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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS,
VALORACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE CONTROLES

PRO-SGI-PR

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REVISADO POR

APROBADO POR

PROCEDIMIENTO

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE


RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

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CODIGO
JEFE DEPARTAMENTO DE
PREVENCION DE RIESGOS

PRO-SGI-PR

REPRESENTANTE GERENCIA

REPRESENTANTE DE GERENCIA

INDICE
1.0

PROPOSITO....................................................................................................3

2.0

ALCANCE........................................................................................................3

3.0

DEFINICIONES Y ABREVIACIONES..............................................................3

4.0

RESPONSABILIDADES..................................................................................5

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.0

Gerencia General........................................................................................5
Comit Ejecutivo y Administradores de Contrato..................................6
Representante de la Gerencia del SGI....................................................6
Ingeniero Residente, Supervisores y/o Jefes de Dptos.........................6
Equipo de Evaluacin de Riesgos............................................................6
Trabajadores...............................................................................................6
DESCRIPCION DEL PROCESO.....................................................................7

5.1 Identificacin de los Peligros, Valoracin de Riesgos y


Determinacin de Controles Preliminar.........................................................7
5.2 Identificacin Final de los Peligros, Valoracin de Riesgos y
Determinacin de Controles............................................................................8
5.3 Clasificacin para la Identificacin de Peligros................................10
5.4 Evaluacin y Valoracin de los Riesgos............................................12
5.4 Determinacin de las Medidas de Control.........................................16
5.5 Difusin, Utilizacin y/u Operatividad de la MIPER..........................17
6.0

REFERECIAS................................................................................................18

7.0

REGISTROS..................................................................................................18

8.0

CONTROL DE CAMBIOS.............................................................................18

9.0

ANEXOS........................................................................................................18

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PROPOSITO
Definir las responsabilidades, describir la metodologa y establecer los
criterios a aplicar en Remavesa para realizar el proceso de identificacin
de peligros y valoracin de riesgos, con el objeto de determinar las
medidas de control y valoracin del riesgo residual.

2.0

ALCANCE
El presente procedimiento se aplica en toda la organizacin, incluyendo los
proyectos y/o faenas.
Este procedimiento debe ser revisado a intervalos planificados por la
organizacin, consistente con los plazos definidos para la revisin
gerencial y a causa de otras situaciones que se presenten en la
organizacin tales como resultados de auditoras, inspeccin, reuniones,
etc.
Adems se deber actualizar, de acuerdo a las condiciones de operacin
del proyecto o faena, la identificacin, evaluacin y definicin de medidas
de control cada vez que se haga necesario en funcin de las
caractersticas geogrficas y tcnicas del proyecto o faena y de los
cambios en el sistema de gestin integrado.

3.0

DEFINICIONES Y ABREVIACIONES
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de
enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos.
Identificacin de Peligros: Proceso de reconocimiento de que existe un
peligro y definicin de sus caractersticas.
Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge,
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin
relacionada con el trabajo o ambas.
Riesgo. Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o
exposicin(es) peligroso(s), y la severidad de la lesin o enfermedad que
puede ser causada por el(los) evento(s) o exposicin(es).
Valoracin del riesgo. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de

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un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles


existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.
Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o
pudo haber ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad),
o vctima mortal.
Consecuencia (C): Resultado de un incidente en trminos de lesiones, se
considerar como el efecto ms probable que ocurra dado el incidente.
Severidad (S): Magnitud del dao a la salud o enfermedad asociado a una
exposicin peligrosa, se considerar como el efecto ms probable que
ocurra dado la exposicin.
Probabilidad (P): Posibilidad de que un evento ocurra. La probabilidad es
un factor fundamental asociado al riesgo, es condicional y se presenta por
evento. La probabilidad de ocurrencia de un evento va a depender de
experiencias pasadas, del tiempo de exposicin de la persona, de las
capacidades y cualidades de la persona expuesta al riesgo, de las
condiciones del lugar de trabajo y de la complejidad de la actividad, entre
otras variables.
Exposicin (E): Relacin entre concentracin y el tiempo en que una
persona o grupo se encuentra en contacto con un agente fsico, qumico,
biolgico.
Condicin de Operacin: Contexto en el que se presentan los riesgos.
Los que pueden ser Operacin Normal (Actividades de rutina), Operacin
de Emergencia (Evento no planeado, poco frecuente y cuyas
consecuencias constituyen un Peligro para las personas y/o las
instalaciones) u Operacin Anormal (Actividad que se desarrolle en
condicin distinta a lo planificado).
Identificacin de Medidas de Control Existentes: Medidas de control
previstas para el control de los riesgos, las que incluyen medidas o
barreras duras tales como: protecciones de mquinas y elementos de
proteccin personal y medidas blandas, tales como: procedimientos,
permisos de trabajo, procedimientos de trabajo, procedimientos,
inspecciones, instruccin laboral, entrenamiento, AST etc.
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Magnitud del Riesgo (MR): Estimacin cuantitativa del riesgo, expresada


por la combinacin de valores de la Observacin del comportamiento por
Probabilidad y Consecuencia de ocurrencia de un evento o la Exposicin y
la Severidad del Dao.
MR = OC x (P ^ E) x (C ^ S)
Riesgo Tolerable o Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un
nivel que puede ser tolerable o aceptable para la organizacin, teniendo en
cuenta sus obligaciones legales y nuestra propia Poltica del SGI.
Riesgo Significativo o Riesgo Crtico: Nivel de riesgo inaceptable. Se
necesitan medidas de control para eliminar o reducir de inmediato este
nivel.
Evaluacin Significancia: Valor mximo de la Magnitud de Riesgos que
resulta del proceso de valorar los riesgos y que la empresa define aceptar
y por sobre el cual se activan todas las medidas de control definidas por la
organizacin en oficina central, en proyectos o faena . Es el Riesgo que se
ha reducido a un nivel que puede ser tolerable o aceptable para la
organizacin.
Valor Residual: Valor final de la Magnitud de Riesgos (MR) asociada a un
riesgo evaluado previamente como crtico y/o altamente crtico y que
resulta al implementar las medidas de control definidas por la empresa
para disminuir y/o controlar la probabilidad y/o consecuencia de ese riesgo
definido como crtico y/o altamente crtico.
4.0

RESPONSABILIDADES
4.1

Gerencia General

Otorgar los recursos y medios necesarios para la implementacin


y uso del procedimiento.
4.2

Comit Ejecutivo y Administradores de Contrato

Velar por el correcto uso y funcionamiento del procedimiento,


identificando los peligros generados en sus actividades y evaluando los

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riesgos asociados a los incidentes, incluyendo los generados por


modificaciones tcnicas u operacionales cuando corresponda.

4.3

Fiscalizar y controlar cumplimiento de este procedimiento.


Representante de la Gerencia del SGI

Revisar, aprobar y controlar la aplicacin de este procedimiento.

Fiscalizar y controlar cumplimiento de este procedimiento.

4.4

Ingeniero Residente, Supervisores y/o Jefes de Dptos.

Re-evaluar en conjunto con el Experto de Prevencin de Riesgos


de faena los riesgos que puedan afectar a los trabajadores, contratistas o
cualquier otra persona que ingrese a sus instalaciones de acuerdo a las
condiciones existente en su faena, rea o sector.
4.5

Equipo de Evaluacin de Riesgos

El equipo deber estar compuesto, hasta donde sea posible, por:


Ingeniero Residente, Supervisores, Jefes, Experto en Prevencin de
Riesgo de Faena, Asesor Medioambiental, JUAC y trabajadores
involucrados en la tarea o proceso productivo quienes tendrn a cargo el
proceso de identificacin de peligros, valoracin de riesgos y
determinacin de las medidas de control necesarias en el rea, proyecto o
faena. En este equipo se debe considerar las competencias pertinentes y
experiencia en el rea evaluada.
4.6

Trabajadores

Participar activamente en la identificacin de peligros y valoracin


de riesgos de los diferentes procesos de la empresa, proyecto o faena.

5.0

DESCRIPCION DEL PROCESO


El proceso de identificacin de peligros, valoracin de riesgos y definicin
de controles, se basar en las disposiciones legales vigentes, en las
normativas internas de la empresa relacionadas con seguridad y salud
ocupacional y en el anlisis de causas de incidentes que en el pasado

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ocurrieron en la empresa, que ocasionaron o pudieron ocasionar lesiones o


enfermedades profesionales a las personas o daos materiales. No
obstante lo anterior se considera que la identificacin de peligros y
valoracin de los riesgos es un proceso continuo y permanente.
5.1
Identificacin de los Peligros, Valoracin de Riesgos y
Determinacin de Controles Preliminar

Esta etapa es responsabilidad del Jefe de Dpto. de Prevencin de


Riesgos y contempla la identificacin inicial o preliminar de peligros para
cada una de las actividades de un proyecto a partir de la revisin de la
informacin y antecedentes relacionadas con el proyecto una vez
adjudicado, como es el caso de la revisin de las tareas, partidas,
actividades o procesos indicados en Itemizado de Propuesta.

Con esta informacin, el Jefe de Dpto. de Prevencin de Riesgos


procede a describir, por itemizado, proceso o rea de trabajo, todas las
actividades que se ejecutan de manera secuencial, para realizar el servicio.
Esta informacin es registrada en la Matriz de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos.

Luego para cada actividad, se identifica el o los peligro(s) que


pueden tener o estar insertos en la ejecucin de la misma (de acuerdo a lo
indicado en el punto 5.3). Posteriormente a cada peligro le valora el riesgo
asociado; Una vez valorado el riesgo, el Jefe de Dpto. de Prevencin de
Riesgos debe identificar las Medidas de control.

Desde esta etapa, la identificacin de peligros y evaluacin de los


riesgos, debe considerar:

Actividades de rutina y no-rutina, en condicin normal, anormal y de


emergencia, para todo el personal con acceso a los lugares de trabajo
(incluyendo contratistas y visitas) registrando adems la condicin de
operacin en la Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos.

Comportamiento, capacidades y otros factores humanos, que


puedan incidir en la generacin de una situacin de peligro o que incidan
en aumentar la probabilidad, consecuencia, exposicin o severidad del
dao a la salud de trabajadores, contratistas y visitas.

Peligros originados fuera del lugar de trabajos capaces de afectar la


salud y seguridad de las personas que estn bajo el control de la
organizacin en el lugar de trabajo, entendiendo que bajo su control se
encuentran contratistas, subcontratistas, trabajadores propios y
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suministrados como tambin las visitas.

Peligros creados en los sectores del lugar de trabajo los


relacionados a las actividades que estn bajo el control de la organizacin.

Iinfraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, si son


proporcionados por la organizacin o por terceros.

Una vez identificados los peligros, valorados los riesgos y


propuestas las medidas de control, el Jefe del Dpto. de Prevencin de
Riesgo, enva antes de los primeros 5 das hbiles de haber adjudicado la
propuesta la Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
al Administrador del contrato para su aprobacin y este entregue al
Mandante para su visto bueno y al Experto de Prevencin de Riesgos de
Faena para la revisin y adecuacin de la informacin a la realidad del
proyecto.
5.2
Identificacin Final de los Peligros, Valoracin de Riesgos y
Determinacin de Controles

Esta etapa es responsabilidad del Experto en Prevencin de


Riesgos asignado (De Faena o de Oficina Central) y contempla la revisin
de la identificacin preliminar de peligros para cada actividad de un
proyecto preparada por el Jefe de Dpto. de Prevencin de Riesgos y debe
determinar los peligros, riesgos y medidas de control adecuados de
acuerdo a la realidad de la obra.

Esta etapa contempla la identificacin de peligros a partir de las


siguientes actividades:

Revisin de las tareas, partidas, actividades o procesos que se


realizan en la empresa.

Identificacin de los requisitos legales y otros reglamentarios.

Resultados de la Investigacin de Accidentes / Incidentes.


Resultados de Auditorias.

Estadstica mensual.

Resultados de Inspecciones y Monitoreos.

Anlisis de procedimientos.

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Resultados de la Revisiones.
Asesorar al Comit Paritario.

Nuevas actividades productivas u operativas.

Reclamos y sugerencias.

Programas de Capacitacin e Instruccin.

Condiciones geogrficas.

Otros.

Con esta informacin, el Experto en Prevencin de Riesgos procede


a verificar por itemizado, proceso o rea de trabajo, todas las actividades
que se ejecutan de manera secuencial, para realizar los trabajos. Esta
informacin es confirmada / ajustada en la Matriz de Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos del proyecto u oficina.

Luego para cada actividad, se identifica el o los peligro(s) que


pueden tener o estar insertos en la ejecucin de la misma. A cada peligro
existente, le asocia los incidente(s) que podrn ocurrir, posteriormente a
cada incidente le valora el riesgo asociado.

Una vez evaluado y valorado el Riesgos, el Experto en Prevencin


de Riesgos debe definir las Medidas de Control. Asimismo, debe establecer
la especificacin del control operacional, identificar el Valor Residual (Vr1),
el riesgo residual, las medidas complementarias y establecer responsables
con plazos para llevarlas a cabo.

Para mayor detalle y precisin en el proceso de determinacin del


peligro, se puede guiar utilizando la tabla incorporada en el punto 5.3.

La identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos, debe


considerar:

Actividades de rutina y no-rutina, en condicin normal, anormal y de


emergencia, para todo el personal con acceso a los lugares de trabajo
(incluyendo contratistas y visitas) registrando adems la condicin de
operacin en la Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos.

Comportamiento, capacidades y otros factores humanos, que


puedan incidir en la generacin de una situacin de peligro o que incidan

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en aumentar la probabilidad, consecuencia, exposicin o severidad del


dao a la salud de trabajadores, contratistas y visitas.

Peligros originados fuera del lugar de trabajos capaces de afectar la


salud y seguridad de las personas que estn bajo el control de la
organizacin en el lugar de trabajo, entendiendo que bajo su control se
encuentran contratistas, subcontratistas, trabajadores propios y
suministrados como tambin las visitas.

Peligros creados en la vecindad del lugar de trabajo por trabajos


relacionados a actividades que estn bajo el control de la organizacin.

Iinfraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, si son


proporcionados por la organizacin o por terceros.
El Experto en Prevencin de Riesgos, deber evaluar de forma permanente
y previa a la materializacin de cambios o propuestas de cambios en la
organizacin ya sea de actividades, materiales, equipos, ambiente,
trabajadores, contratistas o cualquier otro factor que pudiese generar una
situacin de peligro o influir en la probabilidad, consecuencia, nivel de
exposicin o severidad del dao.
5.3

Clasificacin para la Identificacin de Peligros


TABLA IDENTIFICACIN DE PELIGROS
(Basado en clasificacin de la OIT)

1.

Mecnico

5.

6.

Ruido
Carga trmica
Radiaciones no ionizantes
Radiaciones ionizantes
Vibraciones
Biolgicos

7.

Fisiolgicos

Cadas de personas en el

mismo nivel

Cadas de personas desde

distinto nivel

Cada de herramientas,
materiales desde altura (derrumbes)

Pisadas sobre objetos

Atrapamiento por o entre


objetos

Atrapamiento por vuelco de


maquinas o vehculos

Choques contra objetos


inmviles

Choques contra objetos


mviles

Fsicos

Gasto energtico excesivo

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Golpes por o contra


Golpes con partes de
maquinas (en movimiento o estticas)

Proyeccin de fragmentos o
partculas

Sobreesfuerzo

Cortes con objetos

Contactos trmicos

Contactos con sustancias


custicas o corrosivas

Atropello por vehculos


4.
Elctrico

5.

Fuego y Explosin

6.

Contacto elctrico directo


Contacto elctrico indirecto
Electricidad esttica

Fuego y explosin de gases


Fuego y explosin de lquidos
Fuego y explosin de slidos
Fuego y explosin combinados
Incendios
Incendios elctricos
Incendios Medios de lucha
Incendios Evacuacin
Qumicos

Polvos (Slice, granos, otros)


Metales (Soldaduras, Fundicin y
otros)
Solventes orgnicos ( pinturas,
barnices, desengrasantes, lavado de
piezas, otros)
cidos
lcalis (soda custica, otros)
Gases y Vapores
Plaguicidas

8.

Biomecnicas

Movimiento repetitivo
Sobrecarga postural
Uso de fuerza excesiva en
extremidades superiores
Manejo manual de carga de forma
inadecuada.
9.
Mentales y/o Psicosociales
Elevadas exigencias cognitivas
(atencin sostenida o simultaneidad de
tareas que exigen manejo de
informacin).
Elevada probabilidad de error con
consecuencias importantes
Tareas muy poco variadas que se
repitan a lo largo de la jornada
Trabaj con turnos
10.
Otros

Asaltos
Hurtos
Altura Geogrfica
Hiperbrismo (ej. Buzos)
Trabajo en espacios confinados

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5.4

Evaluacin y Valoracin de los Riesgos

Criterios para Evaluacin de Riesgos

Una vez identificados los peligros, se procede a evaluarlos para determinar


su Magnitud de Riesgos (MR), en funcin de su PROBABILIDAD (P) de
ocurrencia o nivel de EXPOSICIN (E) por la CONSECUENCIA (C) o
SEVERIDAD (S ) que tendra, con el propsito de facilitar las decisiones
para lograr un efectivo y/o definir su aceptabilidad. La Magnitud del Riesgo
(MR) se determinar de acuerdo a la siguiente relacin:
MR = OC x (P ^ E) x (C ^ S)
La evaluacin inicial de la magnitud de riesgo, debe ser realizada sin
considerar medidas de control, es decir, el objetivo es determinar los
riesgos en una lnea base.
Una vez hecha la primera evaluacin se consideran los valores OC x (P ^
E) y (C ^ S) con los actuales controles operacionales, o las actuales
medidas de control que se han establecido, determinando la Magnitud del
Riesgo residual (VR1).
El diseo de las reas de trabajo, procesos, instalaciones,
maquinaria/equipos, procedimientos operativos y el trabajo, incluyendo la
adaptacin de los mismos a las capacidades humanas, es fundamental en
la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, por ello el
procedimiento considera varias instancias de evaluacin de forma tal de
permitir considerar estos factores.
Si estos controles resultaran ineficaces o la organizacin desea superar
esos estndares para administrar sus riesgos, es decir el VR1, se desea
disminuir, se determinan nuevos controles o se complementan con los
existentes, los que se incorporaran al Plan de Gestin del Sistema para
alcanzar el mejoramiento continuo. Una vez definidos los nuevos controles
se vuelve a determinar los nuevos valores de con los controles adicionales
determinando un nuevo valor residual (VR2).

Criterios para Definir Comportamientos


PROBABILIDAD DE

OBSERVACION DEL
COMPORTAMIENTO
NO SABE

VALOR
OCURRENCIA

Improbable de adquirir un
accidente y/o enfermedad
profesional. Se proveer

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NO PUEDE

NO QUIERE

IMPOSICION
EXTERNA

capacitacin a los
Probable que ocurra un
incidente con lesin. Ocurre
algunas veces en el ao. Se
controlara con inspecciones
y observaciones de
seguridad
Muy Probable que ocurra un
Incidente con Lesin, ocurre
frecuentemente en un ao Se
controlara con Inspecciones
y observaciones de
seguridad
Alta Probabilidad de adquirir
una enfermedad profesional
y/o generar un accidente a
causa o con ocasin del
trabajo. Se controlara con
inspecciones y
observaciones de seguridad

MEDIA

ALTA

Criterios para Definir Probabilidad o Exposicin

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

BAJA

Improbable que ocurra un


incidente con lesin.

NIVEL DE EXPOSICIN
(tiempo para posible enfermedad)

Improbable de adquirir una


enfermedad profesional. Sin
exposicin a agentes nocivos,
segn evaluacin cualitativa Mutual

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de Seguridad.

Posible que ocurra un


incidente con lesin.
Alguna vez ha ocurrido en
la organizacin y en otras
partes.

Probable que ocurra un

incidente con lesin. Ocurre


algunas veces en el ao

Muy Probable que


ocurra un Incidente con
Lesin, ocurre
frecuentemente en un ao

Probabilidad baja de adquirir una


enfermedad profesional; Se detecta
que El agente est presente, sin
embargo todas las evaluaciones
cuantitativas presentan valores
menores a un 50% de los Lmites
Permisibles.
Probabilidad media de adquirir una
enfermedad profesional.
Se detectan una o ms
exposiciones cuyos valores se
encuentran por sobre 50% y menos
al 100% del Lmite Permisible a
agentes nocivos para la salud.
Alta Probabilidad de adquirir una
enfermedad profesional.
Exposicin por sobre el lmite
permisible a agentes nocivos para
la salud.

BAJA
2

MEDIA
3

ALTA
4

Criterios para Definir Consecuencia

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CONSECUENCIAS

SEVERIDAD DEL DAO

Incidentes sin lesiones


importantes. Atencin de primeros
auxilios, no requiere reposo.

VALOR

No se produce enfermedad
profesional.

INSIGNIFICANTE
1

Incidentes con lesiones


(accidentes con tiempo perdido, que
genera incapacidad temporal)

Alteraciones a la salud
reversibles (no se produce
enfermedad profesional)

BAJA
2

Incidentes con lesiones


graves con invalidez parcial.

Enfermedad Profesional
reversible

MEDIA
3

Enfermedad Profesional
irreversible

ALTA
4

Incidentes con lesin muy


grave o mortal (Invalidez total /
Muerte).

De acuerdo a la Magnitud del Riesgo (MR), se definirn las acciones a


seguir para la eliminacin, control o aceptabilidad del riesgo evaluado, de
acuerdo a la siguiente matriz:

VALORACIN
DEL RIESGO

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

ACEPTABLE

MEDIO

ALTO

EXTREMADAMENTE
ALTO

Magnitud del
Riesgo (MR)

1a4

5 a 15

16 a 27

28 a 64

Valoracin de Riesgos
Segn el nivel de riesgos se procede con las siguientes medidas de
control:

Aceptable: En su actual estado no reviste riesgo para las personas.

Medio: Deben corregirse a corto plazo las causas (Riesgo No


Aceptable: Plan Mensual de Mejoras).

Alto: Con urgencia deben corregirse las causas (Riesgo No


Aceptable: Durante el da).

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Extremadamente Alto: La actividad debe suspenderse hasta que se


corrijan las causas. (Riesgo No Aceptable: Parar actividad / eliminar o
controlar el Peligro)
Esta valoracin se debe registrar en Matriz de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos en la columna valoracin del riesgo.
Se consideraran Riesgos No Aceptables o Significativos (Nivel 1 y 2), todos
aquellos con una Magnitud de Riesgos igual o mayor a 6 o, que tengan un
requisito legal asociado que no se est cumpliendo.
Todos los Riesgos No Aceptables (MR igual o mayor a 16 o que tengan un
requisito legal asociado), se analizaran para definir las medidas que se
deben adoptar para su control, lo que deber ser registrado en la Matriz
de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
5.4

Determinacin de las Medidas de Control

Una vez finalizado el proceso de identificacin de peligros y


evaluacin de riesgos, el personal responsable (Ej. De rea o proyecto)
deber participar en la determinacin de las medidas de control
proponiendo de acuerdo a la Magnitud del Riesgo y sern registradas en la
Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. (Estas
medidas son las definidas para calcular el valor de riesgo residual VR2).

Cuando se determinen controles o se consideren cambios para los


existentes, se debe dar consideracin a la reduccin de los riesgos segn
la siguiente jerarqua:

Eliminacin

Sustitucin

Controles de ingeniera

Sealizacin/advertencia y/o controles administrativos.

Equipo de proteccin personal

Capacitacin

A lo menos una vez al ao o cada vez que ocurra un incidente,


emergencia, modificaciones o cambio ya sea de tipo tecnolgico, legal, de
procesos, de insumos, equipos, de nuevos productos, servicios, o sobre el
Sistema de Gestin Integrado el Experto en Prevencin de Riesgos (De

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Remavesa

PROCEDIMIENTO

REVISION N

02

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE


RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

FECHA

28-03-12

PAGINA

17 DE 18

CODIGO

PRO-SGI-PR

Faena u Oficina Central) deber realizar una nueva identificacin de


Peligros/Evaluacin de riesgos y registrar el cambio en la Matriz de
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
5.5

Difusin, Utilizacin y/u Operatividad de la MIPER

Toda persona que realice actividades en REMAVESA S.A., ya sea


trabajador directo o de una empresa de servicios/contratista, deber
conocer los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional relacionados con
sus actividades o trabajos.

Los resultados obtenidos de la Matriz de Identificacin de Peligros y


Evaluacin de Riesgos deben ser utilizados en las siguientes condiciones:

En la planificacin de la capacitacin y entrenamiento de los


trabajadores.

En la planificacin de la Obligacin de Informar

En la planificacin para el cumplimiento de los requerimientos


legales y normativos.

En la planificacin y ejecucin de Inspecciones y Observaciones de


terreno, al momento de inspeccionar u observar la ejecucin de las tareas y
las condiciones de las instalaciones.

En la investigacin de incidentes/accidentes.

En la planificacin de los trabajos, al momento de asignar los


recursos y actividades.

En la confeccin de los procedimientos o procedimientos (AST) al


momento de incluir las precauciones y controles asociados a los riesgos de
las actividades o tareas.

6.0

REFERECIAS

NORMA OHSAS 18001:2007: Clusula 4.3.1: Identificacin de


Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles.

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PROCEDIMIENTO

REVISION N

02

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE


RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

FECHA

28-03-12

PAGINA

18 DE 18

CODIGO

7.0

PRO-SGI-PR

REGISTROS

PRO-SGC-MR-01 Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin


de Riesgos.

8.0

CONTROL DE CAMBIOS

REVISION

FECHA

REGISTRO DE REVISIONES DEL DOCUMENTO

00

17-06-10

Versin inicial.

01
02

22-09-11
28-03-11

Revisin del Documento


Revisin de Documento

9.0

ANEXOS
No Aplica.

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