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HSM-G04-I01

Instructivo para Realizar Anlisis de Seguridad sobre Esquemas de Ingeniera

1. OBJETIVO
Establecer la forma de realizar los anlisis de seguridad.
2. ALCANCE
Este documento ser aplicado a los estudios preliminares, proyectos de inversin, modificacin
de las instalaciones y en todas las unidades existentes de Gelymar S.A.
3. RESPONSABILIDADES
Los responsables por la aplicacin de este documento son los jefes de proyecto que requieran
analizar las modificaciones de las instalaciones y los nuevos proyectos de proceso y el
animador de seguridad para los estudios de seguridad de procesos.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4.1

Procedimiento para modificaciones en instalaciones. Documento Rhodia PIPGSIMAP-SP-001. Rev.: 6. Fecha Aplicacin: 14/07/1999.

4.2

Anlisis preliminar de seguridad. Documento Rhodia 5b2 012. Rev.: 1. Fecha


Aplicacin: 01/07/2000

4.3

Revisin de Seguridad sobre Esquemas. Documento Rhodia 5b2 013. Rev.: 1. Fecha
Aplicacin: 20/02/1997

4.4

Ficha Risco. R5b2 014. Rev.: 2. Fecha Aplicacin: 01/07/2000

5. DEFINICIONES

5.1

Anlisis de seguridad de Procesos. Mtodo de prevencin de riesgos, mediante el cual


se identifica los riesgos de los procesos y las intervenciones a ellos. En este anlisis se
define los medios de prevencin y/o de proteccin que se deben implementar para reducir
aquellos a un nivel aceptable. El mtodo consiste en examinar sistemticamente para
cada elemento simple del proceso, todos los desvos de las variables de funcionamiento y
sus consecuencias.

5.2

Gravedad de las consecuencias de un evento (G). Los eventos indeseables se


clasifican en cuatro niveles de gravedad, segn se indica en la tabla del Anexo N 1:

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Revisado por : Enrique Venturelli C.
Aprobado por : Jaime Zamorano P.

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5.3

Probabilidad de ocurrencia de un evento (P). Los eventos indeseables se clasifican en


cuatro niveles de probabilidad segn la frecuencia de ocurrencia del evento. Anexo N 2.

5.3

Evaluacin del riesgo. El nivel de riesgo asociado a cada evento se evala en funcin
de: La probabilidad de ocurrencia del evento (5.3) y la gravedad de las consecuencias del
evento (5.2)

5.4

Tasa de Indisponibilidad. Representa la probabilidad de falla de una cadena de


seguridad instrumental cuando es solicitada. Es expresada en nmero de niveles de
reduccin N de la probabilidad que ocurra un acontecimiento indeseable. Ver Anexo N 7.
Tasa de Indisponibilidad de barreras de seguridad preventivas

5.5

Ficha Riesgo. Ficha de formato definido en el que se registran todos los acontecimientos
que presenta un riesgo residual de nivel 1 2. En la ficha riesgo se registra el resultado
del anlisis de las soluciones posibles para reducir los riesgos identificados a niveles
aceptables. Ver Anexo N 8. Ficha de Riesgo. HSM-G04-R02

5.6

Jefe de Proyecto. Segn documento del Sistema de Gestin de Calidad ACA-G03-P01:


Procedimiento de Gestin para los Proyectos de Inversin: 5.7 Jefe de Proyectos:
Tiene como funcin principal coordinar las funciones de los integrantes del equipo y ser
responsable de la ejecucin del proyecto. Es nominado por el Comit de Inversiones.

5.7

Animador de Seguridad. Responsable de consolidar los resultados del anlisis de


seguridad y reportarlos mediante el Informe de Anlisis de Seguridad Sobre Esquemas de
Ingeniera. HSM-G04-R03. Responsable de aplicar la Tcnica de Anlisis de Seguridad
sobre Esquemas de Ingeniera.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
6.1

Equipo de proyeccin (Multimedia de preferencia)

6.1.1

Computador Personal, procesador PENTIUM o superior

6.2

Software Microsoft Excel 97 o superior.

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7. ACTIVIDADES
7.1

Preparacin del anlisis. El Jefe de un proyecto nuevo o modificacin de un proyecto


ser el responsable por convocar a un equipo competente para ejecutar un anlisis de
seguridad respecto de la puesta en marcha del nuevo proyecto o por la modificacin de
un proyecto en trminos de proceso. El Jefe o responsable del proyecto tiene por funcin
asegurar las condiciones materiales de funcionamiento, esto es, sala adecuada, medio
de proyeccin audiovisual.

7.1.1

Equipo de anlisis. El equipo de anlisis se compone como mnimo por las siguientes
personas. En todos los casos, las personas podrn disponer de un representante para la
reunin de anlisis, excepto para el Responsable por el Anlisis. En caso necesario,
podr ser invitado un especialista , experto o un operario de proceso para apoyar el
desarrollo:
a. Jefe de Planta responsable por el anlisis
b. Ingeniero de Procesos
c. Jefe del rea Mantencin
d. Instrumentista
e. Animador de Seguridad

7.1.2

Convocatoria. El equipo de anlisis es convocado con al menos una semana de


anticipacin para asegurar la asistencia y participacin de titulares. Con la invitacin el
responsable por el proyecto enva antecedentes en forma resumida respecto del
propsito del proyecto o modificacin en trminos de proceso.

7.1.3

Documentos necesarios. El anlisis de seguridad se hace sobre esquemas de ingeniera


lo ms actualizado posible en relacin a su versin definitiva.
a)

P&ID (Piping And Instruments Diagram) esquema simple de ingeniera de


proceso.

7.2

b)

MSDS (Material Safety Data Sheet)

c)

Especificaciones de los equipos

Desarrollo del anlisis. Antes de comenzar el anlisis de seguridad sobre esquema de


ingeniera el Ingeniero de Procesos debe exponer los principios del proceso y Animador
de Seguridad los principios de la poltica de reduccin de riesgos.

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7.2.1

Identificacin de los escenarios y evaluacin del riesgo. En un proceso continuo el


principio consiste en recorrer cada uno de los elementos
ingeniera siguiendo

simples del esquema de

el orden del proceso y utilizando el cuadro de sntesis como

esquema de redaccin (Ver Anexo N 3, registro HSM-G04-R01). La identificacin de los


escenarios y la evaluacin del riesgo sigue los siguientes pasos:
a) Seleccionar un elemento simple: equipo, bomba, tubera, etc.
b) Identificar un desvo aplicando una palabra clave a una variable de funcionamiento del
elemento simple seleccionado (Ver Anexo N 4)
c) Estudiar la causa del desvo
d) Imaginar las consecuencias del desvo teniendo en cuenta las barreras de seguridad
pasivas existentes y describir en forma breve el escenario que lleva al acontecimiento
indeseable, identificando otras causas independientes eventualmente necesarias
e) Estudiar la frecuencia de cada causa (f) (ver Anexo N 5) y despus la probabilidad del
acontecimiento (P).
f)

Evaluar el riesgo potencial Rp (Anexo N 6) en funcin de los componentes de gravedad


(G) y la probabilidad (P)

g) Indicar

las

barreras

preventivas

independientes

existentes

con

su

tasa

de

indisponibilidad expresada en probabilidad (N) (Anexo N 7)


h) Evaluar el riesgo residual Rr en funcin de la gravedad (G) y de la probabilidad residual
(Pr)1 teniendo en cuenta los medios de prevencin
i)

Abrir una ficha de riesgo (Anexo N 8, registro HSM-G04-R02) y asignarle un nmero


(FR n) para todos los acontecimientos que tengan un riesgo residual nivel 1 o 2.

La probabilidad residual corresponde a la suma algebraica de N + Pp (probabilidad potencial). Con este nuevo valor de

Probabilidad se evala en la matriz el riesgo en este nuevo escenario, obtenindose con ello el nivel de riesgo residual.

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En el caso de que el grupo de anlisis no concuerde en la evaluacin y/o los medios a


utilizar, se abre una ficha de riesgo, para que sirva de soporte a la discusin y a un
estudio complementario.
7.2.2

Duracin del anlisis. Se recomienda que una reunin de anlisis no supere en tiempo
ms de dos horas continuas de trabajo y no ms de cuatro horas por jornada.

7.3

Informe de seguridad sobre esquemas. El resultado del anlisis ser informado a


travs del registro HSM-G04-R03.

REGISTROS

HSM-G04-R01

Cuadro de Escenarios

HSM-G04-R02

Ficha Riesgo

HSM-G04-R03

Informe de Seguridad sobre Esquemas

9. ANEXOS
Anexo N 1. Gravedad de las consecuencias de un evento (G)
Anexo N 2. Probabilidad de ocurrencia de un evento (P)
Anexo N 3. Cuadro de Escenarios
Anexo N 4. Lista no exhaustiva de palabras clave y de variables de operacin
Anexo N 5. Frecuencia de ocurrencia de las causas
Anexo N 6. Ejemplos de Causas y frecuencias indicativas
Anexo N 7. Nivel de riesgo en funcin de la combinacin, Gravedad versus Probabilidad
Anexo N 8. Clasificacin de los Riesgos
Anexo N 9. Tasa de Indisponibilidad de barreras de seguridad preventivas
Anexo N 10. Ficha de Riesgo. HSM-G04-R02
Anexo N 11. Informe de Anlisis de Seguridad Sobre Esquemas de Ingeniera. HSM-G04-R03
10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO
No aplicable

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Anexo N 1. Gravedad de las consecuencias de un evento (G)


Nivel de
Gravedad

Consecuencia

Catastrfica

Personal

Medio Ambiente

Actividad

Efectos irreversibles
graves a la salud ms
all del recinto

Polucin irreversible
grave fuera de los lmites
del recinto

Parada definitiva de la
produccin

Alta

Efectos irreversibles a la
salud

Polucin reversible fuera


de los lmites del recinto

Parada de algunas
semanas/meses

Media

Efectos irreversibles a la
salud

Polucin limitada al
recinto

Parada de algunos das

Leve

Efectos menores.
Primeros auxilios

Polucin limitada a la
Unidad

Parada algunas horas

Anexo N 2. Probabilidad de ocurrencia de un evento (P)

Nivel de Probabilidad

Caracterizacin

Frecuente

Posible

Improbable

Extremadamente Improbable

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Anexo N 3. Cuadro de Escenarios


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REVISIN DE SEGURIDAD SOBRE ESQUEMAS - CUADRO DE ESCENARIOS


PROYECTO
PROCESO
REA

Nombre Proyecto o Unidad Existente


Nombre del Proceso
Nombre del rea

Equipo Lnea
Operacin

n caso

Desvo

Etapa del Proceso


Cdigo del Proyecto
EquipoPrincipal

Causas Independientes,
Necesarias y suficientes
(fallas)

Ref.
Rev. n
Fecha

Identificacin de la etapa
Cdigo del Poryecto
Nombre del equipo a analizar

Consecuencias (efecto causado


por el desvo sin considerar las G Pp
seguridades existentes)

Rp

Barreras preventivas independientes


existentes (Detecciones o
protecciones: alarmas, indicadores..)

00-000
00_00
dd/mm/aa
Pr

Rr

FR
n

Anexo N 4. Lista no exhaustiva de palabras clave y de variables de operacin


Palabras Clave
Variables
Presin
Temperatura
Nivel
Caudal
Agitacin
Velocidad
Tiempo de residencia
Concentracin
Impurezas
Prop. Fsicas
Confinamiento
Servicios

Ms Alto

Menos Bajo

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Cero, falta
de

Tambin

!
!
!
!
!
!
!

!
!

En parte

Inverso

Otro que no
sea

Antes

Despus

!
!
!

!
!

!
!

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Anexo N 5. Frecuencia de ocurrencia de las causas


Nivel de
Probabilidad

Caracterizacin

Frecuente

Frecuencia (n/ao)

( > 10-1)

Cada
10 o menos aos

(10-3 < < 10-1)

Posible

Ms que 10 y al
hasta 1.000 aos
-5

Improbable

Extremadamente
Improbable

Probabilidad de ocurrencia
en un perodo de 100 aos
(*)

~ 100%

10% a 100%

-3

(10 < < 10 )


Ms que 1.000 y
hasta 100.000 aos

( < 10-5)
Cada 100.000
ms aos

0,1% a 10%

< 0,1%

(*) El perodo de 100 aos corresponde a la duracin de la vida de una instalacin


industrial. La probabilidad de que ocurra un acontecimiento durante este perodo se calcula
usando la relacin:

P = 1 - exp (-100

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Anexo N 6. Ejemplos de Causas y frecuencias indicativas

Ejemplos de causas

Frecuencia ,
n/ao

Nivel de
frecuencia

N veces durante la
vida de la
instalacin

>1

Muy frecuente, TF

Muchas veces

-1
10 < < 1

Frecuente, F

Varias veces

Error Humano (1)


Fuente de inflamacin que aparece cada
cierto tiempo en marcha normal
- Descarga de operador sobre un equipo o
una estructura
- Chispa de conexin o desconexin de un
circuito elctrico
- Descarga de polvo elctricamente
cargado

Error Humano (1)


Falla de un sistema dinmico
- Cadena de regulacin, analizador
- Sistema de conduccin, automtica
- Bomba
- Agitacin
- Sello mecnico
Fugas en las partes mviles de equipos del
proceso
- Flexibles, partes en forma de fuelle
- Juntas, macho y hembra, sellos
mecnicos
Orificio de corrosin
- Interno, si el medio es corrosivo
- Externo, en el caso de aislamiento
trmico hmedo
Ruptura prematura de un disco de ruptura

Fuente de inflacin ocasionada por un


error humano o falla de un sistema
dinmico
- Omisin en conectar un cable para
obtener diferencia de potencial nula o de
descarga a tierra
- Punto caliente o chispas debidas al roce
de dos piezas en movimiento
- Punto incandescente debido a la entrada
de aire sobre un polvo caliente

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Anexo N 6. Ejemplos de Causas y frecuencias indicativas ... (continuacin)


Ejemplos de causas

Frecuencia ,
n/ao

Nivel de
frecuencia

N veces durante la
vida de la
instalacin

-5
-3
10 < < 10

Improbable, I

Poco probable

Falla de un sistema esttico


- Unin esttica
- Cable elctrico
Orificio de corrosin, medio no corrosivo
Ruptura (2)
- De derivacin de Dimetro Nominal (DN)
< 25 mm
- De una lnea DN < 25 mm
Apertura intempestiva de una valvula de
seguridad
Fuente de inflamacin ocasionada por dos
causas o por la falla de un sistema esttico

- Punto incandescente debido a la omisin


de enfriar un polvo y entrada de aire
- Corto circuito entre dos cables de
electricidad
Rayo para una fbrica de 100 m X 100 m
Ruptura (2)
- De una derivacin de 25 < DN < 40 mm
- De una lnea de 25 < DN < 40 mm
Fuentes de inflamacin sin fuente
identificada despus del anlisis

(1) La frecuencia anual del error humano es igual al producto de acciones realizadas por ao, por la probabilidad del error.
Esta ltima puede variar en funcin de factores como la formacin y la experiencia del operador, la complejidad de la
accin a realizar, la interfaz hombre-mquina, y el tiempo disponible (stress ).
Mecnica = accin casi refleja despus de una formaciin y una prctica intensivas
Tcnica
= ejecucin de tareas siguiendo procedimientos escritos conocidos
Reflexiva = diagnstico de un procedimiento complejo y elaboracin de una estrategia

= 10-3
= 10-2
= 10-1

(2) La frecuencia anual global de fallas de un conjunto de elem entos (por ejemplo diez uniones del mismo tipo
sobre una canalizacin) es igual al producto del nm ero de elem entos por la frecuencia de falla de un
elem ento. En el ejemplo se encuentra 10 x 10-1 corresponde a un nivel de frecuencia global igual a F

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Anexo N 7. Nivel de riesgo en funcin del Par Gravedad - Probabilidad

Gravedad

Leve

Media

Alta

Catastrfica

1. Frecuente

2. Posible

3. Improbable

4. Extremadamente
Improbable

Probabilidad

Anexo N 8. Clasificacin de los Riesgos


Clasificacin de los Riesgos
Riesgo Nivel 1. Situacin inaceptable. Condicin o prctica susceptible de
introducir una incapacidad permanente, la muerte, la prdida de parte del cuerpo,
o prdidas importantes de equipos, materias primas y daos al medio
ambiente.
Riesgo Nivel 2. Situacin a mejorar. Condicin o prctica susceptible de
introducir daos a las personas o dolencias graves (accidente con tiempo
perdido), como incapacidad funcional temporal y daos nocivos a las materias
primas y a las actividades, pero menos importante que en los casos de Riesgo
1.
Riesgo Nivel 3. Situacin aceptable. Condicin o prctica susceptible de
introducir daos menos gravesa las personas (primeros auxilios) o daos de baja
gravedad a las materias primas que no afectan el ritmo de
trabajo.

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Anexo N 9. Tasa de Indisponibilidad de barreras de seguridad preventivas

Tipo de barrera

Barrera de Seguridad

Tasa de Indiponibilidad
expresada en Nmero de
Niveles N

Operador
Accin del operador segn el procedimiento o
la consigna de seguridad escrita
Alarma con consigna de seguridad escrita
Accin de seguridad realizada por el
operador con consigna de seguridad escrita

0,5
0,5
1,0

Sistema de control
Accin del sistema de control

0,5

Dispositivos de seguridad contra industriales


Cadena de seguridad simple
Cadena de seguridad reforzada
Supresores de explosin

0,5 a 1
1a2
1

Dispositivos de seguridad contra la sobrepresin


Vlvula de seguridad
Disco de ruptura
Bocas de explosin

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1
1
1

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Anexo N 10. Ficha de Riesgo. HSM-G04-R02


HSM-G04-R02

Ficha Riesgo N
Ref. doc.:
SECCIN

Rev. n:

Fecha:
INSTALACIN
EQUIPO

Proy. n:

EVENTO INDESEADO
CONSECUENCIAS DEL
EVENTO
CAUSAS NECESARIAS
DEL EVENTO

Personal
Medio Ambiente
Produccin
1.2.3.4.-

PROBABILIDAD DEL
EVENTO
Escenario que conduce hacia las causas del evento y sus consecuencias

Gravedad

Probabilidad

Riesgo

Evento sin los medios de prevencin y de proteccin

Medios de proteccin: limitan la probabilidad del evento

Medios de proteccin: limitan la probabilidad de las consecuencias

Gravedad

Probabilidad

Riesgo

Evento con los medios de prevencin y de proteccin

Medios propuestos para mejorar la situacin

Parmetro crtico de Seguridad para ser acompaado por los operadores

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Anexo N 11. Informe de Anlisis de Seguridad Sobre Esquemas de Ingeniera. HSM-G04-R03

INFORME N

HSMA

000_00

Informe de Anlisis Seguridad sobre Esquema de Ingeniera

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
5. DEFINICIONES
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

7. ACTIVIDADES
7.1
7.2

Evaluacin del Riesgo Residual (Rr)


Conclusiones

8. REGISTROS
9. ANEXOS
10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Emitido por
Revisado por

: SSI
: JAI

Aprobado por

: GAO

Emitido por : Ral Becerra .


Revisado por : Enrique Venturelli C.
Aprobado por : Jaime Zamorano P.

Fecha

: dd/mm/aa

Cdigo

Fecha
Fecha

Clusula
Pgina

Fecha : 01/03/02
Fecha : 06/03/02
Fecha : 07/03/06

HSM-G04-R03

6.3; 6.4
: n de n

Clusula : 6.3; 6.4


Versin : 00
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