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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01


FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
Formato SNIP 03 A

(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)


Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.

Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
INSTALACION DE RESERVORIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE CHUNA Y LLOQUE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL
VALLE - HUNUCO - HUANUCO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN 10
PROGRAMA 025
SUBPROGRAMA 0050
RESPONSABLE FUNCIONAL
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION

AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OPI AGRICULTURA
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARA DEL VALLE


SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PRODUCTIVA Y
URBANO

NOMBRE
Persona Responsable de Formular el PIP Menor

ING. POMPEYO CAMPOS SOTO & ARQ. RONALD CHVEZ ESPINOZA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

C.P.C. ANTONIA GUSELA CHVEZ HURTADO

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA


Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional

Gobierno provincial

Gobierno Distrital

Sector

Pliego

Unidad Ejecutora

Departamento

Provincia

Unidad Ejecutora

Departamento

Provincia

HUANUCO

HUANUCO

FONAFE

ETES

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora


Organo Tcnico Responsable

Distrito
SANTA
MARA DEL
VALLE

Unidad
Ejecutora
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
SANTA MARA
DEL VALLE

Unidad Ejecutora

Grupo

Sub Grupo

Unidad Ejecutora

ING. KEVIN LUIS RAMN PREZ


SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PRODUCTIVA Y URBANO

6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

HUANUCO
HUANUCO
SANTA MARA DEL VALLE
CHUNA Y LLOQUE

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual
ACTUALMENTE, EN LAS LOCALIDADES DE CHUNA Y LLOQUE SE REGISTRAN BAJOS RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCIN AGRCOLA,
ALCANZNDOSE EN CULTIVOS PERMANENTES 10.86% POR DEBAJO DE LOS RENDIMIENTOS PROMEDIOS DE LA PRODUCCIN REGIONAL Y EN
CULTIVOS TRANSITORIOS SE ALCANZA EL 13.67% POR DEBAJO CON RESPECTO AL RENDIMIENTO REGIONAL, PESE A LAS APROPIADAS
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CONDICIONES CLIMATOLGICAS, CALIDAD DE SUELO, LA DIVERSIDAD DE CULTIVOS AGRCOLAS, LLMESE LA PRODUCCIN DE FRUTALES,
GRANOS, TUBRCULOS Y ALGUNAS HORTALIZAS.
ESTA SITUACIN SE DEBE BSICAMENTE A LA INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HDRICOS PARA RIEGO, DEBIDO A LA

ACTUALMENTE, EN LAS LOCALIDADES DE CHUNA Y LLOQUE SE REGISTRAN BAJOS RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCIN AGRCOLA,
ALCANZNDOSE EN CULTIVOS PERMANENTES 10.86% POR DEBAJO DE LOS RENDIMIENTOS PROMEDIOS DE LA PRODUCCIN REGIONAL Y EN
Directiva General
del Sistema
de Inversin Pblica
CULTIVOS TRANSITORIOS SE ALCANZA EL 13.67% POR DEBAJO CON RESPECTO AL RENDIMIENTO
REGIONAL,
PESE ANacional
LAS APROPIADAS
Resolucin
Directoral NDE
009-2007-EF/68.01
CONDICIONES CLIMATOLGICAS, CALIDAD DE SUELO, LA DIVERSIDAD DE CULTIVOS AGRCOLAS, LLMESE
LA PRODUCCIN
FRUTALES,
Formato SNIP 03 A
GRANOS, TUBRCULOS Y ALGUNAS HORTALIZAS.
ESTA SITUACIN SE DEBE BSICAMENTE A LA INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HDRICOS PARA RIEGO, DEBIDO A LA
DEFICIENTE ESTADO DEL CANAL EXISTENTE, ASIMISMO TAMBIN NO SE CUENTA CON UN RESERVORIO ADECUADO PARA ALMACENAR
AGUA EN HORAS DE LA NOCHE, EL CANAL ACTUAL SE CARACTERIZA POR SU ESTADO RSTICO (EN TIERRA), DE TIPO IRREGULAR CON
MEDIDAS VARAN DE 20CM A 40CM DE ANCHO, DE 20CM A 35CM DE ALTURA Y EL AGUA QUE RECORRE ES 10CM DE ALTO, LO CUAL SIGNIFICA
QUE A LO LARGO DE SU TRAYECTO SE PIERDEN ALREDEDOR DEL 25% DE AGUA POR FILTRACIN.
POR TALES RAZONES LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIN DE REGANTES, LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD Y DEMS
REPRESENTANTES, SE HICIERON PRESENTES EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013, CON LA PROPUESTA DE INSTALACIN DE
RESERVORIO Y CONSTRUCCIN DEL CANAL DE CONDUCCIN, QUE BENEFICIAR A 49 SOCIOS REGANTES QUE POSEEN UN TOTAL DE 90.38
HECTREAS DE TERRENO AGRCOLA.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
1.- RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRCOLAS
2.- SUPERFICIE CULTIVADA

Valor Actual
12.27%
60 HA

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS


BAJOS NIVELES DE PRODUCCIN Y RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRCOLAS EN LAS LOCALIDADES DE CHUNA Y LLOQUE.
Descripcin de las principales causas (mximo
6)

Causas Indirectas

Causa 1

INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO.

Causa 2

DESAPROVECHAMIENTO Y PRDIDA DE AGUA EN HORAS


NOCTURNAS.

Causa 3

DEFICIENTE GESTIN DE LOS RECURSOS HDRICOS PARA


DESCONOCIMIENTO DE TCNICAS DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA.
RIEGO.

INADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONDUCCIN DE AGUA.


INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE RESERVORIO DE AGUA.

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES


9.1. Objetivo
Descripcin del objetivo central
INCREMENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIN Y RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS
AGRCOLAS EN LAS LOCALIDADES DE CHUNA Y LLOQUE
Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

Valor
Actual (*)

Valor al final
del Proyecto
(*)

RENDIMIENTOS DE CULTIVOS

100%

110%

NUMERO DE HECTAREAS CULTIVADAS

60 HAS

90.38 HAS

9.2. Medios Fundamentales


N
1
2
3

Descripcin medios fundamentales


ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONDUCCIN DE AGUA.
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE RESERVORIO DE AGUA.
CONOCIMIENTO DE TCNICAS DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA.

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Descripcin de cada
Alternativa analizada

Alternativa 1:
INSTALACION DE
RESERVORIO
NOCTURNO CON
GEOMEMBRANA
Alternativa 2:
INSTALACION DE
RESERVORIO
NOCTURNO CON
GEOMEMBRANA

Acciones necesarias para lograr cada resultado

N de
beneficiaros
directos

Resultado 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

CONSTRUCCIN DE CUATRO CMARAS DE CAPTACIN, CONSTRUCCIN DE


TRES CAMAS DE REUNIN, CONSTRUCCIN DE SEIS CMARAS ROMPE
PRESIN, CONSTRUCCIN DE UN DESARENADOR, CONSTRUCCIN DE DOS
TOMAS PARCELARIAS, CONSTRUCCIN DE UNA CAJA DE INSPECCIN,
INSTALACIN DE TUBERA PVC EN LINE DE CONDUCCIN UNA LONGITUD DE
1,116.43 ML; CONSTRUCCIN DE RESERVORIO DE TIERRA REVESTIDO CON
GEOMEBRANA CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 260M3 Y DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE MITIGACIN AMBIENTAL.

124

Resultado 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

CONSTRUCCIN DE CUATRO CMARAS DE CAPTACIN, CONSTRUCCIN DE


TRES CAMAS DE REUNIN, CONSTRUCCIN DE SEIS CMARAS ROMPE
PRESIN, CONSTRUCCIN DE UN DESARENADOR, CONSTRUCCIN DE DOS
TOMAS PARCELARIAS, CONSTRUCCIN DE UNA CAJA DE INSPECCIN,
INSTALACIN DE TUBERA PVC EN LINE DE CONDUCCIN UNA LONGITUD DE
1,116.43 ML; CONSTRUCCIN DE UN RESERVORIO ENTERRADO DE
CONCRETO ARMADO CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 260M3 Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DE MITIGACIN AMBIENTAL.

124

Componentes (Resultados necesarios para


lograr el Objetivo)

III. FORMULACION Y EVALUACION


11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

10

APLICANDO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO SEGN LA NORMATIVIDAD DEL SNIP PARA PROYECTOS DE
SISTEMA DE REIGO ES DE 10 AOS, EN TAL SENTIDO SE CONSIDERA ESTE HORIZONTE; PERIODO ESTIMADO DE MADURACIN Y GENERACIN
DE LOS
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BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO.

APLICANDO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO SEGN


LA NORMATIVIDAD
DEL SNIP
PARAde
PROYECTOS
DE
Directiva
General del Sistema
Nacional
Inversin Pblica
SISTEMA DE REIGO ES DE 10 AOS, EN TAL SENTIDO SE CONSIDERA ESTE HORIZONTE; PERIODO ESTIMADO DE
MADURACIN
Y GENERACIN
DE LOS
Resolucin
Directoral
N 009-2007-EF/68.01
BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO.

Formato SNIP 03 A

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio

Descripcin

Unidad de
Medida

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Servicio 1

SERVICIO DE SUMINISTRO DE
AGUA PARA RIEGO

M3/AO

671,339

671,339

671,339

671,339

671,339

671,339

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda


LOS SUPUESTOS UTILIZADOS PARA LA PROYECCIN DE LA DEMANDA FUE LA CDULA DE CULTIVO EN CRECIMIENTO DE LA FRONTERA AGRCOLA, LOS
CULTIVOS ANUALES Y PERENNES, FACTORES CLIMTICOS Y LAS CARACTERSTICAS DE SUELOS Y TOPOGRAFA.

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio

Descripcin

Unidad de
Medida

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Servicio 1

SERVICIO DE SUMINISTRO DE
AGUA PARA RIEGO

M3/AO

88,301

88,301

88,301

88,301

88,301

88,301

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
EN LA ZONA DE INFLUENCIA EXISTEN 4.75 LT/SEG, QUE SE PUEDEN REGAR 90.38 HAS EN CAMPAA DE ROTACION, RAZON POR LA CUAL SE
ESTA PROPONIENDO EL ALMACENAMIENTO DE 12 HORAS EN 01 RESERVORIO DE RIEGO NOCTURNO DE 260M3, TENIENDO UNA OFERTA DE
61.75 LPS, SATISFACIENDO LA DEMANDA, QUE ES DE 49.71 LPS, DE ACUERDO A UNA PROGRAMACION DE RIEGO Y CONSIDERANDO LA
EFICIENCIA DE RIEGO A UTILIZAR, ES DECIR DE 40%.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio

Descripcin

Unidad de
Medida

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Servicio 1

SERVICIO DE SUMINISTRO DE
AGUA PARA RIEGO

M3/AO

-583,038

-583,038

-583,038

-583,038

-583,038

-583,038

15. COSTOS DEL PROYECTO


15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Modalidad de ejecucin
Elegir Modalidad de Ejecucin
(X)

TIPO DE EJECUCIN

N
1

ADMINISTRACIN DIRECTA

ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA

ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)

ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR

ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total

Unidad de
Medida

Costo
Unitario

Cantidad

ESTUDIO

24,791.380

GLB
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

1 420,192.890
1 24,791.380
1 42,019.290
1 33,615.430

Costo total a
precios de
mercado
24,791.380
420,192.890
420,192.890
24,791.380
42,019.290
33,615.430
545,410.370

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total

Costo total a
precios de
mercado
24791.380
420192.890
420192.890
260337.780
51504.500
108350.610

24791.380
42019.290
33615.430
545410.370

Factor de
correccin
0.909

0.847
0
0.909
0.41
0.909
0.847
0.847

Costo a
precios
sociales
22535.364
311747.440
311747.440
220506.100
0.000
46817.591
44423.750
22535.364
35590.339
28472.269
420880.777
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto


Items de gasto
COSTO DE OPERACIN
COSTO DE MANTENIMIENTO
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

17

18

911.01

911.01

911.01

911.01

911.01

911.01

911.01

911.01

1,822.01

1,822.01

1,822.01

1,822.01

1,822.01

1,822.01

1,822.01

1,822.01

2,733.02

2,733.02

2,733.02

2,733.02

2,733.02

2,733.02

2,733.02

2,733.02

2,314.87

2,314.87

2,314.87

2,314.87

2,314.87

2,314.87

2,314.87

2,314.87

5
1941.36
7765.45
9706.8125
8221.67

6
1307.10
5228.39
6535.48775
5535.56

7
1307.10
5228.39
6535.48775
5535.56

8
1307.10
5228.39
6535.48775
5535.56

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada


Items de gasto
COSTO DE OPERACIN
COSTO DE MANTENIMIENTO
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

2
3
1307.10
1307.10
1307.10
5228.39
5228.39
5228.39
6535.488 6535.48775 6535.48775
5,535.56
5535.56
5535.56

4
1307.10
5228.39
6535.48775
5535.56

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

4398.47

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)


Costo de
Inversin
0.00
420880.78
435157.85

Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2

14856.04
38405.76
43951.22

VP.Costo
total
14856.04
459286.54
479109.07

420880.78
435157.85

23549.72
29095.18

444430.49
464253.02

5
6713.39
127258.95
133972.34

6
6713.39
127258.95
133972.34

7
6713.39
127258.95
133972.34

VP.CO&M

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)


16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios

2
6713.39
127258.95 127258.95
133972.34 133972.34

VENTA DE AGUA PARA RIEGO CON PROYECTO


6713.39
VALOR NETO DE LA PRODUCCION

TOTAL

3
6713.39
127258.95
133972.34

Valor Presente de los Beneficios Sociales:

4
6713.39
127258.95
133972.34

8
6713.39
127258.95
133972.34

9
6713.39
127258.95
133972.34

S/. 859,789

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
CEDULA DE CULTIVO CON MAYOR AREA DE CULTIVO, RENDIMIENTOS CON PROYECTO, PRECIOS POR PRODUCTO Y VALOR DE VENTA POR
METRO CUBICO DE AGUA

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)


ADECUADA DISTRIBUCIN DEL SERVICIO DE AGUA. INCREMENTO DE LA PRODUCCIN DE LOS CULTIVOS DE LA ZONA. CONTAR CON UN SISTEMA DE RIEGO
EN OPTIMAS CONDICIONES. REDUCCIN DE LOS NIVELES DE POBREZA POR EL INCREMENTEO DE INGRESOS. DISMINUIR LA MIGRACIN DEL CAMPO A LA
CIUDAD.

17.EVALUACIN SOCIAL (*)


17.1 Costo-Beneficio
Indique la Evaluacin Social a Usar:
Costo Beneficio
X

Costo efectividad

VAN social

Ambos

415358.13

17.2 Costo-Efectividad
VAC social

444430.49

Indicador de efectividad y/o eficacia

Valor

Descripcin
POBLACION PROMEDIO

Costo- Efectividad
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad

Trimestre I Trimestre II Trimestre III


80
80
80
80

Trimestre IV
100

TOTAL

20
20
20
20
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad

Trimestre I Trimestre II Trimestre III

Trimestre IV
100

80
80
80
80

TOTAL

20
20
20
20

19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP


JUNTA DE REGANTES DE CHUNA Y LLOQUE

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No

SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de
operacin y mantenimiento

Documento

Entidad / Organizacin

Compromiso

ACTA

JUNTA DE REGANTES
DE CHUNA Y LLOQUE

OPERACIN Y MANTENIMIENTO, APORTES DE LOS


BENEFICIARIOS Y LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No

Si

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre


Accin 1
Accin 2
Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL


IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE MITIGACIN

COSTO (S/.)

RELACIONES CON LA COMUNIDAD, LETRINA


SANITARIA, RIEGO FRECUENTE Y
EDUCACIN AMBIENTAL

2,855.31

Durante la Ejecucin
Impacto 1:INCREMENTO DE EMISIN
DE PARTCULAS DE POLVO, POR
ACCIONES COMO MOVIMIENTO DE
TIERRAS, TRANSPORTE DE
MATERIALES, MANIOBRA DE
VEHCULOS Y EQUIPOS, ENTRE
OTROS.

Durante la Operacin
Impacto 1: NINGUNO

NINGUNO

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

LOS COSTOS DE IMPACTO AMBIENTAL ESTAN INCLUIDOS EN EL COSTO DIRECTO DE LA OBRA

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora


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