Revisin del intento 1 Comenzado el lunes, 5 de mayo de 2014, 06:25 Completado el lunes, 5 de mayo de 2014, 07:00 Tiempo empleado 34 minutos 33 segundos Calificacin 8 de un mximo de 10 (80%) Question 1 Puntos: 2 La pregunta que encontrar a continuacin consta de una afirmacin VERDADERA (tesis) y dos postulados tambin VERDADEROS, identificados con POSTULADO I y POSTULADO II. Usted debe analizar si los postulados se deducen lgicamente de la afirmacin y selecciona la respuesta en su hoja decotejo, conforme a la siguiente instruccin: Marque A si de la tesis se deducen los postulados I y II. Marque B si de la tesis se deduce el postulado I. Marque C si de la tesis slo se deduce el postulado II. Marque D si ninguno de los postulados se deduce de la tesis.
TESIS: La direccin es uno de los subelementos bsicos delcontrol interno en cualquier empresa, ya que esta es la funcin primordial de la entidad o persona que tiene la misin de dirigir la actividades en la institucin o en un rea especfica, as como la de coordinar el uso de los recursos disponibles en el rea para cumplir en objetivo institucional. POSTULADO I: EL concepto de direccin aplica al control interno informtico ya que el titular de la entidad o persona responsable de dirigir el rea de sistemas de la empresa tiene la responsabilidad de ejercer la autoridad en la conduccin de las funciones y actividades del personal de dicha rea, as como en la coordinacin de los recursos informticos. POSTULADO II: Para el buen desarrollo de las actividades de cualquier empresa es necesario que las actividades se realicen de acuerdo a como hayan sido diseadas en la estructura de la organizacin y de acuerdo con lo delimitado por el perfil de puestos. Seleccione una respuesta.
a. A
b. B
c. C
d. D Incorrecto Puntos para este envo: 0/2. Question 2 Puntos: 2 Este tipo de preguntas consta de dos proposiciones, as: una Afirmacin y una Razn, Unidas por la palabra PORQUE. El estudiante debe examinar la veracidad de cada proposicin y la relacin terica que las une. Para responder este tipo de preguntas se debe leer toda la pregunta y sealar la respuesta elegida de acuerdo con las siguientes instrucciones: Marque A si la afirmacin y la razn son VERDADERAS y la razn es una explicacin CORRECTA de la afirmacin. Marque B si la afirmacin y la razn son VERDADERAS, pero la razn NO es una explicacin CORRECTA de la afirmacin. Marque C si la afirmacin es VERDADERA, pero la razn es una proposicin FALSA. Marque D si la afirmacin es FALSA, pero la razn es una proposicin VERDADERA. Enunciado:
La direccin es un subelemento del control interno que se apoya en la asignacin de actividades PORQUE la asignacin de actividades asignar y distribuye de manera correcta los recursos informticos disponibles en la empresa.
Seleccione una respuesta.
a. B
b. D
c. A
d. C Correcto Puntos para este envo: 2/2. Question 3 Puntos: 1 Este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un (1) enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta (A, B, C, D). Solo una (1) de estas opciones responde correctamente a la pregunta.
La finalidad del Control Interno en las empresas es ayudar en la evaluacin de la eficacia y eficiencia de la gestin administrativa. Entre los objetivos del control interno informtico estn: Seleccione una respuesta.
a. Instaurar y hacer cumplir las normas, polticas y procedimientos que regulen las actividades de sistematizacin de la empresa.
b. Vigilar la efectividad y eficiencia en la implementacin y mantenimiento del sistema
c. Elaborar estudios de factibilidad del sistema
d. Garantizar la eficiencia y eficacia en el anlisis y diseo de sistemas
Correcto Puntos para este envo: 1/1. Question 4 Puntos: 2 Este tipo de preguntas consta de dos proposiciones, as: una Afirmacin y una Razn, Unidas por la palabra PORQUE. El estudiante debe examinar la veracidad de cada proposicin y la relacin terica que las une. Para responder este tipo de preguntas se debe leer toda la pregunta y sealar la respuesta elegida de acuerdo con las siguientes instrucciones: Marque A si la afirmacin y la razn son VERDADERAS y la razn es una explicacin CORRECTA de la afirmacin. Marque B si la afirmacin y la razn son VERDADERAS, pero la razn NO es una explicacin CORRECTA de la afirmacin. Marque C si la afirmacin es VERDADERA, pero la razn es una proposicin FALSA. Marque D si la afirmacin es FALSA, pero la razn es una proposicin VERDADERA. Enunciado:
Los controles internos para la operacin del sistema permiten evaluar la adecuada operacin de los sistemas, se requiere de un elemento que se encargue de vigilar y verificar la eficiencia y eficacia en la operacin de dichos sistemas, su existencia ayuda a garantizar el cumplimiento de los objetivos bsicos del control interno PORQUE los controles internos para la operacin del sistema son de gran ayuda por la confiabilidad que brindan en el procesamiento de informacin, permiten verificar que el procedimiento de entrada-proceso-salida se lleve a cabo correctamente.
Seleccione una respuesta.
a. A
b. B
c. C
d. D Incorrecto Correcto Puntos para este envo: 2/2. Question 5 Puntos: 1 La pregunta que encontrar a continuacin consta de una afirmacin VERDADERA (tesis) y dos postulados tambin VERDADEROS, identificados con POSTULADO I y POSTULADO II. Usted debe analizar si los postulados se deducen lgicamente de la afirmacin y selecciona la respuesta en su hoja decotejo, conforme a la siguiente instruccin: Marque A si de la tesis se deducen los postulados I y II. Marque B si de la tesis se deduce el postulado I. Marque C si de la tesis slo se deduce el postulado II. Marque D si ninguno de los postulados se deduce de la tesis. TESIS: Los controles internos para los procedimientos de entradade datos, procesamiento de informacin y emisin de resultados son de gran ayuda por la confiabilidad que brindan en el procesamiento de informacin,permiten verificar que el procedimiento de entrada-proceso-salida se lleve acabo correctamente. POSTULADO I: Los controles internos para los procedimientosde entrada de datos, procesamiento de informacin y emisin de resultados verifican la existencia y funcionamiento delos procedimientos de captura de datos. Es evidente que se requiere un adecuado control en la entrada de los datos que han de ser procesados en cualquier sistema computacional ya que de esto depende que se obtengan buenos resultados. POSTULADO II: Los controles internos para los procedimientos de entrada de datos, procesamiento de informacin y emisin de resultados comprueban la suficiencia de la emisin de informacin. La informacin debe ser adecuada a los requerimientos de la empresa para ofrecer solo la informacin requerida, sin dar ni ms ni menos datos que los necesarios, a esto se le llama proporcionar informacin suficiente. Seleccione una respuesta.
a. A
b. B
c. C
d. D Correcto Puntos para este envo: 1/1. Question 6 Puntos: 2 Este tipo de preguntas consta de dos proposiciones, as: una Afirmacin y una Razn, Unidas por la palabra PORQUE. El estudiante debe examinar la veracidad de cada proposicin y la relacin terica que las une. Para responder este tipo de preguntas se debe leer toda la pregunta y sealar la respuesta elegida de acuerdo con las siguientes instrucciones: Marque A si la afirmacin y la razn son VERDADERAS y la razn es una explicacin CORRECTA de la afirmacin. Marque B si la afirmacin y la razn son VERDADERAS, pero la razn NO es una explicacin CORRECTA de la afirmacin. Marque C si la afirmacin es VERDADERA, pero la razn es una proposicin FALSA. Marque D si la afirmacin es FALSA, pero la razn es una proposicin VERDADERA. Enunciado:
El establecimiento de estndares y mtodos es un subelemento del control interno, es muy importante estandarizar el desarrollo de todas las actividades y funciones a fin de que estas se realicen de manera uniforme conforme a las necesidades concretas de las unidades de informtica que integran la empresa PORQUE se deben establecer de manera homognea y uniforme todos aquellos procedimientos y metodologas informticas que permitan estandarizar la operacin de los sistemas, as como para el desarrollo de nuevos sistemas. Seleccione una respuesta.
a. Incorrecto
b. Incorrecto
c. A
d. Incorrecto Correcto Puntos para este envo: 2/2.