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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN POR LA

DIRECCIN
P 001
EMPRE, S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIN
1
FECHA
Xx-y-ss.
MOTIVO REVISIN
Procedimiento original
PERSONA
DISTRIBUCIN DE COPIAS
DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA
FIRMA
Redactado: Revisado: Aprobado: Revisin:
1
Responsable de
Calidad
FIRMA:
Gerente
FIRMA:
Gerente
FIRMA:
Fecha:
Xx-y-ss.
Pginas:
1/4
3
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN POR LA DIRECCIN
P 001REVISIN 1 FECHA xx-y-ss.
HOJA NM. 2 de 4
1- OBJETIVO
El objeto de este procedimiento es establecer una metodologa para la revisin del
Sistema de calidad por la direccin para asegurar y valorar la eficacia del Sistema de
Calidad
2- ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todo el sistema de calidad de EMPRE, S.A.
3- REFERENCIAS.
Manual de Calidad Cap. 5.6.
4- DEFINICIONES
-No hay-
5- RESPONSABILIDADES.
FUNCIN/LABOR RESP/ DEPTO. RESPONSABLE
Gerente
Responsable de cada Depto.
Revisar el sistema de Calidad
Valoracin eficacia Sistema de Calidad
Recopilar los datos para la revisin
Cumplimentar y distribuir el informe de
Revisin del sistema de calidad
Archivar el informe
Calidad
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN POR LA DIRECCIN
P 001 REVISIN 1 FECHA xx-y-ss.
HOJA NM. 3 de 4
6. EJECUCIN.
6.1. Bases de la Revisin
La revisin del sistema se basar en:
a) Poltica de Calidad (difusin y cambios)
b) Objetivos de la Calidad (grado de cumplimiento de objetivos)
c) Resultados de auditoras (anlisis de desviaciones detectadas por departamento)
d) Retroalimentacin del cliente (anlisis, valoraciones peridicas de cliente, informes de
Reclamaciones)
e) Satisfaccin del cliente respecto al producto suministrado (informe de satisfaccin del
Cliente)
f) Desempeo de los procesos y conformidad del producto (no conformidades internas y
Resultados de auditoras)
g) Estado de las acciones correctivas y preventivas (estado y eficacia de las acciones
Correctivas y preventivas)
h) Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas (estado del plan de
Acciones del anterior informe de revisin del sistema)
i) Cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad (necesidades de
Nuevos documentos y registros para el sistema)
j) Recomendaciones para la mejora
k) Anlisis de los problemas en el mercado, reales y potenciales, y de su impacto en la
Calidad, la seguridad o el medioambiente
l) Costes de la no calidad y su evaluacin
m) Nuevos proyectos, productos y procesos (nuevos clientes, productos, calidades)
n) Todos los elementos del Sistema de Gestin de la Calidad y sus patrones de
Desempeo
6.2. Periodicidad
La revisin global del sistema de calidad se realizar como mnimo una vez al ao.
El seguimiento de los objetivos se realiza con la periodicidad establecida en el
Procedimiento P019 Direccin y Mejora Continua. Cuando se observen desviaciones,
Gerencia tomar las acciones adecuadas para su mejora.
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN POR LA DIRECCIN
P 001 REVISIN 1 FECHA xx-y-ss.
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6.3. Metodologa de la Revisin
La revisin se llevar a cabo en reuniones de la direccin, en las cuales se analizar la
Documentacin presentada y preparada previamente por el Responsable de cada
Departamento. Todas las conclusiones que se extraigan se recogern en el informe de
Revisin correspondiente (ver formato en anexo 1) cumplimentado por el Departamento de
Calidad, establecindose los nuevos objetivos. Dicho informe ser archivado por el
Departamento de Calidad que distribuir una copia a cada miembro del comit de Calidad.
6.4. Acciones de mejora
En caso de desviaciones, se adoptaran acciones que estarn a encaminadas a:
- La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos
- La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente
- La necesidad de recursos
7. ANEXOS
ANEXO 1: Informe Revisin por la Direccin
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ANEXO 1: Informe Revisin por la Direccin
CODIGO: IREV-
XX-TY
REV: 01
FECHA: --/--/--
CODIGO:
IREV-XX-TY
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ANEXO 1: Informe Revisin por la Direccin
CODIGO:
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REV: 01
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