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Responsable rea
CRISTIAN QUIROGA
Empresa:
BESAFE S.A.
RUT:
76,047,737
Faena
ALIMENTOS DOIHUE
Objetivo:
rea:
SEGURIDAD - PORTERIA
PUESTO DE
TRABAJO
(ocupacin)
N TRAB.
PELIGROS
POR E.
SERVICIO
PROCESO
POR EMPRESA
TIPO de FILA
NOTA: El documento incluye comentarios y vnculos, slo desplace el cursor por los principales campos.
EVALUACIN DE RIESGOS
SEGURIDAD
INCIDENTES POTENCIAL
FUENTE, SITUACIN
ACTO
Terrenos disparejos
No advertir /sealizar
No usar equipo de
proteccin personal
Rondas Diurnas
perifricas al
interior de
recintos
GG.SS.
Zonas no sealizadas
Presentarse al trabajo en
condiciones de salud
anormales
Labores de vigilancia y
proteccin industrial
Conducta / comportamiento
inadecuado
Administrativas de oficina
Trabajo
Administratvio
Control Acceso
Portera
Rondas
Nocturnas
interior de
recintos
Omitir o neutralizar
dispositivos de proteccin
No advertir /sealizar
Atropello
Labores de vigilancia y
proteccin industrial
Conducta / comportamiento
inadecuado
Iluminacin insuficiente
No advertir /sealizar
Terrenos disparejos
No usar equipo de
proteccin personal
Presentarse al trabajo en
condiciones de salud
anormales
Zonas no sealizadas
Conducta / comportamiento
inadecuado
GG.SS.
GG.SS.
Labores de vigilancia y
proteccin industrial
Servicios
Seguidad
Privada
Instalacin
Rondas diurnas
interior de
recintos
No usar equipo de
proteccin personal
Existe Evaluacin de
Nivel de Riesgo o Nivel de Accin
NUEVAS
(priodidad)
MEDIDAS DE CONTROL
Riesgo
Probabilidad (P)
Severidad(S)
Nivel de Riesgo
12
Bajo
12
Bajo
12
Bajo
12
Bajo
12
Bajo
12
Bajo
12
Bajo
18
Bajo
12
Bajo
12
Bajo
12
Bajo
12
Bajo
12
Bajo
NO APLICA
12
Bajo
NO APLICA
NO APLICA
a. Capacitacin Autocuidado
b. Inspeccin Planeada Supervisor
GG.SS.
Servicios de
Seguridad
Privada
Instalacin
Materiales mal
almacenados
HIGIENE OCUPACIONAL
MEDIDA DE CONTROL
Exposicin a Rad. no
Ionizante (campos
a. Capacitacin Radiacin UV
electromagnaticos de baja
b. Utilizar Correctamente EPP
, media y alta frecuencia;
UV)
NO APLICA
NO
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Accin de terceros
Actuar sin autorizacin
Conducta / comportamiento inadecuado
Desviarse de los Mtodos /normativas aceptadas
Intervenir equipos energizados y/o en movimientos
Mal manejo de materiales, equipos e insumos
No advertir /sealizar
No usar equipo de proteccin personal
Omitir o neutralizar dispositivos de proteccin
Presentarse al trabajo en condiciones de salud anormales
Uso de vestuario o elementos extraos
Uso inadecuado de datos /informacin
Uso inadecuado de herramientas y equipos de proteccin
Almacenamiento defectuoso.
Falta de experiencia
Orientacin inadecuada
Entrenamiento inicial inadecuado
Entrenamiento de actualizacin inadecuado
Instrucciones mal interpretadas
Falta de conocimiento / Otras
Instruccin inicial inadecuada
Prctica inadecuada
Desempeo inestable
Falta de prctica
Falta de Habilidad, Entrenamiento / Otra
Altura, peso, tamao, fuerza , extensin inadecuada
Rango de movimiento corporal restringido
Habilidad limitada para mantener posiciones del cuerpo
Sensibles a sustancias o alergias
Sensibles a lmites sensoriales (temperatura, ruido, etc)
Deficiencia visual / deficiencia auditiva
Otras deficiencias corporales (tacto, gusto, olfato, equilibrio)
Incapacidad respiratoria
Otras deficiencias fsicas permanentes / temporales
Capacidad Fsica, Fisiolgica / Otra
Temores o fobias
Desequilibrio emocional
Enfermedad mental
Nivel de inteligencia
Inhabilidad para comprender
Discernimiento pobre; coordinacin y aptitudes de aprendizaje insuficiente.
Tiempo de reaccin lenta
Aptitud mecnica escasa
Fallas de memoria (olvidadizo)
Capacidad Mental, sicolgica inadecuada /Otra
El desempeo inadecuado es ms gratificante
El desempeo correcto se convierte en castigo
Falta de incentivos / Incentivos de produccin inapropiados
Frustracin excesiva / agresin inapropiada
Intento inapropiado por ahorrar tiempo o esfuerzo / evitar lo inconfortable
Instruccin inicial inadecuada
Motivacin Inadecuada / Otra
Lesin o enfermedad
Fatiga debido a carga o duracin laboral
Fatiga debido a falta de reposo
Fatiga debido a sobrecarga sensorial
Limitaciones de movimiento
Insuficiencia de azucar en la sangre
Estrs fsico o fisiolgico
Sobrecarga emocional
Fatiga por carga o velocidad de tarea mental
Preocupaciones con problemas / Frustracin
Enfermedad mental
Volver a Matriz
Volver a Matriz
Ambiente
FUENTE
Volver a Matriz
SITUACIN
Material
es:
Equipos:
Administrativas de oficina
Administrativas de Terreno
Labores de vigilancia y proteccin industrial
Manipulacin de herramientas manuales
Preparacin de alimentos
Manejo manual de cargas
Manejo de corto punzantes con material biolgico
Trabajo en altura (igual o superior a 1,8 metros)
Labores en espacios confinados
Operacin y/o mantencin de equipos energizados
Operacin de equipos o herramientas con partes en movimiento
Conduccin de vehculos
Operacin de maquinarias en Superficies (tractor, gra horquilla)
Izamiento de cargas u operaciones de levante (uso de tecles, gras torre, etc.)
Manejo con objetos calientes o fundidos
Operaciones con sustancias peligrosas
Excavaciones
Operaciones de Calderas y/o Autoclaves
Manejo de Animales
Carga de combustible
Volver a Matriz
Volver a Matriz
bla
TABLA 1
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)
Clasificacin
Probabilidad de ocurrencia
Puntaje
BAJA
MEDIA
ALTA
Volver a Matriz
TABLA 2
SEVERIDAD
Clasificacin
Severidad o Gravedad
Puntaje
LIGERAMENTE
DAINO
DAINO
EXTREMADAMENTE
DAINO
Volver a Matriz
Tabla 3
Evaluacin y Clasificacin del Riesgo
Severidad
LIGERAMENTE
DAINO (4)
DAINO (6)
EXTREMADAMEN
TE DAINO (8)
BAJA (3)
12 a 20
Riesgo Bajo
12 a 20
Riesgo Bajo
24 a 36
Riesgo Moderado
MEDIA (5)
12 a 20
Riesgo Bajo
24 a 36
Riesgo Moderado
40 a 54
Riesgo Importante
ALTA (9)
24 a 36
Riesgo Moderado
40 a 54
Riesgo Importante
60 a 72
Riesgo Crtico
Probabilidad
Volver a Matriz
NIVELES DE RIESGO
(REFERENCIA: Procedimiento de Higiene Ocupacional ACHS).
Resultado de la Medicin
Nivel de Riesgo
(RM)
RM < 50% LP*
Bajo
Importante
RM > LP*
Crtico
Condicin
aeq max [2.5 m/s2 y 50%
LP]
Condicin
aeq(8) 0.5 m/s2
Continuo
75% - 25%
50% - 50%
25% - 75%
CARG
LILIGERA
Menor a 375 Kcal/h
TGBH (C)
Nivel
< 24,5
> 24,5
> 30,0
< 24,5
>24,5
> 30,6
< 24,5
> 24,5
> 31,4
< 24,5
> 24,5
> 32,2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
MOD
375 a 4
TGBH (
<
>
>
<
>
>
<
>
>
<
>
>
21,0
21,0
26,7
21,0
21,0
28,0
21,0
21,0
29,4
21,0
21,0
31,1
Manejo manual de c
Categora metodologa MAC
1
2y3
4
Representa el nivel de prioridad que tiene el Peligro o Agente y que determina la(s) medidas de control o
consulte el procedimiento de Higiene Ocupacional, Captulo Evaluaciones Cualitativas.
es Qumicos.
la Medicin
Nivel de Riesgo
% LP*
50% LP*
LP*
Bajo
Importante
Crtico
Volver a Matriz
e establecido en Decreto Supremo N594/1999 del MINSAL para el agente qumico correspondiente.
fatiga visual
Luminancia
Color
Nivel de
Riesgo NR
Bajo
Importante
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
Crtico
Volver a Matriz
Nivel de Riesgo
Importante
Crtico
Bajo
Volver a Matriz
cin mano-brazo.
Nivel de Riesgo
Bajo
Importante
Crtico
Nivel de Riesgo
Bajo
Importante
Crtico
cin, las aeq medidas en los ejes X e Y se deben multiplicar por 1.4 y
sente la mayor amplitud, es el que se compara con los valores de la Tabla.
Volver a Matriz
ciones Ionizantes.
de
scanso
hora
uo
5%
0%
5%
Volver a Matriz
Nivel
< 24,5
> 24,5
> 30,0
< 24,5
>24,5
> 30,6
< 24,5
> 24,5
> 31,4
< 24,5
> 24,5
> 32,2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
MODERADA
375 a 450 Kcal/h
TGBH (C)
<
>
>
<
>
>
<
>
>
<
>
>
21,0
21,0
26,7
21,0
21,0
28,0
21,0
21,0
29,4
21,0
21,0
31,1
Nivel
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Volver a Matriz
PESADA
Mayor a
450 Kcal/h
TGBH (C)
Nivel
Independiente
T
Crtico
<
>
>
<
>
>
<
>
>
15,4
15,4
25,9
15,4
15,4
27,9
15,4
15,4
30,0
Bajo
Importante
Crtico
Bajo
Importante
Crtico
Bajo
Importante
Crtico
Ni vel
TAT > 10 C
10 C > TAT > 0 C
TAT < 0 C
Bajo
Importante
Crtico
Volver a Matriz
Nivel
Bajo
Importante
Crtico
Volver a Matriz
ajo Repetitivo.
Tabla 5.24 Trabajo repetit ivo
Categora OCRA Check List
Ni vel
0 11
11,1 22,5
> 22,5
Bajo
Importante
Crtico
Volver a Matriz
eligro o Agente y que determina la(s) medidas de control o acciones asociadas al peligro evaluado cualitativamente. Para mayor d
onal, Captulo Evaluaciones Cualitativas.
Volver a Matriz
dosis
Mayor a
Nivel
Crtico
Bajo
portante
Crtico
Bajo
portante
Crtico
Bajo
portante
Crtico
o
ante
o
TABLA 5
CRITERIOS DE CONTROL DE PELIGROS
Nivel de Riesgo
"SEGURIDAD e HIGIENE
OCUPACIONAL"
SEGURIDAD:
No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado acciones inmediatas para el control del peligro.
Posteriormente, las medidas de control y otras especficas complementarias, deben ser incorporadas en plan o programa de
seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. Se establecern objetivos y metas a alcanzar con la
aplicacin del plan o programa. El control de las acciones incluidas en el programa, debe ser realizado en forma mensual.
Inaceptable
Crtico
HIGIENE OCUPACIONAL:
Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Crtico, y las personas
afectadas al Programa de Vigilancia Mdica*, mediante la confeccion de INE cuando corresponda. Se dar prioridad al control
de los casos con Nivel de Riesgo Crtico, desarrollndose acuerdos de control con empresa, para la posterior verificacin de su
cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento Ambiental/ Salud. NOTA (*) : No todos los agentes de HO, cuentan
con Programa de Vigilancia Mdica ACHS.
Los riesgos de higiene presentes y no evaluados, se deben Incorporar a Programa de Evaluacin Ambiental
SEGURIDAD:
Se establecer acciones especficas de control de peligro, las cuales deben ser incorporadas en plan o programa de seguridad y
salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El control de las acciones, debe ser realizado en forma trimestral.
Importante
HIGIENE OCUPACIONAL:
Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Importante. Se efectuarn
acuerdos de control con empresa, para la posterior verificacin de su cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento
Ambiental/ Salud.
SEGURIDAD:
Se establecer acciones especficas de control, las cuales debern ser documentadas e incorporadas en plan o programa de
seguridad del lugar donde se establezca este peligro. El control de stas acciones, debe ser realizado en forma anual.
Moderado
Aceptable
HIGIENE OCUPACIONAL:
No aplicable
SEGURIDAD:
No se requiere accin especfica, se debe reevaluar el riesgo en un perodo posterior.
Bajo
HIGIENE OCUPACIONAL:
Incorporar o actualizar puestos de trabajo a Programa de Seguimiento Ambiental /Salud.
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Volver al Programa de Control
Volver a Matriz
Logo
Empresa
PLAN DE ACCIN
Empresa:
N Asociado:
Direccin
Area:
Ciud./Reg
Fecha:
Objetivo:
Elabor : Sr.
Cargo:
N
1
2
Revis: Sr.
Cargo:
ACTIVIDAD
RESPONSABLE /
CARGO
Aprob: Sr.
Cargo:
FECHA, PLAZO,
FRECUENCIA DE FRECUENCIA DEL CONTROL
LA ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
bla
PLAN DE ACCIN PARA EL CONTROL DE RIESGOS
Actividad
Fecha
Marzo
0
Elaborado por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
Abril
0
Mayo
OL DE RIESGOS
Volver a Matriz
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Aprobado por:
Fecha: