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PGINA 2

DIARIO OFICIAL

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

-SUMARIOGOBIERNO DEL ESTADO


PODER EJECUTIVO
SECRETARA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
REPORTE DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARA DE
HACIENDA Y CRDITO PBLICO ...................................................................... 3

ENTIDAD: Yucatn

2014

2014

2014

2014

2014

SECRETARIA DE EDUCACION DEL


GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

SECRETARIA DE EDUCACION DEL


GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN

Coordinacin Metropolitana de
Yucatn

Fiscala General del Estado

instituto de infraestructura
carretera de yucatan

JUNTA DE AGUA POTABLE Y


ALCANTARILLADO DE YUCATAN

H. Ayuntamiento de Chochola

I007 FAM Infraestructura


Educativa Bsica

I008 FAM Infraestructura


Educativa Media Superior y
Superior

I008 FAM Infraestructura


Educativa Media Superior y
Superior

I012 FAFEF

I012 FAFEF

I012 FAFEF

I012 FAFEF

I012 FAFEF

11

15

12

176

34

1886

50

28

65

Nm. Total
Proyectos
Validades 4to.
Trimestre

Avance Financiero

1,000,000.00

15,572,137.30

63,846,610.46

5,500,000.00

24,999,575.00

29,442,274.00

43,630,776.00

138,062,471.23

103,271,094.12

651,546,871.95

24,306,383.46

15,220,401.98

32,254,969.21

5,771,307,758.48

5,625,000.00

Monto Total Aprobado


p/Proyectos 4to.
Trimestre

997,792.00

15,572,137.30

55,014,958.31

5,500,000.00

24,999,572.26

10,958,317.62

2,038,711.94

68,011,917.58

88,932,657.00

513,611,406.94

0.00

15,220,401.98

31,558,007.38

5,771,307,758.48

5,619,272.00

Monto Total Pagado


p/Proyectos 4to.
Trimestre

99.78%

100.00%

86.17%

100.00%

100.00%

37.22%

4.67%

49.26%

86.12%

78.83%

0.00%

100.00%

97.84%

100.00%

99.90%

Promedio Porcentaje
Avance Fsico (%)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

107

107

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Total de Municipios
Autorizados al
Programa

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

73

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Numero de
municipios
validados del
programa

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.80%

68.22%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Promedio de
municipios
validados del
programa

DIARIO OFICIAL

2014

2014

2014

2014

2014

SECRETARIA DE EDUCACION DEL


GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

I003 FAIS Entidades

Municipios diversos

2014

LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE
YUCATAN

I003 FAIS Entidades

I005 FORTAMUN

2014

JUNTA DE AGUA POTABLE Y


ALCANTARILLADO DE YUCATAN

I003 FAIS Entidades

2014

2014

SECRETARIA DE EDUCACION DEL


GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

I001 FAEB

I004 FAIS Municipal y de las


Demarcaciones Territoriales del Municipios diversos
Distrito Federal

2014

Ciclo Recurso

Fiscala General del Estado

Institucin Ejecutora

E015 Promover la atencin y


prevencin de la violencia
contra las mujeres

Programa Fondo Convenio

PERIODO: Cuarto Trimestre 2014

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica

SECERTARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


DIRECCIN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.


PGINA 3

2014

SECRETARIA DE EDUCACION DEL


GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

Secretaria de Seguridad Pblica

Municipio de Mrida

Municipio de Tahmek

Municipios diversos

Secretaria de Seguridad Pblica

Municipios diversos

I012 FAFEF

I012 FAFEF

P017 Atencin de la Salud


Reproductiva y la Igualdad de
Gnero en Salud

R070 Programas de Cultura en


las Entidades Federativas

R117 Contingencias Econmicas

R134 Fideicomiso para la


infraestructura de los estados

S010 Fortalecimiento a la
Transversalidad de la
Perspectiva de Gnero

2014

2014

Sistema para el Desarrollo Integral


d ela Familia en Yucatan

JUNTA DE AGUA POTABLE Y


ALCANTARILLADO DE YUCATAN

Municipio de Mrida

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

S039 Programa de Atencin a


Personas con Discapacidad

S047 Programa de Agua Limpia

S048 Programa Hbitat

S054 Programa de Opciones


Productivas

S061 Programa 3 x 1 para


Migrantes

S071 Programa de Empleo


Temporal (PET)

2014

2014

2014

2014

2014

119

97

101

29

20

12

Avance Financiero

12,656,948.47

3,999,999.50

1,252,676.00

19,259,313.00

596,205.00

4,226,973.00

47,335,108.23

5,062,379.00

21,356,140.00

81,870,356.20

656,023.99

3,035,350.00

65,257,450.00

103,516,704.89

2,300,000.00

Monto Total Aprobado


p/Proyectos 4to.
Trimestre

12,656,948.47

1,999,999.75

1,252,676.00

18,507,731.32

593,646.24

4,226,973.00

47,335,108.23

5,061,440.26

0.00

80,904,016.91

656,023.99

2,889,180.00

65,257,448.08

41,773,949.50

2,295,558.20

Monto Total Pagado


p/Proyectos 4to.
Trimestre

100.00%

50.00%

100.00%

96.10%

99.57%

100.00%

100.00%

99.98%

0.00%

98.82%

100.00%

95.18%

100.00%

40.35%

99.81%

Promedio Porcentaje
Avance Fsico (%)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Total de Municipios
Autorizados al
Programa

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Numero de
municipios
validados del
programa

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Promedio de
municipios
validados del
programa

DIARIO OFICIAL

S020 Fondo Nacional Emprendedor SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Ciclo Recurso

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y


MEDIO AMBIENTE

Institucin Ejecutora

Nm. Total
Proyectos
Validades 4to.
Trimestre

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica

I012 FAFEF

Programa Fondo Convenio

PERIODO: Cuarto Trimestre 2014

ENTIDAD: Yucatn

SECERTARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


DIRECCIN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

PGINA 4
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

2014

2014

2014

2014

2014

S074 Programa de Agua Potable,


Alcantarillado y Saneamiento en Municipio de Sacalum
Zonas Urbanas

JUNTA DE AGUA POTABLE Y


ALCANTARILLADO DE YUCATAN

Sistema para el Desarrollo Integral


d ela Familia en Yucatan

Municipio de Mrida

instituto de infraestructura
carretera de yucatan

JUNTA DE AGUA POTABLE Y


ALCANTARILLADO DE YUCATAN

LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE
YUCATAN

Sistema para el Desarrollo Integral


d ela Familia en Yucatan

S149 Programa para la


Proteccin y el Desarrollo
Integral de la Infancia

S150 Programa de Atencin a


Sistema para el Desarrollo Integral
Familias y Poblacin Vulnerable d ela Familia en Yucatan

SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO

S075 Programa para la


Construccin y Rehabilitacin
de Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales

S151 Programa para el


Desarrollo de la Industria de
Software (PROSOFT)

S175 Rescate de espacios


pblicos

S179 Programa de
Infraestructura Indgena

S179 Programa de
Infraestructura Indgena

S179 Programa de
Infraestructura Indgena

S202 Sistema Integral de


Calidad en Salud

2014

28

45

17

164

12

58

Avance Financiero

420,000.00

48,322,018.75

60,999,720.68

129,463,417.69

50,009,764.35

14,999,805.90

3,768,249.70

96,036.00

167,637,398.33

770,962.33

22,369,414.00

66,524,156.00

65,485,370.99

Monto Total Aprobado


p/Proyectos 4to.
Trimestre

420,000.00

48,322,018.75

60,999,720.68

129,463,417.68

49,999,027.18

14,999,805.90

3,768,249.70

96,036.00

128,358,615.94

770,962.33

20,341,043.30

65,068,298.04

2,485,370.99

Monto Total Pagado


p/Proyectos 4to.
Trimestre

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.98%

100.00%

100.00%

100.00%

76.57%

100.00%

90.93%

97.81%

3.80%

Promedio Porcentaje
Avance Fsico (%)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Total de Municipios
Autorizados al
Programa

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Numero de
municipios
validados del
programa

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Promedio de
municipios
validados del
programa

DIARIO OFICIAL

2014

2014

2014

2014

2014

S074 Programa de Agua Potable,


Alcantarillado y Saneamiento en Municipio de Mrida
Zonas Urbanas

2014

Ciclo Recurso

2014

Municipios diversos

Institucin Ejecutora

Nm. Total
Proyectos
Validades 4to.
Trimestre

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica

S074 Programa de Agua Potable,


JUNTA DE AGUA POTABLE Y
Alcantarillado y Saneamiento en
ALCANTARILLADO DE YUCATAN
Zonas Urbanas

U128 Proyectos de Desarrollo


Regional

Programa Fondo Convenio

PERIODO: Cuarto Trimestre 2014

ENTIDAD: Yucatn

SECERTARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


DIRECCIN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.


PGINA 5

ENTIDAD: Yucatn

2014

2014

2014

S218 Programa de Tratamiento de


Municipio de Mrida
Aguas Residuales

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y


MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL


GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

S232 Programa de Prevencin y


Manejo de Riesgos

S248 Programa para el


Desarrollo Regional Turstico
Sustentable

2014

S251 Programa de Desarrollo


Comunitario "Comunidad
DIFerente"

2014

2014

2014

U002 Otorgamiento de subsidios


en materia de Seguridad Pblica
a Entidades Federativas,
Secretaria de Seguridad Pblica
Municipios y el Distrito
Federal

U002 Otorgamiento de subsidios


en materia de Seguridad Pblica
a Entidades Federativas,
Municipio de Mrida
Municipios y el Distrito
Federal

U002 Otorgamiento de subsidios


en materia de Seguridad Pblica
a Entidades Federativas,
Municipio de Progreso
Municipios y el Distrito
Federal

Sistema para el Desarrollo Integral


d ela Familia en Yucatan

2014

13

164

Nm. Total
Proyectos
Validades 4to.
Trimestre

Avance Financiero

12,255,806.29

18,255,467.00

26,051,471.21

586,201.00

8,640,000.00

85,000,000.00

560,000.00

10,458,649.00

7,807,017.76

116,764,000.00

20,500,000.00

Monto Total Aprobado


p/Proyectos 4to.
Trimestre

12,255,806.29

17,489,916.00

26,051,471.21

586,201.00

7,560,000.00

41,318,752.26

559,503.66

10,326,528.00

7,226,005.73

71,932,271.14

157,701.43

Monto Total Pagado


p/Proyectos 4to.
Trimestre

100.00%

95.81%

100.00%

100.00%

87.50%

48.61%

99.91%

98.74%

92.56%

61.60%

0.77%

Promedio Porcentaje
Avance Fsico (%)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Total de Municipios
Autorizados al
Programa

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Numero de
municipios
validados del
programa

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Promedio de
municipios
validados del
programa

DIARIO OFICIAL

S249 Programa para el


Mejoramiento de la Produccin y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
la Productividad Indgena

2014

2014

S218 Programa de Tratamiento de JUNTA DE AGUA POTABLE Y


Aguas Residuales
ALCANTARILLADO DE YUCATAN

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

S216 Programa para el


Desarrollo de Zonas
Prioritarias

Ciclo Recurso

2014

Institucin Ejecutora

S209 Programa de Apoyo a la


SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS
Infraestructura Cultural de los
ARTES
Estados (PAICE)

Programa Fondo Convenio

PERIODO: Cuarto Trimestre 2014

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica

SECERTARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


DIRECCIN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

PGINA 6
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

ENTIDAD: Yucatn

2014

2014

2014

2014

2014

Consejera Jurdica

SECRETARIA DE EDUCACION DEL


GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y


MEDIO AMBIENTE

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN

Municipio de Oxkutzcab

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y


MEDIO AMBIENTE

JUNTA DE AGUA POTABLE Y


ALCANTARILLADO DE YUCATAN

Instituto para la construccin y


conservacin de obra pblica en
Yucatn

Coordinacin Metropolitana de
Yucatn

U004 Otorgamiento de subsidios


para la implementacin de la
reforma al sistema de justicia
penal

U006 Subsidios federales para


organismos descentralizados
estatales

U012 Prevencin y gestin


integral de residuos

U012 Programa de Apoyo para


Fortalecer la Calidad en los
Servicios de Salud

U022 Programas Regionales

U032 Programa de
Fortalecimiento Ambiental en
las Entidades Federativas

U037 Infraestructura Hdrica

U052 Proyectos para el


Desarrollo Regional de la Zona
Henequenera del Sureste
(Yucatn)

U057 Fondos Metropolitanos

2014

2014

2014

2014

2014

U003 Programa de modernizacin


Instituto de Seguridad Juridica
de los registros pblicos de la
Patrimonial de Yucatn
propiedad y catastros

Ciclo Recurso

2014

Institucin Ejecutora

Secretaria de Seguridad Pblica

U003 Otorgamiento de subsidios


para las entidades federativas
para el fortalecimiento de las
instituciones de seguridad
pblica en materia de mando
policial

Programa Fondo Convenio

PERIODO: Cuarto Trimestre 2014


Avance Financiero

9,878,012.80

86,500,000.00

20,696,634.00

111,366,083.64

10,000,000.00

267,939.69

9,272,160.00

27,029,970.00

34,130,143.04

21,000,000.00

42,195,698.19

Monto Total Aprobado


p/Proyectos 4to.
Trimestre

6,800,354.44

25,778,293.72

20,511,353.52

57,358,940.45

10,000,000.00

267,939.69

8,674,944.00

27,029,970.00

33,478,725.70

3,017,342.00

42,083,694.51

Monto Total Pagado


p/Proyectos 4to.
Trimestre

68.84%

29.80%

99.10%

51.50%

100.00%

100.00%

93.56%

100.00%

98.09%

14.37%

99.73%

Promedio Porcentaje
Avance Fsico (%)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Total de Municipios
Autorizados al
Programa

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Numero de
municipios
validados del
programa

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Promedio de
municipios
validados del
programa

DIARIO OFICIAL

14

23

66

37

Nm. Total
Proyectos
Validades 4to.
Trimestre

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica

SECERTARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


DIRECCIN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.


PGINA 7

ENTIDAD: Yucatn

2014

2014

2014

2014

2014

Municipios diversos

instituto de infraestructura
carretera de yucatan
Instituto para la construccin y
conservacin de obra pblica en
Yucatn

Municipios diversos

Secretaria de la Cultura y las


Artes

U088 Fondo de Infraestructura


Deportiva

U090 Fondo Sur-Sureste

U090 Fondo Sur-Sureste

U091 Fondo de Cultura

U091 Fondo de Cultura

3439

12

15

Nm. Total
Proyectos
Validades 4to.
Trimestre

Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN

www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php

PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

Avance Financiero

8,815,067,343.52

3,643,616.00

14,908,012.96

20,450,033.00

40,639,900.00

63,065,831.57

9,982,109.00

54,328,322.18

Monto Total Aprobado


p/Proyectos 4to.
Trimestre

7,979,863,019.34

0.00

14,908,003.96

6,854,657.48

8,989,941.03

34,488,093.71

9,982,109.00

54,328,322.18

Monto Total Pagado


p/Proyectos 4to.
Trimestre

0.00%

100.00%

33.52%

22.12%

54.69%

100.00%

100.00%

Promedio Porcentaje
Avance Fsico (%)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Total de Municipios
Autorizados al
Programa

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Numero de
municipios
validados del
programa

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Promedio de
municipios
validados del
programa

DIARIO OFICIAL

NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS,

2014

Sistema para el Desarrollo Integral


d ela Familia en Yucatan

U075 Fondo para la


Accesibilidad en el Transporte
Pblico para las Personas con
discapacidad

2014

Ciclo Recurso

Municipios diversos

Institucin Ejecutora

U058 Fondo de pavimentacin,


espacios deportivos, alumbrado
pblico y rehabilitacin de
infraestructura educativa para
municipios y demarcaciones
territoriales

Programa Fondo Convenio

PERIODO: Cuarto Trimestre 2014

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica

SECERTARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


DIRECCIN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

PGINA 8
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

ENTIDAD: Yucatn

GOBERNACIN

GOBERNACIN

GOBERNACIN

GOBERNACIN

HACIENDA Y CRDITO
PBLICO

HACIENDA Y CRDITO
PBLICO

COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

EDUCACIN PBLICA

CONVENIOS - 3

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

CONVENIOS - 3

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

CONVENIOS - 3

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

U004

S179

S249

OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS PARA LA
IMPLEMENTACIN DE LA
REFORMA AL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL

PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURAINDGEN
A

PROGRAMA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIN Y LA
PRODUCTIVIDAD INDGENA

E010

U003

OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS PARA LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS
PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PBLICA EN
MATERIA DE MANDO
POLICIAL

PRESTACIN DE
SERVICIOS DE EDUCACIN
SUPERIOR Y POSGRADO

U002

OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS EN MATERIA
DE SEGURIDAD PBLICA A
ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y EL
DISTRITO FEDERAL

K027

U001

MODERNIZACIN INTEGRAL
DEL REGISTRO CIVIL CON
ENTIDADES FEDERATIVAS

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

E015

CLAVE DEL PROGRAMA

PROMOVER LA ATENCIN Y
PREVENCIN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

OPERACIN Y APOYO
FINANCIERO

SIN IDENTIFICAR

SIN IDENTIFICAR

PROII

REFORMA PENAL 2014

SIN IDENTIFICAR

SIN IDENTIFICAR

REGISTRO CIVIL

DIVERSOS

PROGRAMA FONDO
CONVENIO

133

12

13

39

NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS

40,954,464.00

40,639,900.00

8,640,000.00

190,463,138.37

33,736,687.15

65,000,000.00

73,016,234.40

1,200,000.00

18,555,804.00

APROBADO

43,048,577.00

40,639,900.00

7,392,000.00

190,463,138.37

33,736,687.15

65,300,416.76

73,274,019.17

1,200,000.00

27,212,239.36

MODIFICADO

43,048,577.00

40,639,900.00

7,392,000.00

190,463,138.36

33,736,687.15

65,300,416.76

73,274,019.17

1,200,000.00

27,212,239.36

MINISTRADO

39,940,376.49

8,991,502.97

7,392,000.00

190,463,138.36

33,604,927.55

64,970,047.65

72,987,892.84

1,198,378.54

27,025,144.47

EJERCIDO

0.00

0.00

0.00

0.00

33,736,686.64

65,000,000.00

N/A

600,000.00

5,625,000.00

MONTO TRANSFERIDO POR


LA SHCP

43,048,577.00

40,639,900.00

7,392,000.00

190,463,138.36

0.51

300,416.76

0.00

600,000.00

21,587,239.36

DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP

DIARIO OFICIAL

11

GOBERNACIN

CONVENIOS 3

CLAVE DEL RAMO

2014

DESCRIPCION DEL RAMO

TIPO DE RECURSO

CICLO DE RECURSO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2014

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (Nivel Financiero)

SECERTARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


DIRECCIN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.


PGINA 9

ENTIDAD: Yucatn

DESCRIPCION DEL RAMO

EDUCACIN PBLICA

EDUCACIN PBLICA

EDUCACIN PBLICA

EDUCACIN PBLICA

EDUCACIN PBLICA

EDUCACIN PBLICA

EDUCACIN PBLICA

EDUCACIN PBLICA

EDUCACIN PBLICA

TIPO DE RECURSO

CONVENIOS - 3

CONVENIOS - 3

CONVENIOS - 3

CONVENIOS - 3

SUBSIDIOS - 1

CONVENIOS - 3

CONVENIOS - 3

CONVENIOS - 3

SUBSIDIOS - 1

CICLO DE RECURSO

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

PERIODO: Cuarto Trimestre 2014

11

11

11

S205

S206

S209

S245

S247

U006

U040

SISTEMA MEXICANO DEL


DEPORTE DE ALTO
RENDIMIENTO

PROGRAMA DE APOYO A LA
INFRAESTRUCTURA
CULTURAL DE LOS
ESTADOS (PAICE)

PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE LA
CALIDAD EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO PROFESIONAL
DOCENTE

SUBSIDIOS FEDERALES
PARA ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
ESTATALES

PROGRAMA DE CARRERA
DOCENTE (UPES)

S204

E064

CLAVE DEL PROGRAMA

DEPORTE

CULTURA FSICA

ATENCIN A LA DEMANDA
DE EDUCACIN PARA
ADULTOS (INEA)

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

SIN IDENTIFICAR

498

PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DE
PROFESORADO PROMEP

DIVERSOS

12

NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS

DIVERSOS

PROGRAMA DE APOYO A
LA INFRAESTRUCTURA
DE LOS ESTADOS

SIN IDENTIFICAR

SIN IDENTIFICAR

SIN IDENTIFICAR

SIN IDENTIFICAR

PROGRAMA FONDO
CONVENIO

12,571,189.00

1,750,710,107.93

8,350,626.00

72,269,356.00

2,000,000.00

4,161,707.00

15,633,000.00

6,273,000.00

1,670,000.00

APROBADO

12,571,189.00

1,764,127,835.93

8,350,428.00

72,269,356.00

2,000,000.00

4,289,707.00

15,633,000.00

6,273,000.00

1,670,000.00

MODIFICADO

12,571,189.00

1,756,685,685.92

8,350,428.00

72,269,356.00

2,000,000.00

4,289,707.00

15,633,000.00

6,273,000.00

1,670,000.00

MINISTRADO

12,571,189.00

1,733,491,489.84

2,214,132.17

25,504,548.00

0.00

4,186,530.00

7,577,896.00

6,272,278.00

1,635,826.34

EJERCIDO

12,571,189.00

2,053,207,679.32

3,324,250.37

55,537,141.00

N/A

4,189,707.00

20,633,000.00

6,272,999.57

0.00

MONTO TRANSFERIDO POR


LA SHCP

0.00

296,521,993.40

5,026,177.63

16,732,215.00

#VALOR!

100,000.00

5,000,000.00

0.43

1,670,000.00

DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP

DIARIO OFICIAL

11

11

11

11

11

11

CLAVE DEL RAMO

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (Nivel Financiero)

SECERTARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


DIRECCIN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

PGINA 10
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

ENTIDAD: Yucatn

DESCRIPCION DEL RAMO

EDUCACIN PBLICA

EDUCACIN PBLICA

EDUCACIN PBLICA

SALUD

SALUD

SALUD

SALUD

SALUD

SALUD

TIPO DE RECURSO

CONVENIOS - 3

SUBSIDIOS - 1

CONVENIOS - 3

SUBSIDIOS - 1

CONVENIOS - 3

SUBSIDIOS - 1

CONVENIOS - 3

CONVENIOS - 3

CONVENIOS - 3

CICLO DE RECURSO

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

PERIODO: Cuarto Trimestre 2014

U059

U067

U081

E020

G004

S037

S039

S072

S149

FONDO PARA ELEVAR LA


CALIDAD DE LA
EDUCACIN SUPERIOR

APOYOS PARA
SANEAMIENTO FINANCIERO
Y LA ATENCIN A
PROBLEMAS
ESTRUCTURALES DE LAS
UPES

DIGNIFICACIN,
CONSERVACIN Y
MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN SALUD

PROTECCIN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

PROGRAMA COMUNIDADES
SALUDABLES

PROGRAMA DE ATENCIN A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

PROGRAMA DE DESARROLLO
HUMANO OPORTUNIDADES

PROGRAMA PARA LA
PROTECCIN Y EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA INFANCIA

CLAVE DEL PROGRAMA

INSTITUCIONES
ESTATALES DE CULTURA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

SIN IDENTIFICAR

PROSPERA PROGRAMA DE
INCLUSION SOCIAL

19

35

COMUNIDADES
SALUDABLES

SIN IDENTIFICAR

28

82

NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS

PROTECCION CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

SUBSIDIOS FEDERALES
PARA ORGANISMOS
DESENTRALIZADOS
ESTATALES

SIN IDENTIFICAR

SIN IDENTIFICAR

DIVERSOS

PROGRAMA FONDO
CONVENIO

2,132,587.00

66,320,431.88

4,993,308.00

635,000.00

6,892,615.00

137,071,564.72

22,423,696.00

15,798,225.00

88,854,274.00

APROBADO

2,129,620.00

66,320,431.88

4,976,946.00

635,000.00

6,892,615.00

137,071,564.72

22,423,696.00

15,798,225.00

88,854,274.00

MODIFICADO

2,129,620.00

66,320,431.88

4,976,946.00

635,000.00

6,892,615.00

66,411,436.16

22,423,696.00

15,798,225.00

88,854,274.00

MINISTRADO

2,129,620.00

56,611,657.74

4,976,946.00

635,000.00

6,892,615.00

66,411,436.16

22,423,696.00

10,259,497.96

49,964,234.27

EJERCIDO

2,132,587.00

66,320,461.88

4,993,308.00

0.00

6,892,615.00

0.00

22,423,696.00

15,798,225.00

33,545,351.00

MONTO TRANSFERIDO POR


LA SHCP

2,967.00

30.00

16,362.00

635,000.00

0.00

66,411,436.16

0.00

0.00

55,308,923.00

DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP

DIARIO OFICIAL

12

12

12

12

12

12

11

11

11

CLAVE DEL RAMO

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (Nivel Financiero)

SECERTARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


DIRECCIN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.


PGINA 11

ENTIDAD: Yucatn

12

15

SALUD

SALUD

SALUD

SALUD

SALUD

SALUD

SALUD

DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO

CONVENIOS - 3

SUBSIDIOS - 1

CONVENIOS - 3

CONVENIOS - 3

CONVENIOS - 3

SUBSIDIOS - 1

CONVENIOS - 3

CONVENIOS - 3

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

12

U012

U003

PROGRAMA DE
MODERNIZACIN DE LOS
REGISTROS PBLICOS DE
LA PROPIEDAD Y
CATASTROS

S251

PROGRAMA DE DESARROLLO
COMUNITARIO "COMUNIDAD
DIFERENTE"

PROGRAMA DE APOYO PARA


FORTALECER LA CALIDAD
EN LOS SERVICIOS DE
SALUD

S250

PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO A LAS
PROCURADURAS DE LA
DEFENSA DEL MENOR Y LA
FAMILIA

U006

S202

SISTEMA INTEGRAL DE
CALIDAD EN SALUD

FORTALECIMIENTO DE LAS
REDES DE SERVICIOS DE
SALUD

S201

SEGURO MDICO SIGLO


XXI

U005

S150

PROGRAMA DE ATENCIN A
FAMILIAS Y POBLACIN
VULNERABLE

SEGURO POPULAR

CLAVE DEL PROGRAMA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

SIN IDENTIFICAR

CATASTROFICOS 2013

CARAVANAS DE LA
SALUD

SEGURO POPULAR

SIN IDENTIFICAR

SIN IDENTIFICAR

PROGRAMA SICALIDAD
2014

SEGURO MEDICO SIGLO


XXI

SIN IDENTIFICAR

PROGRAMA FONDO
CONVENIO

12

20

79

13

NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS

21,000,000.00

84,115,085.25

7,034,907.12

604,086,262.83

6,824,959.45

1,287,500.00

3,259,189.00

9,188,651.46

4,025,316.00

APROBADO

21,000,000.00

88,068,027.55

8,660,331.58

609,853,211.92

6,824,658.00

1,280,212.00

3,259,189.00

9,188,651.46

4,017,298.00

MODIFICADO

21,000,000.00

84,093,214.77

8,660,331.58

609,853,211.92

6,824,658.00

1,280,212.00

3,259,189.00

9,188,651.46

4,017,298.00

MINISTRADO

3,017,342.00

88,068,027.55

8,366,894.32

609,853,211.92

6,824,658.00

1,280,212.00

3,253,334.41

8,438,009.53

4,017,298.00

EJERCIDO

0.00

34,234,441.00

0.00

0.00

6,824,959.45

1,287,500.00

4,918,378.00

0.00

4,025,316.00

MONTO TRANSFERIDO POR


LA SHCP

21,000,000.00

49,858,773.77

8,660,331.58

609,853,211.92

301.45

7,288.00

1,659,189.00

9,188,651.46

8,018.00

DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP

DIARIO OFICIAL

12

12

12

12

12

12

SALUD

CONVENIOS - 3

2014

CLAVE DEL RAMO

DESCRIPCION DEL RAMO

TIPO DE RECURSO

CICLO DE RECURSO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2014

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (Nivel Financiero)

SECERTARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


DIRECCIN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

PGINA 12
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

ENTIDAD: Yucatn

16

16

16

16

16

16

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS


NATURALES

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS


NATURALES

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS


NATURALES

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS


NATURALES

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS


NATURALES

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS


NATURALES

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO SOCIAL

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

CONVENIOS - 3

CONVENIOS - 3

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

U032

S054

S071

S216

PROGRAMA DE OPCIONES
PRODUCTIVAS

PROGRAMA DE EMPLEO
TEMPORAL (PET)

PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO DE ZONAS
PRIORITARIAS

S218

PROGRAMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO
AMBIENTAL EN LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS

S075

PROGRAMA PARA LA
CONSTRUCCIN Y
REHABILITACIN DE
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
EN ZONAS RURALES

U010

S074

PROGRAMA DE AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO EN ZONAS
URBANAS

PROGRAMA DE CULTURA
DEL AGUA

S047

CLAVE DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE AGUA
LIMPIA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

SIN IDENTIFICAR

SIN IDENTIFICAR

SIN IDENTIFICAR

DIVERSOS

SIN IDENTIFICAR

SIN IDENTIFICAR

SIN IDENTIFICAR

SIN IDENTIFICAR

PROGRAMA DE AGUA
LIMPIA

PROGRAMA FONDO
CONVENIO

10

20

NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS

61,125,000.00

12,626,948.47

1,264,018.00

72,612,840.00

1,300,000.00

7,807,017.76

162,736,990.59

67,295,118.33

894,300.00

APROBADO

61,125,000.00

12,626,948.47

1,264,018.00

72,512,840.00

1,300,000.00

7,807,017.76

162,736,990.59

67,295,118.33

894,300.00

MODIFICADO

60,869,921.83

12,626,948.47

1,264,018.00

71,975,744.00

1,300,000.00

7,647,858.24

126,805,602.25

66,120,175.85

894,300.00

MINISTRADO

60,869,921.83

12,626,948.47

1,264,018.00

70,930,802.00

1,300,000.00

7,226,005.73

125,982,205.21

65,839,260.37

891,737.59

EJERCIDO

0.00

0.00

0.00

27,636,083.64

1,300,000.00

18,233,445.02

126,805,602.25

72,767,741.83

894,300.00

MONTO TRANSFERIDO POR


LA SHCP

60,869,921.83

12,626,948.47

1,264,018.00

44,339,660.36

0.00

10,585,586.78

0.00

6,647,565.98

0.00

DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP

DIARIO OFICIAL

20

20

20

CLAVE DEL RAMO

DESCRIPCION DEL RAMO

TIPO DE RECURSO

CICLO DE RECURSO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2014

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (Nivel Financiero)

SECERTARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


DIRECCIN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.


PGINA 13

ENTIDAD: Yucatn

20

23

23

23

23

23

33

33

33

DESARROLLO SOCIAL

PROVISIONES SALARIALES Y
ECONMICAS

PROVISIONES SALARIALES Y
ECONMICAS

PROVISIONES SALARIALES Y
ECONMICAS

PROVISIONES SALARIALES Y
ECONMICAS

PROVISIONES SALARIALES Y
ECONMICAS

APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

SUBSIDIOS - 1

APORTACIONES FEDERALES 2

APORTACIONES FEDERALES 2

APORTACIONES FEDERALES 2

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

CLAVE DEL RAMO

DESCRIPCION DEL RAMO

TIPO DE RECURSO

CICLO DE RECURSO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2014

U075

U088

FONDO PARA LA
ACCESIBILIDAD EN EL
TRANSPORTE PBLICO
PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

FONDO DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

I003

I004

FAIS MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL

I002

FAIS ENTIDADES

FASSA

U090

U052

PROYECTOS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL DE
LA ZONA HENEQUENERA
DEL SURESTE (YUCATN)

FAIS MUNICIPAL

285

76

FONDO DE
APORTACIONES PARA
LOS SERVICIOS DE
SALUD

PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

FONDO SUR SURESTE

SIN IDENTIFICAR

SIN IDENTIFICAR

DESARROLLO REGIONAL
DE LA ZONA
HENEQUENERA DEL
SURESTE (YUCATN)

BECAS PODER JOVEN


RADIO, TELEVISIN E
INTERNET

PROYECTOS DE
DESARROLLO REGIONAL

NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS

PROGRAMA FONDO
CONVENIO

282,534,576.72

78,140,902.15

1,453,399,312.20

20,450,033.00

17,167,826.80

10,014,359.00

200,000,000.00

63,000,000.00

540,000.00

APROBADO

255,651,177.39

53,698,360.76

1,453,399,312.20

20,450,033.00

17,167,826.80

9,982,109.00

200,000,000.00

63,000,000.00

540,000.00

MODIFICADO

254,475,217.39

53,242,090.40

1,453,399,312.20

20,450,033.00

17,167,826.80

9,982,109.00

200,000,000.00

63,000,000.00

540,000.00

MINISTRADO

248,240,020.79

50,506,175.35

1,453,399,312.20

6,854,657.48

15,590,088.94

9,982,109.00

80,653,383.00

0.00

540,000.00

EJERCIDO

N/A

165,461,704.00

1,499,128,467.24

61,089,933.00

0.00

10,014,359.00

200,000,000.00

N/A

2,430,000.00

MONTO TRANSFERIDO POR


LA SHCP

0.00

112,219,613.60

45,729,155.04

40,639,900.00

17,167,826.80

32,250.00

0.00

0.00

1,890,000.00

DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP

DIARIO OFICIAL

FONDO SUR-SURESTE

U022

U008

CLAVE DEL PROGRAMA

PROGRAMAS REGIONALES

SUBSIDIOS A PROGRAMAS
PARA JVENES

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (Nivel Financiero)

SECERTARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


DIRECCIN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

PGINA 14
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

ENTIDAD: Yucatn

33

33

33

33

33

33

APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

APORTACIONES FEDERALES 2

APORTACIONES FEDERALES 2

APORTACIONES FEDERALES 2

APORTACIONES FEDERALES 2

APORTACIONES FEDERALES 2

APORTACIONES FEDERALES 2

2014

2014

2014

2014

2014

2014

FAFEF

FAETA EDUCACIN DE
ADULTOS

FAM INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR

FAM INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA BSICA

FAM ASISTENCIA SOCIAL

FORTAMUN

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

I012

I010

I008

I007

I006

I005

CLAVE DEL PROGRAMA

PROGRAMA FONDO
CONVENIO

FAFEF

SIN IDENTIFICAR

94

14

PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

DIVERSOS

307

NUMERO DE PARTIDAS
CARGADAS

SIN IDENTIFICAR

FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL

NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS,
Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN
PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php

CLAVE DEL RAMO

DESCRIPCION DEL RAMO

TIPO DE RECURSO

CICLO DE RECURSO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2014

812,183,584.62

3,179,577.45

41,654,834.00

141,322,872.00

220,910,465.00

290,151,420.63

APROBADO

786,389,575.78

3,179,577.45

41,654,834.00

141,322,872.00

221,038,474.00

290,059,005.53

MODIFICADO

771,366,087.91

3,179,577.45

41,654,834.00

141,322,872.00

221,038,474.00

290,059,005.53

MINISTRADO

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (Nivel Financiero)

SECERTARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


DIRECCIN GENERAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

698,501,596.32

3,179,114.64

27,059,505.22

73,234,432.84

217,523,310.00

289,791,771.53

EJERCIDO

606,215,734.00

63,603,368.00

73,739,730.00

141,322,872.00

220,910,465.00

N/A

MONTO TRANSFERIDO POR


LA SHCP

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIFERENCIA MINISTRADO Y
TRANSFERIDO POR LA SHCP

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

DIARIO OFICIAL
PGINA 15

para

Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

DATOS DEL PROGRAMA

31-YUCATN

31-YUCATN

Actividad

Recursos del FAEB en educacin secundaria. Porcentaje de recursos del FAEB (Recursos destinados a educacin secundaria en el ao
(En todas las vertientes de atencin).
destinados a educacin secundaria
N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad
federativa en el ao N) X 100

Recursos del FAEB en educacin primaria. (En Porcentaje de recursos del FAEB (Recursos destinados a educacin primaria en el ao N/
todas las vertientes de atencin).
destinados a educacin primaria
Total de recursos del FAEB asignados a la entidad
federativa en el ao N) X 100

Servicios educativos en educacin bsica ndice de cobertura de la educacin (Nmero de alumnos registrados en escuelas apoyadas
proporcionados por escuelas apoyadas por bsica en escuelas apoyadas por por FAEB en el ciclo escolar del ao N / Poblacin de 3
FAEB
FAEB
a 14 aos de edad en el ao N) X 100

Los nios y nias tienen acceso a los servicios Eficiencia terminal en educacin (Nmero de alumnos egresados de la educacin primaria
de educacin bsica y completan sus estudios
primaria y secundaria (escuelas y secundaria de escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo
apoyadas por FAEB)
escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de
primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FAEB)
X 100

Mtodo de clculo

TipoDimensinFrecuencia

EstratgicoEficacia-Anual

EstratgicoEficacia-Anual

Porcentaje Gestin-EficaciaAnual

Porcentaje Gestin-EficaciaAnual

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje Gestin-EficaciaAnual

Unidad de
medida

1 - Educacin

22.93

29.73
22.93

64.16
29.73

85.15
64.16

9.51
85.15

9.51

Anual

22.93

29.73
22.93

64.16
29.73

85.15
64.16

9.51
85.15

9.51

al periodo

Meta Programada

Actividad
Institucional

Enfoques
416 - Direccin General de
transversales
Programacin y Presupuesto
"A"

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Realizado al
periodo

Responsable del Registro del


Avance

N/A 0 - Cobertura estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

N/A Estatal

Avance % al
periodo

AVANCE

3 - Fondo de Aportaciones para la Educacin Bsica y Normal

Ninguno

DIARIO OFICIAL

31-YUCATN

Componente

31-YUCATN

Propsito

31-YUCATN

Recursos del FAEB en educacin preescolar. Porcentaje de recursos del FAEB (Recursos destinados a educacin preescolar en el ao N
(En todas las vertientes de atencin).
destinados a educacin preescolar
/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad
federativa en el ao N) X 100

Actividad

Denominacin

OBJETIVOS

INDICADORES

RESULTADOS

Subfuncin

Clasificacin Funcional

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

NIVEL

33

Funcin 5 - Educacin

Ramo

2 - Desarrollo Social

I-001 FAEB

Cuarto Trimestre 2014

Finalidad

Programa
presupuestario

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

PGINA 16
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

Asegurar la calidad de los aprendizajes en la Porcentaje de estudiantes que (Nmero estimado de estudiantes en el grado g cuyo
educacin bsica y la formacin integral de obtienen el nivel de logro educativo puntaje los ubic en el nivel de logro por debajo del
insuficiente en los dominios de bsico en el Dominio evaluado por los EXCALE:
todos los grupos de la poblacin
espaol y matemticas evaluados por espaol y matemticas./ Nmero estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados en el dominio evaluado por los
EXCALE en educacin bsica
EXCALE: espaol y matemticas.)*100 g= Grado
escolar: 3 y 6 de primaria y 3 de secundaria

Cuarto Trimestre 2014


Porcentaje

EstratgicoEficacia-Anual

DATOS DEL PROGRAMA


para
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

La poblacin sin seguridad social cuenta con Porcentaje de nacidos vivos de (Nmero de nacidos vivos de madres sin seguridad
mejores condiciones de salud.
madres sin seguridad social atendidas social atendidas por personal medico / Nmero total de
por personal mdico
nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100

Mtodo de clculo

Porcentaje

Unidad de
medida
Otra

1 - Salud

EstratgicoEficacia-Anual

TipoDimensinEstratgicoEficacia-Anual

N/A

N/A Administracin Pblica Federal

4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Ninguno

N/A

96.90

47.90
96.90

96.90

47.90
96.90

97.70

55.80
97.70

100.83 0 - Cobertura estatal

116.49 0 - Cobertura estatal


100.83 Estatal

AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
47.90
47.90
55.80
116.49 Estatal

Actividad
Institucional

Enfoques
416 - Direccin General de
transversales
Programacin y Presupuesto
"A"

N/A

DIARIO OFICIAL

31-YUCATN

Propsito

31-YUCATN

Contribuir a la disminucin de la Razn de Razon de Mortalidad Materna de [Nmero de muertes maternas de mujeres sin seguridad
social/Nmero de Nacidos vivos de madres sin seguridad
mortalidad materna mediante la transferencia de mujeres sin seguridad social.
socia]*100,000 por entiudad de residenciaen un ao
recursos del Fondo de aportaciones para los
determinado
servicios de salud.

Fin

Denominacin

OBJETIVOS

RESULTADOS
INDICADORES

Subfuncin

Clasificacin Funcional

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

NIVEL

33

Funcin 3 - Salud

Ramo

2 - Desarrollo Social

I-002 FASSA

Finalidad

Programa
presupuestario

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de espaol y matemticas evaluados por EXCALE en educacin bsica
Sin informacin

Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educacin secundaria


0 - Cobertura estatal

Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educacin primaria


0 - Cobertura estatal

ndice de cobertura de la educacin bsica en escuelas apoyadas por FAEB


0 - Cobertura estatal

Eficiencia terminal en educacin primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB)


0 - Cobertura estatal

Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educacin preescolar


0 - Cobertura estatal

Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas


Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron informacin ni justificacin, debido a que lo harn de conformidad con la frecuencia de medicin con la que programaron sus metas.

Fin

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.


PGINA 17

Porcentaje
de
Actividades Nmero de AIE s de Prestacin de Servicios de Salud a
Institucional
Estatal
(AIE
s) la Persona con asignacin presupuestal / nmero total de
correspondientes a la Prestacin de AIE S de Prestacin de Servicios de Salud a la Persona
Servicios de Salud a la Persona con * 100
asignacin presupuestal

Adecuada
planeacin,
programacin
y Porcentaje
de
Actividades Nmero de Actividades Institucionales Estatales (AIE s)
presupuestacin para el Fondo de Aportaciones Institutcional
Estatal
(AIE
s) de Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad con
para los Servicios de Salud
correspondientes a la Prestacin de asignacin presupuestal / nmero total de AIE S de
Servicios de Salud a la Comunidad Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad * 100
con asignacin presupuestal

Gasto destinado a la Prestacin de Cociente entre el Gasto ejercido en la subfuncin de


Servicios de Salud a la Comunidad Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad y el
como porcentaje del Gasto Total del Gasto Total del FASSA por cien.
FASSA.

Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones Gasto destinado a la prestacin de Cociente entre el Gasto ejercido en la subfuncin de
para los Servicios de Salud" destinado a la servicios de salud a la persona como Prestacin de Servicios de Salud a la Persona y el Gasto
cobertura de salud de las entidades federativas porcentaje del gasto total del FASSA Total del FASSA por cien.

Cuarto Trimestre 2014

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

GestinEficiencia-Anual

GestinEficiencia-Anual

EstratgicoEficacia-Anual

EstratgicoEficacia-Anual

62.00

71.00
62.00

26.00
71.00

66.01
26.00

66.01

62.00

71.00
62.00

26.00
71.00

66.01
26.00

66.01

62.00

71.00
62.00

24.99
71.00

67.55
24.99

67.55

100.00 0 - Cobertura estatal

100.00 0 - Cobertura estatal


100.00 Estatal

96.12 0 - Cobertura estatal


100.00 Estatal

102.33 0 - Cobertura estatal


96.12 Estatal

102.33 Estatal

DATOS DEL PROGRAMA

Porcentaje de Actividades Institucional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestacin de Servicios de Salud a la Persona con asignacin presupuestal
0 - Cobertura estatal No aplica.

Porcentaje de Actividades Institutcional Estatal (AIE s) correspondientes a la Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad con asignacin presupuestal
0 - Cobertura estatal No aplica.

Gasto destinado a la Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA.
0 - Cobertura estatal La formalizacin-regularizacin de plazas en los Servicios de Salud, tuvo una menor asignacin presupuestal en lo correspondiente a trabajadores que prestan servicios a la comunidad. Fuente: Informacin proporcionada por la Secretaria de Hacienda y Crdito
Pblico e integrada por el Sistema de Cuentas en Salud a nivel Federal y Estatal (SICUENTAS), 2014. Notas: 1. Informacin preliminar al cuarto trimestre de 2014. 2. La informacin definitiva del FASSA 2014 se publicar una vez que la SHCP presente la Cuenta de la Hacienda Pblica
Federal 2014, el prximo mes de mayo.

Gasto destinado a la prestacin de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA
0 - Cobertura estatal La formalizacin-regularizacin de plazas en los Servicios de Salud, tuvo una mayor asignacin presupuestal en lo correspondiente a trabajadores que prestan servicios a la persona. Fuente: Informacin proporcionada por la Secretaria de Hacienda y Crdito
Pblico e integrada por el Sistema de Cuentas en Salud a nivel Federal y Estatal (SICUENTAS), 2014. Notas: 1. Informacin preliminar al cuarto trimestre de 2014. 2. La informacin definitiva del FASSA 2014 se publicar una vez que la SHCP presente la Cuenta de la Hacienda Pblica
Federal 2014, el prximo mes de mayo.

DIARIO OFICIAL

Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal mdico
0 - Cobertura estatal Las pacientes sin seguridad social, ha tomado mayor conciencia de los beneficios que conlleva para el binomio madre-hijo(a) la atencin por personal calificado. NOTA: Fuente: Direccin General de Informacin en Salud/Secretara de Salud con base en
informacin del SINAC 2014. Consulta web 20/01/15 con datos preliminares al mes de octubre.

Razon de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.


0 - Cobertura estatal Se registr 1 caso ms que lo esperado y el denominador de nacidos vivos registr una cifra menor a la estimada. Fuente: Direccin General de Informacin en Salud/Secretara de Salud con base en informacin del SINAC y Base de datos de Mortalidad,2013.

Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas


Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron informacin ni justificacin, debido a que lo harn de conformidad con la frecuencia de medicin con la que programaron sus metas.

31-YUCATN

Actividad

31-YUCATN

Actividad

31-YUCATN

Componente

31-YUCATN

Componente

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

PGINA 18
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

2.10

3.12

11.88

9.72

2.87

0.97

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje de proyectos de calidad y (Nmero de proyectos de calidad y espacios en la
calidad y espacios de la vivienda
espacios de
la
vivienda
de vivienda de contribucin directa financiados por el FAIS
contribucin directa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Nmero total de proyectos
respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100
financiados con recursos del FAIS

Proyectos financiados de infraestructura del Porcentaje


de
proyectos
de (Nmero de proyectos de infraestructura del sector
sector educativo
infraestructura del sector educativo educativo de contribucin directa financiados por el
de contribucin directa financiados FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Nmero total de
respecto del total de proyectos proyectos financiados con recursos del FAIS en el
financiados con recursos del FAIS
ejercicio fiscal corriente)*100

Porcentaje
de
proyectos
de (Nmero de proyectos de infraestructura del sector
infraestructura del sector educativo educativo complementarios o de contribucin indirecta
complementarios o de contribucin financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal
indirecta financiados respecto del corriente/Nmero total de proyectos financiados con
total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100
recursos del FAIS

Proyectos financiados de infraestructura del Porcentaje


de
proyectos
de (Nmero de proyectos de infraestructura del sector salud
sector salud
infraestructura del sector salud de de contribucin directa financiados por el FAIS en el
contribucin directa financiados ejercicio fiscal corriente/Nmero total de proyectos
respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
finaciados con recursos del FAIS
corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje


de
proyectos
de (Nmero de proyectos de infraestructura para la
alimentacin
infraestructura para la alimentacin alimentacin financiados por el FAIS en el ejercicio
financiados respecto del total de fiscal corriente/Nmero total de proyectos financiados
proyectos finaciados con recursos del con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
FAIS
corriente)*100

Actividad
Institucional

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Ninguno

0.97

2.87

9.72

11.88

3.12

2.10

N/A

0.00

N/A

0.15

0.39

N/A

N/A Administracin Pblica Federal

0.00 Administracin Pblica Federal

N/A Administracin Pblica Federal

1.26 Administracin Pblica Federal

12.50 Administracin Pblica Federal

N/A Administracin Pblica Federal

AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
2.57
2.57
0.46
17.90 Administracin Pblica Federal

Porcentaje de proyectos de servicios (Nmero de proyectos de servicios bsicos en la


bsicos
en
la
vivienda vivienda complementarios o de contribucin indirecta
complementarios o de contribucin financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal
indirecta financiados respecto del corriente/Nmero total de proyectos financiados con
total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100
recursos del FAIS

Unidad de
Tipomedida
DimensinPorcentaje Gestin-EficaciaSemestral

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

Componente

RESULTADOS
INDICADORES

Subfuncin

Clasificacin Funcional

416 - Direccin General de Enfoques


Programacin y Presupuesto transversales
"A"

Proyectos financiados de infraestructura de Porcentaje de proyectos de servicios (Nmero de proyectos de servicios bsicos en la
servicios bsicos en la vivienda
bsicos
en
la
vivienda
de vivienda de contribucin directa financiados por el FAIS
contribucin directa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Nmero total de proyectos
respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
financiados con recursos del FAIS
corriente)*100

la

Mtodo de clculo

Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Componente

Denominacin

Servicios

para

OBJETIVOS

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

NIVEL

33

Funcin 2 - Vivienda
Comunidad

Ramo

2 - Desarrollo Social

I-003 FAIS Entidades

Cuarto Trimestre 2014

Finalidad

Programa
presupuestario

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

DIARIO OFICIAL
PGINA 19

Actividad

31.08

7.53

28.15

100.00

50.00

2,397.00

11,090.00

1,472.00

500.00

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

Porcentaje Gestin-EficaciaTrimestral

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral

Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral

Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral

Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral

Porcentaje de proyectos de caminos (Nmero de proyectos de caminos rurales financiados


rurales financiados respecto del total por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Nmero total
de proyectos finaciados con recursos de proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100
del FAIS

(Nmero de otros proyectos de financiados por el FAIS


en el ejercicio fiscal corriente/Nmero total de proyectos
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100

Porcentaje de municipios capacitados (Nmero de municipios capacitados sobre el FAIS en el


sobre el FAIS respecto del total de ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del
pas )*100
municipios del pas

Registro en la Matriz de Inversin para el Porcentaje


de
municipios
que (Nmero de municipios que reportan MIDS en la pgina
Desarrollo Social
reportan MIDS respecto del total de electrnica de la SEDESOL/Total de municipios del
municipios del pas
pas)*100

Registro de proyectos de infraestructura de Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
servicios bsicos en la vivienda
el SFU de infraestructura de servicios infraestructura de servicios bsicos en la vivienda
bsicos en la vivienda

Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de Proyectos registrados en Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de
educacin
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la educacin
educacin

Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
salud
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la salud
salud

Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
alimentacin
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la alimentacin
alimentacin

Capacitacin a municipios

Otros Proyectos financiados

Porcentaje
de
otros
proyectos
financiados respecto del total de
proyectos financiados con recursos
del FAIS

Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje


de
proyectos
de
urbanizacin
urbanizacin financiados respecto del
total de proyectos financiados con
recursos del FAIS

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

Cuarto Trimestre 2014

(Nmero de proyectos de urbanizacin financiados por


el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Nmero total de
proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

500.00

1,472.00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.00

N/A Administracin Pblica Federal

N/A Administracin Pblica Federal

N/A Administracin Pblica Federal

N/A Administracin Pblica Federal

N/A Administracin Pblica Federal

N/A Administracin Pblica Federal

N/A Administracin Pblica Federal

N/A Administracin Pblica Federal

0.00 Administracin Pblica Federal

DIARIO OFICIAL

11,090.00

2,397.00

50.00

100.00

28.15

7.53

31.08

PGINA 20
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

60.00

EstratgicoEficacia-Anual

EstratgicoEficacia-Anual

EstratgicoEficacia-Anual

EstratgicoEficaciaQuinquenal

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Contribuir a construir un entorno digno que Inversin per cpita del Fondo para la (Recursos del FISM que se invierten en localidades con
propicie
el
desarrollo
mediante
el Infraestructura
Social Municipal alto y muy alto rezago social de acuerdo a la
financiamiento de obras de infraestructura social (FISM) en localidades con alto y muy clasificacin 2010 / Total de poblacin 2010 que
bsica en las localidades con alto o muy alto alto rezago social.
habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social)
nivel de rezago social y las pertenecientes a las
/(Recursos que reciben los municipios del FISM en el
Zonas de Atencin Prioritaria.
presente ejercicio fiscal / Total de la poblacin 2010 que
habitaba en todos los municipios que reciben recursos
del FISM)

Porcentaje
de
municipios
que (Nmero de municipios que en 2010 estaban catalogados
mejoraron su grado de Rezago como de Muy Alto Rezago Social pero que en 2015
Social, al pasar de Muy Alto a Alto pasaron a un nivel Alto de Rezago Social / Total de
municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezago
Social)* 100

Fin

Porcentaje de recursos del FAIS que (Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de
se
destinan
a
proyectos
de incidencia directa/Monto total de recursos en pesos
contribucin directa respecto del total invertidos por el FAIS)*100
de recursos invertidos por el FAIS

Propsito

Fin

Las localidades con alto o muy alto nivel de Porcentaje de localidades con alto o (Nmero de localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social y las Zonas de Atencin Prioritaria muy alto nivel de rezago social y/o rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atencin
son atendidas en forma preferente, con localidades en ZAP rural y/o que Prioritaria que cuentan con proyecto de inversin
proyectos de servicios bsicos, calidad y contiene una ZAP urbana que cuentan financiado por FAIS en el ejercicio fiscal
espacios de la vivienda, urbanizacin, con proyecto de inversin financiado corriente/Nmero total de localidades que cuentan con
educacin, salud, infraestructura productiva y por FAIS respecto del total de inversin FAIS)*100
asistencia social
localidades que cuentan con inversin
FAIS

Propsito

N/A

93.14

40.00

75.00

Porcentaje Gestin-EficaciaTrimestral

Porcentaje
de
municipios
que (Nmero de municipios que reportan en el SFU/Nmero
reportan en el SFU respecto del total total del pas)*100
de municipios del pas

Seguimiento de proyectos

14,450.00

Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral

proyectos Sumatoria del nmero de otros proyectos registrados en


el SFU

Nmero
de
otros
registrados en el SFU

3,866.00

Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral

Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de


el SFU de caminos rurale
caminos rurales

Registro de otros proyectos

15,954.00

Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral

Cuarto Trimestre 2014

Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
urbanizacin
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la urbanizacin
urbanizacin

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

N/A

93.14

40.00

60.00

75.00

14,450.00

3,866.00

15,954.00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A Administracin Pblica Federal

N/A Administracin Pblica Federal

N/A Administracin Pblica Federal

N/A Administracin Pblica Federal

N/A Administracin Pblica Federal

N/A Administracin Pblica Federal

N/A Administracin Pblica Federal

N/A Administracin Pblica Federal

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

DIARIO OFICIAL
PGINA 21

Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
calidad y espacios de la vivienda
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda
calidad y espacios de la vivienda

Cuarto Trimestre 2014


Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral
1,599.00

Nmero de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educacin


Sin informacin

Nmero de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios bsicos en la vivienda


Sin informacin

Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del pas
Sin informacin

Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del pas
Sin informacin

Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin informacin

Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Sin informacin

1,599.00

N/A

N/A Administracin Pblica Federal

DIARIO OFICIAL

Porcentaje de proyectos de urbanizacin financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin informacin

Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentacin financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Sin informacin

Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribucin directa financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Sin informacin

Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribucin indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin informacin

Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribucin directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin informacin

Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribucin directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin informacin

Porcentaje de proyectos de servicios bsicos en la vivienda complementarios o de contribucin indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin informacin

Porcentaje de proyectos de servicios bsicos en la vivienda de contribucin directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Sin informacin

Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas


Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron informacin ni justificacin, debido a que lo harn de conformidad con la frecuencia de medicin con la que programaron sus metas.

Actividad

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

PGINA 22
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

Cuarto Trimestre 2014

la

RESULTADOS
INDICADORES

Subfuncin

Unidad de
medida
Porcentaje

TipoDimensinEstratgicoEficacia-Anual

Actividad
Institucional

Enfoques
transversales

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Ninguno

AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
93.14
93.14
968.19
1,039.50 Administracin Pblica Federal

416 - Direccin General de


Programacin y Presupuesto
"A"

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

Clasificacin Funcional

Contribuir a construir un entorno digno que Inversin per cpita del Fondo para la (Recursos del FISM que se invierten en localidades con
propicie
el
desarrollo
mediante
el Infraestructura
Social
Municipal alto y muy alto rezago social de acuerdo a la
financiamiento de obras de infraestructura social (FISM) en localidades con alto y muy clasificacin 2010 / Total de poblacin 2010 que
bsica en las localidades con alto o muy alto alto rezago social.
habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social)
nivel de rezago social y las pertenecientes a las
/(Recursos que reciben los municipios del FISM en el
Zonas de Atencin Prioritaria.
presente ejercicio fiscal / Total de la poblacin 2010 que
habitaba en todos los municipios que reciben recursos
del FISM)

Mtodo de clculo

Servicios

DATOS DEL PROGRAMA


para
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Fin

Denominacin

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

OBJETIVOS

33

Funcin 2 - Vivienda
Comunidad

Ramo

NIVEL

las
del

2 - Desarrollo Social

I-004 FAIS Municipal y de


Demarcaciones Territoriales
Distrito Federal

Finalidad

Programa
presupuestario

Nmero de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda


Sin informacin

Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto
Sin informacin

Inversin per cpita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.
Sin informacin

Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribucin directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS
Sin informacin

Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversin financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversin FAIS
Sin informacin

Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del pas
Sin informacin

Nmero de otros proyectos registrados en el SFU


Sin informacin

Nmero de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale


Sin informacin

Nmero de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanizacin


Sin informacin

Nmero de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentacin


Sin informacin

Nmero de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud


Sin informacin

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

DIARIO OFICIAL
PGINA 23

40.00

2.57

EstratgicoEficacia-Anual

Porcentaje

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

2.10

3.12

11.88

9.72

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

Proyectos financiados de infraestructura de Porcentaje de proyectos de servicios (Nmero de proyectos de servicios bsicos en la
servicios bsicos en la vivienda
bsicos
en
la
vivienda
de vivienda de contribucin directa financiados por el FAIS
contribucin directa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Nmero total de proyectos
respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100
financiados con recursos del FAIS

Porcentaje de proyectos de servicios (Nmero de proyectos de servicios bsicos en la


bsicos
en
la
vivienda vivienda complementarios o de contribucin indirecta
complementarios o de contribucin financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal
indirecta financiados respecto del corriente/Nmero total de proyectos financiados con
total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100
recursos del FAIS

Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje de proyectos de calidad y (Nmero de proyectos de calidad y espacios en la
calidad y espacios de la vivienda
espacios
de
la
vivienda
de vivienda de contribucin directa financiados por el FAIS
contribucin directa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Nmero total de proyectos
respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100
financiados con recursos del FAIS

Proyectos financiados de infraestructura del Porcentaje


de
proyectos
de (Nmero de proyectos de infraestructura del sector
sector educativo
infraestructura del sector educativo educativo de contribucin directa financiados por el
de contribucin directa financiados FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Nmero total de
respecto del total de proyectos proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100
financiados con recursos del FAIS

Porcentaje
de
proyectos
de (Nmero de proyectos de infraestructura del sector
infraestructura del sector educativo educativo complementarios o de contribucin indirecta
complementarios o de contribucin financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal
indirecta financiados respecto del corriente/Nmero total de proyectos financiados con
total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100
recursos del FAIS

Componente

Porcentaje de recursos del FAIS que (Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de
se
destinan
a
proyectos
de incidencia directa/Monto total de recursos en pesos
contribucin directa respecto del total invertidos por el FAIS)*100
de recursos invertidos por el FAIS

Propsito

60.00

EstratgicoEficacia-Anual

Porcentaje

N/A

EstratgicoEficaciaQuinquenal

Porcentaje

Componente

Las localidades con alto o muy alto nivel de Porcentaje de localidades con alto o (Nmero de localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social y las Zonas de Atencin Prioritaria muy alto nivel de rezago social y/o rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atencin
son atendidas en forma preferente, con localidades en ZAP rural y/o que Prioritaria que cuentan con proyecto de inversin
proyectos de servicios bsicos, calidad y contiene una ZAP urbana que cuentan financiado por FAIS en el ejercicio fiscal
espacios de la vivienda, urbanizacin, con proyecto de inversin financiado corriente/Nmero total de localidades que cuentan con
educacin, salud, infraestructura productiva y por FAIS respecto del total de inversin FAIS)*100
localidades que cuentan con inversin
asistencia social
FAIS

Porcentaje de municipios que (Nmero de municipios que en 2010 estaban catalogados


mejoraron su grado de Rezago como de Muy Alto Rezago Social pero que en 2015
Social, al pasar de Muy Alto a Alto pasaron a un nivel Alto de Rezago Social / Total de
municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezago
Social)* 100

Cuarto Trimestre 2014

Propsito

Fin

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

9.72

11.88

2.15

13.38

6.54

35.18

21.07

78.37

89.42

N/A

22.12 Administracin Pblica Federal

112.63 Administracin Pblica Federal

209.62 Administracin Pblica Federal

1,675.24 Administracin Pblica Federal

819.84 Administracin Pblica Federal

195.93 Administracin Pblica Federal

149.03 Administracin Pblica Federal

N/A Administracin Pblica Federal

DIARIO OFICIAL

3.12

2.10

2.57

40.00

60.00

N/A

PGINA 24
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

0.62
Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral

Registro de proyectos de infraestructura de Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
servicios bsicos en la vivienda
el SFU de infraestructura de servicios infraestructura de servicios bsicos en la vivienda
bsicos en la vivienda

Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
calidad y espacios de la vivienda
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda
calidad y espacios de la vivienda

0.62
0.05

0.62

50.00

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

Registro en la Matriz de Inversin para el Porcentaje


de
municipios
que (Nmero de municipios que reportan MIDS en la pgina
Desarrollo Social
reportan MIDS respecto del total de electrnica de la SEDESOL/Total de municipios del
municipios del pas
pas)*100

Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral

50.00

100.00

Porcentaje Gestin-EficaciaTrimestral

Porcentaje de municipios capacitados (Nmero de municipios capacitados sobre el FAIS en el


sobre el FAIS respecto del total de ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del
municipios del pas
pas )*100

Capacitacin a municipios

0.62
0.05

100.00

28.15

7.53

31.08

N/A

N/A

96.46

96.70

1.76

2.06

14.15

1.69

2.02

N/A 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

N/A Estatal

192.92 Administracin Pblica Federal

96.70 Administracin Pblica Federal

6.25 Administracin Pblica Federal

27.36 Administracin Pblica Federal

45.53 Administracin Pblica Federal

174.23 Administracin Pblica Federal

70.38 Administracin Pblica Federal

DIARIO OFICIAL

31-YUCATN

31-YUCATN

Actividad

28.15

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

Porcentaje
de
otros
proyectos (Nmero de otros proyectos de financiados por el FAIS
financiados respecto del total de en el ejercicio fiscal corriente/Nmero total de proyectos
proyectos financiados con recursos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
del FAIS
corriente)*100

7.53

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

Porcentaje de proyectos de caminos (Nmero de proyectos de caminos rurales financiados


rurales financiados respecto del total por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Nmero total
de proyectos finaciados con recursos de proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100
del FAIS

Otros Proyectos financiados

31.08

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

(Nmero de proyectos de urbanizacin financiados por


el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Nmero total de
proyectos financiados con recursos del FAIS en el
ejercicio fiscal corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje


de
proyectos
de
urbanizacin
urbanizacin financiados respecto del
total de proyectos financiados con
recursos del FAIS

0.97

0.97

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

infraestructura para la
el FAIS en el ejercicio
de proyectos financiados
en el ejercicio fiscal

(Nmero de proyectos de
alimentacin financiados por
fiscal corriente/Nmero total
con recursos del FAIS
corriente)*100

Proyectos financiados de infraestructura para la Porcentaje


de
proyectos
de
alimentacin
infraestructura para la alimentacin
financiados respecto del total de
proyectos finaciados con recursos del
FAIS

2.87

2.87

Porcentaje Gestin-EficaciaSemestral

(Nmero de proyectos de infraestructura del sector salud


de contribucin directa financiados por el FAIS en el
ejercicio fiscal corriente/Nmero total de proyectos
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal
corriente)*100

Cuarto Trimestre 2014

Proyectos financiados de infraestructura del Porcentaje


de
proyectos
de
sector salud
infraestructura del sector salud de
contribucin
directa
financiados
respecto del total de proyectos
finaciados con recursos del FAIS

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.


PGINA 25

Seguimiento de proyectos

Registro de otros proyectos

proyectos Sumatoria del nmero de otros proyectos registrados en


el SFU

Porcentaje
de
municipios
que (Nmero de municipios que reportan en el SFU/Nmero
reportan en el SFU respecto del total total del pas)*100
de municipios del pas

Nmero
de
otros
registrados en el SFU

Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de


el SFU de caminos rurale
caminos rurales

Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
urbanizacin
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la urbanizacin
urbanizacin

Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
alimentacin
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la alimentacin
alimentacin

Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de proyectos registrados en Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
salud
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la salud
salud

75.00

N/A

N/A

0.25
N/A

0.04
0.25

0.04
0.04

0.05
0.04

75.00

N/A

N/A

0.25
N/A

0.04
0.25

0.04
0.04

0.05
0.04

1,167.00
75.00

0.00
0.00
1,167.00

48.00
0.00
0.00

48.00

N/A

N/A

N/A

N/A 50 - Mrida
100.00 Administracin Pblica Federal

N/A 50 - Mrida
N/A 94 - Tixmehuac
N/A Municipal

N/A 50 - Mrida
N/A 94 - Tixmehuac
N/A Municipal

N/A 0 - Cobertura estatal


N/A Municipal

N/A 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversin financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversin FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emiti los primeros Lineamientos Generales de Operacin del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a travs de un porcentaje mnimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia localidades con los dos grados de rezago social ms alto o que contengan una ZAP.
Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran nmero de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia estos
territorios. Efectos: Otros Motivos:

Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto
Sin informacin

Inversin per cpita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emiti los primeros Lineamientos Generales de Operacin del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a travs de un porcentaje mnimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia localidades con los dos grados de rezago social ms alto o que contengan una ZAP.
Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran nmero de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia estos
territorios. Efectos: Otros Motivos:

Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron informacin ni justificacin, debido a que lo harn de conformidad con la frecuencia de medicin con la que programaron sus metas.

Porcentaje Gestin-EficaciaTrimestral

Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral

Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral

Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral

Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral

Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral

Proyecto Gestin-EficaciaTrimestral

DIARIO OFICIAL

Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

31-YUCATN

31-YUCATN

31-YUCATN

31-YUCATN

31-YUCATN

31-YUCATN

Cuarto Trimestre 2014

Registro de proyectos de infraestructura para la Nmero de Proyectos registrados en Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de
educacin
el SFU de infraestructura para la infraestructura para la educacin
educacin

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

PGINA 26
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

Cuarto Trimestre 2014

DIARIO OFICIAL

Nmero de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios bsicos en la vivienda


0 - Cobertura estatal

Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del pas
Causa: La SEDESOL realiz un importante esfuerzo por elevar el nmero de asistentes a las capacitaciones. De manera particular estableci contacto con gobiernos estatales y ganos de fiscalizacin locales para el desarrollo de capacitaciones a nivel regional en las que se
contaba con un m,ayor nmero de asistentes. Esta estrategia condujo a elevar sustancialmente el nmero de gobiernos municipales que recibieron capaacitacin sobre el FAIS. Efectos: Se espera que al superar el numero de municipios capacitados un mayor nmero de gobiernos
locales ejerzan los recursos del Fondo con un mayor apego a la normatividad vigente. Otros Motivos:

Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del pas
Causa: A pesar de los esfuerzos de capcitacin realizados por la SEDESOL, algunos municipios no registran los proyectos en la Matriz de Inversin para el Desarrollo Social algunas de las razones argumentadas por los gobiernos locales son las siguientes: 1) Falta de
infraestructura. Muchos municipios carecen de equipos de computo, acceso a internet entre otros 2) Inasistencia a las capacitaciones. A pesar de las convocatorias los municpios (fundamentalmente los ms dispersos) no asisten a las capacitaciones. Efectos: Otros Motivos:

Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Se trata de un indicador con sentido descendente. De esta forma la reduccin de otros proyectos es un comportamiento deseable. La reduccn del nmero de otros proyectos obedece a que los Lineamientos generales de Operacin del Fondo enfatizan el gasto en
proyectos de incidencia directa en la reduccin de las carencias sociales, de esta forma la reduccin de otros proyectos es deseable. Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran nmero de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias
sociales. Efectos: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Causa: Se trata de un indicador con sentido descendente. De esta forma la reduccin de otros proyectos es un comportamiento deseable. La reduccn del nmero de proyectos de caminos rurales obedece a que los Lineamientos generales de Operacin del Fondo enfatizan
el gasto en proyectos de incidencia directa en la reduccin de las carencias sociales, de esta forma la reduccin de otros proyectos es deseable. Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran nmero de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia las
carencias sociales. Efectos: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de urbanizacin financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Se trata de un indicador con sentido descendente. De esta forma la reduccin de otros proyectos es un comportamiento deseable. La reduccn del nmero de proyectos de urbanizacin obedece a que los Lineamientos generales de Operacin del Fondo enfatizan el
gasto en proyectos de incidencia directa en la reduccin de las carencias sociales, de esta forma la reduccin de otros proyectos es deseable. Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran nmero de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia las
carencias sociales. Efectos: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentacin financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emiti los primeros Lineamientos Generales de Operacin del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a travs de un porcentaje mnimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medicin multidimensional de la pobreza como es el caso de los proyectos de infraestructura para la alimentacin.
Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo
un gran nmero de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribucin directa financiados respecto del total de proyectos finaciados con recursos del FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emiti los primeros Lineamientos Generales de Operacin del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a travs de un porcentaje mnimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medicin multidimensional de la pobreza como es el caso de los proyectos de infraestructura de salud.
Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran
nmero de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribucin indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Los gobiernos municipales establecieron prioridad en proyectos de infraestructura educativa de contribucin directa, lo que redujo el nmero de proyectos a que se refiere este indicador. Efectos: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribucin directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emiti los primeros Lineamientos Generales de Operacin del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a travs de un porcentaje mnimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medicin multidimensional de la pobreza como es el caso de los proyectos de infraestructura educativa. Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran
nmero de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribucin directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emiti los primeros Lineamientos Generales de Operacin del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a travs de un porcentaje mnimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medicin multidimensional de la pobreza como es el caso de los calidad y espacios en la vivienda. Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran nmero
de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de servicios bsicos en la vivienda complementarios o de contribucin indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emiti los primeros Lineamientos Generales de Operacin del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a travs de un porcentaje mnimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medicin multidimensional de la pobreza como es el caso de los servicios bsicos en la vivienda. Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran nmero de
capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de servicios bsicos en la vivienda de contribucin directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emiti los primeros Lineamientos Generales de Operacin del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a travs de un porcentaje mnimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medicin multidimensional de la pobreza como es el caso de los servicios bsicos en la vivienda. Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran nmero de
capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del gasto dirigido hacia las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:

Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribucin directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS
Causa: Durante el ejercicio fiscal 2014 la SEDESOL emiti los primeros Lineamientos Generales de Operacin del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Dichos Lineamientos enfatizaban, a travs de un porcentaje mnimo de gasto, el direccionamiento de
recursos por parte de los gobiernos locales hacia proyectos de incidencia directa en las carencias sociales que conforman la medicin multidimensional de la pobreza. Adicionalmente, la SEDESOL llev a cabo un gran nmero de capacitaciones en los que se enfatiz la prioridad del
gasto dirigido hacia los proyectos de incidencia directa en las carencias sociales. Lo anterior condujo a que las metas relacionadas con carencias sociales se superaran sustancialmente. Efectos: Otros Motivos:

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.


PGINA 27

31-YUCATN

Dar seguimiento a los recursos federales Porcentaje de Avance en las Metas


recibidos a travs del FORTAMUN DF.

Actividad

Denominacin

OBJETIVOS

NIVEL

33

la

RESULTADOS
INDICADORES

Subfuncin

Unidad de
Tipomedida
DimensinPorcentaje Gestin-EficaciaTrimestral

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los


Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Ninguno

99.72
1.00

N/A 59 - Progreso
N/A 50 - Mrida

AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
N/A
N/A
50.36
N/A Municipal

Actividad
Institucional

Enfoques
416 - Direccin General de
transversales
Programacin y Presupuesto
"A"

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

Clasificacin Funcional

Mtodo de clculo

Servicios

{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas


porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i
)} * 100. i= programa, obra o accin
n=ensimo
programa, obra o accin.
Los porcentajes
correspondientes a las dos variables son acumulados al
periodo que se reporta.

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

Funcin 2 - Vivienda
Comunidad

Ramo

2 - Desarrollo Social

I-005 FORTAMUN

DIARIO OFICIAL

Finalidad

Programa
presupuestario

Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del pas
Sin informacin

DATOS DEL PROGRAMA


para
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Cuarto Trimestre 2014

Nmero de otros proyectos registrados en el SFU


50 - Mrida Las 1167 obras reportadas correponden a los rubros de agua potable, alcantarillado, vivienda, electrificacion.

Nmero de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale


50 - Mrida No se realizo inversion en caminos rurales
94 - Tixmehuac

Nmero de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanizacin


50 - Mrida Se invirtieron recursos en la construccion de calles y guarniciones y banquetas, entre otros rubros.
94 - Tixmehuac

Nmero de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentacin


0 - Cobertura estatal

Nmero de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud


0 - Cobertura estatal

Nmero de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educacin


0 - Cobertura estatal

Nmero de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda


0 - Cobertura estatal

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

PGINA 28
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o


demarcacin territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcacin
territorial)*100.
El monto ejercido del FORTAMUN
DF por el municipio o demarcacin territorial es
acumulado al periodo que se reporta.

Apliar los recursos federales transferidos en la ndice de Logro Operativo


satisfaccin de sus requerimientos, dando
prioridad a los destinos previstos en la LCF.

Contar con recursos federales transferidos para ndice de Dependencia Financiera


el fortalecimiento de las finanzas pblicas de los
municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal.

{Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada


programa, obra o accin / Total de recursos ejercidos del
fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas
programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa,
obra o accin
n=ensimo programa, obra o accin.
Los montos y porcentajes correspondientes a las
variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al


municipio o demarcacin territorial / Ingresos propios
registrados por el municipio o demarcacin territorial del
Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen
impuestos por predial, nminas y otros impuestos; y
Otros como derechos, productos y aprovechamientos.
Los montos correspondientes a las dos variables son
acumulados al periodo que se reporta.

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas ndice de Aplicacin Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto
pblicas de los municipios y demarcaciones Recursos
ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido
territoriales del Distrito Federal, mediante la
en Seguridad Pblica + Gasto ejercido en Inversin) /
optimizacin en la aplicacin de los recursos
(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100.
pblicos federales transferidos.
El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye
servicio de la deuda (amortizacin ms intereses) y gasto
devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios
personales de reas prioritarias en los sectores de
educacin, salud y seguridad pblica: maestros, mdicos,
paramdicos, enfermeras y policas -se refiere a los
sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta,
es decir, semestral.

ndice en el Ejercicio de Recursos

Cuarto Trimestre 2014

Porcentaje

Otra

Porcentaje

EstratgicoEficaciaTrimestral

EstratgicoEficaciaTrimestral

EstratgicoEficaciaSemestral

Porcentaje Gestin-EficaciaTrimestral

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100.00
99.72

0.60
35.63
99.86

0.70
24.59
18.12

99.40
0.95
12.65

50.18

N/A 50 - Mrida
N/A 59 - Progreso

N/A 50 - Mrida
N/A 59 - Progreso
N/A Municipal

N/A 50 - Mrida
N/A 59 - Progreso
N/A Municipal

N/A 59 - Progreso
N/A 50 - Mrida
N/A Municipal

N/A Municipal

DIARIO OFICIAL

Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas


Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron informacin ni justificacin, debido a que lo harn de conformidad con la frecuencia de medicin con la que programaron sus metas.

31-YUCATN

Componente

31-YUCATN

Propsito

31-YUCATN

Fin

31-YUCATN

Actividad

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.


PGINA 29

Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA


para
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Asesora a entidades federativas

Contribuir a reducir las brechas o desigualdades Variacin de personas en inseguridad (Nmero de personas en inseguridad alimentaria en el
en salud mediante la entrega de recursos para alimentaria
pas en el ao t - Nmero de personas en inseguridad
disminuir la inseguridad alimentaria
alimentaria en el pas en el ao t-6) / Nmero de
personas en inseguridad alimentaria en el pas en el ao t6

Criterios de calidad nutricia para los programas Porcentaje de entidades que cumplen (entidades federativas que cumplen con los criterios de
alimentarios establecidos
con los criterios de calidad nutricia calidad nutricia / Total de entidades federativas)*100

Actividad

Fin

Componente

Porcentaje de asesoras realizadas a (Nmero de asesoras realizadas a entidades federativas /


entidades federativas
Nmero de asesoras programadas) *100

Mtodo de clculo

TipoDimensinEstratgicoEconomaAnual

7 - Fondo de Aportaciones Mltiples

Ninguno

0.00

43.75

43.75
Porcentaje Gestin-CalidadAnual

100.00
100.00

0.00

100.00
100.00

37.50

N/A

100.00
84.38

85.71 Administracin Pblica Federal

N/A Administracin Pblica Federal

100.00 0 - Cobertura estatal


84.38 Administracin Pblica Federal

AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
100.00
100.00
100.00
100.00 Estatal

Actividad
Institucional

EstratgicoEficaciaSexenal

Otra

Porcentaje Gestin-CalidadTrimestral

Unidad de
medida
Porcentaje

8 - Proteccin Social

416 - Direccin General de Enfoques


Programacin y Presupuesto transversales
"A"

DIARIO OFICIAL

31-YUCATN

Las entidades federativas destinan recursos a Porcentaje de recursos del Ramo 33 (Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i
programas para disminuir la inseguridad Fondo V.i destinados a otorgar asignados por la entidad operativa para otorgar apoyos
alimentaria
apoyos alimentarios
alimentarios en el ao / Total de recursos recibidos por
la entidad federativa del Ramo 33 Fondo V.i en el ao) *
100

Propsito

Denominacin

OBJETIVOS

RESULTADOS
INDICADORES

Subfuncin

Clasificacin Funcional

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

NIVEL

33

Funcin 6 - Proteccin Social

Ramo

2 - Desarrollo Social

I-006 FAM Asistencia Social

Finalidad

Programa
presupuestario

ndice de Logro Operativo


50 - Mrida EN LOS PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES SE EJERCE EL 100% DEL RECURSO DEL FORTAMUN
59 - Progreso NO SE PUEDE CAPTURAR BIEN LOS DATOS DEL NUMERADOR Y DENOMINAR DEBIDO A QUE EL CALCULO INCLUYE VARIOS COMPONENTES

ndice de Dependencia Financiera


50 - Mrida UNICAMENTE SE PRESENTA LA INFORMACION QUE PERMITE EL SISTEMA
59 - Progreso TOTAL DE APORTACIONES RECIBIDAS 12 POR UN TOTAL DE $27,988,438.00 MAS INTERESES GENARADOS DE LA CTA POR $ 701.28

ndice de Aplicacin Prioritaria de Recursos


50 - Mrida UNICAMENTE SE REGISTRA LA INFORMACION QUE PERMITE EL SISTEMA
59 - Progreso GASTOS GENERADOS DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2014

ndice en el Ejercicio de Recursos


59 - Progreso GASTOS GENERADOS DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2014 Y SE ESTA UTILIZANDO HASTA LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA
50 - Mrida UNICAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION QUE PERMITE EL SISTEMA

Porcentaje de Avance en las Metas


59 - Progreso GASTOS GENERADOS DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2014 Y SE ESTA MINISTRANDO UN SALDO PARA GASTOS DE ENERO 2015 DE CFE Y COMBUSTIBLE
50 - Mrida LA META ESTA EXPRESADA EN EL NUMERO DE MESES EN QUE SE EJERCEN LOS RECURSOS

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

PGINA 30
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

Integracin de apoyos alimentarios en Mejoramiento de la Asitencia Social ((Nmero de apoyos alimentarios fros distribuidos en el
cumplimiento a los criterios de calidad nutricia Alimentaria
periodo corresponidentes a mens y depsensas diseadas
de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia
Social Alimentaria + nmero de apoyos alimentarios
calientes distribuidos en el periodo correspondientes a
mens diseados de acuerdo con los criterios de calidad
nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de
Asistencia Social Alimentaria) / nmero total de apoyos
entregados en el periodo)

Cuarto Trimestre 2014


Otra Gestin-EficaciaTrimestral

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00 0 - Cobertura estatal

100.00 Estatal

DATOS DEL PROGRAMA


para
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Mtodo de clculo

Unidad de
medida
Porcentaje

1 - Educacin

TipoDimensinEstratgicoEficacia-Anual

7 - Fondo de Aportaciones Mltiples

Ninguno

51.11

51.11

N/A 0 - Cobertura estatal

AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
51.11
51.11
N/A
N/A Estatal

Actividad
Institucional

Enfoques
416 - Direccin General de transversales
Programacin y Presupuesto
"A"

DIARIO OFICIAL

31-YUCATN

Los alumnos de educacin bsica media Porcentaje de alumnos de educacin (Alumnos de educacin media superior beneficiados con
superior y superior cuentan con espacios media superior beneficiados con la construccin, rehabilitacin y/o equipamiento de
educativos adecuados y suficientes.
construccin,
equipamiento
y/o espacios educativos en el ao N / Total de alumnos en
remodelacin
de
infraestructura los espacios educativos de educacin media superior
educativa
identificados por la entidad federativa que requieren de
construccin, rehabilitacin y/o equipamiento en el ao
N) X 100

Propsito

Denominacin

RESULTADOS
INDICADORES

Subfuncin

Clasificacin Funcional

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

OBJETIVOS

33

Funcin 5 - Educacin

Ramo

NIVEL

Educativa

2 - Desarrollo Social

I-007 FAM Infraestructura


Bsica

Finalidad

Programa
presupuestario

Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia


Causa: El Sistema Nacional DIF brinda orientacin y asesora a los SEDIF para que la conformacin de los apoyos alimentarios se realice bajo los Criterios de Calidad Nutricia establecidos en la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria (EIASA), sin embargo, la decisin en
la adquisicin y entrega de los apoyos alimentarios de los programas que integran la EIASA corresponde a cada uno de los SEDIF. Efectos: Se alcanz el 85.71% (12 SEDIF) con respecto a lo planeado (14 SEDIF), debido a que 9 de 12 SEDIF, mejoraron los insumos para la
conformacin de los apoyos alimentarios, basndose en otorgar alimentos de los 3 grupos, as como cereales integrales o sus derivados, variedad de leguminosas, alimentos fuente de calcio, leche, sin saborizantes, ni edulcorantes calricos (azcar) ni no calricos (sustitutos de
Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria
0 - Cobertura estatal LA META VARIA POR QUE LA ATENCION ES A POBLACION ABIERTA Y DEPENDE A SOLICITUDES

Porcentaje de asesoras realizadas a entidades federativas


Causa: Se recaptura en el cuarto trimestre lo realizado en el tercer trimestre, esto debido a que no quedo guardado en el sistema la informacin, misma que hizo en tiempo y forma. Cabe mencionar que las 4 visitas realizadas en el tercer trimestre se realizaron sin ningn
contratiempo. Efectos: Para el cuarto trimestre se reasignaron visitas de asesora hacia el proceso de capacitacin y evaluacin en los Estndares de Competencia EC0334 "Preparacin de alimentos para la poblacin sujeta de asistencia social" y EC0076 "Evaluacin de la
competencia de candidatos con base en estndares de competencia", mismos que se llevaron a cabo en cinco estados, en consecuencia de las 32 visitas inicialmente programadas se efectuaron 27, alcanzando con ello el 84.38% de la meta programada. Otros Motivos:
Variacin de personas en inseguridad alimentaria
Sin informacin

Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios
0 - Cobertura estatal Se recibio el recurso conforme a lo programado

Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas


Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron informacin ni justificacin, debido a que lo harn de conformidad con la frecuencia de medicin con la que programaron sus metas.

31-YUCATN

Actividad

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.


PGINA 31

31-YUCATN

Fin

31-YUCATN

Fin

para

educacin

superior Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos de educacin superior


construidos,
equipados
y construidos, equipados y rehabilitados en el ao N/ Total
rehabilitados
para
educacin de espacios educativos de educacin superior necesarios
superior.
identificados por la entidad federativa en el ao N) X
100

Porcentaje de absorcin educacin (Nmero de alumnos matriculados de nuevo ingreso en


superior
licenciatura y tcnico universitario de la entidad
federativa en el ciclo escolar N / Total de egresados de
educacin media superior que de acuerdo con su
curricula son candidatos a cursar educacin superior de
la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100

ndice de cobertura de la educacin (Nmero de alumnos registrados en escuelas apoyadas


bsica en escuelas apoyadas por por FAEB en el ciclo escolar del ao N / Poblacin de 3
FAEB
a 14 aos de edad en el ao N) X 100

Asegurar mayor cobertura, inclusin y equidad Porcentaje de absorcin educacin (Nmero de alumnos matriculados de nuevo ingreso en
educativa entre todos los grupos de la poblacin media superior
educacin media superior de la entidad federativa en el
para la construccin de una sociedad ms justa.
ciclo escolar N / Total de egresados de educacin bsica
de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100

Infraestructura
construida.

Porcentaje de alumnos de educacin (Alumnos de educacin superior beneficiados con la


superior
beneficiados
con construccin, rehabilitacin y/o equipamiento de
construccin,
equipamiento
y/o espacios educativos en el ao N / Total de alumnos en
remodelacin
de
infraestructura los espacios educativos de educacin superior
educativa
identificados por la entidad federativa que requieren de
construccin, rehabilitacin y/o equipamiento en el ao
N) X 100

Porcentaje de alumnos de educacin (Alumnos de educacin bsica beneficiados con la


bsica beneficiados con construccin, construccin, rehabilitacin y/o equipamiento de
equipamiento y/o remodelacin de espacios educativos en el ao N / Total de alumnos en
infraestructura educativa
los espacios educativos de educacin bsica
identificados por la entidad federativa que requieren de
construccin, rehabilitacin y/o equipamiento en el ao
N) X 100

Cuarto Trimestre 2014

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

EstratgicoEficacia-Anual

EstratgicoEficacia-Anual

EstratgicoEficacia-Anual

EstratgicoEficacia-Anual

EstratgicoEficacia-Anual

EstratgicoEficacia-Anual

60.52

64.16
60.52

67.71
64.16

18.18
67.71

7.54
18.18

11.79
7.54

11.79

60.52

64.16
60.52

67.71
64.16

18.18
67.71

7.54
18.18

11.79
7.54

11.79

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A 0 - Cobertura estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

N/A Estatal

DIARIO OFICIAL

31-YUCATN

Fin

31-YUCATN

Componente

31-YUCATN

Propsito

31-YUCATN

Propsito

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

PGINA 32
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

para

educacin

bsica Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos de educacin bsica


construidos,
equipados
y construidos, equipados y rehabilitados en el ao N/ Total
rehabilitados para educacin bsica. de espacios educativos de educacin bsica necesarios
identificados por la entidad federativa en el ao N) X
100

(Sumatoria de recursos destinados a construccin,


equipamiento y/o rehabilitacin de infraestructura para
educacin bsica en el ao N/ Total de recursos del
FAM asignados a la entidad federativa en el ao N) X
100

(Sumatoria de recursos destinados a construccin,


equipamiento y/o rehabilitacin de infraestructura para
educacin superior en el ao N/ Total de recursos del
FAM asignados a la entidad federativa en el ao N) X
100

(Sumatoria de recursos destinados a construccin,


equipamiento y/o rehabilitacin de infraestructura para
educacin media superior en el ao N/ Total de recursos
del FAM asignados a la entidad federativa en el ao N)
X 100

Infraestructura para educacin media superior Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos de educacin media
construida.
construidos,
equipados
y superior construidos, equipados y rehabilitados en el ao
rehabilitados para educacin media N/ Total de espacios educativos de educacin media
superior.
superior necesarios identificados por la entidad
federativa en el ao N) X 100

Infraestructura
construida.

Recursos
del
FAM
en
construccin, Porcentaje de recursos del FAM
equipamiento
y/o
rehabilitacin
de destinados
a
construccin,
infraestructura para educacin bsica.
equipamiento y/o rehabilitacin de
infraestructura para educacin bsica

Recursos
del
FAM
en
construccin, Porcentaje de recursos del FAM
equipamiento
y/o
rehabilitacin
de destinados
a
construccin,
infraestructura para educacin superior.
equipamiento y/o rehabilitacin de
infraestructura
para
educacin
superior

Recursos
del
FAM
en
construccin, Porcentaje de recursos del FAM
equipamiento
y/o
rehabilitacin
de destinados
a
construccin,
infraestructura para educacin media superior. equipamiento y/o rehabilitacin de
infraestructura para educacin media
superior

Cuarto Trimestre 2014

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

EstratgicoEficacia-Anual

EstratgicoEficacia-Anual

GestinEficiencia-Anual

GestinEficiencia-Anual

GestinEficiencia-Anual

5.06

18.90
5.06

41.56
18.90

98.64
41.56

15.43
98.64

15.43

5.06

18.90
5.06

41.56
18.90

98.64
41.56

15.43
98.64

15.43

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A 0 - Cobertura estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

N/A Estatal

DIARIO OFICIAL

Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educacin superior.


0 - Cobertura estatal

Porcentaje de alumnos de educacin superior beneficiados con construccin, equipamiento y/o remodelacin de infraestructura educativa
0 - Cobertura estatal

Porcentaje de alumnos de educacin bsica beneficiados con construccin, equipamiento y/o remodelacin de infraestructura educativa
0 - Cobertura estatal

Porcentaje de alumnos de educacin media superior beneficiados con construccin, equipamiento y/o remodelacin de infraestructura educativa
0 - Cobertura estatal

Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas


Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron informacin ni justificacin, debido a que lo harn de conformidad con la frecuencia de medicin con la que programaron sus metas.

31-YUCATN

31-YUCATN

Componente

31-YUCATN

31-YUCATN

31-YUCATN

Actividad

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.


PGINA 33

Cuarto Trimestre 2014

31-YUCATN

Actividad

31-YUCATN

Gestin de recursos para el otorgamiento del Certificados entregados.


servicio educativo.

Actividad

Exmenes acreditados.

DATOS DEL PROGRAMA


para
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

[((Nmero de exmenes acreditados) / (El nmero de


exmenes presentados)) * 100]

[((Numero de certificados entregados) / (El nmero de


beneficiarios que concluyen nivel primaria o
secundaria)) *100]

Mtodo de clculo

RESULTADOS
INDICADORES

Subfuncin

Porcentaje Gestin-EficaciaTrimestral

8 - Fondo de Aportaciones para la Educacin Tecnolgica y de


Adultos

Ninguno

64.00

83.00
64.00

64.00

83.00
64.00

120.00

91.00
120.00

187.50 0 - Cobertura estatal

109.64 0 - Cobertura estatal


187.50 Estatal

AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
83.00
83.00
91.00
109.64 Estatal

Actividad
Institucional

Enfoques
416 - Direccin General de transversales
Programacin y Presupuesto
"A"

Unidad de
Tipomedida
DimensinPorcentaje Gestin-EficaciaTrimestral

2 - Educacin

Clasificacin Funcional

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

DIARIO OFICIAL

Denominacin

OBJETIVOS

NIVEL

33

Funcin 5 - Educacin

Ramo

2 - Desarrollo Social

I-009 FAETA Educacin Tecnolgica

Finalidad

Programa
presupuestario

Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educacin media superior.
0 - Cobertura estatal

Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educacin bsica.


0 - Cobertura estatal

Porcentaje de recursos del FAM destinados a construccin, equipamiento y/o rehabilitacin de infraestructura para educacin bsica
0 - Cobertura estatal

Porcentaje de recursos del FAM destinados a construccin, equipamiento y/o rehabilitacin de infraestructura para educacin superior
0 - Cobertura estatal

Porcentaje de recursos del FAM destinados a construccin, equipamiento y/o rehabilitacin de infraestructura para educacin media superior
0 - Cobertura estatal

Porcentaje de absorcin educacin superior


0 - Cobertura estatal

ndice de cobertura de la educacin bsica en escuelas apoyadas por FAEB


0 - Cobertura estatal

Porcentaje de absorcin educacin media superior


0 - Cobertura estatal

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

PGINA 34
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

en ndice de incremento de la matrcula (Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP


de los servicios del CONALEP
en el Estado en el ciclo escolar N /Alumnos matriculados
de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo
escolar N-1) x 100

La poblacin de 15 aos y ms con rezago Abatimiento del incremento neto al [((Nmero de personas atendidas en el INEA que
educativo y los jvenes en edad de cursar rezago educativo.
concluye secundaria en el ao t) / ( El nmero neto de
bachillerato tienen acceso a la educacin para
personas que se incorporaron al rezago educativo en el
adultos y a los servicios de educacin
ao t-1 )) * 100 ]
tecnolgica.

Recursos del FAETA en educacin tecnolgica. Porcentaje de recursos del FAETA (Recursos destinados a educacin tecnolgica en el
destinados a educacin tecnolgica Sistema CONALEP en el ao N/ Total de recursos del
FAETA asignados a la entidad federativa en el ao N) X
100

proporcionados

Recursos del FAETA en educacin bsica de Porcentaje de recursos del FAETA (Recursos destinados a educacin bsica de adultos en el
adultos.
destinados a educacin bsica para ao N/ Total de recursos del FAETA asignados a la
adultos.
entidad federativa en el ao N) x 100

Porcentaje
de
personas
que [((Nmero de personas que concluyen alfabetizacin en
concluyen
alfabetizacin
con el ao t) / (Nmero de personas atendidas en el Programa
respecto a las atendidas en este nivel. en el ao t) * 100)]

Porcentaje
de
personas
que [((Nmero de personas que concluyen secundaria en el
concluyen secundaria con respecto a ao t) / (Nmero de personas atendidas en el Programa
las atendidas en este nivel.
en el ao t) * 100)]

EstratgicoEficaciaTrimestral

EstratgicoEficaciaTrimestral

EstratgicoEficaciaTrimestral

EstratgicoEficacia-Anual

Porcentaje

EstratgicoEficacia-Anual

Porcentaje Gestin-EficaciaAnual

Porcentaje

Porcentaje Gestin-EficaciaAnual

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

57.56
N/A

100.86
57.56

100.86

62.00
N/A

59.00
62.00

59.00
59.00

59.00

57.56
N/A

100.86
57.56

100.86

62.00
N/A

59.00
62.00

59.00
59.00

59.00

57.46
N/A

100.66
57.46

100.66

67.00
N/A

71.00
67.00

69.00
71.00

69.00

99.83 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

99.80 0 - Cobertura estatal


99.83 Estatal

99.80 Estatal

108.06 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

120.34 0 - Cobertura estatal


108.06 Estatal

116.95 0 - Cobertura estatal


120.34 Estatal

116.95 Estatal

DIARIO OFICIAL

31-YUCATN -- Sin Informacin --

Propsito

31-YUCATN

Actividad

31-YUCATN

Cuarto Trimestre 2014

Servicios educativos de alfabetizacin, primaria Porcentaje


de
personas
que [((Nmero de personas que concluyen primaria en el
y secundaria otorgados a la poblacin de 15 concluyen primaria con respecto a las ao t) / (Nmero de personas atendidas en el Programa
aos y ms en condicin de rezago educativo.
atendidas en este nivel.
en el ao t) * 100)]

31-YUCATN -- Sin Informacin -Componente


Servicios
educativos
educacin tecnolgica.

Actividad

31-YUCATN

Componente

31-YUCATN

Componente

31-YUCATN

Componente

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.


PGINA 35

del

sistema Alumnos egresados del CONALEP de la entidad


federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo
ingreso a los servicios del CONALEP de la entidad
federativa en el ciclo escolar N-2) X 100

Tasa bruta de escolarizacin de (Matrcula total al inicio del ciclo escolar en Educacin
Educacin Tecnolgica
Tecnolgica) / (Poblacin total en la Entidad Federativa
en el rango de edad de 15 a 17 aos) x 100

Eficiencia terminal
CONALEP

[((Nmero de personas atendidas en el INEA que


concluyen el nivel secundaria en el ao t) / (El nmero
de personas de 15 aos y ms en rezago educativo en el
ao t-1)) * 100]

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

EstratgicoEficacia-Anual

EstratgicoEficacia-Anual

EstratgicoEficacia-Anual

EstratgicoEficacia-Anual

17.25

49.42
17.25

49.42

12.82
N/A

12.82

17.25

49.42
17.25

49.42

12.82
N/A

12.82

19.29

43.47
19.29

43.47

12.63
N/A

12.63

111.83 0 - Cobertura estatal

87.96 0 - Cobertura estatal


111.83 Estatal

87.96 Estatal

98.52 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

98.52 Estatal

ndice de incremento de la matrcula de los servicios del CONALEP


0 - Cobertura estatal Capacidad Instalada saturada de nuestros Planteles Educativos

Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educacin bsica para adultos.

Porcentaje de personas que concluyen alfabetizacin con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - Cobertura estatal EN ESTE TRIM EL RESULT ARROJADO, NOS INDICA QUE SE CUMPLI LO PROGRAMADO. UN PAPEL IMPORTANTE EN LAS ESTRATEGIAS IMPLANTADAS FUE LA FOCALIZACIN EN INCORPORACIN DEL LOS EDUCANDOS ANALFABETOS Y EL
COMPROMISO DE LAS FIGURAS SOLIDARIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - Cobertura estatal EN ESTE TRIMESTRE EL RESULTADO ES MAYOR A LO PROGRAMADO SIENDO DETERMINANTE. LAS JORNADAS PERMANENTES DE INCORPORAION Y ACREDITACION LLEVADA A CABO EN LAS CONDICIONES DE ZONA DETECTANDO
IGUALMENTE A AQUELLOS ADULTOS A LOS QUE LES FALTABA POR ESTUDIAR UN MAXIMO DE 4 MODULOS.

Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - Cobertura estatal EN ESTE TRIMESTRE EL RESULTADO ES MAYOR A LO PROGRAMADO, PROPICIADO POR LA SUMA DE ESFUERZOS DEL PERSONAL INSTITUCIONAL Y SOLIDARIO DE PRIORIZAR A LOS EDUCANDOS PROXIMOS A CANCELAR ESTE NIVEL
EDUCACTIVO.

Exmenes acreditados.
0 - Cobertura estatal EL % DE ESTE INDICADOR ES MAYOR A LO PROGRAMADO MEJORANDO LA EFICIENCIA EN LA ACREDITACION DE LOS EXAMENES CON RELACION A LOS PRESENTADOS ESTO DEBIDO A LAS ESTRATEGIAS IMPLANTADAS EN LOS CIRCULOS
DE ESTUDIOS, DE PROPORCIONAR UNA ATENCIN MAS PERSONALIZADA, SOBRE TODO EN AQUELLOS ADULTOS A LOS QUE LES FALTA POR ACREDITAR UN MAXIMO DE 4 A 5 MODULOS. EL IMPACTO META-LOGRO EN EL EJERCICIO 2014, NOS ARROJA UNA
EFICIENCIA DEL 101%

DIARIO OFICIAL

Certificados entregados.
0 - Cobertura estatal EN EST TRIMESTRE EL RESULTADO OBTENIDO ES DE MAS DEL 90% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, SE REFLEJA EL PORCENTAJE DE CERTIFICADOS ENTREGADOS CON RESPECTO A LOS EDUCANDOS QUE CONCLUYERON SU
PRIMARIA Y SECUNDARIA Y QUE CUENTAN CON EL EXPEDIENTE COMPLETO Y CORRECTO PARA SU EMISION

Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas


Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron informacin ni justificacin, debido a que lo harn de conformidad con la frecuencia de medicin con la que programaron sus metas.

31-YUCATN

Fin

31-YUCATN

Cuarto Trimestre 2014

Porcentaje de absorcin del sistema (Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la


CONALEP
entidad federativa en el ao N / Total de egresados de
secundaria de la entidad federativa en el ao N) X 100

Asegurar mayor cobertura, inclusin y equidad Impacto al rezago educativo.


educativa entre todos los grupos de la poblacin
para la construccin de una sociedad ms justa

31-YUCATN -- Sin Informacin -Fin

Fin

31-YUCATN

Propsito

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

PGINA 36
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA


para
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Contribuir a mejorar las condiciones de Tasa anual estatal de la incidencia (Incidencia delictiva en la entidad federativa en el ao T
seguridad pblica en la entidad federativa delictiva por cada cien mil habitantes * 100,000) / Poblacin de la entidad
mediante el fortalecimiento de las instituciones
en materia de control de confianza,
profesionalizacin,
informacin,
comunicaciones, entre otros temas prioritarios.

Mtodo de clculo

Porcentaje

Porcentaje

Otra

Unidad de
medida
Porcentaje

EstratgicoEficaciaSemestral

GestinEficienciaSemestral

EstratgicoEficacia-Anual

TipoDimensinGestinEficienciaTrimestral

4 - Asuntos de Orden Pblico y de


Seguridad Interior

Eficiencia en la aplicacin de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente
0 - Cobertura estatal

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los


Estados y del Distrito Federal

Ninguno

N/A

N/A

1.00
N/A

N/A

N/A

1.00
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A Estatal

N/A Estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


N/A Estatal

AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
1.00
1.00
N/A
N/A Estatal

Actividad
Institucional

416 - Direccin General de Enfoques


Programacin y Presupuesto transversales
"A"

DIARIO OFICIAL

31-YUCATN -- Sin Informacin -Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron informacin ni justificacin, debido a que lo harn de conformidad con la frecuencia de medicin con la que programaron sus metas.

31-YUCATN -- Sin Informacin -Propsito


Fortalecer a las instituciones de seguridad Profesionalizacin de los elementos (Elementos capacitados en el ejercicio fiscal / Elementos
pblica.
policiales en el ejercicio fiscal
a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100

31-YUCATN -- Sin Informacin -Componente


Los elementos adscritos al estado de fuerza de Cobertura de Evaluaciones de control (Elementos evaluados en Control de Confianza / Estado
las instituciones de seguridad publica cuentan de confianza aplicadas al estado de de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100
con evaluaciones de control de confianza.
fuerza registrado en el RNPSP

Fin

31-YUCATN

Promover el ejercicio de recursos del FASP en Eficiencia en la aplicacin de los (Recurso del FASP del ao vigente ejercido por la
los destinos de gasto de los Programas con recursos provenientes del FASP para entidad federativa / Monto convenido del FASP del ao
Prioridad Nacional conforme a lo establecido en el ejercicio fiscal vigente
vigente por la entidad federativa) * 100
el artculo 45 de la Ley de Coordinacin Fiscal.

Actividad

Denominacin

OBJETIVOS

RESULTADOS
INDICADORES

Subfuncin

Clasificacin Funcional

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

NIVEL

33

Funcin 7 - Asuntos de Orden Pblico y de


Seguridad Interior

Ramo

1 - Gobierno

I-011 FASP

Finalidad

Programa
presupuestario

Tasa bruta de escolarizacin de Educacin Tecnolgica


0 - Cobertura estatal La matrcula total al inicio del ciclo escolar en Educacin Tecnolgica corresponde al inicio del ciclo 2014-2015. Los datos fueron proporcionados por el Departamento de Estadstica-Direccin de Planeacin-SEP Yucatn.

Eficiencia terminal del sistema CONALEP


0 - Cobertura estatal Alto porcentaje de desercin de alumnos por problemas socioeconmicos.

Impacto al rezago educativo.

Porcentaje de absorcin del sistema CONALEP


0 - Cobertura estatal Bajo nivel de aprovechamiento de egresados de la secundaria en el Estado.

Abatimiento del incremento neto al rezago educativo.

Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educacin tecnolgica


0 - Cobertura estatal Los importes del apartado de Avance corresponden a los Presupuestos Modificados Autorizados del Recurso FAETA 2014.

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.


PGINA 37

31-YUCATN

Fin

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Indice de Impacto de Dueda Pblica


pblicas estatales, mediante la optimizacin en
la aplicacin de los recursos pblicos federales
transferidos a las entidades federativas.

(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del ao


anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de la
Deuda Directa al 31 de diciembre del ao anterior,
excluye deuda contingente de los municipios y de las
entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible,
incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por
concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios;
Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye
Participaciones y Aportaciones
Federales para
Municipios y Transferencias Estatales para Municipios.
Los montos correspondientes a las dos variables son
acumulados al periodo que se reporta, es decir, anual.

ndice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100.


Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial,
nminas y otros impuestos; y Otros como derechos,
productos y aprovechamientos.
Ingreso Estatal
Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales
por concepto de Participaciones y Aportaciones;
Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y
excluye Participaciones y Aportaciones Federales para
Municipios y Transferencias Federales para Municipios.
Los montos correspondientes a las dos variables son
acumulados al periodo que se reporta.

Otra

Porcentaje

Unidad de
medida
Porcentaje

EstratgicoEficacia-Anual

EstratgicoEficaciaTrimestral

TipoDimensinEstratgicoEficaciaTrimestral

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las


Entidades Federativas

Ninguno

0.11

0.11
0.11

0.07
0.11

0.11

0.11
0.11

0.07
0.11

0.08

0.11

N/A 0 - Cobertura estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


72.73 Estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


100.00 Estatal

AVANCE
Responsable del Registro del
Realizado al Avance % al
Meta Programada
Avance
periodo
periodo
Anual
al periodo
0.07
0.07
0.12
171.43 Estatal

Actividad
Institucional

416 - Direccin General de Enfoques


Programacin y Presupuesto transversales
"A"

DIARIO OFICIAL

31-YUCATN

Propsito

31-YUCATN

RESULTADOS
INDICADORES

Subfuncin

Clasificacin Funcional

Contar con recursos federales transferidos para ndice de Impulso al Gasto de ( Gasto en Inversin / Ingreso Estatal Disponible )*100.
el fortalecimiento de las finanzas pblicas Inversin
Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios;
estatales.
Ingresos Federales por concepto de Participaciones y
Aportaciones;
Subsidios;
Gasto
Reasignado; y
Financiamientos
y
excluye
Participaciones
y
Aportaciones
Federales
para
Municipios
y
Transferencias Federales para Municipios. Los montos
correspondientes a las dos variables son acumulados al
periodo que se reporta.

la

Mtodo de clculo

Propsito

Denominacin

Servicios

OBJETIVOS

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

NIVEL

33

Funcin 2 - Vivienda
Comunidad

Ramo

2 - Desarrollo Social

I-012 FAFEF

Finalidad

Programa
presupuestario

Profesionalizacin de los elementos policiales en el ejercicio fiscal


DATOS DEL PROGRAMA
para
Entidades Dependencia
Coordinadora
del Fondo

Cuarto Trimestre 2014

Cobertura de Evaluaciones de control de confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el RNPSP

Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

PGINA 38
MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

Dar seguimiento a los recursos


recibidos a travs del FAFEF.

Porcentaje de Avance en las Metas

federales ndice en el Ejercicio de Recursos

Apliar los recursos federales transferidos en los Indice de Logro Operativo


destinos de gasto establecidos en la Ley de
Cordinacin Fiscal.

{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas


porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i
)} * 100. i= programa, obra o accin
n=ensimo
programa, obra o accin.
Los porcentajes
correspondientes a las variables son acumulados al
periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa /


Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad
federativa)*100.
El monto del numerador es
acumulado al periodo que se reporta y el denominador es
el monto anual aprobado del Fondo.

{Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada


programa, obra o accin / Total de recursos ejercidos del
fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas
programadas porcentuales de i )} * 100.
i:
Programa, obra o accin. n: Ensimo programa, obra o
accin. Los montos y porcentajes correspondientes a las
variables son acumulados al periodo que se reporta.

Cuarto Trimestre 2014


EstratgicoEficaciaTrimestral

Porcentaje Gestin-EficaciaTrimestral

Porcentaje Gestin-EficaciaTrimestral

Porcentaje

IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES


0.81
0.72

0.72

0.72

0.88
0.81

0.88

0.81
0.72

0.88
0.81

0.88

0.06

0.35

0.93

N/A 0 - Cobertura estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


8.33 Estatal

N/A 0 - Cobertura estatal


43.21 Estatal

105.68 Estatal

DIARIO OFICIAL

www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php

PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN

NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS,

Porcentaje de Avance en las Metas


0 - Cobertura estatal

ndice en el Ejercicio de Recursos


0 - Cobertura estatal

Indice de Logro Operativo


0 - Cobertura estatal

Indice de Impacto de Dueda Pblica


0 - Cobertura estatal

ndice de Fortalecimiento Financiero


0 - Cobertura estatal

ndice de Impulso al Gasto de Inversin


0 - Cobertura estatal

Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas


Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron informacin ni justificacin, debido a que lo harn de conformidad con la frecuencia de medicin con la que programaron sus metas.

31-YUCATN

Actividad

31-YUCATN

Actividad

31-YUCATN

Componente

Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas


Pblicas y la Deuda Pblica

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.


PGINA 39

PGINA 40

DIARIO OFICIAL

MRIDA, YUC., MIRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015.

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