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PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS,
VALORACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE CONTROLES
PRO-SGI-PR
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
PROCEDIMIENTO
REVISION N
02
FECHA
28-03-12
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CODIGO
JEFE DEPARTAMENTO DE
PREVENCION DE RIESGOS
PRO-SGI-PR
REPRESENTANTE GERENCIA
REPRESENTANTE DE GERENCIA
INDICE
1.0
PROPOSITO....................................................................................................3
2.0
ALCANCE........................................................................................................3
3.0
DEFINICIONES Y ABREVIACIONES..............................................................3
4.0
RESPONSABILIDADES..................................................................................5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.0
Gerencia General........................................................................................5
Comit Ejecutivo y Administradores de Contrato..................................6
Representante de la Gerencia del SGI....................................................6
Ingeniero Residente, Supervisores y/o Jefes de Dptos.........................6
Equipo de Evaluacin de Riesgos............................................................6
Trabajadores...............................................................................................6
DESCRIPCION DEL PROCESO.....................................................................7
REFERECIAS................................................................................................18
7.0
REGISTROS..................................................................................................18
8.0
CONTROL DE CAMBIOS.............................................................................18
9.0
ANEXOS........................................................................................................18
Remavesa
PROCEDIMIENTO
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CODIGO
1.0
PRO-SGI-PR
PROPOSITO
Definir las responsabilidades, describir la metodologa y establecer los
criterios a aplicar en Remavesa para realizar el proceso de identificacin
de peligros y valoracin de riesgos, con el objeto de determinar las
medidas de control y valoracin del riesgo residual.
2.0
ALCANCE
El presente procedimiento se aplica en toda la organizacin, incluyendo los
proyectos y/o faenas.
Este procedimiento debe ser revisado a intervalos planificados por la
organizacin, consistente con los plazos definidos para la revisin
gerencial y a causa de otras situaciones que se presenten en la
organizacin tales como resultados de auditoras, inspeccin, reuniones,
etc.
Adems se deber actualizar, de acuerdo a las condiciones de operacin
del proyecto o faena, la identificacin, evaluacin y definicin de medidas
de control cada vez que se haga necesario en funcin de las
caractersticas geogrficas y tcnicas del proyecto o faena y de los
cambios en el sistema de gestin integrado.
3.0
DEFINICIONES Y ABREVIACIONES
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de
enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos.
Identificacin de Peligros: Proceso de reconocimiento de que existe un
peligro y definicin de sus caractersticas.
Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge,
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin
relacionada con el trabajo o ambas.
Riesgo. Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o
exposicin(es) peligroso(s), y la severidad de la lesin o enfermedad que
puede ser causada por el(los) evento(s) o exposicin(es).
Valoracin del riesgo. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de
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RESPONSABILIDADES
4.1
Gerencia General
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4.3
4.4
Trabajadores
5.0
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Estadstica mensual.
Anlisis de procedimientos.
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Resultados de la Revisiones.
Asesorar al Comit Paritario.
Reclamos y sugerencias.
Condiciones geogrficas.
Otros.
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1.
Mecnico
5.
6.
Ruido
Carga trmica
Radiaciones no ionizantes
Radiaciones ionizantes
Vibraciones
Biolgicos
7.
Fisiolgicos
Cadas de personas en el
mismo nivel
distinto nivel
Cada de herramientas,
materiales desde altura (derrumbes)
Fsicos
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Proyeccin de fragmentos o
partculas
Sobreesfuerzo
Contactos trmicos
5.
Fuego y Explosin
6.
8.
Biomecnicas
Movimiento repetitivo
Sobrecarga postural
Uso de fuerza excesiva en
extremidades superiores
Manejo manual de carga de forma
inadecuada.
9.
Mentales y/o Psicosociales
Elevadas exigencias cognitivas
(atencin sostenida o simultaneidad de
tareas que exigen manejo de
informacin).
Elevada probabilidad de error con
consecuencias importantes
Tareas muy poco variadas que se
repitan a lo largo de la jornada
Trabaj con turnos
10.
Otros
Asaltos
Hurtos
Altura Geogrfica
Hiperbrismo (ej. Buzos)
Trabajo en espacios confinados
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5.4
OBSERVACION DEL
COMPORTAMIENTO
NO SABE
VALOR
OCURRENCIA
Improbable de adquirir un
accidente y/o enfermedad
profesional. Se proveer
INSIGNIFICANTE
1
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NO PUEDE
NO QUIERE
IMPOSICION
EXTERNA
capacitacin a los
Probable que ocurra un
incidente con lesin. Ocurre
algunas veces en el ao. Se
controlara con inspecciones
y observaciones de
seguridad
Muy Probable que ocurra un
Incidente con Lesin, ocurre
frecuentemente en un ao Se
controlara con Inspecciones
y observaciones de
seguridad
Alta Probabilidad de adquirir
una enfermedad profesional
y/o generar un accidente a
causa o con ocasin del
trabajo. Se controlara con
inspecciones y
observaciones de seguridad
MEDIA
ALTA
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
BAJA
NIVEL DE EXPOSICIN
(tiempo para posible enfermedad)
VALOR
INSIGNIFICANTE
1
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de Seguridad.
BAJA
2
MEDIA
3
ALTA
4
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CODIGO
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CONSECUENCIAS
VALOR
No se produce enfermedad
profesional.
INSIGNIFICANTE
1
Alteraciones a la salud
reversibles (no se produce
enfermedad profesional)
BAJA
2
Enfermedad Profesional
reversible
MEDIA
3
Enfermedad Profesional
irreversible
ALTA
4
VALORACIN
DEL RIESGO
NIVEL 4
NIVEL 3
NIVEL 2
NIVEL 1
ACEPTABLE
MEDIO
ALTO
EXTREMADAMENTE
ALTO
Magnitud del
Riesgo (MR)
1a4
5 a 15
16 a 27
28 a 64
Valoracin de Riesgos
Segn el nivel de riesgos se procede con las siguientes medidas de
control:
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Eliminacin
Sustitucin
Controles de ingeniera
Capacitacin
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CODIGO
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En la investigacin de incidentes/accidentes.
6.0
REFERECIAS
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CODIGO
7.0
PRO-SGI-PR
REGISTROS
8.0
CONTROL DE CAMBIOS
REVISION
FECHA
00
17-06-10
Versin inicial.
01
02
22-09-11
28-03-11
9.0
ANEXOS
No Aplica.
Remavesa