser archivados.

A2

Gestin
Financiera

Gestin
Financiera

M5-1

A2-1

A2-2

Atencin al cliente

Gestin
presupuestal

Gestin de pagos

FUNCIONARIO
ICETEX

ENTES EXTERNOS

1. Outsourcing de atencin
al usuario
* Plan de capacitacin

Documentos
que 2. Usuario:
requieren ser archivados.
* Respuesta a solicitudes,
* Actualizacin del portal quejas, reclamos o derechos
web
de peticin
3. Superfinanciera:
* Reporte de quejas y
reclamos

M5

A2

del

PROCESO

1. Adjudicatario:
de *
Documentos
que
* Acta de entrega
requieren ser archivados
inmueble.

de

Ficha EBI diligenciada e


inscripcin de BPIN.

Solicitud
de
programacin de recursos

Documentos
que de la Nacin (PAC).
requieren ser archivados.
Informe de seguimiento a
la ejecucin presupuestal.
Informe de seguimiento
de ejecucin del PAC y flujo
de caja.

1.Contratistas, proveedores,
demandantes, Empresas de
servicios pblicos,
beneficiarios:
* Giros efectuados
2. Ministerio de Hacienda y
crdito pblico:
* Oficio notificando cierre
de cuentas de inversin
3. Entidades de cooperacin

Documentos
que Internacional:
* Giros efectuados
* Pago al prstamo de
requieren ser archivados.
Entidades de Cooperacin
Internacional
4. Entidades Financieras:
*Solicitud de soportes de
partidas NPI

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES


A8-3

COD

A2

MACRO
PROCESO

Gestin
Financiera

COD

A2-3

A2

Gestin
Financiera

A3

Gestin
de
A3-1
Talento Humano

A3

Gestin
de
A3-2
Talento Humano

A2-4

A3

Gestin
de
A3-3
Talento Humano

A4

Gestin
de
adquisiciones y A4-1
contratacin

PROCESO

Gestin de archivo

ENTES EXTERNOS

1. DIAN.

Declaraciones
de
impuestos exigidas por el
estatuto tributario
2. Autoridades Municipales
Gestin contable y *
Documentos
que
*Acuerdos municipales
tributaria
requieren ser archivados
establecidos.
3. Contadura General de la
Nacin,
Entidades
de
control del Estado:
Estados financieros de la
Entidad y notas

Gestin
inversiones

FUNCIONARIO
ICETEX

1.
Vicepresidencia
Financiera,
Comit
de
Auditora,
Comit
Financiero y de Inversiones:
*
Declaraciones
de
impuestos exigidas por el
estatuto tributario y los
acuerdos
municipales
establecidos.
Estados
financieros
generados y notas.

Presentacin de la
Formato No. 351 de
propuesta de
Valoracin. Y
inversin. / comit
Formato No. 353 de
financiero y de Inversiones.
derivados
/
De
la
de
Documentos
que Superintendencia
requieren ser archivados.
Financiera.
Acta de arqueos del
portafolio de inversiones/
Revisoria Fiscal y Entes de
Control.

Ingreso

Documentos
que
requieren ser archivados.

Permanencia

1 . DAFP:
* Encuesta de capacitacin

Documentos
que
y bienestar social.
requieren ser archivados.
*
Evaluacin
de
desempeo.

Administracin
personal

1. DAFP:
* Encuesta SUIP.
* Creacin de Hoja de Vida del
funcionario en SUIP.
* Actualizacin de Novedad del
funcionario en SUIP (retiro,
licencia o vacaciones).
2. Caja de compensacin,
ICBF,Sena,
Fondos
de
pensiones, EPS, ARP
* Reporte de pago de
parafiscales.
de
Documentos
que
* Reporte de pagos de
requieren ser archivados.
seguridad social
3. Fondo Nacional del ahorro:
* Certificacin de pago de
cesantas y relacin de
funcionarios
4. Ministerio de Educacin,
Cancillera
Ministerio
de
Hacienda y Crdito Pblico:
* Oficio informativo de la
invitacin.
5. Exfuncionario:
* Certificacin de pensin.

Precontractual

1. Contratistas: Personas
Naturales/Jurdicas

Documentos
que *Contrato a legalizar
requieren ser archivados.
* Carta de aceptacin de
orden de compra o de
servicio a legalizar

Desprendibles de pago
* Acta de posesin del
cargo
de
libre
nombramiento y remocin
a travs de comisin

Resolucin
de
reconocimiento de prima
tcnica

Comunicacin
de
negacin de solicitudes
Resolucin de vacaciones.

Resolucin
de
autorizacin de la licencia.
Resolucin de licencia por
incapacidad.
Certificaciones solicitadas
* Bonos de dotacin

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES


A8-3

COD

MACRO
PROCESO

COD

PROCESO

Gestin de archivo

ENTES EXTERNOS

A4

Gestin
de
adquisiciones y A4-2
contratacin

Contractual

Documentos
que
requieren ser archivados.

A4

Gestin
de
adquisiciones y A4-3
contratacin

Postcontractual

contratistas:

Documentos
que
acta de liquidacin bilateral
requieren ser archivados.
de contratos

Procesos
disciplinarios

Sujetos
procesales,
Procuradura General de la
Repblica:
Fallo(sancionatorio,
absolutorio,
archivo
o

Documentos
que inhibitorio)
requieren ser archivados.
Auto interlocutorio
auto de trmite
oficio para registro de
sancin disciplinaria
formulario
registro
de
sancin.

A5

A5

Gestin Asuntos
Legales
y A5-1
Jurdicos

Gestin Asuntos
Legales
y A5-2
Jurdicos

Juzgados.
Procuradura General de
la Nacin.
Ministerio de Educacin
Nacional
Representacin
Documentos de la carpeta
Personas Naturales
judicial y asesora
del usuario del crdito
Personas Jurdicas /
jurdica
educativo.
Memorial u oficios.
Centro de conciliacin o
juzgado donde se cita la
conciliacin / Acta de
Comit de Conciliacin y
defensa Judicial /

A6

Gestin
de
A6-1
Comunicaciones

1. Proveedores
* Pliego de condiciones
2. Medios de comunicacin
Relacin con medios
Documentos
que
/ 3. Audiencia
de comunicacin
requieren ser archivados.
*Boletin de Prensa
* Rueda de prensa
* Programa de Television

A6

Gestin
de
A6-2
Comunicaciones

Comunicacin
organizacional

Documentos
que
requieren ser archivados.

A7

Gestin
tecnolgica
seguridad

Gestin del Servicio

Documentos
que
requieren ser archivados.

FUNCIONARIO
ICETEX

Semanario publicado
Cartelera publicada

V8

ANEXO 2 MAPA DE INTERRELACIONES


A8-3

COD

MACRO
PROCESO

COD

A8

Gestin
documental

A8-1

A8

Gestin
documental

A8-3

PROCESO

Gestin de archivo

Copias para archivo


Gestin
de Titulos valores
correspondencia
Carpetas de beneficiarios

Gestin de archivo

FUNCIONARIO
ICETEX

ENTES EXTERNOS

Documentos para la entrega

Actas
archivo.

de

comit

de

ENTES EXTERNOS

V8

5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3

R
R

R
R
R

R
R
R

R
R
R

R
R
R

R
R

JEFE OFICINA COMERCIAL Y DE


MERCADEO

JEFE OFICINA ASESORA JURDICA

VICEPRESIDENTE DE FONDOS EN
ADMINISTRACIN

DIRECTOR DE TECNOLOGA

VICEPRESIDENTE DE
OPERACIONES Y TECNOLOGA

DIRECTOR DE TESORERA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENTE FINANCIERO

DIRECTOR DE COBRANZAS

VICEPRESIDENTE DE CRDITO Y
COBRANZAS

JEFE OFICINA DE RELACIONES


INTERNACIONALES

5.5

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2

JEFE OFICINA DE RIESGOS

JEFE OFICINA ASESORA DE


PLANEACIN

4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD
Requisitos generales
Gestin documental
Generalidades
Manual de Calidad
Control de documentos
Control de registros
RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIN
Compromiso de la direccin
Enfoque al cliente
Poltica de calidad
Planificacin
Objetivos de calidad
Planificacin
Responsabilidad, autoridad y
comunicacin
Responsabilidad y autoridad
Representante de la direccin
Comunicacin interna
Revisin por la direccin
Generalidades
Informacin para la revisin
Resultados de la revisin

JEFE OFICINA ASESORA DE


COMUNICACIONES

REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIN

Norma tcnica de calidad para la gestin pblica

SECRETARIA GENERAL

NTC GP 1000:2009

PRESIDENCIA

ANEXO 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD

R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R

R
R

R
R
R

R
R
R
R
R

R
R
R

R
R

R
R

R
R
R
R

R
R

R
R

R
R

R
R

R
R

R
R

R
R

R
R

6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7

GESTIN DE LOS RECURSOS


Provisin de recursos
Talento humano
Generalidades
Competencia, toma de conciencia y
formacin
Infraestructura
Ambiente de trabajo

R
R
R

JEFE OFICINA DE RELACIONES


INTERNACIONALES

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

JEFE OFICINA DE RIESGOS

JEFE OFICINA COMERCIAL Y DE


MERCADEO

JEFE OFICINA ASESORA DE


PLANEACIN

JEFE OFICINA ASESORA DE


COMUNICACIONES

JEFE OFICINA ASESORA JURDICA

VICEPRESIDENTE DE FONDOS EN
ADMINISTRACIN

DIRECTOR DE TECNOLOGA

VICEPRESIDENTE DE
OPERACIONES Y TECNOLOGA

DIRECTOR DE TESORERA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENTE FINANCIERO

DIRECTOR DE COBRANZAS

VICEPRESIDENTE DE CRDITO Y
COBRANZAS

REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIN

SECRETARIA GENERAL

Norma tcnica de calidad para la gestin pblica

PRESIDENCIA

NTC GP 1000:2009

R
R
R

REALIZACIN DEL PRODUCTO


Planificacin de la realizacin del
producto y prestacin del servicio
Procesos relacionados con el cliente
Determinacin de los requisitos
relacionados con el producto y/o servicio
Revisin de los requisitos relacionados
con el producto y/o servicio
Comunicacin con el cliente
Diseo y desarrollo
Planificacin del diseo y desarrollo
Elementos de entrada para el diseo y
desarrollo
Resultados del diseo y desarrollo
Revisin del diseo y desarrollo
Verificacin del diseo y desarrollo
Validacin del diseo y desarrollo
Control de los cambios del diseo y
desarrollo

R
R
R

R
R

R
R
R

R
R
R
R

R
R
R
R

R
R
R
R

R
R
R
R

R
R
R
R

R
R
R
R

JEFE OFICINA ASESORA JURDICA

JEFE OFICINA ASESORA DE


COMUNICACIONES

JEFE OFICINA ASESORA DE


PLANEACIN

JEFE OFICINA COMERCIAL Y DE


MERCADEO

JEFE OFICINA DE RIESGOS

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

JEFE OFICINA DE RELACIONES


INTERNACIONALES

8.2.4

VICEPRESIDENTE DE FONDOS EN
ADMINISTRACIN

8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3

DIRECTOR DE TECNOLOGA

7.5.3
7.5.4
7.5.5

VICEPRESIDENTE DE
OPERACIONES Y TECNOLOGA

7.5.2

DIRECTOR DE TESORERA

7.5.1

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

7.5

VICEPRESIDENTE FINANCIERO

7.4.3

DIRECTOR DE COBRANZAS

7.4.2

VICEPRESIDENTE DE CRDITO Y
COBRANZAS

7.4.1

Adquisicin de bienes y servicios


Procesos de adquisicin de bienes y
servicios
Informacin para la adquisicin de
bienes y servicio
Verificacin de los productos y/o
servicios adquiridos
Produccin y prestacin del servicio
Control de la produccin y de la
prestacin del servicio
Validacin de los procesos de la
produccin y de la prestacin del
servicio
Identificacin y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacin del producto y/o servicio

REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIN

7.4

R
R
R

R
R
R

R
R
R

R
R
R

R
R
R

R
R
R

R
R

R
R

R
R

R
R

SECRETARIA GENERAL

Norma tcnica de calidad para la gestin pblica

PRESIDENCIA

NTC GP 1000:2009

R
R

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA


Generalidades
Seguimiento y medicin
Satisfaccin del cliente
Auditora interna
Seguimiento y medicin de los procesos
Seguimiento y medicin del producto y/o
servicio

Norma tcnica de calidad para la gestin pblica

8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Mejora
Mejora continua
Accin correctiva
Accin preventiva
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

8.3
Control del producto y/o servicio no
conforme
R
R

8.4
Anlisis de datos
R
R

R
R
R
R

JEFE OFICINA DE RELACIONES


INTERNACIONALES

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

JEFE OFICINA DE RIESGOS

JEFE OFICINA COMERCIAL Y DE


MERCADEO

JEFE OFICINA ASESORA DE


PLANEACIN

JEFE OFICINA ASESORA DE


COMUNICACIONES

JEFE OFICINA ASESORA JURDICA

VICEPRESIDENTE DE FONDOS EN
ADMINISTRACIN

DIRECTOR DE TECNOLOGA

VICEPRESIDENTE DE
OPERACIONES Y TECNOLOGA

DIRECTOR DE TESORERA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

VICEPRESIDENTE FINANCIERO

DIRECTOR DE COBRANZAS

VICEPRESIDENTE DE CRDITO Y
COBRANZAS

REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIN

SECRETARIA GENERAL

PRESIDENCIA

NTC GP 1000:2009

R
R
R

Gestin de riesgo de crdito

E2-3

Gestin de riesgo de mercado

E2-4

Gestin riesgo de liquidez


Gestin de riesgo de lavado de
activos y financiacin del
terrorismo
Evaluacin independiente

Gestin y
Administracin del
Riesgo

E2-5
EV1

Control y evaluacin

EV1-2
M2-1

M2

Otorgamiento de
productos

M2-2
M2-3
M2-4
M3-2
M3-3

M3

Gestin de operaciones

M3-5
M3-6
M4-2

M4

Gestin de recuperacin
y cumplimiento de
obligaciones

M5

Gestin del servicio

A1

Gestin administrativa y
apoyo logstico

M4-3
M4-4
M4-5

A2

A3

Gestin Financiera

Gestin de Talento
Humano

M5-1
A1-1

Otorgamiento de crdito.
Otorgamiento de crdito a travs
de la administracin de recursos
de terceros.
Otorgamiento
de
servicios
programas internacionales
Gestin de legalizacin y
aprobacin del desembolso
Administracin de la cartera
Novedades de cartera
Gestin de apoyo a programas
internacionales
Administracin del TAE
Gestin de recuperacin de
cartera
Castigo de cartera
Liquidacin de fondos en
administracin
Terminacin o cumplimiento de
obligaciones de crdito
Atencin al cliente

A2-1

Administracin de activos fijos


Servicios generales y apoyo
logstico
Gestin presupuestal

A2-2

Gestin de pagos

A2-3

Gestin contable y tributaria

A2-4

Gestin de inversiones

A3-1

Ingreso

A1-4

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

5.1 Compromiso de la
direccin

1.1 Ambiente de
control

Gestin de riesgo operativo

E2-2

2.1 Actividades de
control
2.2 Informacin

E2-1

4.2.4 Control de
Registros

2.1 Actividades de
control
2.2 Informacin

Planeacin financiera

4.2.3 Control de
documentos

2.1 Actividades de
control
2.2 Informacin

E1-3

4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de Calidad

2.1 Actividades de
control
2.2 Informacin

E1

Planeacin estratgica

2.1 Actividades de
control
2.2 Informacin

PROCESO

E1-2

2.2.3 Sistemas de
informacin

COD

Direccionamiento
Estratgico

2.2.2 Informacin
Secundaria

MACRO PROCESO

2.2.1 Informacin
Primaria

COD

1.3 Administracin del


riesgo

MECI 2005

E2

4.2 Gestin
documental

4.1 Requisitos Generales

1.1 Direccionamiento
estratgico

NTCGP-1000:2009

X
X

X
X

X
X

A4-1

Precontractual

A4-2

Contractual

A4-3

Postcontractual

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

A5-1

Procesos disciplinarios

A6
A7
A8

Gestin de
Comunicaciones

Gestin tecnolgica

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Gestin documental

A6-2

Representacin judicial y asesora


jurdica
Relacin
con
medios
de
comunicacin
Comunicacin organizacional

A7-1

Gestin del servicio

A8-1

Gestin de correspondencia

A8-3

Gestin de archivo

A5-2
A6-1

5.1 Compromiso de la
direccin

1.1 Ambiente de
control

2.1 Actividades de
control
2.2 Informacin

X
X

Gestin de
adquisiciones y
contratacin

2.1 Actividades de
control
2.2 Informacin

X
X

2.2.3 Sistemas de
informacin

Administracin de personal

PROCESO

2.2.2 Informacin
Secundaria

A3-3

COD

2.2.1 Informacin
Primaria

Permanencia

MACRO PROCESO
Gestin de Talento
Humano

Gestin Asuntos
Legales y Jurdicos

1.3 Administracin del


riesgo

2.1 Actividades de
control
2.2 Informacin

A5

4.2.4 Control de
Registros

2.1 Actividades de
control
2.2 Informacin

A4

4.2.3 Control de
documentos

2.1 Actividades de
control
2.2 Informacin

A3

4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de Calidad

A3-2

MECI 2005

COD

4.2 Gestin
documental

4.1 Requisitos Generales

1.1 Direccionamiento
estratgico

NTCGP-1000:2009

Gestin de riesgo de crdito

E2-3

Gestin de riesgo de mercado

E2-4

Gestin riesgo de liquidez


Gestin de riesgo de lavado de
activos y financiacin del
terrorismo
Evaluacin independiente

E2

Gestin y
Administracin del
Riesgo

E2-5
EV1

Control y evaluacin

EV1-2
M2-1

M2

Otorgamiento de
productos

M2-2
M2-3
M2-4
M3-2
M3-3

M3

Gestin de operaciones

M3-5
M3-6
M4-2

M4

Gestin de recuperacin
y cumplimiento de
obligaciones

M5

Gestin del servicio

A1

Gestin administrativa y
apoyo logstico

M4-3
M4-4
M4-5

A2

A3

Gestin Financiera

Gestin de Talento
Humano

M5-1
A1-1

Otorgamiento de crdito.
Otorgamiento de crdito a travs
de la administracin de recursos
de terceros.
Otorgamiento
de
servicios
programas internacionales
Gestin de legalizacin y
aprobacin del desembolso
Administracin de la cartera
Novedades de cartera
Gestin de apoyo a programas
internacionales
Administracin del TAE
Gestin de recuperacin de
cartera
Castigo de cartera
Liquidacin de fondos en
administracin
Terminacin o cumplimiento de
obligaciones de crdito
Atencin al cliente

A2-1

Administracin de activos fijos


Servicios generales y apoyo
logstico
Gestin presupuestal

A2-2

Gestin de pagos

A2-3

Gestin contable y tributaria

A2-4

Gestin de inversiones

A3-1

Ingreso

A1-4

1.2 Direccionamiento
estratgico

Gestin de riesgo operativo

E2-2

1.2 Direccionamiento
estratgico

E2-1

X
X

1.2 Direccionamiento
estratgico

Planeacin financiera

1.2 Direccionamiento
estratgico

E1-3

1.2 Direccionamiento
estratgico

E1

Planeacin estratgica

5.4.1 Objetivos
de Calidad

2.1 Actividades de
control

PROCESO

E1-2

5.4
Planificacin

1.2 Direccionamiento
estratgico

COD

Direccionamiento
Estratgico

5.4.2 Planificacin
5.5 Responsabilidad,
5.5.1
del Sistema de
5.5.2 Representante
autoridad y
Responsabilidad
Gestin de la
de la direccin
comunicacin
y autoridad
Calidad

5.3 Poltica de Calidad

1.1 Ambiente de
control

MACRO PROCESO

5.2 Enfoque al
cliente

1.2 Direccionamiento
estratgico

COD

2.3 Comunicacin
Pblica

MECI 2005

1.2 Direccionamiento
estratgico

5.1 Compromiso de la
direccin

NTCGP-1000:2009

X
X
X
X

A3

A4

A5

A6
A7
A8

Gestin Asuntos
Legales y Jurdicos
Gestin de
Comunicaciones
Gestin tecnolgica
Gestin documental

Permanencia

A3-3

Administracin de personal

A4-1

Precontractual

A4-2

Contractual

A4-3

Postcontractual

A5-1

Procesos disciplinarios

A6-2

Representacin judicial y asesora


jurdica
Relacin
con
medios
de
comunicacin
Comunicacin organizacional

A7-1

Gestin del servicio

A8-1

Gestin de correspondencia

A8-3

Gestin de archivo

A5-2
A6-1

1.2 Direccionamiento
estratgico

1.2 Direccionamiento
estratgico

1.2 Direccionamiento
estratgico

1.2 Direccionamiento
estratgico

5.4.2 Planificacin
5.5 Responsabilidad,
5.5.1
del Sistema de
5.5.2 Representante
autoridad y
Responsabilidad
Gestin de la
de la direccin
comunicacin
y autoridad
Calidad
1.2 Direccionamiento
estratgico

5.4.1 Objetivos
de Calidad

2.1 Actividades de
control

Gestin de
adquisiciones y
contratacin

PROCESO

A3-2

5.4
Planificacin

1.2 Direccionamiento
estratgico

COD

5.3 Poltica de Calidad

1.1 Ambiente de
control

MACRO PROCESO
Gestin de Talento
Humano

5.2 Enfoque al
cliente

1.2 Direccionamiento
estratgico

COD

2.3 Comunicacin
Pblica

MECI 2005

1.2 Direccionamiento
estratgico

5.1 Compromiso de la
direccin

NTCGP-1000:2009

X
X

X
X

PROCESO

E1

E1-2

Planeacin estratgica

E1-3

Planeacin financiera

X
X

E2-1

Gestin de riesgo operativo

E2-2

Gestin de riesgo de crdito

E2-3

Gestin de riesgo de mercado

E2-4

Gestin riesgo de liquidez


Gestin de riesgo de lavado de
activos y financiacin del
terrorismo
Evaluacin independiente

X
X
X

X
X
X

E2

Gestin y
Administracin del
Riesgo

E2-5
EV1

Control y evaluacin

EV1-2
M2-1

M2

Otorgamiento de
productos

M2-2
M2-3
M2-4
M3-2
M3-3

M3

Gestin de operaciones

M3-5
M3-6
M4-2

M4

Gestin de recuperacin
y cumplimiento de
obligaciones

M5

Gestin del servicio

A1

Gestin administrativa y
apoyo logstico

M4-3
M4-4
M4-5

A2

A3

Gestin Financiera

Gestin de Talento
Humano

M5-1
A1-1

Otorgamiento de crdito.
Otorgamiento de crdito a travs
de la administracin de recursos
de terceros.
Otorgamiento
de
servicios
programas internacionales
Gestin de legalizacin y
aprobacin del desembolso
Administracin de la cartera
Novedades de cartera
Gestin de apoyo a programas
internacionales
Administracin del TAE
Gestin de recuperacin de
cartera
Castigo de cartera
Liquidacin de fondos en
administracin
Terminacin o cumplimiento de
obligaciones de crdito
Atencin al cliente

A2-1

Administracin de activos fijos


Servicios generales y apoyo
logstico
Gestin presupuestal

A2-2

Gestin de pagos

A2-3

Gestin contable y tributaria

A2-4

Gestin de inversiones

A3-1

Ingreso

A1-4

X
X

1.1.1 Planes y
programas

3.3 Planes de
Mejoramiento

6.2.1
Generalidades

6.2.2 Competencia, toma


de conciencia y
formacin

1.2 Ambiente de
control

COD

Direccionamiento
Estratgico

6.2 Talento
Humano

1.2 Ambiente de
control

MACRO PROCESO

5.6.3 Resultados 6.1 Provisin de


de la Revisin
recursos

1.2 Ambiente de
control

COD

3.2 Evaluacin
independiente

5.6.2 Informacin para la revisin

3.1 Autoevaluacin
3.1.1 Autoevaluacin
del control
3.1.2 Autoevaluacin
de Gestin

5.6.1
Generalidades

1.2 Administracin del


Riesgo

5.6 Revisin
por la
direccin

1. Subsistema de
control estratgico

MECI 2005

5.5.3
Comunicacin
interna

2.3.1 Comunicacin
Organizacional

NTCGP-1000:2009

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

A4

A5

A6
A7
A8

Gestin Asuntos
Legales y Jurdicos
Gestin de
Comunicaciones
Gestin tecnolgica
Gestin documental

Permanencia

A3-3

Administracin de personal

X
X

X
X

A4-1

Precontractual

A4-2

Contractual

A4-3

Postcontractual

X
X

X
X

A5-1

Procesos disciplinarios

X
X
X
X

X
X
X
X

A6-2

Representacin judicial y asesora


jurdica
Relacin
con
medios
de
comunicacin
Comunicacin organizacional

A7-1

Gestin del servicio

A8-1

Gestin de correspondencia

A8-3

Gestin de archivo

A5-2
A6-1

1.1.1 Planes y
programas

3.3 Planes de
Mejoramiento

3.2 Evaluacin
independiente

6.2 Talento
Humano

6.2.1
Generalidades

6.2.2 Competencia, toma


de conciencia y
formacin

1.2 Ambiente de
control

Gestin de
adquisiciones y
contratacin

PROCESO

A3-2

5.6.3 Resultados 6.1 Provisin de


de la Revisin
recursos

1.2 Ambiente de
control

COD

3.1 Autoevaluacin
3.1.1 Autoevaluacin
del control
3.1.2 Autoevaluacin
de Gestin

MACRO PROCESO
Gestin de Talento
Humano

5.6.2 Informacin para la revisin

1.2 Ambiente de
control

A3

5.6.1
Generalidades

1.2 Administracin del


Riesgo

COD

5.6 Revisin
por la
direccin

1. Subsistema de
control estratgico

MECI 2005

5.5.3
Comunicacin
interna

2.3.1 Comunicacin
Organizacional

NTCGP-1000:2009

X
X

X
X

X
X

E2-1

Gestin de riesgo operativo

E2-2

Gestin de riesgo de crdito

E2-3

Gestin de riesgo de mercado

E2-4

Gestin riesgo de liquidez


Gestin de riesgo de lavado de
activos y financiacin del
terrorismo
Evaluacin independiente

E2

Gestin y
Administracin del
Riesgo

E2-5
EV1

Control y evaluacin

EV1-2
M2-1

M2

Otorgamiento de
productos

M2-2
M2-3
M2-4
M3-2
M3-3

M3

Gestin de operaciones

M3-5
M3-6
M4-2

M4

Gestin de recuperacin
y cumplimiento de
obligaciones

M5

Gestin del servicio

A1

Gestin administrativa y
apoyo logstico

M4-3
M4-4
M4-5

A2

A3

Gestin Financiera

Gestin de Talento
Humano

M5-1
A1-1

Otorgamiento de crdito.
Otorgamiento de crdito a travs
de la administracin de recursos
de terceros.
Otorgamiento
de
servicios
programas internacionales
Gestin de legalizacin y
aprobacin del desembolso
Administracin de la cartera

A2-1
A2-2

Gestin de pagos

A2-3

Gestin contable y tributaria

A2-4

Gestin de inversiones

A3-1

Ingreso

A1-4

X
X

Novedades de cartera
Gestin de apoyo a programas
internacionales
Administracin del TAE
Gestin de recuperacin de
cartera
Castigo de cartera
Liquidacin de fondos en
administracin
Terminacin o cumplimiento de
obligaciones de crdito
Atencin al cliente
Administracin de activos fijos
Servicios generales y apoyo
logstico
Gestin presupuestal

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

2.1.3 controles

1.2.1 Planes y
programas

7.4 Adquisicin de
bienes y servicios

2.3.2 Comunicacin
informativa

Planeacin financiera

2.1 Actividades de
control

E1-3

7.3 Diseo y
Desarrollo

1.2 Direccionamiento
estratgico

E1

Planeacin estratgica

2.2.3 Medios de
Comunicacin

PROCESO

E1-2

2.2.2 Comunicacin
informativa

COD

Direccionamiento
Estratgico

2.1.1 Informacin
primaria

MACRO PROCESO

2.1.1 Polticas de
operacin

COD

2.1.1 informacin
primaria

7.2.1 Determinacin
7.2.2 Revisin de los
7.1 Planificacin de la
de los requisitos
7.2.3 Comunicacin con el
requisitos
realizacin del producto relacionados con el
cliente
relacionados con el
y/o prestacin del servicio
produccto y/o
producto y/o servicio
servicio
1.2 Direccionamiento
Estratgico

1.2.1 Planes y
programas

MECI 2005

6.4 Ambiente
de Trabajo

2.2.3 Sistemas de
informacin

NTCGP-1000:2009

6.3
Infraestructura

A3

A4

A5

A6
A7
A8

Gestin Asuntos
Legales y Jurdicos
Gestin de
Comunicaciones
Gestin tecnolgica
Gestin documental

Permanencia

A3-3

Administracin de personal

A4-1

Precontractual

A4-2

Contractual

A4-3

Postcontractual

A5-1

Procesos disciplinarios

A6-2

Representacin judicial y asesora


jurdica
Relacin
con
medios
de
comunicacin
Comunicacin organizacional

A7-1

Gestin del servicio

A8-1

Gestin de correspondencia

A8-3

Gestin de archivo

A5-2
A6-1

2.1.3 controles

2.3.2 Comunicacin
informativa

7.4 Adquisicin de
bienes y servicios

1.2.1 Planes y
programas

2.1 Actividades de
control

7.3 Diseo y
Desarrollo

1.2 Direccionamiento
estratgico

2.2.3 Medios de
Comunicacin

2.2.2 Comunicacin
informativa

2.1.1 Informacin
primaria

Gestin de
adquisiciones y
contratacin

PROCESO

A3-2

2.1.1 Polticas de
operacin

COD

2.1.1 informacin
primaria

MACRO PROCESO
Gestin de Talento
Humano

7.2.1 Determinacin
7.2.2 Revisin de los
7.1 Planificacin de la
de los requisitos
7.2.3 Comunicacin con el
requisitos
realizacin del producto relacionados con el
cliente
relacionados con el
y/o prestacin del servicio
produccto y/o
producto y/o servicio
servicio
1.2 Direccionamiento
Estratgico

COD

1.2.1 Planes y
programas

MECI 2005

6.4 Ambiente
de Trabajo

2.2.3 Sistemas de
informacin

NTCGP-1000:2009

6.3
Infraestructura

X
X

X
X
X

X
X

MACRO PROCESO

COD

PROCESO

E1

Direccionamiento
Estratgico

E1-2

Planeacin estratgica

E1-3

Planeacin financiera

E2-1

Gestin de riesgo operativo

E2-2

Gestin de riesgo de crdito

E2-3

Gestin de riesgo de mercado

E2-4

Gestin riesgo de liquidez


Gestin de riesgo de lavado de
activos y financiacin del
terrorismo
Evaluacin independiente

E2

Gestin y
Administracin del
Riesgo

E2-5
EV1

Control y evaluacin

EV1-2
M2-1

M2

Otorgamiento de
productos

M2-2
M2-3
M2-4
M3-2
M3-3

M3

Gestin de operaciones

M3-5
M3-6
M4-2

M4

Gestin de recuperacin
y cumplimiento de
obligaciones

M5

Gestin del servicio

A1

Gestin administrativa y
apoyo logstico

M4-3
M4-4
M4-5

A2

A3

Gestin Financiera

Gestin de Talento
Humano

M5-1
A1-1

Otorgamiento de crdito.
Otorgamiento de crdito a travs
de la administracin de recursos
de terceros.
Otorgamiento
de
servicios
programas internacionales
Gestin de legalizacin y
aprobacin del desembolso
Administracin de la cartera
Novedades de cartera
Gestin de apoyo a programas
internacionales
Administracin del TAE
Gestin de recuperacin de
cartera
Castigo de cartera
Liquidacin de fondos en
administracin
Terminacin o cumplimiento de
obligaciones de crdito
Atencin al cliente

A2-1

Administracin de activos fijos


Servicios generales y apoyo
logstico
Gestin presupuestal

A2-2

Gestin de pagos

A2-3

Gestin contable y tributaria

A2-4

Gestin de inversiones

A3-1

Ingreso

A1-4

7.5.1 Control de la 7.5.2 Validacin de los


7.5.3
7.5.5
produccin o
procesos de
7.5.4 Propiedad
Identificacin
Preservacin
prestacin del
produccin y de la
del cliente
y trazabilidad
del producto
servicio
prestacin del servicio

8.2.1
Satisfaccin
del cliente

2.2.1 Informacin
Primaria

COD

7.5 Produccin y
prestacin del
servicio

3.1 Autoevaluacin

MECI 2005

7.4.2 Informacin 7.4.3 Verificacin


de la adquisicin de los producros
de bienes y
y/o servicios
servicio
contratados

2.2 Actividades de
control

7.4.1 Proceso de
Adquisicin de
bienes y servicio

NTCGP-1000:2009

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

A3

A4

A5

A6
A7
A8

MACRO PROCESO
Gestin de Talento
Humano

COD

Gestin de
adquisiciones y
contratacin
Gestin Asuntos
Legales y Jurdicos
Gestin de
Comunicaciones
Gestin tecnolgica
Gestin documental

PROCESO

A3-2

Permanencia

A3-3

Administracin de personal

A4-1

Precontractual

A4-2

Contractual

A4-3

Postcontractual

A5-1

Procesos disciplinarios

A6-2

Representacin judicial y asesora


jurdica
Relacin
con
medios
de
comunicacin
Comunicacin organizacional

A7-1

Gestin del servicio

A8-1

Gestin de correspondencia

A8-3

Gestin de archivo

A5-2
A6-1

X
X

7.5.1 Control de la 7.5.2 Validacin de los


7.5.3
7.5.5
produccin o
procesos de
7.5.4 Propiedad
Identificacin
Preservacin
prestacin del
produccin y de la
del cliente
y trazabilidad
del producto
servicio
prestacin del servicio

8.2.1
Satisfaccin
del cliente

2.2.1 Informacin
Primaria

MECI 2005

COD

7.5 Produccin y
prestacin del
servicio

3.1 Autoevaluacin

7.4.2 Informacin 7.4.3 Verificacin


de la adquisicin de los producros
de bienes y
y/o servicios
servicio
contratados

2.2 Actividades de
control

7.4.1 Proceso de
Adquisicin de
bienes y servicio

NTCGP-1000:2009

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

8.5.3
Acciones
Preventivas

COD

PROCESO

E1

Direccionamiento
Estratgico

E1-2

Planeacin estratgica

E1-3

Planeacin financiera

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

E2-1

Gestin de riesgo operativo

E2-2

Gestin de riesgo de crdito

E2-3

Gestin de riesgo de mercado

E2-4

Gestin riesgo de liquidez


Gestin de riesgo de lavado de
activos y financiacin del
terrorismo
Evaluacin independiente

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

E2

Gestin y
Administracin del
Riesgo

E2-5
EV1

Control y evaluacin

EV1-2
M2-1

M2

Otorgamiento de
productos

M2-2
M2-3
M2-4
M3-2
M3-3

M3

Gestin de operaciones

M3-5
M3-6
M4-2

M4

Gestin de recuperacin
y cumplimiento de
obligaciones

M5

Gestin del servicio

A1

Gestin administrativa y
apoyo logstico

M4-3
M4-4
M4-5

A2

A3

Gestin Financiera

Gestin de Talento
Humano

M5-1
A1-1

Novedades de cartera
Gestin de apoyo a programas
internacionales
Administracin del TAE
Gestin de recuperacin de
cartera
Castigo de cartera
Liquidacin de fondos en
administracin
Terminacin o cumplimiento de
obligaciones de crdito
Atencin al cliente

A2-1
A2-2

Gestin de pagos

A2-3

Gestin contable y tributaria

A2-4

Gestin de inversiones

A3-1

Ingreso

Otorgamiento de crdito.
Otorgamiento de crdito a travs
de la administracin de recursos
de terceros.
Otorgamiento
de
servicios
programas internacionales
Gestin de legalizacin y
aprobacin del desembolso
Administracin de la cartera

Administracin de activos fijos


Servicios generales y apoyo
logstico
Gestin presupuestal

A1-4

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

3.3.3 Plan de
mejoramiento
Individual

MACRO PROCESO

MECI 2005

3.3.1 Plan de
mejoramiento
Institucional

COD

3.2.2 Auditoria
Interna

2.1.3 Controles

2.2.2 Informacin
secundaria

8.5.2
Acciones
Correctivas

3.3 Planes de
mejoramiento

2.1.3 Controles

8.5.1 Mejora continua

2.1.3 Controles

8.4 Anlisis
de datos

3.3 Planes de
mejoramiento

8.3 Control del


producto o
servicio No
Conforme

3.3.2 Plan de
mejoramiento por
procesos

8.2.4 Seguimiento y
medicin del
producto y/o
servicio
3.1.1 Autoevaluacin
del control

2.3.3 Medios de
comunicacin

2.1.3 Indicadores

2.3.2 Comunicacin
informativa

3.1.2 Autoevaluacin
de gestin

8.2.3 Seguimiento y medicin de los


procesos

3.1.1 Autoevaluacin
del control

8.2.2 Auditoria
Interna

NTCGP-1000:2009

A8

Gestin de
Comunicaciones
Gestin tecnolgica
Gestin documental

2.1.3 Controles

2.2.2 Informacin
secundaria

3.3.2 Plan de
mejoramiento por
procesos

3.1.1 Autoevaluacin
del control

2.3.3 Medios de
comunicacin

2.1.3 Indicadores

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

3.3.1 Plan de
mejoramiento
Institucional

A3-2

Permanencia

A3-3

Administracin de personal

X
X

X
X

A4-1

Precontractual

A4-2

Contractual

A4-3

Postcontractual

A5-1

Procesos disciplinarios

A6-2

Representacin judicial y asesora


jurdica
Relacin
con
medios
de
comunicacin
Comunicacin organizacional

A7-1

Gestin del servicio

A8-1

Gestin de correspondencia

A8-3

Gestin de archivo

A5-2
A6-1

8.5.3
Acciones
Preventivas

2.1.3 Controles

A7

Gestin Asuntos
Legales y Jurdicos

8.5.2
Acciones
Correctivas

8.5.1 Mejora continua

3.3 Planes de
mejoramiento

A6

Gestin de
adquisiciones y
contratacin

PROCESO

8.4 Anlisis
de datos

2.1.3 Controles

A5

COD

8.3 Control del


producto o
servicio No
Conforme

3.3 Planes de
mejoramiento

A4

MACRO PROCESO
Gestin de Talento
Humano

8.2.4 Seguimiento y
medicin del
producto y/o
servicio

3.3.3 Plan de
mejoramiento
Individual

A3

2.3.2 Comunicacin
informativa

COD

3.1.2 Autoevaluacin
de gestin

3.2.2 Auditoria
Interna

MECI 2005

8.2.3 Seguimiento y medicin de los


procesos

3.1.1 Autoevaluacin
del control

8.2.2 Auditoria
Interna

NTCGP-1000:2009

X
X
X
X
X

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

Medio

Acta de satisfaccin

NA

Estudio Previo de Conveniencia

NA

Acta de entrega de inmueble.

F141

Planilla diaria de requerimientos al


Outsourcing.
Entrega de Materiales para
Mantenimiento de Bienes Muebles e
inmuebles

Tipo de Acceso

Si

No

NA

20

NA

20

NA

GP

20

FISICO: ARCHIVO OFICINA RECURSOS FISICOS

NA

FISICO: ARCHIVO OFICINA RECURSOS FISICOS

NA

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN

NA

NA

NA

20

NA

20

NA

CP

20

16/03/2009

N/A

N/A

04/06/2009

11/05/2009

22/04/2010

11/05/2009

F184

Acta terminacin de contratos obras


civiles

N/A

Informe de avalo de inmueble.

N/A

N/A

N/A

Ficha Tcnica del Banco popular.

N/A

N/A

N/A

Minuta de Compraventa.

N/A

N/A

N/A

Escritura Pblica.

N/A

N/A

N/A

Certificado de Libertad y Tradicin del


Inmueble.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO OFICINA RECURSOS FISICOS
ARCHIVO OFICINA JURIDICA/CARPETA DEL
INMUEBLE

FISICO: ARCHIVO OFICINA RECURSOS


FISICOS/ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO OFICINA JURIDICA/CARPETA DEL
INMUEBLE
FISICO: ARCHIVO OFICINA JURIDICA/CARPETA DEL
INMUEBLE

20

10

NA

CP

20

NA

20

Acta de satisfaccin

16/03/2009

F14

Solicitud de bienes muebles.


Acta de entrega de bienes muebles
inservibles
Planilla diaria de requerimientos al
Outsourcing.
Acta de destruccin de Bienes Muebles
Inservibles
Solicitud de mantenimiento preventivo y/o
correctivo del parque automotor.

16/03/2009

FISICO: ARCHIVO OFICINA RECURSOS FISICOS

NA

22/04/2010

FISICO: ARCHIVO DE GESTION

NA

10

11/05/2009

FISICO: ARCHIVO OFICINA RECURSOS FISICOS

NA

01/12/2009

FISICO: ARCHIVO OFICINA RECURSOS FISICOS

NA

20/04/2009

FISICO: ARCHIVO OFICINA RECURSOS FISICOS

NA

F68
F139

F04

F65

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN

F33

microfilmacin

Backup

Seleccin

Inactivo
Archivo
central

Eliminar

Activo
(Archivo de
gestin)

Conservacin total

Clave

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN

Cargo
Autorizado
para su acceso

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Versin

Nombre

F04

F65

TRACION DE ACTIVOS FIJOS

Disposicin

Digitales
Cdigo

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

x
x

x
x

APOYO
X

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

TRACION DE ACTIVOS FIJOS

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

20/04/2009

Clave

FISICO: ARCHIVO OFICINA RECURSOS


FISICOS/ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL
DIGITAL: //SVR_APLIC/SERVICIOS
GENERALES/RECURSOS FISICOS

Backup

Si

No

NA

microfilmacin

Inactivo
Archivo
central

Seleccin

Activo
(Archivo de
gestin)

Restringido

Fsicos

Eliminar

Obsoleto

Vigente
X

Cargo
Autorizado
para su acceso

Conservacin total

Ubicacin
Digital

Hoja de vida del vehculo.

Fecha de
Aprobacin

Fsico

F140

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso
ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS

Tiempo de Retencin
(en aos)

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014

TRACION DE ACTIVOS FIJOS

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin
Tiempo de Retencin
(en aos)

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

NA

NA

CP

NA

Si

No

microfilmacin

Activo
(Archivo de
gestin)

Seleccin

Backup

Cargo
Autorizado
para su acceso

Eliminar

Clave

Inactivo
Archivo
central

Conservacin total

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso FIJOS
ADMINISTRACION DE ACTIVOS

Pgina 1 de 1

F141

Entrega de Materiales para


Mantenimiento de Bienes Muebles e
inmuebles

22/04/2010

N/A

Reporte Activos fijos por funcionario.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/OFICINA DE RECURSOS FSICOS.
DIGITAL: APLICATIVO DE ACTIVOS FIJOS
APOTEOSYS

N/A

Reporte Paz y salvo por tenencia de


Activos.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/OFICINA DE RECURSOS FSICOS.
DIGITAL: APLICATIVO DE ACTIVOS FIJOS
APOTEOSYS

NA

Reporte salida de Almacn

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/OFICINA DE RECURSOS FSICOS.
DIGITAL: APLICATIVO DE ACTIVOS FIJOS
APOTEOSYS

NA

CP

NA

Reporte Cambio de Responsable

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/OFICINA DE RECURSOS FSICOS.
DIGITAL: APLICATIVO DE ACTIVOS FIJOS
APOTEOSYS

NA

CP

NA

Estudio Previo y minuta tcnica.

NA

N/A

NA

20

F50

Orden de pago/Orden de pago otros


conceptos

03/01/2011

NA

10

N/A

Reporte de entrada o salida de


inventario.

N/A

N/A

NA

10

N/A

Reporte de inclusiones y/o exclusiones.

N/A

N/A

NA

20

N/A

Comunicacin escrita de inclusin de


bienes en las plizas.

N/A

N/A

NA

20

N/A

Liquidacin de siniestro.

N/A

N/A

NA

FISICO: ARCHIVO OFICINA RECURSOS FISICOS

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/EXPEDIENTE NICO.
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL;
DIGITAL : ICTX-TES211/ESCRITORIO/BOLETINES2009
Y EN
SVR_APLIC/SCONTABLE/TESORERIA/EXTRACTOS/BO
LETINES
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/ARCHIVO EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE LA SECRETARIA
GENERAL/ARCHIVOS DE EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/ARCHIVO EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FSICO:ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN.

APOYO

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

Medio

SERVICIOS GENERALES Y APOYO


LOGSTICO

F28

TRACION DE ACTIVOS FIJOS

Disposicin

Tipo de Acceso

Solicitud de Tneres y Cintas para


Impresoras.

04/05/2009

F50

Orden de pago/Orden de pago otros


conceptos

03/01/2011

F158

Formato Solicitud servicio integral de


fotocopiado

13/03/2013

F165

Planilla de control de conductores

05/05/2009

microfilmacin

Seleccin

Eliminar

Activo
(Archivo de
gestin)

Inactivo
Archivo
central

NA

10

10

Si

No

DIGITAL: ICTX-RFIS12.ICETEX.LOCAL/OUTLOOKHVELASQUEZ

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL;


DIGITAL : ICTX-TES211/ESCRITORIO/BOLETINES2009
Y EN
SVR_APLIC/SCONTABLE/TESORERIA/EXTRACTOS/BO
LETINES

NA

FISICO: ARCHIVO OFICINA RECURSOS FISICOS

NA

APOYO

FISICO: ARCHIVO OFICINA RECURSOS FISICOS

NA

APOYO

04/05/2009

N/A

N/A

N/A

N/A

Informe de comisin.

N/A

N/A

N/A

Factura de servicios pblicos.

N/A

N/A

N/A

Resolucin de viticos.

N/A

N/A

F187

Ficha EBI.

05/09/2012

N/A

Cronograma presupuestal.

N/A

N/A

N/A

Proyecto de presupuesto.

N/A

N/A

N/A

Acuerdo de aprobacin del Presupuesto.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL(ORIGINAL)


ARCHIVO GRUPO DE PRESUPUESTO(COPIA)
DIGITAL :\\192.1.10.125\grp. presupuesto\Presupuesto
Documentos\Acuerdos Entidad Financiera(COPIA).

N/A

Resolucin de desagregacin del


presupuesto.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL(ORIGINAL)


ARCHIVO GRUPO DE PRESUPUESTO(COPIA)
DIGITAL :\\192.1.10.125\grp. presupuesto\Presupuesto
Documentos\Acuerdos Entidad Financiera(COPIA).

N/A

Cargo
Autorizado
para su acceso

N/A

N/A

Backup

Conservacin total

Clave

Solicitud de Papelera y tiles de


Escritorio.
Facturas de tiquetes ereos.
Memorando con autorizacin de
comisiones.

F183

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

X
X

DIGITAL: ICTX-RFIS12.ICETEX.LOCAL/OUTLOOKHVELASQUEZ
FISICO: ARCHIVO OFICINA RECURSOS FISICOS
FISICO: ARCHIVO DE LA SECRETARIA / ARCHIVOS
DE GESTION
FISICO: ARCHIVO DE LA SECRETARIA / ARCHIVOS
DE GESTION
FISICO: ARCHIVO OFICINA RECURSOS FISICOS
FISICO: ARCHIVO DE LA SECRETARIA / CARPETA DE
RESOLUCIONES
ICTXOPEFDP424.icetex.local/D:\Disco D\EDGAR DIAZ OPL\PRESUPUESTO ENTIDAD FINANCIERA
outlook de edgar diaz
DIGITAL: \\192.1.10.125\grp. presupuesto\Presupuesto
2013

NA

NA

NA

NA

NA

NA

10

NA

NA

NA

10

NA

10

NA

10

X
X
X

X
APOYO

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

Medio

Tipo de Acceso

microfilmacin

Inactivo
Archivo
central

Seleccin

Activo
(Archivo de
gestin)

Eliminar

Cargo
Autorizado
para su acceso

Conservacin total

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Versin

Nombre

N/A

Certificados de disponibilidad
presupuestal.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL/ CARPETA


DEL CONTRATO(ORIGINAL)
ARCHIVO GRUPO DE PRESUPUESTO(COPIA)
DIGITAL : \\192.1.10.125\grp. presupuesto\Archivos
Presupuesto

NA

N/A

Programacin del PAC.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL(ORIGINAL)


ARCHIVO GRUPO DE PRESUPUESTO(COPIA)
DIGITAL :ictx-presu15.icetex.local/presupuesto/(COPIA).

NA

10

N/A

Compromiso presupuestal.

N/A

N/A

NA

20

F53

Solicitud de vigencia futura.

29/04/2009

NA

N/A

N/A

NA

NA

N/A
N/A

Informe de ejecucin mensual del


presupuesto.
Informe de seguimiento.

X
X

Clave

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL/ CARPETA


DEL CONTRATO(ORIGINAL)
ARCHIVO GRUPO DE PRESUPUESTO(COPIA)
DIGITAL : APLICATIVO APOTEOSYS
FISICO:
ARCHIVO GRUPO DE PRESUPUESTO

N/A

Acuerdos de modificacin del


presupuesto.

N/A

N/A

N/A

Acuerdos de vigencias futuras.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL(ORIGINAL)


ARCHIVO GRUPO DE PRESUPUESTO(COPIA)
DIGITAL :\\192.1.10.125\grp. presupuesto\Presupuesto
Documentos\Acuerdos Entidad Financiera(COPIA).

N/A

N/A

F205
F206
F209
F210
F211

Correo electrnico informando el inicio


del presupuesto
Anteproyecto de Presupuesto
Colocaciones Cartera (F205).
Anteproyecto de Presupuesto Recaudo
Cartera (F206).
Anteproyecto de Presupuesto Ingresos
Fondos en Administracin (F209).
Anteproyecto de Presupuesto Ingresos
de Portafolio (F210).
Anteproyecto de Presupuesto Egresos
Operacionales (F211).

05/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

DIGITAL : APLICATIVO APOTEOSYS

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL(ORIGINAL)


ARCHIVO GRUPO DE PRESUPUESTO(COPIA)
DIGITAL :\\192.1.10.125\grp. presupuesto\Presupuesto
Documentos(COPIA).

N/A

DE ACTIVOS FIJOS
TRACION
ESTIN PRESUPUESTAL

Disposicin

Digitales
Cdigo

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

outlook /jefe oficina asesora de planeacin


ICTXOPEFDP424.icetex.local/D:\Disco D\EDGAR DIAZ OPL\PRESUPUESTO ENTIDAD FINANCIERA
ICTXOPEFDP424.icetex.local/D:\Disco D\EDGAR DIAZ OPL\PRESUPUESTO ENTIDAD FINANCIERA
ICTXOPEFDP424.icetex.local/D:\Disco D\EDGAR DIAZ OPL\PRESUPUESTO ENTIDAD FINANCIERA
ICTXOPEFDP424.icetex.local/D:\Disco D\EDGAR DIAZ OPL\PRESUPUESTO ENTIDAD FINANCIERA
ICTXOPEFDP424.icetex.local/D:\Disco D\EDGAR DIAZ OPL\PRESUPUESTO ENTIDAD FINANCIERA

Backup

Si

No

NA

10

NA

10

NA

NA

NA

NA

NA

NA

APOYO

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

Medio

F213
F214
F215
F217
F227
N/A
N/A

Tipo de Acceso

Anteproyecto de Presupuesto
Colocaciones de Fondos (F213).
Anteproyecto de Presupuesto
Colocaciones Relaciones Internacionales
(F214).
Anteproyecto de Presupuesto Plan de
Compras (F215).
Anteproyecto de Presupuesto Gastos de
Personal (F217).
Anteproyecto de presupuesto
Consolidado (F227).
aplicativo VPIN
Memorando de solicitud del anteproyecto
de presupuesto

05/09/2012

No

microfilmacin

Si

Inactivo
Archivo
central

Seleccin

Backup

Activo
(Archivo de
gestin)

Eliminar

Clave

Cargo
Autorizado
para su acceso

Conservacin total

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Versin

Nombre

ICTXOPEFDP424.icetex.local/D:\Disco D\EDGAR DIAZ OPL\PRESUPUESTO ENTIDAD FINANCIERA

NA

ICTXOPEFDP424.icetex.local/D:\Disco D\EDGAR DIAZ OPL\PRESUPUESTO ENTIDAD FINANCIERA

NA

NA

NA

NA

NA

CP

NA

05/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

05/09/2012

N/A

N/A

N/A

N/A

ICTXOPEFDP424.icetex.local/D:\Disco D\EDGAR DIAZ OPL\PRESUPUESTO ENTIDAD FINANCIERA


ICTXOPEFDP424.icetex.local/D:\Disco D\EDGAR DIAZ OPL\PRESUPUESTO ENTIDAD FINANCIERA
ICTXOPEFDP424.icetex.local/D:\Disco D\EDGAR DIAZ OPL\PRESUPUESTO ENTIDAD FINANCIERA
web de planeacin nacional
ICTXOPEFDP424.icetex.local/D:\Disco D\EDGAR DIAZ OPL\Varios\Varios

N/A

Memorando de solicitud de modificacin


y/o aclarciones al anteproyecto.

N/A

N/A

ICTXOPEFDP424.icetex.local/D:\Disco D\EDGAR DIAZ OPL\Varios\Varios

NA

N/A

Bitcora de recibo.

N/A

N/A

ICTXOPEFDP424.icetex.local/D:\Disco D\EDGAR DIAZ OPL\PRESUPUESTO ENTIDAD FINANCIERA

NA

N/A

Respuesta a solicitudes de modificacin


al anteproyecto de presupuesto.

N/A

N/A

NA

N/A

nformes de conformacin y codificacin


del presupuesto.

N/A

N/A

NA

N/A

TRACION DE ACTIVOS FIJOS

Disposicin

Digitales
Cdigo

Proceso
GESTIN PRESUPUESTAL

Tiempo de Retencin
(en aos)

Certificado de constancia de existencia


de los recursos.

N/A

N/A

N/A

Comunicacin al Ejecutor del Gasto de la


aprobacin de la vigencia futura

N/A

N/A

N/A

solicitud de programacin de PAC

N/A

N/A

archivo de planeacin

DIGITAL : N:\My Documents\Cargue

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL/ CARPETA


DEL CONTRATO(ORIGINAL) O ARCHIVO DEL AREA
SOLICITANTE
ARCHIVO GRUPO DE PRESUPUESTO(COPIA)
DIGITAL: \\192.1.10.125\grp. presupuesto\Presupuesto
Documentos (Copia)

NA

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL/ CARPETA


DEL CONTRATO(ORIGINAL) O ARCHIVO DEL AREA
SOLICITANTE
ARCHIVO GRUPO DE PRESUPUESTO(COPIA)
DIGITAL : ictxpresu15.icetex.local/presupuestoAO/ACUERDO

NA

DIGITAL : ictXpresu15.iceteX.local/OUTLOOK/NGAITAN/PACNACION

NA

10

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

N/A

solicitud correccin y reprogramacin de


PAC.

N/A

N/A

microfilmacin

Seleccin

Eliminar

Restringido

Fsicos

Conservacin total

Ubicacin

Cargo
Autorizado
para su acceso

Activo
(Archivo de
gestin)

Inactivo
Archivo
central

NA

10

NA

10

NA

NA

NA

NA

NA

10

FISICO: MTI / BOLETIN TESORAL


DIGITAL: TESORERIA EQUIPO FUNCIONARIO IP
10.1.1.15 y en
\\192.1.10.125\SCONTABLE\TESORERIA\MOVIMIENTOS
BOLETIN

NA

10

FISICO: MTI / BOLETIN TESORAL


DIGITAL: PAGINA WEB ICETEX.GOV.CO \ CONSULTA
GIROS y en
EQUIPO FUNCIONARIO IP 10.1.1.5 y en
\\192.1.10.125\SCONTABLE\TESORERIA\EXTRACTOS\B
OLETINES

NA

10

Digital

Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

Clave

DIGITAL : ictXpresu15.iceteX.local/OUTLOOK/NGAITAN/PACNACION

DIGITAL : ictXpresu15.iceteX.local/OUTLOOK/NGAITAN/PACNACION

Backup

Si

No

X
N/A

N/A

N/A

N/A

Memorando de solicitud del Certificado


de Disponibilidad Presupuestal.

N/A

N/A

N/A

Archivo de control dual

N/A

N/A

N/A

Informe de seguimiento de la ejecucin


presupuestal mensual y acumulada por
rubros.

N/A

N/A

N/A

justificacin de las variaciones


significativas del presupuesto.

N/A

N/A

Saldos Bancarios

N/A

N/A

N/A

TRACION DE ACTIVOS FIJOS

Comunicacin de aprobacin del PAC.

F50

Boletn de Tesorera

Orden de Pago Registrado Tesorera

N/A

N/A

N/A

03/01/2011

X
X

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL/ CARPETA


DEL CONTRATO(Copia)
ARCHIVO GRUPO DE PRESUPUESTO(Original)
DIGITAL: \\192.1.10.125\grp. presupuesto\Archivos
Presupuesto
FISICO: ARCHIVO DE PRESUPUESTO DIGITAL: ictxplan30.icetex.local/D:\Disco D\EDGAR DIAZ OPL\PRESUPUESTO ENTIDAD
FINANCIERA\Presupuesto 2013
DIGITAL : ictXpresu15.iceteX.local/OUTLOOK/NGAITAN/VICEPRESIDE
NCIA FINANCIERA/PRESUPUESTO
FISICO: DIRECCION DE TESORERIA / CARPETA
SALDOS BANCARIOS
DIGITAL: TESORERIA EQUIPO FUNCIONARIO IP
10.1.1.15 y en
\\192.1.10.125\SCONTABLE\TESORERIAEXTRACTOS\E
XTRACTOS\SALDOS

X
X

APOYO

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

TRACION DE ACTIVOS FIJOS

GESTIN DE PAGOS

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

No

microfilmacin

Si

Inactivo
Archivo
central

Seleccin

Backup

Activo
(Archivo de
gestin)

Eliminar

Clave

Cargo
Autorizado
para su acceso

Conservacin total

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

N/A

N/A

FISICO: MTI / BOLETIN TESORAL


DIGITAL: PAGINA WEB ICETEX.GOV.CO \ CONSULTA
GIROS y en
EQUIPO FUNCIONARIO IP 10.1.1.5 y en
\\192.1.10.125\SCONTABLE\TESORERIA\EXTRACTOS\B
OLETINES

23/02/2012

FISICO: MTI / BOLETIN TESORAL


DIGITAL:
\\192.1.10.125\SCONTABLE\TESORERIA\EXTRACTOS\B
OLETINES

NA

10

N/A

N/A

FISICO: MTI / BOLETIN TESORAL


DIGITAL:
\\192.1.10.125\SCONTABLE\TESORERIA\EXTRACTOS\B
OLETINES

NA

10

06/05/2010

FISICO: MTI / BOLETIN TESORAL


DIGITAL:
\\192.1.10.125\SCONTABLE\TESORERIA\EXTRACTOS\B
OLETINES

NA

10

Oficio a entidades financieras solicitando


traslados, cheques o dbito a cuentas
bancarias

N/A

N/A

FISICO: MTI / BOLETIN TESORAL


DIGITAL:
\\192.1.10.125\SCONTABLE\TESORERIA\EXTRACTOS\B
OLETINES

NA

10

N/A

Archivo Formulacion

N/A

N/A

NA

N/A

Oficio dirigido a la Direccin de


Contabilidad informndole la
APERTURA/CANCELACION de
cuentas.

N/A

N/A

NA

10

N/A

Oficio a entidades financieras solicitando


apertura o cancelacin de cuentas
bancarias

N/A

N/A

NA

10

N/A

Archivo de pago previo

N/A

N/A

N/A

Archivo de tarjetas recargable

N/A

N/A

N/A

Resolucion de Giro

F234

Formato Solicitud de compra de divisas

N/A

Declaracines de Cambio

F116

Traslado de recursos entre cuentas


bancarias ICETEX.

N/A

N/A

Archivo de Recibo Unico

N/A

N/A

F241

Formato Registro de embargos

09/05/2012

F242

Formato Novedades Portales Bancarios

09/05/2012

DIGITAL: EQUIPO FUNCIONARIO IP 10.1.1.5 y en


\\192.1.10.125\SCONTABLE\TESORERIA\EXTRACTOS\
GIROS
Fisico: Direccion de Tesorera Carpeta Correspondencia
enviada

Fisico: Direccion de Tesorera Carpeta del Banco


Correspondiente

DIGITAL : IP 10.1.1.11 Equipo funcionario Direccin de


Tesorera c:\tesorera\giros\pago previo y tarjetas
recargables
DIGITAL : IP 10.1.1.11 Equipo funcionario Direccin de
Tesorera c:\tesorera\giros\pago previo y tarjetas
recargables
\\192.1.10.125\scontable\TESORERIA\EXTRACTOS\REC
AUDO\RECIBO_UNICO
Fisico: Direccion de Tesorera Carpeta de Embargos
Fisico: Vicepresidencia Financiera Carpeta Portales
Bancarios

NA

10

NA

NA

NA

NA

10

NA

10

GESTIN DE PAGOS

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

TRACION DE ACTIVOS FIJOS

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

F267

Formato de operaciones cerradas

15/11/2013

F253

Solicitud de Rechazo de Giro

07/09/2012

F249

Formato de compra o venta de divisas

N/A

Conciliacin de rechazos

N/A

N/A

N/A

Conciliacin traslados

N/A

N/A

F243

Formato Liquidacin tarifa de embargos

09/05/2012

FISICO: ARCHIVO FISICO DIRECCIN DE TESORERA INVERSIONES


FISICO: ARCHIVO FISICO DIRECCIN DE TESORERA FORMATO SOLICITUD RECHAZO DE GIRO
FISICO: MTI / BOLETIN TESORAL
DIGITAL:
Y:\TESORERIA\MOVIMIENTOS BOLETIN
FISICO: MTI / BOLETIN TESORAL
DIGITAL:
Y:\TESORERIA\MOVIMIENTOS BOLETIN
FISICO: MTI / BOLETIN TESORAL
DIGITAL:
Y:\TESORERIA\MOVIMIENTOS BOLETIN
Fisico: Direccion de Tesorera Carpeta de Embargos

microfilmacin

No

Seleccin

Si

Inactivo
Archivo
central

Eliminar

Backup

Activo
(Archivo de
gestin)

Conservacin total

Clave

Cargo
Autorizado
para su acceso

10

N.A

10

NA

10

NA

10

NA

10

NA

10

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL


MES LUEGO SE TRASLADA AL ARCHIVO DE GESTION
PARA QUE ESTE SIGA EL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN LAS TABLAS DE RETENCION
DOCUMENTAL DIGITAL : APLICATIVO APOTEOSYS

NA

N/A

Comprobantes contables.

N/A

N/A

N/A

Borradores de declaraciones de
impuestos.

N/A

N/A

FISICO: SE ENTREGAN LAS CARPETAS AL ARCHIVO


DE GESTION PARA QUE ESTE SIGA EL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LAS TABLAS DE
RETENCION DOCUMENTAL

NA

N/A

Estados financieros:
Balance General.
Estado de resultados.
Estado de cambio en el patrimonio
Estado de flujo de efectivo.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD


CARPETA DE FIN DE EJERCICIO HASTA SER
APROBADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SE
TRASLADA AL ARCHIVO DE GESTION PARA QUE
ESTE SIGA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN
LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

NA

N/A

Reporte de validacin y transmisin de


informacin correcta con el C.I.D.T,
enviado por la DIAN, a travs de la
herramienta informtica MUISCA.

N/A

N/A

DIGITAL: SE ARCHIVA EN LA CARPETA PUBLICA DE


CONTABILIDAD Y EN UNA USB

NA

N/A

Reporte de validacin y transmisin de


informacin correcta con el C.I.D.T
enviado por la Superintendencia
Financiera va RDSI o RAS.

N/A

N/A

NA

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD SE


TRASLADA AL ARCHIVO DE GESTION PARA QUE
ESTE SIGA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN
LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

TRACION DE ACTIVOS FIJOS

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

N/A

Reporte de validacin y transmisin de


informacin exitosa con el C.I.D.T
enviado por la Contadura General de la
Nacin a travs del sistema de
informacin CHIP.

N/A

N/A

N/A

Acta de autorizacin de numeracin de


libros oficiales.

N/A

N/A

N/A

Libro Diario y Mayor.

N/A

N/A

N/A

Tabla dinmica de los portafolios de


inversin.

N/A

N/A

N/A

Informe contable.

N/A

Lista de chequeo Reporte de


informacin estados financieros de fin de
ejercicio.

N/A

Informe de Variaciones de Balance.

N/A

Memorando interno solicitando a las


dependencias la informacin Exgena
requerida por la DIAN.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ARCHIVO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA WEB DE LA


CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICAwww.schip.gov.co/consultas /informacion enviada

No

NA

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD Y


TRASLADO AL ARCHIVO DE GESTION PARA QUE
ESTE SIGA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN
LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

NA

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD POR


UN AO LUEGO SE TRASLADA AL ARCHIVO DE
GESTION PARA QUE ESTE SIGA EL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN LAS TABLAS DE RETENCION
DOCUMENTAL
DIGITAL : APLICATIVO APOTEOSYS

NA

MAGNETICO: ARCHIVO DIRECCION DE


CONTABILIDAD SE ENCUENTRA EN EL EQIPO DE
COMPUTO DEL FUNCIONARIO DE QUE REALIZA LA
LABOR SE REALIZA BACKUP DE LA INFORMACION

NA

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD EN


LA CARPETA DEL MES RESPECTIVO SE ENVIA AL
ARCHIVO DE GESTION PARA QUE ESTE SIGA EL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LAS TABLAS DE
RETENCION DOCUMENTAL

NA

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD


CARPETA DE FIN DE EJERCICIO HASTA SER
APROBADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ARCHIVO
DE GESTION PARA QUE ESTE SIGA EL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LAS TABLAS DE
RETENCION DOCUMENTAL

NA

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD EN


LA CARPETA DEL MES RESPECTIVO SE TRASLADA
AL ARCHIVO DE GESTION PARA QUE ESTE SIGA EL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LAS TABLAS DE
RETENCION DOCUMENTAL

NA

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD EN


LAS CARPETAS RESPECTIVAS DE LAS
DEPENDENCIAS SE TRASLADA AL ARCHIVO DE
GESTION AL AO PARA QUE ESTE SIGA EL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LAS TABLAS DE
RETENCION DOCUMENTAL

NA

microfilmacin

Si

Inactivo
Archivo
central

Seleccin

Backup

Activo
(Archivo de
gestin)

Eliminar

Clave

Cargo
Autorizado
para su acceso

Conservacin total

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

TRACION DE ACTIVOS FIJOS

GESTIN CONTABLE Y TRIBUTARIA

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD SE


TRASLADA AL ARCHIVO DE GESTION AL AO PARA
QUE ESTE SIGA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
EN LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

NA

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD EN


LA CARPETA RESPECTIVA DE CORRESPONDENCIA
ENVIADA, SE TRASLADA AL ARCHIVO DE GESTION AL
AO PARA QUE ESTE SIGA EL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN LAS TABLAS DE RETENCION
DOCUMENTAL

NA

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD


PREVIA EMPASTADA SE TRASLADA AL ARCHIVO DE
GESTION MENSUALMENTE PARA QUE ESTE SIGA EL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LAS TABLAS DE
RETENCION DOCUMENTAL

NA

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD EN


LA CARPETA DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA
DIRECION DE TESORERIA SE TRASLADA AL ARCHIVO
DE GESTION AL AO PARA QUE ESTE SIGA EL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LAS TABLAS DE
RETENCION DOCUMENTAL

NA

NA

NA

N/A

Libros Oficiales.

N/A

N/A

F54

Conciliaciones Bancarias

05/01/2009

N/A

Informe Consolidado de Partidas


Conciliatorias.

N/A

Archivo Consolidacin de la Valoracin


de los Portafolios de Inversin

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD EN


LA CARPETA MENSUAL DE BALANCE SE TRASLADA
AL ARCHIVO DE GESTION AL MES PARA QUE ESTE
SIGA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LAS
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

N/A

Informe de anlisis contable de los


portafolios de inversin mensual y anual.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD EN


LA CARPETA MENSUAL Y ANUAL DE BALANCE SE
TRASLADA AL ARCHIVO DE GESTION AL MES PARA
QUE ESTE SIGA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
EN LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

N/A

N/A

microfilmacin

Seleccin

Inactivo
Archivo
central

Eliminar

Activo
(Archivo de
gestin)

Conservacin total

No

NA

N/A

N/A

Si

N/A

N/A

Backup

Memorando interno para solicitar firma al


Contador y al Representante Legal en el
acta de numeracin de libros oficiales.

Cronograma de Cierre Contable

Clave

Cargo
Autorizado
para su acceso

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD EN


LA CARPETA RESPECTIVA DE LA DEPENDENCIA SE
TRASLADA AL ARCHIVO DE GESTION AL AO PARA
QUE ESTE SIGA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
EN LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

N/A

N/A

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

GESTIN CONTABLE Y TRIBUTARI

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014

TRACION DE ACTIVOS FIJOS

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin
Tiempo de Retencin
(en aos)

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

N/A

Archivo de Excel donde se discriminan el


tiempo de duracin del contrato y los
valores a cancelar para provisiones.

N/A

N/A

N/A

Documento en Excel de identificacion de


fondo valor de comision y 4X1000.

N/A

N/A

N/A

Archivo de Excel de saldos promedio de


los fondos al cierre mensual.

N/A

Cronograma y plan de trabajo para la


generacin y entrega de informacin
exgena.

N/A

N/A

N/A

N/A

MAGNETICO: ARCHIVO DIRECCION DE


CONTABILIDAD SE ENCUENTRA EN EL EQIPO DE
COMPUTO DEL FUNCIONARIO DE QUE REALIZA LA
LABOR SE REALIZA BACKUP DE LA INFORMACION
DIGITAL: ICTX-CONT32.ICETEX.LOCAL/C:/BANCOS
CONTABILIDAD/MOVIMINETOS MANUALES
FISICO: SE ADJUNTA AL COMPROBANTE CONTABLE
EL CUAL SE REMITE AL ARCHIVO DE GESTION
MAGNETICO: ARCHIVO DIRECCION DE
CONTABILIDAD SE ENCUENTRA EN EL EQIPO DE
COMPUTO DEL FUNCIONARIO DE QUE REALIZA LA
LABOR SE REALIZA BACKUP DE LA INFORMACION

No

NA

NA

NA

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD EN


LA CARPETA RESPECTIVA A LA INFORMACION
EXOGENA A REPORTAR, SE TRASLADA AL ARCHIVO
DE GESTION UNA VEZ REMITIDA ESTA INFORMACION
PARA QUE ESTE SIGA EL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN LAS TABLAS DE RETENCION
DOCUMENTAL

NA

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD


CARPETA DE FIN DE EJERCICIO HASTA SER
APROBADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SE
TRASLADA AL ARCHIVO DE GESTION PARA QUE
ESTE SIGA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN
LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

N/A

Notas a los EstadosFinancieros

N/A

N/A

N/A

Solicitud de informacin complementaria.

N/A

N/A

N/A

CGN_2005-001 Saldos y Movimientos

N/A

N/A

N/A

CGN-2005-002 Operaciones Reciprocas.

N/A

N/A

N/A

CGN_2005-003NE Notas de Carcter


Especifico.

N/A

N/A

N/A

CGN_2005-003NG Notas de Carcter


General.

N/A

N/A

N/A

Resolucin de constitucin de caja


menor.

N/A

N/A

ARCHIVO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA WEB DE LA


CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICAwww.schip.gov.co/consultas /informacion enviada
ARCHIVO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA WEB DE LA
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICAwww.schip.gov.co/consultas /informacion enviada
ARCHIVO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA WEB DE LA
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICAwww.schip.gov.co/consultas /informacion enviada
ARCHIVO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA WEB DE LA
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICAwww.schip.gov.co/consultas /informacion enviada
FISICO: SE ADJUNTA AL COMPROBANTE CONTABLE
DE CONSTITUCION DE CAJA MENOR

microfilmacin

Si

Inactivo
Archivo
central

Seleccin

Backup

Activo
(Archivo de
gestin)

Eliminar

Clave

Cargo
Autorizado
para su acceso

Conservacin total

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso

Pgina 1 de 1

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

ACTIVOS
INVERSIONES
DEFIJOS
TRACION DE
GESTIN

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

No

F218

Solicitud y legalizacion de caja menor

30/01/2009

FISICO: ARCHIVO FORMATO DILIGENCIADO POR EL


RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR SE ENCUENTRA
EN LA DIRECCION DE TESORERIA COMO SOPORTE
DEL REEMBOLSO

NA

F204

Certificacin legalizacin del gasto de


caja menor.

30/01/2009

FISICO: ARCHIVO REPOSA CON LA RESOLUCION


COMO SOPORTE DE LA MISMA COMO SOPORTE DEL
REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR

NA

N/A

Resolucin de reembolso de caja menor

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO REPOSA COMO SOPORTE DEL


REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR

NA

N/A

Informe consolidado de conciliacin.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD EN


LA CARPETA MENSUAL DE BALANCE SE TRASLADA
AL ARCHIVO DE GESTION AL MES PARA QUE ESTE
SIGA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LAS
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

NA

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE CONTABILIDAD EN


LA CARPETA MENSUAL DE BALANCE SE TRASLADA
AL ARCHIVO DE GESTION AL MES PARA QUE ESTE
SIGA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LAS
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

NA

N/A

Informe consolidado de variaciones.

F250

microfilmacin

Si

Inactivo
Archivo
central

Seleccin

Backup

Activo
(Archivo de
gestin)

Eliminar

Clave

Cargo
Autorizado
para su acceso

Conservacin total

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

N/A

N/A

Cotizaciones para Propuesta de


Inversin

15/12/2013

FISICO: ARCHIVO FISICO ANALISTA DE INVERSIONES


DIGITAL :Equipo funcionario Analista Vicefinanciera

10

F251

Formato de operaciones aprobadas y


realizadas

15/11/2013

FISICO: ARCHIVO FISICO ANALISTA DE INVERSIONES


DIGITAL :Equipo funcionario Analista Vicefinanciera

10

F252

Formato Propuesta de Inversin

15/11/2013

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL /COMIT


FINANCIERO
DIGITAL :Equipo funcionario Analista Vicefinanciera

10

N/A

Actas de Conciliacin de Titulos Valores

N/A

N/A

10

F279

Formato de Reporte de Redenciones


(Capital y/o Intereses) Portafolios
Administrados

19/03/2014

10

F116

Formato de traslado de recursos entre


cuentas Bancarias de Icetex

10/03/2014

10

F267

Formato de operaciones cerradas

15/11/2013

10

FISICO: ARCHIVO FISICO DIRECCIN DE TESORERA


(CONCILIACIN TTULOS VALORES)
FISICO: MTI / BOLETIN TESORAL \\192.1.10.125\SCONTABLE\TESORERIA\EXTRACTOS\B
OLETINES
FISICO: MTI / BOLETIN TESORAL \\192.1.10.125\SCONTABLE\TESORERIA\EXTRACTOS\B
OLETINES
FISICO: ARCHIVO FISICO DIRECCIN DE TESORERA INVERSIONES

NA

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

TRACION DE ACTIVOS FIJOS


INGRESO

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin
Tiempo de Retencin
(en aos)

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

N/A

Ticket de Compra

N/A

N/A

N/A

Presentacin y Actas de Comit


Financiero

N/A

N/A

N/A

Reporte Portafolio de inversin 351 y


Derivados 468.

N/A

N/A

N/A

Extracto de portafolios de inversin

N/A

N/A

NA

Informe evaluacion de candidatos

N/A

N/A

NA

Informe visita domiciliaria y referenciacin

N/A

N/A

No

microfilmacin

Si

Seleccin

Backup

Eliminar

Clave

Cargo
Autorizado
para su acceso

Conservacin total

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso
GESTIN DE INVERSIONES

Identificacin

Activo
(Archivo de
gestin)

Inactivo
Archivo
central

10

FISICO: ARCHIVO FISICO DIRECCIN DE TESORERA INVERSIONES

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL /COMIT


FINANCIERO
DIGITAL:EQUIPO FUNCIONARIO ANALISTA VICE
FINANCIERA

NA

10

DIGITAL: \\192.1.10.125\dir. tesoreria\Respuestas


Transmisin Superfinanciera

N/A

Analista 03.
Vicepresidencia
Financiera

10

NA

10

NA

100

FISICO: ARCHIVO FISICO DIRECCIN DE TESORERA


(CONCILIACIN TTULOS VALORES)
FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE
VIDA
FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE
VIDA

NA

100

NA

100

F237

Check list proceso de seleccin

03/05/2012

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE


VIDA

N/A

Resultado de la consulta en listado de


lavado de activos y financiacin del
terrorismo

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE


VIDA

N/A

99

N/A

Consulta en base de datos cartera Icetex

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE


VIDA

N/A

99

N/A

Oficio remisorio de documentos para


publicacin en el Departamento de la
Funcin Publica

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE


VIDA

N/A

99

N/A

Resolucin de nombramiento

N/A

N/A

N/A

99

N/A

Resolucin de revocatoria de
nombramiento

N/A

N/A

N/A

99

F74

Check list documentos de posesin

16/06/2010

NA

100

F75

Acta de posesin.

05/01/2009

NA

100

F36

Necesidades de pasantes.

05/01/2009

NA

F37

Plan Anual de Pasantas.

05/01/2009

NA

F38

Acuerdo de compromiso de pasantas.

05/01/2009

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/PASANTAS/

NA

N/A

Acta de Recibido a satisfaccin.

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/PASANTAS/

NA

FISICO: ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE


VIDA
FISICO: ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE
VIDA
FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE
VIDA
FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE
VIDA
FISICO : ARCHIVO DE TALENTO
HUMANO/PASANTAS/REQUERIMIENTOS
FISICO : ARCHIVO DE TALENTO
HUMANO/PASANTAS/PLAN

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

TRACION
NENCIA DE ACTIVOS FIJOS

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

Si

No

microfilmacin

Backup

Activo
(Archivo de
gestin)

Seleccin

Conservacin total

Clave

Cargo
Autorizado
para su acceso

Eliminar

Inactivo
Archivo
central

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso
INGRESO

Tiempo de Retencin
(en aos)

N/A

Acta de Terminacin.

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/PASANTAS/

NA

N/A

Registro de la visita domiciliara.

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE


VIDA

NA

100

N/A

circular de convocatoria anual de


pasantes.

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO


HUMANO/PASANTAS/CONVOCATORIA

NA

N/A

N/A

N/A

Estudio previo y minuta tcnica.

N/A

N/A

N/A

Base de datos de pasantes.

N/A

N/A

N/A

Informe de actividades.

N/A

N/A

N/A

cuadro electrnico de control


presupuestal

N/A

N/A

X
X
X
X

FISICO : ARCHIVO DECONTRATACIN/EXPEDIENTE


DEL CONTRATO
DIGITAL: ICTX-TAU13.ICETEX.LOCAL
FISICO : ARCHIVO DECONTRATACIN/EXPEDIENTE
DEL CONTRATO

X
X
X

DIGITAL: ICTX-TAU13.ICETEX.LOCAL

NA

20

NA

NA

20

NA

APOYO

N/A

informe de actividades final

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO DECONTRATACIN/EXPEDIENTE


DEL CONTRATO

N/A

Oficio de solicitud de crdito.

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/PRESTAMO


NECESIDAD MDICA FAMILIAR/SOLICITUDES

NA

F05

Acta de reunin de comit bienestar.

03/06/2012

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/ACTAS DE


COMIT DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

NA

NA

NA

20

X
X

X
X

N/A

Memorando al funcionario.

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/PRESTAMO


NECESIDAD MDICA FAMILIAR/COMUNICACIONES

N/A

Autorizacin de descuentos.

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/PRESTAMO


NECESIDAD MDICA FAMILIAR

NA

NA

F11

Pagar.

N/A

Memorando a nomina solicitando el


descuento.

14/03/2014

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/PRESTAMO


NECESIDAD MDICA
FAMILIAR/ORIGINAL/CUSTODIA/BOVEDA/
COPIA/PAGARE

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/PRESTAMO


NECESIDAD MDICA FAMILIAR(ORIGINAL)
ARCHIVO DE TALENTO
HUMANO/NOMINA/NOVEDADES(COPIA)

NA

NA

NA

N/A

Resolucin de autorizacin de Giro.

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO SECRETARIA


GENERAL/RESOLUCIONES(ORIGINAL)
ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/NOMINA/PRESTAMO
NECESIDAD MEDICA FAMILIAR/
RESOLUCIONES(COPIA)

N/A

Documentos soporte de la solicitud.

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/PRESTAMO


NECESIDAD MDICA FAMILIAR

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

Medio

PERMANENCIA

F25

TRACION DE ACTIVOS FIJOS

Disposicin

Tipo de Acceso

Libranza.

08/08/2013

N/A

Resolucin de condonacin del crdito.

N/A

N/A

N/A

Formularios de evaluacin del


desempeo.

N/A

N/A

F05

Actas de copaso.

N/A

Encuesta

N/A

N/A

F171

Formularios de Acuerdos de gestin de


resultados.

N/A

Plan de Bienestar Social.

F69

20/02/2014

N/A

N/A

Control de Asistencia a capacitacion

05/01/2009

F52

Formato de evaluacion de capacitacion

09/04/2010

F39

Formato de aporte educativo.

05/01/2009

N/A

Registro en el SIGEP de las alertas


generadas y las correcciones efectuadas.

N/A

N/A

N/A

Certificados de asistencia capacitaciones

F199

Solicitud de capacitacin

N/A

Plan Institucional de Capacitacin

F172

Formato plan de mejoramiento individual

N/A

Plan de Salud Ocupacional

F258

N/A

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJA DE


VIDA
FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJA DE
VIDA
FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/COMIT
PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL
FISICO : ARCHIVO DE TALENTO
HUMANO/PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL
FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJA DE
VIDA
FISICO : ARCHIVO DE TALENTO
HUMANO/PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL
FISICO : ARCHIVO DE TALENTO
HUMANO/CAPACUITACION
FISICO : ARCHIVO DE TALENTO
HUMANO/CAPACUITACION
FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/APORTE
EDUCATIVO

X
X

microfilmacin
X

NA

NA

10

NA

100

NA

NA

CP

NA

100

NA

CP

NA

NA

NA

NA

10

NA

100

NA

NA

Seleccin

No

Inactivo
Archivo
central

Eliminar

Si

Activo
(Archivo de
gestin)

DIGITAL: ICTX-TAU30.ICETEX.LOCAL/PROCESOS SUIP


FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE
VIDA
FISICO : ARCHIVO DE TALENTO
HUMANO/CAPACITACION
FISICO : ARCHIVO DE TALENTO
HUMANO/CAPACITACION

Backup

Cargo
Autorizado
para su acceso

Conservacin total

Clave

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/PRESTAMO


NECESIDAD MDICA FAMILIAR/LIBRANZA

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

N/A

N/A

01/06/2009

N/A

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE


VIDA

NA

100

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/PROGRAMA


DE SALUD OCUPACIONAL

NA

Formato formulacin de proyectos de


aprendizaje en equipo

01/03/2013

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO


HUMANO/CAPACITACION

NA

Certificado de Programa de Induccin

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE


VIDA

NA

100

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

PERSONAL
ACTIVOS FIJOS
ACIN DEDE
TRACION

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

Registro Consultas Hojas de Vida.

N/A

NA

100

Si

No

14/12/2010

Registros electrnicos (Desprendibles de


pago por funcionario).

N/A

N/A

DIGITAL: //192.1.1.4/NOMINA

NA

N/A

Planilla de liquidacin de cesantas,


aportes y parafiscales.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/SEGURIDAD


SOCIAL

NA

100

F08

Acta de Programacin de Vacaciones.

12/03/2009

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO


HUMANO/VACACIONES

NA

100

F09

Acta de Modificacin de Programacin de


Vacaciones.

12/03/2009

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO


HUMANO/VACACIONES

NA

100

N/A

Base de datos actualizada para


eXpedicin de las certificaciones.

N/A

N/A

NA

N/A

Informes comisiones.

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE


VIDA

NA

100

N/A

Resoluciones de comisin.

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO SECRETARIA


GENERAL/RESOLUCIONES(ORIGINAL)
ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE
VIDA(COPIA)

NA

10

F17

Evaluacin de Desempeo para la


Asignacin de Prima Tcnica.

05/01/2009

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE


VIDA

NA

100

F10

Solicitud de Permiso.y/o actividad laboral


fuera de la entidad

05/01/2009

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/SOLICTUD


DE PERMISOS

NA

100

N/A

Resolucin de prima tcnica.

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO SECRETARIA


GENERAL/RESOLUCIONES(ORIGINAL)
ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE
VIDA(COPIA)

NA

10

Backup

microfilmacin

Inactivo
Archivo
central

Seleccin

Activo
(Archivo de
gestin)

Eliminar

Clave

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE


VIDA

Cargo
Autorizado
para su acceso

Restringido

Fsicos

Digital

Fsico

Vigente

Ubicacin

Conservacin total

F115

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

DIGITAL: ICTX-TAU13.ICETEX.LOCAL

APOYO

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

TRACION DE ACTIVOS FIJOS

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

Clave

Backup

Si

No

microfilmacin

Inactivo
Archivo
central

Seleccin

Activo
(Archivo de
gestin)

Eliminar

Cargo
Autorizado
para su acceso

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Cdigo

Digitales
Conservacin total

ADMINISTRACIN DE PERSONAL

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

N/A

Resolucin de vacaciones.

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO SECRETARIA


GENERAL/RESOLUCIONES(ORIGINAL)
ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE
VIDA(COPIA)

NA

10

N/A

Resolucin de incapacidad.

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO SECRETARIA


GENERAL/RESOLUCIONES(ORIGINAL)
ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE
VIDA(COPIA)

NA

10

N/A

Certificaciones para funcionarios y


exfuncionarios.

N/A

N/A

FISICO : HOJA DE CONTROL CERTIFICACIONES


TECNICO ADMINISTRATIVO

NA

100

N/A

Carn.

N/A

N/A

FISICO: FUNCIONARIO

NA

100

N/A

Carta de Renuncia.

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE


VIDA

NA

100

N/A

Resolucin de Aceptacin de Renuncia.

N/A

N/A

NA

10

NA

100

N/A

N/A

F16

Formato Entrega del Cargo.

N/A

Formatos de Evaluacin de Desempeo


de Personas a Cargo.

FISICO : ARCHIVO SECRETARIA


GENERAL/RESOLUCIONES(ORIGINAL)
ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE
VIDA(COPIA)
FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE
VIDA
FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE
VIDA

NA

100

NA

10

N/A

Resolucin de la presidencia dando por


terminando el nombramiento provisional.

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO SECRETARIA


GENERAL/RESOLUCIONES(ORIGINAL)
ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE
VIDA(COPIA)

N/A

Resolucion de insubsistencia -

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO SECRETARIA


GENERAL/RESOLUCIONES(ORIGINAL)
ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE
VIDA(COPIA)

NA

10

N/A

Resolucin de retiro del servicio por


pension

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO SECRETARIA


GENERAL/RESOLUCIONES(ORIGINAL)
ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE
VIDA(COPIA)

NA

10

F123

Reporte de novedad de personal


plataforma tecnologica

15/02/2012

ADMI
Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

DE ACTIVOS FIJOS
TRACION
PRECONTRACTUAL

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

F176

Responsabilidad por liquidacin y pago


de nmina

15/05/2009

F188

Hoja de Ruta

15/05/2009

F175

Recepcion de novedades de nmina

15/05/2009

F174

Planilla de reporte de horas extras

15/05/2009

F46

Acta de entrega y condiciones de uso del


carn institucional.

05/01/2009

NA

Estudio Previo y minuta tcnica.

N/A

N/A

F94

Verificacin de documentos de convenios

18/03/2014

F95

Lista de Verificacin de Documentos


persona Jurdica

27/04/2010

F96

Formato de Verificacin de Documentos


para realizar Trmite Contractual
Persona Natural

18/03/2014

F119

Solicitud Actualizacin de contenidos


WEB.

13/11/2013

F132

Formato nico Interno de Reporte de


Operaciones Inusuales LA/FT.

27/04/2011

F276

Lista de verificacin Comit de


Contratacin

08/05/2014

F277

Lista de Verificacin de documentos


convenio IES

08/05/2014

N/A

Plan Anual de Contratacin.

N/A

N/A

N/A

Pliego de condiciones.

N/A

N/A

FISICO: DIRECCION DE TESORERIA

FISICO : ARCHIVO DE TALENTO HUMANO/HOJAS DE


VIDA (PARA CONTRATISTAS EXISTE UNA CARPETA
CON EL NOMBRE DE ACTAS DE USO)

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL


DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FSICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL/ SERIE
"COMUNICACIONES INTERDEPENDENCIAS"CARPETA FORMATOS DE ACTUALIZACIN WEB.
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL
DIGITAL: EQUIPO TECNICO ADMINISTRATIVO DE
SECRETARA GENERAL
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN

Si

No

microfilmacin

Backup

Seleccin

Inactivo
Archivo
central

Eliminar

Activo
(Archivo de
gestin)

Conservacin total

Clave

FISICO: ARCHIVO TALENTO HUMANO NOMINANOMINA NOVEDADES ORIGINAL


FISICO: ARCHIVO TALENTO HUMANO NOMINAHOJAS DE RUTA ORIGINAL
FISICO: ARCHIVO TALENTO HUMANO NOMINANOMINA NOVEDADES ORIGINAL

Cargo
Autorizado
para su acceso

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

NA

99

NA

99

NA

99

NA

99

NA

100

NA

20

NA

20

NA

20

NA

20

NA

NA

20

NA

20

NA

20

NA

NA

APOYO

20

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

Lista de Prevencin y Lavado de Activos

N/A

N/A

N/A

Certificado de disponibilidad
presupuestal.

N/A

N/A

N/A

Orden de servicio

N/A

N/A

N/A

Orden de compra

N/A

N/A

N/A

Acta de comit evaluador

N/A

N/A

Informe de adjudicacin de contrato.

N/A

Procesos contractuales declarados


desiertos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NA

20

NA

20

NA

20

NA

20

NA

20

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN.
DIGITAL: PGINA WEB DEL ICETEX/LINK
CONTRATACIONES.

NA

20

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN.
DIGITAL: PGINA WEB DEL ICETEX/LINK
CONTRATACIONES.

NA

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN.
DIGITAL: PGINA WEB DEL ICETEX/LINK
CONTRATACIONES.

N/A

Devoluciones de solicitud de contratacin

NA

F50

Orden de pago/Orden de pago otros


conceptos

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL;


DIGITAL : ICTX-TES211/ESCRITORIO/BOLETINES2009
Y EN
SVR_APLIC/SCONTABLE/TESORERIA/EXTRACTOS/BO
LETINES

03/01/2011

NA

20

F55

Aprobacin de Garanta.

17/02/2014

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN

NA

20

Digital

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN

Backup

Si

No

microfilmacin

Clave

Seleccin

Inactivo
Archivo
central

Eliminar

Activo
(Archivo de
gestin)

Restringido

Fsicos

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN

N/A

N/A

Cargo
Autorizado
para su acceso

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Cdigo

Digitales
Conservacin total

TRACION DE ACTIVOS FIJOS

PRECONTRACTUAL

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

TRACION DE ACTIVOS FIJOS

CONTRACTUAL

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso
Conservacin total

Clave

Backup

Si

No

microfilmacin

Inactivo
Archivo
central

Seleccin

Activo
(Archivo de
gestin)

Eliminar

Cargo
Autorizado
para su acceso

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

N/A

Contrato legalizado

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN

NA

20

N/A

Polizas de cumplimiento

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN

NA

20

N/A

Base de datos donde se registran los


contratos.

N/A

N/A

NA

APOYO

N/A

Base de datos de Resoluciones ao


vigente.

N/A

N/A

N/A

Libro radicador de contratos.

N/A

N/A

N/A

Memorando de designacin de
supervisin.

N/A

N/A

N/A

Acta de reunin de seguimiento.

N/A

N/A

N/A

Certificado de Recibido a Satisfaccin.

N/A

N/A

N/A

Informe Final de Ejecucin del contrato.

N/A

N/A

N/A

Memorando de citacin de notificacin


personal.

N/A

N/A

N/A

Constancia de notificacin personal.

N/A

N/A

N/A

Edicto.

N/A

N/A

DIGITAL: EQUIPO TECNICO AMINISTRATIVO DEL


GRUPO DE CONTRATACIN.

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL/CARPETA


RESOLUCIONES
DIGITAL:EQIPO ICTXSEGEN14.ICETEX.LOCAL/MISDOCUMENTOS/RESOLU
CIONES/AO CORRESPONDIENTE

NA

APOYO

FISICO: SECRETARA GENERAL-SECRETARIO


EJECUTIVO

NA

APOYO

NA

20

NA

20

NA

20

NA

20

NA

20

NA

20

NA

20

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN

CONTRACTUAL

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

ASESORA
ACTIVOS FIJOS
DEJURDICA
TRACION

PROCESOS
DISCIPLINARIOS

POSTCONTRACTUAL

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

N/A

Resolucin de Multa o Declaratoria de


Incumplimiento.

N/A

N/A

N/A

Acta de Liquidacin de Contratos u


Orden de Compra o de Servicio.

N/A

N/A

N/A

Resolucin de Terminacin y
Cancelacin de Convenios.

N/A

N/A

N/A

Certificado de Recibido a Satisfaccin.

N/A

N/A

F128

Reevaluacin de contratista-proveedores

09/12/2010

N/A

Informe de seguimiento a la ejecucin del


contrato.

N/A

N/A

N/A

Auto de Apertura de la
investigacin.(LEY 734 DEL 2002)

N/A

N/A

N/A

Indagacin Preliminar.(LEY 734 DEL


2002)

N/A

N/A

N/A

Fallo.(LEY 734 DEL 2002)

N/A

N/A

N/A

Oficio de notificacin.

N/A

N/A

N/A

Formulario y registro de sancin.

N/A

N/A

N/A

Oficios y memoriales.

N/A

N/A

N/A

Oficios y memoriales- Acciones de tutela

N/A

N/A

microfilmacin

No

Seleccin

Si

Eliminar

Backup

NA

10

NA

20

NA

10

NA

20

NA

20

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN

NA

20

FISICO: ARCHIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO Y


DISCIPLINARIO(INVESTIGACION EN TRAMTIE
(ARCHIVO CENTRAL ICETEX(FALLADO)

NA

NA

NA

FISICO: ARCHIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO Y


DISCIPLINARIO(INVESTIGACION EN TRAMTIE
(ARCHIVO CENTRAL ICETEX(FALLADO)

NA

FISICO: ARCHIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO Y


DISCIPLINARIO(INVESTIGACION EN TRAMTIE
(ARCHIVO CENTRAL ICETEX(FALLADO)

NA

NA

NA

FISICO: ARCHIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO Y


DISCIPLINARIO(INVESTIGACION EN TRAMTIE
(ARCHIVO CENTRAL ICETEX(FALLADO)
FISICO: ARCHIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO Y
DISCIPLINARIO(INVESTIGACION EN TRAMTIE
(ARCHIVO CENTRAL ICETEX(FALLADO)

Inactivo
Archivo
central

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN

Activo
(Archivo de
gestin)

Conservacin total

Clave

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN

Cargo
Autorizado
para su acceso

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

FISICO: ARCHIVO OFICINA JURIDICA/CARPETA


ASOCIADA AL PROCESO.
DIGITAL: ICETEX_NODO_A/of. asesora juridica

N/A

Poder de representacin.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO OFICINA JURIDICA/CARPETA


ASOCIADA AL PROCESO

N/A

Ficha Tcnica.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO OFICINA JURIDICA/CARPETA DEL


ACTA

NA

10

10

NA

10

10

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

FIJOS
DE COMUNICACIN
DE ACTIVOS
TRACION
IN CON MEDIOS

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

N/A
N/A

Escrito solicitud de pruebas


documentales.
Acta de Comit de Conciliacin y
Defensa Judicial.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Memorandos informativos.

N/A

N/A

N/A

Notificaciones.

N/A

N/A

N/A

Notificaciones- Acciones de tutela

N/A

N/A

N/A

Certificacin de las acciones adelantas


para cumplir la instruccin impartidaAcciones de tutela

N/A

N/A

N/A

Certificacin de las acciones adelantas


para cumplir la instruccin impartida.

N/A

N/A

F35

Planilla seguimiento Tutelas.

05/04/2013

N/A

Proyecto de resoluciones

F51

Solicitud de Concepto juridico

N/A

microfilmacin

No

Inactivo
Archivo
central

Seleccin

Si

Activo
(Archivo de
gestin)

Eliminar

Backup

Cargo
Autorizado
para su acceso

Conservacin total

Clave

FISICO: ARCHIVO OFICINA JURIDICA/CARPETA


ASOCIADA AL PROCESO
FISICO: ARCHIVO OFICINA JURIDICA CARPETA DEL
ACTA
FISICO: ARCHIVO OFICINA JURIDICA/CARPETAS POR
AREA
FISICO: ARCHIVO OFICINA JURIDICA/CARPETA
ASOCIADA AL PROCESO.
X

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

REPRESENTACIN JUDICIAL Y ASESORA JURDICA Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

NA

10

10

NA

NA

apoyo

NA

10

10

NA

10

10

NA

10

10

NA

10

10

NA

10

10

apoyo

DIGITAL: ICETEX_NODO_A/of. asesora juridica


DIGITAL: ICETEX_NODO_A/of. asesora juridica

N/A

FISICO: ARCHIVO OFICINA JURIDICA/CARPETA


ASOCIADA AL PROCESO

28/09/2010

Tutelas

N/A

N/A

N/A

Estudio Previo y minuta tcnica.

N/A

N/A

N/A

Plan de comunicaciones.

N/A

N/A

N/A

Parrilla de programas anual.

N/A

N/A

DIGITAL: ICETEX_NODO_A/of. asesora juridica


FISICO: ARCHIVO OFICINA JURIDICA/AZ CONTROLES

NA

10

10

FISICO: ARCHIVO OFICINA


ASOCIADA AL PROCESO

NA

10

10

NA

20

JURIDICA/CARPETA

DIGITAL: ICETEX_NODO_A/of. asesora juridica


FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL
DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN

NA

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL


DIGITAL: ictx-comunic12.icetex.local/presupuesto
comunicaciones/

NA

FISICO: ARCHIVO OFICINA ASESORA DE


COMUNICACIONES
DIGITAL: ictx-comunic12.icetex.local/presupuesto
comunicaciones/

NA

APOYO

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

DE ACTIVOS FIJOS
TRACION
N DE ARCHIVO

GESTIN DE
CORRESPONDENCIA

COMUNICACIN
ORGANIZACIONAL

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

NA

NA

FSICO: ARCHIVO OFICINA ASESORA DE


COMUNICACIONES/BOLETINES DE PRENSA

NA

FISICO: ARCHIVO OFICINA ASESORA DE


COMUNICACIONES/CARPETA EVENTOS

NA

FISICO: ARCHIVO GESTIN DOCUMENTAL/SERIE


COMUNICACIONES INTERDEPENDENCIASREQUISICIN DE SERVICIOS

NA

04/06/2009

NA

20

N/A

Libretos aprobados.

N/A

N/A

N/A

Ediciones aprobadas.

N/A

N/A

N/A

Boletn de prensa aprobado.

N/A

N/A

N/A

Reporte evaluacin ejecucin del evento.

N/A

N/A

F19

Requisicin de servicios.

15/12/2008

N/A

Estudio Previo y minuta tcnica.

N/A

El Cartero

N/A

Planilla para envo de correspondencia


por tula o sobre

FISICO: ARCHIVO OFICINA ASESORA DE


COMUNICACIONES
DIGITAL: MAC/tv/icetex/icetextv
DIGITAL DVD, MINIDV, BETACAM, EN EL ARCHIVO
DOCUMENTAL
X

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL


DOCUMENTAL/EXPEDIENTES NICOS DE
CONTRATACIN
FSICO: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES.
DIGITAL: EQUIPO DEL FUNCIONARIO ASIGNADO.

NA

N/A

FISICO: GENERADO POR EL SISTEMA MERCURIO

NA

N/A

N/A

FISICO: CARPETAS ADMINISTRADAS POR MTI


DIGITAL: SISTEMA MERCURIO

NA

09/06/2011

FISICO: CARPETAS ADMINISTRADAS POR MTI

NA

NA

NA

18

F93

Acta de eliminacin documental.

05/01/2009

X
X

03/08/2012

NA

Entrega de expedientes y-o documentos


para archivar

N/A

F06

N/A

FISICO:ARCHIVO DE CADA DEPENDENCIA/ ARHIVO


DE GESTION/DIGITAL/APLICATIVO
MERCURIO/BANDEJA CORRESPONDENCIA
FISICO: ARCHIVO DE LA OFICINA DE
ARCHIVO/ARCHIVO DE GESTION

FSICO: OFICINA ASESORA DE


COMUNICACIONES.DIGITAL: EQUIPO DEL
FUNCIONARIO ASIGNADO.

microfilmacin

Seleccin

N/A

F224

Eliminar

Planilla de correspondencia en el sistema


de gestin documental.

Conservacin total
X

N/A

No

N/A

Sticker de radicacin (listado)

Si

Inactivo
Archivo
central

NA

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO OFICINA ASESORA DE


COMUNICACIONES
DIGITAL: MAC/tv/icetex/icetextv/programas/temporadas

Backup

Activo
(Archivo de
gestin)

Guiones aprobados.

Semanario

Clave

Cargo
Autorizado
para su acceso

N/A

N/A

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso
RELACIN CON MEDIOS DE COMUNICACIN

Tiempo de Retencin
(en aos)

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

FIJOS
ESTRATGICA
TRACION DE ACTIVOS
PLANEACIN

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

F107

Requerimiento de nuevas series.

05/01/2009

F143

Transferencia documental

10/10/2011

23/07/2010

01/04/2009

F146
F147

Control de prstamo de unidades


documentales o expedientes.
Inventario documental del archivo de
gestin.

F192

Acta de Transferencia Documental

F67
N/A

X
X
X
X

03/06/2011

Tabla de Retencin Documental.

21/05/2013

Tablas de Valoracin documental.

N/A

N/A

N/A

Programa de Gestin Documental

N/A

N/A

F05

Actas de reunin RAES.

03/06/2011

DIGITAL: EXCEL/MERCURIO
FISICO: ARCHIVO DE LA OFICINA DE
ARCHIVO/ARCHIVO DE GESTION
FISICO: ARCHIVO DE LA OFICINA DE
ARCHIVO/ARCHIVO DE GESTION/PAG WEB
FISICO: ARCHIVO DE LA OFICINA DE
ARCHIVO/ARCHIVO DE GESTION/PAG WEB
FISICO: ARCHIVO DE LA OFICINA DE
ARCHIVO/ARCHIVO DE GESTION/PAG WEB
FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIN
DIGITAL: ICTXPLAN11.ICETEX.LOCAL/MISDOCUMENTOSDEGRANAD
OS/20XX/MAPAS E INICIATIVAS
DIGITAL: ICTX-D:/degranados/DOCUMENTOS OFICINA
ASESORADEPLANEACION/0ARCHIVOSCONSOLIDADO
SPLANESDEACCIONPRESIDENCIA/RESULTADOVIGEN
CIA20XX
DIGDIGITAL: ICTX-D:/degranados/DOCUMENTOS
OFICINA
ASESORADEPLANEACION/0ARCHIVOSCONSOLIDADO
S/INDICADORES/RESULTADOVIGENCIA20XX

F29

Mapa estratgico.

01/06/2012

F30

Informe seguimiento planes de accin

15/06/2013

F31

Seguimiento al Plan Estratgico.

01/06/2012

N/A

Presentaciones de seguimiento a la
gestin

N/A

N/A

DIGDIGITAL: ICTX-D:/degranados/DOCUMENTOS
OFICINA
ASESORADEPLANEACION/AO2014/1,ACTAS2014/SE
GUIMIENTOALAGESTION

N/A

Plan Sectorial

N/A

N/A

DIGDIGITAL: ICTX-D:/degranados/DOCUMENTOS
OFICINA ASESORADEPLANEACION/AO2013/12PASE/MODELOINTEGRADODEPLANEACIONYGESTIO
N

N/A

Cronograma para la formulacin del Plan


Estratgico.

N/A

N/A

DIGITAL: ICTX-D:\degranados\DOCUMENTOS OFICINA


ASESORA DE PLANEACION\AO 2011\2011 Planeacion
Estrategica\Tantum - planeacion estrategica 2011/2014V6Cronogramaderealineamiento

X
X

X
X

Backup

NA

18

NA

18

NA

NA

NA

18

Si

No

microfilmacin

Inactivo
Archivo
central

Seleccin

Activo
(Archivo de
gestin)

Eliminar

Clave

FISICO: ARCHIVO DE LA OFICINA DE


ARCHIVO/ARCHIVO DE GESTION
DIGITAL:
ARCHIVO_1.ICETEX.LOCAL/TRANSFERENCIAS
DOCUMENTALES/EXCEL
FISICO:ARCHIVO DE CADA DEPENDENCIA/ ARCHIVO
DE GESTION

Cargo
Autorizado
para su acceso

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Cdigo

Digitales
Conservacin total

GESTIN DE ARCHIVO

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

X
X

NA

18

NA

18

18

10

10

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014

Identificacin

PLANEACIN
FINANCIERA

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

Encuesta diligenciada por los


funcionarios de la Entidad.

N/A

Informe de Autoevaluacin del Control.

F181

Plan de Mejoramiento

F18

Plan Financiero.

N/A

N/A

N/A

No

FISICO: ARCHIVO OFICINA ASESORA DE


PLANEACIN

NA

CP

NA

CP

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO OFICINA ASESORA DE


PLANEACIN

23/04/2013

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL


OFICINA ASESORADEPLANEACIN

NA

18

FISICO : ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL/SERIE


INFORMES-CARPETA PLAN FINANCIERO
DIGITAL: ICTXOPEFDP424.icetex.local/D:\Disco
D\EDGAR DIAZ - OPL\PRESUPUESTO ENTIDAD
FINANCIERA

NA

ICTX-PLANEA01.ICETEX.LOCAL/ESCRITORIO/MILTON
BUSTOS SANCHEZ/ICETEX/ANALISIS DE COSTOS

NA

21/07/2009

Presentacin de anlisis de costos.

N/A

N/A

N/A

Acta de sesiones de trabajo.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO OFICINA DE RIESGOS

NA

10

F69

Planillas de asistencia a capacitacin.

05/01/2009

FISICO: ARCHIVO GRUPO DE TALENTOI HUMANO

NA

F181

Planes de Mejoramiento

23/04/2013

NA

F138

Registro de Eventos Materializados.

31/07/2012

N/A

Informe semestral Junta Directiva

N/A

N/A

N/A

Mapa Integral de Riesgos.

N/A

N/A

N/A
N/A

Informe Diagnostico de Bases de datos,


Cartera Cobranzas y crdito
Correo electrnico VoBo razonabilidad de
las provisiones

microfilmacin

Si

Inactivo
Archivo
central

Seleccin

Backup

Activo
(Archivo de
gestin)

Eliminar

Clave

Cargo
Autorizado
para su acceso

Conservacin total

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales

N/A

GESTIN DE
ACTIVOS
TRACION DE
DE FIJOS
RIESGO
GESTIN DE RIESGO OPERATIVO
CRDITO

Estado de Revisin

Tiempo de Retencin
(en aos)

Cdigo

Proceso
ESTRATGICA
PLANEACIN

Pgina 1 de 1

N/A

N/A

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO OFICINA DE RIESGOS


DIGITAL: Z:\Riesgo Operativo\Planes de Accin Riesgos
Graves y Criticos

FISICO: ARCHIVO OFICINA DE RIESGOS


DIGITAL: Z:\Riesgo Operativo\Registros de eventos

NA

FISICO: ARCHIVO OFICINA DE RIESGOS


DIGITAL: Z:\Riesgo Operativo\Informes semestrales JD

NA

NA

CP

NA

NA

DIGITAL: Z:\Riesgo Operativo\Monitoreos


Electrnico: D:\Mis documentos\Diagnostico de base de
datos\<<ao>>
DIGITAL: ICTX-RIESGOS15.ICETEX.LOCAL/OUTLOOKMCARRENO

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

FIJOS
RIESGO DE LIQUIDEZ
TRACION DE ACTIVOS
GESTIN

GESTIN DE RIESGO DE
MERCADO

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

Inactivo
Archivo
central

NA

10

Si

No

N/A

Informe de indicadores de recuperacin


de cartera

N/A

N/A

Electrnico:D:\Mis documentos\ADER\BASES DE
DATOS\Indicadores de Recuperacin

N/A

Informe de indicadores de seguimiento


de cartera

N/A

N/A

Electrnico: D:\Mis documentos\ADER\SARC\COMITES


DE RIESGO\<<ao>>

N/A

Informe Pruebas de escritorio


valoracin de inversiones

N/A

N/A

D:\Amanda_Triana\Escritorio\ESCRITORIO\VALORACIO
N1

NA

N/A

Informe Pruebas de escritorio VaR

N/A

N/A

D:\Amanda_Triana\Escritorio\ESCRITORIO\DIARIO

NA

D:\Amanda_Triana\Escritorio\ESCRITORIO\PORTAFOLIO
EFICIENTE

NA

N/A
N/A

Reporte de portafolios eficientes


Informe de comportamiento de Riesgo
del Mercado.
Informe Trimestral Actualizacin de
Cupos de Emisor y Contraparte

N/A

N/A

N/A

N/A

D:\Amanda_Triana\Escritorio\ESCRITORIO\DIARIO

NA

NA

NA

N/A

N/A

D:\Amanda_Triana\Escritorio\ESCRITORIO\MENSUAL,
TRIM_OTROS

Boletn de Mercado Cambiario

N/A

N/A

D:\Amanda_Triana\Escritorio\ESCRITORIO\DIARIO

N/A

Flujo de Caja proyectado.

N/A

N/A

DIGITAL: ARCHIVO OFICINA DE


RIESGOS/EQUIPO/DISCO LOCAL (D:)/INFORMACION
GGUTIERREZ/MIS DOCUMENTOS/RIESGO DE
LIQUIDEZ 201X/FLUJOS DE TESORERIA.

NA

10

N/A

Flujo de Caja TAE.

N/A

N/A

DIGITAL: ARCHIVO OFICINA DE


RIESGOS/EQUIPO/OUTLOOK.

NA

10

N/A
N/A

N/A

Hoja calculo riesgo de liquidez

N/A

N/A

DIGITAL: ARCHIVO OFICINA DE


RIESGOS/EQUIPO/DISCO LOCAL (D:)/INFORMACION
GGUTIERREZ/MIS DOCUMENTOS/RIESGO DE
LIQUIDEZ 201X/INFORMES SEMANALES
PROYECCIONES LIQUIDEZ.

N/A

Presentacin comit CAP.

N/A

N/A

DIGITAL: ARCHIVO OFICINA DE


RIESGOS/EQUIPO/DISCO LOCAL (D:)/INFORMACION
GGUTIERREZ/MIS DOCUMENTOS/RIESGO DE
LIQUIDEZ 201X/PRESENTACIONES COMIT CAP

microfilmacin

Backup

Activo
(Archivo de
gestin)

Seleccin

Clave

Cargo
Autorizado
para su acceso

Eliminar

Restringido

Fsicos

Conservacin total

Ubicacin
Digital

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Cdigo

Digitales

Fsico

GESTIN DE
RIESGO DE
CRDITO

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014

DE ACTIVOS FIJOS
EPENDIENTE
TRACION

GESTIN DE RIESGO DE LAVADO


DE ACTIVOS Y FINANCIACIN DEL
TERRORISMO

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin
Tiempo de Retencin
(en aos)

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso
Conservacin total

Clave

Backup

Si

NA

No

DIGITAL: ARCHIVO OFICINA DE


RIESGOS/EQUIPO/DISCO LOCAL (D:)/INFORMACION
GGUTIERREZ/MIS DOCUMENTOS/RIESGO DE
LIQUIDEZ 201X/INFORMES SEMANALES MERCADO Y
LIQUIDEZ.

FISICO: ARCHIVO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO


CARPETA OPERACIONES INUSUALES
DIGITAL: Y:\SARLAFT\ROI

FISICO: ARCHIVO DE CUMPLIMIENTO - CARPETA


CRUCE SARLAFT COMIT BENEFICIARIOS Y
DEUDORES
DIGITAL: Y:\SARLAFT\Memorandos
escaneados\ENVIADOS

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO DE CUMPLIMIENTO - CARPETA


ACTAS COMIT ROS
DIGITAL: Y:\SARLAFT\Comite ROS y acuerdo 016

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

27/04/2011

NA

25/11/2011

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL/SERIE


INFORMES DE ACTIVIDADES

N/A

04/11/2008

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL/SERIE


INFORMES DE ACTIVIDADES

N/A

Plan Anual de Auditoras de Gestin

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL/SERIE


INFORMES DE ACTIVIDADES

N/A

NA

Informes a Entes de Control

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL/SERIE


INFORMES DE ACTIVIDADES

N/A

NA

Informe Ejecutivo Anual de Evaluacin


del Sistema de Control Interno.

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL/SERIE


INFORMES DE ACTIVIDADES

N/A

N/A

Informe Semanal SAR-SARL

F87

Lista de Chequeo Reporte de


Inusualidades de LA/FT

N/A

N/A

N/A

27/04/2011

Cruce SARLAFT Beneficiarios y


Deudoores

N/A

N/A

N/A

Actas Comit ROS

N/A

N/A

Memorando interno de ausencia de


operaciones inusuales.

N/A

Reporte de Operaciones UIAF

F132

Formato nico interno de reporte de


operaciones inusuales.

F86

Seguimiento acciones correctivas,


preventivas Sistema de Gestin de
Calidad

F99

Evaluacion de Auditores

NA

FISICO: ARCHIVO DE CUMPLIMIENTO - CARPETA


CERTIFICACIONES SARLAFT
DIGITAL:Y:\SARLAFT\Memorandos
escaneados\RECIBIDOS
FISICO: ARCHIVO DE CUMPLIMIENTO
DIGITAL: Y:\SARLAFT\Reportes a la UIAF
FISICO: ARCHIVO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
CARPETA OPERACIONES INUSUALES

microfilmacin

Inactivo
Archivo
central

Seleccin

Activo
(Archivo de
gestin)

Eliminar

Cargo
Autorizado
para su acceso

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso
DE LIQUIDEZ
GESTIN RIESGO

Pgina 1 de 1

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

F89

Programa anual de auditora interna de


calidad.

04/11/2008

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL/SERIE


INFORMES DE ACTIVIDADES
DIGITAL : EQUIPO DE LA JEFATURA DE LA OFICINA Y
DEL FUNCIONARIO ACARGO

NA

F263

Plan de Mejoramietno Auditoras de


Gestin

11/04/2013

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL/SERIE


INFORMES DE ACTIVIDADES
DIGITAL : EQUIPO DE LA JEFATURA DE LA OFICINA Y
DEL FUNCIONARIO ACARGO

NA

F264

Seguimiento Plan de Mejoramietno


Auditoras de Gestin

11/04/2013

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL/SERIE


INFORMES DE ACTIVIDADES
DIGITAL : EQUIPO DE LA JEFATURA DE LA OFICINA Y
DEL FUNCIONARIO ACARGO

NA

F90

Plan de Auditora.

04/11/2008

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL/SERIE


INFORMES DE ACTIVIDADES
DIGITAL : EQUIPO DE LA JEFATURA DE LA OFICINA Y
DEL FUNCIONARIO ACARGO

NA

F91

Lista de verificacin de auditoras.

04/11/2008

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL/SERIE


INFORMES DE ACTIVIDADES
DIGITAL : EQUIPO DE LA JEFATURA DE LA OFICINA Y
DEL FUNCIONARIO ACARGO

NA

F92

Informe de Auditora

04/11/2008

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL/SERIE


INFORMES DE ACTIVIDADES
DIGITAL : EQUIPO DE LA JEFATURA DE LA OFICINA Y
DEL FUNCIONARIO ACARGO

NA

F180

Informe Auditora de Gestin.

04/11/2008

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL/SERIE


INFORMES DE ACTIVIDADES
DIGITAL : EQUIPO DE LA JEFATURA DE LA OFICINA Y
DEL FUNCIONARIO ACARGO

NA

F181

Plan de mejormamiento Sistema de


Gestin de Calidad

15/04/2009

FISICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL/SERIE


INFORMES DE ACTIVIDADES
DIGITAL : EQUIPO DE LA JEFATURA DE LA OFICINA Y
DEL FUNCIONARIO ACARGO

NA

F205

Presupuesto de colocaciones

N/A

N/A

NA

N/A

Calendario de crdito

N/A

N/A

NA

F05

Acta de Comit de Crdito.

N/A

N/A

NA

Clave

DIGITAL: ARCHIVO OFICINA DE PLANEACION


DIGITAL: PUBLICACION PAGINA WEB, DISCO
PORTATIL VCC
FISICO: ARCHIVO VCC ADMINISTRADO POR MTI
DIGITAL: EQP ANALISTA 4

Backup

Si

No

microfilmacin

Inactivo
Archivo
central

Seleccin

Activo
(Archivo de
gestin)

Restringido

Fsicos

Eliminar

Cargo
Autorizado
para su acceso

Conservacin total

Ubicacin
Digital

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Cdigo

Digitales

Fsico

OTORGAMIENTO DE
TRACION DE ACTIVOS FIJOS
CRDITO

EVALUACIN INDEPENDIENTE

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

TRACION DE ACTIVOS FIJOS

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

N/A

F53

Solicitud de modificacin al presupuesto


o constitucin de vigencias futuras.

29/04/2009

N/A

Formulario de Solicitud de Crdito.

N/A

N/A

N/A

Acta de solicitud de Apertura de


Convocatoria por el Constituyente.

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Reglamento Operativo.
Listado de beneficiarios aprobados
(Fondos cerrados).
Acta de crditos aprobados por la Junta
Administradora.
Lista de crditos aprobados despus de
verificada la informacin. (Fondos
abiertos)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

03/06/2011

N/A

Documento Consolidado de
precalificacin de las solicitudes de
crdito del Fondo.

F05

Acta generales de reuniones

F137

Ficha de especificacin de Fondos para


Atencin al Usuario

17/12/2010

F119

Solicitud de Actualizacin de Contenidos


Web.

24/03/2009

N/A

Cronograma.

N/A

N/A

NA

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL/CDPIA


ARCHIVO VCC(COPA)

NA

NA

CP

10

NA

CP

20

NA

CP

20

NA

CP

20

NA

CP

20

NA

CP

20

NA

CP

20

NA

FSICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/EXPEDIENTE DEL CONVENIO.
FSICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTE DEL CONVENIO.
FSICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTE DEL CONVENIO.
X

No

FISICO: ARCHIVO VCC/CARPETA ACTAS DE COMIT


DE CREDITO
DIGITAL: EQP ANALISTA O PROFESIONAL
ENCARGADO DE REALIZAR EL COMITE DE CREDITO

FSICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL


DOCUMENTAL/ CARPETA DEL USUARIO.
FSICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTE DEL CONVENIO.

Si

Inactivo
Archivo
central

microfilmacin

N/A

Backup

Activo
(Archivo de
gestin)

Seleccin

Informe de gestin de Adjudicaciones y


Renovaciones

Clave

Cargo
Autorizado
para su acceso

Eliminar

N/A

Restringido

Fsicos

Conservacin total

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

OTORGAMIENTO DE CRDITO A TRAVS DE LA


OTORGAMIENTO DE
ADMINISTRACIN DE RECURSOS DE
CRDITO
TERCEROS

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

DIGITAL: PAGINA WEB DE LA ENTIDAD.


FSICO: ARCHIVO DE GESTIN
DOCUMENTAL/EXPEDIENTE DEL CONVENIO.
DOCUMENTO ADJUNTO DEL ACTA DE CRDITOS
APROBADOS POR LA JUNTA ADMINISTRADORA.

FSICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL


DOCUMENTAL /EXPEDIENTE DEL CONVENIO.

FSICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL/ SERIE


"COMUNICACIONES INTERDEPENDENCIAS"CARPETA FORMATOS DE ACTUALIZACIN WEB.

NA

FSICO: ARCHIVO OFICINA DE RELACIONES


INTERNACIONALES/CARPETA CORRESPONDIENTE
AL SUBPROGRAMA ASOCIADO
DIGITAL: PAGINA WEB

NA

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

Medio

Tipo de Acceso

N/A

N/A

Activo
(Archivo de
gestin)

Inactivo
Archivo
central

microfilmacin

Cargo
Autorizado
para su acceso

Seleccin

Restringido

Fsicos

Eliminar

Ubicacin

Conservacin total

Vigente

Obsoleto

Fecha de
Aprobacin

Digital

Convocatoria.

Versin

Nombre

Fsico

N/A

FIJOS
SERVICIOS PROGRAMAS INTERNACIONALES
DE ACTIVOSDE
TRACION
OTORGAMIENTO

Disposicin

Digitales
Cdigo

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

FSICO: ARCHIVO OFICINA DE RELACIONES


INTERNACIONALES/CARPETA CORRESPONDIENTE A
LA CONVOCATORIA RESPECTIVA
DIGITAL: PAGINA WEB Y EN EL APLICATIVO BECAS

NA

NA

Clave

Backup

Si

No

N/A

Cuadros evaluacin de Comit.

N/A

N/A

FSICO: ARCHIVO OFICINA DE RELACIONES


INTERNACIONALES/CARPETA CORRESPONDIENTE A
LA CONVOCATORIA RESPECTIVA
DIGITAL: HOJA DE EXCEL EN EL EQUIPO DEL
PROFESIONAL ENCARGADO

N/A

Acta Comit del respectivo


programa.(Profesores Invitados y
Posgrados)

N/A

N/A

FSICO: ARCHIVO OFICINA DE RELACIONES


INTERNACIONALES/CARPETA ACTAS
DIGITAL: DOCUMENTO WORD EN EL EQUIPO DE LOS
PROFESIONALES ENCARGADOS. (COLOMBIANOS EN
EL EXTERIOR) Y (PROGRAMAS DE RECIPROCIDAD)

NA

N/A

Carta de solicitud de Visa de cortesa.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO OFICINA RELACIONES


INTERNACIONALES/CARPETA CORRESPONDIENTE A
CADA PROGRAMA

NA

N/A

Estudio de conveniencia.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO EN SECRETARIA


GENERAL/CONVENIOS, EXPEDIENTE UNICO

NA

20

F154

Cuadro resumen plan de becas

29/05/2014

FISICO: ARCHIVO OFICINA RELACIONES


INTERNACIONALES/CARPETA IES
DIGITAL: EQUIPO PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y/O
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NA

10

22/04/2009

FISICO: ARCHIVO OFICINA RELACIONES


INTERNACIONALES/CARPETA IES
DIGITAL: EQUIPO PROFESIONAL ENCARGADOI Y/O
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NA

10

22/04/2009

FISICO: ARCHIVO OFICINA RELACIONES


INTERNACIONALES/CARPETA IES
DIGITAL: APLICATIVO ORI

NA

10

F159
Cuadro candidatos
F161
Cuadro calificacin aspirantes a becas

Proceso PROGRAMAS INTERNACIONALES


OTORGAMIENTO DE SERVICIOS

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Recuperacin
Tiempo de Retencin
(en aos)

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

22/04/2009

N/A

Cuadro partictipacin extranjeros


programas de apoyo al bilinguismo

N/A

Cuadro de datos del programa posgrados


extranjeros en Colombia.

F70

Programa profesores invitados

17/03/2010

22/04/2009

microfilmacin

Seleccin

Inactivo
Archivo
central

Eliminar

Activo
(Archivo de
gestin)

FISICO: ARCHIVO OFICINA RELACIONES


INTERNACIONALES/CARPETA IES
DIGITAL: EQUIPO PROFESIONAL UNIVERSITARIO

FISICO: ARCHIVO OFICINA RELACIONES


INTERNACIONALES. DIGITAL: EQUIPO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

NA

10

FISICO: ARCHIVO OFICINA RELACIONES


INTERNACIONALES/CARPETA IES
DIGITAL: EQUIPO PROFESIONAL UNIVERSITARIO

NA

10

FISICO: ARCHIVO OFICINA RELACIONES


INTERNACIONALES/CARPETA IES
DIGITAL: EQUIPO TECNICO ADMINISTRATIVO
ENCARGADO

NA

DIGITAL: EQUIPO PROFESIONAL UNIVERSITARIO

NA

10

FISICO: ARCHIVO OFICINA RELACIONES


INTERNACIONALES. DIGITAL: EQUIPO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

NA

FISICO: ARCHIVO OFICINA RELACIONES


INTERNACIONALES/CARPETA IES
DIGITAL: EQUIPO PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y/O
PROFESIONAL ESPECIALIZADO/CARPETA ESTUDIOS
TECNICOS

NA

20

NA

CP

10

NA

condicionado

NA

condicionado

NA

20

NA

20

Cuadro calificacin de extranjeros

Cargo
Autorizado
para su acceso

Acta Comit Nacional de Becas

F166

Restringido

Fsicos

Conservacin total

Vigente

Obsoleto

Ubicacin
Digital

Cuadro Resumen becas posgrados


extranjeros en Colombia

Fecha de
Aprobacin

Fsico

F162

Nombre

Versin

Cdigo

Digitales

F163

E LEGALIZACIN Y RENOVACION PARA


TRACION DE ACTIVOS FIJOS
PROBACIN DEL DESEMBOLSO

Proteccin

Clave

Backup

Si

No

N/A

Minuta tcnica.

N/A

N/A

N/A

Resolucin de Giro.

N/A

N/A

F11

Pagar.

14/03/2014

F198

Carta de instrucciones.

14/03/2014

N/A

Actas de reunin con el Outsourcing de


revisin de garantas.

N/A

N/A

N/A

Actas de reunin con el Outsourcing de


seguimiento a la legalizacin al giro.

N/A

N/A

F135

Autorizacin de Giros - Vicepresidencia


de Fondos

19/04/2012

FSICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL


DOCUMENTAL /EXPEDIENTE AUTORIZACIONES DE
GIRO

NA

N/A

Informes de Ejecucin del Presupuesto.

N/A

N/A

FISICO : ARCHIVO OFICINA DE PRESUPUESTO

NA

FISICO: ARCHIVO OFICNA DE RELACIONES


INTERNACIONALES/CARPETA CORRESPONDIENTE
FISICO: OUTSOURCING DE CUSTODIA DE VALORES
MTI
FISICO: OUTSOURCING DE CUSTODIA DE VALORES
MTI
FSICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL/ACTAS D
EREUNIONES DEL COMIT DE INTERVENTORIA
FSICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL/ACTAS D
EREUNIONES DEL COMIT DE INTERVENTORIA

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014

DE ACTIVOS
CARTERA
DEFIJOS
TRACION
NOVEDADES

ADMINISTRACIN DE LA
CARTERA

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin
Tiempo de Retencin
(en aos)

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

N/A

Actas de reunin con la Junta


Administradora.

N/A

N/A

N/A

Formulario Actualizacin de datos.

N/A

N/A

N/A

Informe outsourcing de seguimiento a


crdito.

N/A

N/A

FSICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL


DOCUMENTAL/ CARPETA DEL USUARIO.
FSICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL
DOCUMENTAL /EXPEDIENTE NICO DEL CONTRATO.

Si

No

NA

10

NA

CP

10

X
X

20

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

10

N/A

N/A

F137

Ficha de especificacin de Fondos para


Atencin al Usuario

17/12/2010

FSICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL


DOCUMENTAL /EXPEDIENTE DEL CONVENIO.

N/A

Listado de beneficiarios a renovar


(Fondos Cerrados).

N/A

N/A

FSICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL


DOCUMENTAL /EXPEDIENTE DEL CONVENIO.

N/A

Reportes del cierre de cartera (Archivo


en Excel)

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO CARPETA DE CIERRE DE CARTERA


DIGITAL: CARPETA EN COMPUTADOR DEL
COORDINADOR DEL GRUPO DE ADMINISTRACIN DE
CARTERA

N/A

Informe de Transmisin exitosa a las


Centrales de Riesgo

N/A

N/A

FISICO: EXPEDIENTE UNICO DEL CONTRATO CON EL


OUTSOURCING

F270

Matriz de Desplazamiento

14/05/2014

FISICO: ARCHIVO CARPETA DE CIERRE DE CARTERA


DIGITAL: CARPETA EN COMPUTADOR DEL
COORDINADOR DEL GRUPO DE ADMINISTRACIN DE
CARTERA

N/A

Acta de ajuste en cuenta

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO CARPETA DE NOVEDADES DE


CARTERA

N/A

N/A

NA

NA

N/A

N/A

FISICO: EN LA CARPETA DE CADA CONVENIO

NA

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL/(ORIGINAL)

NA

10

NA

NA

NA

N/A
N/A
N/A

Resolucin de condonaciones.

N/A

N/A

N/A

Reporte de obligaciones que


pasan al cobro

N/A

N/A

APLICATIVO C&CTEX Y COBOL

DIGITAL. EQUIPO DE COMPUTO DEL FUNCIONARIO


ENCARGADO Y COORDINADOR GRUPO DE
ADMINISTRACION DE CARTERA

NA

Memorandos solicitud de disponibilidad


presupuestal y traslados presupuestales

Registros electrnicos en C&CTEX y


Cobol asociados a la aplicacin de
novedades
Notificaciones fisicas dirigidas a los
benefiairos de crditos

N/A

FSICO: ARCHIVO OFICINA VICEPRESIDENCIA DE


CRDITO Y COBRANZA/ CARPETA MEMORANDO
CDP.

microfilmacin

Backup

Seleccin

Inactivo
Archivo
central

Eliminar

Activo
(Archivo de
gestin)

Conservacin total

Clave

FSICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL/ACTAS DE


REUNIONES DEL COMIT DE JUNTAS
ADMINISTRADORAS

Cargo
Autorizado
para su acceso

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

GESTIN DE LEGALIZACIN Y RENOVACION PARA


Proceso
APROBACIN DEL DESEMBOLSO

Pgina 1 de 1

NA

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

GESTIN DE APOYO A PROGRAMAS


INTERNACIONALES

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

Cargo
Autorizado
para su acceso

Activo
(Archivo de
gestin)

Inactivo
Archivo
central

Conservacin total

Eliminar

Seleccin

microfilmacin

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales

Clave

Backup

Si

No

N/A

Carta de amortizacin del crdito

N/A

N/A

FISICO: CARPETA DEL BENEFICIARIO

NA

N/A

Informes de novedades de cartera

N/A

N/A

FISICO: EXPEDIENTE UNICO DEL CONTRATO CON EL


OUTSOURCING

NA

F42

Actuallizacin de datos beneficiarios


extranjeros.

05/03/2010

DIGITAL ICTX-MD187.ICETEX.EDU.CO/SEGUIMIENTO
A BECARIOS

NA

APOYO

F47

Evaluacin programa asistentes de


idiomas extranjeros.

05/03/2010

DIGITAL ICTX-MD187.ICETEX.EDU.CO/SEGUIMIENTO
A BECARIOS

NA

APOYO

F166

Cuadro partictipacin extranjeros


programas de apoyo al bilinguismo

17/03/2010

FISICO: ARCHIVO OFICINA RELACIONES


INTERNACIONALES/CARPETA IES
DIGITAL: EQUIPO TECNICO ADMINISTRATIVO

NA

F200

Registro de actividades de seguimiento y


apoyo al becario.

10/06/2009

FISICO: ARCHIVO OFICNA DE RELACIONES


INTERNACIONALES/DE ACUERDO AL TIPO

NA

N/A

Oficio de solicitud de visa de cortesia.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO OFICNA DE RELACIONES


INTERNACIONALES/DE ACUERDO AL TIPO

NA

N/A

Oficio de presentacin del becario.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO OFICNA DE RELACIONES


INTERNACIONALES/DE ACUERDO AL TIPO

NA

N/A

Cronograma de seguimiento a becarios.

N/A

N/A

NA

N/A

Informe de seguimiento por programa.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO OFICNA DE RELACIONES


INTERNACIONALES/DE ACUERDO AL TIPO

NA

F32

09/12/2011

FISICO: ARCHIVO TAE/carpeta cada beneficiario

NA

20

25/01/2013

FISICO: ARCHIVO TAE

NA

20

N/A

Solicitud Ttulo Ahorro Educativo


Entrega documentacion redencion titulos
de ahorro educativo - TAE
Cupon debidamente endosado

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO TAE/carpeta cada beneficiario

NA

20

N/A

Ordenes de Matricula

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO TAE/carpeta cada beneficiario

NA

20

N/A

Fotocopia del documento de identidad

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO TAE/carpeta cada beneficiario

NA

20

N/A

Poderes y Endosos

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO TAE/carpeta cada beneficiario

NA

20

F233

Radicacin Redencin TAE

09/12/2011

FISICO: ARCHIVO TAE/carpeta cada beneficiario

NA

20

N/A

Sentencia del juzgado para la cancelacin delN/A


ttulo cupnN/A

FISICO: ARCHIVO TAE/carpeta cada beneficiario

NA

20

N/A

Carta del beneficario otorgando poder

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO TAE/carpeta cada beneficiario

NA

20

N/A

Listado de resolucin de giro del periodo

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO TAE

NA

20

F232

FIJOS
DE ACTIVOS
DEL TAE
TRACION
DMINISTRACIN

Estado de Revisin

Tiempo de Retencin
(en aos)

Cdigo

Proceso
NOVEDADES DE CARTERA

Identificacin

DIGITAL ICTX-MD187.ICETEX.EDU.CO/SEGUIMIENTO
A BECARIOS

APOYO

APOYO

X
X

X
X
X

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

ACTIVOS FIJOS
DE CARTERA
TRACION
ASTIGO DE

GESTIN DE
RECUPERACIN DE
CARTERA

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

FISICO: ARCHIVO TAE/carpeta cada beneficiario

NA

NA

No

microfilmacin

20

Backup

Seleccin

Inactivo
Archivo
central

Eliminar

Activo
(Archivo de
gestin)

Clave

N/A

Cartas a las Instituciones Educativas

N/A

N/A

N/A

Base del Pasivo del TAE

N/A

N/A

N/A

Oficios a la Fiduciaria

N/A

N/A

NA

N/A

Saldos de encargo fiduciario

N/A

N/A

Digital :Equipo funcionario Direccin de Tesorera c

NA

N/A

Tabla Umac

N/A

N/A

Carpeta d/mis documentos/operacin tae/tabla umac

NA

N/A

Resoluciones giro.

N/A

N/A

FISICO: MTI / BOLETIN TESORAL - COPIA EN EL


EXPEDIENTE DEL BENEFICIARIO
DIGITAL: PAGINA WEB ICETEX.GOV.CO \ CONSULTA
GIROS
\SCONTABLE\TESORERIA\EXTRACTOS\BOLETINES

NA

20

N/A

Informe de resultados de los operadores


de Cobranza

N/A

N/A

FISICO: ARHIVO SECRETARIA GENERAL/CARPETA DE


LAS FIRMAS DE COBRANZA PREJURIDICA Y/O
JURIDICA

NA

10

10

N/A

Informe de gestin.

N/A

N/A

FISICO: ARHIVO SECRETARIA GENERAL/CARPETA DE


LAS FIRMAS DE COBRANZA PREJURIDICA Y/O
JURIDICA

NA

10

10

F05

Acta seguimiento operadores de


cobranza.

FISICO: ARHIVO DE LA DIRECCIN DE


COBRANZA/CARPETA FIRMAS DE COBRANZA
PREJURIDICA Y JURIDICA

NA

10

10

F05

Acta seguimiento operadores de cobranza.

FISICO: ARHIVO DE LA DIRECCIN DE


COBRANZA/CARPETA FIRMAS DE COBRANZA
PREJURIDICA Y JURIDICA

NA

10

10

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL/CARPETA


JUNTA DIRECTIVA(ORIGINAL)
DIGITAL : CD EN SECRETARIA GENERAL
ICTX-CRED06.ICETEX.LOCAL/CASTIGO DE
CARTERA(COPIA)
FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE
COBRANZA/CASTIGIO DE CARTERA

NA

10

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL/CARPETA


JUNTA DIRECTIVA(ORIGINAL)

NA

10

X
X

N/A

Base de Datos y Listado de Obligaciones


susceptibles a castigar.

N/A

N/A

N/A

Certificacin emitida por la Direccin de


Contabilidad.

N/A

N/A

Digital :Equipo funcionario Direccin de Tesorera c


Digital :Equipo funcionario Direccin de Tesorera c

Si

Cargo
Autorizado
para su acceso

Conservacin total

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

ADMINISTRACIN DEL TAEProceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014
Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

FIJOS EN ADMINISTRACIN
DE ACTIVOS
DE FONDOS
TRACION
LIQUIDACIN

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

Clave

Backup

Si

No

microfilmacin

Inactivo
Archivo
central

Seleccin

Activo
(Archivo de
gestin)

Restringido

Fsicos

Eliminar

Cargo
Autorizado
para su acceso

Conservacin total

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Cdigo

Digitales

Digital

CASTIGO DE CARTERA

Proceso

Tiempo de Retencin
(en aos)

N/A

Certificacin emitida por Grupo de


Administracin de Cartera.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL/CARPETA


JUNTA DIRECTIVA(ORIGINAL)

NA

10

N/A

Certificacin emitida por Revisora Fiscal.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL/CARPETA


JUNTA DIRECTIVA(ORIGINAL)

NA

10

N/A

Estudio Tcnico.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL/CARPETA


JUNTA DIRECTIVA(ORIGINAL)

NA

10

N/A

Acuerdo de Junta Directiva.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO SECRETARIA GENERAL/CARPETA


JUNTA DIRECTIVA(ORIGINAL)

NA

10

N/A

Certificacin de Junta, informando el


resultado de las decisiones de Junta.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE


COBRANZA/CASTIGIO DE CARTERA

NA

10

N/A

Certificacin emitida por el Director de


Cobranza

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO DIRECCION DE


COBRANZA/CASTIGIO DE CARTERA

NA

10

N/A

Memorando de solicitud de terminacin


del fondo.

N/A

N/A

FSICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL DE LA


ENTIDAD/EXPEDIENTE DEL CONVENIO.

NA

CP

20

N/A

Resolucin de Terminacin y
Cancelacin del Convenio.

N/A

N/A

FSICO: ARCHIVO DE SECRETARIA


GENERAL/RESOLUCIONES.
ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL DE LA
ENTIDAD/COPIA EN EL EXPEDIENTE DEL CONVENIO.

NA

10

N/A

Acta de Liquidacin del Convenio.

N/A

N/A

FSICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL DE LA


ENTIDAD/EXPEDIENTE DEL CONVENIO.

NA

CP

20

N/A

Estado de Cuentas del fondo.

N/A

N/A

FSICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL DE LA


ENTIDAD/EXPEDIENTE DEL CONVENIO.
DIGITAL: EN EL APLICATIVO APOTEOSYS.

NA

CP

20

N/A

Resolucin de Devolucin de Saldos a


Favor.

N/A

N/A

NA

10

FSICO: ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL/


RESOLUCIONES.
ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL DE LA
ENTIDAD/ COPIA EN EL EXPEDIENTE DEL CONVENIO.

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Proceso
EN ADMINISTRACIN
LIQUIDACIN DE FONDOS

Fecha: 01/07/2014

FIJOSAL CLIENTE
TRACION DE ACTIVOS
ATENCIN

TERMINACIN O
CUMPLIMIENTO
DE
OBLIGACIONES
DE CRDITO

Pgina 1 de 1

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin
Tiempo de Retencin
(en aos)

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

No

microfilmacin

Si

Inactivo
Archivo
central

Seleccin

Backup

Activo
(Archivo de
gestin)

Eliminar

Clave

Cargo
Autorizado
para su acceso

Conservacin total

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Cdigo

Digitales

N/A

Memorando de Solicitud de Cancelacin


del Centro de Costos del fondo liquidado.

N/A

N/A

FSICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL DE LA


ENTIDAD/EXPEDIENTE DEL CONVENIO.

NA

CP

20

N/A

Oficio informando al constituyente la


liquidacin del fondo.

N/A

N/A

FSICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL DE LA


ENTIDAD/EXPEDIENTE DEL CONVENIO.

NA

CP

20

N/A

Oficio remisorio de entrega de garantas.

N/A

N/A

FSICO: ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL DE LA


ENTIDAD/EXPEDIENTE DEL CONVENIO.

NA

CP

20

N/A

Resolucin Saldos a Favor.

N/A

N/A

FSICO: ARCHIVO DE SECRETARA GENERAL/


RESOLUCIONES.

NA

N/A

Simulacin de Crdito.

N/A

N/A

FISICO: CARPETA DEL BENEFICIARIO

NA

F153

Seguimiento a respuestas de la
defensora del consumidor financiero.

22/03/2013

NA

N/A

Carta de interrupcin de trminos a la


solicitud del beneficiario del crdito
educativo, cuando aplicar.

N/A

N/A

FSICO: ARCHIVO OUTSOURCING DE ATENCIN A


USUARIOS.

NA

N/A

Notificacin de escalonamiento a proceso


misional.

N/A

N/A

DIGITAL CRM DEL CONTRATISTA PARA EL PROCESO


DE ATENCION AL USUARIO

NA

N/A

Informes peridicos de la gestin por


canales, servicios y puntos de atencin.

N/A

N/A

FSICO: ARCHIVO DE GESTIN


DOCUMENTAL/EXPEDIENTE DEL CONTRATO.
OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO.

NA

N/A

Respuestas a peticiones, quejas


reclamos de usuarios.

N/A

N/A

FISICO: ARCHIVO DE LA ENTIDAD ADMINITRADO POR


MTI EN LAS CARPETAS DE LOS USUARIOS
DIGITAL CRM DEL CONTRATISTA PARA EL PROCESO
DE ATENCION AL USUARIO

NA

F268

Formato Exencin de impuestos

20/12/2013

ARCHIVO CARPETA COMPARTIDA DE LA OFICINA


COMERCIAL Y DE MERCADEO

NA

DIGITAL: BACK UP EN UNIDAD COMPARTIDA


\\ICTXOAMYGSP451\Users\ygarzon\Desktop\OficinaCom
ercial2 /OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO
//
BACK UP SERVIDOR MERCURIO - DIRECCIN DE
TECNOLOGIA.

Cdigo: F105
Versin: 12

ANEXO 5 - LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha: 01/07/2014

TRACION DE ACTIVOS FIJOS


GESTIN DEL SERVICIO

Identificacin

Estado de Revisin

Estado

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin
Tiempo de Retencin
(en aos)

Medio

Disposicin

Tipo de Acceso

No

microfilmacin

Si

Inactivo
Archivo
central

Seleccin

Backup

Activo
(Archivo de
gestin)

Eliminar

Clave

Cargo
Autorizado
para su acceso

Conservacin total

Restringido

Fsicos

Digital

Ubicacin
Fsico

Vigente

Fecha de
Aprobacin

Obsoleto

Nombre

Versin

Digitales
Cdigo

Proceso
AL CLIENTE
ATENCIN

Pgina 1 de 1

F283

Formato de Visitas visitas de calidad

01/07/2014

ARCHIVO CARPETA COMPARTIDA DE LA OFICINA


COMERCIAL Y DE MERCADEO

NA

NA

F153

Seguimiento a las respuestas de la


defensoria del consumidor Financiero

22/03/2013

ARCHIVO CARPETA COMPARTIDA DE LA OFICINA


COMERCIAL Y DE MERCADEO

NA

NA

F271

Formato Infoservicio Oficina Comercial y


Mercadeo

19/02/2014

ARCHIVO CARPETA COMPARTIDA DE LA OFICINA


COMERCIAL Y DE MERCADEO

NA

NA

F60

Solicitud de Software

06/05/2010

FISICO:ARCHIVO DOCUMENTAL EN LA CARPETA DEL


PROYECTO GRUPO DE SISTEMAS DE INFORMACIN
/ DIGITAL: EN EL MANTIS GENERADO PARA EL
PROYECTO

NA

F80

Plan de pruebas de aceptacin

06/05/2010

FISICO:ARCHIVO DOCUMENTAL EN LA CARPETA DEL


PROYECTO/ CONTROL DE CAMBIOS / DIGITAL: EN
EL MANTIS GENERADO PARA EL PROYECTO

NA

F82

ACTA DE APROBACION ENTREGABLE

06/05/2010

FISICO: ARCHIVO DOCUMENTAL/EXPEDIENTE


GRUPO DE INFRAESTRUCTURA o ARCHIVO
DOCUMENTAL - EXPEDIENTE GRUPO DE SISTEMAS
DE INFORMACIN o DIGITAL: EN EL MANTIS
GENERADO PARA EL PROYECTO

NA

F83

ORDEN DE CATALOGACION

01/07/2014

FISICO:ARCHIVO DE GESTIN DOCUMENTAL EN LA


CARPETA DE CONTROL DE CAMBIOS

NA

N/A

RELACION DE COMPUTADORES EN
PRODUCCION

NA

NA

NA

F121

Formato asignacin de accesos a


sistemas de informacin

Direccin de
Tecnologa

X
6

12/12/2013

X
X

DIGITAL: EN LA HERRAMIENTA DE MANEJO DE


INVENTARIOS
FISICO:ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL
OFICINA DE RIESGOS

NA

ANEXO 6 NORMOGRAMA
Cdigo
proceso

A1-1

A1-4

A2-1

A2-2

Nombre del
proceso

Administracin de
Activos Fijos

Norma

Constitucin poltica de Colombia (Art. 23, 209).


Cdigo de Comercio, y dems disposiciones que le modifiquen, adicionen o sustituyan.
Cdigo Civil. Derecho privado, y dems disposiciones que le modifiquen, adicionen o sustituyan.
Manual de Contratacin del ICETEX, y dems disposiciones que le modifiquen, adicionen o sustituyan.
Ley 962, artculo 7 de 2005 Publicidad del bien inmueble a vender, y dems disposiciones que le modifiquen, adicionen o sustituyan.
Estatuto Notaras y Registro, y dems disposiciones que le modifiquen, adicionen o sustituyan.
* Decreto 047 del 14 de enero de 2014, y dems disposiciones que le modifiquen, adicionen o sustituyan.
Decreto Nacional 2693 del 21 de diciembre de 2012, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Lnea de la Repblica de Colombia, y dems disposiciones que le modifiquen, adicionen o sustituyan.

Tipo de norma
Externo (E),
Interno (I)

Artculo
E
E
E
I
E
E
E
E

Servicios generales y
* Decreto 177 del 7 de febrero de 2014. Escala de Viticos.
Apoyo Logistico

Gestin presupuestal

Gestin de pagos

Plan Nacional de Desarrollo.


Plan de Desarrollo Sectorial.
Ley 38 de 1989 (normativo del presupuesto general de la nacin).
Resolucin 036 del 7 de mayo de 1998 por la cual se determinan algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de informacin y su sistematizacin del presupuesto general de la nacin
Decreto 115 de 1996, por el cual se establecen normas sobre la elaboracin, conformacin y ejecucin de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economa Mixta sujetas al rgimen de
aquellas, dedicadas a actividades no financieras.
Decreto 111 de 1996, por el cual se expide el Estatuto Orgnico del Presupuesto y se compilan la ley 38 de 1989, la Ley 179de 1994 y la ley 225 de 1995 Orgnicas del presupuesto general de la nacin.
Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, por la cual se transforma el Instituto Colombiano de Crdito Educativo y Estudios Tcnicos en el Exterior, Mariano Ospina Prez, Icetex, en una entidad financiera de naturaleza especial y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005.
Acuerdo 001 del 16 de junio de 2006, Estatuto de Presupuesto.
Ley 1473 de 2011 por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones.
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Reforma tributaria Ley 1607 de 2012


Decreto 1050 de 2006, Reorganizacin del ICETEX
Ley 190 de 1995 Estatuto anticorrupcin, Reorganizacin y denominacin del ICETEX.
Circular Reglamentario Externa DCIN-83 de noviembre 6 de 2007 del Banco de la Repblica.
Resolucin 09147 del 14 de agosto de 2006 de la DIAN.
Resolucin 15250 del 19 de diciembre de 2006 de la DIAN.
*DECRETO NUMERO 380 DE 2007 (febrero 12) por el cual se establece la estructura del Instituto Colombiano de Crdito
Educativo y Estudios Tcnicos en el Exterior Mariano Ospina Prez, Icetex,
*DECRETO NUMERO 381 DE 2007 (febrero 12) por el cual se establece la planta de personal del Instituto Colombiano de Crdito
Educativo y Estudios Tcnicos en el Exterior Mariano Ospina Prez, Icetex.
Circular 052 Superintendencia Financiera de Colombia.
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Comentarios y
observaciones

ANEXO 6 NORMOGRAMA
Cdigo
proceso

A2-3

A2-4

A3-1

Nombre del
proceso

Norma

Gestin contable y
tributaria

Decreto 1182 del 27 junio de 2000 aplica a los actos o contratos que de cualquier manera impliquen el depsito, la disposicin, adquisicin, manejo, custodia, administracin de dinero, de ttulos y en general de valores.
Decreto 2769 del 30 de julio de 2008.
Estatuto Tributario.
Resolucin 3600 de 1988. Plan nico de Cuentas.
Resolucin emitida anualmente por la Dian para el reporte de Informacin exgena.
Circular Bsica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995).
Resolucin 354 del 5 de Septiembre de 2007, por la cual se adopta el Rgimen de Contabilidad Pblica, se establece su conformacin y se define el mbito de conformacin.
Resolucin 355 y 356 de 2007, por la cual se adopta el Rgimen de Contabilidad Pblica y el Manual de Procedimientos, se establece su conformacin y se define el mbito de conformacin
Resolucin 375 del 17 de Septiembre de 2007, plazos de reporte de la informacin contable a la Contadura General de la Nacin.
Cdigo del Buen Gobierno de febrero de 2007 Numerales: 2.1.2.1. Funciones del presidente, 2.1.1.1.4 funciones Junta Directiva 3.5.2. Informacin y comunicacin con la comunidad, 3.3.5 compromiso con el gobierno en lnea y 4.1.3. Comit de
Auditora.
Cdigo de tica y Conducta del ICETEX - Gobierno Corporativo de junio de 2007. IX. deberes para con los clientes y la ciudadana.
Decreto No. 2769 Artculo 1. Inversiones.
Decreto 2649 de 1993 por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
Decreto 2555 de 2010, Por el cual se recogen y se reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones.
Ley 1002 de 2005 Por el cual se transforma el Instituto Colombiano de Crdito Educativos y estudios tcnicos en el exterior ICETEX estudios, es una entidad financiera de naturaleza especial y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2792 de 2009 Por el cual se reglamenta el artculo 6 de la Ley 1002 de 2005 y se dictan otras disposiciones.
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les permite
conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Artculo

Acuerdo No. 072 del 13 de diciembre de 2013 Manual de Inversiones.


Circular No. 100 Captulo I. Evaluacin de inversiones.
Circular Externa 064 de 2007 - Diciembre de 2007. Integracin del rgimen normativo de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre valoracin y contabilizacin de inversiones
Decreto 2792 de 27 de julio de 2009, el cual se reglamenta en el artculo No.6 de la ley 1002 de 2005 del ICETEX.
Normas de Auditora General de Aceptacin en Colombia.
Gestin de Inversiones Normas Internacionales S.A.S relacionadas.
Resolucin No. 0797 de octubre 02 de 2008. Reorganizan comits de apoyo a la Junta Directiva.
Cdigo del Buen gobierno del ICETEX
Cdigo de tica y conducta del ICETEX
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Ingreso

Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo pblico, la carrera administrativa, la gerencia pblica y se dictan otras disposiciones.
. Circular CNSC 003 de 2014, en la cual se estipulan las acciones a seguir por las entidades y el papel de la Comisin Nacional del Servicio Civil frente a las situaciones administrativas
Decreto 382 del 12 de febrero de 2007, por el cual se establece la nomenclatura, clasificacin y remuneracin de los empleos del ICETEX.
Resolucin 0573 del 1 de Julio de 2013; por medio del cual se modific el manual de funciones.
Resolucin 0395 del 28 de Abril de 2014; por medio del cual se distribuyen cargos de la planta de personal globalizada en la Estructura del Instituto Colombiano y Credito Educativo y Estudios Tcnicos en el Exterior "Mariano Ospina Perez"ICETEX
Decreto 1567 del 5 de agosto de 1998, por el cual se crean el sistema nacional de capacitacin y el sistema de estmulos para los empleados del Estado
Decreto 1227 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.
Decreto 4567 de 2011, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y Decreto-ley 770 de 2005.
Decreto 2539 del 22 de julio de 2005, por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos pblicos de los distintos niveles jerrquicos de las entidades a la cuales aplican los decretos ley 770 y 785 de 2005.
Resolucin 480 del 1 de Noviembre de 2002, por la cual se reglamente el porte y uso del carn de identificacin
Circular 52 de la superintendencia Financiera.
Directiva Presidencial 002 del 23 de febrero de 2007.
Decreto 1950 del 24 de septiembre de 1973, por la cual se reglamentan los decretos leyes 2400 y 3074 de 1968.
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Tipo de norma
Externo (E),
Interno (I)

Articulos 23 al 33
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Articulo 7 al 42
Se aplica la norma en su integridad Se
aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Articulos 22 al 58

Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Interna
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa

Comentarios y
observaciones

N/A

ANEXO 6 NORMOGRAMA
Cdigo
proceso

A3-2

Nombre del
proceso

Permanencia

Norma

Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo pblico, la carrera administrativa, la gerencia pblica y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4665 de noviembre 29 de 2007, por el cual se adopta la actualizacin del Plan Nacional de Formacin y Capacitacin para los servidores pblicos.
Acuerdo 137 del 14 de enero de 2010 "por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluacin del Desempeo Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba
Acuerdo 138 del 14 de enero de 2010 por el cual se establecen los criterios tcnicos y legales que fundamentan el Sistema de Evaluacin del Desempeo Laboral de los empleados de carrera y en perodo de prueba y se determinan los
elementos mnimos para el desarrollo de Sistemas de Evaluacin del Desempeo Laboral Propios.
Decreto 1227 del 21 de abril de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998.
Decreto 4661 del 19 de diciembre de 2005, por el cual se modifica el Decreto 1227 de 2005.
Decreto 1567 del 5 de agosto de 1998, por el cual se crean el sistema nacional de capacitacin y el sistema de estmulos para los empleados del Estado
.Resolucin 169 de marzo 3 de 2008 por la cual se adopta el sistema tipo de evaluacin laboral expedido por la Comisin Nacional del Servicio Civil.
Resolucin por la cual se reglamentan los Programas de Bienestar Social e Incentivos
Decreto 1295 del 22 de junio de 1994, por el cual se determina la organizacin y administracin del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Ley 776 del 17 de diciembre de 2002, por el cual se dictan normas sobre la organizacin, administracin y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales
Ley 1562 del 11 de julio de 2012, por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
Ley 100 de diciembre 23 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2090 del 26 de Julio de 2003 por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador
Decreto 853 de 2012 por el cual se dictan nuevas disposiciones sobre prestaciones sociales.
Resolucion DIAN 0049 del 05 de Febrero de 2014 por la cual se modifican y expiden nuevas versiones para el formulario de certificados de ingresos y retenciones.
Decreto 176 del 07 de Febrero de 2014 por el cual se dictan nuevas disposiciones respecto a la remuneracion de entidades de carcter especial.
Decreto 187 del 07 de Febrero de 2014 por el cual se dictan nuevas disposiciones respecto a la remuneracin para la planta transitoria.
Decreto 722 del 10 de Abril de 2014 por el cual se corrige un yerro en el articulo 198 de la Ley 1607 de 2012.
Decreto 1064 del 26 de julio de 2006, por el cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educacin para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educacin no formal en la Ley General de Educacin.
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Artculo
Articulos 35 al 40
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Articulos 44 al 85
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplicia la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad Se
aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad

Tipo de norma
Externo (E),
Interno (I)
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Interna
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa

Comentarios y
observaciones

ANEXO 6 NORMOGRAMA
Cdigo
proceso

A3-3

Nombre del
proceso

Administracin de
personal

Norma

Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo pblico, la carrera administrativa, la gerencia pblica y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1950 del 24 de septiembre de 1973, por la cual se reglamentan los decretos leyes 2400 y 3074 de 1968.
Decreto 1045 de 1978 por el cual se establecen reglas generales para la aplicacin de las normas sobre prestaciones sociales
Decreto 1567 del 5 de agosto de 1998, por el cual se crean el sistema nacional de capacitacin y el sistema de estmulos para los empleados del Estado
Ley 100 de diciembre 23 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1227 del 21 de abril de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998.
Decreto 1624 de Junio 26 de 1991, por el cual se adiciona el Decreto 1016 de 1991 y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1661 de Junio 27 de 1991, por el cual se modifica el rgimen de prima tcnica, se establece un sistema para otorgar estmulos especiales a los mejores empleados oficiales y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2164 de 1991, por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 1661 de 1991.
Decreto 1336 de Mayo 27 de 2003, por el cual se modifica el rgimen de prima tcnica para los empleados pblicos del Estado.
Decreto 1335 de Julio 22 de 1999, por el cual se modifican los artculo 3 y 4 del Decreto 2164 de 1991
Decreto 382 del 12 de febrero de 2007, por el cual se establece la nomenclatura, clasificacin y remuneracin de los empleos del ICETEX.
Decreto 2177 de Junio 29 de 2006, por el cual se establecen modificaciones a los criterios de asignacin de prima tcnica y se dictan otras disposiciones sobre prima tcnica
Resolucin por la cual se reglamenta la asignacin de prima tcnica
Resolucin por la cual se adopta el instrumento de evaluacin del desempeo para la asignacin de prima tcnica.
Decreto 1050 del 10 de abril de 1997, por el cual se dictan disposiciones sobre comisiones en el exterior
Decreto 2842 de agosto 5 de 2010, Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operacin del Sistema de Informacin y Gestin del Empleo Pblico (SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de 2004.
Decreto 2411 de junio 26 de 2007, por el cual se modifica el artculo 17 del Decreto 26 de 1998
Circular No. 004 de 2003 del DAFP y Archivo General de la Nacin sobre Organizacin de las Historias Laborales.
Circular conjunta 13 de Abril 18 de 2007 entre el Ministerio de Hacienda y Crdito Publico y el Ministerio de la Proteccin Social.
Resolucin 169 de marzo 3 de 2008 por la cual se adopta el sistema tipo de evaluacin laboral expedido por la Comisin Nacional del Servicio Civil.
Ley 100 de diciembre 23 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones.
Ley 797 del 29 de enero de 2003, por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones sobre los Regmenes Pensionales exceptuados y especiales
Ley 995 del 10 de Noviembre 2005, por la cual se reconoce la compensacion en dinero de las vacaciones de los servidores publico.
Ley 1071 de 2006 por la cual se modifica y adicionan nuevas disposiciones de la Ley 244 de 1995 sobre el pago de cesantias en el sector publico.
Decreto 404 del 08 de Febrero de 2006 por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional referente a las vacaciones en retiro cuando no se ha cumplido ao de servicio.
Decreto 4039 del 23 de Octubre de 2007 por el cual se regulan reconocimiento y limites de horas extras.
Ley 1468 del 30 de Junio de 2011 por le cual se modifican algunas disposiciones sobre incapacidades
.
Ley 1607 de 2012, por la cual se modifica la depuracin del calculo de retencin en la fuente para funcionarios
Decreto 2943 del 17 de Diciembre de 2013, por el cual se modifican los dias de reconocimiento de incapacidades originadas por enfermedad general.
Proyecto de Acto Legislativo 01 de 2005, por el cual se adiciona el artculo 48 de la Constitucin Poltica.- Modifico el Regimen de Transicin.
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Artculo
Se aplica la norma en su integrida
Articulos 59 al 284
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad
Se aplica la norma en su integridad

Tipo de norma
Externo (E),
Interno (I)
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Interna
Norma Externa
Norma Interna
Norma interna
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa
Norma Externa

Comentarios y
observaciones

ANEXO 6 NORMOGRAMA
Cdigo
proceso

A4-1

A4-2

Nombre del
proceso

Norma

Precontractual

Principios de la Contratacin Pblica del artculo 209 de la Constitucin Poltica de Colombia en virtud de la Ley 1002 de 2005, artculo 8.
Artculos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.
Rgimen general de Inhabilidades e Incompatibilidades
Manual de Contratacin del ICETEX.
Resolucin de Delegacin No. 1071 de 2013
Estatuto Anticorrupcin Ley 1474 de 2011
Decreto - Ley Anti trmite 019 de 2012
Circular 001 de 2010 Planeacin Contractual
Circular 007 de 2013 Documentos para acreditar la exclusividad y derechos de autor.
Circular 008 de 2013 Informacin, forma y condiciones para las invitaciones a los posibles proponentes en los procesos de contratacin directa.
Circular 010 de 2013 Inclusin de certificado de disponibilidad presupuestal CDP en los estudios previos como ordenadores del gasto en virtud de la Delegacin.
Circular 004 de 2014, Requisitos que deben cumplir las presentaciones en Power Point para el comit de contratacin del ICETEX y el formato para presentar la evaluacin de propuestas en los procesos de contratacin del ICETEX ante el comit
evaluador.
Circular No. 001 del 19 de Enero de 2010 Importancia de los estudios previos que preceden la celebracin de un contrato.
Normas Civiles y Comerciales que le sean aplicables.
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Contractual

Manual de Contratacin del ICETEX.


Normas Civiles y Comerciales que le sean aplicables.
Principios de la Contratacin Pblica del artculo 209 de la Constitucin Poltica de Colombia en virtud de la Ley 1002 de 2005, artculo 8.
Artculos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.
Rgimen general de Inhabilidades e Incompatibilidades
Resolucin de Delegacin No. 1071 de 2013
Estatuto Anticorrupcin Ley 1474 de 2011
Decreto - Ley Anti trmite 019 de 2012
Circular 009 de 2013 Cumplimiento de los requisitos de legalizacin perfeccionamiento y ejecucin de los contratos y los convenios
Circular 002 de 2014 Remisin de documentos a expedientes nicos
Circular 010 de 2014 Entrega de documentos para archivo.
Circular 001 de 2009, Interventora o supervisin
Circular 009 de 2011, Obligaciones de supervisores e interventores frente al estatuto de Anticorrupcin.
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Artculo

Tipo de norma
Externo (E),
Interno (I)

Comentarios y
observaciones

ANEXO 6 NORMOGRAMA
Cdigo
proceso

A4-3

Nombre del
proceso

Postcontractual

Norma

Manual de Contratacin del ICETEX.


Normas civiles y comerciales que le apliquen.
Principios de la Contratacin Pblica del artculo 209 de la Constitucin Poltica de Colombia en virtud de la Ley 1002 de 2005, artculo 8.
Artculos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.
Rgimen general de Inhabilidades e Incompatibilidades
Resolucin de Delegacin No. 1071 de 2013
Estatuto Anticorrupcin Ley 1474 de 2011
Decreto - Ley Anti trmite 019 de 2012
Circular No. 006 del 15 de septiembre de 2008 Procedimiento y obligacin de remitir los documentos de ejecucin
Circular No. 001 del 28 de agosto de 2009 Proveer instrucciones precisas respecto al cumplimiento de las funciones establecidas en el Artculo 23 del Manual de Contratacin.
Circular No. 006 del 31 de diciembre de 2009 Reiterar las instrucciones dadas en ejercicio de las atribuciones que le competen a la Presidenta como Representante Legal.
Circular No. 009 del 14 de septiembre de 2011 Relacionada con la implementacin y cumplimiento del Estatuto Anticorrupcin Ley 1474 del 12 de julio de 2011.
Circular 008 de 2010 Liquidacion de Contratos a expedientes
Circular 002 de 2014 Remisin de documentos a expedientes nicos.
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Ley 734 de 2002.

A5-1

Procesos disciplinarios Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Artculo

Tipo de norma
Externo (E),
Interno (I)

Comentarios y
observaciones

ANEXO 6 NORMOGRAMA
Cdigo
proceso

A5-2

A6-1

Nombre del
proceso

Norma

Decreto 3155 de 1968 por el cual se reorganiz el ICETEX.


Constitucin Poltica de Colombia 1991.
Decreto 2591 de 1991 Por el cual se reglamenta la accin de tutela consagrada en el artculo 86 de la Constitucin Poltica"
Ley 30 de 1992 Por la cual se organiza el servicio pblico de la Educacin Superior
Decreto 663 de 1993 Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgnico del Sistema Financiero y se modifica su titulacin y numeracin
Decreto 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trmites innecesarios existentes en la Administracin Pblica
Ley 190 de 1995 por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administracin Pblica y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupcin administrativa
Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organizacin y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales
15 y 16 del artculo 189 de la Constitucin Poltica y se dictan otras disposiciones.
Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, por la que se transforma al ICETEX en una entidad financiera de naturaleza especial.
Circular Bsica Jurdica 100 de 2005 de la Superintendencia Financiera
Decreto 380 de febrero 12 de 2007 por el cual se establece la estructura del ICETEX, y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Ley 1285 del 22 de Enero de 2009, Por la cual se reforma la ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administracin de Justicia.
Decreto 1716 del 14 de Mayo de 2009, por el cual se reglamenta el Art. 13 de la ley 1285 de 2009, el art. 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capitulo V de la ley 640 de 2001.
Resolucin 0651 del 4 de agosto de 2009, por la cual se modifica el Comit de Conciliacin del ICETEX.
Representacin Judicial
Resolucin 666 del 13 de Agosto de 2009, por la cual se crea el procedimiento de Jurisdiccin coactiva del ICETEX
y asesora jurdica
Ley 640 de de enero 5 de 2001 por la cual se modifican normas relativas a la conciliacin y se dictan otras disposiciones.
Ley 678 de agosto 3 de 2001 por la cual se reglamenta la determinacin de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a travs del ejercicio de la accin de repeticin o de llamamiento en garanta con fines de repeticin.
Ler 734 de 2002 por la cual se expide el Cdigo Disciplinario Unico.
Ley 962 de 2005 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalizacin de trmites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones pblicas o prestan servicios pblicos
Ley 1266 de 2008 Por la cual se dictan las disposiciones generales del hbeas data y se regula el manejo de la informacin contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de
terceros pases y se dictan otras disposiciones
Ley 1437 de 2911 Por la cual se expide el Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ley 1564 de 2012 Por medio de la cual se expide el Cdigo General del Proceso y se dictan otras disposiciones .
Ley 1581 de octubre 17 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccin de datos personales
Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.
Resolucin 1071 del 26 de noviembre de 2013 por la cual se delegan unas funciones en el ICETEX
Ley 1450 Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014

Ley 527 de 1999 Comercio electrnico.


Ley 962 de 2005 Anti-trmites.
Estatuto Anticorrupcin Ley 1474 de 12 de julio de 2011.
Relacin con medios de
Decreto 1599 de 2005 Por el cual se adopta el Modelo Estndar de Control Interno para el estado Colombiano
comunicacin
Decreto 380 de 2007,
Ley 23 de 1982 Sobre derechos de Autor.
Ley 44 de 1993 Reforma y adicin a la Ley 23 de 1982.

Artculo

Tipo de norma
Externo (E),
Interno (I)

Comentarios y
observaciones

ANEXO 6 NORMOGRAMA
Cdigo
proceso

A6-2

Nombre del
proceso

Comunicacin
organizacional

A7-1

Gestin de Servicio

A8-1

Gestin de
correspondencia

A8-3

E1-2

Gestin de archivo

Norma
Ley 527 de 1999 Comercio electrnico. Ley 962 de 2005 Anti-trmites.
Decreto 1151 de 2008 Gobierno en Lnea/poltica y estndares para la gestin de la informacin, trmites y servicios del estado a travs de medios electrnicos.
Decreto 1599 de 2005 Por el cual se adopta el Modelo Estndar de Control Interno para el estado Colombiano
Estatuto Anticorrupcin Ley 1474 de 12 de julio de 2011
Circular 052 de 2007 de la Superintendenciafinanciera de Colombia, Seguridad y Calidad de la informacin
Decreto 380 de 2007,
Ley 23 de 1982 Sobre derechos de Autor.
Ley 44 de 1993 Reforma y adicin a la Ley 23 de 1982.

Circular 052 de 2007 de la superintendencia financiera.


Circular 038 de 2009 de la Superintendencia Financiera
Circular 042 de 2012 de la Superintendencia Financiera
Circular 058 de 2009 de la Procuradura
Ley 23 de 1982 - Ley de Derechos de Autor
Ley 1273 del 2009
Ley 1581 de 2012 - Ley de Proteccin de Datos Personales o Habeas Data
Ley 603 de 2.000
Decreto 1151 de 2008

Acuerdo 60 de oct. 30 de 2001


Res.0971 de 2011
Ley 594 de 2000
Ley 734 de 2002
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Ley 594 de 2000.


"Ley General de Archivo"
Acuerdo 042 de 2002 .Por el cual se definen los criterios para loa organizacin de lso archivos de Gestin
* Acuerdo 002 de 2004 "Por el cual se definen los criterios para la organziacin de fondos acumulados"
* Acuerdo 007 de 1994 "Reglamento General de Archivos"
* Acuerdo 037 de 2002 "Por el cual se establecen las especificaciones tcnicas y los requisitos para la contratacin de los servicios de depsito, custodia, organizacin, reprografa y conservacin de documentos de archivo.
Acuerdo 038 de 2002 "Responsabilidad del servidor pblico frente a los documentos y archivos"
* Acuerdo 004 de 2013 "Por el cual se modifica el procedimiento para la elaboracin, presentacin, evaluacin, aprobacin e implementacin de las Tablas de Retencin Documental.
*Acuero 005 de 2013 " Establece criterios bsicos para la clasificacin, ordenacin, descripcin de los archivos en las entidades pblicas y privadas".
Circular 004 de 2003 "Organizacin de las historias laborales"
* NTC-ISO 15489-1. Informacin y documentacin. Gestin de documentos
* Resolucin No. 0646 (31/07/2012)Por la cual se actualizan las disposiciones del Comit de Gestin Documental".
* Acta No. 02(17/06/2013) del Comit de Gestin Documental Mediante la cual se aprueba la actualizacin de las Tablas de Retencin Documental".
* Circular 6 de 2008 "Expediente Unico"

Ley 152 de 1994. Por medio de la cual se establece la Ley Orgnica del Plan Nacional de Desarrollo
Ley 489 de 1998. Por medio de la cual se dictan normas sobre la organizacin y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artculo 189 de la Constitucin Poltica y se dictan otras disposiciones.
Decreto 3622 de 2005. Por el cual se adoptan las polticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el Captulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo.
Planeacin estratgica
Ley 1450 del 2011. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
Ley 1474 del 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacin y sancin de actos de corrupcion y la efectividad de la gestin pblica.
Ley 1712 del 6 de Marzo de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la informacin pblica nacional y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 038 del 29 de Diciembre del 2011

Artculo

Tipo de norma
Externo (E),
Interno (I)

Comentarios y
observaciones

ANEXO 6 NORMOGRAMA
Cdigo
proceso

E1-3

E2-1

E2-2

Nombre del
proceso

Planeacin financiera

Gestin de Riesgo
operativo

Gestin de Riesgo de
crdito

Norma

Artculo

Tipo de norma
Externo (E),
Interno (I)

Plan estratgico.
Plan Nacional de Desarrollo.
Acuerdo 001 del 16 de junio de 2006 - Estatuto de Presupuesto.
Ley General de Presupuesto.
Marco de Gasto de Mediano Plazo
Decreto Ley 2555 de 2010, Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones.
Ley 1002 de 30 diciembre de 2005, Transformacin del ICETEX en entidad financiera de naturaleza especial.
Capitulo XXIII Reglas Relativas a la Administracin del Riesgo Operativo de la Circular Bsica Contable y Financiera de Colombia, con sus modificaciones mediante las circulares externas 048 de 2006 y 041 de 2007.
Resolucin 1865 del 17 de Octubre de 2007.
Acuerdo 016 del 21 de febrero de 2007, por el cual se adopta la poltica de provisin de contingencias judiciales.
Acuerdo 027 del 25 octubre de 2011, por el cual se adopta una poltica de provisin frente a riesgos operativos en Fondos en Administracin
Decreto 1599 de 2005, Por el cual se adopta el Modelo Estndar de Control Interno para el Estado MECI.
Acuerdo 013 de 01 de abril de 2014, por el se actualiza el Manual del Sistema de Administracin de Riesgo Operativo
Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupcin) Resolucin No 0870 de noviembre de 2005: Por el cual se conform el grupo interno antitrmites y atencin efectiva al ciudadano
Resolucin 0094 del 27 de Enero de 2014

Decreto Ley 663 de 1993, Estatuto Orgnico del Sistema Financiero.


Ley 1002 de 30 diciembre de 2005, Transformacin del ICETEX en entidad financiera de naturaleza especial.
Decreto 1599 de 2005, Por el cual se adopta el Modelo Estndar de Control Interno para el Estado MECI.
Capitulo II Reglas relativas a la Administracin del Riesgo crediticio de la Circular Bsica Contable y Financiera de Colombia.
Acuerdo 002 de 2007, por el cual se adopta la conformacin del Comit de Crdito del ICETEX.
Resolucin 797 de 2008 de presidencia que establece las funciones de lso comites de apoyo a la Junta Directiva
Acuerdo 029 de 2007, por el cual se adopta el Reglamento de Crdito del ICETEX.
Reglamente de crdito del ICETEX vigente, el cual fue adoptado inicialmente mediante acuerdo 029 de 2007.
Acuerdo 030 de 2007, por el cual se adopta el Reglamento de Cobranzas del ICETEX.
Acuerdo 010 de 2008, Por el cual se modifican el Manual de Cobranza del ICETEX, en cuanto a la poltica para el castigo de cartera el Cdigo para el Buen Gobierno y el Cdigo de tica y Conducta del ICETEX.
Acuerdo 038 de 2008, por el cual se adoptan estrategias de cobranza para crditos morosos en etapa de ejecucin.
Acuerdo 039 de 2008, por el cual se adopta la poltica de Normalizacin de Activos de Crdito del ICETEX, con condonacin de intereses.
Acuerdo 014 de 2013, por el cual se adopta el modelo interno para el clculo de provisiones de cartera de crditos de recursos propios.
Acuerdo 003 de 2014, por el cual se modifica el manual del sistema de Administracin del riesgo crediticio SARC del ICETEX
Decreto 2555 de julio de 2010 del Ministerio de hacienda y Crdito Pblico
Acuerdo 041 de diciembre de 2010 por el cual se modifican las tasas de inters para las lneas y modalidades de Crdito Educativo del ICETEX.
Acuerdo 010 de 2013, por el cual se reglamenta la poltica de venta de cartera castigada del ICETEX
Acuerdo 064 de2013, por el cual se modifica la poltica para la normalizacin de cartera del ICETEX.
Acuerdo 040 de 2009 mediante el cual se modifica el acuerdo 010 de 2009 y 045 mediante el cual se reglamenta el Fondo de Sostenibilidad.
Acuerdo 005 de 2013, por el cual se modifica el Reglamento Operativo del Fondo de Sostenibilidad del Crdito Educativo, adoptado mediante el Acuerdo No. 045 de 2009
Acuerdo 067, por el cual se dictan disposiciones sobre el Aporte de las Instituciones de Educacin Superior al Fondo de Sostenibilidad del Crdito Educativo.
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Comentarios y
observaciones

ANEXO 6 NORMOGRAMA
Cdigo
proceso

E2-3

E2-4

E2-5

Nombre del
proceso

Gestin de Riesgo de
Mercado

Gestin Riesgo de
liquidez

Gestin de Riesgo de
lavado de activos y
financiacin del
terrorismo

Norma

Ley 1002 de 30 diciembre de 2005, Transformacin del ICETEX en entidad financiera de naturaleza especial.
Decreto 1599 de 2005, Por el cual se adopta el Modelo Estndar de Control Interno para el Estado MECI.
Captulo XXI Reglas Relativas al Sistema de Administracin de Riesgo de Mercado de la Circular Externa 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Captulo I Reglas Relativas a la Clasificacin, Valoracin y Contabilizacin de Inversiones de la Circular Externa 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
o Decreto 2555 de julio de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico
Acuerdo 039 del 13 de diciembre de 2012: Por el cual se aprueba y adopta el Manual del Sistema de Administracin de Riesgo de Mercado - SARM.
Acuerdo 026 de septiembre de 2013: Por el cual se establece la poltica y metodologa para definir los cupos por Emisor y Contraparte del ICETEX.
Acuerdo 032 de 2011 Por el cual se modifica la metodologa y polticas para definir los cupos por emisor y contraparte del ICETEX.
Acuerdo 033 de octubre 15 de 2013, por el cual se establece la metodologa y polticas para definir los lmites de VaR.
Acuerdo 038 del 13 de diciembre de 2013, por el cual se aprueba el Manual de inversiones del ICETEX.
Decreto 1599 de 2005, Por el cual se adopta el Modelo Estndar de Control Interno para el Estado MECI

Ley 1002 del 30 de Diciembre de 2005. Transformacin del ICETEX en entidad financiera de naturaleza especial.
Circular Bsica Contable y Financiera No. 100 de 1995. Capitulo VI. Reglas relativas a la administracin del riesgo de liquidez.
Acuerdo 008 de abril de 2010. Por el cual se adopta el Manual SARL
Oficio Superintendencia Financiera No. 2010065528 No objecin.
Acuerdo 069 de Diciembre 10 de 2013. Por el cual se actualiza el Manual SARL
Acuerdo No. 008 del 24 de enero de 2007. Por el cual se conforma el Comit de Activos y Pasivos del ICETEX y se determinan sus funciones.
Acuerdo 034 de octubre de 2013. Por el cual se modifica el Manual SARL.
Decreto 2555 del 15 de julio de 2010, Libro 7 Ttulo 1. Ejercicio de la inspeccin, vigilancia y control de las operaciones autorizadas del Icetex.

* Manual SARLAFT ICETEX.


* Cdigo de tica y Conducta.
* Cdigo del Buen Gobierno del ICETEX.
* Circular Externa 003 de 2008 (Reporte en lnea a la UIAF).
* Cdigo Penal artculos: 323 (Lavado de activos) y 345 (Financiacin del terrorismo).
* Acuerdo 016 de 2008 Junta Directiva.
* Acuerdo 040 de 13 de diciembre del 2012 - Junta Directiva
* Acuerdo 002 de 14 de febrero del 2014 - Junta Directiva
* Estatuto orgnico del sistema financiero artculos 102 al 107.
* Ley 1121 de 2006 relacionada con la financiacin del terrorismo.
* Circular Bsica Jurdica 007 de 1996. Ttulo I Captulo XI. Instrucciones relativas a la administracin del riesgo de lavado de activos y financiacin del terrorismo.
* Circular Externa 026 de 2008 (SARLAFT).
* Circular Externa 019 de 2010 - Excluir los crditos educativos otorgados a personas naturales, de la obligacin de diligenciar el formulario de solicitud de vinculacin de clientes y de realizar entrevistas.
* Resolucin 0613 del 31 de julio de 2013 por la cual se conforma el comit de anlisis y reporte de operaciones sospechosas relacionadas con lavado de activos y financiacin del terrorismo.
- Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Artculo

Tipo de norma
Externo (E),
Interno (I)

Comentarios y
observaciones

ANEXO 6 NORMOGRAMA
Cdigo
proceso

EV1-2

Nombre del
proceso

Evaluacin
independiente

Norma

Ley 87 de 1993. Por el cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades del Estado y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administracin Pblica del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1599 de 2005. Por el cual se adopta el Modelo Estndar de Control Interno para el Estado Colombiano.
Manual de Implementacin del Modelo Estndar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005.
Ley 872 de 2003. Por la cual se crea el Sistema de Gestin de Calidad en la Rama Ejecutiva del poder pblico y en otras entidades prestadoras de servicios.
Decreto 4110 de 2004. Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Tcnica en la Gestin Pblica.
Circular Externa 042 de 2012. Imparte instrucciones relacionadas con los requerimientos mnimos de seguridad y calidad en el manejo de informacin a travs de medios y canales de distribucin de productos y servicios para clientes y usuarios.
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcion .
Circular Externa 038 de 2009 Sistema de Control Interno SCI.
Circular basica Juridica 007 de 1996 y Circular Basica Contable Financiera 100 de 1995 Superintendencia Financiera de Colombia .
Resolucin Organica 7350 de 2013 por la cual se modifica la Resolucion Orgnica 6289 de 2011que "Establece el Sistema de Rendicin Electrnica de la Cuenta e Informes SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la
presentacin de la Rendicin de Cuenta e Informes a la Contralora General de la Repblica."
Decreto 1795 de 2007 por medio del cual se adopta el Sistema Unico de Informacin para la Gestin Jurdica del Estado
Circular Externa 015 de 2010 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, Sistema de Atencin al Consumidor Financiero SAC.
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Artculo

Tipo de norma
Externo (E),
Interno (I)

Comentarios y
observaciones

ANEXO 6 NORMOGRAMA
Cdigo
proceso

Nombre del
proceso

Norma

M2-1

Modifica la estructura financiera del crdito educativo destinado a matrcula en la lnea crdito para pregrado a largo plazo, en la modalidad ACCES, y se dictan disposiciones sobre la destinacin del subsidio.
Acuerdo No.032 Acuerdo por el cual se crea la lnea de crdito Mi Primer Computador - "Mi PC".
Ley 1002/2005 por el cual se transforma el instituto colombiano de crdito educativo y estudios tcnicos en el exterior. Mariano Ospina Prez, ICETEX, en una entidad financiera de naturaleza especial y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 041 de 19 de Septiembre de 2007 por el cual se conforma el comit de crdito.
Acuerdo 2 de Enero 11 de 2007 por el cual se conforma establece las funciones de Comit de Crdito.
Acuerdo ICETEX 041 del 15 de diciembre de 2010
Acuerdo ICETEX 003 del 4 de enero de 2011
Acuerdo ICETEX 008 del 16 de febrero de 2011
Acuerdo ICETEX 009 del 28 de febrero de 2011
Acuerdo ICETEX 013 del 10 de mayo de 2011
Acuerdo_017_20111 Puntos de corte SISBEN III
Acuerdo_006_2012 (SISTEMAS DE AMORTIZACION)
Acuerdo 009 2012 (Subsidios a poblacin Red Unidos)
Acuerdo 013 2012 Por el cual se crea la lnea de crdito educativo de pregrado en la modalidad licenciaturas condonables
Acuerdo 017 2012 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo No. 013 de 2012
Acuerdo 041 2012 Por el cual se regula el subsidio de educacin superior para la poblacin indgena.
Otorgamiento de crdito
Acuerdo 003 2013 Por el cual se aprueba la actualizacin puntos de cortes del SISBEN III para efecto de adjudicacin de subsidio de crdito educativo
Acuerdo 009 2013 Por el cual se modifica la actualizacin puntos de corte del Sisbn III para efecto de adjudicacin de subsidio para crdito educativo
Ley 1547 de 2012 Por la cual se otorgan beneficios a estudiantes de pregrado, con la calidad de estudiantes a partir de la vigencia de esta ley, de estratos socioeconmicos 1, 2 3 y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo No.005 (2013) Por el cual se modifica el Reglamento Operativo del Fondo de Sostenibilidad del Crdito Educativo, adoptado mediante el Acuerdo No. 045 de 2009
Acuerdo No. 011 (2013) Por el cual se dictan disposiciones para la lnea de crdito educativo de pregrado en la modalidad de licenciaturas condonables.
Acuerdo No. 013 (2013) Por el cual se establece la forma de pago del subsidio de sostenimiento
Acuerdo No. 020 (2013) Por el cual se dictan disposiciones en materia de crdito educativo en la modalidad de lnea de crdito posgrado pas
Acuerdo No.024 (2013) Por el cual se dictan disposiciones para la lnea de crdito educativo de pregrado en la modalidad de licenciauras condonable
Acuerdo No.067 (2013) Por el cual se dictan disposiciones sobre el Aporte de las Instituciones de Educacin Superior al Fondo de Sostenibilidad del Crdito Educativo.
Acuerdo No.070 (2013) Por el cual se dictan disposiciones en cuanto a los crditos educativos en la modalidad de perfeccionamiento de idiomas.
Acuerdo No.071 (2013) Por el cual se reglamenta la condonacin por graduacin
Acuerdo No.004 (2014) Por el cual se reglamenta la condonacin por graduacin
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.
Acuerdo 009_ 2014 Condiciones crdito educativo condonable para Bachilleres_ Andrs Bello.
Acuerdo 012_2014 se crea la lnea de crdito para la poblacin vulnerable de Buenaventura

M2-2

Otorgamiento de crdito
a travs de la
administracin de
recursos de terceros

Ley 1002/2005 por el cual se transforma el instituto colombiano de crdito educativo y estudios tcnicos en el exterior. Mariano Ospina Prez, ICETEX, en una entidad financiera de naturaleza especial y se dictan otras disposiciones.
Ley 30 de 1992 artculo 112
Decreto 2880 de 2004 artculo 1
Acuerdo 029 de 2007. Por el cual se adopta el reglamento de crdito del ICETEX.
Convenio suscrito con el constituyente
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Artculo

Tipo de norma
Externo (E),
Interno (I)

Comentarios y
observaciones

ANEXO 6 NORMOGRAMA
Cdigo
proceso

M2-3

M2-4

Nombre del
proceso

Otorgamiento de
servicios programas
internacionales

Norma

Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, por la que se transforma al ICETEX en una entidad financiera de naturaleza especial.
Ley 30 del 1992 Artculo 115 permite al ICETEX que canalice todas las ofertas de becas internacionales.
Decreto 380 de 2007 rganos Asesores Comisin Nacional de Becas.
Decreto 834 de 2013. Por el cual se dictan disposiciones sobre la expedicin de visas, control de extranjeros y se dictan otras disposiciones en materia de migracin.
Resolucin No. 1071 del 26 de noviembre de 2013, mediante la cual son delegadas funciones especficas al Jefe de La Oficina de Relaciones Internacionales por la Presidencia del ICETEX.
Acuerdo 075 de diciembre 13 de 2013 Poltica de cooperacin educativa internacional del ICETEX.
Ley 1599 del 21 de diciembre de 2013, artculo 9, mediante la cual se crea el Programa de becas Alfonso Lpez Michelsen.
Resolucin 0298 del 28 de marzo de 2014, por la cual se adoptan polticas para el Programa Asistencia a travs de Crditos Condenables para estudiantes colombianos Alfonso Lpez Michelsen.
Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, por la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la informacin pblica y nacional.
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Acuerdo No. 029 de junio 20 de 2007, por el cual se adopta el Reglamento de Crdito del ICETEX.
Acuerdo No.057 Modifica el Reglamento en lo referente a las tasas de inters para las diferentes lneas de crdito
Acuerdo No.013 Modifica la Prima de Seguro, al cambiar el inciso del artculo 13 del Reglamento de Crdito del ICETEX.
Acuerdo No. 43 Modifica los factores de clculo de la Cuota de Cultura de Pago para los crditos otorgados en la lnea de pregrado a largo plazo, en la modalidad ACCES, y el ciclo complementario de las escuelas normales superiores.
Ley 1002/2005 por el cual se transforma el instituto colombiano de crdito educativo y estudios tcnicos en el exterior. Mariano Ospina Prez, ICETEX, en una entidad financiera de naturaleza especial y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo por el cual se aprueba el Fondo de Sostenibilidad de Crdito Educativo.
Decreto 2880 de 2004 artculo 1
Resolucin 0584 del 2004.
Ley 1002 de 2.005. (Transformacin de la entidad).
Acuerdo 38 de octubre 22 de 2.007 (Por el cual se adoptan estrategias de cobranza para crditos morosos en etapa de ejecucin).
Convenio definido entre el ICETEX y las IES.
Circular 52 Superintendencia Financiera.
Gestin de legalizacin Acuerdo 041(15 dic 2010) ajuste tasas i%
y renovacion para
Acuerdo 003 (4enero 2011) crdito para OFICIALES Fuerzas Armadas
Acuerdo 008 (16 febrero 2011) ajuste tasas LP y define 25% CONDONACION creditos
aprobacin del
Acuerdo 009 (28 febrero de 2011) Crditos_Subsidio matrcula y Sostenimiento
desembolso
Acuerdo 013 (10 mayo 2011) Modificacin al TIPO tasas i%
Convenio constituyente de fondos en administracin
Acuerdo No.005 (2013) Por el cual se modifica el Reglamento Operativo del Fondo de Sostenibilidad del Crdito Educativo, adoptado mediante el Acuerdo No. 045 de 2009
Acuerdo No. 011 (2013) Por el cual se dictan disposiciones para la lnea de crdito educativo de pregrado en la modalidad de licenciaturas condonables.
Acuerdo No. 013 (2013) Por el cual se establece la forma de pago del subsidio de sostenimiento
Acuerdo No. 020 (2013) Por el cual se dictan disposiciones en materia de crdito educativo en la modalidad de lnea de crdito posgrado pas
Acuerdo No.024 (2013) Por el cual se dictan disposiciones para la lnea de crdito educativo de pregrado en la modalidad de licenciauras condonable
Acuerdo No.067 (2013) Por el cual se dictan disposiciones sobre el Aporte de las Instituciones de Educacin Superior al Fondo de Sostenibilidad del Crdito Educativo.
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.
Acuerdo 009_ 2014 Condiciones crdito educativo condonable para Bachilleres_ Andrs Bello.
Acuerdo 012_2014 se crea la lnea de crdito para la poblacin vulnerable de Buenaventura

Artculo

Tipo de norma
Externo (E),
Interno (I)

Comentarios y
observaciones

ANEXO 6 NORMOGRAMA
Cdigo
proceso

M3-2

M3-3

M3-5

Nombre del
proceso

Norma

Administracin de la
cartera

Estatuto Orgnico del Sistema Financiero.


Acuerdo No.004 de 2006 Por el cual se establecen las tasas de inters para las lneas de crdito educativo del ICETEX.
Acuerdo No.009 de 2006 Por el cual se establecen tasas de inters para las lneas especiales de crdito educativo ICETEX.
Acuerdo 029 del 20 de Junio de 2007
Acuerdo 043 del 2008 , Por el cual se modifica el Acuerdo 033 del 29 de agosto de 2008, que modific los factores de clculo de la cuota de cultura de pago para los crditos otorgados en la lnea de pregrado largo plazo, en la modalidad ACCES y
el ciclo complementario de las es
Circular Bsica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995).
Resolucin 7929 del 28 de Julio de 2009, Contenido y las caractersticas tcnicas de la informacin tributaria establecida en los artculos 623, 623-1, 623-2 del Estatuto tributario.
Resolucin 7935 del 28 de Julio de 2009, Establece el grupo de personas naturales, personas jurdicas, sociedades y asimiladas y dems entidades, que suministren la informacin
Resolucin 531 del 24 de Noviembre de 2009, Parmetros para el envo de informacin a la Contadura General de la Nacin.
Decreto 1727 del 15 de Mayo de 2009, Forma en la cual los operadores de los bancos de datos de informacin financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros pases, deben presentar la informacin de los titulares de la
informacin a las Centrales de Informacin Crediticia.
Decreto 2792 del 27 de Julio de 2009 Por el cual se reglamenta el artculo 6 de la Ley 1002 de 2005 y se dictan otras disposiciones Acuerdo 013 del 10 de Mayo 2011 Por el cual se modifican las tasas de inters para algunas lneas y modalidades
de Crdito
Acuerdo 006 del 18/Abril 2012 Por el cual se modifica el reglamento de crdito Ley de Hbeas Data y las Centrales de Informacin Crediticia,
Acuerdo 043 Por el cual se modifica el Acuerdo 033 del 29 de agosto de 2008, que modific los factores de clculo de la cuota de cultura de pago para los crditos otorgados en la lnea de pregrado largo plazo, en la modalidad ACCES y el ciclo
complementario de las ENS.
Acuerdo 006 de abril 12 de 2012, por el cual se modifica el Reglamento de Crdito Educativo del ICETEX y se dictan otras disposiciones.
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.
- Ley 1547 del 5 de julio de 2012 por el cual se modifican las tasas y se establece la condonacin para Mejores Saber Pro
Acuerdo 046 del 22 de diciembre de 2009 por el cual se modifica el SARC del ICETEX
Acuerdo 027 del 7 de noviembre de 2012 por el cual se modifica el SARC del ICETEX

Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, por la que se transforma al ICETEX en una entidad financiera de naturaleza especial.
Acuerdo 029 de junio 20 de 2007, por el cual se adopta el reglamento de crdito ICETEX.
Acuerdo 020 de 2012 Por el cual se condonan crditos en el programa Andrs Bello.
Acuerdo 004 de 2013 Por el cual se reglamentan las condiciones de condonacin de los crditos educativos por muerte o invalidez del beneficiario.
Novedades de cartera Acuerdo 022 Por el cual se adopta la politica para normalizacion d ela cartera del ICETEX
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.
- Ley 1547 del 5 de julio de 2012 por el cual se modifican las tasas y se establece la condonacin para Mejores Saber Pro
Decreto 2636 de 17 de diciembre de 2012 por el cual se regalmenta la condonacin para Mejores Saber Pro

Gestin de apoyo a
programas
internacionales

Decreto 834 de 2013. Por el cual se dictan disposiciones sobre la expedicin de visas, control de extranjeros y se dictan otras disposiciones en materia de migracin.
Resolucin No. 1071 del 26 de noviembre de 2013, mediante la cual son delegadas funciones especficas al Jefe de La Oficina de Relaciones Internacionales por la Presidencia del ICETEX.
Acuerdo 075 de diciembre 13 de 2013 Poltica de cooperacin educativa internacional del ICETEX.
Ley 1599 del 21 de diciembre de 2013, artculo 9, mediante la cual se crea el Programa de becas Alfonso Lpez Michelsen.
Resolucin 0298 del 28 de marzo de 2014, por la cual se adoptan polticas para el Programa Asistencia a travs de Crditos Condenables para estudiantes colombianos Alfonso Lpez Michelsen.
Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, por la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la informacin pblica y nacional.

Artculo

Tipo de norma
Externo (E),
Interno (I)

E
I

Comentarios y
observaciones

ANEXO 6 NORMOGRAMA
Cdigo
proceso

M3-6

M4-2

M4-3

Nombre del
proceso

Norma

Ley 18/88, por la cual se autoriza al ICETEX, para captar ahorro interno y se crea un ttulo valor de rgimen especial.
Decreto 726/89. Por el cual se reglamenta la Ley 18 de 1988 y se determinan las caractersticas generales de los Ttulos de Ahorro Educativo TAE.
Acuerdo No. 012 del 11 de Marzo de 1994 y Acuerdo No. 080 del 30 de Octubre de 1991, las cuales autorizan la segunda emisin de Ttulos de Ahorro Educativo.
Administracin del TAE
Cdigo de Comercio Captulo III, seccin III, artculos 802 y siguientes
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Gestin de
Recuperacin de
Cartera

Castigo de cartera

Artculo 16 del Decreto Ley 3155 de 1968, que incorpora la retencin salarial.
Decreto 3155 de 1968, por el cual se reorganiza el ICETEX.
Decreto 380 de 2007. Por el cual se establece la estructura del ICETEX y se determinan las funciones de sus dependencias.
Circular externa 100 de 1995, en lo referente a Riesgo Crediticio.
Ley 1266 de 2008, por la cual se generan disposiciones generales del Hbeas Data.
Resolucin 1057 del 23 de diciembre de 2008, por la cual se conforma y reglamenta el Comit de Cartera del Instituto Colombiano de Crdito Educativo y Estudios en el Exterior "Mariano Ospina Prez" ICETEX.
Decreto 3322 del 11 de septiempre de 2011, por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con las caractersticas de los Crditos Educativos del ICETEX
Acuerdo 007 de 2006 - Polticas de administracin de la cartera ICETEX para beneficiarios vctimas del secuestro, de desaparicin forzada, de desastres y de desplazamiento.
Acuerdo 30 de 2007, por el cual se adopta el Reglamento de cobranza.
Acuerdo 22 de 2012 Nuevas de normalizacin de cartera
Acuerdo 006 de abril 12 de 2012, por el cual se modifica el Reglamento de Crdito Educativo del ICETEX y se dictan otras disposiciones.
Circular Bsica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995).
Resolucin 531 del 24 de Noviembre de 2009, Parmetros para el envo de informacin a la Contadura General de la Nacin.
Decreto 3361 del 14 de Octubre de 2004, Acerca del Boletn de Deudores Morosos del Estado.
Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, por la que se transforma al ICETEX en una entidad financiera de naturaleza especial.
Decreto 380 de 2007. Por el cual se establece la estructura del ICETEX y se determinan las funciones de sus dependencias.
Circular externa 100 de 1995, en lo referente a Riesgo Crediticio.
Circular externa 052 de 2007, en lo referente a requerimientos mnimos de seguridad y calidad en el manejo de informacin a travs de medios y canales de distribucin.
Acuerdo 30 de 2007. Reglamento de cobranza.
Acuerdo 38 de 2008. Estrategias de cobranza para crditos morosos en etapa de ejecucin.
Acuerdo 007 de 2006. Polticas de administracin de la cartera ICETEX para beneficiarios vctimas del secuestro, de desaparicin forzada, de desastres y de desplazamiento.
Ley 1266 de 2008. Por la cual se generan disposiciones generales del Hbeas Data.
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, por la que se transforma al ICETEX en una entidad financiera de naturaleza especial.
Circular externa 100 de 1995, en lo referente a Riesgo Crediticio.
Acuerdo No. 13 del 21 de Febrero de 2007. Por el cual se adoptan los estatutos del ICETEX.
Acuerdo No. 30 del 20 de Junio de 2007. Manual de Cobranza.
Acuerdo No. 10 de Marzo 12 de 2008, por el cual se modifica el manual de cobranza del ICETEX, en cuanto a la poltica de castigos de cartera.
Acuerdo No. 8 del 7 de Abril de 2009, por el cual se modifica la poltica general sobre castigo de cartera
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

Artculo

Tipo de norma
Externo (E),
Interno (I)
E

E
I

Comentarios y
observaciones

ANEXO 6 NORMOGRAMA
Cdigo
proceso

Nombre del
proceso

Norma

Artculo

Ley 1002/2005 por el cual se transforma el instituto colombiano de crdito educativo y estudios tcnicos en el exterior. Mariano Ospina Prez, ICETEX, en una entidad financiera de naturaleza especial y se dictan otras disposiciones.
Convenio.
Reglamento Operativo.
Manual de Contratacin.
Decreto 2880 de 2004 artculo 1
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

M4-4

Liquidacin de fondos
en administracin

M4-5

Terminacin o
Acuerdo 020 de 2012 Por el cual se condonan crditos en el programa Andrs Bello.
Acuerdo 004 de 2013 Por el cual se reglamentan las condiciones de condonacin de los crditos educativos por muerte o invalidez del beneficiario.
cumplimiento de
obligaciones de crdito Acuerdo 022 Por el cual se adopta la politica para normalizacion d ela cartera del ICETEX

Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, por la que se transforma al ICETEX en una entidad financiera de naturaleza especial.
Acuerdo 029 de junio 20 de 2007, por el cual se adopta el reglamento de crdito ICETEX.

Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.

M5-1

Atencin al Cliente

Constitucin poltica de Colombia Art. 23. Derecho a presentar peticiones respetuosas.


Constitucin poltica de Colombia Art. 86. Accin de tutela.
Constitucin poltica de Colombia Art. 209. De la Funcin Administrativa.
Ley 527 de 1999 Comercio electrnico.
Decreto 0019 DE 2012 Ley Antitramites.
Decreto 1151 de 2008 Gobierno en Lnea/poltica y estndares para la gestin de la informacin, trmites y servicios del estado a travs de medios electrnicos.
Articulo 309 de la ley 1437 de 2011 Cdigo Contencioso Administrativo ( Titulos I y II. Captulos I y II. artculos 1 al 31) .
Resolucin No. 0870 de Noviembre de 2005. Por el cual se conform el Grupo Interno Antitrmites y Atencin Efectiva al Ciudadano GIAA.
Resolucin 827 de 1997 Creacin del Grupo de Quejas y Reclamos.
Resolucin Interna 0877 de agosto 1997 Se adopta el reglamento interno de derecho de peticin.
Circular 052 de 2007. Imparte instrucciones relacionadas con los requerimientos mnimos de seguridad y calidad en el manejo de informacin a travs de medios y canales de distribucin de productos y servicios para clientes y usuarios.
* Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcin) * Resolucin No 0870 de noviembre de 2005: Por el cual se conform el grupo interno anti trmites y atencin efectiva al ciudadano.
Ley 1581 de 2012 de Proteccin de Datos, mediante la cual se busca el desarrollo del derecho constitucional que tienen todas las personas a quienes la entidad haya recogido, administre o conserve informacin personal. Este derecho les
permite conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos tanto en entidades pblicas como privadas.
* Ley 1328 DE 2009 Ttulo I del rgimen de proteccin al consumidor financiero (julio 15) Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones.
* Circular externa 015 de 2010 ( junio 30 ) de la superintendencia financiera.
* Circular externa 02 . Lineamientos de defensa jurdica sobre aplicacin del Cdigo del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
* Circular Externa 03 del 20 de Junio de 2014 por la agencia nacional de la defensa juridica del estado.
* Ley 1480 de 2011 frente al Rgimen de proteccin al consumidor financiero y rol de los DCF.

Articulo 309 de la ley 1437 de 2011 Cdigo


Contencioso Administrativo. Artculos 1 al
31 .

Tipo de norma
Externo (E),
Interno (I)

Comentarios y
observaciones

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