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DIARIO OFICIAL
ENTIDAD: Yucatn
2014
2014
2014
2014
2014
Coordinacin Metropolitana de
Yucatn
instituto de infraestructura
carretera de yucatan
H. Ayuntamiento de Chochola
I012 FAFEF
I012 FAFEF
I012 FAFEF
I012 FAFEF
I012 FAFEF
11
15
12
176
34
1886
50
28
65
Nm. Total
Proyectos
Validades 4to.
Trimestre
Avance Financiero
1,000,000.00
15,572,137.30
63,846,610.46
5,500,000.00
24,999,575.00
29,442,274.00
43,630,776.00
138,062,471.23
103,271,094.12
651,546,871.95
24,306,383.46
15,220,401.98
32,254,969.21
5,771,307,758.48
5,625,000.00
997,792.00
15,572,137.30
55,014,958.31
5,500,000.00
24,999,572.26
10,958,317.62
2,038,711.94
68,011,917.58
88,932,657.00
513,611,406.94
0.00
15,220,401.98
31,558,007.38
5,771,307,758.48
5,619,272.00
99.78%
100.00%
86.17%
100.00%
100.00%
37.22%
4.67%
49.26%
86.12%
78.83%
0.00%
100.00%
97.84%
100.00%
99.90%
Promedio Porcentaje
Avance Fsico (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
107
107
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Total de Municipios
Autorizados al
Programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
73
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Numero de
municipios
validados del
programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.80%
68.22%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Promedio de
municipios
validados del
programa
DIARIO OFICIAL
2014
2014
2014
2014
2014
Municipios diversos
2014
LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE
YUCATAN
I005 FORTAMUN
2014
2014
2014
I001 FAEB
2014
Ciclo Recurso
Institucin Ejecutora
2014
Municipio de Mrida
Municipio de Tahmek
Municipios diversos
Municipios diversos
I012 FAFEF
I012 FAFEF
S010 Fortalecimiento a la
Transversalidad de la
Perspectiva de Gnero
2014
2014
Municipio de Mrida
2014
2014
2014
2014
2014
119
97
101
29
20
12
Avance Financiero
12,656,948.47
3,999,999.50
1,252,676.00
19,259,313.00
596,205.00
4,226,973.00
47,335,108.23
5,062,379.00
21,356,140.00
81,870,356.20
656,023.99
3,035,350.00
65,257,450.00
103,516,704.89
2,300,000.00
12,656,948.47
1,999,999.75
1,252,676.00
18,507,731.32
593,646.24
4,226,973.00
47,335,108.23
5,061,440.26
0.00
80,904,016.91
656,023.99
2,889,180.00
65,257,448.08
41,773,949.50
2,295,558.20
100.00%
50.00%
100.00%
96.10%
99.57%
100.00%
100.00%
99.98%
0.00%
98.82%
100.00%
95.18%
100.00%
40.35%
99.81%
Promedio Porcentaje
Avance Fsico (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Total de Municipios
Autorizados al
Programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Numero de
municipios
validados del
programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Promedio de
municipios
validados del
programa
DIARIO OFICIAL
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Ciclo Recurso
Institucin Ejecutora
Nm. Total
Proyectos
Validades 4to.
Trimestre
I012 FAFEF
ENTIDAD: Yucatn
PGINA 4
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
2014
2014
2014
2014
2014
Municipio de Mrida
instituto de infraestructura
carretera de yucatan
LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE
YUCATAN
S179 Programa de
Infraestructura Indgena
S179 Programa de
Infraestructura Indgena
S179 Programa de
Infraestructura Indgena
2014
28
45
17
164
12
58
Avance Financiero
420,000.00
48,322,018.75
60,999,720.68
129,463,417.69
50,009,764.35
14,999,805.90
3,768,249.70
96,036.00
167,637,398.33
770,962.33
22,369,414.00
66,524,156.00
65,485,370.99
420,000.00
48,322,018.75
60,999,720.68
129,463,417.68
49,999,027.18
14,999,805.90
3,768,249.70
96,036.00
128,358,615.94
770,962.33
20,341,043.30
65,068,298.04
2,485,370.99
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.98%
100.00%
100.00%
100.00%
76.57%
100.00%
90.93%
97.81%
3.80%
Promedio Porcentaje
Avance Fsico (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Total de Municipios
Autorizados al
Programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Numero de
municipios
validados del
programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Promedio de
municipios
validados del
programa
DIARIO OFICIAL
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Ciclo Recurso
2014
Municipios diversos
Institucin Ejecutora
Nm. Total
Proyectos
Validades 4to.
Trimestre
ENTIDAD: Yucatn
ENTIDAD: Yucatn
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
13
164
Nm. Total
Proyectos
Validades 4to.
Trimestre
Avance Financiero
12,255,806.29
18,255,467.00
26,051,471.21
586,201.00
8,640,000.00
85,000,000.00
560,000.00
10,458,649.00
7,807,017.76
116,764,000.00
20,500,000.00
12,255,806.29
17,489,916.00
26,051,471.21
586,201.00
7,560,000.00
41,318,752.26
559,503.66
10,326,528.00
7,226,005.73
71,932,271.14
157,701.43
100.00%
95.81%
100.00%
100.00%
87.50%
48.61%
99.91%
98.74%
92.56%
61.60%
0.77%
Promedio Porcentaje
Avance Fsico (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Total de Municipios
Autorizados al
Programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Numero de
municipios
validados del
programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Promedio de
municipios
validados del
programa
DIARIO OFICIAL
2014
2014
Ciclo Recurso
2014
Institucin Ejecutora
PGINA 6
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
ENTIDAD: Yucatn
2014
2014
2014
2014
2014
Consejera Jurdica
Municipio de Oxkutzcab
Coordinacin Metropolitana de
Yucatn
U032 Programa de
Fortalecimiento Ambiental en
las Entidades Federativas
2014
2014
2014
2014
2014
Ciclo Recurso
2014
Institucin Ejecutora
9,878,012.80
86,500,000.00
20,696,634.00
111,366,083.64
10,000,000.00
267,939.69
9,272,160.00
27,029,970.00
34,130,143.04
21,000,000.00
42,195,698.19
6,800,354.44
25,778,293.72
20,511,353.52
57,358,940.45
10,000,000.00
267,939.69
8,674,944.00
27,029,970.00
33,478,725.70
3,017,342.00
42,083,694.51
68.84%
29.80%
99.10%
51.50%
100.00%
100.00%
93.56%
100.00%
98.09%
14.37%
99.73%
Promedio Porcentaje
Avance Fsico (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Total de Municipios
Autorizados al
Programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Numero de
municipios
validados del
programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Promedio de
municipios
validados del
programa
DIARIO OFICIAL
14
23
66
37
Nm. Total
Proyectos
Validades 4to.
Trimestre
ENTIDAD: Yucatn
2014
2014
2014
2014
2014
Municipios diversos
instituto de infraestructura
carretera de yucatan
Instituto para la construccin y
conservacin de obra pblica en
Yucatn
Municipios diversos
3439
12
15
Nm. Total
Proyectos
Validades 4to.
Trimestre
Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN
www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php
PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
Avance Financiero
8,815,067,343.52
3,643,616.00
14,908,012.96
20,450,033.00
40,639,900.00
63,065,831.57
9,982,109.00
54,328,322.18
7,979,863,019.34
0.00
14,908,003.96
6,854,657.48
8,989,941.03
34,488,093.71
9,982,109.00
54,328,322.18
0.00%
100.00%
33.52%
22.12%
54.69%
100.00%
100.00%
Promedio Porcentaje
Avance Fsico (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Total de Municipios
Autorizados al
Programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Numero de
municipios
validados del
programa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Promedio de
municipios
validados del
programa
DIARIO OFICIAL
NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS,
2014
2014
Ciclo Recurso
Municipios diversos
Institucin Ejecutora
PGINA 8
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
ENTIDAD: Yucatn
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
HACIENDA Y CRDITO
PBLICO
HACIENDA Y CRDITO
PBLICO
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
EDUCACIN PBLICA
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
CONVENIOS - 3
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
U004
S179
S249
OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS PARA LA
IMPLEMENTACIN DE LA
REFORMA AL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL
PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURAINDGEN
A
PROGRAMA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIN Y LA
PRODUCTIVIDAD INDGENA
E010
U003
OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS PARA LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS
PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PBLICA EN
MATERIA DE MANDO
POLICIAL
PRESTACIN DE
SERVICIOS DE EDUCACIN
SUPERIOR Y POSGRADO
U002
OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS EN MATERIA
DE SEGURIDAD PBLICA A
ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y EL
DISTRITO FEDERAL
K027
U001
MODERNIZACIN INTEGRAL
DEL REGISTRO CIVIL CON
ENTIDADES FEDERATIVAS
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
E015
PROMOVER LA ATENCIN Y
PREVENCIN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
OPERACIN Y APOYO
FINANCIERO
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
PROII
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
REGISTRO CIVIL
DIVERSOS
PROGRAMA FONDO
CONVENIO
133
12
13
39
NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS
40,954,464.00
40,639,900.00
8,640,000.00
190,463,138.37
33,736,687.15
65,000,000.00
73,016,234.40
1,200,000.00
18,555,804.00
APROBADO
43,048,577.00
40,639,900.00
7,392,000.00
190,463,138.37
33,736,687.15
65,300,416.76
73,274,019.17
1,200,000.00
27,212,239.36
MODIFICADO
43,048,577.00
40,639,900.00
7,392,000.00
190,463,138.36
33,736,687.15
65,300,416.76
73,274,019.17
1,200,000.00
27,212,239.36
MINISTRADO
39,940,376.49
8,991,502.97
7,392,000.00
190,463,138.36
33,604,927.55
64,970,047.65
72,987,892.84
1,198,378.54
27,025,144.47
EJERCIDO
0.00
0.00
0.00
0.00
33,736,686.64
65,000,000.00
N/A
600,000.00
5,625,000.00
43,048,577.00
40,639,900.00
7,392,000.00
190,463,138.36
0.51
300,416.76
0.00
600,000.00
21,587,239.36
DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP
DIARIO OFICIAL
11
GOBERNACIN
CONVENIOS 3
2014
TIPO DE RECURSO
CICLO DE RECURSO
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (Nivel Financiero)
ENTIDAD: Yucatn
EDUCACIN PBLICA
EDUCACIN PBLICA
EDUCACIN PBLICA
EDUCACIN PBLICA
EDUCACIN PBLICA
EDUCACIN PBLICA
EDUCACIN PBLICA
EDUCACIN PBLICA
EDUCACIN PBLICA
TIPO DE RECURSO
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
CICLO DE RECURSO
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
11
11
11
S205
S206
S209
S245
S247
U006
U040
PROGRAMA DE APOYO A LA
INFRAESTRUCTURA
CULTURAL DE LOS
ESTADOS (PAICE)
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE LA
CALIDAD EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO PROFESIONAL
DOCENTE
SUBSIDIOS FEDERALES
PARA ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
ESTATALES
PROGRAMA DE CARRERA
DOCENTE (UPES)
S204
E064
DEPORTE
CULTURA FSICA
ATENCIN A LA DEMANDA
DE EDUCACIN PARA
ADULTOS (INEA)
SIN IDENTIFICAR
498
PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DE
PROFESORADO PROMEP
DIVERSOS
12
NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS
DIVERSOS
PROGRAMA DE APOYO A
LA INFRAESTRUCTURA
DE LOS ESTADOS
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
PROGRAMA FONDO
CONVENIO
12,571,189.00
1,750,710,107.93
8,350,626.00
72,269,356.00
2,000,000.00
4,161,707.00
15,633,000.00
6,273,000.00
1,670,000.00
APROBADO
12,571,189.00
1,764,127,835.93
8,350,428.00
72,269,356.00
2,000,000.00
4,289,707.00
15,633,000.00
6,273,000.00
1,670,000.00
MODIFICADO
12,571,189.00
1,756,685,685.92
8,350,428.00
72,269,356.00
2,000,000.00
4,289,707.00
15,633,000.00
6,273,000.00
1,670,000.00
MINISTRADO
12,571,189.00
1,733,491,489.84
2,214,132.17
25,504,548.00
0.00
4,186,530.00
7,577,896.00
6,272,278.00
1,635,826.34
EJERCIDO
12,571,189.00
2,053,207,679.32
3,324,250.37
55,537,141.00
N/A
4,189,707.00
20,633,000.00
6,272,999.57
0.00
0.00
296,521,993.40
5,026,177.63
16,732,215.00
#VALOR!
100,000.00
5,000,000.00
0.43
1,670,000.00
DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP
DIARIO OFICIAL
11
11
11
11
11
11
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (Nivel Financiero)
PGINA 10
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
ENTIDAD: Yucatn
EDUCACIN PBLICA
EDUCACIN PBLICA
EDUCACIN PBLICA
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
TIPO DE RECURSO
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
CICLO DE RECURSO
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
U059
U067
U081
E020
G004
S037
S039
S072
S149
APOYOS PARA
SANEAMIENTO FINANCIERO
Y LA ATENCIN A
PROBLEMAS
ESTRUCTURALES DE LAS
UPES
DIGNIFICACIN,
CONSERVACIN Y
MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN SALUD
PROTECCIN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS
PROGRAMA COMUNIDADES
SALUDABLES
PROGRAMA DE ATENCIN A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
PROGRAMA DE DESARROLLO
HUMANO OPORTUNIDADES
PROGRAMA PARA LA
PROTECCIN Y EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA INFANCIA
INSTITUCIONES
ESTATALES DE CULTURA
SIN IDENTIFICAR
PROSPERA PROGRAMA DE
INCLUSION SOCIAL
19
35
COMUNIDADES
SALUDABLES
SIN IDENTIFICAR
28
82
NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS
PROTECCION CONTRA
RIESGOS SANITARIOS
SUBSIDIOS FEDERALES
PARA ORGANISMOS
DESENTRALIZADOS
ESTATALES
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
DIVERSOS
PROGRAMA FONDO
CONVENIO
2,132,587.00
66,320,431.88
4,993,308.00
635,000.00
6,892,615.00
137,071,564.72
22,423,696.00
15,798,225.00
88,854,274.00
APROBADO
2,129,620.00
66,320,431.88
4,976,946.00
635,000.00
6,892,615.00
137,071,564.72
22,423,696.00
15,798,225.00
88,854,274.00
MODIFICADO
2,129,620.00
66,320,431.88
4,976,946.00
635,000.00
6,892,615.00
66,411,436.16
22,423,696.00
15,798,225.00
88,854,274.00
MINISTRADO
2,129,620.00
56,611,657.74
4,976,946.00
635,000.00
6,892,615.00
66,411,436.16
22,423,696.00
10,259,497.96
49,964,234.27
EJERCIDO
2,132,587.00
66,320,461.88
4,993,308.00
0.00
6,892,615.00
0.00
22,423,696.00
15,798,225.00
33,545,351.00
2,967.00
30.00
16,362.00
635,000.00
0.00
66,411,436.16
0.00
0.00
55,308,923.00
DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP
DIARIO OFICIAL
12
12
12
12
12
12
11
11
11
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (Nivel Financiero)
ENTIDAD: Yucatn
12
15
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
12
U012
U003
PROGRAMA DE
MODERNIZACIN DE LOS
REGISTROS PBLICOS DE
LA PROPIEDAD Y
CATASTROS
S251
PROGRAMA DE DESARROLLO
COMUNITARIO "COMUNIDAD
DIFERENTE"
S250
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO A LAS
PROCURADURAS DE LA
DEFENSA DEL MENOR Y LA
FAMILIA
U006
S202
SISTEMA INTEGRAL DE
CALIDAD EN SALUD
FORTALECIMIENTO DE LAS
REDES DE SERVICIOS DE
SALUD
S201
U005
S150
PROGRAMA DE ATENCIN A
FAMILIAS Y POBLACIN
VULNERABLE
SEGURO POPULAR
SIN IDENTIFICAR
CATASTROFICOS 2013
CARAVANAS DE LA
SALUD
SEGURO POPULAR
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
PROGRAMA SICALIDAD
2014
SIN IDENTIFICAR
PROGRAMA FONDO
CONVENIO
12
20
79
13
NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS
21,000,000.00
84,115,085.25
7,034,907.12
604,086,262.83
6,824,959.45
1,287,500.00
3,259,189.00
9,188,651.46
4,025,316.00
APROBADO
21,000,000.00
88,068,027.55
8,660,331.58
609,853,211.92
6,824,658.00
1,280,212.00
3,259,189.00
9,188,651.46
4,017,298.00
MODIFICADO
21,000,000.00
84,093,214.77
8,660,331.58
609,853,211.92
6,824,658.00
1,280,212.00
3,259,189.00
9,188,651.46
4,017,298.00
MINISTRADO
3,017,342.00
88,068,027.55
8,366,894.32
609,853,211.92
6,824,658.00
1,280,212.00
3,253,334.41
8,438,009.53
4,017,298.00
EJERCIDO
0.00
34,234,441.00
0.00
0.00
6,824,959.45
1,287,500.00
4,918,378.00
0.00
4,025,316.00
21,000,000.00
49,858,773.77
8,660,331.58
609,853,211.92
301.45
7,288.00
1,659,189.00
9,188,651.46
8,018.00
DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP
DIARIO OFICIAL
12
12
12
12
12
12
SALUD
CONVENIOS - 3
2014
TIPO DE RECURSO
CICLO DE RECURSO
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (Nivel Financiero)
PGINA 12
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
ENTIDAD: Yucatn
16
16
16
16
16
16
DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO SOCIAL
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
CONVENIOS - 3
CONVENIOS - 3
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
U032
S054
S071
S216
PROGRAMA DE OPCIONES
PRODUCTIVAS
PROGRAMA DE EMPLEO
TEMPORAL (PET)
PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO DE ZONAS
PRIORITARIAS
S218
PROGRAMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO
AMBIENTAL EN LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS
S075
PROGRAMA PARA LA
CONSTRUCCIN Y
REHABILITACIN DE
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
EN ZONAS RURALES
U010
S074
PROGRAMA DE AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO EN ZONAS
URBANAS
PROGRAMA DE CULTURA
DEL AGUA
S047
PROGRAMA DE AGUA
LIMPIA
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
DIVERSOS
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
PROGRAMA DE AGUA
LIMPIA
PROGRAMA FONDO
CONVENIO
10
20
NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS
61,125,000.00
12,626,948.47
1,264,018.00
72,612,840.00
1,300,000.00
7,807,017.76
162,736,990.59
67,295,118.33
894,300.00
APROBADO
61,125,000.00
12,626,948.47
1,264,018.00
72,512,840.00
1,300,000.00
7,807,017.76
162,736,990.59
67,295,118.33
894,300.00
MODIFICADO
60,869,921.83
12,626,948.47
1,264,018.00
71,975,744.00
1,300,000.00
7,647,858.24
126,805,602.25
66,120,175.85
894,300.00
MINISTRADO
60,869,921.83
12,626,948.47
1,264,018.00
70,930,802.00
1,300,000.00
7,226,005.73
125,982,205.21
65,839,260.37
891,737.59
EJERCIDO
0.00
0.00
0.00
27,636,083.64
1,300,000.00
18,233,445.02
126,805,602.25
72,767,741.83
894,300.00
60,869,921.83
12,626,948.47
1,264,018.00
44,339,660.36
0.00
10,585,586.78
0.00
6,647,565.98
0.00
DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP
DIARIO OFICIAL
20
20
20
TIPO DE RECURSO
CICLO DE RECURSO
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (Nivel Financiero)
ENTIDAD: Yucatn
20
23
23
23
23
23
33
33
33
DESARROLLO SOCIAL
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONMICAS
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONMICAS
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONMICAS
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONMICAS
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONMICAS
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
SUBSIDIOS - 1
APORTACIONES FEDERALES 2
APORTACIONES FEDERALES 2
APORTACIONES FEDERALES 2
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
TIPO DE RECURSO
CICLO DE RECURSO
U075
U088
FONDO PARA LA
ACCESIBILIDAD EN EL
TRANSPORTE PBLICO
PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
FONDO DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
I003
I004
FAIS MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL
I002
FAIS ENTIDADES
FASSA
U090
U052
PROYECTOS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL DE
LA ZONA HENEQUENERA
DEL SURESTE (YUCATN)
FAIS MUNICIPAL
285
76
FONDO DE
APORTACIONES PARA
LOS SERVICIOS DE
SALUD
PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL
SIN IDENTIFICAR
SIN IDENTIFICAR
DESARROLLO REGIONAL
DE LA ZONA
HENEQUENERA DEL
SURESTE (YUCATN)
PROYECTOS DE
DESARROLLO REGIONAL
NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS
PROGRAMA FONDO
CONVENIO
282,534,576.72
78,140,902.15
1,453,399,312.20
20,450,033.00
17,167,826.80
10,014,359.00
200,000,000.00
63,000,000.00
540,000.00
APROBADO
255,651,177.39
53,698,360.76
1,453,399,312.20
20,450,033.00
17,167,826.80
9,982,109.00
200,000,000.00
63,000,000.00
540,000.00
MODIFICADO
254,475,217.39
53,242,090.40
1,453,399,312.20
20,450,033.00
17,167,826.80
9,982,109.00
200,000,000.00
63,000,000.00
540,000.00
MINISTRADO
248,240,020.79
50,506,175.35
1,453,399,312.20
6,854,657.48
15,590,088.94
9,982,109.00
80,653,383.00
0.00
540,000.00
EJERCIDO
N/A
165,461,704.00
1,499,128,467.24
61,089,933.00
0.00
10,014,359.00
200,000,000.00
N/A
2,430,000.00
0.00
112,219,613.60
45,729,155.04
40,639,900.00
17,167,826.80
32,250.00
0.00
0.00
1,890,000.00
DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP
DIARIO OFICIAL
FONDO SUR-SURESTE
U022
U008
PROGRAMAS REGIONALES
SUBSIDIOS A PROGRAMAS
PARA JVENES
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (Nivel Financiero)
PGINA 14
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
ENTIDAD: Yucatn
33
33
33
33
33
33
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APORTACIONES FEDERALES 2
APORTACIONES FEDERALES 2
APORTACIONES FEDERALES 2
APORTACIONES FEDERALES 2
APORTACIONES FEDERALES 2
APORTACIONES FEDERALES 2
2014
2014
2014
2014
2014
2014
FAFEF
FAETA EDUCACIN DE
ADULTOS
FAM INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR
FAM INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA BSICA
FORTAMUN
I012
I010
I008
I007
I006
I005
PROGRAMA FONDO
CONVENIO
FAFEF
SIN IDENTIFICAR
94
14
PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL
DIVERSOS
307
NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS
SIN IDENTIFICAR
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS,
Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN
PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php
TIPO DE RECURSO
CICLO DE RECURSO
812,183,584.62
3,179,577.45
41,654,834.00
141,322,872.00
220,910,465.00
290,151,420.63
APROBADO
786,389,575.78
3,179,577.45
41,654,834.00
141,322,872.00
221,038,474.00
290,059,005.53
MODIFICADO
771,366,087.91
3,179,577.45
41,654,834.00
141,322,872.00
221,038,474.00
290,059,005.53
MINISTRADO
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (Nivel Financiero)
698,501,596.32
3,179,114.64
27,059,505.22
73,234,432.84
217,523,310.00
289,791,771.53
EJERCIDO
606,215,734.00
63,603,368.00
73,739,730.00
141,322,872.00
220,910,465.00
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP
DIARIO OFICIAL
PGINA 15
para
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo
31-YUCATN
31-YUCATN
Actividad
Recursos del FAEB en educacin secundaria. Porcentaje de recursos del FAEB (Recursos destinados a educacin secundaria en el ao
(En todas las vertientes de atencin).
destinados a educacin secundaria
N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad
federativa en el ao N) X 100
Recursos del FAEB en educacin primaria. (En Porcentaje de recursos del FAEB (Recursos destinados a educacin primaria en el ao N/
todas las vertientes de atencin).
destinados a educacin primaria
Total de recursos del FAEB asignados a la entidad
federativa en el ao N) X 100
Servicios educativos en educacin bsica ndice de cobertura de la educacin (Nmero de alumnos registrados en escuelas apoyadas
proporcionados por escuelas apoyadas por bsica en escuelas apoyadas por por FAEB en el ciclo escolar del ao N / Poblacin de 3
FAEB
FAEB
a 14 aos de edad en el ao N) X 100
Los nios y nias tienen acceso a los servicios Eficiencia terminal en educacin (Nmero de alumnos egresados de la educacin primaria
de educacin bsica y completan sus estudios
primaria y secundaria (escuelas y secundaria de escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo
apoyadas por FAEB)
escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de
primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FAEB)
X 100
Mtodo de clculo
TipoDimensinFrecuencia
EstratgicoEficacia-Anual
EstratgicoEficacia-Anual
Porcentaje Gestin-EficaciaAnual
Porcentaje Gestin-EficaciaAnual
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje Gestin-EficaciaAnual
Unidad de
medida
1 - Educacin
22.93
29.73
22.93
64.16
29.73
85.15
64.16
9.51
85.15
9.51
Anual
22.93
29.73
22.93
64.16
29.73
85.15
64.16
9.51
85.15
9.51
al periodo
Meta Programada
Actividad
Institucional
Enfoques
416 - Direccin General de
transversales
Programacin y Presupuesto
"A"
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Realizado al
periodo
N/A Estatal
Avance % al
periodo
AVANCE
Ninguno
DIARIO OFICIAL
31-YUCATN
Componente
31-YUCATN
Propsito
31-YUCATN
Recursos del FAEB en educacin preescolar. Porcentaje de recursos del FAEB (Recursos destinados a educacin preescolar en el ao N
(En todas las vertientes de atencin).
destinados a educacin preescolar
/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad
federativa en el ao N) X 100
Actividad
Denominacin
OBJETIVOS
INDICADORES
RESULTADOS
Subfuncin
Clasificacin Funcional
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
NIVEL
33
Funcin 5 - Educacin
Ramo
2 - Desarrollo Social
I-001 FAEB
Finalidad
Programa
presupuestario
PGINA 16
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
Asegurar la calidad de los aprendizajes en la Porcentaje de estudiantes que (Nmero estimado de estudiantes en el grado g cuyo
educacin bsica y la formacin integral de obtienen el nivel de logro educativo puntaje los ubic en el nivel de logro por debajo del
insuficiente en los dominios de bsico en el Dominio evaluado por los EXCALE:
todos los grupos de la poblacin
espaol y matemticas evaluados por espaol y matemticas./ Nmero estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados en el dominio evaluado por los
EXCALE en educacin bsica
EXCALE: espaol y matemticas.)*100 g= Grado
escolar: 3 y 6 de primaria y 3 de secundaria
EstratgicoEficacia-Anual
La poblacin sin seguridad social cuenta con Porcentaje de nacidos vivos de (Nmero de nacidos vivos de madres sin seguridad
mejores condiciones de salud.
madres sin seguridad social atendidas social atendidas por personal medico / Nmero total de
por personal mdico
nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100
Mtodo de clculo
Porcentaje
Unidad de
medida
Otra
1 - Salud
EstratgicoEficacia-Anual
TipoDimensinEstratgicoEficacia-Anual
N/A
Ninguno
N/A
96.90
47.90
96.90
96.90
47.90
96.90
97.70
55.80
97.70
AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
47.90
47.90
55.80
116.49 Estatal
Actividad
Institucional
Enfoques
416 - Direccin General de
transversales
Programacin y Presupuesto
"A"
N/A
DIARIO OFICIAL
31-YUCATN
Propsito
31-YUCATN
Contribuir a la disminucin de la Razn de Razon de Mortalidad Materna de [Nmero de muertes maternas de mujeres sin seguridad
social/Nmero de Nacidos vivos de madres sin seguridad
mortalidad materna mediante la transferencia de mujeres sin seguridad social.
socia]*100,000 por entiudad de residenciaen un ao
recursos del Fondo de aportaciones para los
determinado
servicios de salud.
Fin
Denominacin
OBJETIVOS
RESULTADOS
INDICADORES
Subfuncin
Clasificacin Funcional
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
NIVEL
33
Funcin 3 - Salud
Ramo
2 - Desarrollo Social
I-002 FASSA
Finalidad
Programa
presupuestario
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de espaol y matemticas evaluados por EXCALE en educacin bsica
Sin informacin
Fin
Porcentaje
de
Actividades Nmero de AIE s de Prestacin de Servicios de Salud a
Institucional
Estatal
(AIE
s) la Persona con asignacin presupuestal / nmero total de
correspondientes a la Prestacin de AIE S de Prestacin de Servicios de Salud a la Persona
Servicios de Salud a la Persona con * 100
asignacin presupuestal
Adecuada
planeacin,
programacin
y Porcentaje
de
Actividades Nmero de Actividades Institucionales Estatales (AIE s)
presupuestacin para el Fondo de Aportaciones Institutcional
Estatal
(AIE
s) de Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad con
para los Servicios de Salud
correspondientes a la Prestacin de asignacin presupuestal / nmero total de AIE S de
Servicios de Salud a la Comunidad Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad * 100
con asignacin presupuestal
Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones Gasto destinado a la prestacin de Cociente entre el Gasto ejercido en la subfuncin de
para los Servicios de Salud" destinado a la servicios de salud a la persona como Prestacin de Servicios de Salud a la Persona y el Gasto
cobertura de salud de las entidades federativas porcentaje del gasto total del FASSA Total del FASSA por cien.
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
GestinEficiencia-Anual
GestinEficiencia-Anual
EstratgicoEficacia-Anual
EstratgicoEficacia-Anual
62.00
71.00
62.00
26.00
71.00
66.01
26.00
66.01
62.00
71.00
62.00
26.00
71.00
66.01
26.00
66.01
62.00
71.00
62.00
24.99
71.00
67.55
24.99
67.55
102.33 Estatal
Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestacin de Servicios de Salud a la Persona con asignacin presupuestal
0 - Cobertura estatal No aplica.
Porcentaje de Actividades Institutcional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad con asignacin presupuestal
0 - Cobertura estatal No aplica.
Gasto destinado a la Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA.
0 - Cobertura estatal La formalizacin-regularizacin de plazas en los Servicios de Salud, tuvo una menor asignacin presupuestal en lo correspondiente a trabajadores que prestan servicios a la comunidad. Fuente: Informacin proporcionada por la Secretaria de Hacienda y Crdito
Pblico e integrada por el Sistema de Cuentas en Salud a nivel Federal y Estatal (SICUENTAS), 2014. Notas: 1. Informacin preliminar al cuarto trimestre de 2014. 2. La informacin definitiva del FASSA 2014 se publicar una vez que la SHCP presente la Cuenta de la Hacienda Pblica
Federal 2014, el prximo mes de mayo.
Gasto destinado a la prestacin de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA
0 - Cobertura estatal La formalizacin-regularizacin de plazas en los Servicios de Salud, tuvo una mayor asignacin presupuestal en lo correspondiente a trabajadores que prestan servicios a la persona. Fuente: Informacin proporcionada por la Secretaria de Hacienda y Crdito
Pblico e integrada por el Sistema de Cuentas en Salud a nivel Federal y Estatal (SICUENTAS), 2014. Notas: 1. Informacin preliminar al cuarto trimestre de 2014. 2. La informacin definitiva del FASSA 2014 se publicar una vez que la SHCP presente la Cuenta de la Hacienda Pblica
Federal 2014, el prximo mes de mayo.
DIARIO OFICIAL
Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal mdico
0 - Cobertura estatal Las pacientes sin seguridad social, ha tomado mayor conciencia de los beneficios que conlleva para el binomio madre-hijo(a) la atencin por personal calificado. NOTA: Fuente: Direccin General de Informacin en Salud/Secretara de Salud con base en
informacin del SINAC 2014. Consulta web 20/01/15 con datos preliminares al mes de octubre.
31-YUCATN
Actividad
31-YUCATN
Actividad
31-YUCATN
Componente
31-YUCATN
Componente
PGINA 18
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
2.10
3.12
11.88
9.72
2.87
0.97
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje de proyectos de calidad y (Nmero de proyectos de calidad y espacios en la
calidad y espacios de la vivienda
espacios de
la
vivienda
de vivienda de contribucin directa financiados por el FAIS
contribucin directa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Nmero total de proyectos
respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100
financiados con recursos del FAIS
Porcentaje
de
proyectos
de (Nmero de proyectos de infraestructura del sector
infraestructura del sector educativo educativo complementarios o de contribucin indirecta
complementarios o de contribucin financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal
indirecta financiados respecto del corriente/Nmero total de proyectos financiados con
total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100
recursos del FAIS
Actividad
Institucional
Ninguno
0.97
2.87
9.72
11.88
3.12
2.10
N/A
0.00
N/A
0.15
0.39
N/A
AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
2.57
2.57
0.46
17.90 Administracin Pblica Federal
Unidad de
Tipomedida
DimensinPorcentaje Gestin-EficaciaSemestral
7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
Componente
RESULTADOS
INDICADORES
Subfuncin
Clasificacin Funcional
Proyectos financiados de infraestructura de Porcentaje de proyectos de servicios (Nmero de proyectos de servicios bsicos en la
servicios bsicos en la vivienda
bsicos
en
la
vivienda
de vivienda de contribucin directa financiados por el FAIS
contribucin directa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Nmero total de proyectos
respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
financiados con recursos del FAIS
corriente)*100
la
Mtodo de clculo
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Componente
Denominacin
Servicios
para
OBJETIVOS
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
NIVEL
33
Funcin 2 - Vivienda
Comunidad
Ramo
2 - Desarrollo Social
Finalidad
Programa
presupuestario
DIARIO OFICIAL
PGINA 19
Actividad
31.08
7.53
28.15
100.00
50.00
2,397.00
11,090.00
1,472.00
500.00
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestin-EficaciaTrimestral
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral
Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral
Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral
Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral
Registro de proyectos de infraestructura de Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
servicios bsicos en la vivienda
el SFU de infraestructura de servicios infraestructura de servicios bsicos en la vivienda
bsicos en la vivienda
Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de Proyectos registrados en Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de
educacin
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la educacin
educacin
Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
salud
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la salud
salud
Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
alimentacin
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la alimentacin
alimentacin
Capacitacin a municipios
Porcentaje
de
otros
proyectos
financiados respecto del total de
proyectos financiados con recursos
del FAIS
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
500.00
1,472.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.00
DIARIO OFICIAL
11,090.00
2,397.00
50.00
100.00
28.15
7.53
31.08
PGINA 20
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
60.00
EstratgicoEficacia-Anual
EstratgicoEficacia-Anual
EstratgicoEficacia-Anual
EstratgicoEficaciaQuinquenal
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Contribuir a construir un entorno digno que Inversin per cpita del Fondo para la (Recursos del FISM que se invierten en localidades con
propicie
el
desarrollo
mediante
el Infraestructura
Social Municipal alto y muy alto rezago social de acuerdo a la
financiamiento de obras de infraestructura social (FISM) en localidades con alto y muy clasificacin 2010 / Total de poblacin 2010 que
bsica en las localidades con alto o muy alto alto rezago social.
habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social)
nivel de rezago social y las pertenecientes a las
/(Recursos que reciben los municipios del FISM en el
Zonas de Atencin Prioritaria.
presente ejercicio fiscal / Total de la poblacin 2010 que
habitaba en todos los municipios que reciben recursos
del FISM)
Porcentaje
de
municipios
que (Nmero de municipios que en 2010 estaban catalogados
mejoraron su grado de Rezago como de Muy Alto Rezago Social pero que en 2015
Social, al pasar de Muy Alto a Alto pasaron a un nivel Alto de Rezago Social / Total de
municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezago
Social)* 100
Fin
Porcentaje de recursos del FAIS que (Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de
se
destinan
a
proyectos
de incidencia directa/Monto total de recursos en pesos
contribucin directa respecto del total invertidos por el FAIS)*100
de recursos invertidos por el FAIS
Propsito
Fin
Las localidades con alto o muy alto nivel de Porcentaje de localidades con alto o (Nmero de localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social y las Zonas de Atencin Prioritaria muy alto nivel de rezago social y/o rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atencin
son atendidas en forma preferente, con localidades en ZAP rural y/o que Prioritaria que cuentan con proyecto de inversin
proyectos de servicios bsicos, calidad y contiene una ZAP urbana que cuentan financiado por FAIS en el ejercicio fiscal
espacios de la vivienda, urbanizacin, con proyecto de inversin financiado corriente/Nmero total de localidades que cuentan con
educacin, salud, infraestructura productiva y por FAIS respecto del total de inversin FAIS)*100
asistencia social
localidades que cuentan con inversin
FAIS
Propsito
N/A
93.14
40.00
75.00
Porcentaje Gestin-EficaciaTrimestral
Porcentaje
de
municipios
que (Nmero de municipios que reportan en el SFU/Nmero
reportan en el SFU respecto del total total del pas)*100
de municipios del pas
Seguimiento de proyectos
14,450.00
Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral
Nmero
de
otros
registrados en el SFU
3,866.00
Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral
15,954.00
Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral
Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
urbanizacin
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la urbanizacin
urbanizacin
N/A
93.14
40.00
60.00
75.00
14,450.00
3,866.00
15,954.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
DIARIO OFICIAL
PGINA 21
Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
calidad y espacios de la vivienda
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda
calidad y espacios de la vivienda
Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del pas
Sin informacin
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del pas
Sin informacin
Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin informacin
Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Sin informacin
1,599.00
N/A
DIARIO OFICIAL
Porcentaje de proyectos de urbanizacin financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin informacin
Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentacin financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Sin informacin
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribucin directa financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Sin informacin
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribucin indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin informacin
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribucin directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin informacin
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribucin directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin informacin
Porcentaje de proyectos de servicios bsicos en la vivienda complementarios o de contribucin indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin informacin
Porcentaje de proyectos de servicios bsicos en la vivienda de contribucin directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin informacin
Actividad
PGINA 22
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
la
RESULTADOS
INDICADORES
Subfuncin
Unidad de
medida
Porcentaje
TipoDimensinEstratgicoEficacia-Anual
Actividad
Institucional
Enfoques
transversales
Ninguno
AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
93.14
93.14
968.19
1,039.50 Administracin Pblica Federal
7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
Clasificacin Funcional
Contribuir a construir un entorno digno que Inversin per cpita del Fondo para la (Recursos del FISM que se invierten en localidades con
propicie
el
desarrollo
mediante
el Infraestructura
Social
Municipal alto y muy alto rezago social de acuerdo a la
financiamiento de obras de infraestructura social (FISM) en localidades con alto y muy clasificacin 2010 / Total de poblacin 2010 que
bsica en las localidades con alto o muy alto alto rezago social.
habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social)
nivel de rezago social y las pertenecientes a las
/(Recursos que reciben los municipios del FISM en el
Zonas de Atencin Prioritaria.
presente ejercicio fiscal / Total de la poblacin 2010 que
habitaba en todos los municipios que reciben recursos
del FISM)
Mtodo de clculo
Servicios
Fin
Denominacin
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
OBJETIVOS
33
Funcin 2 - Vivienda
Comunidad
Ramo
NIVEL
las
del
2 - Desarrollo Social
Finalidad
Programa
presupuestario
Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto
Sin informacin
Inversin per cpita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.
Sin informacin
Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribucin directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS
Sin informacin
Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversin financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversin FAIS
Sin informacin
Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del pas
Sin informacin
DIARIO OFICIAL
PGINA 23
40.00
2.57
EstratgicoEficacia-Anual
Porcentaje
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
2.10
3.12
11.88
9.72
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
Proyectos financiados de infraestructura de Porcentaje de proyectos de servicios (Nmero de proyectos de servicios bsicos en la
servicios bsicos en la vivienda
bsicos
en
la
vivienda
de vivienda de contribucin directa financiados por el FAIS
contribucin directa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Nmero total de proyectos
respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100
financiados con recursos del FAIS
Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje de proyectos de calidad y (Nmero de proyectos de calidad y espacios en la
calidad y espacios de la vivienda
espacios
de
la
vivienda
de vivienda de contribucin directa financiados por el FAIS
contribucin directa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Nmero total de proyectos
respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100
financiados con recursos del FAIS
Porcentaje
de
proyectos
de (Nmero de proyectos de infraestructura del sector
infraestructura del sector educativo educativo complementarios o de contribucin indirecta
complementarios o de contribucin financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal
indirecta financiados respecto del corriente/Nmero total de proyectos financiados con
total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100
recursos del FAIS
Componente
Porcentaje de recursos del FAIS que (Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de
se
destinan
a
proyectos
de incidencia directa/Monto total de recursos en pesos
contribucin directa respecto del total invertidos por el FAIS)*100
de recursos invertidos por el FAIS
Propsito
60.00
EstratgicoEficacia-Anual
Porcentaje
N/A
EstratgicoEficaciaQuinquenal
Porcentaje
Componente
Las localidades con alto o muy alto nivel de Porcentaje de localidades con alto o (Nmero de localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social y las Zonas de Atencin Prioritaria muy alto nivel de rezago social y/o rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atencin
son atendidas en forma preferente, con localidades en ZAP rural y/o que Prioritaria que cuentan con proyecto de inversin
proyectos de servicios bsicos, calidad y contiene una ZAP urbana que cuentan financiado por FAIS en el ejercicio fiscal
espacios de la vivienda, urbanizacin, con proyecto de inversin financiado corriente/Nmero total de localidades que cuentan con
educacin, salud, infraestructura productiva y por FAIS respecto del total de inversin FAIS)*100
localidades que cuentan con inversin
asistencia social
FAIS
Propsito
Fin
9.72
11.88
2.15
13.38
6.54
35.18
21.07
78.37
89.42
N/A
DIARIO OFICIAL
3.12
2.10
2.57
40.00
60.00
N/A
PGINA 24
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
0.62
Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral
Registro de proyectos de infraestructura de Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
servicios bsicos en la vivienda
el SFU de infraestructura de servicios infraestructura de servicios bsicos en la vivienda
bsicos en la vivienda
Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
calidad y espacios de la vivienda
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda
calidad y espacios de la vivienda
0.62
0.05
0.62
50.00
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral
50.00
100.00
Porcentaje Gestin-EficaciaTrimestral
Capacitacin a municipios
0.62
0.05
100.00
28.15
7.53
31.08
N/A
N/A
96.46
96.70
1.76
2.06
14.15
1.69
2.02
N/A Estatal
DIARIO OFICIAL
31-YUCATN
31-YUCATN
Actividad
28.15
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
Porcentaje
de
otros
proyectos (Nmero de otros proyectos de financiados por el FAIS
financiados respecto del total de en el ejercicio fiscal corriente/Nmero total de proyectos
proyectos financiados con recursos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
del FAIS
corriente)*100
7.53
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
31.08
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
0.97
0.97
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
infraestructura para la
el FAIS en el ejercicio
de proyectos financiados
en el ejercicio fiscal
(Nmero de proyectos de
alimentacin financiados por
fiscal corriente/Nmero total
con recursos del FAIS
corriente)*100
2.87
2.87
Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral
Seguimiento de proyectos
Porcentaje
de
municipios
que (Nmero de municipios que reportan en el SFU/Nmero
reportan en el SFU respecto del total total del pas)*100
de municipios del pas
Nmero
de
otros
registrados en el SFU
Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
urbanizacin
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la urbanizacin
urbanizacin
Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
alimentacin
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la alimentacin
alimentacin
Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
salud
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la salud
salud
75.00
N/A
N/A
0.25
N/A
0.04
0.25
0.04
0.04
0.05
0.04
75.00
N/A
N/A
0.25
N/A
0.04
0.25
0.04
0.04
0.05
0.04
1,167.00
75.00
0.00
0.00
1,167.00
48.00
0.00
0.00
48.00
N/A
N/A
N/A
N/A 50 - Mrida
100.00 Administracin Pblica Federal
N/A 50 - Mrida
N/A 94 - Tixmehuac
N/A Municipal
N/A 50 - Mrida
N/A 94 - Tixmehuac
N/A Municipal
Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversin financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversin FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emiti los primeros Lineamientos Generales de Operacin del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a travs de un porcentaje mnimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia localidades con los dos grados de rezago social ms alto o que contengan una ZAP.
Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran nmero de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia estos
territorios. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto
Sin informacin
Inversin per cpita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emiti los primeros Lineamientos Generales de Operacin del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a travs de un porcentaje mnimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia localidades con los dos grados de rezago social ms alto o que contengan una ZAP.
Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran nmero de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia estos
territorios. Efectos: Otros Motivos:
Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron informacin ni justificacin, debido a que lo harn de conformidad con la frecuencia de medicin con la que programaron sus metas.
Porcentaje Gestin-EficaciaTrimestral
Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral
Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral
Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral
Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral
Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral
Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral
DIARIO OFICIAL
31-YUCATN
31-YUCATN
31-YUCATN
31-YUCATN
31-YUCATN
31-YUCATN
Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de Proyectos registrados en Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de
educacin
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la educacin
educacin
PGINA 26
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
DIARIO OFICIAL
Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del pas
Causa: La SEDESOL realiz un importante esfuerzo por elevar el nmero de asistentes a las capacitaciones. De manera particular estableci contacto con gobiernos estatales y ganos de fiscalizacin locales para el desarrollo de capacitaciones a nivel regional en las que se
contaba con un m,ayor nmero de asistentes. Esta estrategia condujo a elevar sustancialmente el nmero de gobiernos municipales que recibieron capaacitacin sobre el FAIS. Efectos: Se espera que al superar el numero de municipios capacitados un mayor nmero de gobiernos
locales ejerzan los recursos del Fondo con un mayor apego a la normatividad vigente. Otros Motivos:
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del pas
Causa: A pesar de los esfuerzos de capcitacin realizados por la SEDESOL, algunos municipios no registran los proyectos en la Matriz de Inversin para el Desarrollo Social algunas de las razones argumentadas por los gobiernos locales son las siguientes: 1) Falta de
infraestructura. Muchos municipios carecen de equipos de computo, acceso a internet entre otros 2) Inasistencia a las capacitaciones. A pesar de las convocatorias los municpios (fundamentalmente los ms dispersos) no asisten a las capacitaciones. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Se trata de un indicador con sentido descendente. De esta forma la reduccin de otros proyectos es un comportamiento deseable. La reduccn del nmero de otros proyectos obedece a que los Lineamientos generales de Operacin del Fondo enfatizan el gasto en
proyectos de incidencia directa en la reduccin de las carencias sociales, de esta forma la reduccin de otros proyectos es deseable. Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran nmero de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias
sociales. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Causa: Se trata de un indicador con sentido descendente. De esta forma la reduccin de otros proyectos es un comportamiento deseable. La reduccn del nmero de proyectos de caminos rurales obedece a que los Lineamientos generales de Operacin del Fondo enfatizan
el gasto en proyectos de incidencia directa en la reduccin de las carencias sociales, de esta forma la reduccin de otros proyectos es deseable. Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran nmero de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia las
carencias sociales. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de urbanizacin financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Se trata de un indicador con sentido descendente. De esta forma la reduccin de otros proyectos es un comportamiento deseable. La reduccn del nmero de proyectos de urbanizacin obedece a que los Lineamientos generales de Operacin del Fondo enfatizan el
gasto en proyectos de incidencia directa en la reduccin de las carencias sociales, de esta forma la reduccin de otros proyectos es deseable. Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran nmero de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia las
carencias sociales. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentacin financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emiti los primeros Lineamientos Generales de Operacin del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a travs de un porcentaje mnimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medicin multidimensional de la pobreza como es el caso de los proyectos de infraestructura para la alimentacin.
Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo
un gran nmero de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribucin directa financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emiti los primeros Lineamientos Generales de Operacin del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a travs de un porcentaje mnimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medicin multidimensional de la pobreza como es el caso de los proyectos de infraestructura de salud.
Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran
nmero de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribucin indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Los gobiernos municipales establecieron prioridad en proyectos de infraestructura educativa de contribucin directa, lo que redujo el nmero de proyectos a que se refiere este indicador. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribucin directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emiti los primeros Lineamientos Generales de Operacin del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a travs de un porcentaje mnimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medicin multidimensional de la pobreza como es el caso de los proyectos de infraestructura educativa. Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran
nmero de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribucin directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emiti los primeros Lineamientos Generales de Operacin del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a travs de un porcentaje mnimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medicin multidimensional de la pobreza como es el caso de los calidad y espacios en la vivienda. Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran nmero
de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de servicios bsicos en la vivienda complementarios o de contribucin indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emiti los primeros Lineamientos Generales de Operacin del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a travs de un porcentaje mnimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medicin multidimensional de la pobreza como es el caso de los servicios bsicos en la vivienda. Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran nmero de
capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de proyectos de servicios bsicos en la vivienda de contribucin directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emiti los primeros Lineamientos Generales de Operacin del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a travs de un porcentaje mnimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medicin multidimensional de la pobreza como es el caso de los servicios bsicos en la vivienda. Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran nmero de
capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:
Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribucin directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emiti los primeros Lineamientos Generales de Operacin del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a travs de un porcentaje mnimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medicin multidimensional de la pobreza. Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran nmero de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del
gasto dirigido hacia los proyectos de incidencia directa en las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:
31-YUCATN
Actividad
Denominacin
OBJETIVOS
NIVEL
33
la
RESULTADOS
INDICADORES
Subfuncin
Unidad de
Tipomedida
DimensinPorcentaje Gestin-EficaciaTrimestral
Ninguno
99.72
1.00
N/A 59 - Progreso
N/A 50 - Mrida
AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
N/A
N/A
50.36
N/A Municipal
Actividad
Institucional
Enfoques
416 - Direccin General de
transversales
Programacin y Presupuesto
"A"
7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
Clasificacin Funcional
Mtodo de clculo
Servicios
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
Funcin 2 - Vivienda
Comunidad
Ramo
2 - Desarrollo Social
I-005 FORTAMUN
DIARIO OFICIAL
Finalidad
Programa
presupuestario
Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del pas
Sin informacin
PGINA 28
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas ndice de Aplicacin Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto
pblicas de los municipios y demarcaciones Recursos
ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido
territoriales del Distrito Federal, mediante la
en Seguridad Pblica + Gasto ejercido en Inversin) /
optimizacin en la aplicacin de los recursos
(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100.
pblicos federales transferidos.
El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye
servicio de la deuda (amortizacin ms intereses) y gasto
devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios
personales de reas prioritarias en los sectores de
educacin, salud y seguridad pblica: maestros, mdicos,
paramdicos, enfermeras y policas -se refiere a los
sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta,
es decir, semestral.
Porcentaje
Otra
Porcentaje
EstratgicoEficaciaTrimestral
EstratgicoEficaciaTrimestral
EstratgicoEficaciaSemestral
Porcentaje Gestin-EficaciaTrimestral
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100.00
99.72
0.60
35.63
99.86
0.70
24.59
18.12
99.40
0.95
12.65
50.18
N/A 50 - Mrida
N/A 59 - Progreso
N/A 50 - Mrida
N/A 59 - Progreso
N/A Municipal
N/A 50 - Mrida
N/A 59 - Progreso
N/A Municipal
N/A 59 - Progreso
N/A 50 - Mrida
N/A Municipal
N/A Municipal
DIARIO OFICIAL
31-YUCATN
Componente
31-YUCATN
Propsito
31-YUCATN
Fin
31-YUCATN
Actividad
Contribuir a reducir las brechas o desigualdades Variacin de personas en inseguridad (Nmero de personas en inseguridad alimentaria en el
en salud mediante la entrega de recursos para alimentaria
pas en el ao t - Nmero de personas en inseguridad
disminuir la inseguridad alimentaria
alimentaria en el pas en el ao t-6) / Nmero de
personas en inseguridad alimentaria en el pas en el ao t6
Criterios de calidad nutricia para los programas Porcentaje de entidades que cumplen (entidades federativas que cumplen con los criterios de
alimentarios establecidos
con los criterios de calidad nutricia calidad nutricia / Total de entidades federativas)*100
Actividad
Fin
Componente
Mtodo de clculo
TipoDimensinEstratgicoEconomaAnual
Ninguno
0.00
43.75
43.75
Porcentaje Gestin-CalidadAnual
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
37.50
N/A
100.00
84.38
AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
100.00
100.00
100.00
100.00 Estatal
Actividad
Institucional
EstratgicoEficaciaSexenal
Otra
Porcentaje Gestin-CalidadTrimestral
Unidad de
medida
Porcentaje
8 - Proteccin Social
DIARIO OFICIAL
31-YUCATN
Las entidades federativas destinan recursos a Porcentaje de recursos del Ramo 33 (Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i
programas para disminuir la inseguridad Fondo V.i destinados a otorgar asignados por la entidad operativa para otorgar apoyos
alimentaria
apoyos alimentarios
alimentarios en el ao / Total de recursos recibidos por
la entidad federativa del Ramo 33 Fondo V.i en el ao) *
100
Propsito
Denominacin
OBJETIVOS
RESULTADOS
INDICADORES
Subfuncin
Clasificacin Funcional
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
NIVEL
33
Ramo
2 - Desarrollo Social
Finalidad
Programa
presupuestario
PGINA 30
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
Integracin de apoyos alimentarios en Mejoramiento de la Asitencia Social ((Nmero de apoyos alimentarios fros distribuidos en el
cumplimiento a los criterios de calidad nutricia Alimentaria
periodo corresponidentes a mens y depsensas diseadas
de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia
Social Alimentaria + nmero de apoyos alimentarios
calientes distribuidos en el periodo correspondientes a
mens diseados de acuerdo con los criterios de calidad
nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de
Asistencia Social Alimentaria) / nmero total de apoyos
entregados en el periodo)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00 Estatal
Mtodo de clculo
Unidad de
medida
Porcentaje
1 - Educacin
TipoDimensinEstratgicoEficacia-Anual
Ninguno
51.11
51.11
AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
51.11
51.11
N/A
N/A Estatal
Actividad
Institucional
Enfoques
416 - Direccin General de transversales
Programacin y Presupuesto
"A"
DIARIO OFICIAL
31-YUCATN
Los alumnos de educacin bsica media Porcentaje de alumnos de educacin (Alumnos de educacin media superior beneficiados con
superior y superior cuentan con espacios media superior beneficiados con la construccin, rehabilitacin y/o equipamiento de
educativos adecuados y suficientes.
construccin,
equipamiento
y/o espacios educativos en el ao N / Total de alumnos en
remodelacin
de
infraestructura los espacios educativos de educacin media superior
educativa
identificados por la entidad federativa que requieren de
construccin, rehabilitacin y/o equipamiento en el ao
N) X 100
Propsito
Denominacin
RESULTADOS
INDICADORES
Subfuncin
Clasificacin Funcional
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
OBJETIVOS
33
Funcin 5 - Educacin
Ramo
NIVEL
Educativa
2 - Desarrollo Social
Finalidad
Programa
presupuestario
Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios
0 - Cobertura estatal Se recibio el recurso conforme a lo programado
31-YUCATN
Actividad
31-YUCATN
Fin
31-YUCATN
Fin
para
educacin
Asegurar mayor cobertura, inclusin y equidad Porcentaje de absorcin educacin (Nmero de alumnos matriculados de nuevo ingreso en
educativa entre todos los grupos de la poblacin media superior
educacin media superior de la entidad federativa en el
para la construccin de una sociedad ms justa.
ciclo escolar N / Total de egresados de educacin bsica
de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100
Infraestructura
construida.
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
EstratgicoEficacia-Anual
EstratgicoEficacia-Anual
EstratgicoEficacia-Anual
EstratgicoEficacia-Anual
EstratgicoEficacia-Anual
EstratgicoEficacia-Anual
60.52
64.16
60.52
67.71
64.16
18.18
67.71
7.54
18.18
11.79
7.54
11.79
60.52
64.16
60.52
67.71
64.16
18.18
67.71
7.54
18.18
11.79
7.54
11.79
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
DIARIO OFICIAL
31-YUCATN
Fin
31-YUCATN
Componente
31-YUCATN
Propsito
31-YUCATN
Propsito
PGINA 32
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
para
educacin
Infraestructura para educacin media superior Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos de educacin media
construida.
construidos,
equipados
y superior construidos, equipados y rehabilitados en el ao
rehabilitados para educacin media N/ Total de espacios educativos de educacin media
superior.
superior necesarios identificados por la entidad
federativa en el ao N) X 100
Infraestructura
construida.
Recursos
del
FAM
en
construccin, Porcentaje de recursos del FAM
equipamiento
y/o
rehabilitacin
de destinados
a
construccin,
infraestructura para educacin bsica.
equipamiento y/o rehabilitacin de
infraestructura para educacin bsica
Recursos
del
FAM
en
construccin, Porcentaje de recursos del FAM
equipamiento
y/o
rehabilitacin
de destinados
a
construccin,
infraestructura para educacin superior.
equipamiento y/o rehabilitacin de
infraestructura
para
educacin
superior
Recursos
del
FAM
en
construccin, Porcentaje de recursos del FAM
equipamiento
y/o
rehabilitacin
de destinados
a
construccin,
infraestructura para educacin media superior. equipamiento y/o rehabilitacin de
infraestructura para educacin media
superior
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
EstratgicoEficacia-Anual
EstratgicoEficacia-Anual
GestinEficiencia-Anual
GestinEficiencia-Anual
GestinEficiencia-Anual
5.06
18.90
5.06
41.56
18.90
98.64
41.56
15.43
98.64
15.43
5.06
18.90
5.06
41.56
18.90
98.64
41.56
15.43
98.64
15.43
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
DIARIO OFICIAL
Porcentaje de alumnos de educacin superior beneficiados con construccin, equipamiento y/o remodelacin de infraestructura educativa
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de alumnos de educacin bsica beneficiados con construccin, equipamiento y/o remodelacin de infraestructura educativa
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de alumnos de educacin media superior beneficiados con construccin, equipamiento y/o remodelacin de infraestructura educativa
0 - Cobertura estatal
31-YUCATN
31-YUCATN
Componente
31-YUCATN
31-YUCATN
31-YUCATN
Actividad
31-YUCATN
Actividad
31-YUCATN
Actividad
Exmenes acreditados.
Mtodo de clculo
RESULTADOS
INDICADORES
Subfuncin
Porcentaje Gestin-EficaciaTrimestral
Ninguno
64.00
83.00
64.00
64.00
83.00
64.00
120.00
91.00
120.00
AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
83.00
83.00
91.00
109.64 Estatal
Actividad
Institucional
Enfoques
416 - Direccin General de transversales
Programacin y Presupuesto
"A"
Unidad de
Tipomedida
DimensinPorcentaje Gestin-EficaciaTrimestral
2 - Educacin
Clasificacin Funcional
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
DIARIO OFICIAL
Denominacin
OBJETIVOS
NIVEL
33
Funcin 5 - Educacin
Ramo
2 - Desarrollo Social
Finalidad
Programa
presupuestario
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educacin media superior.
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construccin, equipamiento y/o rehabilitacin de infraestructura para educacin bsica
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construccin, equipamiento y/o rehabilitacin de infraestructura para educacin superior
0 - Cobertura estatal
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construccin, equipamiento y/o rehabilitacin de infraestructura para educacin media superior
0 - Cobertura estatal
PGINA 34
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
La poblacin de 15 aos y ms con rezago Abatimiento del incremento neto al [((Nmero de personas atendidas en el INEA que
educativo y los jvenes en edad de cursar rezago educativo.
concluye secundaria en el ao t) / ( El nmero neto de
bachillerato tienen acceso a la educacin para
personas que se incorporaron al rezago educativo en el
adultos y a los servicios de educacin
ao t-1 )) * 100 ]
tecnolgica.
Recursos del FAETA en educacin tecnolgica. Porcentaje de recursos del FAETA (Recursos destinados a educacin tecnolgica en el
destinados a educacin tecnolgica Sistema CONALEP en el ao N/ Total de recursos del
FAETA asignados a la entidad federativa en el ao N) X
100
proporcionados
Recursos del FAETA en educacin bsica de Porcentaje de recursos del FAETA (Recursos destinados a educacin bsica de adultos en el
adultos.
destinados a educacin bsica para ao N/ Total de recursos del FAETA asignados a la
adultos.
entidad federativa en el ao N) x 100
Porcentaje
de
personas
que [((Nmero de personas que concluyen alfabetizacin en
concluyen
alfabetizacin
con el ao t) / (Nmero de personas atendidas en el Programa
respecto a las atendidas en este nivel. en el ao t) * 100)]
Porcentaje
de
personas
que [((Nmero de personas que concluyen secundaria en el
concluyen secundaria con respecto a ao t) / (Nmero de personas atendidas en el Programa
las atendidas en este nivel.
en el ao t) * 100)]
EstratgicoEficaciaTrimestral
EstratgicoEficaciaTrimestral
EstratgicoEficaciaTrimestral
EstratgicoEficacia-Anual
Porcentaje
EstratgicoEficacia-Anual
Porcentaje Gestin-EficaciaAnual
Porcentaje
Porcentaje Gestin-EficaciaAnual
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
57.56
N/A
100.86
57.56
100.86
62.00
N/A
59.00
62.00
59.00
59.00
59.00
57.56
N/A
100.86
57.56
100.86
62.00
N/A
59.00
62.00
59.00
59.00
59.00
57.46
N/A
100.66
57.46
100.66
67.00
N/A
71.00
67.00
69.00
71.00
69.00
99.80 Estatal
116.95 Estatal
DIARIO OFICIAL
Propsito
31-YUCATN
Actividad
31-YUCATN
Actividad
31-YUCATN
Componente
31-YUCATN
Componente
31-YUCATN
Componente
del
Tasa bruta de escolarizacin de (Matrcula total al inicio del ciclo escolar en Educacin
Educacin Tecnolgica
Tecnolgica) / (Poblacin total en la Entidad Federativa
en el rango de edad de 15 a 17 aos) x 100
Eficiencia terminal
CONALEP
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
EstratgicoEficacia-Anual
EstratgicoEficacia-Anual
EstratgicoEficacia-Anual
EstratgicoEficacia-Anual
17.25
49.42
17.25
49.42
12.82
N/A
12.82
17.25
49.42
17.25
49.42
12.82
N/A
12.82
19.29
43.47
19.29
43.47
12.63
N/A
12.63
87.96 Estatal
98.52 Estatal
Porcentaje de personas que concluyen alfabetizacin con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - Cobertura estatal EN ESTE TRIM EL RESULT ARROJADO, NOS INDICA QUE SE CUMPLI LO PROGRAMADO. UN PAPEL IMPORTANTE EN LAS ESTRATEGIAS IMPLANTADAS FUE LA FOCALIZACIN EN INCORPORACIN DEL LOS EDUCANDOS ANALFABETOS Y EL
COMPROMISO DE LAS FIGURAS SOLIDARIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - Cobertura estatal EN ESTE TRIMESTRE EL RESULTADO ES MAYOR A LO PROGRAMADO SIENDO DETERMINANTE. LAS JORNADAS PERMANENTES DE INCORPORAION Y ACREDITACION LLEVADA A CABO EN LAS CONDICIONES DE ZONA DETECTANDO
IGUALMENTE A AQUELLOS ADULTOS A LOS QUE LES FALTABA POR ESTUDIAR UN MAXIMO DE 4 MODULOS.
Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - Cobertura estatal EN ESTE TRIMESTRE EL RESULTADO ES MAYOR A LO PROGRAMADO, PROPICIADO POR LA SUMA DE ESFUERZOS DEL PERSONAL INSTITUCIONAL Y SOLIDARIO DE PRIORIZAR A LOS EDUCANDOS PROXIMOS A CANCELAR ESTE NIVEL
EDUCACTIVO.
Exmenes acreditados.
0 - Cobertura estatal EL % DE ESTE INDICADOR ES MAYOR A LO PROGRAMADO MEJORANDO LA EFICIENCIA EN LA ACREDITACION DE LOS EXAMENES CON RELACION A LOS PRESENTADOS ESTO DEBIDO A LAS ESTRATEGIAS IMPLANTADAS EN LOS CIRCULOS
DE ESTUDIOS, DE PROPORCIONAR UNA ATENCIN MAS PERSONALIZADA, SOBRE TODO EN AQUELLOS ADULTOS A LOS QUE LES FALTA POR ACREDITAR UN MAXIMO DE 4 A 5 MODULOS. EL IMPACTO META-LOGRO EN EL EJERCICIO 2014, NOS ARROJA UNA
EFICIENCIA DEL 101%
DIARIO OFICIAL
Certificados entregados.
0 - Cobertura estatal EN EST TRIMESTRE EL RESULTADO OBTENIDO ES DE MAS DEL 90% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, SE REFLEJA EL PORCENTAJE DE CERTIFICADOS ENTREGADOS CON RESPECTO A LOS EDUCANDOS QUE CONCLUYERON SU
PRIMARIA Y SECUNDARIA Y QUE CUENTAN CON EL EXPEDIENTE COMPLETO Y CORRECTO PARA SU EMISION
31-YUCATN
Fin
31-YUCATN
Fin
31-YUCATN
Propsito
PGINA 36
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
Contribuir a mejorar las condiciones de Tasa anual estatal de la incidencia (Incidencia delictiva en la entidad federativa en el ao T
seguridad pblica en la entidad federativa delictiva por cada cien mil habitantes * 100,000) / Poblacin de la entidad
mediante el fortalecimiento de las instituciones
en materia de control de confianza,
profesionalizacin,
informacin,
comunicaciones, entre otros temas prioritarios.
Mtodo de clculo
Porcentaje
Porcentaje
Otra
Unidad de
medida
Porcentaje
EstratgicoEficaciaSemestral
GestinEficienciaSemestral
EstratgicoEficacia-Anual
TipoDimensinGestinEficienciaTrimestral
Eficiencia en la aplicacin de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente
0 - Cobertura estatal
Ninguno
N/A
N/A
1.00
N/A
N/A
N/A
1.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
N/A Estatal
AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
1.00
1.00
N/A
N/A Estatal
Actividad
Institucional
DIARIO OFICIAL
31-YUCATN -- Sin Informacin -Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron informacin ni justificacin, debido a que lo harn de conformidad con la frecuencia de medicin con la que programaron sus metas.
Fin
31-YUCATN
Promover el ejercicio de recursos del FASP en Eficiencia en la aplicacin de los (Recurso del FASP del ao vigente ejercido por la
los destinos de gasto de los Programas con recursos provenientes del FASP para entidad federativa / Monto convenido del FASP del ao
Prioridad Nacional conforme a lo establecido en el ejercicio fiscal vigente
vigente por la entidad federativa) * 100
el artculo 45 de la Ley de Coordinacin Fiscal.
Actividad
Denominacin
OBJETIVOS
RESULTADOS
INDICADORES
Subfuncin
Clasificacin Funcional
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
NIVEL
33
Ramo
1 - Gobierno
I-011 FASP
Finalidad
Programa
presupuestario
31-YUCATN
Fin
Otra
Porcentaje
Unidad de
medida
Porcentaje
EstratgicoEficacia-Anual
EstratgicoEficaciaTrimestral
TipoDimensinEstratgicoEficaciaTrimestral
7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
Ninguno
0.11
0.11
0.11
0.07
0.11
0.11
0.11
0.11
0.07
0.11
0.08
0.11
AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
0.07
0.07
0.12
171.43 Estatal
Actividad
Institucional
DIARIO OFICIAL
31-YUCATN
Propsito
31-YUCATN
RESULTADOS
INDICADORES
Subfuncin
Clasificacin Funcional
Contar con recursos federales transferidos para ndice de Impulso al Gasto de ( Gasto en Inversin / Ingreso Estatal Disponible )*100.
el fortalecimiento de las finanzas pblicas Inversin
Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios;
estatales.
Ingresos Federales por concepto de Participaciones y
Aportaciones;
Subsidios;
Gasto
Reasignado; y
Financiamientos
y
excluye
Participaciones
y
Aportaciones
Federales
para
Municipios
y
Transferencias Federales para Municipios. Los montos
correspondientes a las dos variables son acumulados al
periodo que se reporta.
la
Mtodo de clculo
Propsito
Denominacin
Servicios
OBJETIVOS
Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios
NIVEL
33
Funcin 2 - Vivienda
Comunidad
Ramo
2 - Desarrollo Social
I-012 FAFEF
Finalidad
Programa
presupuestario
Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes
PGINA 38
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.
Porcentaje Gestin-EficaciaTrimestral
Porcentaje Gestin-EficaciaTrimestral
Porcentaje
0.72
0.72
0.88
0.81
0.88
0.81
0.72
0.88
0.81
0.88
0.06
0.35
0.93
105.68 Estatal
DIARIO OFICIAL
www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php
PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN
NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS,
31-YUCATN
Actividad
31-YUCATN
Actividad
31-YUCATN
Componente
PGINA 40
DIARIO OFICIAL