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PLANIFICACIN
BALANCE GENERAL
31/12/2014
31/12/2013
ACTIVO
Activo corriente
6113,385
5520,393
Activo no corriente
8769,642
8762,340
TOTAL DEL ACTIVO
14883,027
14272,633
PASIVO
Pasivo corriente
21255,719
17497,637
Pasivo no corriente
4152,369
3419,060
TOTAL DELPASIVO
PATRIMONIO
-10525,061
-6644,064
TOTAL PASIVO Y PAT
14883,027
14272,633
Fuente: Balance General Auditado, y expresados al 31/12/2014 con el IPM
3. POSICION ECONOMICA
ESTADO
DE
GANANCIA
31/12/2011
31/12/2010
PERDIDA
Ventas netas
-costo de ventas
Utilidad bruta
-gastos administrativos
-gastos de venta
Utilidad operativa
(+ -)otros ingresos/egresos
(+-)REI
Utilidad antes imp. Y partic.
Fuente: Estado de Prdidas y gananciasauditados, y expresados con el IPM
Emitir opinin acerca de los EEFF, realizadas por los directivos y funcionarios de la
Cooperativa Industrial Azucarera DOLCE VITA, en el periodo comprendido (2014), para
determinar las posibles causas que ocasionan que su deuda se halla incrementado,
comprometiendo su patrimonio y continuidad, as como se viene obteniendo
consecutivamente resultados econmicos negativos, sin embargo, se mantienen niveles
aceptables en valores nominales de las aportaciones de los accionistas.
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Evaluar y determinar por razones en el periodo examinado, la deuda tributaria de la
empresa para con la SUNAT, se ha incrementado significativamente, as como la
consistencia de dicha deuda presentada en los estados financieros.
Verificar y determinar la consistencia del movimiento y saldo de la cuenta corriente de los
accionistas, presentado al 31 de diciembre del periodo examinado, evidenciando cualquier
anormalidad y eficiencia y eficacia de su administracin.
Verificar y determinar si el movimiento y saldo de los aportes de los accionistas de la
empresa son consistentes, en cuanto a su valor nominal y su presentacin en los estados
financieros.
a. verificar, analizar y evaluar la consistencia
y legalidad de las
o significancia economa.
Siendo el periodo del examen por el periodo 2014 sin perjuicio de ampliar el
recomendaciones
de los
diversos
exmenesespeciales
PROGRAMA DE AUDITORIA
El programa de procedimientos mnimos de auditoria a ejecutar, se muestra en el
anexo nmero 2; los cuales fueron diseados en funcin a los objetivos delineados y
segn lascircunstancias puedan adoptarse otros procedimientos adicionales, con la
finalidad d lograr los objetivos.
10 INFORMACION ADINISTRATIVA
10.1
PRESUPUESTO DE TIEMPO
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en la presente auditora
ACTIVIDADES
TOTAL
INICIO
TERMINO
15-04-2015
21/04-2015
29/04/2015
06/05/2015
20/04/2015
20/05/2015
03/05/2015
10/05/2015
DIAS UT.
Planeamiento
Trabajo de Campo
Eval. de descargos
Redaccin del informe final
1
05
15
05
05
TOTAL
10.2
30
30,000.00
.
CPCC. Muoz Garca Ruth Gaby
Auditor snior.