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MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

Responsable rea

CRISTIAN QUIROGA

Empresa:

BESAFE S.A.

RUT:

76,047,737

Faena

ALIMENTOS DOIHUE

Objetivo:

rea:

SEGURIDAD - PORTERIA

IDENTIFICAR Y GESTIONAR LOS RIESGOS PRESENTES EN LA OPERACIN DEL SERVICIO PRESTADO.

PUESTO DE
TRABAJO
(ocupacin)

N TRAB.

PELIGROS
POR E.
SERVICIO

PROCESO

POR EMPRESA

TIPO de FILA

NOTA: El documento incluye comentarios y vnculos, slo desplace el cursor por los principales campos.

ACTIVIDAD (Rutinaria No Rutinaria)

EVALUACIN DE RIESGOS
SEGURIDAD
INCIDENTES POTENCIAL

FUENTE, SITUACIN

ACTO

Terrenos disparejos

No advertir /sealizar

Cada mismo nivel

Vas de trnsito sin


delimitar

No usar equipo de
proteccin personal

Golpeado por / contra

Rondas Diurnas
perifricas al
interior de
recintos

GG.SS.

Zonas no sealizadas

Presentarse al trabajo en
condiciones de salud
anormales

Labores de vigilancia y
proteccin industrial

Conducta / comportamiento
inadecuado

Administrativas de oficina
Trabajo
Administratvio

Control Acceso
Portera

Rondas
Nocturnas
interior de
recintos

Omitir o neutralizar
dispositivos de proteccin

Contacto con objetos


cortantes

Uso inadecuado de datos


/informacin

Contacto con electricidad

Ingreso y Salida Vehiculos

No advertir /sealizar

Atropello

Labores de vigilancia y
proteccin industrial

Conducta / comportamiento
inadecuado

Golpeado por / contra

Iluminacin insuficiente

No advertir /sealizar

Cada mismo nivel

Terrenos disparejos

No usar equipo de
proteccin personal

Golpeado por / contra

Vas de trnsito sin


delimitar

Presentarse al trabajo en
condiciones de salud
anormales

Zonas no sealizadas

Conducta / comportamiento
inadecuado

GG.SS.

a. Utilizacin correcta EPP (Zapatos


Seguridad, Reflectante, Casco).
b. Procedimiento de Trabajo seguro.
c. Capacitacin OS-10 Vigente

a. Utilizacin correcta EPP (Zapatos


Seguridad).
b. Inspeccin Planeada Supervisin.
c.
Levantamiento
Informes
Condiciones a E.Mandante.
d. Procedimiento de Trabajo seguro.
e. Capacitacin OS-10 Vigente

GG.SS.

Labores de vigilancia y
proteccin industrial

Servicios
Seguidad
Privada
Instalacin

Rondas diurnas
interior de
recintos

Rad. no Ionizante (campos


electromagnaticos de
baja , media y alta
frecuencia; UV)

No usar equipo de
proteccin personal

ACTIVIDADES PARA PLAN DE ACCIN

Existe Evaluacin de
Nivel de Riesgo o Nivel de Accin
NUEVAS
(priodidad)
MEDIDAS DE CONTROL
Riesgo

Probabilidad (P)

Severidad(S)

Evaluacin del Riesgo

Nivel de Riesgo

12

Bajo

12

Bajo

12

Bajo

12

Bajo

12

Bajo

12

Bajo

12

Bajo

18

Bajo

12

Bajo

12

Bajo

12

Bajo

12

Bajo

12

Bajo

NO APLICA

12

Bajo

NO APLICA

NO APLICA

a. Capacitacin Autocuidado
b. Inspeccin Planeada Supervisor

GG.SS.

Servicios de
Seguridad
Privada
Instalacin

a. Utilizacin correcta EPP (Zapatos


Seguridad).
b. Inspeccin Planeada Supervisin.
c.
Levantamiento
Informes
Condiciones a E.Mandante.
d. Procedimiento de Trabajo seguro.
e. Capacitacin OS-10 Vigente

Materiales mal
almacenados

HIGIENE OCUPACIONAL

MEDIDA DE CONTROL

Exposicin a Rad. no
Ionizante (campos
a. Capacitacin Radiacin UV
electromagnaticos de baja
b. Utilizar Correctamente EPP
, media y alta frecuencia;
UV)

NO APLICA

NO

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Acto (o accin de peligro)


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Accin de terceros
Actuar sin autorizacin
Conducta / comportamiento inadecuado
Desviarse de los Mtodos /normativas aceptadas
Intervenir equipos energizados y/o en movimientos
Mal manejo de materiales, equipos e insumos
No advertir /sealizar
No usar equipo de proteccin personal
Omitir o neutralizar dispositivos de proteccin
Presentarse al trabajo en condiciones de salud anormales
Uso de vestuario o elementos extraos
Uso inadecuado de datos /informacin
Uso inadecuado de herramientas y equipos de proteccin
Almacenamiento defectuoso.
Falta de experiencia
Orientacin inadecuada
Entrenamiento inicial inadecuado
Entrenamiento de actualizacin inadecuado
Instrucciones mal interpretadas
Falta de conocimiento / Otras
Instruccin inicial inadecuada
Prctica inadecuada
Desempeo inestable
Falta de prctica
Falta de Habilidad, Entrenamiento / Otra
Altura, peso, tamao, fuerza , extensin inadecuada
Rango de movimiento corporal restringido
Habilidad limitada para mantener posiciones del cuerpo
Sensibles a sustancias o alergias
Sensibles a lmites sensoriales (temperatura, ruido, etc)
Deficiencia visual / deficiencia auditiva
Otras deficiencias corporales (tacto, gusto, olfato, equilibrio)
Incapacidad respiratoria
Otras deficiencias fsicas permanentes / temporales
Capacidad Fsica, Fisiolgica / Otra
Temores o fobias
Desequilibrio emocional
Enfermedad mental
Nivel de inteligencia
Inhabilidad para comprender
Discernimiento pobre; coordinacin y aptitudes de aprendizaje insuficiente.
Tiempo de reaccin lenta
Aptitud mecnica escasa
Fallas de memoria (olvidadizo)
Capacidad Mental, sicolgica inadecuada /Otra
El desempeo inadecuado es ms gratificante
El desempeo correcto se convierte en castigo
Falta de incentivos / Incentivos de produccin inapropiados
Frustracin excesiva / agresin inapropiada
Intento inapropiado por ahorrar tiempo o esfuerzo / evitar lo inconfortable
Instruccin inicial inadecuada
Motivacin Inadecuada / Otra
Lesin o enfermedad
Fatiga debido a carga o duracin laboral
Fatiga debido a falta de reposo
Fatiga debido a sobrecarga sensorial
Limitaciones de movimiento
Insuficiencia de azucar en la sangre
Estrs fsico o fisiolgico
Sobrecarga emocional
Fatiga por carga o velocidad de tarea mental
Preocupaciones con problemas / Frustracin
Enfermedad mental

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Ambiente

FUENTE

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SITUACIN

Proteccin de maquinaria inexistente o insuficiente


Inexistencia de manuales de operacin
Falla en el sistema de aislacin
Conductores elctricos sin proteccin o falta de aislacin
Sistemas de bloqueo inexistente o desconectados
Advertencias o poco claras o inexistentes (auditiva u visual)
Equipos sin mantenciones o revisiones de funcionamiento
Equipo con partes alteradas o defectuosas
Falta de manual de instrucciones (original)
Falta de rotulacin
Falta de la Hoja de Datos de Seguridad
Envase daado o con defectos
Almacenamiento incorrecto
Productos incompatibles o reactivos
Iluminacin insuficiente
Presencia de gases o agentes peligrosos
Piso fuera de norma o especificaciones
Espacio reducido
Espacio confinado
Falta de orden y aseo
Falta de delimitacin de pisos
Superficies calientes
Carga de combustible
Falta de sealizacin
HIGIENE OCUPACIONAL:
Manejo manual de carga - Agente Ergonmico
Movimiento repetitivo -Agente Ergonmico
Trab. altura geogrfica - Agente Ergonmico
Ruido
Slice - Agente Qumicos
Polvo - Agentes Qumicos
Gases - Agentes Qumicos
Vapores - Agentes Qumicos
Rocios - Agentes Qumicos
Nieblas - Agentes Qumicos
Humos metlicos - Agentes Qumicos
Calor
Fro
Rad. Ionizante (rayos X, alfa, beta, gama)
Rad. no Ionizante (campos electromagnticos baja , media y alta frecuencia; UV)
Ag. Biolgicos (Virus, Bacterias, hongos, etc.)
Vibracin cuerpo entreo
Vibracin mano-brazo

Material
es:

Equipos:

Ejemplos de Fuente o Situacin (Referencia OHSAS 18002:2008)

Administrativas de oficina
Administrativas de Terreno
Labores de vigilancia y proteccin industrial
Manipulacin de herramientas manuales
Preparacin de alimentos
Manejo manual de cargas
Manejo de corto punzantes con material biolgico
Trabajo en altura (igual o superior a 1,8 metros)
Labores en espacios confinados
Operacin y/o mantencin de equipos energizados
Operacin de equipos o herramientas con partes en movimiento
Conduccin de vehculos
Operacin de maquinarias en Superficies (tractor, gra horquilla)
Izamiento de cargas u operaciones de levante (uso de tecles, gras torre, etc.)
Manejo con objetos calientes o fundidos
Operaciones con sustancias peligrosas
Excavaciones
Operaciones de Calderas y/o Autoclaves
Manejo de Animales
Carga de combustible

Incidente Asociados a Seguridad

(Referencia Segn norma ANSI Z 16.2)

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Cada a diferente nivel


Cada al mismo nivel
Contacto con objetos calientes
Contacto con fuego
Contacto con electricidad
Contacto con objetos cortantes
Contacto con objetos punzantes
Contacto con sustancias qumicas
Golpeado con objeto o herramienta
Golpeado por objeto
Golpeado contra objetos o equipos
Choque por otro vehculo
Choque contra elementos mviles
Choque contra objetos o estructura fija
Atrapamiento por objeto fijo o en movimiento
Atrapamiento entre objetos en movimiento o fijo y movimiento
Inmersin
Incendio
Explosin
Picadura o mordedura causado por animal o insecto
Atropello
Intoxicacin por alimentos
Otro especificar:

Incidentes Asociados a Higiene Ocupacional


Exposicin a manejo manual de carga - Agente Ergonmico
Exposicin a mov repetitivo -Agente Ergonmico
Exposicin a trabajo en altura geogrfica - Agente Ergonmico
Exposicin a Ruido
Exposicin a Slice - Agente Qumicos
Exposicin a polvo - Agentes Qumicos
Exposicin a gases - Agentes Qumicos
Exposicin a vapores - Agentes Qumicos
Exposicin a rocos - Agentes Qumicos
Exposicin a nieblas - Agentes Qumicos
Exposicin a humos metlicos - Agentes Qumicos
Exposicin a Calor
Exposicin a Fro
Exposicin a Rad. Ionizante (rayos X, alfa, beta, gama)
Exposicin a Rad. no Ionizante (campos electromagnticos de baja , media y alta frecuencia; UV)
Exposicin a Ag. Biolgicos (Virus, Bacterias, hongos, etc.)
Exposicin a Vibracin cuerpo entero
Exposicin a Vibracin mano-brazo
Otro especificar:

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bla

TABLA 1
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)
Clasificacin

Probabilidad de ocurrencia

Puntaje

BAJA

El incidente potencial se ha presentado una vez o


nunca en el rea, en el perodo de un ao.

MEDIA

El incidente potencial se ha presentado 2 a 11 veces


en el rea, en el perodo de un ao.

ALTA

El incidente potencial se ha presentado 12 o ms


veces en el rea, en el perodo de un ao.

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TABLA 2
SEVERIDAD
Clasificacin

Severidad o Gravedad

Puntaje

LIGERAMENTE
DAINO

Primeros Auxilios Menores, Rasguos, Contusiones,


Polvo en los Ojos, Erosiones Leves.

DAINO

Lesiones que requieren tratamiento medico,


esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas,
Dislocacin, Laceracin que requiere suturas,
erosiones profundas.

EXTREMADAMENTE
DAINO

Fatalidad Para / Cuadriplejia Ceguera.


Incapacidad permanente, amputacin, mutilacin,

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Tabla 3
Evaluacin y Clasificacin del Riesgo
Severidad

LIGERAMENTE
DAINO (4)

DAINO (6)

EXTREMADAMEN
TE DAINO (8)

BAJA (3)

12 a 20
Riesgo Bajo

12 a 20
Riesgo Bajo

24 a 36
Riesgo Moderado

MEDIA (5)

12 a 20
Riesgo Bajo

24 a 36
Riesgo Moderado

40 a 54
Riesgo Importante

ALTA (9)

24 a 36
Riesgo Moderado

40 a 54
Riesgo Importante

60 a 72
Riesgo Crtico

Probabilidad

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NIVELES DE RIESGO
(REFERENCIA: Procedimiento de Higiene Ocupacional ACHS).

Riesgos Qumicos.Tabla 4.1.- Agentes Qumicos.

Resultado de la Medicin

Nivel de Riesgo

(RM)
RM < 50% LP*

Bajo

LP* > RM > 50% LP*

Importante

RM > LP*

Crtico

LP*:Lmite Permisible establecido en Decreto Supremo N594/1999 del MINSAL p

Riesgos Fsicos.Tabla 4.2.- Iluminacin.


Nivel de riesgo por fatiga visual
Iluminancia
1
0
1
1
0
0
0
1

Tabla 4.3.- Ruido.

Criterio de evaluacin de la exposicin ocupacional a r


y Nivel de Riesgo
Condicin
DRD < 0.5
0.5 < DRD < 1
DRD > 1
Donde:
DRD: Dosis de Ruido Diaria
NPSeq8h: Nivel de Presin
Sonora Continuo Equivalente
normalizado a 8 horas

Tabla 4.4.- Vibracin mano-brazo.

Criterio de Evaluacin del Riesgo por exposicin a vibracin de Mano-Brazo.

Condicin
aeq max [2.5 m/s2 y 50%
LP]

max [2.5 m/s2 y 50% LP] <


aeq LP
aeq > LP
Donde:

aeq: aceleracin equivalente ponderada segn ISO2631-1, segn tiempo


de exposicion.
LP: Lmite Permisible por el D.S. N594/1999
Nota: el eje que presente la mayor amplitud, es el que se utiliza para la evaluacin

Tabla 4.5.- Vibracin cuerpo entero .

Criterio de Evaluacin del Riesgo por exposicin a vibracin de Cuerpo Ente

Condicin
aeq(8) 0.5 m/s2

0.5 m/s2 < aeq(8) 0.63


m/s2
aeq(8) > 0.63 m/s2
Donde:

aeq(8): aceleracin equivalente ponderada segn ISO2631-1, para un tiempo


de exposicion de 8 horas.
Nota: para la evaluacin, las aeq medidas en los ejes X e Y se deben multiplicar p
luego, el eje que presente la mayor amplitud, es el que se compara con los valores

Tabla 4.6.- Radiaciones Ionizantes.

Clasificacin de puestos de trabajo en b


equivalente (H) me
Dosis Equi valente ( H)
(Rem)
H < 1/3LA
1/3LA < H < LA
LA < H

Tabla 4.7.- Calor.

Criterio de evaluacin segn


Rgimen de
Trabajo-Descanso
en cada hora

Continuo

75% - 25%
50% - 50%
25% - 75%

CARG
LILIGERA
Menor a 375 Kcal/h
TGBH (C)

Nivel

< 24,5
> 24,5
> 30,0
< 24,5
>24,5
> 30,6
< 24,5
> 24,5
> 31,4
< 24,5
> 24,5
> 32,2

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

MOD
375 a 4

TGBH (
<
>
>
<
>
>
<
>
>
<
>
>

21,0
21,0
26,7
21,0
21,0
28,0
21,0
21,0
29,4
21,0
21,0
31,1

Tabla 4.8.- Fro.

Tabla 4.26 Criterios de evalu


Temperatura Ambien te de Trabajo (TAT)
TAT > 10 C
10 C > TAT > 0 C
TAT < 0 C

Riesgos Ergonmicos.Tabla 4.9.- Manejo Manual de Carga.

Manejo manual de c
Categora metodologa MAC
1
2y3
4

Tabla 4.10.- Trabajo Repetitivo.

Tabla 5.24 Tra


Categora OCRA Check List
0 11
11,1 22,5
> 22,5

Nivel de Accin (Prioridad)

Representa el nivel de prioridad que tiene el Peligro o Agente y que determina la(s) medidas de control o
consulte el procedimiento de Higiene Ocupacional, Captulo Evaluaciones Cualitativas.

es Qumicos.

la Medicin

Nivel de Riesgo

% LP*
50% LP*

LP*

Bajo
Importante
Crtico

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e establecido en Decreto Supremo N594/1999 del MINSAL para el agente qumico correspondiente.

fatiga visual
Luminancia

Color

Nivel de
Riesgo NR

Bajo

Importante

1
0
0
1
0

0
0
1
0
0

Crtico

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o de evaluacin de la exposicin ocupacional a ruido


y Nivel de Riesgo
Condicin
NPSeq8h < 82 dB(A)

Nivel de Riesgo

82 dB(A) < NPSeq8h < 85 dB(A)

Importante

NPSeq8h > 85 dB(A)

Crtico

Bajo

Volver a Matriz

cin mano-brazo.

n del Riesgo por exposicin a vibracin de Mano-Brazo.

Nivel de Riesgo
Bajo
Importante
Crtico

ivalente ponderada segn ISO2631-1, segn tiempo

e por el D.S. N594/1999


ente la mayor amplitud, es el que se utiliza para la evaluacin.

cin cuerpo entero .

n del Riesgo por exposicin a vibracin de Cuerpo Entero

Nivel de Riesgo
Bajo

Importante
Crtico

quivalente ponderada segn ISO2631-1, para un tiempo

cin, las aeq medidas en los ejes X e Y se deben multiplicar por 1.4 y
sente la mayor amplitud, es el que se compara con los valores de la Tabla.

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ciones Ionizantes.

cacin de puestos de trabajo en base al lmite anual (LA)


de dosis
equivalente (H) medida en REM
Dosis Equi valente ( H)
Ni vel
(Rem)
H < 1/3LA
Bajo
1/3LA < H < LA
Importante
LA < H
Crtico

de
scanso
hora

uo

5%

0%

5%

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Criterio de evaluacin segn indicador TGBH


CARG A DE TRABAJO
LILIGERA
Menor a 375 Kcal/h
TGBH (C)

Nivel

< 24,5
> 24,5
> 30,0
< 24,5
>24,5
> 30,6
< 24,5
> 24,5
> 31,4
< 24,5
> 24,5
> 32,2

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

MODERADA
375 a 450 Kcal/h
TGBH (C)
<
>
>
<
>
>
<
>
>
<
>
>

21,0
21,0
26,7
21,0
21,0
28,0
21,0
21,0
29,4
21,0
21,0
31,1

Nivel
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Volver a Matriz

PESADA
Mayor a
450 Kcal/h
TGBH (C)

Nivel

Independiente
T

Crtico

<
>
>
<
>
>
<
>
>

15,4
15,4
25,9
15,4
15,4
27,9
15,4
15,4
30,0

Bajo
Importante
Crtico
Bajo
Importante
Crtico
Bajo
Importante
Crtico

Tabla 4.26 Criterios de evaluaci n de estrs por fro

ratura Ambiente de Trabajo (TA T)

Ni vel

TAT > 10 C
10 C > TAT > 0 C
TAT < 0 C

Bajo
Importante
Crtico

Volver a Matriz

ejo Manual de Carga.


Manejo manual de carga

ategora metodologa MAC


1
2y3
4

Nivel
Bajo
Importante
Crtico
Volver a Matriz

ajo Repetitivo.
Tabla 5.24 Trabajo repetit ivo
Categora OCRA Check List

Ni vel

0 11
11,1 22,5
> 22,5

Bajo
Importante
Crtico

Volver a Matriz

eligro o Agente y que determina la(s) medidas de control o acciones asociadas al peligro evaluado cualitativamente. Para mayor d
onal, Captulo Evaluaciones Cualitativas.

Volver a Matriz

dosis

Mayor a

Nivel

Crtico

Bajo
portante
Crtico
Bajo
portante
Crtico
Bajo
portante
Crtico

o
ante
o

tivamente. Para mayor detalle

TABLA 5
CRITERIOS DE CONTROL DE PELIGROS
Nivel de Riesgo
"SEGURIDAD e HIGIENE
OCUPACIONAL"

Control del Peligro "SEGURIDAD e HIGIENE OCUPACIONAL"

SEGURIDAD:
No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado acciones inmediatas para el control del peligro.
Posteriormente, las medidas de control y otras especficas complementarias, deben ser incorporadas en plan o programa de
seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. Se establecern objetivos y metas a alcanzar con la
aplicacin del plan o programa. El control de las acciones incluidas en el programa, debe ser realizado en forma mensual.

Inaceptable

Crtico

HIGIENE OCUPACIONAL:
Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Crtico, y las personas
afectadas al Programa de Vigilancia Mdica*, mediante la confeccion de INE cuando corresponda. Se dar prioridad al control
de los casos con Nivel de Riesgo Crtico, desarrollndose acuerdos de control con empresa, para la posterior verificacin de su
cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento Ambiental/ Salud. NOTA (*) : No todos los agentes de HO, cuentan
con Programa de Vigilancia Mdica ACHS.
Los riesgos de higiene presentes y no evaluados, se deben Incorporar a Programa de Evaluacin Ambiental

SEGURIDAD:
Se establecer acciones especficas de control de peligro, las cuales deben ser incorporadas en plan o programa de seguridad y
salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El control de las acciones, debe ser realizado en forma trimestral.
Importante

HIGIENE OCUPACIONAL:
Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Importante. Se efectuarn
acuerdos de control con empresa, para la posterior verificacin de su cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento
Ambiental/ Salud.
SEGURIDAD:
Se establecer acciones especficas de control, las cuales debern ser documentadas e incorporadas en plan o programa de
seguridad del lugar donde se establezca este peligro. El control de stas acciones, debe ser realizado en forma anual.

Moderado

Aceptable

HIGIENE OCUPACIONAL:
No aplicable
SEGURIDAD:
No se requiere accin especfica, se debe reevaluar el riesgo en un perodo posterior.
Bajo

HIGIENE OCUPACIONAL:
Incorporar o actualizar puestos de trabajo a Programa de Seguimiento Ambiental /Salud.

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Volver al Programa de Control

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Logo
Empresa

PLAN DE ACCIN

Empresa:

N Asociado:

Direccin

Area:

Ciud./Reg

Fecha:

Objetivo:
Elabor : Sr.
Cargo:
N
1
2

Revis: Sr.
Cargo:
ACTIVIDAD

RESPONSABLE /
CARGO

Aprob: Sr.
Cargo:
FECHA, PLAZO,
FRECUENCIA DE FRECUENCIA DEL CONTROL
LA ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

bla
PLAN DE ACCIN PARA EL CONTROL DE RIESGOS
Actividad

Fecha

Marzo
0

Elaborado por:
Fecha:

Revisado por:
Fecha:

Abril
0

Mayo

OL DE RIESGOS

Volver a Matriz

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Aprobado por:
Fecha:

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