Sei sulla pagina 1di 160

DIPLOMADO

SEGURIDAD INDUSTRIAL

DIPLOMADO
SEGURIDAD INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO & SEMINARIOS CONSULTING

MODULO III

INFORMACIONES PRACTICAS

ESTANDARES Y
DOCUMENTACION
DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
MODULO

III

Introduccin
Realizada la identificacin de Peligros y
Evaluacin de riesgos (IPER) se deben
proponer medidas preventivas para
eliminar o controlar dichos peligros.
Una medida de control administrativo
es la elaboracin de Estndares y
procedimientos de trabajo, tendientes
a planificar de forma segura la tarea a
realizar, esperando la secuencia
identificada nos ayude a tener un
trabajo seguro.

Introduccin
Segn el marco normativo, para
implementar el Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo se
establecen los siguientes aspectos:
- La Poltica
- La Organizacin (Comit de SST)
- Planificacin
y
Aplicacin
(Identificacin
de
peligros
y
evaluacin de riesgos)
- Documentacin y Control de Registros
de Accidentes y Enfermedades
Ocupacionales (Registros)
- Evaluacin del SGSST.

Introduccin
SGSST basado en (OHSAS 18001:07)

Introduccin
SGSST basado en (Ley 29783 SST, D.S.005-2012-TR)

Que es un Estndar ?

Quees
esun
unEstndar
Estndar??
Que
Un Estndar es el peso, medida o patrn que le damos a
un proceso que puede ser auditado.

Un estndar establece caractersticas de calidad y un


proceso, los pasos a seguir.
Satisface las preguntas que hacer?quien
har?cuando se har?quien es el responsable?

lo

Que es un estndar en SST ?


En el mbito de la seguridad ocupacional, un estndar
puede establecer requisitos tan generales como los de un
sistema de gestin (poltica de seguridad, anlisis de
riesgos, etc.) o especficos para alguna actividad, equipo o
grupo (caractersticas y/o normas bajo las que deben
estar fabricadas las eslingas a usarse en gras y polipastos
por ejemplo

Que es un estndar de trabajo ?


El estndar es definido como los modelos, pautas y
patrones que contienen los parmetros y los requisitos
mnimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor,
peso y extensin establecidos por estudios
experimentales, investigacin, legislacin vigente y/o
resultado del avance tecnolgico, con los cuales es
posible comparar las actividades de trabajo, desempeo
y comportamiento industrial.
Es un parmetro que indica la forma correcta de hacer
las cosas.
DS 055-2010-EM Reglamento de seguridad y Salud Ocupacional en Minera.

Que es un estndar de trabajo ?


El estndar de trabajo satisface las siguientes preguntas:
Qu hacer?
Quin lo har?
Cundo se har? y
Quin es el responsable de que el trabajo sea bien
hecho?

DS 055-2010-EM Reglamento de seguridad y Salud Ocupacional en Minera.

Diferencia entre estndar y norma


El estndar lo puede establecer la empresa u
organizacin de manera obligatoria o no, en cambio
una norma es obligatoria si la adoptas este es el caso
de los ISOS o las OHSAS (estas normas son
voluntarias

referenciales).

El estndar es micro y la norma es macro pues no es


solo para ti sino para todas las empresas que estn
comprendidas en tu mismo rubro.

Tipos de estndar ?
Los Estandares pueden ser de muchos tipos:
Operacionales
Administrativos
EPP
Controles de Ingeniera
Almacenes Generales
Procesamiento de Informacin, ETC
La norma usualmente es de Ingeniera, administrativa
u operacional

ESTANDARES REFERENCIALES
Ley 29783
DS 005-2012-TR
RM 050-2013-TR Formatos referenciales anexo 2

Estandares de Seguridad y Salud en


las Operaciones
Estandares de Seguridad y salud en
los servicios y actividades conexas

Estandares de Seguridad y salud en las Operaciones


Son las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo en las
operaciones principales, vinculadas a las diferentes etapas del
proceso productivo de bienes y de prestacin de servicios.

Los Estandares de trabajo seguro se pueden tomar de los

reglamentos

sectoriales,

normas

tcnicas

nacionales

internacionales aplicables, procedimientos internos de ser el caso.

Estandares de Seguridad y salud en las Operaciones


Por ejemplo dependiendo de las operaciones principales del
empleador, su reglamento interno de seguridad, salud en el trabajo
puede incluir disposiciones como las siguientes:
Art N En los lugares de los establecimientos industriales, donde se
use, manipule , almacene, transporte, etc., materiales o lquidos
combustibles o inflamables, estar terminantemente prohibido
fumar o usar llamas descubiertas o luces que no sean a prueba de
fuego o explosin (Ref.: art. 181 del D.S. N 42 F).
Art N: El trabajador esta obligado a usar correctamente el
respirador en los ambientes de trabajo sealizados para tal efecto,
siempre y cuando haya sido previamente informado y capacitado
sobre su uso.

Estandares de Seguridad y Salud en los Servicios


y actividades conexas
Son procesos de apoyo a las operaciones principales del
empleador. Si funcionan mal pueden comprometer la viabilidad de
la organizacin, aunque no estn directamente en la cadena de
generacin de valor.
Por ejemplo dependiendo de las operaciones principales del
empleador, su reglamento interno de seguridad, salud en el
trabajo puede incluir disposiciones como las siguientes:
Art N Esta prohibido cambiar la ubicacin de muebles y enseres,
obstaculizando el libre acceso a las salidas y vias de evacuacin.

ESTANDARES MINEROS
D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y salud Ocupacional en minera.

ESTANDARES EN OPERACIONES MINERAS


- Ingeniera de la Masa Rocosa en Minera Subterrnea
- Minera Subterrnea sin Rieles
- Minera a Cielo Abierto

ESTNDARES DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS


- Almacenamiento y Manipuleo de Materiales

- Depsitos de Concentrados y Refinado


- Orden y Limpieza
- Manejo de Residuos
- Electricidad

ESTANDARES
Norma G 50 Seguridad durante la construccin.

ESTANDARES OPERACIONALES
- Trabajos con Riesgo de cada
- Trabajos en reas de circulacin y accesos.

- Escaleras y andamios
- Sistema de detencin de cadas
- Trabajos con equipos de izaje
ESTNDARES DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS
- Almacenamiento y Manipuleo de Materiales
- Orden y Limpieza
- Manejo de Residuos
- Electricidad

ESTANDARES DE GESTION EDUCATIVA

DOCUMENTACION

DOCUMENTO
Documentacin y su medio de soporte.

El medio de soporte puede ser papel, disco


magntico, ptico o electrnico, fotografa o
muestra patrn o una combinacin de stos.

POR QUE DOCUMENTOS ?

Para asegurar la coherencia del SSO.


Para la aplicacin y mantenimiento del SSO.
Para entrenamiento.
Para capitalizar el know how de la Empresa.

Es un elemento clave para la


implementacin de Sistemas de
Gestin exitosos

DIFERENCIA ENTRE DOCUMENTOS Y REGISTRO

DOCUMENTO: Evoluciona. Puede ser modificado


siguiendo los lineamientos del Control de los
Documentos.
Tiene una Funcin Normativa.

REGISTRO: Funcin Demostrativa/Evidencia.

PROCEDIMIENTO Y REGISTRO

Documentacin de un Sistema de gestin en SST

Son los documentos esenciales referentes a las


actividades de SST que se deben recoger, mantener, y
archivar en una manera organizada y sistemtica.
El empleador debe identificar y archivar eficientemente el
papeleo esencial (ejemplo hojas de datos de seguridad de
materiales, expedientes de capacitacin, informes de
accidente, etc.) que pueden necesitarse por motivos
legales, de certificacin, u otros propsitos.

Estructura Documentaria

Estructura Documentaria

Documentos Obligatorios a exhibir el empleador

Poltica y Objetivos en materia


de Seguridad y salud en el
trabajo
Reglamento interno de SST.
IPERC
Mapa de Riesgo
Planificacin de la actividad
preventiva
Programa anual de seguridad y
salud en el Trabajo

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION


4.4.4 DOCUMENTACIN
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

Minimizar documentos y registros


Adaptar lo existente en la empresa
Sistema amigable
Documentacin revisados, aprobados y vigentes en
el lugar en donde se le necesita

BASE SISTEMA

Tipos de documentacin

4.4.4 DOCUMENTOS
DOCUMENTOS

Establecen directrices que


orientan y dirigen la gestin de
seguridad y salud ocupacional.

Poltica
Manual

Por un trabajo sano y seguro

PROPSITO

OBJETIVOS,
Procedimientos
Estructurales,
Marco Regulatorio

Establecen directrices del sistema


de gestin de seguridad y salud
ocupacional. Se incluye el marco
regulatorio legal y voluntariamente
aceptado.

Procedimientos
operacionales

Describen etapas, recursos,


actividades relevantes del trabajo,
responsabilidades, peligros y
controles del riesgo.

Instructivos y OTROS DOCUMENTOS

REGISTROS

Registros

Detalle del trabajo realizado, tambin


pueden reflejar especificaciones
detalladas de parte de un procedimiento.
Evidencian la implementacin de las
disposiciones de sistema.

Documentos Obligatorios a exhibir el empleador

Poltica y Objetivos en
materia de Seguridad y salud
en el trabajo
Reglamento interno de SST.
IPERC
Mapa de Riesgo
Planificacin de la actividad
preventiva
Programa anual de seguridad
y salud en el Trabajo

Poltica en S&SO (Oshas 18001 )


4.2 POLITICA DE S&SO
Apropiada naturaleza y
escala de riesgos
de la organizacin

Incluir compromiso
de mejora de
S&SO

Disponible a las
partes
interesadas

Documentada, implementada,
comunicada y mantenida

Cumplimiento de ley
y otros requisitos
normativos

Revisada
peridicamente

Poltica en SSO

MANUAL DE GESTION
Documento que enuncia la Poltica de Gestin y
describe el Sistema de Gestin de una organizacin.

En general no contiene detalles. Da lineamientos.


Refiere a documentos de nivel inferior.
Puede tener distribucin externa.
Es aprobado por la Direccin del sistema.

Propsitos del Manual de Gestin

Define el alcance del Sistema.


Comunica la Poltica y los requisitos de la
Organizacin.
Es una gua de la documentacin del Sistema.
Proporciona las bases y documentos para las
auditoras.
Demuestra la adecuacin del Sistema a la
norma aplicable.

Estructura y Contenido del Manual

Objetivo y Alcance.
Estado de revisin.
Informacin general sobre la Organizacin.
Poltica y Objetivos.
Descripcin de la Organizacin,
responsabilidades y autoridades.
Descripcin de los elementos del Sistema y
referencia a procedimientos generales.
Definiciones.
Anexos.

PROCEDIMIENTOS
Documentos que especifican la manera de realizar una
actividad.

Procedimiento General: Documento que se refiere a


una actividad en la que participan varias Unidades,
reas o Dependencias.

Procedimiento Especfico: Documento que se refiere


a actividades propias de una Unidad o rea.
Instructivo: Documento que especifica la manera
que se debe realizar una tarea en un sector o por
personas determinadas. Generalmente vinculado a
un Procedimiento.

Documentacin como Proceso


ENTRADAS

PROCESO

SALIDA

Objeto

Responsables
Actividades
a regular

REDACCION
REVISION
APROBACION

Registros necesarios

Procedimiento

Documentado

DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO

Se recomiendan los siguientes pasos:


1. Revisar la prctica actual.
2. Elaborar un diagrama base.
3. Elaborar un borrador de procedimiento o
instruccin.
4. Distribuir el borrador para comentarios.

DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO

5. Revisar y entregar el procedimiento o


instruccin para su aceptacin.
6. Obtener la aprobacin.
7. Distribuirlo para su uso.
8. Capacitar en el uso del Procedimiento
9. Ponerlo en prctica.
10. Supervisar y revisar.

Algunos Procedimientos de un SGI


Procedimiento de control de documentos y registros
OBJETIVO: Establecer los parmetros para la elaboracin,
revisin, actualizacin, aprobacin, eliminacin y
divulgacin, de los documentos del Sistema Integrado de
Gestin, as como el control y la administracin de los
registros del mismo.
Procedimiento auditoria interna
OBJETIVO: Planificar, implementar y ejecutar las auditoras
internas al SIG, para determinar en este el cumplimiento
de los requisitos de las normas NTCGP 1000:2009, ISO
9001:2008, 14001:2004 y 27001:2005, y OHSAS
18001:2007, as como la eficacia, eficiencia y efectividad.

Algunos Procedimientos de un SGI


Procedimiento servicio y producto no conforme
OBJETIVO: Identificar, registrar, tratar y controlar el
producto o servicio que no cumple con los requisitos
especificados, o los aspectos que afectan la calidad del
servicio en la ejecucin de los procesos para prevenir su
uso o entrega no intencional
Procedimiento acciones Correctivas y preventivas
OBJETIVO: Determinar la metodologa para la toma de
acciones preventivas, correctivas y/o de mejora, para
eliminar las causas de las no conformidades reales o
potenciales, registrar los resultados de las mismas,
verificar su eficacia y prevenir su ocurrencia.

DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESO

Para describir o analizar un proceso


operacional o administrativo.

Permiten visualizar:
Sub-procesos, actividades, pasos
Secuencia u orden en que ocurren
Interrelaciones.

TIPOS DE DIAGRAMAS
Diagrama de Flujo Funcional

Visin global o macro del


proceso
Si involucra a varios
departamentos

Diagrama de Flujo de
Actividades

Si es necesario estudiar el
proceso en ms detalle
OPERARIO

Inicio

1 min.

ARRANCA MAQUINA

5 min. 1
3 min. 2

Procesa

REVISA CONTROLES
COLOCA TUBO
(PR-ER-03)
EJECUTA ROSCADO

10 min. 3
3 min.
OK?

NO

SI
25m
5 min.

(A DESECHO)
PR-GA-08
ESPERA MONTACARGAS
NO

10 min.

Fin

REVISA ROSCA
(PR-RR-01)

1
1
1

TUBO ALMACEN
ALMACENA TUBO
(PR-AT-02)

CONTENIDO DE UN PROCEDIMIENTO

Objetivo
Alcance
Definiciones
Documentos a consultar
Responsabilidades
Desarrollo del Procedimiento
Registros
Anexos

CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS

Qu no debe faltar?
Cdigo del Documento
Ttulo del Procedimiento
Estado de Revisin (Versin)
Responsable de la emisin
N de Hoja (preferible Hoja __ de __)
Aprobaciones

QUE ES UN DOCUMENTO CONTROLADO?

El que cumple las siguientes premisas


Es revisado y aprobado antes de su entrada en
vigencia.
Tiene una distribucin definida.
Est disponible en el lugar donde se lo necesita.
Cuando es obsoleto se lo guarda o destruye para
evitar su mal uso.

EJEMPLO DE APROBACIN DE DOCUMENTOS


GG

Direccin
Gerencias
Intermedias

GI

GI

MG
GI

PG

JS

Instrucciones
de Trabajo

JS
Jefaturas
de Sector

JS

JS

JS

JS

Reglamento Interno de SST (RISST)


Es un documento normativo que establece las normas bsicas para la Prevencin
de Riesgos laborales y aquellas disposiciones y medidas necesarias para regular
las obligaciones y responsabilidades de los trabajadores y ejecutivos de la
empresa.
Se elabora en funcin de los procesos, las normas legales, los peligros y riesgos,
las caractersticas de la organizacin.
Las empresas con 20 o ms trabajadores elaboran
su RISST (Art. 34)
El empleador debe entregar copia del RISST a cada
trabajador (Art. 35-a)
Comit de SST aprueba el RISST (Art. 42-b
Reglamento)
Debe ser exhibido por el empleador (Art.32
Reglamento)

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

Procedimientos Obligatorios para implementar segn la


Norma 18001:2007

Procedimientos Obligatorios para implementar segn la


Norma 18001:2007

Control de Documentos

Control de Registros

Control de Registros

Registros Obligatorios de un SGSST


(Art.33 Reglamento DS 005-2012-TR )
a) R. Accidentes de trabajo (10 aos), enfermedades ocupacionales (20 aos):
investigacin y medidas correctivas
b) R. exmenes mdicos ocupacionales
c) R. Monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales y factores de
riesgo disergonomicos.
d) R. Inspecciones internas de SST
e) R. Estadsticas de seguridad
f) R. Equipos de seguridad o emergencia
g) R. Induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia
h) R. Auditoras

Tomar en cuenta que :

Tomar en cuenta que :

CONSERVACION DE REGISTROS:
-5 aos: Exmenes mdicos ocupacionales, monitoreo de agentes
fsicos, inspeccin interna y estatales, estadsticas, equipos de
seguridad, induccin, capacitacin, entrenamientos y simulacros.
-10 aos: Registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos.
- 20 aos: registros de enfermedades ocupacionales.

Consideraciones para
elaborar documentos de
seguridad

HAS LO QUE DICES Y DI LO QUE HACES

DEMUESTRA QUE HACES LO QUE DICES

CRITERIOS PARA LA DOCUMENTACION

PRINCIPIOS:

PREGUNTAS:

En que casos debe ser


documentada una tarea?

Cundo se requiere un
procedimiento escrito?

Documentar una tarea cuando sea un


requisito obligatorio de la Especificacin
OSHAS o cuando la falta del mismo pueda
generar un riesgo significativo.

Documentar adecuadamente las tareas


que por su complejidad o criticidad estn
vinculadas a riesgos significativos.

LOS 3 PECADOS CAPITALES


La

Mentira
La Gula
La Lujuria

LA MENTIRA
Las actividades no se cumplen como estn escritas
en los documentos (procedimientos, instrucciones de
trabajo)

PENITENCIA
Los

documentos deben ser escritos por las


personas que ejecutan las actividades

LA GULA
Escribir todas las actividades en lugar de tener un
sistema estructurado de documentos.

PENITENCIAS
Determinar

actividades crticas para el proceso y

producto.
Estructurar una jerarqua de documentos

LA LUJURIA
Llenar de detalles los procedimientos

PENITENCIAS
Tener

en cuenta la capacitacin del personal al


escribir los procedimientos
Escribir solo lo que su ausencia pudiera afectar la
calidad del producto

ESTRUCTURA PARA LA DOCUMENTACIN

Poltica
SSO

Un Documento

Manual
Un Documento
para cada
proceso

Un Documento
para cada
actividad

Referencia en
Manual

Procedimientos

Instrucciones

Registros

Estndares y
cdigos

Referencia en
Procedimientos

Poltica
Enunciar
propsitos
y
compromisos en relacin con el
sistema y las partes interesadas.

Procedimientos, Instructivos y
otros documentos
Fijar los procesos y el estado de
desempeo
Poner los cambios bajo control
Servir de base para la
capacitacin.

Manual de Gestin
Enunciar
polticas
y
el
compromiso de la Direccin
con el Sistema y la norma de
gestin.

Registros
Suministrar evidencia objetiva
para
demostrar
el
funcionamiento y la eficacia del
Sistema y el cumplimiento de
los Objetivos.

Preguntas ?

Estandares de seguridad
para diversos tipos de
trabajo.

SISTEMA DE PERMISO DE
TRABAJO Y ART

PERMISO DE TRABAJO Y ART

PERMISO DE TRABAJO
Es un documento a modo de
check list o lista de verificacin
que facilita la identificacin de
riesgos asociados a la ejecucin
del trabajo y que permite
reconocer las condiciones para
el inicio del trabajo en una
determinada rea o equipo.

PERMISO DE TRABAJO Y ART


DEFINICIONES

TRABAJO DE RIESGO
Est referido a todo trabajo que involucra alguna
actividad cuya evaluacin del riesgo en el ART y/o
Anlisis Preliminar de Riesgo (APR) respectivo result
con valor Significativo.

PERMISO DE TRABAJO Y ART


TRABAJO DE RIESGO
Ejemplo:
-Trabajos de excavaciones profundas.
-Trabajos en altura por encima del 1.80 m.
-Trabajos en espacios confinados.
-Trabajos de izaje por encima de las 5 toneladas
-Trabajos de izaje por encima del 80% de capacidad
real de la gra (considerado izaje crtico).
-Elevacin de personal con canastillo y gra.
-Trabajos elctricos (con energa viva).
-Trabajos con fuentes radioactivas.

PERMISO DE TRABAJO Y ART

PERMISO DE TRABAJO
Cuando se deban ejecutar Trabajos de
Riesgo es obligatorio, antes de ejecutar la
tarea, la realizacin de un Permiso de
Trabajo con su correspondiente Anlisis de
Riesgo de Trabajo como indica el presente
procedimiento.
Para realizar Trabajos que NO estn
considerados dentro de la definicin de
Trabajos de Riesgo, a los que se les
denominar Trabajos en Fro, no se
requerir permiso escrito, sin embargo,
antes de iniciar estos trabajos, es necesario
elaborar el respectivo Anlisis de riesgo de
Trabajo (ART).

PERMISO DE TRABAJO Y ART

Grupo de Anlisis
Es el grupo de personas que redactar el Anlisis
de Riesgo de Trabajo para un trabajo programado
El Grupo de Anlisis estar Integrando por:
Supervisor Ejecutante del trabajo..
Supervisores del trabajo por parte de la(s)
empresa(s) contratista(s), si existiesen
contratistas involucrados.
Supervisores de Seguridad y/o Medio Ambiente
de la(s) Contratistas, si existiesen contratistas
involucrados.
Supervisor responsable del trabajo, es el
supervisor autorizante.
Especialistas o idneos que el Supervisor
Ejecutante considere necesarios

PERMISO DE TRABAJO Y ART


SUPERVISOR AUTORIZANTE
Es el Supervisor de la Compaa Titular
y/o Contratista en operaciones
tercerizadas,
responsable
del
lugar/rea donde se realizan los
trabajos. (es el Dueo de las
instalaciones).
SUPERVISOR SOLICITANTE
Es el Supervisor de la Compaa Titular
y/o Contratista en operaciones
tercerizadas responsable de llevar
adelante y/o coordinar la ejecucin de
los trabajos.

PERMISO DE TRABAJO Y ART


PERMISO DE TRABAJO
Se extiende en duplicado (P.T y ART)
El original se queda con el
Supervisor Autorizante y la copia
bajo
la
responsabilidad
del
Supervisor Solicitante.
El duplicado del Permiso de Trabajo,
deber permanecer en un lugar
visible en donde se desarrollan las
tareas.
Tiene validez para el da y horario
establecido por el Sup. Autorizante.
Terminado el trabajo se firma el
cierre del P.T y se archivar original y
copia durante 2 aos.

PERMISO
DE
TRABAJO

PERMISO DE TRABAJO Y ART


FORMULARIO DE PERMISO DE TRABAJO
N 00000001
1. Datos Generales
Lugar :

Duracin Desde :

Fecha :

N de APT :

Sector Solicitante :

N de Personas segn APT :

Hasta :

2. Trabajo a Realizar
Trabajos elctricos
Trabajos en Altura
Espacio Confinado
Fuentes Radioactivas
Otros
Excavaciones Profundas
Corte y soldadura oxiacetileno
Izamiento de cargas
Soldadura Elctrica
Detallar trabajo : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Requerimiento para el Trabajo
Extintor
Casco
Lentes
Guantes
Zapatos
Uniforme
Lava ojos
Camilla
Otros : ______________________________________________
4. Control de Condiciones de Seguridad CHECK LIST
S
No
NA
S
No
NA
GENERALES
TRABAJOS EN ALTURA
Los equipos de trabajo son los apropiados y estn en buenas condiciones.
Los equipos a utilizar tienen las condiciones adecuadas para el desarrollo seguro del
Cuentan con el EPP apropiado y en buen estado de acuerdo al trabajo a realizar.
trabajo (andamiaje, polea, balso, garrucha con freno, vientos, soleras, canastillo
certificado, escaleras, arns de cuerpo entero, lnea de anclaje con absorvedor de
El trabajo ser desarrollado por dos personas.
impacto y gancho con seguro, lneas de vida de cable de acero de 3/8", rodapis
El sistema a trabajar se encuentra bloqueado, aislado, despresurizado, desenergizado
recibi capacitacin de trabajos en altura).
y etiquetado, etc.
Se han identificado los riesgos propios y cercanos al lugar de trabajo; asi como medios
para su control.
Se efectuaron las recomendaciones de seguridad al personal involucrado en el trabajo.

ANEXO N 1:
FORMULARIO DE
PERMISO DE TRABAJO DE
RIESGO

TRABAJOS EN AMBIENTES CONFINADOS


Se verific el nivel de oxgeno y de explosividad (LEL).
Responsable de monitoreo: ..
Responsable del rescate en caso de emergencia: ..

Circuitos elctricos desconectados y con avisos (lock-out/tag-out).


Se cuenta con extintor y apaga fuego en el ingreso.

No

NA

No

NA

TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE EQUIPOS PESADOS


Se verific la hoja pre-operacional de los equipos pesados.
Se sealiz la zona de trabajo.
Operadores autorizados.
Maniobrista autorizado y con chaleco reflectivo.

Equipo de proteccin personal adecuado (respiradores apropiados, lneas de aire


externa, sistema de ventilacin y/o extraccin adecuada de atmsfera saturada, se
dispuso de tiempos de permanencia en el ambiente confinado, se cuenta con equipo
de aire contenido para emergencia).
S

No

NA

TRABAJOS DE IZAJES DE CARGAS


De utilizar gra, se verific su capacidad de carga , el buen estado de cables, poleas y
se tiene evidencia del ltimo mantenimiento.
Se verific el estado de grilletes.
Se verific el estado de eslingas de nylon.
Se verific el estado de eslingas de acero (torones y alambres en buen estado).

TRABAJOS DE CORTE, SOLDADURA U OTROS QUE GENEREN CHISPAS O CALOR

Las reas adyacentes estn protegidas contra chispas o esquirlas incandescentes.


Extintores en buen estado (precinto de seguridad, manmetro, fecha de vencimiento).
Se cuenta con biombos, mantas ignifugas.

Se verific la hoja pre-operacional de los equipos pesados.

El personal tiene conocimientos de lucha contra incendios.

Se cuenta con sogas para direccionar la carga (vientos en buen estado).

Se cuenta con vlvulas antirretorno y retro flama en los equipos oxicorte.

Operadores autorizados.

Mangueras oxicorte de un solo tramo.

Maniobrista autorizado y con chaleco reflectivo.

No

NA

No

No

NA

No

No

No

TRABAJOS DE REPARACIN EN SISTEMAS DE PRODUCTOS QUMICOS


Se revis lahoja de seguridad de producto qumico involucrado.
TRABAJOS EN SUB-ESTACIONES ELCTRICAS
El sistema est sin carga esttica y con lnea a tierra operativa.
Se ha instalado candados y tarjetas (lock-out/tag-out).
NA
TRABAJOS CON FUENTES RADIOACTIVAS
Radiolos y tcnicos cuentan con dosmetros.
Se delimit el rea controlada (cinta roja).
Se delimit el rea supervisada ( cinta amarilla).
Se cuenta con tenazas o pinzas telescpicas para rescate de la fuente.

Tenaza de puesta a tierra correctamente aislada.


Sealizacin de trabajos en caliente instalada adecuadamente.
Moto-soldadora con recipiente contenedor de combustible.
Se utilizan abrazaderas en las conexiones.
Se despej el rea de materiales combustibles/inflamables y se verific el nivel de
explosividad.
NA
TRABAJOS EN SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y/O VAPOR
Se han despresurizado las lneas a trabajar.
NA
TRABAJOS EN EXCAVACIONES PROFUNDAS H>1.2 MTS
ngulo de reposo o entibamiento.
Estabilizacin del talud.
NA
OTROS

Se inform por escrito a SSMA y todas las contratistas de las pruebas redioactivas.
Se cuenta con silbato o alarmaaudible.
Se cuenta con perdigones de plomo.
Se cuenta con radimetro.
Se cuenta con tres personas como mnimo para los ensayos no destructivos.
Se ha dispuesto vigas.
5. Otros Generales
APT para actividad esta disponible
Bloqueo y etiquetado concluido

rea limpia y ordenada


Equipo contra incendio disponible

_________________________
_________________________

6. Visto Bueno / Toma de Conocimiento


Zona o rea de Trabajo

Apellido y Nombre

7. Responsables
Nombre
Supervisor Solicitante
Supervisor Autorizante
8. Cierre de Permiso. Se evidenci qu rea queda ordenada, limpia y en condiciones ptimas
Responsables
Firma
Supervisor Solicitante:
Supervisor Autorizante:

Firma

Observaciones

Firma

Hora

No iniciado
Acto Inseguro
Cancelado por:

Hora

(Solo para trabajo CANCELADO)


Sin terminar
Condicin Insegura

Suspendido
Otro

PERMISO DE TRABAJO Y ART

Anlisis de Riesgo en el Trabajo


Para todas las tareas consideradas de una criticidad que
amerite su evaluacin previa.
Se debe efectuar un anlisis de seguridad del trabajo o tarea
a ejecutar, mediante el siguiente esquema:
Se divide la tarea en PASOS.
Se identifican los RIESGOS asociados a cada paso.
Se establecen las medidas de CONTROL
o
ELIMINACIN del riesgo.
Se elabora un PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
con la informacin obtenida del ATS.

86

PERMISO DE TRABAJO Y ART


ANEXO N 2: FORMATO DE ANALISIS DE RIESGO DE TRABAJO (ART)
LUGAR:

PERMISO DE TRABAJO N

FECHA:

TAREA A REALIZAR:

Apellidos y Nombre

Firma

Apellidos y Nombre

Firma

Apellidos y Nombre

Firma

PERSONAL
EJECUTANTE

Riesgos
Etapas

Peligros

ASL

Accin Correctiva/Control de riesgo

ARA

Probabilidad
Severidad
Leve (1)

EQUIPO DE ANALISIS DE RIESGO


Identificacin
Firma
Apellidos y
nombre

Sup.
Ejecutante

Sup. Solicitante

Sup. Autorizante

Otros

Improbable (1)
Tolerable

Poco Probable
(2)

Probable (3)

Tolerable

2
4

Poco
significativo
Poco
significativo

Muy probable (4)


3

Poco
significativo

Significativo

Moderado
(2)

Tolerable

Poco
significativo

Grave (3)

Poco
significativo

Poco
significativo

Significativo

Intolerable

12

Catastrfico
(4)

Poco
significativo

Significativo

Intolerable

12

Intolerable

16

PERMISO DE TRABAJO Y ART


Severidad
Se definen cuatro niveles de severidad en funcin del dao potencial sobre las personas,
instalaciones y/o ambiente. La severidad est definida por el mayor valor aplicable.
Dao a las Personas
Leve
(1)

Moderado
(2)

Lesiones menores, irritacin


ocular, drmica o de vas
respiratorias
superiores,
cefaleas, quemaduras de 1
grado

Lesiones
que
producen
discapacidad temporal.
Lesiones severas, fracturas,
esguince, quemaduras de 2 y
3 grado.

Dao a las Instalaciones


Mantenimiento menor.

Daos a la propiedad
menores que US$ 1.000

Dao Ambiental
Restringido al lugar de ocurrencia
(Impacto puntual). Situacin de
fcil solucin, generalmente se
resuelve en forma inmediata.
Mitigacin natural a corto plazo.

Mantenimiento mayor de
equipos.
Daos a la propiedad
menores que US$ 10.000

Ni crticos ni pequeos. El impacto


generado (Local) es controlable
mediante
acciones
simples.
Requiere de la asignacin de
algunos recursos no demasiado
complejos, existentes en la UN
Mitigacin asistida a corto plazo.

Grave
(3)

Catastrfic
o
(4)

Lesiones que conducen a


discapacidad permanente de una
persona.
Amputaciones,
complicadas.

fracturas

Fatalidad
o
discapacidad
permanente que pueda ocurrir
ms de una persona.

Destruccin
equipos.

total

de

Impactos regionales.

Daos a la propiedad
menores que US$ 200.000

El dao ambiental causado, deber


ser remediado usando recursos
extras a los disponibles en la UN

Destruccin del rea.

Impactos irreversibles o con


reversibilidad econmicamente no
viables.

Daos a la propiedad
mayores que US$ 200.000

El dao ambiental causado,


requiere el uso de recursos
extraordinarios que exceden el
nivel de decisin de la UN.

PERMISO DE TRABAJO Y ART


Probabilidad
Para la determinacin de la probabilidad se tendr en cuenta la frecuencia de
exposicin, una asignacin en base a la historia y el conocimiento de las
instalaciones, capacitacin y nivel de entrenamiento (Competencia), los factores
influyentes del entorno, condiciones inseguras y la proteccin dispuesta al
momento.
Frecuencia
de
Exposicin
Improbable
(1)
Poco Probable
(2)
Probable
(3)
Muy probable
(4)

Mensual

Semanal

Diaria

En un turno

Falla de Sistemas /
Historial
Sin Datos o nunca
ocurri.
Se presume
improbable
Ha ocurrido una vez.
Poco probable
Ha ocurrido dos o
ms veces u ocurre
ocasionalmente.
Probable
Ha ocurrido muchas
veces.
Muy probable

Capacitacin y
Entrenamiento

Factores del
Entorno

Proteccin
Actual

Alta

Muy Bueno

Innecesaria

Media

Bueno

Adecuada

Escasa

Regular

Inadecuada

Baja

Malo

Inexistente

PERMISO DE TRABAJO Y ART

Valores del Nivel de Riesgo

Severidad

Improbable (1)

Probabilidad
Poco Probable (2)
Probable (3)
Poco
Tolerable
2
3
significativo
Poco
Poco
4
6
significativo
significativo

Leve (1)

Tolerable

Moderado (2)

Tolerable

Grave (3)

Poco
significativo

Poco
significativo

Significativo

Catastrfico (4)

Poco
significativo

Significativo

Intolerable

Riesgo Tolerable:
Riesgo Poco
Significativo:
Riesgo Significativo:
Riesgo Intolerable:

Muy probable (4)


Poco significativo

Significativo

Intolerable

12

12

Intolerable

16

No es necesario tomar accin de control de riesgo.


No requiere tomar una accin de control del riesgo, pero se debe realizar un
seguimiento sobre los controles ya establecidos, si los hubiere.
Se deben implementar medidas de control para reducir el riesgo, en perodos definidos
de tiempo.
En este caso no se debe comenzar o continuar el trabajo hasta tanto se haya reducido el
riesgo a valores Tolerable o Poco Significativo.

FSICOS

AMBIENTALES

Ruidos

Derrames (Hidrocarburos, aceites lubricantes, agua de


produccin, productos qumicos, materiales peligrosos, agua de
produccin, etc.)

Iluminacin
Carga trmica

Emisiones / Escapes / Fuga de gases (Dixido y/o monxido de


carbono, gases de hidrocarburos, xidos de azufre, xidos de
nitrgeno, sulfhdrico, etc.)

Vibraciones
Altas temperaturas.

Generacin de material particulado

Radiaciones

Generacin de ruidos, vibraciones, etc.

QUMICOS
Sustancias que causan dao por ingestin.

ANEXO 2: LISTA DE
VERIFICACIN (ANLISIS
DE SEGURIDAD LABORAL
/ RIESGOS AMBIENTALES)

Sustancias que
inhalacin/ojos.

causan

dao

por

Movimientos de suelo: remocin en masa


Generacin de residuos peligrosos
Degradacin de la calidad de agua (Superficial y subterrnea)

Sustancias que causan dao por va drmica.

Reduccin/Agotamiento de recursos naturales no renovables.

MECNICOS

Contribucin a procesos de Eutrofizacin.

Cadas a nivel, tropezones.

Generacin de olores no existentes en el rea.

Cadas en altura (Personas, objetos)


Recipientes a presin.

Afectacin de la calidad de aire por generacin de emisiones de


material particulado.

Mquinas y vehculos en movimiento

Alteracin de las formas naturales del paisaje.

Proyeccin de objetos.

Alteracin de Ecosistemas Protegidos.

Elementos punzantes.

Cortes.

BIOLGICOS

Golpes o choques.

Virus

Atrapamiento.

Hongos

ELCTRICOS

Bacterias

Contacto elctrico directo.

FENMENOS NATURALES

Contacto elctrico indirecto.

Rayos

Electricidad esttica.

Inundaciones

INCENDIO/EXPLOSIN

Sequas

Combustibles gaseosos
Lquidos inflamables

Estrs.
Factores de condiciones de trabajo.
ERGONMICOS

Lquidos combustibles

Carga postural esttica.

OTROS

Exceso de esfuerzo al levantar/manejar objetos manualmente

Serpientes, araas, abejas, etc.

Problemas de diseo del lugar de trabajo.

Conduccin de vehculos

Posturas problemticas.

Excavaciones

Acciones repetitivas.
SOCIALES
Vandalismo

TRABAJO EN FRIO

Definicin de Trabajo en frio


TRABAJO EN FRIO

Es todo trabajo que al ser


realizado
no
genera
energa calrica capaz de
iniciar la ignicin de los
gases
o
lquidos
inflamables o combustibles
y en todos aquellos
trabajos cuyo ART se
considere
de
RIESGO
MEDIO a MUY BAJO.

PERMISO DE TRABAJO Y ART

TRABAJO EN CALIENTE

Definicin de Trabajo en caliente


TRABAJO EN CALIENTE
Son trabajos en los cuales se
puede producir una fuente
de ignicin capaz de iniciar
la combustin de materiales
slidos, lquidos o gaseosos
inflamables o combustibles
que existen o puedan existir
en el rea.

Trabajos en Caliente

Involucran:
Llama abierta.
Chispas
Calor

Riesgos:
Quemaduras.
Incendios.
Explosiones.

96

Trabajos en Caliente
Normas Generales:
Autorizacin escrita.
Observador de fuegos.

Ejemplos:
Trabajos de oxicorte.
Trabajos de soldadura en
general.
Esmerilado.

97

TRABAJO EN ESPACIOS
CONFINADOS

Definicin de Trabajo en caliente


TRABAJO EN CALIENTE
Son trabajos en los cuales
debido
a
ciertas
caractersticas se puede
decir que es un ambiente no
apto para ser ocupado por
seres humanos por tiempo
prolongado y esta sujeto a la
acumulacin de inflamables
y contaminantes txicos o
deficiencia de oxgeno.

Espacios Confinados
Recinto cerrado.
Difcil ingreso.
Sujeto a acumulacin
de contaminantes.
No apto para seres
humanos.

Riesgos:
Asfixia
Explosin.
Atrapamiento.

Espacios Confinados
Normas Generales:
Autorizacin Escrita.
Contar con viga.
No use oxigeno para ventilar.
Usar iluminacin apropiada.
Usar el EPP Adecuado.

Ejemplos:
Cisternas, Camiones Caleros
Tanques de almacenamiento.
Alcantarillas.
Excavacin de profundidad mayor o
igual a 1.5 Mts.

TRABAJO EN ALTURA

TRABAJOS EN ALTURA
DEFINICIN:
Todo trabajo que se
realice a partir de
1.80 m. de altura
sobre el nivel del
piso y donde exista
el riesgo de cada a
diferente nivel o
rodadura lateral.

Sistema de proteccin Contra caidas


Para trabajos en alturas a partir de los
1.80 metros (6 pies) sobre el nivel del
piso, es obligatorio utilizar un sistema
de
proteccin
contra
cadas
compuesto por:
1.- Arns de cuerpo entero.
2.- Lnea de anclaje con absorbedor
de impacto.
3.- Punto de anclaje.
4.- Lnea de vida.
5.-Conector de anclaje (accesorios
secundarios
que
sern
utilizados de ser necesarios)

1. Arns de Cuerpo Entero


DEFINICION:
Equipo formado por
correas que envuelven el
cuerpo de tal forma que
distribuyen la fuerza
generada en una persona
cuando sufre una cada
disminuyendo
el
potencial de dao, este
equipo debe cumplir las
normas ANSI A10.14 y
ANSI Z359.1

2. Lnea de anclaje con absorbedor de Impacto.


DEFINICION: Es el elemento lineal que permite que el
trabajador se conecte al Punto de Anclaje, este equipo debe
cumplir con las normas ANSI A 10.14 y ANSI Z359.1
Debe estar hecha de material sinttico y su longitud mxima
debe ser de 6 pies.
Debe contar con ganchos de acero forjado, en ambos
extremos con seguro de cierre automtico y dispositivo
absorbedor de impacto.

106

3. Punto de Anclaje
DEFINICION: Es el punto fijo del
cual se ancla una persona con la
lnea de anclaje para sujetarse y
evitar su cada. Este punto debe
resistir 2270 kg por cada
trabajador conectado.
Nunca debe utilizarse tuberas,
como puntos de anclaje.
Cuando se escoja un punto de
anclaje, debe mantenerse la
distancia de cada lo ms corta
posible.
107

4. Lnea de Vida
DEFINICIN: cuerda
de nylon o cable de
acero conectada por
ambos extremos a un
punto de anclaje del
cual una persona o
personas se anclan
para
tener
un
desplazamiento
continuo en trabajos
en altura , la lnea de
vida debe tener una
resistencia de 2270kg
(5000lb) por cada
trabajador conectado.
108

5. Conector de Anclaje
Est constituido por fajas, platinas o mosquetones, los
mismos que deben tener una resistencia de 2270kg
(5000lb) y estar hechos de fibras sintticas (fajas) y acero
forjado (anillos en D, platinas y mosquetones).

Inspeccin y Mantenimiento
Antes de cada uso se inspeccionar visualmente, en tierra
firme el equipo de proteccin contra cadas (cinturones,
lneas de anclaje, arneses, cuerdas o drizas, ganchos,
conectores) para tratar de detectar: rasgaduras en el
material; raspaduras; corrosin o deterioro del material
metlico; podredumbre; pellizcos; chancaduras; cortes o
deshenebramientos en las lneas y daos en general.

ANDAMIOS
Los
andamios
deben
estar
apropiadamente
construidos
por
Personas Calificadas, bajo la direccin de
una Persona Competente.
Los andamios sern etiquetados e
inspeccionados
por
la
Persona
Competente, antes de ser usados por
primera vez.
Una Persona Competente inspeccionar
el andamio antes de cada turno de
trabajo y despus de cualquier evento
significativo, como una tormenta o un
terremoto.
La etiqueta del andamio indicar si ste
se puede usar o no.
No se puede usar los andamios que no
tengan inspeccin actualizada.
La etiqueta del andamio indicar el nivel
de Proteccin contra Cadas que se
requiere
y
esto
se
observar
estrictamente.

111

Procedimiento de instalacin, desmontaje y uso


Todos los andamios se etiquetarn
visiblemente para identificar su
estado segn la siguiente codificacin:
Tarjeta roja de NO USAR: Utilizada
durante el montaje, modificacin o
cuando no se encuentre en uso.
Tarjeta verde de OPERATIVO:
Despus
de
haber
sido
inspeccionado el andamio se
reemplazar la tarjeta roja por
una tarjeta verde, indicando que el
andamio est apto para
ser
usado.

112

Tarjetas de Andamio
10 cm.

NO USAR
ANDAMIO INCOMPLETO
EMPRESA: ______________

20 cm.

Ubicacin del Andamio:

______________________
Capataz:________________

Fecha:__________________

APTO PARA USAR


ANDAMIO
INSPECCIONADO
EMPRESA:_________________
Ubicacin del Andamio:
____________________________
Capataz:___________________

Fecha:_____________________

Cada empresa debe proporcionar sus tarjetas de andamios

Inspector: _________________________________________________
Fecha
: ___ / ___ / 200__
Hora: ___________
Marque con un segn corresponda
Cumplimiento

S
I

NO

Estructura
El soporte o base es estable.
Los pies derechos se encuentran soportados sobre soleras de al menos 30 x 30 cm x 1

ANEXO N 1: LISTA DE
VERIFICACIN DE ANDAMIOS

Los soportes, diagonales, escaleras y tuberas estn libres de daos, agujeros o defectos estructurales.
Tiene instalado barandas a 1.0 m de altura de la plataforma de trabajo.
Tiene instalado barandas intermedias a 50 cm de altura de la plataforma de trabajo.

La plataforma de trabajo tiene un ancho mnimo de y con sus respectivos rodapis.


Est arriostrado a estructura estable.
Est nivelado y aplomado sobre una base firme.
El acceso a la plataforma de trabajo es por escalera interior.
El andamio esta libre de piezas anexas soldadas.
Estn instaladas todas las trabas de las diagonales.
Los tendidos y lneas de conduccin de electricidad estn aislados.
Cuando las condiciones climticas presentan lluvia o tierra se ha realizado limpieza de la plataforma
de trabajo.
Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales, etc.
Tiene tarjeta en el color correspondiente y en lugar visible.
Plataformas
Las plataformas utilizadas son las diseadas por el fabricante.
Estn libres de partiduras, astillados o cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural.
Estn fijos y asegurados cada uno en sus extremos a sus soportes.
Cada plataforma calza adecuadamente con la estructura del andamio.
Las plataformas cubren el ancho total del andamio.
Las plataformas cuentan con rodapis en las cuatros caras.
Las compuertas de acceso a escaleras interiores se mantienen cerradas y operativas.
Nota:
Si una o ms respuestas son negativas (NO), la condicin debe ser corregida antes de autorizar el uso del andamio.
Esta lista de verificacin debe realizarse diariamente y permanecer en terreno.
Observaciones:
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________
Firma y Nombre Supervisor Inspector

No Aplica

DETECCION DE GASES

DETECCION DE GASES

Equipos y accesorios de medicin de


agentes qumicos y fsicos
Deben tener los siguientes Caractersticas:

Lectura directa o con alarma.


Capaces de medir con precisin niveles de
gases txicos.
Adecuados para reas especficas.
Registro de datos.
Auto calibracin de sensor de oxgeno,
sistema de alarma triple (Visual, sonoro y
vibratorio) y que sean resistentes a golpes.

DETECCION DE GASES

Los equipos y accesorios de medicin de agentes qumicos y fsicos en un espacio confinado,


deben poseer:

Certificado de aprobacin para uso en reas clasificadas;


Certificado de calibracin emitido por un laboratorio acreditado;
Registro de las calibraciones con sus respectivos datos variables.

TRABAJO EN MANEJO DE
VEHICULOS

Vehculos y Equipos Mviles


Manejo por la
izquierda

Cinturones ajustados y
para cada pasajero

Buena condicin
operativa
Luces encendidas

Extintor de polvo
qumico

Permiso del lugar


Radio en frecuencia correcta
(5)

Jaula antivuelco

Botiqun
Circulina color ambar

Operadores de vehiculos
Deben llevar su Autorizacin
interna de Manejo.
Deben obedecer todos los
lmites de velocidad, las
seales, las reglas y los letreros
(40 km para la ruta de acceso
al Proyecto y 20 Km. para el
rea de construccin del
Proyecto).
Manejo a la Defensiva.
El estacionamiento es en
RETROCESO.

TRABAJO EN IZAJES

Trabajos con Gras

Actividad en la
que predomina el
izaje
de
materiales
o
personas
para
ubicarlos
a
diferente nivel.

Trabajos con Gras


Riesgos:
Cada de personas,
materiales o
equipos.
Golpes.
Contactos con
instalaciones de
servicios areos.

Ejemplos:
Izaje de tanques.
Izaje de estructuras.
Elevacin de
personas con
canastillos.

Trabajos con Gras


Normas Generales:
Autorizacin escrita sobre carga de
5TM.
Personal calificado.
Tabla de carga del equipo.
Manual de operacin.
Accesorios inspeccionados antes de
cada uso.
Alarmas de movimiento operativas.

Estibadores, elevadores y gras


A menos que usted est adecuadamente entrenado, no
estibe cargas para que sean levantadas.
Slo las Personas Certificadas deben realizar elevaciones y
estibados.
Las elevaciones pesadas, deben estar especialmente
planeado y tener permisos especiales.
El personal ser evacuado de las oficinas, los edificios
ocupados y las reas de trabajo.
Todo el equipo de estibado debe tener una inspeccin
vigente y el cdigo de color apropiado.
Los elevadores de gra tendrn el rea de elevacin con
barricada roja, en reas congestionadas.

TRABAJO EN EXCAVACIONES

Trabajos en excavaciones y zanjas

Excavacin:
Depresin en la
superficie
del
terreno producida
por el hombre.
Zanja:
Excavacin
angosta y de gran
longitud.

Trabajos en excavaciones y zanjas

Normas Generales:
Autorizacin escrita.
Inspeccionar diariamente.
Cercar y sealizar el permetro.
No acopiar material al borde de
la excavacin.

Ejemplos:
Extraccin de Arena.
Extraccin de material para
lastres.
Extraccin de piedra.

BLOQUEO & ETIQUETADO

Bloqueo y Etiquetado
BLOQUEO / ETIQUETADO
Son elementos colocados en el
dispositivo de aislamiento de
energa a fin de evitar su
accionamiento accidental.

ENERGA PELIGROSA
Cualquier energa elctrica,
mecnica,
hidrulica,
neumtica,
qumica,
nuclear, trmica, gravedad
u otra que podra causar
daos al personal

Partes del Lock Out / Tag Out

Candado

Pinza
Tarjeta

Tipo(s)
de
Energa
peligrosa
Elctrica

CONTROL DE LA ENERGIA PELIGROSA


ESTUDIO DE LA ENERGIA PELIGROSA
H
i
d
r
Mecnica

Neumtica
u
li
c
a

Otros

Magnitud
(es) de la
energa

ANEXO 1: FORMATO DE
CONTROL DE LA ENERGA
PELIGROSA

Se requiere diagramas de los circuitos?


S (Adjuntar el diagrama)
IDENTIFICACION DE PUNTOS DE BLOQUEO
Listar
todos
Los puntos de desconexin, pueden ser bloqueados?
los puntos de
bloqueo
del
N
SI
Qu controles se aplicarn?
equipo/sistema
O
/proceso:
1
2
3
SELECCIN DE LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO

Tipo
de
disposi
tivo

Ca
nd
ad
o

Pinzas

Pl
at
o
ci
eg
o

C
a
d
e
n
a
s

Bridas

NO

Responsable

Otros

Cantid
ad
SECUENCIA DEL BLOQUEO
Cmo asegurarn que el personal del rea ser informado
del bloqueo / etiquetado, controles y planes de acciones?
Cmo asegurarn que solo el personal autorizado ingresar
al rea de accin de ?
Cmo asegurarn que se desenergizar todas las fuentes de
energa?
Cmo asegurarn que todos los puntos de bloqueo, sern
debidamente bloqueados y etiquetados?
Cmo asegurarn que sern disipadas las energas
residuales?
Cmo comprobarn el no - funcionamiento del equipo /
sistema / proceso?
SECUENCIA DEL DESBLOQUEO
Cmo asegurar que el personal del rea ser informado
del desbloqueo?
Cmo asegurar que todo el personal involucrado,
equipos, herramientas han sido retirados del rea de accin
de ?
Cmo asegurar que todos los dispositivos de bloqueo y
etiquetado sern retirados?
Firma Sup.
Firma Sup. Solicitante:
Autorizante:

Plan de Accin

Responsable

Plan de Accin

Responsable

Firma Sup. Ejecutante:

ANEXO 2: TARJETAS DE ROTULADO

TARJETA BLANCA:

NO
OPERAR
14 cm

NO REMUEVA
ESTE CANDADO,
ESTA AQU PARA
PROTEGER MI
VIDA

NOMBRE: _________________________________
AREA: ____________________________________

NO
OPERAR
NO REMUEVA
ESTE CANDADO,
ESTA AQU PARA
PROTEGER MI
VIDA
RETIRAR ESTE DISPOSITIVO ES CAUSAL DE
DESPIDO INMEDIATO
EQUIPO :_________________________________

DNI / CE: ____________ FIRMA:


_______________

MOTIVO: __________________________________

CADUCIDAD: MES____________AO__________

EMPRESA:_________________________________

10 cm

ANEXO 2: TARJETAS DE ROTULADO


TARJETA AMARILLA:
LOGO DE EMPRESA

NO
OPERAR
NO USE ESTE EQUIPO
ESTA ETIQUETA NO DEBE SER
RETIRADA HASTA QUE EL EQUIPO
INVOLUCRADO QUEDE LISTO PARA
UNA OPERACION SEGURA

ANEXO 2: TARJETAS DE ROTULADO


TARJETA NARANJA:

LOGO DE
EMPRESA

SISTEMA EN PRUEBA
14 cm

SOLO PERSONAL
AUTORIZADO

EQUIPO, HERRAMIENTA O SISTEMA:


EQUIPO, HERRAMIENTA O SISTEMA:

_________________________
AUTORIZANTE:
REA

___________________________________

_______________________________________

FECHA
MOTIVO

______________________________________

RETIRAR ESTE AVISO SIN


AUTORIZACION ES CAUSAL DE
DESPIDO INMEDIATO

______________________________________

OBSERVACIN

___________________________________

___________________________________________
__
10 cm
CARA ANTERIOR

CARA POSTERIOR

ANEXO 2: TARJETAS DE ROTULADO

TARJETA AZUL:

14 cm

FUERA DE SERVICIO
EQUIPO,
HERRAMIENTA O SISTEMA:
EQUIPO, HERRAMIENTA O SISTEMA:
____________________________________________________
AUTORIZANTE: ______________________________________
REA _______________________________________________
FECHA ______________________________________________
MOTIVO _____________________________________________

ADVERTENCIA
RETIRAR ESTE AVISO
SIN AUTORIZACION ES
FALTA GRAVE

OBSERVACIN _______________________________________
____________________________________________________

10 cm
CARA ANTERIOR

CARA POSTERIOR

ANEXO 3: FORMATO DE AUTORIZACIN DE RETIRO DE BLOQUEO PERSONAL


AUTORIZACION DE RETIRO DE BLOQUEO PERSONAL
1. Informacin General del Bloqueo:
Nombre de la persona que realiz el bloqueo:
Fecha de bloqueo:
rea:
Empresa:
Cargo:
Candado No.:
1. Especifique el motivo del retiro:
1.

Lugar de bloqueo:

Sistema bloqueado:
1. Solicitud de retiro de bloqueo:
Solicitante:
Cargo:
1. Autorizaciones
Gerente / Residente Contratista:
Empresa:

Estatus del trabajo:


Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:

Jefe SSMA Contratista:


Empresa:

Fecha:
Firma:

Supervisor Autorizante Vale:


Cargo:
SSMA Vale:
Cargo:

Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:

EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL


Los trabajadores usarn lo siguiente
en todo momento:
Pantalones largos con camisas de
manga larga o mamelucos.
Lentes de seguridad.
Casco aprobado con sujetador.
Botas de seguridad en buenas
condiciones.
Guantes de trabajo.
Chaleco de alta visibilidad.
Otro EPP que se requiera.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Casco.
Lentes.
Zapatos de Seguridad.
Chaleco de alta visibilidad

Bsico

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL


Se puede requerir otro EPP

Protectores de odos.
Escudo para la cara.
Guantes especiales.
Traje para qumicos.
Arns de cuerpo, de
proteccin contra cadas.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL


PROTECCIN DE LA CABEZA
USE SU CABEZA PARA OBTENER CONOCIMIENTOS Y
NO GOLPES

El casco de seguridad
evita
que
sufras
lesiones en la cabeza,
cuero cabelludo y cara.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL


Proteccin de Manos
Los dedos, las manos y los brazos son
lastimados frecuentemente.
Debe usar proteccin adecuada para
sus manos de acuerdo a los peligros que
se expone.
Inspeccione diariamente sus guantes y
no los use si estn daados.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL


Proteccin de Odos
El Ruido:

Es un sonido molesto que


por sus caractersticas es
susceptible de producir un
dao en el ser humano.
PELIGRO

Proteccin
Auditiva
requerida
en esta rea

FLUOR

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL


Proteccin de ojos
Protege al usuario frente a la
proyeccin de
partculas,
qumicos,
contacto
con
objetos, soldadura y rayos
lser.
los lentes de seguridad deben
ser resistentes a los impactos,
flexibles con proteccin lateral.
las lunas son de poli-carbonato
antiempaantes
lmpielos bajo un chorro de
agua y squelos al aire para
evitar que sufran rayadura.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL


Proteccin

de los pies

Los zapatos protegen los pies contra golpes, aplastamientos, shocks


elctricos, contra el agua, u otros productos qumicos lquidos,
polvos corrosivos o abrasivos, etc.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Proteccin Respiratoria
Se utilizan en ambientes nocivos:
Presencia de Polvo.
Deficiencia de Oxgeno.
Deficiencia de oxigeno + presencia de
contaminantes Txicos.
Se utiliza para prevenir que los agentes
contaminantes ingresen a la va respiratoria.
Se escoger el respirador de acuerdo a la
labor a realizar.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL


Proteccin Respiratoria
Inspeccionar su respirador todos
los das.
No trate de realizar reparaciones,
si el equipo tiene desperfectos
deschelo.
Realice la limpieza con agua y
jabn.
Almacene su respirador en un
lugar seguro y en una bolsa plstica.

MANEJO DE GASES
COMPRIMIDOS

Manejo de Gases Comprimidos


SOLDADURA OXIACETILNICA
El tipo de soldadura por gas ms utilizado es la soldadura
oxiacetilnica y oxicorte, que aprovecha el gran poder
calorfico de la llama obtenida con oxgeno y acetileno.
El suministro de gas se puede obtener tanto de una
instalacin fija como de botellas porttiles. Aparte, un
equipo de soldadura oxiacetilnica est integrado por
manorreductores, vlvulas antirretroceso (atrapa llamas),
mangueras y soplete.

Manejo de Gases Comprimidos

Manejo de Gases Comprimidos


Botellas y elementos de Regulacin
Las botellas de oxgeno y de acetileno deben almacenarse por
separado dejando una distancia mnima de 6 m siempre
que no haya un muro de separacin. Idntica medida se
tomar respecto a productos inflamables como pinturas o
combustibles lquidos. Las botellas llenas y vacas tambin se
almacenarn en grupos separados.
No utilizar elementos de elevacin tipo magntico o cadenas,
cuerdas o eslingas que no estn equipadas con elementos
que permitan una adecuada fijacin para la manipulacin
de botellas.
Proteger las botellas contra las temperaturas extremas, el
hielo, la nieve y los rayos solares (puede aumentar
peligrosamente la presin en el interior de las botellas que no
estn diseadas para soportar temperaturas superiores a los
54 C).

Manejo de Gases Comprimidos


Las botellas de acetileno llenas se deben mantener en posicin vertical, al
menos 12 horas antes de ser utilizadas. En caso de tener que
tumbarlas, se debe mantener el grifo con el orificio de salida hacia
arriba a ms de 50 cm del suelo.
Antes de empezar una botella comprobar que el manmetro marca
cero con el grifo cerrado.
Los grifos deben abrirse lentamente para evitar daos al reductor de
presin. Si el grifo de una botella se atasca, no se debe forzar, debe
devolverse la botella al suministrador. No se desmontarn bajo ningn
concepto.
Mantener los grifos y los manorreductores de las botellas de oxgeno
siempre limpios de grasas, aceites o combustible de cualquier tipo. Estas
sustancias pueden inflamarse espontneamente por accin del oxgeno.
Antes de colocar el manorreductor, debe purgarse el grifo de la botella de
oxgeno, abriendo un cuarto de vuelta y cerrando rpidamente.

Manejo de Gases Comprimidos


Las botellas no deben consumirse completamente pues
podra entrar aire. Se debe conservar siempre una ligera
sobre presin en su interior.
Cerrar los grifos de las botellas al finalizar el trabajo. Despus
de cerrar el grifo de la botella se debe descargar siempre el
manorreductor, las mangueras y el soplete.
La llave de cierre debe estar sujeta a cada botella en servicio,
para permitir su cierre en caso de incendio.
Vlvulas antiretorno de llama
Es imprescindible al menos un juego y muy recomendable
instalar dos, uno junto a las botellas y otro a unos dos
metros del soplete (de esta forma quedarn apoyados en
el suelo y no incrementarn el peso de la antorcha).

Manejo de Gases Comprimidos


Mangueras

Deben estar siempre en perfectas condiciones de uso,


dentro de su fecha de caducidad y slidamente fijadas a las
tuercas de empalme.
Las de oxgeno son rojas y las de acetileno negras,
teniendo estas ltimas un dimetro mayor que las primeras.
Se debe evitar que entren en contacto con superficies
calientes, bordes afilados, ngulos vivos, que caigan sobre
ellas chispas.

Deben disponerse procurando que no formen bucles ni


atraviesen vas de circulacin de vehculos o personas sin
estar protegidas con apoyos de paso de suficiente
resistencia a la compresin.

Manejo de Gases Comprimidos


Soplete
Evitar golpes y utilizarlo a modo de martillo
Respetar la siguiente secuencia en la operacin de encendido:
1. Abrir lentamente y ligeramente la vlvula correspondiente al
oxgeno.

2. Abrir la vlvula correspondiente al acetileno alrededor de 3/4


de vuelta.
3. Encender la mezcla con un encendedor o llama piloto.
4. Aumentar la entrada del combustible hasta que la llama no
despida humo.
5. Acabar de abrir el oxgeno segn necesidades.

Manejo de Gases Comprimidos


Actuaciones relativas a las botellas en caso de incendio
Si se incendia el grifo de una botella de acetileno, se tratar
de cerrarlo, y si no es posible, se apagar con un extintor
de nieve carbnica o de polvo.

Si se produce un incendio en un rea donde haya botellas de


gas se debe proceder a la evacuacin de la zona y, si es
posible, a desalojar las botellas del lugar de incendio.
Si se hubieran sobrecalentado se debe proceder a enfriarlas
con abundante agua.

Taller aplicativo

Muchas Gracias

Potrebbero piacerti anche