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Metals E & C
PROYECTO N C-403
MINERA EL TESORO
Proyecto El Tesoro
75.000 TPA
Ingeniera de Detalles
Especificacin Tcnica N P-019
Intercambiadores de Calor de Placas
Kvaerner
Metals E & C
REVISADO CLIENTE:
FECHA:
REV.
FECHA
POR
CHK
29/FEB/00
DM
RR
29/MAR/00
F.R.T.
R.R.A
DISTRIBUCION
APROB.
DESCRIPCIN
10
11
Kvaerner
Metals E & C
403
INDICE
Pgina
1.0
ALCANCE
2.0
CODIGOS Y ESTANDARES
3.0
CONDICIONES DE OPERACION
4.0
REQUERIMIENTOS DE DISEO
5.0
PINTURA
6.0
7.0
EMBARQUE
8.0
9.0
LISTA DE ANEXOS
Kvaerner
Metals E & C
403
1.0 ALCANCE
Esta Especificacin cubre los requerimientos para disear, fabricar, ensamblar, pintar,
probar y entregar Ex-fbrica, Intercambiadores de Calor de Placas para Minera El Tesoro
(MET), Proyecto El Tesoro, II Regin, Chile.
1.1
Cant.
600-HX-001
600-HX-003
600-HX-002
Descripcin
Intercambiador de Calor Electrolito / Electrolito
Tren A.
Intercambiador de Calor Electrolito / Electrolito
Tren B.
Intercambiador de Calor Electrolito / Agua
Trabajos Incluidos
-
1.3
Placas y empaquetaduras.
Estructura de soporte incluso sus pernos y base de apoyo.
Boquillas de conexin con sus flanches.
Arranques para conexin de instrumentos.
Especificacin de pernos de anclajes.
Ensamble , armado en fbrica y pruebas hidrostticas
Certificacin ASME
Documentacin segn ENG 44.
Lista repuestos recomendados
Trabajo Excludo
-
Kvaerner
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403
Condiciones Ambientales
Las Condiciones Ambientales del Terreno se indican en Apndice A, adjunto.
3.2
Condiciones de Operacin
El equipo ser instalado a la intemperie y operar en una atmsfera con presencia
de gases con cido sulfrico y polvo en suspensin. Las instalaciones, equipos y
materiales sern adecuados para servicio pesado y operacin continua 24 h/da,
365 das/ao, con una disponibilidad de un 98%.
Las condiciones de operacin de los intercambiadores se detallan en las
respectivas Hojas de Datos A-1, A-2.
En el Apndice C se presentan las caractersticas qumicas del electrlito que
pasar a travs de los intercambiadores. Se debe mencionar que el electrlito
podr contener trazas de orgnico, por lo cual empaquetaduras de EPDM no son
admisibles.
El Proveedor determinar el tamao de los equipos de forma de cumplir con los
requerimientos de intercambio de calor con la cada de presin admisible, que se
detalla en las Hojas de Datos.
Diseo.
Los equipos sern de fabricacin estndar del Proveedor y para servicio pesado.
Todos los componentes de los intercambiadores de calor deben ser de diseo
estandard del Proveedor, adems el Proveedor debe asegurar la disponibilidad
de repuestos de los equipos ofrecidos.
La estructura soporte del equipo y sus pernos de amarre, tendrn capacidad para
un 30% de placas adicionales a las necesarias segn los requerimientos de las
Hojas de Datos.
Kvaerner
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403
Los intercambiadores sern diseados para resistir una carga ssmica sin
provocar daos o alteraciones en la operacin normal de la planta de acuerdo
con los requerimientos antissmicos indicados en el Apndice A.
Los intercambiadores de calor sern diseados y fabricados de acuerdo a la
Seccin VIII del Cdigo ASME y a los estndares mecnicos aplicables de la
TEMA.
El espesor de las placas de los intercambiadores de calor ser el adecuado para
proveer un servicio seguro, en todas las condiciones de operacin, siendo de a lo
menos 0,6 mm.
El Proveedor ser el nico responsable por el diseo, los materiales y
componentes, fabricacin, armado, inspeccin, pruebas, y garantas por la
operacin y eficiencia del equipo ofrecido.
Los materiales de construccin debern cumplir con lo especificado en las Hojas
de Datos de equipos y debern estar acorde con la American Society for Testing
and Materials (ASTM).
Todos los materiales de construccin sern estndares del fabricante, adecuados
para la manipulacin de fluidos especificados en las Hojas de Datos de los
equipos.
4.2
Materiales.
Si no se especifica el material para algn tem determinado, el Proveedor podr
someter su recomendacin para aprobacin por parte del comprador, indicando
su referencia con las normas ASTM y con la composicin qumica y propiedades
fsicas del material.
Todos los materiales sern nuevos y de primer uso. La fbrica deber verificar
que se certifique la calidad y composicin qumica de todos los materiales; la
inspeccin no aceptar materiales cuya composicin qumica sea cuestionada, o
no est debidamente certificada.
La estructura soporte del equipo ser de acero al carbono, protegido contra la
corrosin y los pernos y tuercas de amarre debern ser de acero inoxidable.
El Proveedor cumplir estrictamente con los perfiles, secciones, espesores,
tamaos, pesos y detalles de fabricacin comprometidos en los planos y
documentos que hallan sido aprobados por Kvaerner E & C. La sustitucin de
materiales o la modificacin de detalles se har en casos calificados y slamente
con la aprobacin expresa, por escrito Kvaerner E & C.
Kvaerner
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403
4.3
Conexiones
Las conexiones para las caeras exteriores sern con flange segn ANSI B 16.5,
clase 150#.
Solo la conexin para instrumentos podr ser roscada NPT.
4.4
Placa de Identificacin :
Ver Apndice B.
4.5
Orejas de Levante
Los intercambiadores de calor sern provistos con orejas de levante u otro medio
para su izaje y manipulacin.
Las orejas de levante sern posicionadas con el fin de dar un mximo equilibrio y
una distribucin uniforme para minimizar los riesgos en su manipulacin. Cada
oreja ser diseada para resistir el doble de la carga total.
Las orejas de levante sern provistas para levantar la unidad entera, para su
mantencin durante la operacin. El peso bruto del equipo y centro de gravedad
deber ser pintado o indicado con letras de golpe u otro sistema, en un lugar
visible.
5.0 PINTURA
La preparacin de la superficie, proteccin anticorrosiva y pintura final de las estructuras
sern efectuadas de acuerdo a la especificacin tcnica de pintura N GC-12, adjunta. El
sistema a ser usado corresponde al Sistema P2.
En caso de que el Proveedor aplique sus propios estndares para la preparacin de la
superficie, pintura base y de terminacin, deber enviar a Kvaerner E & C la descripcin
del sistema ofrecido y el espesor final seco; el cual ser superior a 10 mils.
6.0 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, INSPECCION Y PRUEBAS.
6.1
Kvaerner
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403
Inspeccin y Pruebas.
La Inspeccin Tcnica de los intercambiadores de calor ser de acuerdo con los
estndares del Fabricante. Kvaerner E & C podr verificar en el lugar de fabricacin
de los intercambiadores de calor de placas, el cumplimiento de las
especificaciones, indicaciones de los planos del proyecto y pruebas en general del
equipo. El Proveedor dar facilidades para que el Inspector realice esta labor en
cualquier momento.
El Comprador ser notificado del programa de pruebas, con 2 semanas de
anticipacin.
Cada unidad ser hidroestticamente probada a 1,5 veces la presin de diseo.
Cada lado del fluido ser probado independientemente. Para la prueba
hidroesttica, la presin deber mantenerse por al menos una hora. El agua
utilizada para la prueba hidroesttica, deber ser agua potable filtrada.
Los defectos debern ser reparados y la unidad nuevamente deber ser probada
hasta que pase la prueba.
Los intercambiadores de calor sern secados con aire caliente despus de la
prueba hidroestatica.
Las pruebas finales de servicio, se efectuarn en terreno, con el equipo instalado y
con los fluidos de proceso operando a plena carga.
6.3
Garanta.
El Proveedor garantizar sus equipos para las condiciones de diseo y
operativas especificadas. La garanta incluir el rendimiento trmico y el diseo
mecnico adecuado.
La garanta comprender un perodo de 12 meses de operacin o 18 meses
despus de la salida de la fbrica, cualquiera ocurra primero. El Proveedor se
compromete a modificar y/o reemplazar cualquier parte fallada debido o defectos
de fabricacin y/o materiales no adecuados.
7.0 EMBARQUE
P:\ C403\ PIP\ docs\ tespec\ P-019 r0.doc
Kvaerner
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403
Kvaerner
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403
Kvaerner
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403
Intercambiador de Calor
electrlito / electrlito
Equipment Name:
TAG
600-HX-001/003
Service
Flow m3/ h
( Instantneo )
Flow m3/ h
( diseo )
Temperature, C
- In
- Out
Pressure Drop, kPa
- Permissible
Specific Gravity
- In
- Out
Specific Heat P=cte., kJ/kg-C
- In
- Out
Viscosity, 25C, Cp
- In
- Out
Thermal Conductivity, W/ M C
- In
- Out
Operating Pressure, kPag
HOT SIDE
POOR
ELECTROLYTE
373
429
COLD SIDE
RICH
ELECTROLYTE
373
429
45
35
25
34
100
100
1,18
1,18
1,18
1,18
3,6
3,6
3,6
3,6
2,5
1,2
2,0
1,0
0,58
0,58
600
0,58
0,58
600
10
Kvaerner
Metals E & C
403
Intercambiador de Calor
electrlito / agua
Equipment Name:
TAG
600-HX-002
Service
Flow m3/ h
( Instantneo )
Flow m3/ h
( diseo )
Temperature, C
- In
- Out
Pressure Drop, kPa
- Permissible
Specific Gravity
- In
- Out
Specific Heat P=cte., kJ/kg-C
- In
- Out
Viscosity, 25C, Cp
- In
- Out
Thermal Conductivity, W/ M C
- In
- Out
Operating Pressure, kPag
(*)
HOT SIDE
HOT WATER
(*)
240
277
COLD SIDE
RICH
ELECTROLYTE
745
857
90
79
34 a 40
37 a 43
100
100
0.972
0.990
1,18
1,18
4,16
4,16
3,6
3,6
1,0
1,0
2,5
1,2
0,647
0,647
750 (max)
0,58
0,58
600
11
Kvaerner
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HOJA DE DATOS B
INFORMACION REQUERIDA DEL VENDEDOR
Pgina 1 de 2
1.0 GENERAL
Name of Bidder
Manufacturer
Model & Size
Drawing N
Equipment Number
2.0 RATING PER UNIT
Fluid circulated
Total fluid entering (m3/h)
Specific Gravity
Viscosity Cp at 20 c
Specific heat KJ/Kg K
Thermal Conductivity KJ/h m K
Temperature In, C
Temperature Out, C
Operating pressure, Kpag
Pressure drop (maximun), Kpa
Fouling resistance min., m2 K h / KJ
Design pressure, K Pag
Design temperature, C
Pressure drop, design, Kpa
N of passes
Velocity, m/sec
Pressure drop max., Kpa
Fouling resistance (design)
Total performance, %
Test pressure, K Pag
3.0 COMPONENTS AND DESIGN
Manufacturer Model
Frame:
Cover matl / thk, mm
Reinf. bar size, mm
Carring bar matl
Frame size
Compression bolt Qty
Mat`l / thk , mm
length, mm
Hot side
12
Cold side
Kvaerner
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403
Plates N
Mat`l / thk, mm
Heigh / width, mm
Gap between, mm
Gaskets:
Mat`l / thk, mm
Reusable
Connections:
Inlet size, mm
Rating, #
Oulet size, mm
Rating, #
Remarks:
13
Kvaerner
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403
Cdigo
Descripcin
a Temp
Densidad
Visc.
[g/cc]
[cP]
[C]
Rango T
Ph
Cu+2
H+
FeT
Fe-2
Al-3
Mg-2
Mn-2
Cl
SO4-2
[C]
[gpl]
[gpl]
[gpl]
[gpl]
[gpl]
[gpl]
[gpl]
[gpl]
[gpl]
RF
Refino
1,12
2,5
20
12-26
0,48
12,9
4,9
0,9
5,5
4,5
19,5
74
PLS
PLS
1,12
2,5
20
1,35
12-18
4,78
5,5
4,5
20
73,1
OC
Orgnico Cargado
0,82
200
15
20-25
4,7
OD
Orgnico Descargado
0,82
200
15
20-25
0,38
ER
Electrlito Rico
1,20
45
38-47
50
147
222,1
EP
Electrlito Pobre
1,19
2,5
45
24-50
35
170
222
WW
Agua Lavado
1,00
20
6,5
12-25
12,8
62
0,5
PW
Agua Industrial
1,00
20
7,2
12-15
5
2
2
2
(mximo)
(mximo)
(mximo)
(mximo)
14
0,11
0,25
81,4
1,98
0,35
Kvaerner
Metals E & C
403
La siguiente informacin constituir parte de la Cotizacin y Orden de Compra y se suministrar segn se indica. Las excepciones
especficas debern observarse en este formulario y se devolver con la Propuesta del Vendedor.
Leyenda:
P" Designa la impresin estndar del fabricante - Tamao mximo "E" (34"x44") .
"T" Designa una transparencia de tamao completo de la cual podr hacerse impresiones legibles Tamao mximo
"E".
"C" Designa una fotocopia - Es aceptable tanto de 8"x11" como de 11"x17".
"D" Designa un disco de computacin de 3" - Archivos CAD en formato Intergraph o DXF.
E Designa un disco de computacin ROM, archivo Multimedia.
Lmites de tiempo: El Vendedor enviar con su Propuesta un programa con la lista de planos y fechas de envi. Este programa formar la
base del programa acordado el cual se incorporar en la Orden de Compra. Este programa incluir los siguientes requerimientos de
ingeniera:
A)
Planos e informacin para aprobacin a ms tardar:
4 semanas despus de adjudicada la orden de compra.
B)
Planos e informacin certificada a ms tardar:
4 semanas despus de la aprobacin de KM.
C)
Manuales para aprobacin a ms tardar :
12 semanas despus de adjudicada la orden de compra.
D)
Manuales certificados a ms tardar:
4 semanas despus de la aprobacin de KM.
Los planos e informacin del Vendedor sern revisados y aprobados slo respecto a la ubicacin y conformidad con la especificacin y
planos afines. La aprobacin no ser considerada para liberar o mitigar la responsabilidad del Vendedor respecto a la precisin o lo
adecuado y adaptabilidad de los materiales y/o equipos aqu representados.
A) PLANOS E INFORMACIN DE LA PROPUESTA debern ser planos e informacin estndar del fabricante con suficiente detalle
para ubicacin de los equipos, accionamientos, acceso para mantenimiento / operacin y el diseo de las fundaciones / apoyos.
B) LOS PLANOS E INFORMACIN PARA APROBACIN debern incluir nmero(s) de los equipos y nmero de la Orden de Compra.
Los planos y documentacin iniciales debern indicar toda la informacin necesaria para el diseo de las fundaciones (por el
Comprador) y cualquier conexin a otros equipos.
C) LOS PLANOS E INFORMACION CERTIFICADA debern estar completos con el (los) nmero(s) de los equipos y nmero de la
Orden de Compra, marcados "CERTIFICADOS PARA CONSTRUCCIN" y FIRMADOS por una persona autorizada. La
certificacin garantizar que los equipos estn de acuerdo con los planos, especificaciones e informaciones finales. Si en la recepcin
el equipo es desaprobado por no estar conforme a planos y/o especificaciones, el Vendedor suministrar todos los materiales, mano
de obra y equipos requeridos para corregir todas las deficiencias a satisfaccin de Kvaerner y/o el Propietario.
D) LOS MANUALES incluirn la siguiente informacin como mnimo, publicada en Espaol.
*
Instrucciones para la instalacin.
*
Instrucciones para la operacin
*
Instrucciones para el mantenimiento, incluyendo el programa de lubricacin, lista de herramientas especiales, lista de repuestos
recomendados para tems de largo tiempo de avance y una lista de repuestos recomendados para un ao de operacin. La lista
de repuestos deber incluir el nombre del fabricante y el nmero de la pieza, plazo de entrega y precio unitario vigente. Tambin
deber inclur pautas de mantencin, estndares de trabajo y listas de aplicaciones de materiales para cada trabajo.
*
Lista de piezas completa incluyendo el nmero de pieza del Vendedor y del fabricante original.
*
Seccin con descripcin de las piezas.
*
Certificados de cdigos, de ser el caso.
*
Informacin certificada de desempeo.
*
Hojas de Datos completas (Equipos y Motores).
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Kvaerner
Metals E & C
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Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Descripcion
Propuesta
GENERAL
Catlogos
Lista preliminar de planos con programa de envo
Dimensiones generales y fundaciones / requisitos para montaje.
Anclaje y diagrama de cargas (esttico y dinmico)
Seccin transversal con descripcin de partes
Planos de diseo y fabricacin
Planos de disposicin general y montaje
Instrucciones para montaje
Hojas Kvaerner de datos del equipo completas
Datos de rendimiento certificados
Manuales de instalacin, operacin y mantencin
3C
3C
3P
3C
15
3C
16
17
18
19
20
Programa de lubricacin
Certificacin de materiales
Lista de materiales
Memorias de Clculo
Programa de Aseguramiento de la Calidad
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
14
Certificacin
final
3P
3P
3P
3P
3P
3C
3C
3C
1T+5P
1T+5P
1T+5P
1T+5P
1T+5P
5C
5C
5C
5C
5C
3C
5C
3C
5C
3C
3C
5C
5C
3C
13
Aprobacin
Kvaerner M.
3C
3C
3C
Formulario AB-04V
Rev. O/C 110
Proyecto El Tesoro
N Proy. C-403
16
Kvaerner
Metals E & C
403
1.0
ALCANCE
Esta Seccin describe las responsabilidades y actividades del Proveedor y Comprador y su(s) representante(s)
autorizado(s).
2.0
DEFINICIONES
2.1
Verificacin de Calidad
Los puntos de verificacin presencial son definidos como pasos crticos durante los procesos de fabricacin y
pruebas. Mediante un acuerdo previo, el Proveedor deber notificar por escrito esta operacin al Comprador, al
menos 5 (cinco) das hbiles antes de la fecha programada, de manera que pueda ser presenciada por ste y su(s)
representante(s) autorizado(s). El Proveedor podr continuar con el trabajo ms all del punto de verificacin
presencial solamente si el Comprador no se encuentra disponible en el momento convenido. Cuando un punto de
verificacin presencial es diferido, la prxima operacin similar ser presenciada por el Comprador.
2.3
Puntos de Detencin
Los puntos de detencin son definidos como pasos crticos durante los procesos de fabricacin y pruebas. Mediante
un acuerdo previo, el Proveedor deber notificar por escrito esta operacin al Comprador, al menos 5 (cinco) das
hbiles antes de la fecha programada, de manera que pueda ser presenciada por el Comprador y su(s)
representante(s) autorizado(s). El Proveedor no podr continuar con el trabajo ms all del punto de detencin,
excepto que tenga una autorizacin o instruccin escrita del Comprador en ese sentido.
3.0
3.1
Nivel 0 Ninguno
3.2
Las actividades a ser presenciadas o caractersticas a ser verificadas son aquellas listadas en el Prrafo 5.2.5. El
nmero de visitas que deber realizar el Comprador est determinado por el nmero de embarques que efectuar el
Proveedor. La instancia de esta verificacin debe ser notificada por el Proveedor y coordinada a travs de la oficina
emisora.
3.3
Este nivel requiere que el representante asignado del comprador visite al Proveedor y efecte inspecciones
predeterminadas cuando reciba el aviso del Proveedor. La instancia de esta verificacin debe ser notificada por el
Proveedor y coordinada a travs de la oficina emisora.
3.4
Adems de las visitas que se realicen para cumplir con las actividades descritas en los puntos de verificacin
presencial o puntos de detencin, el Comprador deber visitar al Proveedor en forma regular para dar seguimiento al
trabajo en proceso. La frecuencia de estas visitas ser en relacin directa a las actividades incorporadas en la Orden
de Compra y los antecedentes anteriores que se refieran a la calidad del proceso de fabricacin del Proveedor.
P:\ C403\ PIP\ docs\ tespec\ P-019 r0.doc
17
Kvaerner
Metals E & C
403
3.5
Este nivel de inspeccin de la calidad se efecta cuando el Proveedor est fabricando equipos crticos. El
representante del Comprador har un seguimiento continuo de las operaciones y asimismo, presenciar actividades
como los Puntos de Verificacin Presencial o Puntos de Detencin.
4.0
4.1
Visita Inicial
A continuacin de la adjudicacin de la Orden de Compra, el Comprador deber coordinarse con el Proveedor para
discutir los aspectos de inspeccin y calidad de esta Orden de Compra. Las siguientes actividades y otras segn sea
necesario, debern ser revisadas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.2
La verificacin de la calidad del material y equipos producidos para satisfacer esta Orden de Compra incluir, pero
no estar limitada, a los puntos de verificacin presenciales y de detencin que son parte de esta instruccin. Si la
fabricacin o las actividades relacionadas con sta lo exigen, el Comprador podr ampliar los puntos de verificacin
presenciales, de detencin o establecer nuevos.
4.3
Como parte de la inspeccin final del Comprador, ste verificar que los documentos requeridos por ingeniera estn
completos, correctos, legibles y reproducibles. Todo material o equipo est sujeto a liberacin por el Comprador. La
liberacin para embalaje y despacho es siempre un punto de detencin.
5.0
5.1
Actividades bsicas
5.2.1
VISITA INICIAL
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans
5.2.2. VERIFICACION DE LA CALIDAD DURANTE EL PROCESO
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans
5.2.3
PUNTOS DE VERIFICACION PRESENCIAL
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans
5.2.4
a.
b.
PUNTOS DE DETENCION
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans
Inspeccin final y liberacin para empaque y despacho
5.2.5
INSPECCION FINAL
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Formulario AB-04X
Rev. O/C-101
Proyecto El Tesoro
N Proyecto C-403
GENERALIDADES
1.1
Este documento establece el requisito para un programa de calidad el cual ser establecido, implementado
y mantenido por el Vendedor para asegurar la calidad durante el perodo de ejecucin del contrato.
P:\ C403\ PIP\ docs\ tespec\ P-019 r0.doc
19
Kvaerner
Metals E & C
403
1.2
El programa de calidad del Vendedor estar sujeto a revisin y aprobacin por parte del Comprador antes
del inicio de cualquier actividad bajo esta Orden de Compra. La aceptacin del programa de calidad del Vendedor no
libera al Vendedor de la responsabilidad de ajustarse a los requisitos de calidad especificados.
1.3
Cualquier cambio al programa de calidad o sus procedimientos de implementacin estn sujetos a la
aprobacin previa del Comprador.
1.4
Los requisitos contenidos en sta, son considerados como mnimos para efectuar a un programa de calidad
adecuado, no liberan al Vendedor de considerar y cumplir con cualquier otro criterio considerado necesario para
obtener cualquier programa de calidad efectivo.
1.5
El Vendedor, incluyendo las organizaciones contratadas por el Vendedor, estarn sujetas a auditora e
inspeccin de vigilancia de parte del Comprador y/o sus representantes autorizados. Tal auditora o inspeccin no
liberar al Vendedor de la responsabilidad de cumplir con los requisitos de esta Orden de Compra.
1.6
El Vendedor extender los
subcontratistas/vendedores/proveedores.
2.0
requisitos
de
calidad
aplicables
de
este
documento
sus
ORGANIZACION
2.1
El Vendedor identificar a las organizaciones o personas responsables de establecer una implementacin
efectiva de tal programa de calidad que ser aplicado a este contrato, y para la verificacin del cumplimiento del
programa de calidad.
2.2
El Vendedor documentar la estructura de la organizacin, las responsabilidades funcionales, niveles de
autoridad y lneas de informacin para las actividades que afecten a la calidad.
3.0
REQUISITOS DE INFORMACION
3.1
De inmediato el Vendedor informar al Comprador para su aceptacin sobre cualquier incidente o condicin
que haya tenido o pueda tener un impacto significativo sobre la seguridad, confiabilidad, costo o programa de
entregas.
3.2
El Vendedor incluir en el informe de estado peridico un resumen de las siguientes actividades
relacionadas con la calidad, segn sea apropiado:
(a)
(b)
(c)
4.0
PROGRAMA DE CALIDAD
4.1
El programa de calidad del Vendedor documentar el compromiso y la implementacin del programa de
calidad y detallar los procedimientos utilizados para asegurarse que todos los tems, actividades o servicios
cumplan con los requisitos aplicables de este documento.
4.2
En aquellos casos en que el Vendedor no tenga un programa de calidad documentado en vigencia y donde
el alcance de actividades requiere slo de actividades limitadas o especializadas, un plan de calidad podra ser
aceptable en lugar de un programa de calidad, siempre que el plan de calidad satisfaga los requisitos de este
documento.
20
Kvaerner
Metals E & C
403
4.3
Como mnimo, el programa de calidad o plan de calidad incluir los elementos de procedimiento listados en
la Seccin 5.0 que sigue.
5.0
5.1
El personal del Vendedor, responsable de ejecutar las actividades relacionadas con la calidad y de verificar
las actividades que afectan a la calidad poseer la experiencia o trasfondo necesario como para llevar a cabo sus
funciones asignadas. El Vendedor establecer y documentar los programas de adoctrinamiento y capacitacin para
asegurar la calificacin de tal personal.
5.2
5.2.1
El Vendedor har establecer y documentar medidas para asegurar que los requisitos de diseo y calidad
sean traducidos correctamente a sus procedimientos, instrucciones, planos, especificaciones y/o documentos de
adquisicin.
5.2.2
El Vendedor establecer y documentar los requisitos de revisin de informacin de los diseos respecto a
su integridad, precisin del diseo, concordancia con los cdigos, vigencia y tales otros criterios apropiados para las
actividades del diseo. Los documentos que apoyen a la informacin del diseo y las actividades del diseo debern
estar sujetos a revisiones tcnicas independientes segn sea apropiado.
5.2.3
El Vendedor establecer y documentar los procedimientos de cambios del diseo, consistentes con los
controles aplicados al diseo original.
5.3
Control de Documentos
Se establecern y documentarn medidas para asegurar que todos los documentos relacionados con la calidad sean
revisados en cuanto a lo adecuado, que stos sean aprobados para emitir por parte de personal autorizado y que
sean distribuidos apropiadamente.
Los documentos incluirn, pero sin estar limitados a, procedimientos,
instrucciones, especificaciones, planos y documentos de adquisiciones. Los cambios a los documentos recibirn el
mismo grado de revisin y aprobacin que los documentos originales.
5.4
5.4.1
El Vendedor establecer y documentar las responsabilidades de organizacin para la preparacin, revisin,
aprobacin y control de los documentos de adquisiciones. Se establecern medidas para la seleccin de
subcontratistas/proveedores, evaluacin de licitaciones, revisin y concurrencia del programa de calidad del
subcontratista/proveedor.
5.4.2
El Vendedor asegurar que los requisitos aplicables de esta especificacin sean referenciados o incluidos en
los documentos de adquisicin.
5.4.3
El Vendedor establecer e implementar procedimientos para llevar a cabo auditoras o vigilancias
peridicas del programa de calidad de sus subcontratistas/proveedores.
5.4.4
Se establecern e implementarn medidas para inspecciones de fuente o de recepcin para verificar la
concordancia de los tems comprados con los documentos de adquisiciones.
5.5
5.5.1
El Vendedor asegurar que todas las actividades que afecten la calidad sean prescritas mediante
instrucciones, procedimientos o planos documentados y logradas a travs de la implementacin de estos
documentos.
5.5.2
Las instrucciones, procedimientos y planos incluirn los criterios de aceptacin cuantitativos y cualitativos
para determinar que las actividades hayan sido logradas de manera satisfactoria.
5.6
21
Kvaerner
Metals E & C
403
Donde sea apropiado, (ej.: Iteres del Cdigo ASME), el Vendedor establecer e implementar procedimientos que
aseguren que slo los tems correctos y aceptados sean utilizados y que la identificacin sea mantenida ya sea sobre
los tems o en la documentacin identificable a los tems. Los tems sern identificados a partir de su recepcin
inicial o fabricacin hasta su instalacin o utilizacin. Tal identificacin podr ser rastreada hasta la documentacin
de especificacin apropiada. Cuando los tems tengan una vida calendaria nica de almacenamiento o de operacin,
la identificacin y control impedir su utilizacin despus de haber excedido sus limitaciones especficos.
5.7
El Vendedor establecer e implementar procedimientos para el control de procesos especiales que afecten a la
calidad del tem o servicio. Tales procesos especiales, incluyendo, pero sin estar limitados a, pruebas no
destructivas, soldadura, tratamiento trmico, sern logrados por personal calificado utilizando procedimientos
calificados de acuerdo con los requisitos.
5.8
Inspeccin y Prueba
5.8.1
El Vendedor establecer e implementar procedimientos que aseguren se hayan planificado y documentado
las inspecciones o pruebas requeridas para verificar la concordancia de un tem con los requisitos especificados o
para demostrar su desempeo satisfactorio.
5.8.2
Los mtodos de inspeccin o prueba y sus resultados sern documentados y su concordancia con los
criterios de aceptacin sern evaluados. Si el Comprador especificara puntos de retencin de inspeccin
mandatorios, los trabajos no procedern sin el consentimiento del Comprador y/o sus representantes autorizados
ms all de aquellos puntos de retencin.
5.9
El Vendedor establecer e implementar procedimientos para controlar la calibracin y certificacin de los equipos de
medicin y pruebas en proporcin con la funcin de propuesta respecto a la precisin, rango, tolerancia y tipo
correctos.
5.10
El Vendedor establecer e implementar medidas para controlar el manejo, almacenamiento, embalaje, preservacin
y embarque de tems y herramientas/ equipos especiales para impedir daos, prdidas o deterioros.
5.11
Falta de Conformidad
5.11.1 El Vendedor establecer e implementar procedimientos para controlar aquellos tems y actividades fuera de
conformidad.
5.11.2 El Vendedor evaluar todos los informes de falta de conformidad e implementar acciones para impedir su
recurrencia. Las copias de todos los informes de falta de conformidad se pondrn a disposicin del Comprador a
solicitud para su revisin y aceptacin.
5.12
Accin Correctiva
El Vendedor establecer e implementar un programa efectivo de accin correctiva para resolver la falta de
conformidad y las condiciones significativas adversas a la calidad.
5.13
Registros
El Vendedor establecer un sistema de registros para generar, recolectar y retener todos los documentos que
proporcionen evidencia de la calidad e integridad de la informacin. Estas se pondrn a disposicin del Comprador a
solicitud.
5.14
Auditoras y Vigilancias
22
Kvaerner
Metals E & C
403
El Vendedor establecer un sistema para ejecutar auditoras y vigilancias programadas para verificar el cumplimiento
con efectividad del programa de calidad establecido. Las auditoras sern llevadas a cabo por personal calificado
que no tengan responsabilidad directa por las actividades auditadas utilizando procedimientos escritos o listas de
verificacin. Los resultados de las auditoras sern documentados e informados a la gerencia responsable. Cuando
sea necesario, se efectuar una accin de seguimiento, incluyendo una nueva auditora.
23
V E N D O R Q U A L I T Y P L A N (VQP)
KVAERNER
DOCUMENT NO.:
VQP-
ITEM
PER DSR
* HOLD
POINT
WITNESS
INSP.
PROJECT:
EL TESORO C403
EQUIPMENT DESCRIPTION:
INTERCAMBIADORES DE CALOR
REQ. NO.:
VERIFY
1.
2.
Approved Drawings
Material Test Reports
3.
Test Pieces
4.
Heat Treatment
5.
Weld Procedures
6.
Welder Qualifications
7.
8.
Radiography
9.
Ultrasonics
10.
11.
Prototype Tests
12.
13.
Functional Test
14.
Performance Test
15.
Running Test
16.
17.
Pressure/Leak Test
18.
Balancing
19.
Continuity/Megger Test
20.
Certificate of Compliance
21.
M & TE Calibrations
22.
23.
24.
Visual Inspection
Drawing Dimensions
25.
Packing
26.
Tagging/Marking
27.
28.
29.
CERT
REQ'D
FINAL
DOCS
INSP. INIT.
DATE
ACCEPT.
P-019
DATE:
REMARKS
SPECIAL REQUIREMENTS
Quality Level: 2
Selected Vendor shall review
document directing all questions
to Kvaerner Metals, QC
Department
REV.
DATE
PREPARED BY
CHECKED /APPR.
BY
29/03
F.R.T.
R.R.A
BY KVAERNER:
30.
KVAERNER ENGINEER TO WITNESS TEST NOS.: ______________