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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE

RIESGOS LABORALES (MTPE)


IDENTIFICACIN DEL PELIGRO
Constituye una herramienta importante del sistema de gestin, la cual permite
conocer en los diferentes procesos, las condiciones o situaciones que pueden
causar lesiones y enfermedades a las personas; as como otros daos.
EVALUACIN DEL RIESGO
Es una herramienta de planificacin del sistema de gestin, debido a que permite
priorizar los riesgos de acuerdo a un nivel de criticidad establecido. Las acciones
preventivas se desarrollarn en funcin de los riesgos priorizados.
El riesgo se evala en funcin de la Probabilidad de que ocurra el dao y las
Consecuencias del mismo.
Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del dao se debe tener en cuenta el
nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas segn la
escala:
BAJA
MEDIA
ALTA

El dao ocurrir raras veces.


El dao ocurrir en algunas ocasiones.
El dao ocurrir siempre o casi siempre.

Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben considerarse


la naturaleza del dao y las partes del cuerpo afectadas segn:
Lesin sin incapacidad: pequeos cortes o magulladuras irritacin de los
LIGERAMENTE DAINO

ojos por polvo.


Molestias e incomodidad: dolor de cabeza disconfort.
Lesin con incapacidad temporal fracturas menores.

DAINO

EXTRAMADAMENTE
DAINO

Dao a la salud reversible. sordera, dermatitis, asma, trastornos


msculo-esquelticos.
Lesin con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas mayores.
Muerte. Dao a la salud irreversible: intoxicaciones lesiones mltiples,
lesiones fetales.

El nivel de exposicin (NE), es una medida de la frecuencia con la que se da la


exposicin al riesgo. Habitualmente vendr dado por el tiempo de permanencia en
reas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con quinas,
herramientas, etc. Este nivel de exposicin se presentar segn:

ESPORDICAMENTE

Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo.

1
EVENTUALMENTE

Al menos una vez al ao


Varias veces en su jornada laboral aunque sea con tiempos cortos.

2
PERMANENTEMENTE

Al menos una vez al mes.


Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado.

Al menos una vez al da.

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia del


dao, segn la matriz:

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

BAJA
MEDI
A
ALTA

LIGERAMENTE DAINO

DAINO

Trivial
4
Tolerable
5-8
Moderado
9 - 16

Tolerable
5-8
Moderado
9 - 16
Importante
17 - 24

EXTREMADAMENTE
DAINO
Moderado
9 - 16
Importante
17 - 24
Intolerable
25 - 36

VALORACIN DEL RIESGO, con el valor del riesgo obtenido y comparndolo con el
valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestin.

NIVEL DE RIESGO
Intolerable
25 - 36
Importante
17 - 24

Moderado
9 - 16

Tolerable
5-8
Trivial
4

INTERPRETACIN / SIGNIFICADO
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riego. Si
no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el
trabajo.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que
se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema
en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un perodo
determinado.
Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias extremadamente
dainas (mortal o muy graves), se precisar una accin posterior para
establecer, con ms precisin, la probabilidad de dao como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar
soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga econmica
importante.
Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.
No se necesita adoptar ninguna accin.

SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCESO / SUB PROCESO / LUGAR: ...........................................................................................................


ACTIVIDAD DE TRABAJO: ..............................................................................................................................

RIESGO SIGNIFICATIVO

DL N 42-F

NIVEL DEL RIESGO

Golpes,
fracturas

PROBABILIDAD X SSEVERIDAD

Pisos
resbaladizos

NDICE DE SEVERIDAD

Inspeccin de
etiquetado

NDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)

REQUISITO
LEGAL

NDICE DE EXPOSICIN AL RIESGO (D)

RIESGO

NDICE DE CAPACITACION (C)

PELIGRO

EXISTENTES (B)NDICE DE PROCEDIMIENTOS

TAREA

EXPUESTAS (A)NDICE DE PERSONAS

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE
CONTROL

16

No

Programa de
limpieza

PROBABILIDAD
INDICE
1

PERSONAS
EXPUESTAS
De 1 a 3

De 4 a 12

Ms de 12

PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES
Existen son satisfactorios y
suficientes
Existen parcialmente y no
son satisfactorios o
suficientes.

No existen

RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIAS

CAPACITACIN

ESPOSICIN AL RIESGO

Personal entrenado.
Conoce el peligro y lo
previene.
Personal parcialmente
entrenado, conoce el
peligro pero no toma
acciones de control.

Al menos una vez al ao (S)

Personal no entrenado,
no conoce el peligro, no
toma acciones de control.

SEVERIDAD
(Consecuencia)

Al menos una vez al mes


(S)

Lesin sin incapacidad (S)


Disconfort / Incomodidad
(SO)
Lesin con incapacidad
temporal (S)

Eventualmente (SO)

Espordicamente (SO)

ESTIMACIN DEL NIVEL RIESGO


GRADO DE
PUNTAJE
RIESGO
Trivial (T)
4
Tolerable (TO)

De 5 a 8

Moderado (M)

De 9 a 16

Dao a la salud reversible

Importante (IM)

De 17 a 24

Al menos una vez al da (S)

Lesin con incapacidad


permanente (S)

Intolerable (IT)

De 25 a 36

Permanentemente (SO)

Dao a la salud irreversible

NIVEL DE RIESGO = N. de Probabilidad X N. de Consecuencias

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