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AUDITORIAAMBIENTALINICIALDELA FABRICADEMUEBLES LACARPINTERIAC.C.I.M.

GRUPOCORPORATIVOCOLINEAL

TcnicoResponsable: Ing.JaimeDomnguezDuranM.Sc ConelApoyode:

Beneficiario: GRUPOCORPORATIVOCOLINEAL Ing.MarcoCalle RepresentanteLegal. Cuenca,enerodel2011

CTOTALCia.Ltda. JosMaraSnchezyRafaelTorresBeltrn Telf.:(5937)2811737 Fax:(5937)4092069 www.ctotal.com.ec CuencaEcuador Enero2011

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1 2 3

CONTENIDO
CONTENIDO..............................................................................................................................1 FICHATECNICADELESTUDIO.....................................................................................................5 INTRODUCCIN.........................................................................................................................6 3.1 UBICACIN ..................................................................................................................................6

CARACTERSTICASAMBIENTALESDELREACIRCUNDANTE.......................................................7 4.1 SUBSISTEMANATURAL................................................................................................................ 7 4.1.1 Factoresfisicoqumicos...................................................................................................... 7 4.2 SUBSISTEMASOCIOECONMICO................................................................................................ 8 4.2.1 Factoresdemogrficos....................................................................................................... 8 4.2.2 Factoressocioeconmicos .................................................................................................. 9

NORMATIVALEGALAPLICABLEAESCALALOCALYNACIONAL ....................................................9 5.1 MARCOINSTITUCIONAL.............................................................................................................. 9

DISTRIBUCINDEESPACIOS..................................................................................................... 10 6.1 EQUIPAMIENTO........................................................................................................................ 12 6.1.1 Aguapotableyalcantarillado.......................................................................................... 12 6.1.2 Energaelctrica.............................................................................................................. 13 6.1.3 Telecomunicaciones......................................................................................................... 13

7 8 9

PERSONAL................................................................................................................................ 13 MAQUINARIA........................................................................................................................... 14 DESCRIPCINDELPROCESOPRODUCTIVO................................................................................ 15 9.1 MAQUINADO............................................................................................................................ 15 9.1.1 PROCESODEMANUFACTURA.......................................................................................... 15 9.1.2 PROCESODELIJADO........................................................................................................ 16 9.1.3 PROCESODEMONTAJEINICIAL ........................................................................................ 17 9.2 SILLONERA............................................................................................................................... 19 9.2.1 PROCESODEMAQUINADO.............................................................................................. 19 9.2.2 PROCESODELIJADO........................................................................................................ 21 9.2.3 PROCESODEMONTAJEINICIAL ........................................................................................ 22 9.2.4 PROCESODELACADO...................................................................................................... 23 9.2.5 PROCESODEMONTAJEFINALSILLASYBUTACAS.............................................................25 9.2.6 PROCESODEMONTAJEFINALDESILLASYBUTACASPRETAPIZADOASIENTOESPALDAR, PREPARACIONDEESPUMA............................................................................................................ 26 9.3 PREPARACINDETABLEROS..................................................................................................... 28 9.3.1 PROCESODECORTEYPREPARACINDECHAPA.............................................................. 28 9.3.2 PROCESODECORTEYPREPARACINDECHAPA.ENCHAPADODETABLEROS.................29 9.3.3 PROCESODEARMADOYLIJADODETABLEROS................................................................ 30 9.3.4 PROCESODELACADODETABLEROSYPIEZASPLANASCEFLA.......................................32 9.4 PROCESOSCOMPLEMENTARIOS............................................................................................... 34 9.4.1 PROCESODELACADODECUERPOSYESTRUCTURAS.......................................................34 9.4.2 PROCESODECORTEYCOSTURA...................................................................................... 36 9.4.3 PROCESODETAPIZADO................................................................................................... 38 9.4.4 PROCESODEFABRICACINDECOJINES,ALMOHADONESYESPUMASCORTADAPARA CASCOS 40 9.4.5 PROCESODEFABRICACINDEESPALDARESYALMOHADONES.......................................41 9.4.6 PROCESODEMONTAJEFINALYDESPACHOS................................................................... 42

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EVALUACINAMBIENTALDELPLANDEMANEJOAMBIENTALVIGENTE.................................... 45

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10.1 CRITERIOSPARALAEVALUACINDEAUDITORA: ................................................................. 45 10.2 CUMPLIMIENTODELPLANDEMANEJOAMBIENTAL............................................................. 45 10.2.1 PlandeManejoAmbientalaprobadoduranteelDiagnosticoAmbiental....................45 11 RESIDUOSDELPROCESO. .......................................................................................................... 49

11.1 ANLISISDEEFLUENTES....................................................................................................... 49 11.2 DESECHOSSLIDOS.............................................................................................................. 49 11.2.1 Generacinderesiduosslidos................................................................................... 49 11.2.2 Gestinderesiduos..................................................................................................... 58 11.2.3 EsfuerzosambientalesdeLaCarpinteraenlagestindelosdesechosslidos...........60 11.2.4 Oportunidadesdemejoraenlagestindelosdesechosslidos..................................61 11.3 ANLISISDERUIDO ............................................................................................................... 61 11.3.1 Ambienteinterior........................................................................................................ 61 11.3.2 Ambienteexterior....................................................................................................... 63 11.4 ANALISISDEPARTCULASSEDIMENTABLES........................................................................... 63 11.4.1 Resultados................................................................................................................... 63 11.5 ANALISISDECOMPUESTOSORGANICOSVOLATILES............................................................. 64 11.5.1 DESCRIPCINDEEQUIPOSUTILIZADOS....................................................................... 64 11.5.2 RESULTADOS............................................................................................................... 65 12 PROGRAMADEPROTECCINAMBIENTALYDESEGURIDADDELAFBRICA .............................. 65 DOTACINDEEQUIPODEPROTECCINPERSONAL.............................................................. 65

12.1 13 14

LIMITACIONESIMPUESTAS,ESTABLECIDASOENCONTRADASPORPARTEDELCONSULTOR...... 65 PARTICIPACIONSOCIAL............................................................................................................ 65 ENCUESTASDEPERCEPCIONALOSMORADORESDELAREADEINFLUENCIADIRECTA ...........66

14.1 15

IDENTIFICACINYEVALUACINDELOSASPECTOSAMBIENTALESNEGATIVOS......................... 69 IDENTIFICACIN................................................................................................................... 69 EVALUACIN........................................................................................................................ 69

15.1 15.2 16

IMPACTOSDETECTADOS.......................................................................................................... 98

PLANDEMANEJOAMBIENTAL........................................................................................................101 16.1 INTRODUCCIN....................................................................................................................... 101 16.2 OBJETIVOS............................................................................................................................. 101 16.3 ALCANCE............................................................................................................................... 101 16.4 ESTRUCTURA.......................................................................................................................... 101 16.5 RESPONSABILIDADES................................................................................................................ 104 16.6 PROGRAMASDELPLANDEMANEJOAMBIENTAL............................................................................ 104 16.6.1 PROGRAMASYMEDIDASDELPLANDEMANEJOAMBIENTAL...................................104 16.7 CUADRODERESUMENDELPLANDEMANEJOAMBIENTAL.................................................122 RECOMENDACIONES:......................................................................................................................125 17 18 19 20 BIBLIOGRAFA........................................................................................................................126 EQUIPOCONSULTOR..............................................................................................................127 GLOSARIO..............................................................................................................................128 APNDICES.............................................................................................................................129 APNDICE1FICHASDEEVALUACINDEASPECTOSY/ORIESGOSAMBIENTALES......................................129 APNDICE2.ANEXOS............................................................................................................... 142

20.1 20.2 21 22 23

EQUIPOCONSULTOR..............................................................................................................143 GLOSARIO..............................................................................................................................144 APNDICES.............................................................................................................................145

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INDICEDEFIGURAS

FiguraN1.LocalizacindeLaCarpinteraCCIMCOLINEAL.....................................................6 FiguraN2.MapaGeolgico ......................................................................................................... 7 FiguraN3.DatoscensalesdelsectordeLaCarpinteraCCIM.................................................8 FiguraN4.DistribucinInternadelaplanta............................................................................. 11


NDICEDEFOTOS

FotoN1MuebleComedor....................................................................................................... 25 FotoN2.Sof............................................................................................................................ 27 FotoN3.Tiposdetachosdebasura......................................................................................... 49 FotoN4.TachosconresiduosMDF,aglomeradosyMadera.Bodegalea.BodegaMDF......50 FotoN5.Contenedorfinaldedesechosslidos......................................................................50 FotoN6.ResiduosgeneradosenelreadeMontajeInicial. ...................................................51 FotoN7.ResiduosgeneradosenelreadeTableros..............................................................52 FotoN8.Tiposderesiduosgeneradosenelreadelcomedor..............................................52 FotoN9.Tiposderesiduosgeneradosenlosbaos ................................................................53 FotoN10.Tiposderesiduosgeneradosenlacado..................................................................54 FotoN11.TiposderesiduosgeneradosenTapizado..............................................................54 FotoN12.BodegadeMDF...................................................................................................... 59 FotoN13.BodegadeMadera.................................................................................................. 59 FotoN14.Tachos,cajasysacosdeyutereutilizables. .............................................................60
NDICEDETABLAS

TablaN1.FichaTcnicadelaActividad...................................................................................... 5 TablaN2.TablasResumendePrecipitacinyTemperatura......................................................7 TablaN3.Institucionesinvolucradas........................................................................................ 10 TablaN5.DistribucinInternadeLaCarpinteraCCIM.........................................................12 TablaN5.Personalquelaboraenlaempresa.......................................................................... 14 TablaN6.MaquinariaexistenteenColineal............................................................................. 14 TablaN7.Resumendedesechosslidosporproceso..............................................................58 TablaN8.Equiposutilizadosenlamedicinderuido..............................................................61 TablaN9LimitedeNPS,segnelusodesuelo........................................................................62 TablaN11.Resultadosdemedicinderuidointerno..............................................................62 TablaN11.Nivelesmximospermisiblesderuidoparaambienteexterior.............................63 TablaN12.Resultadosderuidoexterno ................................................................................... 63 TablaN13.Valoresencontradosdepartculassedimentables.................................................64 TablaN14.ResultadosdemedicionesdeCOVs....................................................................... 65
INDICEDEGRAFICOS

GraficoN1.Consumomensualtotaldeaguapotable/Etapa.LaCarpinteraCCIM..............13 GraficoN2.ConsumodeenergaelctricadelaempresaLaCarpinteraCCIM...................13 GraficoN3.ResiduosgeneradosenelreadeMontajeInicial................................................51 GraficoN4.TiposderesiduosgeneradosenelreadeTableros. ............................................52 GraficoN5.Tiposderesiduosgeneradosenelreadelcomedor...........................................53 GraficoN6.Tiposderesiduosgeneradosenlosbaos............................................................53 GraficoN7.Tiposderesiduosgeneradosentapicera.............................................................54 GraficoN8.Porcentajesdeltiporesiduosgeneradossemanalmenteenlaempresa..............55 GraficoN9.Residuosgeneradosquesondesechados.............................................................55
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GraficoN10.Residuosgeneradosquesonreutilizadosoreciclados.......................................56 GraficoN11.Tiempodepermanenciaenelsector..................................................................66 GraficoN12.AfectadosporelfuncionamientodeColinealS.A...............................................67 GraficoN13.TiposdemolestiasgeneradosporColinealS.A...................................................67


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2 FICHATECNICADELESTUDIO
FICHATCNICADEINFORMACINDELPROYECTO NOMBREDELAACTIVIDAD/OBRAOPROYECTO AUDITORIAAMBIENTALINICIALDELAFBRICADEMUEBLESLACARPINTERIACCIM TIPODESERVICIOOACTIVIDAD FabricacindeMueblesdeMadera(ClasificacinNo.70CGA) LOCALIZACINDELAACTIVIDAD/OBRAOPROYECTO PARROQUIA ElVecino DIRECCIN FECHA: 07/01/2011

CornelioVintimilla254yCarlosTosi(ParqueIndustrial) X:725073 COORDENADAS SECTORDEPLANEAMIENTO(N12) Y:9682447 WGS84 D3610 Fabricacinde muebles CDIGOCIIUDELAACTIVIDAD demaderaparaelhogar,oficina u otros usos: excepto muebles (CDIGO INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME DE LAS ACTIVIDADES para medicina o afines: muebles PRODUCTIVAS) de sala, comedor, dormitorio, escritorios,papeleras,etc. DESCRIPCINRESUMIDADELPROYECTO: La empresa La Carpintera CCIM CCIM del Grupo Corporativo Colineal elabora muebles de madera en ms de 350 modelos para el mercado local, nacional e internacional y por sus caractersticas de calidad y competitividad se ha convertidoenunadelasreferentesanivelnacional. Suprocesodeproduccincomprende10etapasfsicasyestructuralmentedefinidas:1)Comprayrecepcindetrozas;2) Secado;3)Preparacindela madera;4)Enchapadode lamadera;5)Maquinado;6)Lijado;7)MontajeInicial;8)Lacado; 9)MontajeFinal;10)Embalaje. NOMBREORAZNSOCIALDELPROMOTOR REPRESENTANTELEGAL LaCarpinteraCCIMCCIMGrupoCorporativoColineal DIRECCIN CornelioVintimilla254yCarlosTos(ParqueIndustrial) Ing.MarcoCalle PAGINAWEB/CORREO TELFONO/FAX ELECTRNICO 2809445 / mcalle@colinealcorp.com 2806632 REPRESENTANTELEGAL ConsultorIndividual PAGINA ELECTRNICO WEB/CORREO

NOMBRE DEL CONSULTOR DIRECTOR / COMPAA CONSULTORA Ing.JaimeDomnguezDurn DIRECCIN TELFONO/FAX

Jos Mara Snchez y Rafael Torres Beltrn esq. Sector parqueciudadelaSantaAnita 2811737 EQUIPOTCNICODECONSULTORA: CTOTALCa.Ltda. Ing.AmadoMosqueraAmbrosi. Ing.MauricioPeaDurn. Blgo.LuisMarioMoscosoP. Ing.SantiagoLloretV. Ing.PaolaSolano 2811737 2811737 2811737 2811737 TablaN1.FichaTcnicadelaActividad

jaime.dominguez@ctotal.com.ec amado.mosquera@ctotal.com.ec mauricio.pena@ctotal.com.ec luchohm@gmail.com santiagolloret@yahoo.com

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3 INTRODUCCIN
En Cuenca, ciudad con vocacin artesanal, en la dcada de 1940 inicia los trabajos de carpintera el maestro Roberto Maldonado M. (padre), quien dedica toda su vida a la elaboracin y talla de los ms finos muebles de madera.Su taller ser la semilla de lo que hoyesCOLINEALCORPORATION.1 Desde sus inicios COLINEAL CIA.LTDA; desarroll su mercado local y nacionalmente, teniendo uncrecimientoanualsostenido,permitindolemantenerseyliderarunsegmentodelmercado demueblesgraciasalprestigioobtenidoporlacalidaddelosproductosquedistribuye. Hoy en da la produccin de COLINEAL CIA. LTDA, es aproximadamente de 10000 productos entre ellos muebles de madera y muebles tapizados, cuenta con un gran nmero de clientes en el pas adems de tener una buena aceptacin en el extranjero, en pases como Estados Unidos,Colombia,Panam,Canad,Per,NuevaZelanda,Espaa. 3.1 UBICACIN

La empresa La Carpintera CCIM CCIM del Grupo Corporativo COLINEAL, se encuentra situada en la regin sur de la Sierra Ecuatoriana, en la provincia del Azuay, en el sector de MachngaraalNorEstedelaciudaddeCuenca.

FiguraN1.LocalizacindeLaCarpinteraCCIMCOLINEAL Fuente:EquipoConsultor2010.

www.colineal.com.ec

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4.1

CARACTERSTICASAMBIENTALESDELREACIRCUNDANTE
SUBSISTEMANATURAL Factoresfisicoqumicos Geologa

4.1.1 4.1.1.1

De acuerdo a la informacin geolgica del proyecto PRECUPA, la empresa La Carpintera CCIMseencuentraentredosformacionescuaternarias: La terraza segunda est formada por rodados poco alterados superficialmente, incluyenlentesyareniscasdearcillas. DepsitosColuviales:estematerialquizsseorigincomotaludduranteelpleistoceno tardo,perosuformacincontinuahastaahora.

FiguraN2.MapaGeolgico Fuente:ProyectoPRECUPA

4.1.1.2 Clima.

En Cuenca, en la zona del parque industrial, la precipitacin promedio es de 865,3mm al ao, los mesesmslluviosossonmarzoyabril,mientrasquelosmssecossonjulioyagosto. La temperatura promedio anual es de 15 grados centgrados. Las temperaturas mximas absolutas superan los 28 grados durante los meses de noviembre y diciembre, mientras que las mnimasabsolutashistricashanllegadoa3gradosduranteelmesdejulio. Lahumedadrelativamediaanualesde64%,conunamximamediaanualde68%yunamnima mediaanualde60%.Lavelocidadmediaanualdelvientoesde11Km./h.

TablaN2.TablasResumendePrecipitacinyTemperatura Fuente:AnuariosINAMHI.

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4.1.1.3

UsodelSuelo.

En cuanto al uso de suelo, la Ordenanza de uso y ocupacin del suelo establece que en el sector de Ordenamiento Territorial N12, el uso es predominante industrial, por lo que se encuentran emplazadas diversas industrias y entre ellas la fabricacin de muebles de madera, resaltando de esta manera que la empresa La Carpintera CCIM especficamente se encuentra en cumplimientodelasnormativasmunicipalesreferentealusodesuelo. 4.1.1.4 FactoresBiolgicos.

Fauna y Flora. Por las caractersticas del lugar altamente intervenido y urbanizado, no se identificanespeciesdefloraodefaunadeimportanciaenlazonadelproyecto. 4.1.1.5 FactoresPerceptuales

Recursos paisajsticos. La empresa La Carpintera CCIM del Grupo Corporativo COLINEAL, se encuentra ubicada en el Parque Industrial, donde la infraestructura predominante son naves industriales de diferentes empresas, con un patrn constructivo diferente, formando parte de la imagen que ofrece en conjunto todas las estructuras que conforman el parque, no existen domicilios,nicamenteempresasindustriales. 4.2 4.2.1 SUBSISTEMASOCIOECONMICO Factoresdemogrficos

Segn la informacin censal del Instituto Ecuatoriano de Estadsticas y Censos INEC2, en la FiguraN3.DatoscensalesdelsectordeLaCarpinteraCCIM
Fuente:EquipoConsultor2010.

se presenta la poblacin total por sector. Esta informacin se presenta grficamente, lo que facilitalavisualizacindeladistribucindelapoblacin.

Censodepoblacinyvivienda,2001

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FiguraN3.DatoscensalesdelsectordeLaCarpinteraCCIM Fuente:EquipoConsultor2010.

Los resultados nos muestran que la zona del parque industrial presenta uno de los valores ms bajos de poblacin. En el sector censal donde estn ubicada la nave de La Carpintera CCIM, existen 517 personas como poblacin total, que representan una densidad poblacional de 5,48 Hab/ha.Elpromediodepoblacinenlossectoresaledaosalproyectoes411Hab/ha. 4.2.2 Factoressocioeconmicos

Ocupacin y uso del suelo. En todo el sector el tipo de ocupacin principal es de infraestructura dedicadas a fbricas e industrias. La caracterstica preponderante en el rea de estudio, es la actividad industrial en la que desempea importancia la modelacin de la materia prima para la obtencindebienes. Transportepblicoytrfico.Noexisteunalneadetransportequecirculeporelsectordelanave deLaCarpinteraCCIM;lamscercanaatraviesaa500metrosdelsector.

NORMATIVALEGALAPLICABLEAESCALALOCALYNACIONAL

Enel sistemalegislativoecuatoriano, sepuedeencontrarun importantenmerode disposiciones contenidas en la propia Constitucin Poltica de la Repblica del Ecuador vigente desde el ao 2008, Instrumentos Internacionales suscritos por nuestro Pas, Leyes Orgnicas, Leyes Ordinarias, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Ordenanzas y otros compendios de normas de gestin ambiental. Este captulo tiene como objetivo principal el conocimiento y la aplicacin de las disposiciones legalesaplicablesalreaambiental. Paralarealizacindepresenteestudioseconsideraronlossiguientescuerposlegales: ConstitucindelaRepblicadelEcuador,CaptuloII,Derechosdelbuenvivir LeydeGestinAmbiental;RegistroOficial245del30dejuliode1999 CdigoCivil Cdigodeltrabajo TextoUnificadodeLegislacinAmbientalSecundariaTULAS;RegistroOficialdel31demarzo de2003. Ordenanza para Controlar la Contaminacin Ambiental Originada por la Emisin de Ruidos; publicadael24demarzode1998. Reforma y Codificacin de la Ordenanza de Creacin y Funcionamiento de la Comisin de GestinAmbiental.C.G.A.;publicadael20deenerodel2000. Ordenanza para la Aplicacin del Subsistema de Evaluacin de Impacto Ambiental, dentro de lajurisdiccindelcantnCuenca,publicadael13deAbrildel2009. Reforma,Actualizacin,ComplementacinyCodificacindelaOrdenanzaqueSancionaelPlan de Ordenamiento Territorial del Cantn Cuenca, Determinaciones para el Uso y Ocupacin del SueloUrbano;publicadaenelRegistroOficialNo.084,del19demayode2003. Ordenanza que regula la gestion integral de los desechos y residuos solidos en el canton Cuenca. Enelanexo1NLseencontrarelanlisisparticulardelosrespectivoscuerposlegalesquerigen la actividadproductivadeLaCarpinteraCCIM.

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5.1

MARCOINSTITUCIONAL

Acontinuacinsepresentaunlistadodelasinstitucionesinvolucradasenelproyectoysurelacin conelmismo.
INSTITUCIN Municipalidad de Cuenca: Secretara de Planificacin, Direccin de Control urbano. Comisin de Gestin Ambiental (CGA) Empresa Elctrica Centro Sur ETAPA Benemrito Cuerpo de Bomberos EMAC RELACIN O FUNCIN Regulacin del uso del suelo, verificacin del cumplimiento, aprobacin del proyecto. Otorgamiento del permiso de funcionamiento. Revisin y aprobacin de estudios ambientales en general, otorgamiento de licencias ambientales. Dotacin de energa elctrica y alumbrado pblico. Dotacin de agua potable, alcantarillado y telecomunicaciones. Aprobacin de estudios contra incendios. Inspecciones anuales y permiso de funcionamiento. Dotacin del servicio de recoleccin y disposicin de DDSS.
TablaN3.Institucionesinvolucradas. Fuente:EquipoConsultor2010.

DISTRIBUCINDEESPACIOS

El local industrial del Grupo Corporativo COLINEAL La Carpintera CCIM ocupa un rea de construccinde11288,45m2.Lafbricaseencuentradistribuidacomosemuestraacontinuacin:

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FiguraN4.DistribucinInternadelaplanta. Fuente:COLINEALS.A

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Sector
readeEmbalaje BodegaCerrajera BodegaCojines BodegadeLacas BodegaEspumas BodegaTapices Cascos Cefla LacadoyTerminadoFinal Maquinado Matriceria MontajeInicial Oficinas Sillas SubconjuntoMuebles Tableros Tapicera(primeraysegundaplanta) Zona De reas Varias 1 (salas, cajas de cartn, casilleros, mantenimiento, bodega de lacas plataforma dedespacho) Zona de reas Varias 2 (contenedores, guardiana, compresores, cabinas de alta tensin, R.R.H.H., S.S.H.H.)

ream2
124,45 129,44 59,64 326,38 282,65 159,37 472,6 262,9 1486,1 671,1 192,0 211,56 392,1 312,89 219,27 1320,7 939,78

379,83

191,37

TablaN4.DistribucinInternadeLaCarpinteraCCIM. Fuente:COLINEALS.A

6.1 6.1.1

EQUIPAMIENTO Aguapotableyalcantarillado

Ellocaldelparqueindustrialcuentaconserviciodeaguapotableyesdotadaporlaempresa municipalETAPAaligualqueelserviciodealcantarillado. LaempresaLaCarpinteraCCIMcuentaensusinstalacionescontresbaosparaelusodel personal. De la revisin histrica del consumo de agua, se desprende que los meses en donde se registra un consumo mayor son los de junio a diciembre con 1500 a 2000 m3 por mes. En el Anexo2AApodemosverlascartasdepagodelserviciodeaguapotable.

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GraficoN1.Consumomensualtotaldeaguapotable/Etapa.LaCarpinteraCCIM Fuente:EquipoConsultor2010.

6.1.2

Energaelctrica

LaenergaelctricaesdotadaporlaEmpresaElctricaRegionalCentroSuratravsdelared pblicaparalaempresaLaCarpinteraCCIMenelparqueindustrial.Losmedidoresconlos quecuentalaempresason:#3883202,#06371020y#04510970. Los meses de Agosto a diciembre se ve un incremento sostenido del consumo de energa elctrica,quevadesdelos500hastalos600Kwpormes.(Anexo3EE)

GraficoN2.ConsumodeenergaelctricadelaempresaLaCarpinteraCCIM Fuente:EquipoConsultor2010.

6.1.3

Telecomunicaciones

El servicio telefnico es dotado por ETAPA, y las oficinas de La Carpintera CCIM cuentan conaccesoainternet.

PERSONAL

A continuacin se muestra un cuadro resumen del personal que trabaja en las instalaciones de la empresa La Carpintera CCIM perteneciente al Grupo Corporativo COLINEAL ubicada enelparqueindustrial.

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Personal PersonalAdministrativo PersonalObreros ManodeObraIndirecta Total:

23 345 94 462

TablaN5.Personalquelaboraenlaempresa. Fuente:EquipoConsultor2010.

Del personal que conforma el grupo de mano de obra indirecta, cuarenta y cuatro personas cuentan con un contrato temporal. Dentro de los servicios tercerizados se encuentra el servicio de guardiana a cargo de la empresa OMITRON y las obras civiles a cargo del Ing. PalMndez.

MAQUINARIA

La Empresa cuenta con una amplia gama de maquinaria, que es empleada en los procesos productivos. En el anexo 4MA podemos observar las fichas de cada mquina que se utilizan enlosprocesosproductivosdelaempresa. Nombre # Ubicacin Nombre # Ubicacin
Cizalla2 cizalla1 Prensaburkle JuntadoradeChapa SeccionadoraCH04 SeccionadoraCH03 OptimatBP60 LijadoradeSello TupySimple EnchapadoradeCantosCurvos RefiladoradeCantos Taladropedestal Lijadoradetablerosenchapados MquinaPuntoPuntoBP120 EnchapadoradeCantos CmarasdeSecado1,2,3,4 Montacargas EstriadoraCilindradora CortadoradeTarugos SierraCinta SierraCircular LijadoradeSoldadurayCepillo LijadoradeRodillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 1 Enchapado Enchapado Tupysimple PerforadoradePatasMltiplePedestal 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 Mquinas Mquinas Mquinas Mquinas Mquinas Mquinas MquinasCaldero Mquinas Mquinas Preparacin Preparacin Preparacin Preparacin Preparacin Preparacin Preparacin Preparacin Preparacin Mquinas Montajeinicial Montajeinicial RecepcinySecado

EnchapadodeTableros LijadoradeBanda EnchapadodeTableros LijadoraAutomtica Tableros Tableros Tableros Tableros Tableros Tableros Tableros Tableros Tableros Tableros Tableros Recepcinysecado Recepcinysecado Recepcinysecado Recepcinysecado Mquinas Mquinas Mquinas LijadoradeTamborDiscoCepillo LijadoraVertical CentroMaster TupyDoble Ruteadoras TrozadoraHidraulica SierrasalHilo PrensaparaBsicos MoldureadoraUnimat CopiadoradePatas4cabezales TornoCopiadorParalelo/Automatico SierraDoble Canteadora Cepilladora LijadoraContrapunto PrensasPequeas PrensasGrandes Calderopequeo

Mquinas TablaN6.MaquinariaexistenteenColineal Fuente:COLINEAL

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9
9.1

DESCRIPCINDELPROCESOPRODUCTIVO
MAQUINADO PROCESODEMANUFACTURA

9.1.1

El propsito es asegurar que el proceso de maquinado, lijado, armado se realice bajo los estndares de calidad. Inicia con la recepcin de piezas de preparacin y proceso de enchapadodelalneadetableros,hastalaentregadelossubconjuntosarmados. Para maquinar a las piezas es necesario contar con las especificaciones de cada producto. Las mquinasqueseutilizanenesteprocesoson: tupydoble,perforadora,torno, copiadora de tallados, las mismas que deben estar calibradas. Una vez terminado este proceso las piezas son entregadas al proceso de lijado, como podemos observar en el diagrama que se presentaacontinuacin. 9.1.1.1 9.1.1.2 ASPECTOSPOSITIVOS Procesoenelcualseobservamaquinariadeautomatizada,ensumayora. Se evidencia que se realiza un adecuado almacenamiento de los desechos de maderageneradosenelproceso. Sealizacindereasdecirculacin,yalrededordemaquinaria. OPORTUNIDADESDEMEJORA Silosdeabsorcinrequierenunmantenimiento. Serequiereunprogramadedesalojodematerialalmacenadoenlossilosparaevitar derrames. Sedebemejorarlaszonasdealmacenamientodelmaterialreciclado.

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CONTROL PROCESO DE MANUFACTURA

Receptar las piezas de madera, paneles y tableros enchapados.


ENTRADAS: MATERIA PRIMA, MATERIALES, INSUMOS.

Cortar la piezas

SALIDAS: RESIDUOS

Piezas completas? Madera SI Armar paletas con las hojas de corte

NO

Solicitar piezas faltantes Retazos de madera

Retazos de paneles Paneles NO Moldurear Necesita plantillado? SI Cortar a largo Tableros enchapados Perforar Recortar Residuos Masilla Plantillar Retazos de tableros

Rutear Masilla NO Revisar y masillar

Las piezas requieren torneado?

SI Recibir piezas para tornear Residuos de aceite lubricante

Pulir la pieza

Cortar a largo Residuos papel

Energa Elctrica

Colocar la orden de produccin en plataforma

Cortar a lo largo

Tornear

Inspeccionar y contar Aceite lubricante Entregar a lijado NO

Moldurear

Recortar segn plantilla

Ruido

Ranurar y espigar Es puerta? SI Redondear la espiga Gases de Co2 Recortar la espiga Armar Solicitar piezas faltantes Moldurear Perforar para ajuste Perforar y Avellanar Perforar para escuadra Inspeccionar y contar Armar subconjunto Entregar a lijado Tallar Entregar a lijado Inspeccionar y Contar Residuos de aceite lubricante Material Particulado polvo

Papel

Lijar en mquina

DiagramaN1.Controldelprocesodemanufactura Fuente:COLINEAL

9.1.2 PROCESODELIJADO

Inicia con la recepcin de las partes y piezas, debidamente identificadas, que provienen de maquinado. Se revisa el mueble, lo masillan para disimular imperfecciones propias de la madera, se lija, si son patas en la lijadora de tambor si no lo son en la lijadora de banda o cepillos, si es necesario moldurar el lijado ser mecanizado caso contrario se entregan las piezas planas al proceso de lacado, y las partes de subconjuntos al proceso de montaje inicial. 9.1.2.1 ASPECTOSPOSITIVOSAREA Secuentaconmaquinariaparalijadoautomticodepiezas.

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Se observa que el personal usa los equipos de proteccin personal para material particulado,mascarillas3MN95desechables. OPORTUNIDADESDEMEJORA Mejoramiento del medio ambiente interno debido a la generacin de polvo de maderaprovenientedelprocesodelijado. Mejorar el orden y limpieza del rea para evitar que el material particulado sedimenteenlosmateriales,herramientasyequiposdelrea.

9.1.2.2

DiagramaN2.Procesodelijado Fuente:COLINEAL

9.1.3 PROCESODEMONTAJEINICIAL

Inicia con la recepcin de las partes y piezas que se reciben de la seccin de lijado, una vez con las especificaciones tcnicas revisan los muebles y se pasan el control de calidad se realizaelmontaje. Para el montaje se arma el subconjunto, se prensa, se limpia los excesos de cola, se arma el conjunto,serevisaelmuebleyseentregaalacado.

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Todoloqueessillonera,unavezarmadasenivelaenlossubconjuntosenunaplataforma,si eselcasoseusalalijadoradediscoparanivelarlaspiezasdelproducto. 9.1.3.1 9.1.3.2 ASPECTOSPOSITIVOS. Se observa que el personal usa los equipos de proteccin personal para material particulado,mascarillas3MN95desechables. OPORTUNIDADESDEMEJORA Mejorarelmanejodelpeganteparaevitarderramesenelrea. Marcarlosrecipientesquecontenganproductosqumicoscomodisolventes. Mejorar el orden y limpieza de las reas de trabajo pues proporciona un ambiente detrabajoseguro.
PROCESO DE MANUFACTURA MONTAJE INICIAL

ENTRADAS: MATERIA PRIMA, MATERIALES, INSUMOS.

Recibir la piezas de lijado

SALIDAS: RESIDUOS

Piezas de Madera

Cortar la piezas

Retazos de madera

Goma blanca

Piezas completas? SI Tarugar piezas

NO Solicitar piezas faltantes a lijado

Residuos Masilla,lijas

Residuos de aceite lubricante

Agua Armar Subconjunto Residuos de pegamento Prensar subconjunto

Masilla, Lijas

Limpiar excesos de cola

Ruido

Energa Elctrica

Armar el conjunto

Material Particulado polvo

Revisar masillar y fijar

Aceite lubricante

Inspeccionar los muebles

Gases de Co2

Entregar a lacado Papel Residuos papel

DiagramaN3Manufacturamontajeinicial Fuente:COLINEAL

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9.2 9.2.1

SILLONERA PROCESODEMAQUINADO

Iniciaconlarecepcinpiezasdemadera,panelesytablerosenchapados,identificadasconla respectivahojadecorte. Sirequierepasarlapiezaporlacentromasterselaenvaalrea,ocasocontrarioserevisasi la pieza requiere plantillado. Si lo requiere, se plantilla, se recorta y se dobla la pieza, si no, se corta al largo, se perfora, se rutea, se revisa, se masilla, y se entrega en el rea de lijado desillasosillones. Silaspiezasrequierensertorneadas,setorneaselijasecortayranura,seperforasearmael subconjunto se talla, y se entrega a lijado, caso contrario se pule se corta se moldurea y finalmenteseentregaalijado. 9.2.1.1 9.2.1.2 ASPECTOSPOSITIVOS Seobservaquelosflujosestndebidamentedeterminados. Elpersonalusalosequiposdeproteccinpersonal. SecuentaconlaCentroMster,maquinariadeltimatecnologa. OPORTUNIDADESDEMEJORA Asegurarse de que el personal use los equipos de proteccin personal, requeridos parasureadetrabajo. Marcarlosrecipientesdeproductosqumicoscomoelalcoholypegantes. Mantenerelordenylalimpiezaenlasreasdetrabajo.

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DiagramaN4.ProcesodeMaquinado Fuente:COLINEAL

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9.2.2

PROCESODELIJADO

Inicia con la recepcin de las partes y piezas que provienen de maquinado debidamente identificadas. Se revisa el mueble, lo masillan para disimular imperfecciones propias de la madera, se lija, si son patas en la lijadora de tambor si no lo son en la lijadora de banda o cepillos, se viran los filos, si es necesario moldurar el lijado ser mecanizado caso contrario se arman los subconjutnos espaldares, se verifica el nmero de piezas y se entregan al procesodemontajeinicial. 9.2.2.1 9.2.2.2 ASPECTOSPOSITIVOSAREA Se observa que el personal usa los equipos de proteccin personal para material particulado,mascarillas3MN95desechables. OPORTUNIDADESDEMEJORA Mejoramiento del medio ambiente interno debido a la generacin de polvo de maderaprovenientedelprocesodelijado. Mejorar el orden y limpieza del rea para evitar que el material particulado sedimenteenlosmateriales,herramientasyequiposdelrea.

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PROCESO DE SILLONERIA LIJADO

ENTRADAS: MATERIA PRIMA, MATERIALES, INSUMOS.

Receptar las piezas de proceso de maquinado con la especificacin respectiva

SALIDAS: RESIDUOS

Piezas de Madera

NO Las piezas estan completas Solicitar las piezas faltantes a maquinado

Retazos de madera

Paneles

SI

Retazos de paneles

Revisar y Masillar Tableros enchapados SI Masilla, Lijas Son patas? Lijar en tambor o cepillos

Retazos de tableros

Residuos masilla, lijas

Chatarra NO Clavos, Grapas Lijar en lijadora de banda, avance, cepillos

Residuos de pegamento

Goma blanca

Virar los filos Ruido SI

Agua

Contiene moldura?

Lijado mecanizado

Material Particulado polvo

Energa Elctrica

NO Gases de Co2 Armar subconjunto espaldares

Aceite lubricante Verificar nmero de piezas

Residuos aceite lubricantel

Papel

Entregar la piezas a montaje inicial

Residuos papel

DiagramaN5.Lijadoensilloneria Fuente:COLINEAL

9.2.3

PROCESODEMONTAJEINICIAL

Inicia con la recepcin de las partes y piezas que se reciben de la seccin de lijado, una vez con las especificaciones tcnicas revisan los muebles y se pasan el control de calidad se realizaelmontaje. Para el montaje se arma el subconjunto de espalda anterior y asiento, se prensa, se limpia los excesos de cola, se arma el conjunto, se revisa silla y uniones. Se entrega en acabado de sillasybutacas. 9.2.3.1 ASPECTOSPOSITIVOSAREA. Se observa que el personal usa los equipos de proteccin personal para material particulado,mascarillas3MN95desechables.

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9.2.3.2

OPORTUNIDADESDEMEJORA Mejorarelmanejodelpeganteparaevitarderramesenelrea. Marcarlosrecipientesquecontenganproductosqumicoscomodisolventes. Mejorar el orden y limpieza de las reas de trabajo pues proporciona un ambiente detrabajoseguro.

DiagramaN6Montajeinicialensilloneria Fuente:COLINEAL

9.2.4 PROCESODELACADO

Elpropsitodelprocesodelacadoesasegurarqueloscuerposyestructurascumplanconlos requisitosdeacabadorelacionadosconelcolor,elbrilloytiempodesecado. Inicia con la recepcin de las cuerpos y estructuras que se reciben del montaje inicial, se procede a aplicar el tinte, sello, luego a lijar, retocar, y lacar los productos de acuerdo a la lneaquecorresponden.

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El sello se lo aplica de acuerdo a un patrn, ya sea poro abierto o cerrado. Las lneas con las que se cuentan son: Lnea Colineal Tradicional, (poro cerrado) Lnea Heritage, Lnea Colineal Moderna(poroabierto). Se realiza una inspeccin visual en el rea de secado, si presenta defectos se enva al reproceso.Laspiezaslacadasseentreganamontajefinal. 9.2.4.1 9.2.4.2 ASPECTOSPOSITIVOS Lascabinascuentanconelsistemaparalaabsorcindegases. Sehan implementadocubetosparaevitarlosderramesquede lassustancias que se utilizanenelproceso. El personal cuenta con las mascarillas para vapores orgnicos para proteccin respiratoria. OPORTUNIDADESDEMEJORA Elaborarlashojasdeseguridaddelassustanciasquesemanejanenesteproceso. Mejorarelordenylimpiezadelreadetrabajoascomotambindelascabinas.

DiagramaN7.Lacadodesillasybutacas Fuente:COLINEAL

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9.2.5

PROCESODEMONTAJEFINALSILLASYBUTACAS

El propsito de este proceso es entregar a la bodega de producto terminado muebles que cumplan con los requisitos de armado, terminado, y embalado; este proceso inicia en la recepcindepartesypiezaslacadas,hastalaentregadelproductoterminadoyembalado. Una vez con las sillas y butacas lacadas, se revisa, se coloca las cintas y bandas que requieren, se coloca el asiento, el espaldar previamente tapizado, se revisa defectos, se arreglandeserelcasoseembalanysedespachan.

FotoN1MuebleComedor Fuente:COLINEAL

9.2.5.1 9.2.5.2 ASPECTOSPOSITIVOSAREA Seobservaquelosflujosestndebidamentedeterminados. Elpersonalusalosequiposdeproteccinpersonal. OPORTUNIDADESDEMEJORA Mejorarelordenylimpiezadelasreasdetrabajo. Determinarunlugarparalasherramientas. Marcar los recipientes que contienen los productos qumicos que se utilizan en el proceso,ejemplopegamento.

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DiagramaN8Montajefinaldesillasybutacas Fuente:COLINEAL

9.2.6 PROCESO DE MONTAJE FINAL DE SILLAS Y BUTACAS PRETAPIZADO ASIENTO ESPALDAR,PREPARACIONDEESPUMA

El propsito de este proceso es entregar a la bodega de producto terminado muebles que cumplanconlosrequisitosparagarantizarlasatisfaccindelcliente. Este proceso inicia tomando la espuma y los tableros, pegar la espuma al tablero si es asientotapizarloenlamquinatapizadora,casocontrariotapizarmanualmenteelespaldar. Preparacin de la espuma, cortar la espuma, plantillar cortar y dimensionar, en la cortadora manual.Emplasticarelasiento,revisarelmuebleyenviaralabodega.

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FotoN2.Sof Fuente:COLINEAL

9.2.6.1 9.2.6.2 ASPECTOSPOSITIVOS Seobservaquelosflujosestndebidamentedeterminados. Reciclajedelosmaterialesusadosenelprocesoejemploespuma. OPORTUNIDADESDEMEJORA Mejorarelordenylimpiezadelasreasdetrabajo.

DiagramaN9.Montaguefinalyretapizado Fuente:COLINEAL

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9.3 9.3.1

PREPARACINDETABLEROS PROCESODECORTEYPREPARACINDECHAPA

El propsito del proceso es asegurar que el proceso de corte y enchapado de tableros, se efectan bajo condiciones controladas, el proceso inicia en la recepcin de los productos corte y enchapado de planchas, y o medias planchas, hasta la entrega de las piezas en maquinado. Inicia con la recepcin de especificaciones del producto, al retira la chapa de la bodega, se elimina la chapa que tiene defectos, se conforma el paquete y se cizalla a las medidas correspondientes el cizallado es a lo largo y ancho, si la chapa es de pluma se lo realizar nicamentebajoplanos.Juntarunavezcizalladoseprocedeajuntarlachapaenlamquina juntadora. 9.3.1.1 9.3.1.2 ASPECTOSPOSITIVOS Procesoenelcualseobservamaquinariadeautomatizada,ensumayora. Se evidencia que se realiza un adecuado almacenamiento de los desechos de maderageneradosenelproceso. Serealizaelreciclajedelosresiduosdemaderapropiosdelproceso. OPORTUNIDADESDEMEJORA Sedebemejorarlasealizacindelospuntosderiesgoenmaquinaria. Sedebemarcarlosrecipientesdeproductosqumicosqueseutilizanenelproceso.

DiagramaN10.Corteypreparacindechapas Fuente:COLINEAL

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9.3.2 PROCESODECORTEYPREPARACINDECHAPA.ENCHAPADODETABLEROS

El propsito del proceso es asegurar que el proceso de corte y enchapado de tableros, se efectan bajo condiciones controladas, el proceso inicia en la recepcin de los productos corte y enchapado de planchas, y o medias planchas, hasta la entrega de las piezas en maquinado. Inicia con la recepcin de especificaciones del producto, al retira la chapa de la bodega, se elimina la chapa que tiene defectos, se conforma el paquete y se cizalla a las medidas correspondientes el cizallado es a lo largo y ancho, si la chapa es de pluma se lo realizar nicamentebajoplanos.Juntarunavezcizalladoseprocedeajuntarlachapaenlamquina juntadora. Para juntar la chapa de pluma se lo hace manualmente con herramientas de mano. En encolado se dosifica la cola se arman los tableros, se procede a prensar considerandodosparmetros:temperaturaytiempo.Finalmentesecortayse sellaylijalos tablerosenblanco. Unavezterminadoesteprocesolostablerospasanalreademaquinado. 9.3.2.1 ASPECTOSPOSITIVOS Se evidencia que se realiza un adecuado almacenamiento de los desechos de maderageneradosenelproceso. OPORTUNIDADESDEMEJORA Sedebemejorarlasealizacindelospuntosderiesgoenmaquinaria. Sedebemarcarlosrecipientesdeproductosqumicosqueseutilizanenelproceso.

9.3.2.2

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DiagramaN11.Enchapadodetableros Fuente:COLINEAL

9.3.3 PROCESODEARMADOYLIJADODETABLEROS

Inicia con la recepcin de los subconjuntos, se procede a virar los filos de cantos de los tableros, seguido de esto es necesario masillar las caras de las piezas que lo requieren. Una vez listas las piezas se colocan en la mquina punto a punto, a travs del computador de la mquinaselapuedeprogramarparaquerealiceperforaciones,agujeros,ranuras,molduras, alfinalizarlaspiezasquedanlistasparaserentregadasalijado. Elprocesoiniciacon lapieza armada,enel casodetablerosconmolduras, seprocedealijar estas piezas, seguido pasa a la mquinas para lijar molduras y finalmente, se debe pulir a mano, luego de esto deben pasar a la lijadora de avance. El lijado de piezas planas se lo realiza en la lijadora de avance si tiene un decorativo de marquetera se procede a dar vibracinpararetirarrayasdejadasporlalijadoradeavance.

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El armadodelostableros se lorealiza colocando las piezas en la prensa de armado,se arma elsubconjuntoyseentreganlaspiezasamontajefinal. 9.3.3.1 9.3.3.2 ASPECTOSPOSITIVOS Sistemasdeabsorcindepolvo. Se observa que el personal usa los equipos de proteccin personal para material particulado,mascarillas3MN95desechables. OPORTUNIDADESDEMEJORA Mejorar el orden y limpieza del rea para evitar que el material particulado sedimenteenlosmateriales,herramientasyequiposdelrea. Mejorarelmantenimientodelossistemasdeabsorcinenmaquinaria. Mejorarelmantenimientoydesalojodematerialparticuladoenlossilos.

DiagramaN12.Armadoylijadodetableros Fuente:COLINEAL

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9.3.4

PROCESODELACADODETABLEROSYPIEZASPLANASCEFLA

El propsito del proceso es asegurar que el proceso de lacado en la Cefla se realice bajo condiciones controladas, garantizando que los tableros y piezas planas cumplen con los requisitosdeacabadorelacionadosacolor,brilloytiempo. Esteprocesoiniciaen larecepcindelostablerosy piezas planasenblancoen ceflahastala entrega de los productos lacados a montaje final. Una vez que se reciben las piezas se inspecciona, de existir problemas en el lote se devuelve, a continuacin se determina a que lnea pertenecen los productos. De acuerdo a esto se procede a tinturar, aplicar tinte, sellamos,selija,seretoca. Las lneas son: Lnea Colineal Moderna, Lnea Heritage, Lnea Tradicional y de esto dependernlacantidadtipoytiempodetinte,selloetc. FinalmenteseprocedeaentregarlostablerosypiezasplanasaMontajeFinal. 9.3.4.1 9.3.4.2 ASPECTOSPOSITIVOS Lascabinascuentanconelsistemaparalaabsorcindegases. Sehan implementadocubetosparaevitarlosderramesquede lassustancias que se utilizanenelproceso. El personal cuenta con las mascarillas para vapores orgnicos para proteccin respiratoria. Sereciclanlosdesechosdelacassellosypinturas. OPORTUNIDADESDEMEJORA Elaborarlashojasdeseguridaddelassustanciasquesemanejanenesteproceso. Mejorarelordenylimpiezadelreadetrabajoascomotambindelascabinas.

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DiagramaN13.Lacadodepiezasplanasytableros Fuente:COLINEAL

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9.4 9.4.1

PROCESOSCOMPLEMENTARIOS PROCESODELACADODECUERPOSYESTRUCTURAS

Elpropsitodelprocesodelacadoesasegurarqueloscuerposyestructurascumplanconlos requisitosdeacabadorelacionadosconelcolor,elbrilloytiempodesecado. Inicia con la recepcin de las cuerpos y estructuras que se reciben del montaje inicial, se procede a aplicar el tinte, sello, luego a lijar, retocar, y lacar los productos de acuerdo a la lneaquecorresponden. El sello se lo aplica de acuerdo a un patrn, ya sea poro abierto o cerrado. Las lneas con las que se cuentan son: Lnea Colineal Tradicional, (poro cerrado) Lnea Heritage, Lnea Colineal Moderna(poroabierto). Se realiza una inspeccin visual en el rea de secado, si presenta defectos se enva al reproceso.Laspiezaslacadasseentreganamontajefinal. 9.4.1.1 9.4.1.2 ASPECTOSPOSITIVOS Lascabinascuentanconelsistemaparalaabsorcindegases. Sehan implementadocubetosparaevitarlosderramesquede lassustancias que se utilizanenelproceso. El personal cuenta con las mascarillas para vapores orgnicos para proteccin respiratoria. Reciclajedelosproductoscomolacas,sellosypinturas. OPORTUNIDADESDEMEJORA Elaborarlashojasdeseguridaddelassustanciasquesemanejanenesteproceso. Mejorarelordenylimpiezadelreadetrabajoascomotambindelascabinas.

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DiagramaN14.Lacadodecuerposyestructuras Fuente:COLINEAL

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9.4.2

PROCESODECORTEYCOSTURA

Elpropsitodelprocesodecorteycosturaesasegurarquesecumplanconlas especificacionesestablecidasparaesteproceso. Inicia con la recepcin del programa de corte hasta la costura de las piezas para entregarlas al rea de tapizado o fabricacin de cojines y almohadas. Se recibe el tapiz, cuerina, flecos, telas, segn el producto, seguido se elabora una plantilla en el plotter, luego se tiendo el material, se extiende la plantilla, se corta, se enva a cosido overlock o recta (depende del producto),yfinalmentesealmacena. 9.4.2.1 9.4.2.2 ASPECTOSPOSITIVOS Sehaninstaladoextractoreselicosenelreaparamejorarlaventilacin. Separacindelosdesechosgeneradosenelproceso. OPORTUNIDADESDEMEJORA Noobstaculizarlosequiposcontraincendioscomoextintores. Clasificar los desechos que se generan en el proceso separndolos en cartn, plstico,telaymantenerunrecipienteadecuadoparacadauno.

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DiagramaN15.Corteycostura Fuente:COLINEAL

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9.4.3

PROCESODETAPIZADO

El propsito de este proceso es entregar a la bodega de producto terminado muebles que cumplanconlosrequisitosparagarantizarlasatisfaccindelcliente. Inicia con la elaboracin del tapiz para muebles de sala, hasta el despacho del producto terminadoyembaladoparalabodegadeproductoterminado. Recepcin del programa, se solicitan los materiales necesarios, se arman los cascos en la lnea de tapizado, se colocan los resortes, alambres y bandas elsticas, espumas y telas, de acuerdo al mueble, se tapiza el asiento, se tapiza los brazos, la espalda, se montan las bases patas y telas, una vez terminado esto se colocan los cojines, finalmente se enmbala el producto,seentregaalabodegadeproductoterminado. 9.4.3.1 9.4.3.2 ASPECTOSPOSITIVOS Seobservaquelosflujosestndebidamentedeterminados. OPORTUNIDADESDEMEJORA Asegurarse de que el personal use los equipos de proteccin personal, requeridos parasureadetrabajo.Utilizarlostaponesauditivosuorejeras. Mantenerelordenylalimpiezaenlasreasdetrabajo.

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DiagramaN16.Tapizado Fuente:COLINEAL

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9.4.4

PROCESO DE FABRICACIN DE COJINES, ALMOHADONES Y ESPUMAS CORTADA PARACASCOS

El propsito de este proceso es entregar a la bodega de producto terminado muebles que cumplanconlosrequisitosparagarantizarlasatisfaccindelcliente. Inicia con la recepcin de los requerimientos de corte de espuma y plumn hasta la fabricacindecojinesyalmohadonesnecesariosparatapizado. Se calcula un estimado de espuma, plumn, y telas, cortar la espuma, plantillar la espuma y elplumn,secortaenlacortadoramanualoSierralvertical. Dependiendodesison: Cojines se inicia pegando la espuma con el plumn, luego se plantilla se corta y se coselatelanotejidaseenfunda,seentregaacojineraparaenfundadodetapiz. Piezas de tapizado de cascos clasificar la espuma cortada de acuerdo al mueble, entregaratapizadodecascos. ASPECTOSPOSITIVOS Seobservaquelosflujosestndebidamentedeterminados. Reciclajedelosmaterialesusadosenelprocesoejemploespuma. OPORTUNIDADESDEMEJORA Mejorarelordenylimpiezadelasreasdetrabajo. Mantenimiento y limpieza de las cabinas de pegado en las cuales se utiliza el cementodecontacto. Colocarsealizacinderiesgodecorteenmaquinaria. Elaborar la hoja de seguridad del cemento de contacto y dar a conocer a los trabajadores.

9.4.4.1 9.4.4.2

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DiagramaN17.Fabricacindecojines,almohadas.paracascos Fuente:COLINEAL

9.4.5 PROCESODEFABRICACINDEESPALDARESYALMOHADONES

El propsito de este proceso es entregar a la bodega de producto terminado muebles que cumplanconlosrequisitosparagarantizarlasatisfaccindelcliente. Inicia con la recepcin de los requerimientos de corte de espuma y plumn hasta la fabricacindecojinesyalmohadonesnecesariosparatapizado. Secalcula un estimadode plumn, se plantilla sedimensiona yse coselas fundasde tela no tejida, se embute el plumn, se cierra la funda, se entrega los cojines y almohadones a cojineraparaenfundadodetapiz.

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9.4.5.1 9.4.5.2

ASPECTOSPOSITIVOS Seobservaquelosflujosestndebidamentedeterminados. Reciclajedelosmaterialesusadosenelproceso. OPORTUNIDADESDEMEJORA Mejorarelordenylimpiezadelasreasdetrabajo. Colocarsealizacinderiesgosenmaquinaria. Verificar que los equipos que se utilizan tengan los resguardos de proteccin especialmenteenlaspartesmviles,comopoleasocadenas.
ProcesodeFabricacindeCojines,Espaldares, Almohadones

ENTRADAS: MATERIA PRIMA, MATERIALES, INSUMOS.

Se recibe el requerimiento de produccin.

SALIDAS: RESIDUOS

Generar Reporte de Emisin de Componentes PK Plumn Residuos de plumn Retirar el plumn de relleno para cojines espaldares y/o almohadones de la Bodega de Tapizado Almohadones

Plantilla, dimensionar y coser las fundas de tela no tejida para cojinera. Retazos de tela

Embutir el plumn en las fundas de tela no tejida Fundas de Tela Residuos de papel, pstico NO

El peso est correcto? Papel, Plastico

SI Cerrar la funda no tejida con costura recta

Entregar a cojinera para enfundado de tapiz

DiagramaN18.Fabricacindeespaldares,cojines Fuente:COLINEAL

9.4.6 PROCESODEMONTAJEFINALYDESPACHOS

El propsito de este proceso es entregar a la bodega de producto terminado muebles que cumplanconlosrequisitosdearmado,terminadoyembalado. Iniciacon larecepcinde partesy piezas lacadas,hasta laentregadelproducto terminado y embaladoalabodegadeproductoterminado.

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De laceflayriel sereciben lasestructurasy tableros lacados,se procede a armarel mueble, colocar la cerrajera, vidrios, espejos, revisar gavetas, inspeccionar el producto, retocar e igualarlasfallasdecolor,sielproductolorequiere. Revisin de la funcionalidad del mueble, el encargado de empacar y limpia el mueble, una vezrevisadoseloenvaalazonadepreembarque. 9.4.6.1 9.4.6.2 ASPECTOSPOSITIVOSAREA Seobservaquelosflujosestndebidamentedeterminados. Elpersonalusalosequiposdeproteccinpersonal. OPORTUNIDADESDEMEJORA Mejorarelordenylimpiezadelasreasdetrabajo. Determinar un lugar adecuado para las herramientas y materiales de trabajo para evitarqueestosestnenelpiso. Capacitaralpersonalsobrelevantamientoymanipulacinadecuadodecargas.

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DiagramaN19.Montajefinalydespachos Fuente:COLINEAL

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10 EVALUACINAMBIENTALDELPLANDEMANEJOAMBIENTALVIGENTE
10.1 CRITERIOSPARALAEVALUACINDEAUDITORA: Cada criterio de evaluacin recibir una calificacin estandarizada para determinar el desempeoconformealasiguienteterminologadefinidaenlaliteratura: Conformidad C. Esta calificacin se da a toda actividad, instalacin o prctica que se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o especificaciones expuestas. No conformidad menor, nc (). Esta calificacin implica una falta leve frente a las Regulaciones o Compromisos Aplicables, dentro de los siguientes criterios: fcil correccin o remediacin, rpida correccin o remediacin; bajo costo de correccin o remediacin; eventodemagnitudpequea,extensinpuntual,pocoriesgoeimpactosmenores. No conformidad mayor, NC (+). Esta calificacin implica una falta grave frente a las RegulacionesoCompromisosAplicables.UnacalificacindeNC+tambinpuedeseraplicada al tenerse repeticiones peridicas de no conformidades menores (reincidencias). Los criterios de calificacin de una No Conformidad Mayor son los siguientes: correccin o remediacin de carcter difcil, correccin o remediacin que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y econmicos, el evento es de magnitud moderada a grande, los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales, evidente despreocupacin, falta de recursosonegligenciaenlacorreccindeunproblemamenoradyacente 10.2 CUMPLIMIENTODELPLANDEMANEJOAMBIENTAL Estecaptulosebasaen la revisindelcumplimiento del Plande ManejoAmbientalvigente, realizado en el ao 2008, el cual plante 6 programas o medidas, las mismas que fueron auditadas una a una por el equipo consultor y levantadas en fichas individuales, las mismas quesepresentanacontinuacin. Las evidencias del resultado de la Auditora Ambiental realizada al PMA, se pueden encontrar en el anexo 5EVI, y pueden ser identificadas por el cdigo establecido en cada ficha. 10.2.1 PlandeManejoAmbientalaprobadoduranteelDiagnosticoAmbiental
NOMBREDELAACTIVIDADEVALUADA: LACARPINTERIACCIMCiaLtda. FECHA APROBACIN LTIMA EVALUACIN AMBIENTAL: Octubredel2008 VERIFICACINDECUMPLIMIENTOPLANDEMANEJOAMBIENTAL FICHA Octubre FECHA: 2010 MEDIDAN 1 N 1 AUDITOR(es): Ing.JaimeDomnguezD,Ing.AmadoMosqueraA,BlgoLuisMoscoso,Ing SantiagoLloret,Ing.PaolaSolano CUMPLIMIENTODELPMAAPROVADO2008 MEDIDA INDICADOR EVIDENCIA CDIGO C nc NC+
Plan de Capacitacin: personal administrativo10h,personalporreas20h Conformacin de brigadas: personal participante administrativo y trabajadores, periodo de entrenamiento 90 das: incendios,primerosauxilios,evacuacin X Cronograma de capacitacin de 2008,2009, 2010, y listadeasistencias Brigadas del 2008,2009,noexiste documentos de evidencia. M1AAC01 M1AAC02

PrevencindeRiesgos

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DETALLEDENOCONFORMIDAD
Durante el 2008 y 2009 no existen evidencias de haber conformado las brigadas, en el 2010 se menciona que se estn formando las brigadas.

OBSERVACIONES


NOMBREDELAACTIVIDADEVALUADA: LACARPINTERIACCIMCiaLtda. FECHA APROBACIN LTIMA EVALUACIN AMBIENTAL: Octubredel2008 VERIFICACINDECUMPLIMIENTOPLANDEMANEJOAMBIENTAL FICHA Octubre FECHA: 2010 MEDIDAN 2 N 2 Ing.JaimeDomnguezD,Ing.AmadoMosqueraA,BlgoLuisMoscoso,Ing AUDITOR(es): SantiagoLloret,Ing.PaolaSolano CUMPLIMIENTODELPMAAPROVADO2008 MEDIDA INDICADOR
Reubicacin de los ductos de conduccin de polvoaloscalcinadores(50maprox) Construccindeltramodepolvos,tableros. Construccindetramodepolvo,maquinado Compra e instalacin de blowers para la ventilacinindustrial,prototiposymaquinado.
C nc NC +

EVIDENCIA
Facturas 14284,15792. Informe. a) 2008 no existe, 2009 no existe, Durante el 2010 se est realizando una evaluacin de riesgo por puestos de trabajo b) Existe evidencia de entrega de EPP en el ltimo semestre del 2009, 2010 y un Registro de control de equipos/ implementos de seguridad.2010

CDIGO

M2AAC03 M2AAC04

Mitigacin de emisiones de Material Particulad o

Proveer a los trabajadores, los EPP y vigilar estrictamenteelusodeequipos. a) AnlisisdeEPPrequeridosencadapuestode trabajo. b) Proveer mediante registro de control los EPP a cada uno de los trabajadores (maquinado, cefla,lacado)

X X

M2AAC05

DETALLEDENOCONFORMIDAD

OBSERVACIONES

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46

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

NOMBREDELAACTIVIDADEVALUADA: LACARPINTERIACCIMCiaLtda. FECHA APROBACIN LTIMA EVALUACIN AMBIENTAL: Octubredel2008 VERIFICACINDECUMPLIMIENTOPLANDEMANEJOAMBIENTAL FICHA Octubre FECHA: 2010 MEDIDAN 3 N 3 AUDITOR(es): Ing.JaimeDomnguezD,Ing.AmadoMosqueraA,BlgoLuisMoscoso,Ing SantiagoLloret,Ing.PaolaSolano CUMPLIMIENTODELPMAAPROVADO2008 MEDIDA INDICADOR C nc NC+ EVIDENCIA CDIGO
Construccin de cabinas de atenuacin para evitar la dispersin de gases provenientes de la actividad, cadenadelacado. x de Compra e instalacin de blowers para la ventilacin industrial, cadena de lacado. Sistema de arrastre de partculas sedimentables. x Fotografas de la M3AAC cabina 06

Mitigacin Emisiones

DotaryexigirelusodeEPP

M3AAC 07 M3AAC 08

DETALLEDENOCONFORMIDAD

OBSERVACIONES

NOMBREDELAACTIVIDADEVALUADA: FECHAAPROBACINLTIMAEVALUACINAMBIENTAL: LACARPINTERIACCIMCiaLtda. Octubredel2008

VERIFICACINDECUMPLIMIENTOPLANDEMANEJOAMBIENTAL FECHA: Octubre2010 MEDIDAN 4 FICHAN 4 Ing.JaimeDomnguezD,Ing.AmadoMosqueraA,BlgoLuisMoscoso,IngSantiagoLloret, AUDITOR(es): Ing.PaolaSolano CUMPLIMIENTODELPMAAPROVADO2008 MEDIDA
Prevencin de contaminacin recursosuelo

INDICADOR

C nc NC+

EVIDENCIA

CDIGO

Anlisis y planificacin de generacin y la posteriorusodevirutayserrn. del Facilidades de venta o donacin a empresas X dereciclaje

El proceso de preparacin de madera sali de LA M4AAC09 CARPINTERIA CCIM CiaLtda.

DETALLEDENOCONFORMIDAD

OBSERVACIONES

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AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

NOMBREDELAACTIVIDADEVALUADA: FECHAAPROBACINLTIMAEVALUACINAMBIENTAL: LACARPINTERIACCIMCiaLtda. Octubredel2008

VERIFICACINDECUMPLIMIENTOPLANDEMANEJOAMBIENTAL FECHA: Octubre2010 MEDIDAN 5 FICHAN 5 AUDITOR(es): Ing.JaimeDomnguezD,Ing.AmadoMosqueraA,BlgoLuisMoscoso,IngSantiagoLloret, Ing.PaolaSolano CUMPLIMIENTODELPMAAPROVADO2008 MEDIDA INDICADOR C nc NC+
x

EVIDENCIA

CDIGO

Prevencin de la contaminacinporruido, disminucin del riesgo deaccidentes

Atenuacin de ruido con pantallas de atenuacinderuidomquinas Proveer y exigir el uso de protectores auditivos. Sistemas de guardas y protecciones y dotacindesistemasdemarchadeequipo

Se hizo en ciertas mquinas en otras M5AAC010 no.

DETALLEDENOCONFORMIDAD

OBSERVACIONES


NOMBREDELAACTIVIDADEVALUADA: FECHAAPROBACINLTIMAEVALUACINAMBIENTAL: LACARPINTERIACCIMCiaLtda. Octubredel2008

VERIFICACINDECUMPLIMIENTOPLANDEMANEJOAMBIENTAL FECHA: Octubre2010 MEDIDAN 6 FICHAN 6 Ing.JaimeDomnguezD,Ing.AmadoMosqueraA,BlgoLuisMoscoso,IngSantiagoLloret, AUDITOR(es): Ing.PaolaSolano CUMPLIMIENTODELPMAAPROVADO2008 MEDIDA
Controlymonitoreo

INDICADOR

C nc NC+
X

EVIDENCIA
Noexisteevidencia

CDIGO

Aplicar medidas de control semestral de MP10 yMP2,

DETALLEDENOCONFORMIDAD

OBSERVACIONES

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11

RESIDUOSDELPROCESO.

11.1 ANLISISDEEFLUENTES La Fbrica no genera efluentes lquidos importantes. Con fecha 10 de septiembre de 2010 personal de ETAPA EP, realizo un anlisis de efluentes en la empresa LA CARPINTERIA CCIM Cia Ltda. A fin de contar con los elementos necesarios que permitan o no, realizar una caracterizacindeefluentes. Luego del anlisis, el departamento tcnico de la Direccin de Gestin Ambiental de ETAPA EP,ensusconclusionesmenciona:Laplanta deproduccin de la fabricaLACARPINTERIA CCIMCiaLtda.,nogeneraefluentesindustriales.Siafuturolaempresamodificasusprocesos productivos, deber notificar a ETAPA EP para realizar una nueva inspeccin. El respectivo informesepresentaenelAnexo7EFLU. 11.2 DESECHOSSLIDOS 11.2.1 Generacinderesiduosslidos En La Carpintera CCIM la generacin de desechos slidos es constante de lunes a viernes, y cuando la produccin lo requiere puede extenderse a los sbados. La empresa realiza la gestin de los desechos desde su generacin hasta la recoleccin de los mismos por parte delpersonaldelaEMAC. 11.2.1.1 Sitiosdeacopioyclasificacindelosdesechos. En cada rea de trabajo existen por lo menos 2 recipientes recolectores, en funcin de los diferentes tipos de desechos que se generan y al volumen de los mismos. En su mayora los recipientesparadesechossontachosdeproductosreutilizados(disolvente,colas,lacas,etc.)

FotoN3.Tiposdetachosdebasura. Fuente:EquipoConsultor2010

En las reas de Tableros y Montaje inicial donde la cantidad de residuos de MDF y aglomerados y madera (lea) respectivamente, el nmero de recipientes vara entre 7 y 8 tanques de 0,60m3, que conforme se van llenando son vaciados en bodegas de acopio temporales.

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FotoN4.TachosconresiduosMDF,aglomeradosyMadera.Bodegalea.BodegaMDF. Fuente:EquipoConsultor2010

Los diferentes tachos de basura en cada una de las reas de produccin, oficinas y baos, son sitios temporales de almacenamiento, luego estos son vaciados en los contenedores generalesdeempresaqueconsisteen3tanquesmetlicosde2,52m3decapacidad

FotoN5.Contenedorfinaldedesechosslidos. Fuente.EquipoConsultor2010.

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AUDITO ORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

Lagen neracindedesechos d slid dosenColine eal,implicapr rincipalmente e: ) Restosdemadera(lea a). a) b) ) RestosdeMDFyaglom merados. c) ) Desechosslidos s tipodomsticos d de eoficinas,ba os,vestidores. d) ) Restosdetela,cartn,papel,yplst ticodelasdife erenteszonasdetrabajo. e) ) Tachos plsticos y metlicos m con ntenedores de d materias primas de diferentes dimension nes. f) Waipecon ngrasadelasprcticasdelimpiezaymantenimiento odemaquina aria. ) Restosdecomidadelco omedor. g) duos vara en ntre las difere entes zonas de trabajo, tanto t en el Semanalmente el tipo de resid d materiales s como en el l porcentaje de generaci n, salvo en las reas de tableros y tipo de montajeinicialdon ndelagenera acinderesid duosesconsta ante.

FotoN6. 6 Residuosgenera adosenelreade eMontajeInicial. Fuente.Equi ipoConsultor2010.

Tip poDDSS Des sechable Reut tilizacin Re eciclaje

% 1,00 99,00

GraficoN 3.Residuosgeneradosenelreade d MontajeInicial. uipoConsultor201 10 Fuente:Equ

AUDITO ORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

N 7.Residuosgen neradosenelrea adeTableros. FotoN

TipoDDSS D Desech hable Reutilizacin Recic claje

% 0, ,44 99 9,56

GraficoN N 4.Tiposderesiduosgeneradosenelrea deTableros. uipoConsultor2010 Fuente:Equ

FotoN8.Tipos T deresiduos sgeneradosenelrea delcomedor r.

AUDITO ORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

5 Tiposderesiduo osgeneradosenel lreadelcomedor. GraficoN5. Fuente:Equ uipoConsultor201 10

FotoN N 9.Tiposderes siduosgeneradosenlosbaos

Grafico oN6.Tiposdere esiduosgenerados senlosbaos. Fuente:Equ uipoConsultor201 10

AUDITO ORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

Foto oN10.Tiposder residuosgenerado osenlacado

FotoN N 11.Tiposdere esiduosgenerados senTapizado

Grafico oN7.Tiposdere esiduosgenerados sentapicera. Fuente:Equ uipoConsultor201 10

esiduos gener rados semana almente por la empresa se pueden Los porcentajes del tipo de re rvarenelGraficoNo8. obser

AUDITO ORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

aficoN8.Porcent tajesdeltiporesid duosgeneradosse emanalmenteenla aempresa. Gra Fuente:EquipoConsultor2010.

La var riedad de res siduos genera ados en la em mpresa no es s muy amplia a, y en su gra an mayora sonre esiduosreutilizables.

Grafico oN9.Residuosg generadosqueson ndesechados. Fuente:EquipoConsultor2010.

AUDITO ORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

GraficoN10 0.Residuosgenera adosquesonreutilizadosoreciclados Fuente:EquipoConsultor2010.

A pes sar de la ventaja de gene erar una alta cantidad de residuos reu utilizables y reciclables, r debido a las falencias existen ntes en el si istema de disposicin te emporal, clas sificacin y almac cenamiento de d desechos, el volumen d de desperdicios No recup perables, es igual al de mater rialesreutiliza ables,cuando odeberasermuyinferior. . El det talle de la can ntidad de res siduos genera ados por proc ceso, su frec cuencia y su disposicin d tempo oral y final se e observan en la siguiente e Tabla; los anexos corres spondientes a Desechos Solios stomanlasig guientenome enclaturaAne exo7DDSS.

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RESUMENDELAPRODUCCINDEDDSSPORPROCESO
CARACTERIZACIONDEDESECHOSSOLIDOSDECOLINEAL(ParqueIndustrial) PROCESO MATERIALES CANTIDAD (Kg) FRECUENCIA DISPOSICIN TEMPORAL FINAL OBSERVACIONES

BasureroGeneral

Plsticos, cartn,papel, espumas, viruta,serrin, telas,restos orgnicos, lubricantes Restos de comida

Basura NO clasificada Materiales Reciclables

1 Da

1 Tanquemetlico 3,85m
3

EMACRelleno SanitarioPichacay Venta al pblico EMAC

Noexisteuna adecuada clasificacinde los desechos slidos. Seleccinparcial delos diferentes residuos.

2 Das

1 Tanquemetlico 3,85m
3

5,6 1 Da 2,3 2 Tachos plsticos de0,20m


3

Comedor

Fundas plsticas, envolturas plsticas, Restos sin clasificar: Papel,cartn, plstico, madera. Tela Papel Cartn Restos sin clasificar: Papel,lijas, cartn,serrin, viruta,madera. Trozos de Madera Piezas metlicas, chatarra,restos de combustibles, pinturas, disolvente, envases plsticos y metlicos, waipecon grasa,telas, suelda. Cartn,papel, plsticos envolturas de alimentos Papel sanitario, toallas sanitarias, plsticos, papel. Basura sin sanitarios

BasureroGeneral

Los restos decomida sonvaciados directamenteal basurerogeneral,siendo una potencial fuentedealimentopara ratas ymoscas.

31 5 Das

3 Tachos plstico de0,20m


3

BasureroGeneral

Tapizado

Seprocura gestionar adecuadamentelos desperdicios deesta zona,perofalta colaboracindeobreros ypersonal de limpieza.Serequieremayor nmerode tachos ymejor identificacindelos existentes Anexo7.3 DDSS

226,85 77,9

Bolsas plsticas industriales 3 Tachos plstico de0,050 m


3

Reutilizacin Reciclaje

10

5Das

BasureroGeneral

Clasificacindeficiente

MontajeInicial

1071,5

5Das

5 Tanques metlicos 0,21m


3

HornoPatamarca

Retazos demadera sirvencomolea para el hornodesacadodemadera Anexo7.1 DDSS

40

5Das

Mecanica de Mantenimiento

La chatarra es apilada hasta su venta.Los aceites y Noexisteuncubetodeseguridadpara el combustibles se manejodelos hidrocarburos.Visible Taller deMecanica almacenanpara su ymantenimiento posterior entrega a deseordenyflata deorganizacinenel ETAPA.Los manejodelos deschos. recipientes plasticos ymetalicos son vendidos.

12

5Das

1 Tanquemetlico 0,21m
3

Basurerogeneral

Noseclasificanlos desechos reciclables.

Baos dela Planta

1 Da

1 basureroen cada bateria sanitaria

Basurerogeneral

Existen3 baos convarias baterias sanitarias para los obreros.Los baos de hombres estanseparados delos delas mujeres ylos deellas tienenllave.Este tipodedesechoseelimina diariamentey es el mejor manejadoenla empresa.

1 Da

Contina.

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Silos colectores Viruta,serrin, deserrinypolvo polvo.Material dela zona de particuladode Tableros y diferentes MontajeInicial dimensiones

Silode Tableros: 80m


3

Silode Montaje Inicial: 170m


3

Constante duranteel funcionamiento dela fbrica.

Silo

Venta al pblico

Silo 1 Tanquemetlico

Venta al pblico

Los silos sonvaciados encamiones regularmente.Visiblementeel sistema de extraccinpresenta problemas de efectividadylos islos noestansellados debidamente.Existeserrinacumulado fuera delos silos quees facilmente llevadopor el viento. HornoPatamarca Clasificacindeficiente Clasificacindeficiente Correcta disposicionfinal Clasificacindeficiente

Madera,MDF CentroMaster Plstico,papel, cartn Plstico,papel, cartn Madera Anlisis Plstico,papel, cartn Plstico

174,25 1 Da 1 23,5 3,8 1 Da 5,3 2 4,1 1 Da 2 Das

0,21m 2 Tachos plstico de0,0020 m 1 Tanquemetlico 0,21m 1Tachoplsticode 0,20 m 3 Tachos plstico de0,0020 m de0,20 m
3 3 3 3 3

Bodega delea BasureroGeneral BasureroGeneral HornoPatamarca BasureroGeneral Reciclaje Venta al pblico

Bodega piezas terminadas

Cartn. Plsticos, cartn, papel,waipe impregnadocon Lacado:Riel, tintes, cabinas desillas disolvente, sello,etc. Envases plsticos o metlicos Residuos lminas de Elaboracinde 0,7kg empaques de Residuos cartn lminas de 0,6kg Residuos de MDFy aglomerados Plstico,papel, cartn

Montajefinal Embalaje

4 Tachos plstico

Registronoformal

10,6

1 Da

2Tachos plstico de0,0020 m


3

BasureroGeneral

Nosedisponenadecuadamentelos waipes conresiduos peligrosos

Reciclaje

Sonutilizados comobasureros o vendidos,peronoselleva unregistro formal.

95 1 Semana 300

Seapilanenun espaciodela zona detrabajo Tanques metlicos

Reciclaje

Ver anexo7.4 DDSS

Tableros y marquetera

900

1 Da

0,21m Bodega de 17m 2 Tanques metlicos 0,21m


3 2

Venta al pblico

Ver anexo7.4 DDSS

1 Da

BasureroGeneral

TablaN7.Resumendedesechosslidosporproceso. Fuente:EquipoConsultor2010.

Recoleccinytransportededesechos La compaa cuenta con personal encargado exclusivamente de la recoleccin de desechos desde los puntos de acopio (contenedores temporales), su transporte y disposicin en el contenedor central de la empresa. La clasificacin y acopio de los materiales reutilizables corre por cuenta de cada obrero. No existe un responsable de la clasificacin adecuada de desechos. Los dos responsables de la limpieza laboran de lunes a viernes a partir de las 7H00 hasta las 16H00 en todas las instalaciones de la empresa; adicionalmente todo el personal es responsable de mantener limpio y aseado su puesto de trabajo y en cada seccin se turnan elaseodelreaenlaquelaboran. Elpersonalresponsabledelalimpiezasonlosnicosencargadosdelaseodelosbaos. TodoslosdaselpersonaldelaEMAC,seencargadevaciarloscontenedoresdelafbrica. 11.2.2 Gestinderesiduos 11.2.2.1 DisposicinderestosdeMDFyAglomerados: Lamayorcantidadderesiduosgeneradoscorresponden a los restosde MDFyaglomerados, provenientesdelprocesodeTablerosymarquetera.Estosresiduossonrecogidosentachos metlicos de 0,60m3, que luego son vaciados en una bodega exterior de 17 m2. Este material posteriormente es vendido al pblico, sin embargo este procedimiento no se evidencia formalmente puesto que no existen registros de los volmenes generados como tampoco de cuanto se vende. Existe nicamente una lista de clientes que compran dicho

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material. (Ver Anexos 7.2 DDSS Generacin de residuos de Tableros, y 7.5 DDSS Listado de compradoresdevirutayMDF).

FotoN12.BodegadeMDF Fuente:EquipoConsultor2010.

11.2.2.2 DisposicinderestosdeMadera(lea): Los restos de madera, despus de los restos de MDF y aglomerados son el material de desecho que mas se genera. Estos residuos pasan a ser combustible del caldero de los hornos de secado de madera en la planta de ubicada en el sector de la va a Patamarca. Estosresiduostambinsonalmacenadosenunabodegaexterior,distintaysediferenciande la bodega de MDF, para evitar su mezcla. Dependiendo de los requerimientos de lea en el caldero de Patamarca, la bodega es vaciada 2 o 3 veces por semana. (Ver Anexo 7.1 DDSS GeneracinderesiduosdeMadera)

FotoN13.BodegadeMadera Fuente:EquipoConsultor2010.

11.2.2.3 Reutilizacindelosrecipientesdemateriasprimas: La mayor cantidad de recipientes contenedores de materias primas, son utilizados como basureros una vez que se haya agotado el producto contenido. Sin bien esta es una buena opcindereutilizacindelostachos,alnoestardebidamentesealizadosoalserfcilmente reemplazados, muchas veces son desechados con la basura comn. Tampoco se lleva un

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registro de cuantos recipientes se generan por mes, y ni cuntos de estos son vendidos o utilizados.

FotoN14.Tachos,cajasysacosdeyutereutilizables. Fuente:EquipoConsultor2010.

11.2.2.4 Gestindelaviruta. La gestin de la viruta, al igual que con los restos de MDF, es vendida al pblico, pero de la misma manera, sin llevar una bitcora de los volmenes entregados ni cada cuanto tiempo. Otroproblemasurgecuandoentran lascamionetasocamionesparatransportarlaviruta de lossilos,puessegeneragrancantidaddepolvoquemolestaalosvecinosdelaempresar,tal comosepudoconstatarenlasencuestas. 11.2.2.5 Gestindelachatarra. Actualmente la fbrica se encuentra renovando e implementando nueva maquinaria, as como realizando mejoras en las instalaciones de la empresa, por tal motivo existe un incremento en la cantidad de chatarra y escombros que regularmente no existen en la fbrica. Se han dispuesto varios sitios cercanos al contenedor central y la bodega de madera, para apilartemporalmentelosescombrosqueluegosernretiradosporpersonalcalificadoporla EMAC. Lamaquinariareemplazadaservendidacomochatarra. 11.2.3 EsfuerzosambientalesdeLaCarpinteraenlagestindelosdesechosslidos. Adicionalmente a la recoleccin y aseo diario de la planta y la disposicin diferenciada de desechos, la empresa ha implementado prcticas importantes en el manejo de desechos slidos, encaminadas a mitigar los efectos negativos y disminuir la generacin de desperdicios,talescomolareutilizacinde lastelas ycueros sintticosdelreadetapizado, esponja,plstico,cartn,retazosdemadera,MDF. 11.2.3.1 ResiduosdeMadera,MDFyaglomerados: Como se detalla en los puntos anteriores, los restos de madera son utilizados como combustible para el caldero del horno de secado de la madera. Los restos de MDF son vendidosalpblicoaligualquelosresiduosdeaglomeradosychapasparalamadera. 11.2.3.2 ResiduosdeTela: En el proceso de Tapicera, todos los sobrantes de tela son aprovechados, como soportes interioresosontrozadospararellenodeloscojines.

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11.2.3.3 ResiduosdeCartn: Debido a las dimensiones y formas heterogneas de los productos de Colineal, dentro de la fbrica se elaboran las cajas para embalaje de los muebles terminados, a partir de lminas de cartn. A pesar de la elaboracin de cajas a la medida, se genera una buena cantidad de desperdicios, los mismos que son acumulados en una parte del rea de fabricacin de cajas para luego ser vendidos al pblico. Si bien se lleva un registro de las cantidades de cartnquesonvendidas,noexistenregistrosformalesdeentregaaloscompradores. 11.2.4 Oportunidadesdemejoraenlagestindelosdesechosslidos. 11.2.4.1 FormalizacindelsistemadegestindeResiduos Si bien dentro de la empresa se lleva a cabo un sistema de clasificacin de desechos, ste anpresentafalenciascomolamalaclasificacindemateriales,inadecuadascondicionesde funcionamiento de los sitios de acopio, inexistencia de registros de volmenes generado y gestionados, medios de verificacin de la gestin de residuos (actas, bitcoras, etc.). Es necesario que la empresa implemente un Manual de procedimientos para la gestin de residuos,queseapreparadodeacuerdoalosdesechosquesegeneranenlaempresayque seadifundidoparaquetodoelpersonalseencuentredebidamentecapacitado. 11.2.4.2 RegistrosescritosyfotogrficosdelagestindeResiduos Una actividad transversal de la gestin de desechos slidos, debe ser el control y registro semanal de lageneracin de desperdiciosrecuperablesy no recuperables entodas lasreas de produccin. Esta medida no solo permitir disminuir los costos de produccin, sino ademsserunaherramientaimportanteenlagestindedesechos,permitiendoidentificar lasreascrticasdondeenfocarlosesfuerzosambientalesyaplicarlasmedidascorrectoras. 11.2.4.3 GestindelosresiduosdePapel Al igual que con la tela, el cartn y la madera, es necesario que dentro del rea de oficinas, se implemente la clasificacin de papel, debido a los grandes volmenes que son utilizados almes(unpromediode30resmasde500hojas).VaseAnexo7.6DDSS 11.3 ANLISISDERUIDO Lasmediciones serealizaronconellaboratorioElicromCiaLtda.,ysellevaronacaboel 12 de octubre del 2010, para lo cual se emplearon los siguientes equipos durante las medicionesderuidointernoyexterno. Equipo Marca modelo serie calibracin vigencia
Sonmetro Calibradoracstico Termohigrmetro SperScientific 840013 60900550 09/09/2010 Sep.2012 SperScientific 850016 81202542 09/09/2010 Sep.2011 ATM HT9214 Ago.2010 Feb.2011 TablaN8.Equiposutilizadosenlamedicinderuido

11.3.1 Ambienteinterior Condiciones ambientales: Las condiciones ambientales el da de monitoreo 12 de Octubre del2010,enelsitioderealizacindelensayofueron:TemperaturaMedia.23,0C,Humedad Relativa43,9%. Marco legal aplicable: El marco legal utilizado para este anlisis fue el Cdigo de Trabajo 2004, Capitulo V Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo N 2393, Art. 55 que indica como lmite mximodepresinsonoraelde85decibelesescalaAdelsonmetro,medidosenellugaren

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AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

dondeeltrabajadormantienehabitualmentelacabeza,paraelcasoderuidocontinuocon8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulacin o de vigilancia, concentraciones o clculo, no excedernde70decibelesderuido. Paraelcasoderuidocontinuo,losnivelessonoros,medidosendecibelesconelfiltroAen posicinlenta,que sepermitirn,estarnrelacionadosconeltiempodeexposicinsegnla siguientetabla: Nivelsonoro/dB(Alento) 85 90 95 100 110 115 Tiempodeexposicinporjornada/hora 8 4 2 1 0.25 0.125
TablaN9LimitedeNPS,segnelusodesuelo Fuente:IESS

11.3.1.1 Resultados
Lugarde medicin Posicin del sonmetro 1 2 3 Fecha Horainicial Hora final Tiempo totalde medicin 3min 3min 3min 3min 3min 3min 3min 3min 3min 3min 3min 3min 3min 3min Tipode medicin Valor encontrado NPSeqdB(A) 80,9 80,5 80,3 83,5 83,9 84,6 84,5 86,9 88,5 82,9 82,3 83,3 82,7 83,8 Lmax dB(A) Incertid dB Anlisisde cumple/No cumple

ENTRADADE
LAZONADE TABLEROS

12/10/10 12/10/10 12/10/10 12/10/10 12/10/10 12/10/10 12/10/10 12/10/10 12/10/10 12/10/10 12/10/10 12/10/10 12/10/10 12/10/10

11:05 11:08 11:12 11:22 11:25 11:28 12:52 12:57 13:00 13:05 13:08 13:12 12:41 12:44

11:08 11:12 11:15 11:25 11:28 11:31 12:55 13:00 13:03 13:08 13:11 13:15 12:44 12:47

Estable Estable Estable Estable Estable Estable Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante

82,8 82,4 82,4 85,9 85,2 87,7 88,2 90,7 93,9 92,0 84,6 87,0 86,8 88,4 89,7

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

FINALDELA
ZONADE TABLEROS

1 2 3 1

INICIODELA ZONADE MQUINAS FINALDELA


ZONADE MQUINAS

2 3 1 2 3 1 2 3

DETAPICERIAS

ENLAZONA

12/10/10 12:47 12:50 3min Fluctuante 83,1 TablaN10.Resultadosdemedicinderuidointerno Fuente:InformederuidointernodeLaCARPINTERIACCIM,2010

Tal como podemos observar en la comparacin del valor encontrado con el Lmite mximo permisible, 13 lugares de medicin no superan los lmites expuestos por el Cdigo de Trabajo Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo; mientras que en la zona de inicio de mquinasdosdelostrespuntosnocumpleconlanormativaexpuesta. LosresultadosdelanlisisdelaboratoriosepresentanenelAnexo8.1RUI

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Por otro lado, y como un aporte extra de Colineal, en julio de 2010 se realiz un anlisis de dosimetra de ruido en la seccin de tableros y preparacin de madera, encontrndose valores de 88,2 y 97,4 dB, incumpliendo con la normativa. En el Anexo 8.2 RUI se adjuntan losresultadosdelaboratorio. 11.3.2 Ambienteexterior

En la normativa ambiental se establecen los lmites mximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas. El TULAS define que los niveles de presin sonora equivalente NPSeq, expresados en decibeles, en ponderacin con escala A, que se obtengan de la emisin de una fuente fija emisora de ruido, no podrn exceder los valoresquesefijanenlasiguientetabla:
TIPODEZONASEGNUSODELSUELO Zonahospitalariayeducativa Zonaresidencial Zonaresidencialmixta Zonacomercial Zonacomercialmixta Zonaindustrial

NPSeqdB(A) 20H00A06H00 06H00A20H00

45 50 55 60 65 70

35 40 45 50 55 65

TablaN11.Nivelesmximospermisiblesderuidoparaambienteexterior Fuente:LibroVIAnexo5,TULAS

11.3.2.1 Resultados
Puntos

Lugarde medicin

Coordenadas UTM

Valor
NPSeq dB(A)

Lmax

Valormximo Valor Correccin corregido permisiblepara fondo zonaindustrial Incertidumbre% NPSeqdB(A) ruidode dB(A) NPSeqdB(A) fondodB Ruidode
0 81,8 70,0 3,3

ZONADEL 1 SILODE 724808 TABLEROS

9681951 81,8

82,7 60,0

TablaN12.Resultadosderuidoexterno Fuente:InformederuidointernodeLaCARPINTERIACCIM

Elvalorencontradosuperaelvalormximopermisibleestablecidoporlanorma. 11.4 ANALISISDEPARTCULASSEDIMENTABLES

El marco legal utilizado para este anlisis fue el TULAS, Anexo 4 Norma de calidad del aire ambiente, tabla 2, donde indica: La mxima concentracin establecida por la normadecalidaddeaireparaunamuestracolectadadurante 30(treinta)dasdeforma continua,serdeunmiligramoporcentmetrocuadrado(1mg/cmx30d).
11.4.1 Resultados
PARTICULASSEDIMENTABLES PUNTOS

DESCRIPCIN

COORDENADAS

TOTALDE VALOR VALOR PARTICULAS ENCONTRADO EVALUACION PERMITIDO* SEDIMENTABLES (mg/cm)

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1 2 3 4 5 6

ENTRADADELA ZONADE 724808 TABLEROS FINALDELAZONA 724808 DETABLEROS ZONADELACEFLA 724808 MITADDELA ZONADE MQUINAS AFUERADELSILO DETABLEROS AFUERADELSILO DEMQUINAS 724808 724808 724808

9681951 440,73mg 9681951 4378,05mg 9681951 4526,22mg

0,25 2,47 2,56

1mg/cm CUMPLE 1mg/cm NOCUMPLE


1mg/cm

NOCUMPLE

9681951 12732,35mg 7,21 9681951 20231,35mg 11,45 9681951 24454,47mg 13,84

1mg/cm NOCUMPLE 1mg/cm NOCUMPLE 1mg/cm NOCUMPLE

TablaN13.Valoresencontradosdepartculassedimentables Fuente:InformepartculassedimentablesdeLaCARPINTERIACCIM

El monitoreo realizado nos indica que los puntos analizados, FINAL DE LA ZONA DE TABLEROS, ZONA DE LA CEFLA, MITAD DE LA ZONA DE MQUINAS, AFUERA DEL SILO DE TABLEROS y AFUERA DEL SILO DE MQUINAS, no cumplen con el mximo permisible para partculas sedimentables establecido por la Legislacin ambiental ecuatoriana; no as el puntoENTRADADELAZONADETABLEROSquesicumpleconelmximopermisiblepara partculassedimentablesestablecidoporlaLegislacin. 11.5 ANALISISDECOMPUESTOSORGANICOSVOLATILES La toma de muestra y el respectivo anlisis fue realizado el 12 de octubre de 2010 por el laboratorio ELICROM de Guayaquil y los respectivos resultados se presentan en el Anexo 9COV. 11.5.1 DESCRIPCINDEEQUIPOSUTILIZADOS

Se utiliz una Bomba Supelco Micro Air Sampler Modelo 24622U con fundas Teldar, recomendado por la EPApara sus mtodos de muestreo de aire, setoma en cada funda unlitrodemuestraauncaudalde40cc/minuto.

IlustracinN1BombaSupelco

Para el anlisis se utiliz un Cromatgrafo de Gases marca Hewleet Packard Modelo 5890, con dos detectores un FID y un TCD, la muestra homognea es inyectada directamente en el cromatgrafo, se utilizan dos columnas diferentes para su caracterizacinyseparacin,lascolumnashansidocalibradasconpatronescertificados, trazablesalaNIS.

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AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

11.5.2 RESULTADOS
Lugar Parmetro Unidadde medida Valor Encontrado Mximo Permitido* Evaluacin

MITADDELAZONADECEFLA ZONADELACABINADEL LACADO

COV's COV's

mg/m mg/m

0,01051 0,01535

35 35

CUMPLE CUMPLE

TablaN14.ResultadosdemedicionesdeCOVs * Mximos Referenciales y Lmites Permisibles para el monitoreo ambiental interno rutinario y control ambiental, del Texto UnificadodeLegislacinAmbiental,SeccinI:Doc.6Pgina54.

12 PROGRAMADEPROTECCINAMBIENTALYDESEGURIDADDELAFBRICA
A pesar de no contar con un programa formalizado de proteccin ambiental y de seguridad, se han implementado medidas de proteccin ambiental y de seguridad en funcin de las necesidades. A continuacin se presentan las actividades que pudieron ser recopiladas para realizar este diagnstico: 12.1 DOTACINDEEQUIPODEPROTECCINPERSONAL Durante el levantamiento de informacin para la AA, se pudo evidenciar que el personal posee EPP, si bien la mayora utiliza existe un porcentaje representativo quenoempleaadecuadamenteestosequipos. No se cuenta con el reglamento interno de seguridad debidamente aprobado por el Ministerio de Trabajo, sin embargo el jefe del departamento manifiesta que se est tramitandoelmismo.

13 LIMITACIONES IMPUESTAS, ESTABLECIDAS O ENCONTRADAS POR PARTE DEL CONSULTOR


La administracin de la empresa brind todas las facilidades para realizar la Auditora Ambiental,dandolainformacinqueserequirioportunamente.

14 PARTICIPACIONSOCIAL
Deacuerdoalartculo34delaOrdenanzaparalaaplicacindelsubsistemadeEvaluacinde Impacto Ambiental, dentro de la jurisdiccin del cantn Cuenca, en el presente Estudio de Auditora Ambiental se estableci un programa de participacin y veedura social siguiendo los lineamientos exigidos en el Ttulo VII de la referida Ordenanza. Como mecanismos de participacinseconsideraronlossiguientes: a)Encuestasalosmoradoresdelreadeinfluenciadirectadelproyecto b)Procesodeparticipacinyveedurasocial

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AUDITO ORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

14.1 ENCUESTAS SDEPERCEPC CIONALOSM MORADORESDEL D AREADE EINFLUENCIADIRECTA Para contar c con la a percepcin social del funcionamiento o de la Empr resa Colineal, , el equipo consu ultor acogi la metodologa de trabajo o basada en encuestas e ind dividuales a los vecinos direct tos,sugeridaporlaCGA.El E contenidode d laencuesta afueelsiguie ente: edelEncuesta ado 1.Nombre 2.Direcci n 3.Telfono o 4.Ocupacin 5.Motivode d permanen nciaenelsect tor 6.Aosdepermanencia aenelsector r 7.DistanciaaColineal 8.Conoce equeensubarriovienefu uncionandoColineal C S.A? 9. Cmo habitante de el barrio, se s siente usted afectado por el funcionamiento de ColinealS.A A?Encasode d serafirmat tivo,enquyconqufre ecuencia? esta se realizo o a los alrededores de Colineal S.A., a sus s empresas s vecinas Nutrileche y la La encue asociaci n de reciclad dores ARUC. Un responsable de Recur rsos humanos s de la fbric ca Cartopel S.A., acc cedi a realiz zar 5 encues stas a los tra abajadores de d la empres sa. En mltip ples visitas posterior respararetira arlasencuest tas,noselog groconcretarladevolucin ndelasmism mas. Se entrev visto a 8 pers sonas que ace eptaron respo onder la encu uesta, gracias s a la colabora acin de la jefe de recursos humanos de Nutr rileche y de la a presidente del ARUC. Lo os resultados obtenidos fueronlo ossiguientes: Pregunta a#5:Motivodepermanen nciaenelsec ctor En la zon na donde se ubica u la industria Colineal l S.A. solo est tn presentes s industrias de d diversos tipos: alimentos, cer mica, cart n, etc. Todos s los encuest tados se encu uentran en la a zona por motivoslaborales. Pregunta a#6:TiempodepermanenciaenelSec ctor De las personas encu uestadas la mayora m (5) h han trabajado o en el secto or entre 5 y 10 aos, 1 encuesta adomsde10 0y2entre1y3aos.

GraficoN11.Tiempo odepermanenciaen nelsector. Fuente:Equ uipoConsultor2010.

AUDITO ORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

a#7:Distanci iaalaqueseencuentranenrelacincon c laempres saColinealS. .A. Pregunta Debido a la cercana entre las dife erentes naves s industriales y principalm mente por la disposicin d departic cipacin,toda aslasencuest tasserealizar ronjuntoaCo olinealS.A. Pregunta a#8:Conocim mientoacerca adelfunciona amientodeColineal C S.A.e enelsector. Todoslos sencuestado osestabanaltanto t delfunc cionamientodeColinealS.A. S Pregunta a#9:Sensaci ndeafectac cinporlasactividades a de eColinealS.A A. De las 8 personas encuestadas, , 6 manifestaron sentirse e afectadas por las activ vidades de ColinealS.A. S

GraficoN12.Afectadospo orelfuncionamientodeColinealS.A. Fuente:Equ uipoConsultor2010.

La principal molestia a que manife estaron 4 en ncuestados, fue f la prese encia de polv vo que en ocasione es es muy elevada. La mo olestia se pres sento en Nut trileche, apar rentemente el e aumento enlacan ntidaddepolv voseproduce ealvaciarels silodelreade d tableros,contiguoaNutrileche. Un traba ajador de Nu utrileche dijo que anterio ormente se presentaban p humo y ceniza que se acumulaban en el te echo de las enfriadoras de leche. Esta E molestia a no se ha presentado p ltimame entedesdequesalilasec cadoradema aderadelaem mpresa. DeigualformaunempleadodeNu utrileche,dec clarsentirse eafectadopo orlaentradaysalidade vehculos s en Colineal. . Esta molest tia no es cons stante, pero si s se presenta a con ciertaregularidad r debidoaquepartede eloscamione esqueingresa anaColineal,utilizanunapartedelav apblica.

Grafico oN13.Tiposdemo olestiasgeneradospo orColinealS.A. Fuente:Equ uipoConsultor2010.

Tres trabajadores t de ARUC cua ando llueve tienen problemas con el a agua que resu ume de los mechinales del mu uro lateral de e Colineal. Sin embargo lo os mechinales resumen en el sector

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donde se encuentra una calle pblica que no cuenta con las obras necesarias para que las aguaslluviaresumanalsistemadealcantarillado. Lasencuestasrealizadassepuedenrevisarenelanexo10PP.

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15 IDENTIFICACINYEVALUACINDELOSASPECTOSAMBIENTALESNEGATIVOS.
Para la identificacin y posterior evaluacin de impactos se aplico una metodologa que realiza el anlisis de los procesos bajo el sistema de grupos integrados (para facilitar la identificacin de los impactos) con la aplicacin de una ficha que registra los aspectos ambientales significativos conforme los mbitos considerados relevantes para este tipo de industria; la evaluacin se realiz en funcin de parmetros cualitativos y cuantitativos preseleccionados con valores estimados de puntuacin aplicando el concepto de mejora continua3. 15.1 IDENTIFICACIN Elprocedimientodeidentificacindeaspectosambientalessignificativosserealizmediante trabajo de campo con recorridos por la planta en funcin de los procesos y actividades que se ejecutan4. Se revis adems la informacin que consta en el EsIA aprobado y el reporte del muestreo de emisiones y efluentes fijados por la autoridad ambiental para la presente auditoria. Enlasfichasdecamposeconsideraronlossiguientesfactores5: - CumplimientodelPlandeManejoAmbientalVigente - Desechosslidos(incluyendodesechospeligrosos) - Efluentes - Ruido - Emisionesatmosfricas(emisindegases,partculas,olores) - Contaminacinsuelo - Alteracindeltrficovehicular - Saludocupacionalyseguridadindustrial - Impactovisual - Riesgostecnolgicos(incendios,descargaselctricas) La identificacin de los aspectos ambientales se realizo sobre las tareas realizadas en condicionesnormalesdeunajornadadetrabajo. Tambin se consideraron aspectos indirectos de insumos y actividades realizadas en el permetrodelaplanta. 15.2 EVALUACIN Para la evaluacin de cada uno de los aspectos identificados se consideraron los subsiguientescriterios: - Cumplimientodelalegislacin. - Gradodecontaminacinpotencial. - Frecuencia. - Cantidad/volumen. - Capacidadrealdeactuacindelaempresa.
3

Se aplicaron criterios y valores en funcin del tipo de actividades que se desarrollan en la fbrica y considerando las directrices de la norma ISO 14001: identificacin de aspectos medioambientales, evaluacindeaspectosmedioambientales.Textodereferencia:GeneralitatdeCatalua(2000).Gua prcticaparalaimplantacindeunsistemadegestinambiental.Manualesdeecogestin,2. 4 LaplantacuentaconelmanualdeprocesosdelanormadecalidadISO9001. 5 FactoresqueconstanenlosTDRsaprobadospararealizarlapresenteauditoria.

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- Quejas/denuncias. - Mejoradelaimagenambientaldelaempresa(relacionescomunitarias). En funcin de los criterios citados, los aspectos ambientales asociados a cada subproceso o procesoseevalanyclasificancomosignificativosonosignificativosconformeelsistemade puntuacionesdelassiguientestablas:
AUDITORA GRUPO CORPORATIVO COLINEAL GESTION AMBIENTAL Ficha N

1.2.1 FICHA DE EVALUACION DE ASPECTOS Y/O RIESGOS AMBIENTALES.


Produccin

de

PROCESO Y/O SUBPROCESO: ASPECTO MEDIOAMBIENTAL: CRITERIOS

VALORACION

PUNTUACION COND. NORMALES DE TRABAJO

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION GRADO DE CONTAMINACION POTENCIAL

NO EXISTEN PARAMETROS .... EXISTEN PARAMETROS Y SE CUMPLEN . EXISTEN PARAMETROS Y NO SE CUMPLEN . BAJO... MEDIO.

0 0 50 7 14

ALTO... 21 BAJO... 6 12

FRECUENCIA

MEDIO.

ALTO... 18 BAJO... 6 12

CANTIDAD / VOLUMEN

MEDIO.

ALTO... 18 BAJO... 0 4

CAPACIDAD REAL DE ACTUACION

MEDIO.

ALTO... 6 NO SE HAN DADO QUEJAS..... 0 4 6 0

QUEJAS / DENUNCIAS

SE HAN DADO, NO POR ESCRITO... SE HAN DADO POR ESCRITO ...

MEJORA DE LA IMAGEN AMBIENTAL (RELACIONES COMUNITARIAS)

NO MEJORA....

MEJORA...... MEJORA NOTABLE.......

4 6

EL ASPECTO ES SIGNIFICATIVO SI LA SUMA DE PUNTUACIONES ES IGUAL O SUPERIOR A 50. EL GRADO DE SIGNIFICACION SE TOTAL: ESTABLECE SEGUN LA PUNTUACION ALCANZADA. OBSERVACIONES

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AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

GESTIONAMBIENTAL
AUDITORIA DEL GRUPO CORPORATIVO COLINEAL

1.2.2FICHADEVALORACIONDEASPECTOSMEDIOAMBIENTALES.

CRITERIOS

Almacenamientodemateriales.Desechos slidos(incluyendodesechospeligrosos);

Efluentes N/A (Industria secasegn reporte ETAPA) 0 0 NO SE

Ruido

Contaminacinatmosfrica(emisionesgases, partculas,olores)

Contaminacinsuelo

Alteracindeltraficovehicular

Saludocupacionalyseguridadindustrial

Impactovisual/Usoespaciopblico

NO CUMPLIMIENTODELA LEGISLACION SE NO SE

EXISTE CUMPLE

EXISTE CUMPLE

0 NO 0 SE 50 NO 7 PROCESO: SE

EXISTE CUMPLE CUMPLE

0 NOEXISTE.... 0 SECUMPLE...... 50 NOSECUMPLE....

0 NO 0 SE 50 NO SE

EXISTE CUMPLE

0 NO 0 SE SE

EXISTE CUMPLE

0 NO 0 SE SE

EXISTE CUMPLE

0 0

CUMPLE 50

NOSECUMPLE.... BAJO:nivelsonorointerior70dB

CUMPLE 50 NO

CUMPLE 50 NO

CUMPLE 50

MEDIO:nivelsonorointerior>70dBy80dB

14 BAJO: valor de emision encontrado menor en el 40 % o mas del maximo permitido por la norma en el TULAS paraemisiones. 21 MEDIO: valor de emision encontrado menor entre el 15% y 40 % del maximo permitido por la norma en el TULASparaemisiones. ALTO: valor de emision encontrado menor en el 15% o menos del maximo valor ermitido por la norma en el TULASparaemisiones. COMBUSTIN:

BAJO:generacionderesiduosinertes

ALTO:nivelsonorointerior>80dB

14 BAJO: afeccin poco significativas en terreno impermeable sin afectacindeaciferos. 21 MEDIO: afeccin sobre suelo con mayor permeabilidad y sin afeccindedeaciferos. ALTO: afeccin importante sobre suelo con elevada permeabilidad y posibleafeccindeaciferos. 7 14 21

GRADODECONTAMINACION MEDIO:generacionderesiduosnoespeciales POTENCIAL ALTO:generacionderesiduosespeciales.

14

14 NOAPLICA....

6 NOAPLICA....

6 NOAPLICA....

21 BAJO:nivelsonoroexterior70dB ALTO:nivelsonoroexterior>70dB

21

7 BAJO:EmisnCO<50ppm. 21 MEDIO:EmisnCOentre50250ppm ALTO:EmisnCOentre250500ppm.....

FRECUENCIA

BAJA:<25%tiempofunc.delafabrica.. MEDIA:2575%tiempofunc.delafabrica ALTA:>75%tiempofunc.delafabrica...... BAJA:cantidad<1tm/annual

6 12 18 6

BAJA:<25%tiempofunc.delafabrica.. MEDIA:2575%tiempofunc.delafabrica ALTA:>75%tiempofunc.delafabrica......

6 BAJA:<25%tiempofunc.delafabrica.. 12 MEDIA:2575%tiempofunc.delafabrica 18 ALTA:>75%tiempofunc.delafabrica......

6 BAJA:<25%tiempofunc.delafabrica.. 12 MEDIA:2575%tiempofunc.delafabrica 18 ALTA:>75%tiempofunc.delafabrica......

6 BAJA:<25%tiempofunc.delafabrica.. 12 MEDIA:2575%tiempofunc.delafabrica 18 ALTA:>75%tiempofunc.delafabrica...... BAJA:traficoafectado<15%delflujopromedio..

6 BAJA:<25%tiempofunc.delafabrica.. 12 MEDIA:2575%tiempofunc.delafabrica 18 ALTA:>75%tiempofunc.delafabrica...... 6 APLICA 18 0 BAJA:Noesnecesarianingunaactuacion.. 4 MEDIA:Noexistealternativaeconomicamenteviable.... 6 ALTA:Existealternativaeconomicamenteviable..... 0 Nosehandado..... 4 Sehandado,noporescrito... 6 Sehandadoporescrito.. 0 Nomejora.... 4 Mejora. 6 Mejora notablemente........

6 BAJA:<25%tiempofunc.delafabrica.. 12 MEDIA:2575%tiempofunc.delafabrica 18 ALTA:>75%tiempofunc.delafabrica...... BAJA: ALTA: poblacin poblacin afectada afectada < > 15 50 %

6 12 18 6 11 % 18 0 4 6 0 4 6 0 4 6

CANTIDAD/VOLUMEN

MEDIA:

cantidad

entre

ton/annual 12 18 0 4 6 0 4 6 0 4 6

NOAPLICA.... BAJA:Noesnecesarianingunaactuacion.. MEDIA:Noexistealternativaeconomicamenteviable.... ALTA:Existealternativaeconomicamenteviable..... Nosehandado..... Sehandado,noporescrito... Sehandadoporescrito..... Nomejora. Mejora..... Mejora notablemente........

6 NO 0 BAJA:Noesnecesarianingunaactuacion

APLICA

6 NOAPLICA.... 0 BAJA:Noesnecesarianingunaactuacion.. 4 MEDIA:Noexistealternativaeconomicamenteviable.... 6 ALTA:Existealternativaeconomicamenteviable..... 0 Nosehandado..... 4 Sehandado,noporescrito... 6 Sehandadoporescrito.. 0 Nomejora... 4 Mejora..... 6 Mejoranotablemente........

6 MEDIA: trfico afectado entre 15 50 % del flujo 12 NO ALTA:trficoafectado>50%delflujoprom...... 0 BAJA:Noesnecesarianingunaactuacion.. 4 MEDIA:Noexistealternativaeconomicamenteviable.... 6 ALTA:Existealternativaeconomicamenteviable..... 0 Nosehandado..... 4 Sehandado,noporescrito... 6 Sehandadoporescrito.. 0 Nomejora.... 4 Mejora. 6 Mejora notablemente........

6 MEDIA:poblacinafectadaentre1550% 0 BAJA:Noesnecesarianingunaactuacion.. 4 MEDIA:Noexistealternativaeconomicamenteviable.... 6 ALTA:Existealternativaeconomicamenteviable..... 0 Nosehandado..... 4 Sehandado,noporescrito... 6 Sehandadoporescrito.. 0 Nomejora.... 4 Mejora.. 6 Mejora notablemente........

ALTA:cantidad>7ton/annual...... BAJA:Noesnecesarianingunaactuacion. CAPACIDADREALDE ACTUACION MEDIA:Noexistealternativaeconomicamenteviable ALTA: Existe alternativa economicamente viable

4 MEDIA:Noexistealternativaeconomicamenteviable.... 6 ALTA:Existealternativaeconomicamenteviable..... 0 Nosehandado... 4 Sehandado,noporescrito...... 6 Sehandadoporescrito..... 0 Nomejora... 4 Mejora...... 6 Mejora notablemente........

Nosehandado..... QUEJAS/DENUNCIAS Sehandado,noporescrito... Sehandadoporescrito.. Nomejora.. MEJORADELAIMAGEN AMBIENTAL(RELACIONES COMUNITARIAS) Mejora Mejoranotablemente

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FICHASDEIDENTIFICACINDEIMPACTOS
AUDITORA GRUPO CORPORATIVO GESTIONAMBIENTAL COLINEAL 1.1 FICHA DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS Ficha1de14

Y/ORIESGOSAMBIENTALES.
a)REVISIN PROCESOPRODUCTIVO CODIGO(verISO) LOCALIZACINESPECFICA AREAPERMETRO.PermetroExterior N/A Asociacin de reciclaje emplazada en el predio contiguo junto al comedor del personal de la Carpintera.

AMBITODELIMPACTOimpactogenerado TIPOLOGA Desechosslidos Desechosbiopeligrosos Desechospeligrosos Efluentes Ruido Vibraciones Emisionesgases Emisionespartculas Emisionesolores Contaminacinsuelo Otro(detallar)

X riesgo
Alteracintrficovehiculary/ocirculacinpeatonal OperacindeEquiposyMaquinaria SeguridadIndustrial Salud ocupacional Incendio Descargaselctricas Salubridad Social X Visual X

DESCRIPCIONDELIMPACTO: La asociacin de recicladores ARUC mantienen un local de clasificacin de los desechos plsticos y dems junto al local de la fbrica de mueblesLaCarpinteradelgrupoCorporativoColineal. La presencia del local de clasificacin genera olores molestos que inciden en el local de COLINEAL (comedordelpersonaldelafbrica,areadeembarquedemercadera,parqueaderos.)

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b)NORMA/PARMETROAPLICABLE: Ley orgnica de la salud: Art. 95. La autoridad sanitaria nacional en coordinacin con el Ministerio de Ambiente, establecer las normas bsicas para la preservacin del ambiente en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que sern de cumplimiento obligatorio paratodaslaspersonasnaturales,entidadespblicas,privadasycomunitarias. Art. 97. La autoridad sanitaria nacional dictar las normas para el manejo de todo tipo de desechos y residuos que afectenla salud humana; normasqueserndecumplimientoobligatorioparalaspersonasnaturalesyjurdicas. Art. 99. La autoridad sanitaria nacional, en coordinacin con los municipios del pas, emitir los reglamentos, normas y procedimientos tcnicos de cumplimiento obligatorio para el manejo adecuado de los desechos infecciosos que generen los establecimientos de servicios de salud,pblicosoprivados,ambulatorioodeinternacin,veterinariayesttica. Art. 242. Ser sancionado con multa de un salario bsico unificado del trabajador en general y clausura temporal o definitiva del establecimientocorrespondiente,elincumplimientoalodispuestoenlosartculos40,47,58incisosegundo,97,103y124deestaLey. Norma del anexo 6 del Libro VI TULSMA: 4.3.3.5 Las actividades de manejo de desechos slidos debern realizarse en forma tal que se evitensituacionescomo: La permanencia continua en vas y reas pblicas de desechos slidos o recipientes que las contengan de manera que causen problemas sanitariosyestticos. Laproliferacindevectoresycondicionesquepropicienlatransmisindeenfermedadesasereshumanosoanimales. Losriesgosaoperariosdelserviciodeaseooalpblicoengeneral. Lacontaminacindelaire,suelooagua. Losincendiosoaccidentes. Lageneracindeoloresobjetables,polvoyotrasmolestias. Ladisposicinfinalnosanitariadelosdesechosslidos. 4.9.2El funcionamientodelasplantasdetratamientodedesechosslidosdebercontarconlaautorizacindefuncionamiento expedidapor laEntidadAmbientaldeControl. 4.13.4Los municipiosdebernestudiarlalocalizacindeposiblessitiosoelementosdeacopiodematerialesreciclablescomo vidrio,papelo plstico. 4.13.6 La entidad ambiental de control deber establecer las condiciones de manejo y las caractersticas sanitarias que debern cumplir los desechosslidos,cuandoseanincorporadosaprogramasderecuperacin. 4.13.9 La recoleccin y almacenamiento temporal de elementos recuperables podr efectuarse en bodegas, antes de su traslado al sitio de clasificacinyempaque,siempreycuandoseobservencondicionessanitariasydeproteccindelmedioambiente. 4.13.10 La ubicacin de bodegas, centros de recoleccin y plantas de recuperacin de desechos slidos deber hacerse de acuerdo con las normasdeplaneacinurbanavigentes. 4.13.11 Para la instalacin y funcionamiento de bodegas y plantas de recuperacin de desechos slidos, se requerir la autorizacin de la Entidad Ambiental de Control, previoinforme tcnico del municipio local,de acuerdo a lo contemplado en estaNorma y en coordinacin con laentidaddeaseo. 4.13.12Laoperacindebodegasydeplantaderecuperacindedesechosslidosdeberdesarrollarsebajolassiguientescondiciones: Cumplir con las disposiciones de salud ocupacional, higiene y seguridad industrial, control de contaminacin del aire, aguay suelo, expedidas paraelefecto. Mantenerlasinstalacionesdefachadayaceralimpiasdetododesechoslido. Aseguraraislamientoconelexterior,paraevitarproblemasdeesttica,proliferacindevectoresyoloresmolestos. Realizaroperacionesdecargaydescargaymanejodematerialesrecuperables,enelinteriordesusinstalaciones. Desinfectarydesodorizarconlafrecuenciaquegaranticecondicionessanitarias. 4.13.15 Para detalles especficos relacionados con la recuperacin de desechos slidos no peligrosos, se debern utilizar las Normas de DiseoparalaElaboracindeProyectosdeSistemasdeAseoUrbanoqueemitirelMinisteriodelAmbiente. c)CAUSAS(anlisisdelasposiblescausas;evaluacindelanecesidaddeactuar) FaltademedidasdemitigacinambientalporpartedeARUC. d)ACCIONESPROPUESTASYPOSIBLESRESPONSABLE: SolicitaralamunicipalidadylaCGAadoptelasmedidaspertinentesconrespectoalemplazamientodelaactividad. Elaboradopor: Fecha: Revisadopor: Fecha: Aprobadopor: Fecha:

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AUDITORA GRUPO CORPORATIVO GESTIONAMBIENTAL COLINEAL

1.2 FICHA DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS Ficha2de14 Y/ORIESGOSAMBIENTALES.

a)REVISIN PROCESOPRODUCTIVO CODIGO(verISO) LOCALIZACINESPECFICA AREAPERMETRO.Permetroexternoeinterno N/A Permetrointernoyexternodelafbrica

AMBITODELIMPACTOimpactogenerado TIPOLOGA Desechosslidos Desechosbiopeligrosos Desechospeligrosos Efluentes Ruido Vibraciones Emisionesgases Emisionespartculas Emisionesolores Contaminacinsuelo Otro(detallar) Filtracinaguaslluviasreascontiguas.

Xriesgo
Alteracintrficovehiculary/ocirculacinpeatonal OperacindeEquiposyMaquinaria SeguridadIndustrial Saludocupacional Incendio Descargaselctricas Salubridad Social Visual X

DESCRIPCIONDELIMPACTO: La empresa no posee cerramiento en el permetro que colinda con ARUC, se descarga aguas lluvias a terrenos contiguos junto asociacin ARUC.

b)NORMA/PARMETROAPLICABLE: En el anexo 11, articulo 223, literal LL de la Ordenanza que regula el Ordenamiento Territorial del cantn Cuenca menciona: Las industrias estnobligadasarealizarelcerramientoperifricoalamismaytratarconvegetacinsuentorno,sobretodocuandoseencuentranaledaas aotrasactividadesurbanasdemaneradelograrunespaciodetransicinentreellas. c)CAUSAS(anlisisdelasposiblescausas;evaluacindelanecesidaddeactuar) Cerramientodeficiente,deficienteevacuacindeaguaslluvias. d)ACCIONESPROPUESTASYPOSIBLESRESPONSABLE: Mejorarcerramiento. Impermeabilizarreadepisointerior,realizarcanalesderecoleccinyconduccindeaguaslluvias. Elaboradopor: Fecha: Revisadopor: Fecha: Aprobadopor: Fecha:

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AUDITORA GRUPO CORPORATIVO GESTIONAMBIENTAL COLINEAL

1.3 FICHA DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS Ficha3de14 Y/ORIESGOSAMBIENTALES.

a)REVISIN PROCESOPRODUCTIVO CODIGO(verISO) LOCALIZACINESPECFICA Procesogestindecalidad.Subprocesoseguridadindustrial Lneatableros,tradicional,sillas,sillonera,lacado(rielesycefla),espumayplumones.

AMBITODELIMPACTOimpactogenerado TIPOLOGA Desechosslidos Desechosbiopeligrosos Desechospeligrosos Efluentes Ruido Vibraciones Emisionesgases Emisionespartculas Emisionesolores Contaminacinsuelo Otro(detallar)

riesgo X
Alteracintrficovehiculary/ocirculacinpeatonal OperacindeEquiposyMaquinaria SeguridadIndustrial Saludocupacional Incendio Descargaselctricas Salubridad Social Visual X X

DESCRIPCIONDELIMPACTO: Deficiente uso de equipo de proteccin y prevencin por parte de los operarios en los subprocesos de las lneas: tableros, maquinado, sillas, sillonera,lacado(rielesycefla),espumayplumones.

b)NORMA/PARMETROAPLICABLE: Leyorgnicadelasalud: Art.117.Laautoridadsanitarianacional,encoordinacinconelMinisteriodeTrabajoyEmpleoyelInstitutoEcuatorianodeSeguridadSocial, establecerlasnormasdesaludyseguridadeneltrabajoparaprotegerlasaluddelostrabajadores. Art. 118.Losempleadoresprotegernlasaluddesus trabajadores,dotndolesdeinformacinsuficiente,equiposdeproteccin,vestimenta apropiada,ambientessegurosdetrabajo,afindeprevenir,disminuiroeliminarlosriesgos,accidentesyaparicindeenfermedadeslaborales. Art. 243. Ser sancionado con multa de cinco salarios bsicos unificados del trabajador en general, el incumplimiento a lo dispuesto en losartculos50,57,60,74incisoprimero,90,118,163,175,184y202literalb),deestaLey. REGLAMENTODESEGURIDADYSALUDDELOSTRABAJADORESYMEJORAMIENTODELMEDIOAMBIENTEDETRABAJO. DecretoEjecutivoNo.2393.RO/565de17deNoviembrede1986. TITULOVI PROTECCIONPERSONAL Art.175.DISPOSICIONESGENERALES.

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1.Lautilizacindelosmediosdeproteccinpersonaltendrcarcterobligatorioenlossiguientescasos: a)Cuandonoseaviableoposibleelempleodemediosdeproteccincolectiva. 3. Sin perjuicio de su eficacia los medios de proteccin personal permitirn, en lo posible, la realizacin del trabajo sin molestias innecesariasparaquienloejecuteysindisminucindesurendimiento,noextraandoensimismosotrosriesgos. 4.Elempleadorestarobligadoa: a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorio para protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempean. d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservacin de los medios de proteccin personal, sometindose al entrenamientoprecisoydndoleaconocersusaplicacionesylimitaciones. e)Determinarloslugaresypuestosdetrabajoenlosqueseaobligatorioelusodealgnmediodeproteccinpersonal. 5.Eltrabajadorestobligadoa: Utilizarensutrabajolosmediosdeproteccinpersonal,conformealasinstruccionesdictadasporlaempresa. Art.180.PROTECCIONDEVIASRESPIRATORIAS. 1. En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente contaminado, con concentraciones superiores a las permisibles, ser obligatorioelusodeequiposdeproteccinpersonaldevasrespiratorias,quecumplanlascaractersticassiguientes: a)Seadaptenadecuadamentealacaradelusuario. b)Nooriginenexcesivafatigaalainhalacinyexhalacin. 2.Laeleccindelequipoadecuadosellevaracabodeacuerdoconlossiguientescriterios: c)Paraunambientecontaminado,peroconsuficienteoxgeno,seadoptarnlassiguientesnormas: Losriesgosdelacontaminacinporpartculasquepuedanproducirintoxicacinnoinmediataseevitarnusandoequiposconfiltros deretencinmecnicaoequiposindependientesdelambiente. 3. Para hacerun correctouso de los equipos de proteccin personal de vasrespiratorias, eltrabajador estobligado,en todocaso a realizarlassiguientesoperaciones: 4.Peridicamenteysiemprequecambieelusuariosesometernlosequiposaunprocesodedesinfeccinadecuada,quenoafecteasus caractersticasyeficiencia. 5.Losequiposdeproteccindevasrespiratoriasdebenalmacenarseenlugarespreservadosdelsol,calorofroexcesivos,humedad yagresivosqumicos.Paraunacorrectaconservacin,seguardarn,cuandonoseusen,limpiosysecos,ensuscorrespondientesestuches. c)CAUSAS(anlisisdelasposiblescausas;evaluacindelanecesidaddeactuar) Faltadeunaculturadeseguridadocupacionalporpartedeltrabajador,faltadecontrolporpartedelresponsabledelsubprocesodeseguridad industrial. d)ACCIONESPROPUESTASYPOSIBLESRESPONSABLE: Mejorarelcontrolyladotacindeequiposdeproteccinpersonalconformelasactividadesdelosdiversossubprocesos. Desarrollarunplandecapacitacinsobrelatemticadeprevencinderiesgosalpersonal. CapacitacincontinuaalpersonalquelaboraenLaCarpintera,sobreelbuenusodelosEquiposdeProteccinPersonal Elaboradopor:SLL Fecha: Revisadopor: Fecha: Aprobadopor: Fecha:

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1.4 FICHA DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS Ficha4de14 Y/ORIESGOSAMBIENTALES.

a)REVISIN PROCESOPRODUCTIVO Proceso de Produccin. (rea de maquinado): subproceso tableros; Subproceso lnea tablero; subproceso lnea tradicional; subproceso sillonera y complementos; subproceso anlisis mueble en blanco;subprocesoforjados;subprocesotallados. Motoresextractoresdepolvodelasmquinasde:tableros,siloexterior. Motoressuministradoresdeenergaparalasmquinasde:tablerosymaquinado.

CODIGO(verISO) LOCALIZACINESPECFICA

AMBITODELIMPACTOimpactogenerado TIPOLOGA Desechosslidos Desechosbiopeligrosos Desechospeligrosos Efluentes Ruido Vibraciones Emisionesgases Emisionespartculas Emisionesolores Contaminacinsuelo Otro(detallar)

X riesgo
Alteracintrficovehiculary/ocirculacinpeatonal OperacindeEquiposyMaquinaria SeguridadIndustrial Salud ocupacional X Incendio Descargaselctricas Salubridad Social Visual

DESCRIPCIONDELIMPACTO: Fuertegeneracinderuidoenelreadeoperacindelasmquinas.

b)NORMA/PARMETROAPLICABLE: Normatcnicaruido,libroVITULSMAanexo5: Nivelesmximospermisiblesderuido 4.1.1.1 Los niveles de presin sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en ponderacin con escala A, que se obtengan de la emisindeunafuentefijaemisoraderuido,nopodrnexcederlosvaloresquesefijanenlaTabla1. TABLA1.NIVELESMXIMOSDERUIDOPERMISIBLESSEGNUSODELSUELO NIVELDEPRESIN SONORAEQUIVALENTE TIPODEZONASEGNUSO NPSeq[dB(A)] DESUELO ZonaComercial ZonaComercialmixta ZonaIndustrial DE06H00A20H00 60 65 70 DE20H00A06H00 50 55 65

4.1.1.4 En las reas rurales, los niveles de presin sonora corregidos que se obtengan de una fuente fija, medidos en el lugar donde se encuentreelreceptor,nodebernsuperaralnivelruidodefondoendiezdecibelesA[10dB(A)]. 4.1.1.8Medidasdeprevencinymitigacinderuidos: Los procesos industriales y mquinas, que produzcan niveles de ruido de 85 decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, debern ser aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmisin de vibraciones hacia el exterior del local. El operador o propietario evaluaraquellosprocesosymquinasque,sincontarconeldebidoaislamientodevibraciones,requierandedichamedida.

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En caso de que una fuente de emisin de ruidos desee establecerse en una zona en que el nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de exceder,losvaloresmximospermisiblesdescritosenestanorma,lafuentedeberprocederalasmedidasdeatenuacinderuidoaceptadas generalmente en la prctica de ingeniera, a fin de alcanzar cumplimiento con los valores estipulados en esta norma. Las medidas podrn consistir,primero,enreducirelnivelderuidoenlafuente,ysegundo, medianteelcontrolenelmediodepropagacindelosruidosdesdela fuentehaciaellmiteexteriorolinderodellocalenquefuncionarlafuente.Laaplicacindeunaoambasmedidasdereduccinconstaren larespectivaevaluacinqueefectuareloperadorupropietariodelanuevafuente. REGLAMENTODESEGURIDADYSALUDDELOSTRABAJADORESYMEJORAMIENTODELMEDIOAMBIENTEDETRABAJO. DecretoEjecutivoNo.2393.RO/565de17deNoviembrede1986. Art.55.RUIDOSYVIBRACIONES. 2.Elanclajedemquinasyaparatosqueproduzcanruidosovibracionesseefectuarconlastcnicasquepermitanlograrsuptimo equilibrioestticoydinmico,aislamientodelaestructuraoempleodesoportesantivibratorios. 3. Las mquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarn en recintos aislados si el proceso de fabricacin lo permite, y sern objetodeunprogramademantenimientoadecuadoqueaminoreenloposiblelaemisindetalescontaminantesfsicos. 4. Se prohibe instalar mquinas o aparatos que produzcan ruidos o vibraciones, adosados a paredes o columnas. Excluyndose los dispositivosdealarmaosealesacsticas. 5. Los conductos con circulacin forzada de gases, lquidos o slidos en suspensin, especialmente cuando estn conectados directamente a mquinas que tengan partes en movimiento, siempre y cuando contribuyan notablemente al incremento de ruido y vibraciones, estarn provistos de dispositivos que impidan la transmisin de las vibraciones que generan aquellas mediante materiales absorbentesensusanclajesyenlaspartesdesurecorridoqueatraviesenmurosotabiques. 6. Se fija como lmite mximo de presin sonora el de 85 decibeles escala A del sonmetro, medidos (sic) en el lugar en donde el trabajadormantienehabitualmentelacabeza,paraelcasoderuidocontnuocon8horasdetrabajo.Noobstante,lospuestosdetrabajoque demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulacin o de vigilancia, concentracin o clculo, no excedern de 70 decibelesderuido. 7.Paraelcasoderuidocontnuo,losnivelessonoros,medidosendecibelesconelfiltro"A"enposicinlenta,quesepermitirn,estarn relacionadosconeltiempodeexposicinsegnlasiguientetabla: NivelSonoroTiempodeexposicinporjornada/hora /dB(Alento) 858 904 952 1001 110025 1150125 Art.179.PROTECCIONAUDITIVA. 1. Cuando el nivel de ruido en un puesto o rea de trabajo sobrepase el establecido en este Reglamento, ser obligatorio el uso de elementosindividualesdeproteccinauditiva. 2.Losprotectoresauditivosserndematerialestalesquenoproduzcansituaciones,disturbiosoenfermedadesenlaspersonasquelos utilicen.Noproducirnademsmolestiasinnecesarias,yenelcasodeirsujetospormediodeunarnsalacabeza,lapresinqueejerzan serlasuficienteparafijarlosdebidamente. 3. Los protectores auditivos ofrecern la atenuacin suficiente. Su eleccin se realizar de acuerdo con su curva de atenuacin y las caractersticasdelruido. 4. Los equipos de proteccin auditiva podrn ir colocados sobre el pabelln auditivo (protectores externos) o introducidos en el conductoauditivoexterno(protectoresinsertos). c)CAUSAS(anlisisdelasposiblescausas;evaluacindelanecesidaddeactuar) Ubicacininadecuadadelosequipos. Faltadeinsonorizacin. Deficienteajustedelosmismos Equiposantiguos. d)ACCIONESPROPUESTASYPOSIBLESRESPONSABLE: Reubicacindemotoresenreasexternasdelanave. Insonorizacindelreadeubicacindelosequipos. Adecuadoajustemecnicodelosequipos. Reemplazodemquinasantiguasporaquellasquecumplannormativasactuales. Responsables.Gerenciageneral,mantenimiento. Elaboradopor:SLL Revisadopor: Aprobadopor: Fecha: Fecha: Fecha:

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1.5 FICHA DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS Ficha5de14 Y/ORIESGOSAMBIENTALES.

a)REVISIN PROCESOPRODUCTIVO Proceso de produccin. (rea de maquinado): subproceso tableros; Subproceso lnea tablero; subproceso lnea tradicional; subproceso sillonera y complementos; subproceso anlisis mueble en blanco;subprocesoforjados;subprocesotallados. Colectoresdepolvodelasmquinasde:tablerosymaquinado.

CODIGO(verISO) LOCALIZACINESPECFICA

AMBITODELIMPACTOimpactogenerado TIPOLOGA Desechosslidos Desechosbiopeligrosos Desechospeligrosos Efluentes Ruido Vibraciones Emisionesgases Emisionespartculas Emisionesolores Contaminacinsuelo Otro(detallar)

X riesgo
Alteracintrficovehiculary/ocirculacinpeatonal OperacindeEquiposyMaquinaria SeguridadIndustrial Saludocupacional Incendio Descargaselctricas Salubridad X Social Visual

DESCRIPCIONDELIMPACTO: Altaconcentracindepartculasdepolvodemaderaenelambiente

b)NORMA/PARMETROAPLICABLE: Normatcnicaaire,libroVITULSMAanexo4:Normadecalidaddeaireambiente 4.1.1Deloscontaminantesdelaireambiente 4.1.1.1Paraefectosdeestanormaseestablecencomocontaminantescomunesdelaireambientealossiguientes: PartculasSedimentables. MaterialParticuladodedimetroaerodinmicomenora10(diez)micrones.SeabreviaPM10. MaterialParticuladodedimetroaerodinmicomenora2,5(dosenteroscincodcimos)micrones.SeabreviaPM2,5. xidosdeNitrgeno:NOyNO2,yexpresadoscomoNO2. DixidodeAzufreSO2. MonxidodeCarbono. OxidantesFotoqumicos,expresadoscomoOzono. 4.1.2Normasgeneralesparaconcentracionesdecontaminantescomunesenelaireambiente 4.1.2.1 Para los contaminantes comunes del aire, definidos en 4.1.1, se establecen las siguientes concentraciones mximas permitidas. El Ministerio del Ambiente establecer la frecuencia de revisin de los valores descritos en la presente norma de calidad de aire ambiente. La EntidadAmbientaldeControlutilizarlosvaloresde concentraciones mximasde contaminantesdelaireambienteaqudefinidos,para fines deelaborarsurespectivaordenanzaonormasectorial.LaEntidadAmbientaldeControlpodrestablecernormasdecalidaddeaireambiente

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demayorexigenciaquelosvaloresdescritosen estanormanacional,estosilosresultadosdelasevaluacionesde calidaddeairequeefecte dichaAutoridadindicarenestanecesidad. Partculas sedimentables. La mxima concentracin de una muestra, colectada durante 30 (treinta) das de forma continua, ser de un miligramoporcentmetrocuadrado(1mg/cm2x30d). Materialparticuladomenora10micrones(PM10).ElpromedioaritmticodelaconcentracindePM10detodaslasmuestrasenunaono deber exceder de cincuenta microgramos por metro cbico (50 g/m3). La concentracin mxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberexceder ciento cincuenta microgramos por metro cbico (150 g/m3), valor que no podr ser excedido ms de dos (2) vecesenunao. Materialparticuladomenora2,5micrones(PM2,5).SehaestablecidoqueelpromedioaritmticodelaconcentracindePM2,5detodaslas muestrasenunaonodeberexcederdequincemicrogramospormetrocbico(15g/m3).Laconcentracinmximaen24horas,detodas las muestras colectadas, no deber exceder sesenta y cinco microgramos por metro cbico (65 g/m3), valor que no podr serexcedidoms dedos(2)vecesenunao.Tabla1.Concentracionesdecontaminantescomunesquedefinenlosnivelesdealerta,dealarmaydeemergencia enlacalidaddelaire[1] CONTAMINANTEYPERODODETIEMPO ALERTA ALARMA EMERGENCIA MonxidodeCarbono Concentracinpromedioenochohoras 15000 30000 40000 OxidantesFotoqumicos,expresadoscomoozono. Concentracinpromedioenunahora 300 600 800 xidosdeNitrgeno,comoNO2 Concentracinpromedioenunahora 1200 2300 3000 DixidodeAzufre Concentracinpromedioenveinticuatrohoras 800 1600 2100 MaterialParticuladoPM10 Concentracinenveinticuatrohoras 250 400 500 Nota:[1]Todoslosvaloresdeconcentracinexpresadosenmicrogramospormetrocbicodeaire,acondicionesde25Cy760mmHg. REGLAMENTODESEGURIDADYSALUDDELOSTRABAJADORESYMEJORAMIENTODELMEDIOAMBIENTEDETRABAJO. DecretoEjecutivoNo.2393.RO/565de17deNoviembrede1986. Art.92.MANTENIMIENTO. 1.Elmantenimientodemquinasdeberserdetipopreventivoyprogramado. 2. Las mquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad sern revisados, engrasados y sometidos a todas las operaciones de mantenimientoestablecidasporelfabricante,oqueaconsejeelbuenfuncionamientodelasmismas. 4.(sic)Laeliminacindelosresiduosdelasmquinasseefectuarconlafrecuencianecesariaparaasegurarunperfectoordenylimpieza delpuestodetrabajo. Art.93.REPARACIONYPUESTAAPUNTO. Seadoptarnlasmedidasnecesariasconducentesadetectardemodoinmediatolosdefectosdelasmquinas,resguardosydispositivosde seguridad, as como las propias para subsanarlos, y en cualquier caso se adoptarn las medidas preventivas indicadas en el artculo anterior. Art.34.LIMPIEZADELOCALES. 2. En los locales susceptibles de que se produzca polvo, la limpieza se efectuar preferentemente por medios hmedos o mediante aspiracinenseco,cuandoaquellanofueraposibleoresultarepeligrosa. 4. Cuando el trabajo sea continuo, se extremarn las precauciones para evitar los efectos desagradables o nocivos del polvo o residuos, as comolosentorpecimientosquelamismalimpiezapuedacausareneltrabajo. Art.180.PROTECCIONDEVIASRESPIRATORIAS. 1. En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente contaminado, con concentraciones superiores a las permisibles, ser obligatorioelusodeequiposdeproteccinpersonaldevasrespiratorias,quecumplanlascaractersticassiguientes: a)Seadaptenadecuadamentealacaradelusuario. b)Nooriginenexcesivafatigaalainhalacinyexhalacin. 2.Laeleccindelequipoadecuadosellevaracabodeacuerdoconlossiguientescriterios: c)Paraunambientecontaminado,peroconsuficienteoxgeno,seadoptarnlassiguientesnormas: Losriesgosdelacontaminacinporpartculasquepuedanproducirintoxicacinnoinmediataseevitarnusandoequiposconfiltros deretencinmecnicaoequiposindependientesdelambiente. 3. Para hacerun correctouso de los equipos de proteccin personal de vasrespiratorias, eltrabajador estobligado,en todocaso a realizarlassiguientesoperaciones: 4.Peridicamenteysiemprequecambieelusuariosesometernlosequiposaunprocesodedesinfeccinadecuada,quenoafecteasus caractersticasyeficiencia. 5.Losequiposdeproteccindevasrespiratoriasdebenalmacenarseenlugarespreservadosdelsol,calorofroexcesivos,humedad yagresivosqumicos.Paraunacorrectaconservacin,seguardarn,cuandonoseusen,limpiosysecos,ensuscorrespondientesestuches. c)CAUSAS(anlisisdelasposiblescausas;evaluacindelanecesidadde actuar) Deficiencias en elsistema de captacin y almacenamiento del polvo: fugas y deficiente capacidad de absorcin en ciertostramos del sistema, inadecuadareadealmacenamiento. d)ACCIONESPROPUESTASYPOSIBLESRESPONSABLE: Corregirfugas,mejorarcapacidaddeabsorcin,mejorarreadealmacenamientodepolvo. Elaboradopor:SLL Fecha: Revisadopor: Fecha: Aprobadopor: Fecha:

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1.6 FICHA DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS Ficha6de14 Y/ORIESGOSAMBIENTALES.

a)REVISIN PROCESOPRODUCTIVO Proceso de Produccin. Subproceso lacado de cuerpos y estructuras; subproceso lacado de tableros y piezas planas (cefla); Lacado de cuerpos y estructuras (Rieles); lacado de tableros y piezas planas (cefla): reasdelacadode:tablerosypiezasplanas,muebles(cadena),sillas.

CODIGO(verISO) LOCALIZACINESPECFICA

AMBITODELIMPACTOimpactogenerado TIPOLOGA Desechosslidos Desechosbiopeligrosos Desechospeligrosos Efluentes Ruido Vibraciones Emisionesgases Emisionespartculas Emisionesolores Contaminacinsuelo Otro(detallar) DESCRIPCIONDELIMPACTO:

Xriesgo
Alteracintrficovehiculary/ocirculacinpeatonal OperacindeEquiposyMaquinaria SeguridadIndustrial Saludocupacional Incendio Descargaselctricas X X Salubridad Social Visual

Altacconcentracindeoloresenlasreascontiguasalsitiodelacado. Emisionesatmosfricasdirectasdelosextractoresdelprocesodelacado.

b)NORMA/PARMETROAPLICABLE: Normatcnicaaire,libroVITULSMAanexo4:Normadecalidaddeaireambiente 2.2Olorofensivo Eselolor,generadoporsustanciasoactividadesindustriales,comercialesodeservicio,queproducemolestiaaunquenocausedaoalasalud humana. 4.1.1Deloscontaminantesdelaireambiente 4.1.1.1Paraefectosdeestanormaseestablecencomocontaminantescomunesdelaireambientealossiguientes: PartculasSedimentables. MaterialParticuladodedimetroaerodinmicomenora10(diez)micrones.SeabreviaPM10. MaterialParticuladodedimetroaerodinmicomenora2,5(dosenteroscincodcimos)micrones.SeabreviaPM2,5. xidosdeNitrgeno:NOyNO2,yexpresadoscomoNO2. DixidodeAzufreSO2. MonxidodeCarbono. OxidantesFotoqumicos,expresadoscomoOzono. 4.1.2Normasgeneralesparaconcentracionesdecontaminantescomunesenelaireambiente 4.1.2.1 Para los contaminantes comunes del aire, definidos en 4.1.1, se establecen las siguientes concentraciones mximas permitidas. El Ministerio del Ambiente establecer la frecuencia de revisin de los valores descritos en la presente norma de calidad de aire ambiente. La

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EntidadAmbientaldeControlutilizarlosvaloresde concentraciones mximasde contaminantesdelaireambienteaqudefinidos,para fines deelaborarsurespectivaordenanzaonormasectorial.LaEntidadAmbientaldeControlpodrestablecernormasdecalidaddeaireambiente demayorexigenciaquelosvaloresdescritosen estanormanacional,estosilosresultadosdelasevaluacionesde calidaddeairequeefecte dichaAutoridadindicarenestanecesidad. Partculas sedimentables. La mxima concentracin de una muestra, colectada durante 30 (treinta) das de forma continua, ser de un miligramoporcentmetrocuadrado(1mg/cm2x30d). Materialparticuladomenora10micrones(PM10).ElpromedioaritmticodelaconcentracindePM10detodaslasmuestrasenunaono deber exceder de cincuenta microgramos por metro cbico (50 g/m3). La concentracin mxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberexceder ciento cincuenta microgramos por metro cbico (150 g/m3), valor que no podr ser excedido ms de dos (2) vecesenunao. Materialparticuladomenora2,5micrones(PM2,5).SehaestablecidoqueelpromedioaritmticodelaconcentracindePM2,5detodaslas muestrasenunaonodeberexcederdequincemicrogramospormetrocbico(15g/m3).Laconcentracinmximaen24horas,detodas las muestras colectadas, no deber exceder sesenta y cinco microgramos por metro cbico (65 g/m3), valor que no podr serexcedidoms dedos(2)vecesenunao.Tabla1.Concentracionesdecontaminantescomunesquedefinenlosnivelesdealerta,dealarmaydeemergencia enlacalidaddelaire[1] CONTAMINANTEYPERODODETIEMPO ALERTA ALARMA EMERGENCIA MonxidodeCarbono Concentracinpromedioenochohoras 15000 30000 40000 OxidantesFotoqumicos,expresadoscomoozono. Concentracinpromedioenunahora 300 600 800 xidosdeNitrgeno,comoNO2 Concentracinpromedioenunahora 1200 2300 3000 DixidodeAzufre Concentracinpromedioenveinticuatrohoras 800 1600 2100 MaterialParticuladoPM10 Concentracinenveinticuatrohoras 250 400 500 Nota:[1]Todoslosvaloresdeconcentracinexpresadosenmicrogramospormetrocbicodeaire,acondicionesde25Cy760mmHg. REGLAMENTODESEGURIDADYSALUDDELOSTRABAJADORESYMEJORAMIENTODELMEDIOAMBIENTEDETRABAJO. DecretoEjecutivoNo.2393.RO/565de17deNoviembrede1986. Art.63.SUSTANCIASCORROSIVAS,IRRITANTESYTOXICASPRECAUCIONESGENERALES. 1.Instruccinalostrabajadores. Los trabajadores empleados en procesos industriales sometidos a la accin de sustancias que impliquen riesgos especiales, sern instruidastericayprcticamente. a)Delosriesgosqueeltrabajopresenteparalasalud. b)Delosmtodosytcnicasdeoperacinqueofrezcanmejorescondicionesdeseguridad. c)Delasprecaucionesaadoptarrazonesquelasmotivan. d)Delanecesidaddecumplirlasprescripcionesmdicasytcnicasdeterminadasparauntrabajoseguro. Estasnormassernexpuestasenunlugarvisible. 2.Substanciascorrosivas. Enloslocalesdondeseempleensustanciasovaporesdendolecorrosivo,seprotegernyvigilarnlasinstalacionesyequiposcontra elefecto,detalformaquenosederiveningnriesgoparalasaluddelostrabajadores. A tal efecto, los bidones y dems recipientes que las contengan estarn debidamente rotulados y dispondrn de tubos de ventilacin permanente. 4. Donde exista riesgo derivado de sustancias irritantes, txicas o corrosivas, est prohibida la introduccin, preparacin o consumo de alimentos,bebidasotabaco. 5.Paralostrabajadoresexpuestosadichosriesgos,seextremarnlasmedidasdehigienepersonal. Art.64.SUSTANCIASCORROSIVAS,IRRITANTESYTOXICAS.EXPOSICIONESPERMITIDAS. Enaquelloslugaresdetrabajodondesemanipulenestassustanciasnodebern sobrepasarlosvaloresmximospermisibles,quese fijarenporelComitInterinstitucional. Art.65.SUSTANCIASCORROSIVAS,IRRITANTESYTOXICAS.NORMASDECONTROL. Normasgenerales. Cuando las concentraciones de uno o varios contaminantes en la atmsfera laboral superen los limites establecidos por el Comit Interinstitucional, se aplicarn los mtodos generales de control que se especifican, actuando preferentemente sobre la fuente de emisin. Si ello no fuere posible o eficaz se modificarn las condiciones ambientales; y cuando los anteriores mtodos no sean viables se procederalaproteccinpersonaldeltrabajador. 2.Cambiodesustancias. En aquellos procesos industriales en que se empleen sustancias con una reconocida peligrosidad o toxicidad, se procurar sustituirlas por otrasdemenorriesgo,siemprequeelprocesoindustriallopermita. 6.Proteccinpersonal. En los casos en que debido a las circunstancias del proceso o a las propiedades de los contaminantes, no sea viable disminuir sus concentraciones mediante los sistemas de control anunciados anteriormente, se emplearn los equipos de proteccin personal adecuados. Art.34.LIMPIEZADELOCALES. 6.Losaparatos,mquinas,instalaciones,herramientaseinstrumentos,debernmantenersesiempreenbuenestadodelimpieza. 7.Seevacuarnlosresiduosdemateriasprimasodefabricacin,biendirectamentepormediodetuberasoacumulndolosenrecipientes adecuadosquesernincombustiblesycerradoscontapasilosresiduosresultanmolestosofcilmentecombustibles. 8.Igualmente,seeliminarnlasaguasresidualesylasemanacionesmolestasopeligrosasporprocedimientoseficaces. Art.180.PROTECCIONDEVIASRESPIRATORIAS.

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1. En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente contaminado, con concentraciones superiores a las permisibles, ser obligatorioelusodeequiposdeproteccinpersonaldevasrespiratorias,quecumplanlascaractersticassiguientes: a)Seadaptenadecuadamentealacaradelusuario. b)Nooriginenexcesivafatigaalainhalacinyexhalacin. 2.Laeleccindelequipoadecuadosellevaracabodeacuerdoconlossiguientescriterios: c)Paraunambientecontaminado,peroconsuficienteoxgeno,seadoptarnlassiguientesnormas: Losriesgosdelacontaminacinporpartculasquepuedanproducirintoxicacinnoinmediataseevitarnusandoequiposconfiltros deretencinmecnicaoequiposindependientesdelambiente. 3. Para hacerun correctouso de los equipos de proteccin personal de vasrespiratorias, eltrabajador estobligado,en todocaso a realizarlassiguientesoperaciones: 4.Peridicamenteysiemprequecambieelusuariosesometernlosequiposaunprocesodedesinfeccinadecuada,quenoafecteasus caractersticasyeficiencia. 5.Losequiposdeproteccindevasrespiratoriasdebenalmacenarseenlugarespreservadosdelsol,calorofroexcesivos,humedad yagresivosqumicos.Paraunacorrectaconservacin,seguardarn,cuandonoseusen,limpiosysecos,ensuscorrespondientesestuches. c)CAUSAS(anlisisdelasposiblescausas;evaluacindelanecesidaddeactuar) Inadecuadodiseodecabinasycampanasextractoras. Faltadefiltrosexteriores. d)ACCIONESPROPUESTASYPOSIBLESRESPONSABLE: Mejorareldiseodelascabinasycampanasextractoras. Implementacindefiltrosenlassalidasdelossistemasdeextraccin. Responsables:calidad,seguridadindustrial,mantenimiento. Elaboradopor:SLL Revisadopor: Aprobadopor: Fecha: Fecha: Fecha:


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1.7 FICHA DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS Ficha7de14 Y/ORIESGOSAMBIENTALES.

a)REVISIN PROCESOPRODUCTIVO CODIGO(verISO) LOCALIZACINESPECFICA Procesodegestindecalidad.Subprocesoseguridadindustrial.Gestindedesechos. reasdedesechosen:subprocesoslneatableros,lacado,tradicional,sillonera,corteycostura,silos.

AMBITODELIMPACTOimpactogenerado TIPOLOGA Desechosslidos Desechosbiopeligrosos Desechospeligrosos Efluentes Ruido Vibraciones Emisionesgases Emisionespartculas Emisionesolores Contaminacinsuelo Otro(detallar)

X riesgo
X Alteracintrficovehiculary/ocirculacinpeatonal OperacindeEquiposyMaquinaria SeguridadIndustrial Saludocupacional Incendio Descargaselctricas Salubridad Social Visual

DESCRIPCIONDELIMPACTO: MalaubicacindelsitiodeacopiodelosresiduosdeTableros,sinsealizacinysintecho. Inadecuadosistemasderecoleccindelosdesechosdetelas,esponjasytapices(clasificacinparcial). Inadecuadoalmacenamientodelosdesechosdelprocesodemaquinado,forjado,tallado(clasificacinparcial). Malmanejodelcontenedorgeneraldelafbrica. Presenciaderesiduosdelubricantesenelsuelo.

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b)NORMA/PARMETROAPLICABLE: Norma tcnica ambiental, libro VI TULSMA anexo 6: Norma tcnica de calidad ambiental para el manejo y disposicin final de desechos slidosnopeligrosos. 4.1.24Elaseodelosalrededoresdecontenedoresdealmacenamientodeusoprivado,serresponsabilidaddelosusuarios. 4.2.2.Seprohbearrojarodepositardesechosslidosfueradeloscontenedoresdealmacenamiento. 4.2.8 Se prohbe la disposicin o abandono de desechos slidos, cualquiera sea su procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vasoreaspblicasyenloscuerposdeaguasuperficialesosubterrneos.Ademsseprohbelosiguiente: b) Verter cualquier clase de productos qumicos (lquidos, slidos, semislidos y gaseosos), que por su naturaleza afecten a la salud o seguridaddelaspersonas,produzcandaosalospavimentosoafectealornatodelaciudad. 4.2.12 Se prohbe que el generador de desechos slidos entregue los desechos a persona natural o jurdica que no posea autorizacin de la entidad de aseo, aqul y sta respondern solidariamente de cualquier perjuicio causado por las mismas y estarn sujetos a la imposicin de lassancionesqueestablezcanlasautoridadespertinentes. 4.4.10 El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los desechos slidos deben mantenerse en perfectas condiciones de higieneylimpieza.Lascaractersticasdelaconstruccinylasnormasquedeberncumplirestosespaciossernfijadasporlasmunicipalidades encoordinacinconlaempresaprestadoradelservicioderecoleccindedesechosslidos. 4.4.11 Las reas destinadas para almacenamiento colectivo de desechos slidos en las edificaciones, deben cumplir por lo menos con los siguientesrequisitos: Ubicadosenreasdesignadasporlaentidaddeaseo. Losacabadossernlisos,parapermitirsufcillimpiezaeimpedirlaformacindeambientepropicioparaeldesarrollodemicroorganismosen general Normatcnicaambiental,libroVITULSMAanexo2:Normatcnicadecalidadambientalparaelrecursosuelo. 4.1Paralaprevencinycontroldelacontaminacindelsuelo,seestablecenlossiguientescriterios: Prevenir y reducir la generacin de residuos slidos municipales, industriales, comerciales y de servicios, incorporando tcnicas apropiadas y procedimientosparasuminimizacin,reusoyreciclaje.Sobrelasactividadesgeneradorasdedesechosslidosnopeligrosos Todaactividadproductivaquegeneredesechosslidosnopeligrosos,deberimplementarunapolticadereciclajeoreusodelosdesechos.Si elreciclajeoreusonoesviable,losdesechosdebernserdispuestosdemaneraambientalmenteaceptable. Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos generados, indicando volumen y sitio de disposicin de los mismos. Por ningn motivo se permite la disposicin dedesechos en reas no aprobadas para el efecto por parte de la entidad ambiental de control.1.2.1Sobrelasactividadesquegenerendesechospeligrosos Los desechos considerados peligrosos generados en las diversas actividades industriales, comerciales agrcolas o de servicio, debern ser devueltos a sus proveedores, quienes se encargarn de efectuar la disposicin final del desecho mediante mtodos de eliminacin establecidos en las normas tcnicas ambientales y regulaciones expedidas para el efecto. Sobre el manejo, almacenamiento y disposicin de residuos peligrosos El almacenamiento, transporte y disposicin de residuos peligrosos, debern ser manejados de acuerdo a lo establecido enlasnormasyregulacionesexpedidasparaelefecto. Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una bitcora mensual sobre la generacin de sus residuos peligrosos, donde se incluirlascaractersticasdeldesecho,volumen,procedenciaydisposicinfinaldelmismo. REGLAMENTOPARAELMANEJODELOSDESECHOSSOLIDOS AcuerdoMinisterial14630 RegistroOficial991 TITULOVI CAPITULOI DELARECUPERACIONDEBASURAS Art.106.Delospropsitosdelarecuperacindedesechosslidos. Elreusoyreciclajededesechosslidostienedospropsitosfundamentales: a)Recuperacindevaloreseconmicosyenergticosquehayansidoutilizadosenelprocesoprimariodeelaboracindeproductos.

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b)Reduccindelacantidaddebasuraproducida,parasudisposicinfinalsanitaria. Art.114.Delalmacenamientodeelementosrecuperables. La recoleccin y almacenamiento temporal de elementos recuperables podr efectuarse en bodegas, antes de su traslado al sitio de clasificacinyempaque,siempreycuandoseobservencondicionessanitariasydeproteccindelmedioambiente. Art.119.Delasindustriasquenoseconsideranplantasderecuperacin. Noseconsiderarncomoplantasderecuperacinalasplantasindustrialesqueutilicencomomateriaprimadesechosslidosreciclablesylas queempleendesechosslidosreutilizables. REGLAMENTODESEGURIDADYSALUDDELOSTRABAJADORESYMEJORAMIENTODELMEDIOAMBIENTEDETRABAJO. DecretoEjecutivoNo.2393.RO/565de17deNoviembrede1986. Art.67.VERTIDOS,DESECHOSYCONTAMINACIONAMBIENTAL. La eliminacin de desechos slidos, lquidos o gaseosos se efectuar con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Legislacin sobre contaminacin del medio ambiente. Todos los miembros del Comit Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo velarn por su cumplimientoycuandoobservarencualquiercontravencin,locomunicarnalasautoridadescompetentes. c)CAUSAS(anlisisdelasposiblescausas;evaluacindelanecesidaddeactuar) Faltadeunreaespecficaparaalmacenamientoprovisionaldelosdesechos. Faltadeunaculturaorganizacionalconrespectoaladisposicinclasificacinytratamientodelosdesechosporpartedelosobreros. Faltadecontrolporpartedelpersonaldelaunidadresponsable. Faltaderecipientesadecuadosparaelalmacenamiento. d)ACCIONESPROPUESTASYPOSIBLESRESPONSABLE: Implementarunreadealmacenamientodelosdesechos. Capacitaralpersonalentemasambientalesparadesarrollarunaculturaambientalenelpersonal. Mejorarelcontrolporpartedelresponsabledeseguridadindustrial. Dotarderecipientesadecuadosparalosdiversostiposdedesechos. Aprobadopor: Revisadopor: Elaboradopor:SLL Fecha: Fecha: Fecha:


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1.8 FICHA DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS Ficha8de14 Y/ORIESGOSAMBIENTALES.

a)REVISIN PROCESOPRODUCTIVO CODIGO(verISO) LOCALIZACINESPECFICA Procesodegestindecalidad.Subprocesoseguridadindustrial.Gestindedesechos. reasdedesechosen:subprocesoslneatableros,lacado,tradicional,sillonera,corteycostura,silos.

AMBITODELIMPACTOimpactogenerado TIPOLOGA Desechosslidos Desechosbiopeligrosos Desechospeligrosos Efluentes Ruido Vibraciones Emisionesgases Emisionespartculas Emisionesolores Contaminacinsuelo Otro(detallar)

X riesgo
X Alteracintrficovehiculary/ocirculacinpeatonal OperacindeEquiposyMaquinaria SeguridadIndustrial Saludocupacional Incendio Descargaselctricas Salubridad Social Visual

DESCRIPCIONDELIMPACTO: Inadecuadosistemasderecoleccindelosdesechosdetelas,esponjasytapices(clasificar). Inadecuadoalmacenamientodelosdesechosdelprocesodetableros,maquinado,forjado,tallado(noclasificado). Destinodelosdesechos.

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b)NORMA/PARMETROAPLICABLE: Norma tcnica ambiental, libro VI TULSMA anexo 6: Norma tcnica de calidad ambiental para el manejo y disposicin final de desechos slidosnopeligrosos. 4.1.24Elaseodelosalrededoresdecontenedoresdealmacenamientodeusoprivado,serresponsabilidaddelosusuarios. 4.2.2.Seprohbearrojarodepositardesechosslidosfueradeloscontenedoresdealmacenamiento. 4.2.8 Se prohbe la disposicin o abandono de desechos slidos, cualquiera sea su procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vasoreaspblicasyenloscuerposdeaguasuperficialesosubterrneos.Ademsseprohbelosiguiente: b) Verter cualquier clase de productos qumicos (lquidos, slidos, semislidos y gaseosos), que por su naturaleza afecten a la salud o seguridaddelaspersonas,produzcandaosalospavimentosoafectealornatodelaciudad. 4.2.12 Se prohbe que el generador de desechos slidos entregue los desechos a persona natural o jurdica que no posea autorizacin de la entidad de aseo, aqul y sta respondern solidariamente de cualquier perjuicio causado por las mismas y estarn sujetos a la imposicin de lassancionesqueestablezcanlasautoridadespertinentes. 4.4.10 El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los desechos slidos deben mantenerse en perfectas condiciones de higieneylimpieza.Lascaractersticasdelaconstruccinylasnormasquedeberncumplirestosespaciossernfijadasporlasmunicipalidades encoordinacinconlaempresaprestadoradelservicioderecoleccindedesechosslidos. 4.4.11 Las reas destinadas para almacenamiento colectivo de desechos slidos en las edificaciones, deben cumplir por lo menos con los siguientesrequisitos: Ubicadosenreasdesignadasporlaentidaddeaseo. Losacabadossernlisos,parapermitirsufcillimpiezaeimpedirlaformacindeambientepropicioparaeldesarrollodemicroorganismosen general Normatcnicaambiental,libroVITULSMAanexo2:Normatcnicadecalidadambientalparaelrecursosuelo. 4.1Paralaprevencinycontroldelacontaminacindelsuelo,seestablecenlossiguientescriterios: Prevenir y reducir la generacin de residuos slidos municipales, industriales, comerciales y de servicios, incorporando tcnicas apropiadas y procedimientosparasuminimizacin,reusoyreciclaje.Sobrelasactividadesgeneradorasdedesechosslidosnopeligrosos Todaactividadproductivaquegeneredesechosslidosnopeligrosos,deberimplementarunapolticadereciclajeoreusodelosdesechos.Si elreciclajeoreusonoesviable,losdesechosdebernserdispuestosdemaneraambientalmenteaceptable. Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos generados, indicando volumen y sitio de disposicin de los mismos. Por ningn motivo se permite la disposicin dedesechos en reas no aprobadas para el efecto por parte de la entidad ambiental de control.1.2.1Sobrelasactividadesquegenerendesechospeligrosos Los desechos considerados peligrosos generados en las diversas actividades industriales, comerciales agrcolas o de servicio, debern ser devueltos a sus proveedores, quienes se encargarn de efectuar la disposicin final del desecho mediante mtodos de eliminacin establecidos en las normas tcnicas ambientales y regulaciones expedidas para el efecto. Sobre el manejo, almacenamiento y disposicin de residuos peligrosos El almacenamiento, transporte y disposicin de residuos peligrosos, debern ser manejados de acuerdo a lo establecido enlasnormasyregulacionesexpedidasparaelefecto. Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una bitcora mensual sobre la generacin de sus residuos peligrosos, donde se incluirlascaractersticasdeldesecho,volumen,procedenciaydisposicinfinaldelmismo. c)CAUSAS(anlisisdelasposiblescausas;evaluacindelanecesidaddeactuar) Faltadeunreaespecficaparaalmacenamientodelosdesechos. Faltadeunaculturaorganizacionalconrespectoaladisposicinclasificacinytratamientodelosdesechosporpartedelosobreros. Faltadecontrolporpartedelaunidadresponsable. Faltaderecipientesadecuadosparaelalmacenamiento. d)ACCIONESPROPUESTASYPOSIBLESRESPONSABLE: Implementarunreadealmacenamientodelosdesechos. Capacitaralpersonalentemasambientalesparadesarrollarunaculturaambientalenelpersonal. Mejorarelcontrolporpartedelresponsabledeseguridadindustrial. Dotarderecipientesadecuadosparalosdiversostiposdedesechos. Aprobadopor: Revisadopor: Elaboradopor:SLL Fecha: Fecha: Fecha:

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1.9 FICHA DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS Ficha9de14 Y/ORIESGOSAMBIENTALES.

a)REVISIN PROCESOPRODUCTIVO CODIGO(verISO) LOCALIZACINESPECFICA ProcesodeProduccin.Subprocesotapicera:corteycostura. readecorteycostura

AMBITODELIMPACTOimpactogenerado TIPOLOGA Desechosslidos Desechosbiopeligrosos Desechospeligrosos Efluentes Ruido Vibraciones Emisionesgases Emisionespartculas Emisionesolores Contaminacinsuelo Otro(detallar)

X riesgo
Alteracintrficovehiculary/ocirculacinpeatonal OperacindeEquiposyMaquinaria SeguridadIndustrial Saludocupacional Incendio Descargaselctricas Salubridad Social Visual

DESCRIPCIONDELIMPACTO: Ambientedetrabajosofocante

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b)NORMA/PARMETROAPLICABLE: Normadeambientesdetrabajo.REGLAMENTODESEGURIDADYSALUDDELOSTRABAJADORESYMEJORAMIENTODELMEDIOAMBIENTE DETRABAJO. DecretoEjecutivoNo.2393.RO/565de17deNoviembrede1986. CAPITULOV MEDIOAMBIENTEYRIESGOSLABORALESPORFACTORESFISICOS,QUIMICOSYBIOLOGICOS Art.53.CONDICIONESGENERALESAMBIENTALES:VENTILACION,TEMPERATURAYHUMEDAD. 1. En los locales de trabajo y sus anexos se procurar mantener, por medios naturales o artificiales, condiciones atmosfricas que asegurenunambientecmodoysaludableparalostrabajadores. c)CAUSAS(anlisisdelasposiblescausas;evaluacindelanecesidaddeactuar) Faltadecirculacindeaireenlanave. Faltadeaislamientotrmicoenlacubierta. d)ACCIONESPROPUESTASYPOSIBLESRESPONSABLE: Mejorarlacirculacindeaireenlanave. Aislarconcielorasoelreadelanave. Elaboradopor: Revisadopor: Fecha: Fecha:

Aprobadopor: Fecha:


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1.10 FICHA DE IDENTIFICACIN DE Ficha10de14 IMPACTOSY/ORIESGOSAMBIENTALES.

a)REVISIN PROCESOPRODUCTIVO CODIGO(verISO) LOCALIZACINESPECFICA Proceso de Produccin. Subproceso tapicera: espuma y plumones; subproceso tapicera: tapizado, embalajeydespacho. Cabinasdeaplicacindepegamento

AMBITODELIMPACTOimpactogenerado TIPOLOGA Desechosslidos Desechosbiopeligrosos Desechospeligrosos Efluentes Ruido Vibraciones Emisionesgases Emisionespartculas Emisionesolores Contaminacinsuelo Otro(detallar)

X riesgo
Alteracintrficovehiculary/ocirculacinpeatonal OperacindeEquiposyMaquinaria SeguridadIndustrial Saludocupacional Incendio Descargaselctricas Salubridad Social X Visual

DESCRIPCIONDELIMPACTO: Afectacindesaluddelpersonalporasimilacindecompuestosnocivos. Emisionesatmosfricas

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b)NORMA/PARMETROAPLICABLE: Normatcnicaaire,libroVITULSMAanexo4:Normadecalidaddeaireambiente 2.2Olorofensivo Eselolor,generadoporsustanciasoactividadesindustriales,comercialesodeservicio,queproducemolestiaaunquenocausedaoalasalud humana. 4.1.1Deloscontaminantesdelaireambiente 4.1.1.1Paraefectosdeestanormaseestablecencomocontaminantescomunesdelaireambientealossiguientes: PartculasSedimentables. MaterialParticuladodedimetroaerodinmicomenora10(diez)micrones.SeabreviaPM10. MaterialParticuladodedimetroaerodinmicomenora2,5(dosenteroscincodcimos)micrones.SeabreviaPM2,5. xidosdeNitrgeno:NOyNO2,yexpresadoscomoNO2. DixidodeAzufreSO2. MonxidodeCarbono. OxidantesFotoqumicos,expresadoscomoOzono. 4.1.2Normasgeneralesparaconcentracionesdecontaminantescomunesenelaireambiente 4.1.2.1 Para los contaminantes comunes del aire, definidos en 4.1.1, se establecen las siguientes concentraciones mximas permitidas. El Ministerio del Ambiente establecer la frecuencia de revisin de los valores descritos en la presente norma de calidad de aire ambiente. La EntidadAmbientaldeControlutilizarlosvaloresde concentraciones mximasde contaminantesdelaireambienteaqudefinidos,para fines deelaborarsurespectivaordenanzaonormasectorial.LaEntidadAmbientaldeControlpodrestablecernormasdecalidaddeaireambiente demayorexigenciaquelosvaloresdescritosen estanormanacional,estosilosresultadosdelasevaluacionesde calidaddeairequeefecte dichaAutoridadindicarenestanecesidad. Partculas sedimentables. La mxima concentracin de una muestra, colectada durante 30 (treinta) das de forma continua, ser de un miligramoporcentmetrocuadrado(1mg/cm2x30d). Materialparticuladomenora10micrones(PM10).ElpromedioaritmticodelaconcentracindePM10detodaslasmuestrasenunaono deber exceder de cincuenta microgramos por metro cbico (50 g/m3). La concentracin mxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberexceder ciento cincuenta microgramos por metro cbico (150 g/m3), valor que no podr ser excedido ms de dos (2) vecesenunao. Materialparticuladomenora2,5micrones(PM2,5).SehaestablecidoqueelpromedioaritmticodelaconcentracindePM2,5detodaslas muestrasenunaonodeberexcederdequincemicrogramospormetrocbico(15g/m3).Laconcentracinmximaen24horas,detodas las muestras colectadas, no deber exceder sesenta y cinco microgramos por metro cbico (65 g/m3), valor que no podr serexcedidoms de dos (2) veces en un ao. Tabla 1. Concentraciones de contaminantes comunes que definen los niveles de alerta, de alarma y de emergenciaenlacalidaddelaire[1] CONTAMINANTEYPERODODETIEMPO ALERTA ALARMA EMERGENCIA MonxidodeCarbono Concentracinpromedioenochohoras 15000 30000 40000 OxidantesFotoqumicos,expresadoscomoozono. Concentracinpromedioenunahora 300 600 800 xidosdeNitrgeno,comoNO2 Concentracinpromedioenunahora 1200 2300 3000 DixidodeAzufre Concentracinpromedioenveinticuatrohoras 800 1600 2100 MaterialParticuladoPM10 Concentracinenveinticuatrohoras 250 400 500 Nota:[1]Todoslosvaloresdeconcentracinexpresadosenmicrogramospormetrocbicodeaire,acondicionesde25Cy760mmHg. REGLAMENTODESEGURIDADYSALUDDELOSTRABAJADORESYMEJORAMIENTODELMEDIOAMBIENTEDETRABAJO. DecretoEjecutivoNo.2393.RO/565de17deNoviembrede1986. Art.180.PROTECCIONDEVIASRESPIRATORIAS. 1. En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente contaminado, con concentraciones superiores a las permisibles, ser obligatorioelusodeequiposdeproteccinpersonaldevasrespiratorias,quecumplanlascaractersticassiguientes: a)Seadaptenadecuadamentealacaradelusuario. b)Nooriginenexcesivafatigaalainhalacinyexhalacin. 2.Laeleccindelequipoadecuadosellevaracabodeacuerdoconlossiguientescriterios: c)Paraunambientecontaminado,peroconsuficienteoxgeno,seadoptarnlassiguientesnormas: Losriesgosdelacontaminacinporpartculasquepuedanproducirintoxicacinnoinmediataseevitarnusandoequiposconfiltros deretencinmecnicaoequiposindependientesdelambiente. 3. Para hacerun correctouso de los equipos de proteccin personal de vasrespiratorias, eltrabajador estobligado,en todocaso a realizarlassiguientesoperaciones: 4.Peridicamenteysiemprequecambieelusuariosesometernlosequiposaunprocesodedesinfeccinadecuada,quenoafecteasus caractersticasyeficiencia. 5.Losequiposdeproteccindevasrespiratoriasdebenalmacenarseenlugarespreservadosdelsol,calorofroexcesivos,humedad yagresivosqumicos.Paraunacorrectaconservacin,seguardarn,cuandonoseusen,limpiosysecos,ensuscorrespondientesestuches.

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c)CAUSAS(anlisisdelasposiblescausas;evaluacindelanecesidaddeactuar) Inadecuadodiseodecabinas. Faltadefiltrosexteriores. d)ACCIONESPROPUESTASYPOSIBLESRESPONSABLE: Mejorareldiseodelascabinas. Implementacindefiltrosenlassalidasdelossistemasdeextraccin. Responsables:calidad,seguridadindustrial,mantenimiento. Elaboradopor:SLL Revisadopor: Fecha: Fecha:

Aprobadopor: Fecha:


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1.11 FICHA DE IDENTIFICACIN DE Ficha11de14 IMPACTOSY/ORIESGOSAMBIENTALES.

a)REVISIN PROCESOPRODUCTIVO Proceso de Compras nacionales e importaciones; subproceso bodega materias primas, bodega accesorios; subproceso bodega materias primas: bodega tableros incluye cartn para embalaje; subprocesobodegamateriasprimasbodegatapizado. Bodegadetableros,bodegademateriasprimas,bodegadetapices.

CODIGO(verISO) LOCALIZACINESPECFICA

AMBITODELIMPACTOimpactogenerado TIPOLOGA Desechosslidos Desechosbiopeligrosos Desechospeligrosos Efluentes Ruido Vibraciones Emisionesgases Emisionespartculas Emisionesolores Contaminacinsuelo Otro(detallar)

riesgoX
Alteracintrficovehiculary/ocirculacinpeatonal OperacindeEquiposyMaquinaria SeguridadIndustrial Saludocupacional Incendio Descargaselctricas Salubridad Social Visual X X

DESCRIPCIONDELIMPACTO: Inadecuadoalmacenamientodemateriales.

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b)NORMA/PARMETROAPLICABLE: Norma tcnica suelo, libro VI TULSMA anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediacin para suelos contaminados. Las reas de almacenamiento debern reunir como mnimo, a ms de las establecidas en la Norma Tcnica Ambiental para el Manejo de DesechosPeligrosos,conlassiguientescondiciones: Estarseparadasdelasreasdeproduccin,servicios,oficinasydealmacenamientodemateriasprimasoproductosterminados. Estarubicadasenzonasdondeseminimicenlosriesgosporposiblesemisiones,fugas,incendios,explosioneseinundaciones. Contarconmurosdecontencin,yfosasderetencinparalacaptacindelosresiduosdeloslixiviados.Loslixiviadosdebernserrecogidosy tratadosparavolverlosinocuos.Porningnmotivodebernservertidosodescargadossobreelsuelosinpreviotratamientoyaprobacinde laentidadambientaldecontrol. Los pisos debern contar con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retencin, con capacidad para contener una quintapartedeloalmacenado. Contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el trnsito de montacargas mecnicos, electrnicos o manuales, as como el movimientodelosgruposdeseguridadybomberosencasosdeemergencia. Contarconsistemasparalaprevencinyrespuestaaincendios. 4.1.2.3 Las sustancias qumicas e hidrocarburos debern almacenarse, manejarse y transportarse de manera tcnicamente apropiada, tal como lo establece las regulaciones ambientales del sector hidrocarburfero y la Norma Tcnica Ecuatoriana INEN 2266, referente al Transporte,AlmacenamientoyManejodeProductosQumicosPeligrosos,olaquelareemplace. 4.1.2.4Lostalleresmecnicosylubricadoras,ycualquieractividadindustrial,comercialodeservicioquedentrodesusoperacionesmanejen y utilicen hidrocarburos de petrleo o sus derivados, debern realizar sus actividades en reas pavimentadas e impermeabilizadas y por ningn motivo debern verter los residuos aceitosos o disponer los recipientes, piezas o partes que hallan estado en contacto con estas sustancias sobre el suelo. Este tipo de residuos debern ser eliminados mediante los mtodos establecidos en las Normas Tcnicas y Reglamentos aplicables y vigentes en el pas. Los aceites minerales usados y los hidrocarburos de petrleo desechados sern considerados sustancias peligrosas. Los productores o comercializadores de aceites minerales o aceites lubricantes estn obligados a recibir los aceites usados,loscualesobligatoriamentedeberndevolverlessusclientes. 4.1.2.5 Los envases vacos de plaguicidas, aceite mineral, hidrocarburos de petrleo y sustancias peligrosas en general, no debern ser dispuestos sobre la superficie del suelo o con la basura comn. Los productores y comercializadores de plaguicidas, aceite mineral, hidrocarburos de petrleo y sustancias peligrosas en general estn obligados a minimizar la generacin de envases vacos, as como de sus residuos, y son responsables por el manejo tcnico adecuado de stos, de tal forma que no contaminen el ambiente. Los envases vacos de plaguicidas, aceites usados y sustancias peligrosas sern considerados como residuos peligrosos y debern ser eliminados mediante mtodos establecidosenlasNormasyReglamentosexpedidosparaelefecto.Losproductoresocomercializadoresestnobligadosarecibirlosenvases queobligatoriamentedeberndevolversusclientes. REGLAMENTODESEGURIDADYSALUDDELOSTRABAJADORESYMEJORAMIENTODELMEDIOAMBIENTEDETRABAJO. DecretoEjecutivoNo.2393.RO/565de17deNoviembrede1986. Art.63.SUSTANCIASCORROSIVAS,IRRITANTESYTOXICASPRECAUCIONESGENERALES. 1.Instruccinalostrabajadores. Los trabajadores empleados en procesos industriales sometidos a la accin de sustancias que impliquen riesgos especiales, sern instruidastericayprcticamente. a)Delosriesgosqueeltrabajopresenteparalasalud. b)Delosmtodosytcnicasdeoperacinqueofrezcanmejorescondicionesdeseguridad. c)Delasprecaucionesaadoptarrazonesquelasmotivan. d)Delanecesidaddecumplirlasprescripcionesmdicasytcnicasdeterminadasparauntrabajoseguro. Estasnormassernexpuestasenunlugarvisible. 2.Substanciascorrosivas. Enloslocalesdondeseempleensustanciasovaporesdendolecorrosivo,seprotegernyvigilarnlasinstalacionesyequiposcontra elefecto,detalformaquenosederiveningnriesgoparalasaluddelostrabajadores. A tal efecto, los bidones y dems recipientes que las contengan estarn debidamente rotulados y dispondrn de tubos de ventilacin permanente. 4. Donde exista riesgo derivado de sustancias irritantes, txicas o corrosivas, est prohibida la introduccin, preparacin o consumo de alimentos,bebidasotabaco. 5.Paralostrabajadoresexpuestosadichosriesgos,seextremarnlasmedidasdehigienepersonal. Art.64.SUSTANCIASCORROSIVAS,IRRITANTESYTOXICAS.EXPOSICIONESPERMITIDAS. Enaquelloslugaresdetrabajodondesemanipulenestassustanciasnodebern sobrepasarlosvaloresmximospermisibles,quese

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fijarenporelComitInterinstitucional. Art.65.SUSTANCIASCORROSIVAS,IRRITANTESYTOXICAS.NORMASDECONTROL. Normasgenerales. Cuando las concentraciones de uno o varios contaminantes en la atmsfera laboral superen los limites establecidos por el Comit Interinstitucional, se aplicarn los mtodos generales de control que se especifican, actuando preferentemente sobre la fuente de emisin. Si ello no fuere posible o eficaz se modificarn las condiciones ambientales; y cuando los anteriores mtodos no sean viables se procederalaproteccinpersonaldeltrabajador. 2.Cambiodesustancias. En aquellos procesos industriales en que se empleen sustancias con una reconocida peligrosidad o toxicidad, se procurar sustituirlas por otrasdemenorriesgo,siemprequeelprocesoindustriallopermita. 6.Proteccinpersonal. En los casos en que debido a las circunstancias del proceso o a las propiedades de los contaminantes, no sea viable disminuir sus concentraciones mediante los sistemas de control anunciados anteriormente, se emplearn los equipos de proteccin personal adecuados. Art.34.LIMPIEZADELOCALES. 6.Losaparatos,mquinas,instalaciones,herramientaseinstrumentos,debernmantenersesiempreenbuenestadodelimpieza. 7.Seevacuarnlosresiduosdemateriasprimasodefabricacin,biendirectamentepormediodetuberasoacumulndolosenrecipientes adecuadosquesernincombustiblesycerradoscontapasilosresiduosresultanmolestosofcilmentecombustibles. 8.Igualmente,seeliminarnlasaguasresidualesylasemanacionesmolestasopeligrosasporprocedimientoseficaces. c)CAUSAS(anlisisdelasposiblescausas;evaluacindelanecesidaddeactuar) Inadecuadainfraestructuraparaalmacenamientoymanipulacindeproductos. Faltadeunaculturaorganizacionalconrespectoalalmacenamientodelosproductos. Faltadecontrolporpartedelaunidadresponsable. d)ACCIONESPROPUESTASYPOSIBLESRESPONSABLE: Mejoradelasreasdestinadasparaelalmacenamientodeproductos. Capacitaralpersonalentemasambientalesparadesarrollarunaculturaambientalenelpersonal. Mejorarelcontrolporpartedelresponsabledeseguridadindustrial. Elaboradopor:SLL Revisadopor: Aprobadopor: Fecha: Fecha: Fecha:

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1.12 FICHA DE IDENTIFICACIN DE Ficha12de14 IMPACTOSY/ORIESGOSAMBIENTALES.

a)REVISIN PROCESOPRODUCTIVO Proceso de Compras nacionales e importaciones; subproceso bodega materias primas, bodega accesorios; subproceso bodega materias primas: bodega tableros incluye cartn para embalaje; subprocesobodegamateriasprimasbodegatapizado. Bodegadetableros,bodegademateriasprimas,bodegadetapices.

CODIGO(verISO) LOCALIZACINESPECFICA

AMBITODELIMPACTOimpactogenerado riesgo TIPOLOGA Desechosslidos Desechosbiopeligrosos Desechospeligrosos Efluentes Ruido Vibraciones Emisionesgases Emisionespartculas Emisionesolores Contaminacinsuelo Otro(detallar)

Alteracintrficovehiculary/ocirculacinpeatonal OperacindeEquiposyMaquinaria SeguridadIndustrial Saludocupacional Incendio Descargaselctricas Salubridad Social Visual X

DESCRIPCIONDELIMPACTO: Elevadacargadefuegoenlasbodegasinternasdelafbrica,limitadosistemadeaccinencasodeincendio.

b)NORMA/PARMETROAPLICABLE:

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Norma tcnica suelo, libro VI TULSMA anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediacin para suelos contaminados. Las reas de almacenamiento debern reunir como mnimo, a ms de las establecidas en la Norma Tcnica Ambiental para el Manejo de DesechosPeligrosos,conlassiguientescondiciones: Estarseparadasdelasreasdeproduccin,servicios,oficinasydealmacenamientodemateriasprimasoproductosterminados. Estarubicadasenzonasdondeseminimicenlosriesgosporposiblesemisiones,fugas,incendios,explosioneseinundaciones. Contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el trnsito de montacargas mecnicos, electrnicos o manuales, as como el movimientodelosgruposdeseguridadybomberosencasosdeemergencia. Contarconsistemasparalaprevencinyrespuestaaincendios. LEYDEDEFENSACONTRAINCENDIOSReglamentodePrevencindeincendios,AcuerdoMinisterialN650(08dic2006). Art. 20. El equipo y materiales que se disponga para combatir incendios, debern mantenerse en perfecto estado de conservacin, mantenimientoeinstruccionesclarasparasuuso. Art.21. En los lugares de mayor riesgo de incendio como: cuarto de maquinas, bodegas, almacenamiento de combustibles, laboratorios, preparacindealimentosyengenerallugaresdondesepuedapropiciarincendios,secolocaranextintoresadicionalesencantidad,deltipoy capacidadrequeridosyademssepreverndemedidascomplementariassegnelriesgo. Art. 25. Es obligatorio en todo establecimiento industrial o comercial y concentracin de pblico, con ms de 25 personas mantener una brigada contra incendios, con un nmero adecuado de personal permanente mente instruido en el manejo y utilizacin de los elementos de defensacontraincendios. Art.95.Entodoedificiodestinadoalaboresindustrialesofabrileshabrunserviciodeaguacontraincendiosconsistenteen: 3 Reservadeaguaexclusivaparaincendiosconunvolumennoinferiora12m . 2 Sistemadepresurizacin,condoblefuenteenergtica,queasegureunapresinmnimade5kg/cm . Unareddeaguacontraincendios,cuyatuberacentraloprincipaltengaundimetrode75mm,construidadehierrogalvanizado. DerivacioneshastalastomasdeaguaparaincendiosterminadasenroscadeltipoNSTyvlvuladepaso. Junto a la salida de agua o unida a esta existir un tramo de manguera de incendios de 63.5mm de dimetro por 15m de largo y en su extremounpitnoboquillaregulable. Art.102. Las materias primas y productos que presenten peligro de incendio, debern mantenerse en depsitos incombustibles, aislados y fueradellugardetrabajo;debiendodisponersedeestosmaterialesnicamenteenlascantidadesnecesariasparalaelaboracindelproducto. ORDENANZAMUNICIPALIDADDECUENCA Reforma, Actualizacin, Complementacin Y Codificacin De La Ordenanza Que Sanciona El Plan De Ordenamiento Territorial Del Cantn Cuenca:DeterminacionesParaElUsoYOcupacinDelSueloUrbanoNormasdeArquitecturaCapituloII:Normasportipodeedificacin Art.223.Requisitoscomplementariosyprohibiciones h) El almacenamiento de productos inflamables o fcilmente combustibles debe efectuarse en locales independientes con todas las previsionesparaevitarincendiosyenpuntosalejadosdelasescalerasypuertasprincipalesdesalidas. c)CAUSAS(anlisisdelasposiblescausas;evaluacindelanecesidaddeactuar) Faltadecontrolporpartedelaentidaddecompetente. d)ACCIONESPROPUESTASYPOSIBLESRESPONSABLE: Realizarunestudiodecargadefuego. Mejorarelsistemadeprevencindeincendios:Implementarredmuerta,mejorardotacindeextintores,salidasdeemergencia,etc. Elaboradopor:SLL Fecha: Revisadopor: Fecha: Aprobadopor: Fecha:

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AUDITORA GRUPO CORPORATIVO GESTIONAMBIENTAL COLINEAL

1.13 FICHA DE IDENTIFICACIN DE Ficha13de14 IMPACTOSY/ORIESGOSAMBIENTALES.

a)REVISIN PROCESOPRODUCTIVO CODIGO(verISO) LOCALIZACINESPECFICA Procesodegestindecalidad.Subprocesoseguridadindustrial Controldetransporte. readecarga.

AMBITODELIMPACTOimpactogenerado TIPOLOGA Desechosslidos Desechosbiopeligrosos Desechospeligrosos Efluentes Ruido Vibraciones Emisionesgases Emisionespartculas Emisionesolores Contaminacinsuelo Otro(detallar)

X riesgo
Alteracintrficovehiculary/ocirculacinpeatonal OperacindeEquiposyMaquinaria SeguridadIndustrial Saludocupacional Incendio Descargaselctricas Salubridad Social Visual X

DESCRIPCIONDELIMPACTO: Usodeespaciopblicoduranteeldespachodemercaderas.

b)NORMA/PARMETROAPLICABLE: ORDENANZAMUNICIPALIDADDECUENCA Reforma, Actualizacin, Complementacin Y Codificacin De La Ordenanza Que Sanciona El Plan De Ordenamiento Territorial Del Cantn Cuenca:DeterminacionesParaElUsoYOcupacinDelSueloUrbanoNormasdeArquitecturaCapituloII:Normasportipodeedificacin Art.223.Requisitoscomplementariosyprohibiciones i)Lasindustriasqueporsumismocarcterrequieranmaniobrarvehculospesados,debernplantearunreasuficientealinteriordellote,sin afectarelnormalfuncionamientodelasvaspblicas. c)CAUSAS(anlisisdelasposiblescausas;evaluacindelanecesidaddeactuar) Inadecuadadistribucindelreainternaparacargademercadera. d)ACCIONESPROPUESTASYPOSIBLESRESPONSABLE: Adecuarelreainternaparaestacionarcorrectamenteelvehculo. Elaboradopor:SLL Revisadopor: Fecha: Fecha:

Aprobadopor: Fecha:

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AUDITORA GRUPO CORPORATIVO GESTIONAMBIENTAL COLINEAL

1.14 FICHA DE IDENTIFICACIN DE Ficha14de14 IMPACTOSY/ORIESGOSAMBIENTALES.

a)REVISIN PROCESOPRODUCTIVO CODIGO(verISO) LOCALIZACINESPECFICA COLINEALSUBPROCESODETABLEROS,FABRICACINDECOJINES,ALMOHADONESYESPUMAS N/A LINEADETABLEROSYCHAPAS,CORTADORADEESPONJAS

AMBITODELIMPACTOImpactogenerado RiesgoX TIPOLOGA Desechosslidos Alteracintrficovehiculary/ocirculacinpeatonal Desechosbiopeligrosos OperacindeEquiposyMaquinaria Desechospeligrosos SeguridadIndustrial Efluentes Saludocupacional

X X

Ruido Vibraciones Emisionesgases Emisionespartculas Emisionesolores Contaminacinsuelo Otro(detallar)

Incendio Descargaselctricas Salubridad Social Visual

DESCRIPCIONDELIMPACTO: No se ha sealizado las zonas de peligro, puntos de corte, de ciertas maquinarias, lo cual no permite que el trabajador sea visualmente consientedelosriesgosenelmomentoenelquerealizasutrabajo.

b)NORMA/PARMETROAPLICABLE: REGLAMENTODESEGURIDADYSALUDDELOSTRABAJADORESYMEJORAMIENTODELMEDIOAMBIENTEDETRABAJO. DecretoEjecutivoNo.2393.RO/565de17deNoviembrede1986. Art.6.DELMINISTERIODEINDUSTRIAS,COMERCIO,INTEGRACIONYPESCA. c) Toda maquinaria, equipo y productos que vaya a ser importado, vendido, utilizado, exhibido o producido deber ser acompaado de una descripcin minuciosa de los riesgos del trabajo que puedan ocasionar y de las normas de seguridad e higiene industrial que pueden prevenirlos. CAPITULOVI SEALIZACIONDESEGURIDAD.NORMASGENERALES Art.164.OBJETO. 1. La sealizacin de seguridad se establecer en orden a indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinarelemplazamientodedispositivosyequiposdeseguridadydemsmediosdeproteccin. 2. La sealizacin de seguridad no sustituir en ningn caso a la adopcin obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personalesnecesariasparalaeliminacindelosriesgosexistentes,sinoqueserncomplementariaalasmismas. 3.Lasealizacindeseguridadseempleardeformatalqueelriesgoqueindicaseafcilmenteadvertidooidentificado. Suemplazamientoserealizar: a)Solamenteenloscasosenquesupresenciaseconsiderenecesaria.

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b)Enlossitiosmspropicios. c)Enposicindestacada. d)Deformaquecontrasteperfectamenteconelmedioambientequelarodea,pudiendoenmarcarseparaestefinconotroscoloresque refuercensuvisibilidad. 4.Loselementoscomponentesdelasealizacindeseguridadsemantendrnenbuenestadodeutilizacinyconservacin. 5. Todo el personal ser instruido acerca de la existencia, situacin y significado de la sealizacin de seguridad empleada en el centro detrabajo,sobretodoenelcasoenqueseutilicensealesespeciales. 6.Lasealizacindeseguridadsebasarenlossiguientescriterios: a)Seusarnconpreferencialossmbolosevitando,engeneral,lautilizacindepalabrasescritas. b)Lossmbolos,formasycoloresdebensujetarsealasdisposicionesdelasnormasdelInstitutoEcuatorianodeNormalizacinyensu defectoseutilizarnaquellosconsignificadointernacional. c)CAUSAS(anlisisdelasposiblescausas;evaluacindelanecesidaddeactuar) Esimportantesealizarlaszonasderiesgoenlosequiposymaquinarias,porejemplo:lospuntosdeatrapamiento,puntosdecorte,puntosde compresin de tal forma que sea fcilmente identificable para el trabajador as como tambin para el personal que eventualmente realice otrostrabajosenelrea. d)ACCIONESPROPUESTASYPOSIBLESRESPONSABLE: Elaborarletrerosadhesivosdesealizacindepuntosderiesgoparaciertasmaquinariasyequiposquenolotienenyreemplazaraquellosque tienenleyendaenotroidioma.Responsabledelaaccin:SeguridadIndustrial Elaboradopor:Ing.PaolaSolanoP. Revisadopor: Aprobadopor: Fecha:29092010 Fecha: Fecha:

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16 Impactosdetectados.
Delprocesodeidentificacinyvaloracinseobtuvieronlossiguientesimpactos:
AUDITORAGRUPOCORPORATIVO COLINEAL GESTIONAMBIENTAL hoja1de3

1.2.3REGISTRODEASPECTOSAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
PROCESO SUBPROCESO LOCALIZACIN ASPECTO MEDIOAMBIENTAL

PUNTUACIN VALORACIN

Produccin

(reademaquinado): Tableros;Lneatablero; Lneatradicional; Silloneray complementos;Anlisis muebleenblanco; Forjados;Tallados.

Motoresextractoresde polvodelasmquinasde: Generacinderuido tableros,silosexterior. internoenelrea Motoressuministradores deoperacindelas deenergaparalas mquinas. mquinasde:tablerosy maquinado. Altaconcentracin Colectoresdepolvodelas departculasde mquinasde:tablerosy polvodemaderaen maquinado. elambienteinterno detrabajo

98

Produccin

(reademaquinado): Tableros;Lneatablero; Lneatradicional; Silloneray complementos;Anlisis muebleenblanco; Forjados;Tallados.

107

Produccin

Lacadodecuerposy estructuras;Lacadode tablerosypiezasplanas (cefla);Lacadodecuerpos yestructuras(Rieles); lacadodetablerosy piezasplanas(cefla):

reasdelacadode: tablerosypiezasplanas, muebles(cadena),sillas.

Altaconcentracin deoloresenlas reascontiguasal sitiodelacado.

52

Produccin

Tapicera:cortey costura.

readecorteycostura

Ambientede trabajosofocante

82

Potencialafectacin alasaluddel personalpor contactocon compuestos nocivos.Emisiones atmosfricas.


REVISADOPOR: Fecha:

Tapicera:espumay plumones; subproceso Produccin tapicera:tapizado, embalajey despacho.


ELAB.POR: Fecha:

Cabinasdeaplicacinde laca,tinteypegamento

90

APROB.POR: Fecha:

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AUDITORAGRUPOCORPORATIVOCOLINEAL GESTIONAMBIENTAL hoja2de3

1.2.3REGISTRODEASPECTOSAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

PROCESO

SUBPROCESO

LOCALIZACIN

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL

PUNTUACIN VALORACIN

Compras nacionalese importaciones

Bodegamaterias primas,bodega accesorios;Bodega materiasprimas: bodegatableros incluyecartnpara embalaje;Bodega materiasprimas bodegatapizado. Bodegamaterias primas,bodega accesorios;Bodega materiasprimas: bodegatableros incluyecartnpara embalaje;Bodega materiasprimas bodegatapizado.

Bodegadetableros, bodegadematerias primas,bodegade tapices.

Inadecuado almacenamientode materiales.

100

Compras nacionalese importaciones

Bodegadetableros, Cargadefuegoenlas Realizarestudio bodegasinternasdela bodegadematerias decargadefuego fbrica,limitado primas,bodegade yriesgode sistemadeaccinen tapices. incendio casodeincendio.

Gestin calidad

Seguridad Industrial

Lneatableros, tradicional,sillas, silloneria,lacado (rielesycefla),espuma yplumones.

Emisionesatmosfricas directasdelos extractoresdel procesodelacadoy aplicacinde pegamento.

50

Gestin calidad

Seguridad industrial.Gestin dedesechos.

Inadecuadosistemas derecoleccindelos desechosdetelas, esponjasytapices reasdedesechosen: (clasificar);Inadecuado subprocesoslnea almacenamientodelos tableros,lacado, desechosdelproceso tradicional,sillonera, detableros, corteycostura,silos. maquinado,forjado, tallado(no clasificado);Destinode losdesechos. Usodeespaciopblico duranteeldespacho demercaderas.
REVISADOPOR: Fecha:

99

gestinde calidad
ELAB.POR: Fecha:

seguridadindustrial Controlde transporte.


readecarga.

84
APROB.POR: Fecha:

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AUDITORAGRUPOCORPORATIVO COLINEAL GESTIONAMBIENTAL hoja3de3

1.2.3REGISTRODEASPECTOSAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

PROCESO

SUBPROCESO

LOCALIZACIN

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL

PUNTUACIN VALORACIN

gestinde calidad

seguridad industrial

Deficienteusodeequipode proteccinyprevencinpor Procesoproductivo:Lnea partedelosoperariosenlos tableros,tradicional,sillas, subprocesosdelaslneas: sillonera,lacado(rielesy tableros,maquinado,sillas, cefla),espumayplumones. sillonera,lacado(rielesy cefla),espumayplumones.

86

N/A

Impactovisualdel cerramientocontiguo Permetroexterno alacallejuntoARUC; internodelafbrica Inadecuadaevacuacin deaguaslluvias.

84

N/A

Permetroexterno

Molestiasyafecciones internaspor actividadescontiguas (ARUC).

N/A.Impacto externoala empresa.

ELAB.POR: Fecha:

REVISADOPOR: Fecha:

APROB.POR: Fecha:

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PLANDEMANEJOAMBIENTAL
16.1 Introduccin Dentro del proceso de auditoria ambiental del local La carpintera CCIM del Grupo CorporativoColinealyconsiderandolaidentificacinyvaloracindeotrosfactoresquealteran elambiente,seprocedeaelaborarelpresentePlandeManejoAmbiental: 16.2 Objetivos Prevenir,controlar,minimizar,mitigar los impactosambientales quesegeneran en las diferentes etapas del proceso productivo cumpliendo con las leyes, ordenanzas y normasvigentes. Garantizar que con la aplicacin de las medidas del presente plan de mitigacin, las actividadesdelproyectosean compatiblesconla sustentabilidad ambiental del lugar y sureadeinfluencia.

16.3 Alcance Este Plan de Manejo Ambiental describe los lineamientos y recomendaciones para la aplicacin de medidas para prevenir, mitigar, minimizar, controlar y compensar los impactos causadosporelprocesoproductivo. 16.4 Estructura El Plan de Manejo Ambiental se estructura en programas con sus respectivas medidas. Cada medida indica las acciones a implementarse, el o los procedimientos, responsable, medio de verificacin,indicadorycosto. COD
PROGRAMA MEDIDA ACCIONES Poner en prctica el Plan de Contingencias(reportes,simulacros,etc.) Adecuacindelasreasdebodega. Mejora de infraestructura para Seguridad (piso liso, cubetos seguridad para ventilacin, mejorar Medidademejoradel derrames, iluminacin,etc.) almacenajey manipulacindeinsumos. Sealizacin(preventiva,fichatcnicade productos,etc.). Dotacin de materiales y equipos para actuacin en caso de incidentes (mitigar derrames,extintores,etc.). Dotacin de equipos para manipular los diversosproductos(carreta,otros). Revisin y calibracin peridica de las Medidademonitoreodel maquinas. adecuadofuncionamiento Bitcora de la revisin y calibracin delamaquinaria peridicadelasmaquinas. Medidaparamejorarel Sellarfugasenductos,equiposysilos. sistemadeextraccinde

PPC

PROGRAMADE PREVENCINDELA CONTAMINACIN AMBIENTAL

PMI

PROGRAMADE MITIGACIN

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polvoenlafbrica.(en Mejora de la capacidad de los equipos de baseaestudioespecfico) extraccin. Aislar reas conforme actividades generadorasdepolvo. Mitigarruidoalexteriordelafbrica. Medidaparamitigacin deruidoenlosequipos. Mitigarruidoalinteriordelafbrica. Medidaparamitigar emisindecompuestos reaaplicacinsello,laca ypegamento. Medidaparamejorarel ambientedetrabajo. Mejorar el diseo de las cabinas y campanas extractoras. Implementacin de filtros en las salidas delossistemasdeextraccin. Mejorar la circulacin de aire en la nave delreadecorteycostura

PGD

PROGRAMADE GESTINDESECHOS

Medidaparaevitarusode Readecuacin del rea de carga de espaciopblico mercadera Mejora del cerramiento perimetral de la fbricaquecolindaconARUC. Impermeabilizar el rea de piso contigua Medidademejoradel al comedor, construccin decanal permetrointernodela colector para mejorar la evacuacin de fbrica aguas de lluvia y al mismo tiempo mejorar el ambiente laboral interno de losempleadosduranteelalmuerzo. Definir las normas y procedimientos de manejodelosdistintostiposdedesecho. Medidade implementacindeun Elaborar y difundir un "Manual de protocoloformalde GestindeDesechos" GestinIntegralde Bitcora de las cantidades de generacin Desechos(mejorado) y disposicin final de los diferentes tipos dedesechos. Identificacin y adecuacin de las reas destinadas para el depsito de los desechosyresiduos. Mejora de infraestructura (piso, cubetos depiso,recipientes,etc.) Medidadeadecuacinde Dotacin de materiales y equipos para reaspararecepcinde actuar en caso de incidentes (mitigar losdesechosyresiduos derrames.) Encapsulamientodedesechospeligrosos. Bitcora de gestin de desechos txicos (lacas, disolventes, combustibles, lubricantes,etc.) Gestin de viruta, serrn y polvo de aserrado,cepilladoylijado Gestin de residuos de impregnacin de lamadera(preservantes). Gestin de residuos de encolado, tinte y barnizado (aguas, lodos de cabinas,

Medidadegestinde desechossegnsus caractersticas particularespotenciar reutilizacinyreciclaje

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filtros,envasesvacos). Gestin de trapos, papeles y otros residuosdelimpieza. Gestinderesiduosdemantenimientoy reparacindeelementosdecorte. Gestin de aguas de cabinas de tinte y barnizado Gestin de desechos de oficina (papelera) Capacitacin al personal sobre principios y criterios ambientales: realidad Medidadecapacitacin ambiental,problemas,alternativas. paraimplementaruna Criterios y comportamientos del culturaambientalenla personal para una adecuada gestin de organizacin. los desechos, ahorro de energa, entre otros. Capacitacin al personal sobre principios y medidas de seguridad industrial y salud Medidadecapacitacin ocupacional (incluye almacenamiento y ambientalenfocadaa manejo de productos, uso de equipos de prevencindeaccidentes proteccinpersonal,entreotros.). Actuacinencasodeincidentes. Sealizacin de Seguridad (seales de peligro, Fichas de seguridad de los productos y equipos, Medidas a tomarse encasodeaccidentes,etc.) Sealizacin de gestin de Desechos (Ubicacin de recipientes para cada tipo de desecho, Recipientes diferenciados paracadamaterial,Informativos)

PCA

PROGRAMADE CAPACITACIN AMBIENTAL

Medidademejoradela sealizacinentodala fbrica

PSISO PROGRAMADE SEGURIDAD INDUSTRIALYSALUD OCUPACIONAL

Dotacindeequipodetrabajo Colocacindesealizacindeseguridad Capacitacin al personal sobre principios Medidademejoradel y medidas de seguridad industrial y salud sistemadeprevencinde ocupacional. riesgoslaborales. Prevencinyusodeequipodetrabajo. Actuacin en caso de accidentes laborales. Otros

PCR

PROGRAMADE CONTINGENCIASY GESTINDERIESGOS

Estudio de cuantificacin de carga de fuego, previo a mejorar la Medidademejoradel implementacin de la red muerta contra sistemadeprevencinde incendios. incendios Mejorar la dotacin de extintores en la fbrica. (Cantidad y tipo de compuesto conformecargadefuegoexistente). Medidadeactuacinen Implementacin de protocolos de casodeincidentes actuacinencasode:

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Derramesdeproductos Incendios Descargaselctricas Desastresnaturales(terremotos) Otros PROGRAMA MONITOREO PMS SEGUIMIENTO PMA DE Medida monitoreo del Verificacin del cumplimiento del plan Y cumplimiento de las mediante verificacin de campo en base DEL medidas del plan de alistadecontrol. manejoambiental

16.5 Responsabilidades El gerente de la fbrica debe nombrar un responsable del seguimiento para asegurar que todos los trabajos se cumplan de acuerdo a los procedimientos indicados en cada uno de las medidasyderealizarlasinspeccionesparasuverificacin. Lostrabajadoresdelafbricadebenparticiparenlosprogramasdecapacitacinycumplircon losprocedimientosindicadosencadaunodelosprogramasdelPMA. El personal asignado verificar el adecuado cumplimiento de las medidas a implementarse retroalimentando al responsable inmediato las inconformidades para que aplicando el criterio demejoracontinuaseprocedaasolventarlasmismas. 16.6 ProgramasdelPlandeManejoAmbiental 16.6.1 PROGRAMASYMEDIDASDELPLANDEMANEJOAMBIENTAL 16.6.1.1 Programadeprevencindelacontaminacinambiental(PPC) MEDIDA#:

PPC01

PLAZO:

60das

NOMBRE:Mejoraenalmacenajeymanipulacindeinsumos. Prevencin TIPO: OBJETIVO: IMPACTOALQUESEDIRIGE: Mejorar el almacenaje y manipulacin de insumos dentro de lafbrica Inadecuadoalmacenamientodemateriales. Carga de fuego en las bodegas internas de la fbrica, limitadosistemadeaccinencasodeincendio. - FormalizarelPlandeContingencias(reportes, simulacros.).VerPROGRAMADECONTINGENCIASY GESTINDERIESGOS. - Adecuacindelasreasdebodega.VerE1 - MejoradeinfraestructuraparaSeguridad: Se establecer un protocolo para el manejo de bodegas el

DESCRIPCINDELAMEDIDA (ACCIONESAIMPLEMENTARSE)

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cual deber cumplir con las exigencias mnimas descritas a continuacin: Lasbodegasdebernsertechadasconelfindeevitar radiacinsolardirectaoqueelmaterialalmacenado seahumedecidoencasodelluvias. Lailuminacindeloslugaresdealmacenamiento sernsegnnormarespectoaltipodeproducto almacenadoenfuncindesucargatrmica(encaso desustanciaspeligrosas,losproductosdebernestar alejadosdefocosdecalor).Elnivelptimode iluminacindebeestaralrededordelos200lux. Encuantoalespacio,sedebertenerencuentael volumendealmacenajepromediomes,semestre, otroylascaractersticasdealmacenajesegnlos diversostiposdeproductos,paraobtenerlamayor eficaciadeusodellocal. Losaccesosypasillosdebentenerunaamplitud mnimarecomendable. Losaccesosypasillosabodegasdebenestarsiempre libresdeobstculosysinpeligrosocultosalavista. Lospisosdebernseruniformes,resistentesy antideslizantes. Sedebercontarconcubetosytrampasencasode derrames. Laventilacindeloslugaresdealmacenamientoser segneltipodeproductoalmacenado. Las bodegas deben contar con un sistema de deteccinyextincindeincendios. Limpiarlasbodegasperidicamente. Se establecer la prohibicin de consumir alimentos obebidas,prohibicindefumar. Mantener los recipientes de sustancias peligrosas siemprecerrados. Mantener separadas los bidones de las sustancias qumicaspeligrosasdematerialescombustibles. Clasificar ordenar organizar e identificar los recipientesdepintura,lacas,queseutilicen. - Sealizacin (preventiva, ficha tcnica de productos, etc.). Sealizar los lugares de cada uno de los productos colocadosenlabodega. Mantener identificados los recipientes de sustancias qumicas peligrosas, incluyendo las hojas de seguridaddecadaunodeellos(MSDS). Implementarsealizacindeprevencin.VerE2 - Dotacindematerialesyequiposparaactuacinen casodeincidentes(mitigarderrames,extintores, etc.).VerPROGRAMADECONTINGENCIASY GESTINDERIESGOS. - Dotacin de equipos para manipular los diversos productos(carreta,otros).

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ESPECIFICACIONES

RESPONSABLEDELCUMPLIMIENTO

MEDIOSDEVERIFICACIN

INDICADORES

COSTO MEDIDA#: PPC02

Se debe dotar a los empleados de EPP segn el tipo de producto que vaya a ser manipulado (guantes, mascarillas, ropa de trabajo ajustada sin pliegues o partes sueltas, zapatos con suela antideslizante y antipunzante,ypunterasantiaplastamientos.). E1 Las bodegas de Colineal por almacenar productos quepresentanpeligrodeincendiodebenmantenerse en depsitos incombustibles, aislados y fuera del lugar de trabajo; debiendo disponer de estos materiales solo en cantidades necesarias para la elaboracindelproducto(aplicarArt.101yotrosdel Reglamento de Prevencin de Incendios del MinisteriodeBienestarSocial.) E2 NTE INEN 439 Colores, Seales y Smbolos de Seguridad JefedeBodega:Controlinventariosytipodeproductos. Seguridad Industrial: Verificar cumplimiento de normas y regulaciones. Fichasdereportesdeaccidentes. Fichasderegistrodesimulacrosrealizados. Constatacinfsicadeobrasejecutadas. Registrosfotogrficos. Hojasdeseguridadimplementadas. Letrerosubicados. Fichasdeentregadematerialesyequipos. Nmero de fichas de eventos (Simulacros, reporte de accidentes). Nmerodeletrerosimplementados. Nmerodehojasdeseguridadimplementadas. Nmerodematerialesyequiposentregados. Nmerodetrabajadoressatisfechos. Presupuestoaprox.USD$1.500. -

PLAZO:

Permanente

NOMBRE:Monitoreodeladecuadofuncionamientodelamaquinaria Prevencin TIPO: OBJETIVO: IMPACTOALQUESEDIRIGE: DESCRIPCINDELAMEDIDA (ACCIONESAIMPLEMENTARSE) RESPONSABLEDELCUMPLIMIENTO MEDIOSDEVERIFICACIN Evitar que la maquinaria sea fuente/origen de ruido o riesgo de provocar accidentes que pueda comprometerse el personalolainfraestructura. Generacinderuidoyafeccinalaspersonasquelaboranen laplantadeproduccinyalainfraestructura Revisinycalibracinperidicadelasmaquinas. Elaborarunabitcoradelarevisinycalibracinperidicade lasmaquinas. Calidadambiental:Monitoreoyseguimiento. Bitcora con los reportes mensuales de monitoreo de maquinaria.

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INDICADORES COSTO

N/AIncluidoennmina.

16.6.1.2 PROGRAMADEMITIGACIN(PMI) PMI01 MEDIDA#: PLAZO:

90 das para realizar el diseo especifico de absorcin 240 das para implementar el sistema a partir de la realizacindelosdiseos

NOMBRE:Mejoradelsistemadeextraccindepolvoenelinteriordelafbrica. TIPO:
Mitigacin Evaluar tcnica y mecnicamente la capacidad instalada del actual sistema de absorcinyextraccindepolvomontadoenlafbrica. Establecer un diseo especifico del sistema de extraccin de partculas segn la generacin de cadaunode lospuntos significativosen los procesos productivos de laempresa Implementar el nuevo sistema de extraccin de polvo segn los diseos establecidosenelestudiodelsistemadeextraccin. Problemasrespiratoriosporlageneracindepartculas Aireambientenocumplelosparmetrosdematetrialparticulado La empresa a travs contratar un especialista que evale y elabore el diseo de extraccin,ajustadoalarealidaddeproduccindepartculas,endondesetomeen cuenta la capacidad de transporte de los ductos, tamao adecuado de silos, potencia de motores, capacidad de filtros de mangas, gestin de descarga a los camiones de desalojo, de tal manera que el sistema tanga una capacidad apropiada, para evitar la dispersin de partculas al interior de la planta de produccinyalexteriordelafbrica. E1 Ductoscapacesdetransportarlatotalidaddepartculas E2 Silos con capacidad adecuada y que contemplen volumen para efectos de seguridad. E3 Sistemas de descarga apropiado que evite la dispersin de partculas al interior y exteriordelaplanta E4 Manualdeoperacinymantenimiento GerenciaProduccin:Disponerrecursos,contratardiseoyobras. Seguridadygestinambiental:Seguimientoyapoyoaldiseoyobras. Mantenimiento:Controldeladecuadofuncionamiento. Diseoespecificodelsistemadeabsorcindepartculas Sistemadeabsorcindepartculasinstaladoyfuncionando Cumplimientodelanormareferidaapartculassedimentables 2000UDS,pararealizareldiseoespecificodelsistemadeabsorcindepartculas En el caso de la implementacin del sistema de absorcin los costos dependern deldiseomismo.

OBJETIVO:

IMPACTOALQUESE DIRIGE: DESCRIPCINDELA MEDIDA(ACCIONESA IMPLEMENTARSE)

ESPECIFICACIONES MINIMASDELAMEDIDA RESPONSABLEDEL CUMPLIMIENTO MEDIOSDE VERIFICACIN INDICADORES COSTO

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AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

PLAZO: MEDIDA#: PMI02 Parainsonorizacin90das. NOMBRE:Mitigacindelruidoexteriordelaplanta(motorubicadoenelsilodetableros) Mitigacin TIPO: Disminuirelruidogeneradoalexteriordelaplantadeproduccindelaempresa OBJETIVO: Incumplimiento de lo establecido respecto a ruido para exteriores segn la IMPACTOALQUESE legislacinambientallibroVIanexo5delTULAS DIRIGE: DESCRIPCINDELA MEDIDA(ACCIONESA IMPLEMENTARSE)
Aislar reas generadoras de ruido, en especial en fuentes que se encuentran al lmitedelanorma. Insonorizar el motor ubicado en el silo de tableros empleando materiales absorbentes RevisinMantenimientoperidicodelequipo. El ruido generado por el motor del silo deber cumplir, la norma establecida por la legislacin ambiental libro VI anexo 5 del TULAS, que segn el suelo no superaraloestablecidoparazonaindustrial. NPSeqdB(A) TIPODEZONASEGNUSODEL SUELO 20H00A06H00 06H00A20H00 Zonahospitalariayeducativa 45 35 E1 Zonaresidencial 50 40
Zonaresidencialmixta Zonacomercial Zonacomercialmixta Zonaindustrial

55 60 65

45 50 55

70

65

E2

ESPECIFICACIONES MINIMASDELAMEDIDA

E3

RESPONSABLEDEL CUMPLIMIENTO MEDIOSDE VERIFICACIN

Paralainsonorizacinemplearmaterialesconlassiguientescondiciones Materialesqueabsorbanelruido Quepresentenresistenciaaincendios Materialesaislantesalaelectricidad Resistentealalluvia Facilidadpararealizarrevisiones Revisinperidicadeacuerdoalasespecificacionesdelequipo, empleandouna listadecontrolquealmenostomeencuentalossiguientesaspectos: Inspeccionar/limpiar todos los motores peridicamente para evitar la acumulacindeserrn. Comprobar que todos los cuadros y cajas de conexiones elctricas cumplen los requisitos de la normativa elctrica aplicables a la clasificacin de su ubicacin. Prestar atencin a sonidos inusuales, olores inusuales y acumulaciones de serrn visibles en mquinas y motores. Comprobar motores y otros aparatos elctricosconfrecuencia,paradetectarsobrecalentamientos. Comprobar que el personal de operacin o mantenimiento lubrica los rodamientos de motores, transportadores, cadenas y engranajes convenientementedeformaperidica. Comprobar que los cuadros y cajas de conexiones elctricas permanecen cerradosyseevitalaacumulacindeserrnenellos,incluidoeltaponamiento detodoslosorificiosdepaso GerenciaProduccin:Disponerrecursos,contratardiseoyobras. Seguridadygestinambiental:Seguimientoyapoyoaldiseoyobras. Mantenimiento:Controldeladecuadofuncionamiento. Motorinsonorizado rdenesdecompray/ofacturas Fotografasdeimplementacin Listadecontrolderevisinperidica Cumplimiento de la norma referida a ruido para exteriores segn la legislacin ambientallibroVIanexo5delTULAS,parazonasindustriales.
TIPO DE ZONA SEGN USODELSUELO Zonaindustrial

INDICADORES

NPSeqdB(A) 20H00A06H00 06H00A20H00

70

65

COSTO

Paralainsonorizacindelequipo400USD Para la revisin peridica los costos se incluirn en el presupuesto de mantenimientodeequiposdelafbrica.

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PLAZO: MEDIDA#: PMI03 Parainsonorizacin90das. NOMBRE:Disminucinderuidogeneradoalinteriordelaplantadeproduccin TIPO: OBJETIVO:


Mitigacin Disminuirelruidogeneradoenelinteriordelaplantadeproduccin Generacin de ruido al interior de de la planta de produccin, riesgo de superar los lmites permisibles establecidos por el cdigo de trabajo decreto ejecutivo 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Segn los resultados obtenidos, se puede ver que los nivel de presin sonora equivalente en los casos de las zonas de Inicio de Maquinas no cumple con lo establecido para jornadas de 8 horas, y en los dems lugares analizados si bien cumple,peroconunrangomuypequeoquenogarantizaelcumplimientodelanorma establecida.
Valor Tiempo encontrado Lugar de de Tipo de NPSeq L max Incertidumbre medicin medicin medicin dB(A) dB(A) dB 3min ENTRADA DE LA ZONA DE TABLEROS 3min 3min 3min FINAL DE LA ZONA DE TABLEROS 3min 3min 3min INICIO DE LA ZONA DE MQUINAS 3min 3min 3min FINAL DE LA ZONA DE MQUINAS 3min 3min 3min EN LA ZONA DE TAPICERIAS

Cumplimiento 8 H/jornada de trabajo/ 85dB (A) si si si si si si si

Estable Estable Estable Estable Estable Estable Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante Fluctuante

80,9 80,5 80,3 83,5 83,9 84,6 84,5 86,9 88,5 82,9 82,3 83,3 82,7 83,8 83,1

82,8 82,4 82,4 85,9 85,2 87,7 88,2 90,7 93,9 92,0 84,6 87,0 86,8 88,4 89,7

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

IMPACTOALQUESE DIRIGE:

no no
si si si si si si

3min 3min

DESCRIPCINDELA MEDIDA(ACCIONESA IMPLEMENTARSE)

ESPECIFICACIONES MINIMASDELAMEDIDA

En el inicio de la zona de maquinas se encuentran: el Tupi Doble, una sierra de cinta,yunamoldureadora;enelreadetableroslosmotoresdelosextractoresde polvo y aquellos que suministran energa. Estas maquinas deben ser insonorizadas tomandoencuentaalmenoslassiguientesespecificacionesA,B,yC,mientrasque los lugares que cumple con la normativa se realizar una lista de control que ser realizado peridicamente segn las especificaciones particulares de cada mquina, cumpliendoalmenosloquesedetallaenlaespecificacinD E1 El ruido generado en esta no sobrepasara los 85 dB establecido en la normativa vigente E2 Paralainsonorizacinemplearmateriales conlassiguientescondiciones Materialesqueabsorbanelruido Quepresentenresistenciaaincendios Materialesaislantesalaelectricidad Facilidadpararealizarrevisiones Se recomienda considerar la posibilidad de ubicar los motores en compartimientosaislados enelsubsueloy/ocabinasaisladasen el exteriorde lanave. E3 Realizar una medicin de ruido generado en esta zona para comprobar si cumple conlanorma. E4 Revisin peridica de acuerdo a las especificaciones del equipo, empleando una listadecontrolquealmenostomeencuentalossiguientesaspectos: Inspeccionar/limpiar todos los motores peridicamente para evitar la acumulacindeserrnyviruta. Comprobarque todos loscuadrosycajasdeconexiones elctricascumplenlos

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RESPONSABLEDEL CUMPLIMIENTO MEDIOSDE VERIFICACIN INDICADORES COSTO

requisitosdelanormativaelctricaaplicablesalaclasificacindesuubicacin. Prestar atencin a sonidos inusuales, olores inusuales y acumulaciones de serrn visibles en mquinas y motores. Comprobar motores y otros aparatos elctricosconfrecuencia,paradetectarsobrecalentamientos. Comprobar que el personal de operacin o mantenimiento lubrica los rodamientos de motores, transportadores, cadenas y engranajes convenientementedeformaperidica. Comprobar que los cuadros y cajas de conexiones elctricas permanecen cerrados y se evita la acumulacin de serrn en ellos, incluido el taponamiento detodoslosorificiosdepaso GerenciaProduccin:Disponerrecursos,contratardiseoyobras. Seguridadygestinambiental:Seguimientoyapoyoaldiseoyobras. Mantenimiento:Controldeladecuadofuncionamientodelosequipos Maquinasinsonorizadas Ordenesdetrabajoy/ofacturas Fotografasdeimplementacindeinsonorizacin Elruidogeneradoenlazonadeiniciodemaquinasdebernosobrepasarlos85dB En las zonas donde se cumple con la normativa, mantener el nivel de presin sonoraenlosvaloresactuales,ysiesposibledisminuirlosmismos. 600USD(costoestimadopara6equipos). Para la revisin peridica los costos se incluirn en el presupuesto de mantenimientodeequiposdelafbrica.

PLAZO: MEDIDA#: PMI04 90das NOMBRE:Mejoradelasinstalacionesdeaplicacindesello,lacaypegamento. TIPO: OBJETIVO: IMPACTOALQUESE DIRIGE: DESCRIPCINDELA MEDIDA(ACCIONESA IMPLEMENTARSE) ESPECIFICACIONES MINIMASDELAMEDIDA RESPONSABLEDEL CUMPLIMIENTO MEDIOSDE VERIFICACIN INDICADORES COSTO
Mitigacin Mitigar emisin de compuestos de las reas de aplicacin de sello, laca y pegamento

Emisiones atmosfricas directas de los extractores del proceso de aplicacindesello,lacaypegamento. Afectacindesaluddelpersonalporasimilacindecompuestosnocivos. Mejorar el diseo de las cabinas y campanas extractoras. Implementacindefiltrosenlassalidasdelossistemasdeextraccin.
E1 Colocacin de campanas extractoras en las cabinas de aplicacin de sello y laca. Tambin se implementarn divisiones tipo cortinas plsticas que separen las zonasdeaplicacindelrestodelanave. E2 Se implementarn filtroscarbnactivado en las salidas de los extractoresde las cabinas.

GerenciaAdministrativa:Disponerrecursos,contratarobras. Seguridadygestinambiental:Seguimientoycontrol.
Reportefotogrficodelareadecuacindecampanasextractoras. Reportefotogrficodeimplementacindefiltros. Comprobantesy/ofacturasdecomprasy/otrabajosrealizados. Bienestardelaspersonasquelaboranenlaempresa

USD$800

PLAZO: MEDIDA#: PMI05 90das NOMBRE:Mejoradelambientedetrabajo. TIPO: OBJETIVO:


Mitigacin Mejorarlascondicionesdelambientedetrabajo.

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Salud ocupacional, ambiente de trabajo sofocante en rea de corte y IMPACTOALQUESE costura. DIRIGE: Mejorarlacirculacindeaireenlanavedelreadecorteycostura DESCRIPCINDELA MEDIDA(ACCIONESA IMPLEMENTARSE) E1 Adecuarventanaslateralesparafavorecermayorcirculacindeaire. ESPECIFICACIONES MINIMASDELAMEDIDA RESPONSABLEDEL GerenciaAdministrativa:Disponerrecursos,contratarobras. RRHH:Seguimientoyconsultasalpersonal. CUMPLIMIENTO Reportefotogrficodelasadecuaciones. MEDIOSDE Comprobantesy/ofacturasdecomprasy/otrabajosrealizados. VERIFICACIN Bienestardelaspersonasquelaboranenlaempresa INDICADORES COSTO US$200 PLAZO: MEDIDA#: PMI06 180dias NOMBRE:Adecuacindelreadecargaparacamiones

TIPO: OBJETIVO: IMPACTOALQUESE DIRIGE:

Mitigacin Evitar molestias a transentes que circulan por la vereda contigua a las instalaciones delaempresa Inadecuadousodelespaciopublico,molestiasaterceros. Durante la carga y descarga de artculos, los camiones que ingresan a las instalaciones de la empresa, por las dimensiones que tienen las puertas de ingreso, estos no tienen la posibilidaddemaniobraryestacionarsecompletamentedentro;talcomopodemosveren lafotoexpuesta.Parasolucionaresteimpactoesnecesarioampliarelingresodetalforma que permita a los conductores maniobrar adecuadamente y estacionar los camiones totalmenteenelinteriordelaplanta.

DESCRIPCINDELA MEDIDA(ACCIONESA IMPLEMENTARSE)

E1

Durante el ingreso y salida de los camiones para evitar potenciales accidentes de trnsito,unempleadodelaempresacolocaraconosrefractivos;losconos Losconosparatrficodebernserde18(45cm.),dealtocomomnimo

ESPECIFICACIONES MINIMASDELA MEDIDA RESPONSABLEDEL CUMPLIMIENTO MEDIOSDE VERIFICACIN INDICADORES

Gerencia Tapizado: Disponer realizar la adecuacin del rea es responsabilidad

de Guardiana:Manejodeingresoysalidadecamiones. Ingresoampliadoadecuadamenteparacamiones Vereda contiguasin obstculos ocasionados por vehculos que ingresan y salende las instalacionesdelaempresa. Durantelacargaydescargadeartculos,elingresodecamionespermanececerradoy losvehculosnointerrumpenellibrapasoporlavereda.

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COSTO

Paralaampliacindelingresoserequiereaproximadamente2000USD Los conos que se utilizaran para el trfico vehicular, sern los existentes en el departamentodeguardiana

PLAZO: MEDIDA#: PMI07 180das NOMBRE:Mejoradelpermetrointernoyexternodelafbrica TIPO: OBJETIVO: IMPACTOALQUESE DIRIGE:


Mitigacin Mejorar el aspecto visual del permetro externo que colinda con la asociacin ARUC. Mejorarlaevacuacindeaguaslluviasreaaledaaalcomedor. Impactovisual. Inadecuadaevacuacindeaguaslluvia. MejoradelcerramientoperimetraldelafbricaquecolindaconARUC. Impermeabilizarelreadepisocontiguaalcomedorparamejorarlaevacuacinde aguas de lluvia y al mismo tiempo mejorar el ambiente laboral interno de los empeladosduranteelalmuerzo. ElcomedordelaCARPINTERIACCIM,colindaconlaempresadereciclajeARUC,y esta al manejar desechos slidos provoca que olores, polvo, desechos, vectores, etc., lleguen hasta el rea de comedor, situacin que incomoda y molesta a los trabajadoresdurantehorasdealimentacin. En tal situacin y para mejorar estas condiciones se propones mejorar el cerramiento contiguo a ARUC para evitar que los elementos nombrados lleguen hasta el comedor; para lograr con este cometido se recomienda tomar en cuenta lassiguientesrecomendaciones: E1 Construir un cerramiento entre el lmite de CARPINTERIA CCIM y ARUC conforme los criterios del anexo 11, articulo 223, literal LL de la Ordenanza que regula el Ordenamiento Territorial del cantn Cuenca menciona: Las industrias estn obligadas a realizar el cerramiento perifrico a la misma y tratar con vegetacin su entorno, sobre todo cuando se encuentran aledaas a otras actividades urbanasdemaneradelograrunespaciodetransicinentreellas. E2 Impermeabilizar el piso del rea contigua al comedor, confeccionar canal de recoleccindeaguaslluvias,construirunajardinerainteriorparaquecontribuyaa crearunambienteidneoelpersonal. GerenciaAdministrativa:Asignarrecursos. RRHH:Coordinarysupervisaradecuadocumplimientodeobras. Mantenimiento:Seguimientoycontrol Cerramiento,piso,canalesyjardinerasconstruidos. Comedoradecentado. Fotografas,rdenesdecompray/ofacturas Bienestardelaspersonasquelaboranenlaempresa

DESCRIPCINDELA MEDIDA(ACCIONESA IMPLEMENTARSE)

ESPECIFICACIONES MINIMASDELAMEDIDA

RESPONSABLEDEL CUMPLIMIENTO MEDIOSDE VERIFICACIN INDICADORES COSTO

US$1000(costocompartidoconadecuacindereadecarga).

16.6.1.3 PROGRAMADEGESTINDESECHOS(PGD) MEDIDA#: PGD1 PLAZO:

120DIAS

NOMBRE:Mejoramientoyampliacindelprotocolointernodegestinintegraldedesechos TIPO: OBJETIVO: IMPACTOALQUESEDIRIGE: PreventivaCorrectiva Definir, capacitar e instaurar una poltica interna de Gestin IntegraldeDesechos. Disposicin temporal y final inadecuada de los desechos. Deficientesistemadereutilizacinyreciclajedemateriales

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DESCRIPCINDELAMEDIDA (ACCIONESAIMPLEMENTARSE)

ESPECIFICACIONES

RESPONSABLEDELCUMPLIMIENTO

MEDIOSDEVERIFICACIN

INDICADORES

COSTO MEDIDA#: PGD2

Definicin de las normas y procedimientos a implementar o mejorar para el manejo de cada tipo de desecho. Elaboracin de un manual de Buenas prcticas de clasificacin, seleccin, disposicin temporal y final de desechos, en base a las normas y procedimientos definidos. Difusin del manual y capacitacin de sus contenidos a todoelpersonaldelaempresa. Revisin de las obligaciones y recomendaciones de la E1 normativa ambiental vigente para el manejo de los distintostiposdedesechos. Seleccin de los contenidos (diseo) del manual a E2 implementar. Capacitacin al personal en los temas abarcados por E3 elmanual. Bitcora de las cantidades de generacin y E4 disposicinfinaldelosdiferentestiposdedesechos. Departamento de Calidad (Gestin de Desechos): Definicin delasnormasyelaboracindelmanual. Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional: Capacitacin,controlyseguimiento RRHH:Controlpersonal Manual de Buenas prcticas de clasificacin, seleccin, disposicintemporalyfinaldedesechos Fotografas Registrosdelascapacitacionesygestindelosdesechos. Manual impreso y reconocido por la EMAC Como ente regulador Registro del nmero de capacitaciones realizadas y de la cantidaddepersonalcapacitado. Bitcoras de las cantidades de generacin de desechos y de sudisposicin. Volmenesmanejadosdelosdistintostiposdedesechos $300,00 PLAZO: 180DAS

NOMBRE:Adecuacindelasreasdealmacenamientotemporaldelosdesechosyresiduos TIPO: OBJETIVO: IMPACTOALQUESEDIRIGE: DESCRIPCINDELAMEDIDA (ACCIONESAIMPLEMENTARSE) Correctiva Mejoramiento de la zona donde est ubicado el basurero general de la empresa. Adecentamiento de los sitios de acopiodelosmaterialesreutilizablesyreciclables. Inadecuado almacenamiento temporal de los desechos generadosenlosdiversosprocesos.Destinodelosdesechos. Mejora de la infraestructura de los diferentes sitios de acopiodedesechosymaterialesreutilizablesyreciclables. Dotacin de vestimenta y materiales adecuados para el manejodelosdesechos.

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Bitcora de gestin de desechos txicos (lacas, disolventes, combustibles, lubricantes, material de enfermera,etc.) Mejoradelainfraestructuradelsitiodeacopiode los residuos del proceso de tableros: nivelacin E1 del piso, techado, identificacin de los recipientes,sealizacindelsitio. Mejoradelainfraestructuradelsitiodeacopiode los residuos de los procesos maquinas y sillas: E2 identificacin de los recipientes, adecuada sealizacindelsitio. Mejora de los sitios de disposicin temporal de losresiduostxicosypeligrosos: identificacinde E3 los recipientes, sealizacin del sitio, limpieza y orden de los mismos, construccin de cubetos de seguridadencasodederramesdelquidos. ESPECIFICACIONES Mejora de los sitios de disposicin temporal de los materiales reutilizables (Telascuerinas) y reciclables(papel,cartn,plsticos).Definicinde E4 un sitio especifico de acopio, no en cada seccin, Identificacin de los recipientes, sealizacin del sitio,limpiezayordendelosmismos. Adecentamiento del Basurero General de la E5 empresa: nivelacin del piso, adecuarlo para facilitarsulimpieza,controldeplagas. Dotacin de vestimenta y materiales adecuados E6 paraelmanejodelosdesechos. Bitcora de gestin de desechos txicos (lacas, E7 disolventes, combustibles, lubricantes, material deenfermera,etc.) Departamento de Calidad (Gestin de Desechos) RESPONSABLEDELCUMPLIMIENTO Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional: Control y seguimiento. Fotografasantesydespusdelasobrasdemejora MEDIOSDEVERIFICACIN Registrosdeladisposicinfinaldelosdesechos Bitcorasdegestindecadamaterial Zonasmejoradas INDICADORES Cantidades (volmenes y pesos) de la gestin de cada material. COSTO $2000,00 MEDIDA#: PGD3 PLAZO: 120das

NOMBRE: Medida de gestin de desechos segn sus caractersticas particulares (potenciando reutilizacinyreciclaje). TIPO: OBJETIVO: PreventivaCorrectiva Disponer apropiadamente de los diferentes desechos de acuerdoasuspropiedades,cantidadypeligrosidad. Seleccin, clasificacin y disposicin apropiada de los diferentes materialesreutilizablesyreciclables.

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Inadecuada clasificacin de los desechos y residuos. Disposicin finalincorrectadelosdesechospeligrosos. Gestin de viruta, serrn y polvo de aserrado, cepillado y lijado. Gestinderesiduosdeencolado,tinteybarnizado(residuos lquidos,lodosdecabinas,filtros,envasesvacos). Gestin de trapos, papeles y otros residuos de limpieza DESCRIPCINDELAMEDIDA impregnados con sustancias txicas como grasas, (ACCIONESAIMPLEMENTARSE) disolventes,lacas,etc. Gestin de residuos de mantenimiento y reparacin de elementosdecorte(chatarra). Gestin de desechos reutilizables y reciclables: mejorar y potenciar el sistema de reutilizacin y reciclaje de materiales. Proveer a todas las reas, de recipientes adecuados, E1 sealizados y de capacidad suficiente, para los diferentestiposderesiduos. Bitcoradelageneracindedesechoslquidos:restos de tintes, lacas, sellos, colas, lubricantes, E2 combustibles, etc., y de la entrega de estos a ETAPA parasudisposicinfinal. Negociar y formalizar con la EMAC la capacitacin para el Encapsulamiento de trapos, papeles y otros residuos de limpieza impregnados con sustancias txicas como grasas, disolventes, lacas, etc.; y la disposicinfinaldelosmismos. IMPACTOALQUESEDIRIGE:

E3 ESPECIFICACIONES

E4 E5

E6

BitcoradelageneracindeChatarraysudisposicin final. Bitcoradelageneracindepapel,cartn,plsticosy sudisposicinfinal. Promover el reciclaje y reutilizacin de materiales en la planta. El personal de gestin de calidad en conjunto con personal de investigacin y desarrollo analizarn posibles alternativas y proveern a todas las reas, de recipientes adecuados, sealizados y de capacidad suficiente, para los diferentes tipos de residuos reciclables y/o reutilizables. El reciclaje y reutilizacin ser un proceso formal con registros

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RESPONSABLEDEL CUMPLIMIENTO

MEDIOSDEVERIFICACIN

INDICADORES COSTO

permanentesdeevaluacinyseguimiento. Bitcora de la generacin de residuos de tela, plstico, cartn, papel, MDF y aglomerados, y de la E7 entrega de estos a las personas o empresas encargadasdesudisposicinfinal. Gestin de Calidad: (Gestin de Desechos) Seguridad y Salud Ocupacional:Controlyseguimiento. Investigacin y desarrollo: propuestas y apoyo: reutilizacin y reciclaje. Fotografas Registrosdeladisposicinfinaldelosdesechos Bitcorasdegestindecadamaterial ConveniosfirmadosconETAPA,laEMAC,otros Recibosdepagosporladisposicinfinaldelosdesechos Cantidad(pesoy/ovolumen)dedesechosgestionados. Cantidad (peso y/o volumen) de materiales reciclados y/o reutilizados. $2600,00

16.6.1.4 PROGRAMADECAPACITACINAMBIENTAL(PCA) MEDIDA#: PCA1 PLAZO:

PERMANENTE

NOMBRE:CapacitacinparaimplementarunaculturaambientaldentrodelaEmpresa CAPACITACIN TIPO: OBJETIVO: Fomentar actitudes que conserven, cuiden, respeten el ambiente. Mejorar el ambiente de trabajo Fomentar la cultura ambiental a cad uno d elos funcionarios de la Empresa Reducir potenciales accidentes por conocimientos especficos en temas ambientales - Realizacin de talleres de capacitacin para el personal de lafbricaenlossiguientestpicos: Sobre principios y criterios ambientales: realidad ambiental, problemas, alternativas. Dos eventos por ao. Sobreaccionesycomportamientosdelpersonalpara una adecuada gestin de los desechos, ahorro de energa,entreotros.Treseventosporao. E1 - Metodologasytcnicas Entendiendo el concepto de la educacin como un proceso que dirige y encamina las facultades intelectuales y ticas de las personas hacia un adecuado proceder dentro un colectivo social, es importante generar comportamientos que potencien actuacionesfavorablesconnuestroambiente. En este contexto los temas y sus metodologas deben

IMPACTOALQUESEDIRIGE:

DESCRIPCINDELAMEDIDA (ACCIONESAIMPLEMENTARSE)

ESPECIFICACIONES

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RESPONSABLEDELCUMPLIMIENTO

MEDIOSDEVERIFICACIN

INDICADORES COSTO MEDIDA#: PCA2

encaminarse a desarrollar cambios de hbitos y costumbres partiendo del conocimiento de la realidad. Metodolgicamente,setrabajar: Sensibilizacin: mediante experiencias vivenciales, que favorezcan los sentimientos morales y estticos de los objetivos planteados. Informacin: Se brindar informacin en un lenguaje sencillo y comprensible de los tpicos tratados, compaginando la realidad y problemtica del entorno laboral con la realidadcotidianadelhogarylacomunidad. Compromiso: Generando compromisos de responsabilidad y respeto de la propia integridadyelentornoambiental. - Temasadesarrollar Sobre principios y criterios ambientales: realidad y problemtica ambiental nacional, local y en el ambiente de trabajo. Dos eventosporao. Sobre acciones y comportamientos que debe practicar el personal para lograr mejorar la gestin de los desechos, ahorro de energa y dems tpicos del ambiente laboral. Tres eventosporao. Responsable delproceso deGestin de Calidad: Seguimiento yapoyo. RRHH:Ejecucin Documentosmemoriasdeloseventosrealizados. Registrofotogrficodeparticipacin. Hojasderegistrodeasistencia. Reportesdeconsumodeenerga,agua,etc. Disminucindelconsumodeenerga. Disminucindelageneracindedesechos. US$300,00 PLAZO:

PERMANENTE

MEDIDA:Programadecapacitacinparalaprevencindeaccidenteslaborales CAPACITACIN TIPO: OBJETIVO: Gestinderiesgosyprevencindeaccidenteslaborales. - Reducir la potencialidad de incidentes y accidentes laborales - Cumplir la normativa del Ministerio de Relaciones LaboralesySeguridadSocial - Mejorarelambientedetrabajo - Realizacin de talleres de capacitacin para los trabajadoresdelafbricaenlossiguientestpicos:

IMPACTOALQUESEDIRIGE:

DESCRIPCINDELAMEDIDA (ACCIONESAIMPLEMENTARSE)

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Capacitacin al personal sobre principios y medidas de seguridad industrial y salud ocupacional. Tres eventosalao. Capacitacin para actuacin en caso de incidentes. Doseventosalao. E1 - Metodologasytcnicas Los temas y sus metodologas deben estar encaminadosadesarrollarlosconocimientosterico prcticos suficientes para generar destrezas y hbitos que permitan efectuar con eficiencia y eficacia las actividadesencomendadas. Se aplicar adems estrategias de sensibilizacin en los aspectos que aporten para una adecuada preservacindelaintegridadysaluddelpersonal. Metodolgicamente, se debe trabajar desde los siguientesaspectos: Sensibilizacin: mediante exposicin de videos que favorezcan los sentimientos morales y estticos de los objetivos planteados. Informacin: Se brindar informacin en un lenguaje sencillo y comprensible de los aspectos fundamentales de las normas y regulacionesdeseguridadexistentes. Compromiso: Generando objetivos y metas enfuncindelostemastratados. - Temasadesarrollar Se brindar informacin detallada de las normas y regulaciones que deben cumplir en los mbitos de seguridad industrial y salud ocupacional: almacenaje y manipulacin de productos, uso de equipos de proteccin personal,etc. Capacitacin sobre actuacin en caso de incidentes: derrames, accidentes laborales, incendios,otros.

ESPECIFICACIONES

RESPONSABLEDELCUMPLIMIENTO

MEDIOSDEVERIFICACIN INDICADORES COSTO

Gestin de Calidad, seguridad industrial: Control y seguimiento. RRHH:Contratoyejecucin Documentosmemoriasdeloseventosrealizados. Registrofotogrficodeparticipacin. HojasdeentregarecepcindelosEPP. Disminucindeincidenteslaborales. incluidoencapacitacinambiental

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16.6.1.5 PROGRAMADESEGURIDADINDUSTRIALYSALUDOCUPACIONAL MEDIDA#: PSISO01 PLAZO:


Correctiva Implementar la sealizacin correcta en las diferentes reas de produccin de la empresalaCARPINTERIACCIMyevitarafeccionesalasaluddelostrabajadores. Deficiente uso de equipo de proteccin y prevencin por parte de los operarios en lossubprocesosdelaslneas:tableros,maquinado,sillas,sillonera,lacado(rielesy cefla),espumayplumones. Inadecuadoalmacenamientodemateriales. Prevencin de afecciones a la seguridad y salud de las personas que laboran en la empresa. Sealizacin de los lugares de almacenamiento de los productos empleados segn suclasificacincitadaenelnumeral4Y5delanormaNTEINEN2266:2000 Colocar en los lugares en donde se almacenan y depositan los productos empleados en los diferentes procesos, la sealizacin adecuada establecida en la normaNTEINEN439:1984,enelnumeral5. Semejorarlasealizacindeacuerdoalasreasdetrabajo. Clasificacin de productos E1 Los productos qumicos de uso peligroso se clasifican en las siguientes clases:
o o o o o o o o o Clase 1. Explosivos Clase 2. Gases Clase 3. Productos lquidos inflamables y combustibles Clase 4. Slidos inflamables. Material espontneamente combustible y material peligroso cuando esta mojado Clase 5. Oxidantes y perxidos orgnicos Clase 6. Material venenoso - infeccioso ( biopeligroso) Clase 7. Material radioactivo Clase 8. Material corrosivo Clase 9. Material peligroso miscelneo.

180DIAS

MEDIDA: Implementacin de sealizacin en la planta de produccin

TIPO: OBJETIVO:

IMPACTOALQUESE DIRIGE:

DESCRIPCINDELA MEDIDA(ACCIONESA IMPLEMENTARSE)

E2

ESPECIFICACIONES MINIMASDELAMEDIDA

5.Clasificacindelosenvasesyembalajes 5.1 Clasificacin.


5.1.1 Por su tipo: Bidn, Tonel de Madera, Cajas con agujero, Caja, Saco, Envase compuesto, Envase metlico y ligero 5.1.2 Por su material: Acero, Aluminio, Madera natural, Contrachapado, Aglomerado de madera, Cartn, Plstico, Textil, Papel, Metal(no acero ni aluminio), Vidrio. 5.1.3 Por su origen: 5.1.3.1 Nuevo. Envase o embalajes elaborados con materias primas vrgenes. 5.1.3.2 Reusable. Envase o embalaje que puede ser utilizado varias veces previo proceso de lavado. 5.1.3.3 Reciclable. Envases o embalajes que retornan a un proceso de fabricacin. 5.1.4 Por su capacidad. De acuerdo al tipo y material del envase, embalaje, de conformidad con los tamaos normalizados establecidos en las respectivas normas tcnicas y regulaciones.
Significado Altoprohibicin Ejemplo Seal de parada, signos de prohibicin. Este color se emplea para prevenir fuegoymercarequipocontraincendios Indicacin depeligros (fuego, explosin, envenenamiento, etc.), advertenciade obstculos Rutasdeescape,salidasdeemergencia,estacindeprimerosauxilios. ObligacindeusarEPP

E3
Color

AtencinCuidado, peligro Seguridad* Accinobligada, informacin

*Elcolorazulseconsideradeseguridadsolocuandoseutilizaenconjuntoconuncrculo

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E4

DETALLE DE MEDIDA
Producto 5 Producto 4 Producto 3 Producto 2 Producto 1

Hoja de seguridad de cada producto Linea delimitadora de para productos qumicos

RESPONSABLEDEL CUMPLIMIENTO MEDIOSDE VERIFICACIN INDICADORES COSTO MEDIDA#: PSISO02

Departamento de seguridad industrial y salud ocupacional: Implementacin y mantenimiento. Sealizacinimplementadaporreadeproduccin MSCScolocadosegneltipodeproducto Reportefotogrfico CumplimientoalanormativaINEN

1200usd

PLAZO:
Correctiva

180DIAS

MEDIDA: Mejora del sistema de prevencin de riesgos laborales.

TIPO: OBJETIVO: IMPACTOALQUESE DIRIGE:

Implementaradecuadamenteelsistemadeprevencinderiesgos. Afeccinalaseguridadysaluddelaspersonasquelaboranenlaempresa. Deficiente uso de equipo de proteccin y prevencin por parte de los operarios en losdiferentessubprocesos. Dotacindeequiposdetrabajoyproteccinpersonal Sealizacindeseguridad Capacitacinalpersonalsobreprincipiosymedidasdeseguridadindustrialy salud ocupacional.Esta actividad se encuentra incluida dentro del programa de capacitacin. Actuacin en caso de accidentes laborales. Esta actividad se encuentra incluidadentrodelprogramadecapacitacin. E1 o Se elaborar un cuadro de los equipos a entregar segn el rea de trabajoasignado. o E2 o Sealizacindeseguridad(verademsmedidaPSISO01) Departamento de seguridad industrial y salud ocupacional: Dotacin, control y seguimiento. ReportedecontroldeentregadeequiposdeproteccinEPP. Reportedecomprasporperodo. Mejoradelhistorialdeincidentesenlafbrica. 1200usd

DESCRIPCINDELA MEDIDA(ACCIONESA IMPLEMENTARSE)

ESPECIFICACIONES MINIMASDELAMEDIDA RESPONSABLEDEL CUMPLIMIENTO MEDIOSDE VERIFICACIN INDICADORES COSTO

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16.6.1.6 PROGRAMADECONTINGENCIASYGESTINDERIESGOSPCR. MEDIDA#: PCR01 PLAZO: 180DAS

NOMBRE:Medidademejoradelsistemadeprevencindeincendios PREVENTIVAPARARIESGOYCONTINGENCIAS TIPO: OBJETIVO: IMPACTOALQUESEDIRIGE: DESCRIPCINDELAMEDIDA (ACCIONESAIMPLEMENTARSE)


Mejorarel sistemadeprevencindeincendios. Carga de fuego en las bodegas internas de la fbrica, limitadosistemadeaccinencasodeincendio. Estudiodecuantificacindecargadefuego. Mejorarelsistemadeprevencindeincendios. E1 Realizar un estudio de cuantificacin de carga de fuego para mejorar la implementacin acciones y medidascontraincendios. E2 Mejorar el sistema de prevencin de incendios conforme las regulaciones que constan en el actual Reglamento de Prevencin de Incendios publicado 08dic2006conaccionestalescomoimplementacinred muerta, dotacin extintores, salidas de emergencia, brigadas,etc. GestindeCalidad,seguridadindustrial:Implementacin,controly seguimiento.
Documentodelestudiodecargadefuegorealizado. Plan de implementacin de mejoras con el reporte fotogrfico de las mejorasrealizadas. ControlesporpartedelBenemritoCuerpodeBomberos 500 UDS, para realizar el estudio de cuantificacin de carga de fuego y presupuesto referencial. Los costos de mejora del sistema dependen del estudio.

ESPECIFICACIONES

RESPONSABLEDELCUMPLIMIENTO MEDIOSDEVERIFICACIN INDICADORES COSTO

16.6.1.7 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA. MEDIDA#: PERMANENTE NOMBRE:Monitoreodelcumplimientodelasmedidasdelplandemanejoambiental. MONITOREO TIPO: OBJETIVO: EvaluarelcumplimientodelPlandeManejoAmbiental. - Asegurar la eficiencia y eficacia de las medidas implementadas - Sistematizar las evidencias de cumplimiento para presentaralaAutoridadAmbiental - Realizacin de una auditora interna para verificar el cumplimiento delas medidasestablecidasenel presente plan. - Se efectuar el seguimiento y control trimestral de cada unodelosprogramas. E1 Se conformar una lista de control donde consten todaslasactividadesarealizar. PMS01 PLAZO:

IMPACTOALQUESEDIRIGE:

DESCRIPCINDELAMEDIDA (ACCIONESAIMPLEMENTARSE)

ESPECIFICACIONES

INFORMEPRELIMINAR

121

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

RESPONSABLEDELCUMPLIMIENTO MEDIOSDEVERIFICACIN INDICADORES COSTO

Las preguntas de la lista de control deben reflejar los requerimientos especificados en los diferentes procedimientos de los programas del Plan de Manejo Ambiental. La respuesta afirmativa o negativa a las preguntas de la lista de control debe determinar el cumplimiento o incumplimiento de estos requerimientos as como el porcentaje de avance. Se incluir los documentos pertinentes. Cualquier particular deber ser comunicado inmediatamenteagerencia. GestindeCalidad:Controlyseguimiento. Lista de control y documentos de respaldo, plan anual de auditoriainterna. Revisindelreportedeauditoriasinternas. N/AIncluidoenlanmina.

16.7 CUADRODERESUMENDELPLANDEMANEJOAMBIENTAL MATRIZDELPLANDEMANEJOAMBIENTAL

CODIGO TIPODEMEDIDA MEDIDA

PROGRAMA

MEDIDA

PLAZO

COSTO USD

RESPONSABLE DELMONITOREO YCUMPLIMIENTO

PPC01

PREVENTIVA

PREVENCIN

Mejoraen almacenajey manipulacin deinsumos.

60das

PPC02

PREVENTIVA

PREVENCIN

Monitoreodel adecuado funcionamiento delamaquinaria Mejoradel sistemade extraccinde polvoenel interiordela fbrica.

Permanente

JefedeBodega: Control inventariosytipo deproductos. Seguridad 1500 Industrial: Verificar cumplimientode normasy regulaciones. Calidad N/AIncluidoen ambiental: lanmina Monitoreoy seguimiento.

PMI01

MITIGACIN

MITIGACIN

Gerencia Produccin: Disponerrecursos, 2000diseo. contratardiseoy 90dasdiseo. Costode obras. 240 implementacin Seguridadygestin implementacin. dependedel ambiental: diseo. Seguimientoy apoyoaldiseoy obras.

INFORMEPRELIMINAR

122

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

PMI02

MITIGACIN

MITIGACIN

Mitigacindel ruidoexterior delaplanta (motorubicado enelsilode tableros)

90das.

400

PMI03

MITIGACIN

MITIGACIN

Disminucin deruido generadoal interiordela plantade produccin

90das.

600

PMI04

MITIGACIN

MITIGACIN

Mejoradelas instalaciones deaplicacin desello,laca ypegamento.

90das.

800

Mantenimiento: Controldel adecuado funcionamiento. Gerencia Produccin: Disponerrecursos, contratardiseoy obras. Seguridadygestin ambiental: Seguimientoy apoyoaldiseoy obras. Mantenimiento: Controldel adecuado funcionamiento. Gerencia Produccin: Disponerrecursos, contratardiseoy obras. Seguridadygestin ambiental: Seguimientoy apoyoaldiseoy obras. Mantenimiento: Controldel adecuado funcionamiento. Gerencia Administrativa: Disponer recursos, contratar obras. Seguridady gestin ambiental: Seguimientoy control.

Gerencia Administrativ a: Disponer recursos, contratar obras. RRHH: Seguimientoy consultasal personal.

PMI05

MITIGACIN

MITIGACIN

Mejoradel ambientede trabajo.

90das.

200

Gerencia Tapizado:

PMI06

MITIGACIN

MITIGACIN

Adecuacin delreade cargapara camiones.

180das.

2000

Disponer realizar la adecuacin del rea es responsabilid adde Guardiana: Manejode ingresoysalida decamiones.

INFORMEPRELIMINAR

123

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

PMI07

MITIGACIN

MITIGACIN

Mejoradel permetro internoy externodela fbrica

180das.

PGD01

PREVENTIVA CORRECTIVA

GESTINDE DESECHOS

Mejoramientoy ampliacindel protocolo internode gestinintegral dedesechos

120DAS

PGD02

PREVENTIVA CORRECTIVA

GESTINDE DESECHOS

Adecuacinde lasreasde almacenamiento temporaldelos desechosy residuos

180das

Gerencia Administrati va:Asignar recursos. RRHH: 1000+(comparte Coordinary costoscon supervisar adecuacinrea adecuado carga) cumplimient odeobras. Mantenimiento: Seguimientoy control Departamentode Calidad(Gestin deDesechos): Definicindelas normasy elaboracindel manual. 300 Departamentode SeguridadySalud Ocupacional: Capacitacin, controly seguimiento RRHH:Control personal Departamentode Calidad(Gestin deDesechos) Departamentode 2000 SeguridadySalud Ocupacional: Controly seguimiento.
GestindeCalidad: (Gestinde Desechos) SeguridadySalud Ocupacional: Controly seguimiento. Investigaciny desarrollo: propuestasyapoyo: reutilizaciny reciclaje.

PGD03

PREVENTIVA CORRECTIVA

GESTINDE DESECHOS

Medidade gestinde desechossegn sus caractersticas particulares (potenciando reutilizaciny reciclaje). Capacitacin para implementar unacultura ambiental dentrodela Empresa Programade capacitacin parala prevencinde accidentes laborales

120das

2600

PCA1

CAPACITACIN

CAPACITACIN AMBIENTAL

PERMANENTE

300

Responsabledel procesode Gestinde Calidad: Seguimientoy apoyo. RRHH:Ejecucin

PCA2

CAPACITACIN

CAPACITACIN AMBIENTAL

PERMANENTE

Gestionde Calidad, Costoincluido seguridad encapacitacin industrial: ambiental Contgroly seguimiento. RRHH:Contratoy

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124

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

PSISO 01

CORRECTIVA

SEGURIDAD INDUSTRIALY SALUD OCUPACIONAL

Implementacin desealizacin enlaplantade produccin Mejoradel sistemade prevencinde riesgos laborales. Medidade mejoradel sistemade prevencinde incendios EvaluarEl cumplimiento delPMA.

180das

PSISO 02

CORRECTIVA

SEGURIDAD INDUSTRIALY SALUD OCUPACIONAL

180das

PREVENTIVA CONTINGENCIAS RIESGOSY PCR01 YGESTINDE CONTINGENCIAS RIESGOS .

180das

PMS01

MONITOREO

MONITOREOY SEGUIMIENTO

PERMANENTE

ejecucin Departamentode seguridad industrialysalud 1200 ocupacional: Implementaciny mantenimiento. Departamentode seguridad industrialysalud 1200 ocupacional: Dotacin,control yseguimiento. Gestinde 500estudio. Calidad, Costode seguridad mejoradel industrial: sistema Implementacin, dependendel controly estudio. seguimiento. Gestinde N/AIncluidoen Calidad:Controly lanmina. seguimiento.

Recomendaciones:
Se recomienda la implementacin y desarrollo de un sistema de gestin ambiental en base a los criterios y directrices de la normativa ISO 14001, la misma no es una obligacin pero es interesante desde punto de vista de la mejora continua en el contexto ambiental y que a su vezpotenciaopcionesdemercado.

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125

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

17
-

BIBLIOGRAFA

PAEZPERESCarlos,2003.LaEvaluacindeImpactosAmbientales.QuitoEcuador. CENTRODEESTUDIOSAMBIENTALES,2006.Contaminacindelaire.CuencaEcuador. HARRIS Cyril M, 1995. Manual de Medidas Acsticas y Control del Ruido. Madrid, Espaa. CANTER Larry W, 1998. Manual de Evaluacin de Impacto Ambiental. Madrid, Espaa. Generalitat de Catalua, 2000. Gua prctica para la implantacin de un sistema de gestinambiental.Manualesdeecogestin,2.Barcelona,Espaa.

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126

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

18

EQUIPOCONSULTOR

TcnicoResponsable: Ing.JaimeDomnguezDuranM.Sc ConelApoyodeCTOTAL: Ing.AmadoMosqueraAmbrosiM.Sc Blgo.LuisMoscosoParedes. Ing.SantiagoLloretValdivieso Ing.AntonioBermeoPazmio. Ing.PaolaSolano

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127

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

19

GLOSARIO

Decibel (dB). Unidad a dimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razn entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para describir niveles de presin,depotenciaointensidadsonora. Nivel de presin sonora. Expresado en decibeles, es la relacin entre la presin sonora siendo medidayunapresinsonoradereferencia. Ruido de fondo. Es aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido generado por la fuente objetodeevaluacin. Fuentes fijas. Elemento o conjunto de elementos capaces de producir emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que es emitido hacia el exterior, a travs de la colindancias del predio,porelairey/oporelsuelo.Lafuentefijapuedeencontrarsebajolaresponsabilidadde unasolapersonafsicaosocial. Emisin.La descarga de sustanciasen laatmsfera.Parapropsitos deesta norma, la emisin serefierealadescargadesustanciasprovenientesdeactividadeshumanas. Norma de calidad de aire. Es el valor que establece el lmite mximo permisible de concentracin, a nivel del suelo, de un contaminante del aire durante un tiempo promedio de muestreo determinado, definido con el propsito de proteger la salud y el ambiente. Los lmites permisibles descritos en esta norma de calidad de aire ambiente se aplicarn para aquellas concentraciones de contaminantes que se determinen fuera de los lmites del predio delossujetosdecontroloregulados. Partculas Sedimentables. Material particulado, slido o lquido, en general de tamao mayor a10micrones,yqueescapazdepermanecerensuspensintemporalenelaireambiente.

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128

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

20

APNDICES

20.1 Apndice1Fichasdeevaluacindeaspectosy/oriesgosambientales
AUDITORA GRUPO CORPORATIVO COLINEAL GESTION AMBIENTAL Ficha N

1.2.1 FICHA DE EVALUACION DE ASPECTOS Y/O RIESGOS AMBIENTALES.

1 de 12

PROCESO Y/O SUBPROCESO: ASPECTO MEDIOAMBIENTAL:

Produccin Fuerte generacin de ruido en el rea de operacin de las mquinas.

CRITERIOS

VALORACION

PUNTUACIO N COND. NORMALES DE TRABAJO

NO EXISTEN PARAMETROS ....

0 0 5 0 7 1 4 2 1 6 1 2 1 8 50

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION

EXISTEN PARAMETROS Y SE CUMPLEN . EXISTEN PARAMETROS Y NO SE CUMPLEN . BAJO...

GRADO DE CONTAMINACIO N POTENCIAL

MEDIO. ALTO... BAJO... .. MEDIO. ALTO... ......

14

FRECUENCIA

18

CANTIDAD / VOLUMEN

N/A

CAPACIDAD REAL DE ACTUACION

BAJO... .. MEDIO. .... ALTO... ...... NO SE HAN DADO QUEJAS..... SE HAN DADO, NO POR ESCRITO... SE HAN DADO POR ESCRITO ...

0 4 6 0 4 6 0 6 0

QUEJAS / DENUNCIAS

MEJORA DE LA

NO MEJORA....

INFORMEPRELIMINAR

129

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

MEJORA...... IMAGEN AMBIENTAL MEJORA NOTABLE....... (RELACIONES COMUNITARIAS) EL ASPECTO ES SIGNIFICATIVO SI LA SUMA DE PUNTUACIONES ES IGUAL O SUPERIOR A 50. EL GRADO DE SIGNIFICACION SE ESTABLECE SEGUN LA PUNTUACION ALCANZADA. TOTAL:

4 6

98

OBSERVACIONES

AUDITORA GRUPO CORPORATIVO COLINEAL

GESTION AMBIENTAL Ficha N

1.2.1 FICHA DE EVALUACION DE ASPECTOS Y/O RIESGOS AMBIENTALES.

2 de 12

PROCESO Y/O SUBPROCESO: ASPECTO MEDIOAMBIENTAL:

Produccin

Alta concentracin de partculas de polvo de madera en el ambiente


VALORACION
PUNTUACIO N COND. NORMALES DE TRABAJO

CRITERIOS

NO EXISTEN PARAMETROS ....

0 0 5 0 7 1 4 21 50

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION

EXISTEN PARAMETROS Y SE CUMPLEN . EXISTEN PARAMETROS Y NO SE CUMPLEN . BAJO...

GRADO DE CONTAMINACIO N POTENCIAL

MEDIO.

ALTO... 2 1 BAJO... MEDIO. 6 1 2

FRECUENCIA

ALTO... 1 8

18

CANTIDAD / VOLUMEN

N/A

INFORMEPRELIMINAR

130

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

BAJO...

0 4

CAPACIDAD REAL DE ACTUACION

MEDIO.

ALTO... 6 NO SE HAN DADO QUEJAS..... 0 4 6 0

QUEJAS / DENUNCIAS

SE HAN DADO, NO POR ESCRITO... SE HAN DADO POR ESCRITO ... NO MEJORA....

MEJORA DE LA IMAGEN AMBIENTAL (RELACIONES COMUNITARIAS)

MEJORA...... MEJORA NOTABLE.......

4 6

EL ASPECTO ES SIGNIFICATIVO SI LA SUMA DE PUNTUACIONES ES IGUAL O SUPERIOR A 50. EL GRADO DE SIGNIFICACION SE ESTABLECE SEGUN LA PUNTUACION ALCANZADA. TOTAL: OBSERVACIONES

107

AUDITORA GRUPO CORPORATIVO COLINEAL

GESTION AMBIENTAL Ficha N

1.2.1 FICHA DE EVALUACION DE ASPECTOS Y/O RIESGOS AMBIENTALES.

3 de 12

PROCESO Y/O SUBPROCESO: ASPECTO MEDIOAMBIENTAL:

Produccin

Alta concentracin de olores en las reas contiguas al sitio de lacado.


VALORACION
PUNTUACIO N COND. NORMALES DE TRABAJO

CRITERIOS

NO EXISTEN PARAMETROS ....

0 0 5 0 7 1 4 0

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION

EXISTEN PARAMETROS Y SE CUMPLEN . EXISTEN PARAMETROS Y NO SE CUMPLEN . BAJO...

GRADO DE CONTAMINACIO N POTENCIAL

MEDIO.

14

ALTO... 2 1 BAJO... 6 1 2

FRECUENCIA

MEDIO.

INFORMEPRELIMINAR

131

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

ALTO... 1 8

18

CANTIDAD / VOLUMEN

N/A BAJO...

6 0 4

CAPACIDAD REAL DE ACTUACION

MEDIO.

ALTO... 6 NO SE HAN DADO QUEJAS..... 0 4 6 0 4 6

QUEJAS / DENUNCIAS

SE HAN DADO, NO POR ESCRITO... SE HAN DADO POR ESCRITO ...

MEJORA DE LA IMAGEN AMBIENTAL (RELACIONES COMUNITARIAS)

NO MEJORA.... MEJORA...... MEJORA NOTABLE.......

EL ASPECTO ES SIGNIFICATIVO SI LA SUMA DE PUNTUACIONES ES IGUAL O SUPERIOR A 50. EL GRADO DE SIGNIFICACION SE TOTAL: ESTABLECE SEGUN LA PUNTUACION ALCANZADA. OBSERVACIONES

52

AUDITORA GRUPO CORPORATIVO COLINEAL

GESTION AMBIENTAL Ficha N

1.2.1 FICHA DE EVALUACION DE ASPECTOS Y/O RIESGOS AMBIENTALES.

4 de 12

PROCESO Y/O SUBPROCESO: ASPECTO MEDIOAMBIENTAL:

Produccin

Ambiente de trabajo sofocante en area de corte y costura


VALORACION
PUNTUACIO N COND. NORMALES DE TRABAJO

CRITERIOS

NO EXISTEN PARAMETROS ....

0 0 5 0 6 6 50

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION GRADO DE CONTAMINACIO N POTENCIAL FRECUENCIA

EXISTEN PARAMETROS Y SE CUMPLEN . EXISTEN PARAMETROS Y NO SE CUMPLEN .

N/A BAJO...

INFORMEPRELIMINAR

132

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

MEDIO.

1 2

ALTO... 1 8

CANTIDAD / VOLUMEN

N/A BAJO...

6 0 4

CAPACIDAD REAL DE ACTUACION

MEDIO.

ALTO... 6 NO SE HAN DADO QUEJAS..... 0 4 6 0

QUEJAS / DENUNCIAS

SE HAN DADO, NO POR ESCRITO... SE HAN DADO POR ESCRITO ... NO MEJORA....

MEJORA DE LA IMAGEN AMBIENTAL (RELACIONES COMUNITARIAS)

MEJORA...... MEJORA NOTABLE.......

4 6

EL ASPECTO ES SIGNIFICATIVO SI LA SUMA DE PUNTUACIONES ES IGUAL O SUPERIOR A 50. EL GRADO DE SIGNIFICACION SE ESTABLECE SEGUN LA PUNTUACION ALCANZADA. TOTAL: OBSERVACIONES

82

AUDITORA GRUPO CORPORATIVO COLINEAL

GESTION AMBIENTAL Ficha N

1.2.1 FICHA DE EVALUACION DE ASPECTOS Y/O RIESGOS AMBIENTALES.

5 de 12

PROCESO Y/O SUBPROCESO: ASPECTO MEDIOAMBIENTAL:

Produccin

Afectacin de salud del personal por asimilacin de compuestos nocivos. Emisiones atmosfricas.

CRITERIOS

VALORACION

PUNTUACIO N COND. NORMALES DE TRABAJO

NO EXISTEN PARAMETROS ....

0 0 5 0 50

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION GRADO DE

EXISTEN PARAMETROS Y SE CUMPLEN . EXISTEN PARAMETROS Y NO SE CUMPLEN .

INFORMEPRELIMINAR

133

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

CONTAMINACIO N POTENCIAL

N/A BAJO... MEDIO.

6 6 1 2

FRECUENCIA

12

ALTO... 1 8

CANTIDAD / VOLUMEN

N/A BAJO...

6 0 4

CAPACIDAD REAL DE ACTUACION

MEDIO.

ALTO... 6 NO SE HAN DADO QUEJAS..... 0 4 6 0

QUEJAS / DENUNCIAS

SE HAN DADO, NO POR ESCRITO... SE HAN DADO POR ESCRITO ... NO MEJORA....

MEJORA DE LA IMAGEN AMBIENTAL (RELACIONES COMUNITARIAS)

MEJORA...... MEJORA NOTABLE.......

4 6

EL ASPECTO ES SIGNIFICATIVO SI LA SUMA DE PUNTUACIONES ES IGUAL O SUPERIOR A 50. EL GRADO DE SIGNIFICACION SE ESTABLECE SEGUN LA PUNTUACION ALCANZADA. TOTAL: OBSERVACIONES

90

AUDITORA GRUPO CORPORATIVO COLINEAL

GESTION AMBIENTAL Ficha N

1.2.1 FICHA DE EVALUACION DE ASPECTOS Y/O RIESGOS AMBIENTALES.


PROCESO Y/O SUBPROCESO: ASPECTO MEDIOAMBIENTAL: Produccin

6 de 12

Inadecuado almacenamiento de materiales.(diferentes de la madera)


VALORACION
PUNTUACIO N COND. NORMALES DE TRABAJO

CRITERIOS

NO EXISTEN PARAMETROS ....

0 0 5 0 50

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION

EXISTEN PARAMETROS Y SE CUMPLEN . EXISTEN PARAMETROS Y NO SE CUMPLEN .

INFORMEPRELIMINAR

134

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

BAJO...

7 1 4

GRADO DE CONTAMINACIO N POTENCIAL

MEDIO.

14

ALTO... 2 1 BAJO... MEDIO. 6 1 2

FRECUENCIA

18

ALTO... 1 8 BAJO... 6 1 2

CANTIDAD / VOLUMEN

MEDIO.

12

ALTO... 1 8 BAJO... 0 4

CAPACIDAD REAL DE ACTUACION

MEDIO.

ALTO... 6 NO SE HAN DADO QUEJAS..... 0 4 6 0

6 0

QUEJAS / DENUNCIAS

SE HAN DADO, NO POR ESCRITO... SE HAN DADO POR ESCRITO ... NO MEJORA....

MEJORA DE LA IMAGEN AMBIENTAL (RELACIONES COMUNITARIAS)

0 MEJORA...... MEJORA NOTABLE....... 4 6

EL ASPECTO ES SIGNIFICATIVO SI LA SUMA DE PUNTUACIONES ES IGUAL O SUPERIOR A 50. EL GRADO DE SIGNIFICACION SE ESTABLECE SEGUN LA PUNTUACION ALCANZADA. TOTAL: OBSERVACIONES

100

AUDITORA GRUPO CORPORATIVO COLINEAL

GESTION AMBIENTAL Ficha N

1.2.1 FICHA DE EVALUACION DE ASPECTOS Y/O RIESGOS AMBIENTALES.


Compras nacionales e importaciones

7 de 12

PROCESO Y/O SUBPROCESO: ASPECTO MEDIOAMBIENTAL:

Carga de fuego en las bodegas internas de la fbrica, limitado sistema de accin en caso de incendio.

INFORMEPRELIMINAR

135

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

CRITERIOS

VALORACION

PUNTUACIO N COND. NORMALES DE TRABAJO

NO EXISTEN PARAMETROS ....

0 0 5 0 50

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION GRADO DE CONTAMINACIO N POTENCIAL FRECUENCIA CANTIDAD / VOLUMEN CAPACIDAD REAL DE ACTUACION QUEJAS / DENUNCIAS

EXISTEN PARAMETROS Y SE CUMPLEN . EXISTEN PARAMETROS Y NO SE CUMPLEN .

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

MEJORA DE LA N/A IMAGEN AMBIENTAL (RELACIONES COMUNITARIAS) EL ASPECTO ES SIGNIFICATIVO SI LA SUMA DE PUNTUACIONES ES IGUAL O SUPERIOR A 50. EL GRADO DE SIGNIFICACION SE ESTABLECE SEGUN LA PUNTUACION ALCANZADA. TOTAL: OBSERVACIONES: Se debe realizar estudio de carga de fuego.

50

AUDITORA GRUPO CORPORATIVO COLINEAL

GESTION AMBIENTAL Ficha N

1.2.1 FICHA DE EVALUACION DE ASPECTOS Y/O RIESGOS AMBIENTALES.

de 12

PROCESO Y/O SUBPROCESO: ASPECTO MEDIOAMBIENTAL:

Gestin calidad

Emisiones atmosfricas directas de los extractores del proceso de lacado y aplicacin de pegamento.

CRITERIOS

VALORACION

PUNTUACIO N COND. NORMALES DE TRABAJO

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION

NO EXISTEN PARAMETROS .... EXISTEN PARAMETROS Y SE CUMPLEN .

0 0 0

INFORMEPRELIMINAR

136

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

EXISTEN PARAMETROS Y NO SE CUMPLEN . BAJO...

5 0 7 1 4 2 1 6 1 2 18

GRADO DE CONTAMINACIO N POTENCIAL

MEDIO. ALTO... BAJO... MEDIO.

14

FRECUENCIA

ALTO... 1 8

CANTIDAD / VOLUMEN

N/A BAJO...

6 0 4

CAPACIDAD REAL DE ACTUACION

MEDIO.

ALTO... 6 NO SE HAN DADO QUEJAS..... 0 4 6 0

6 0

QUEJAS / DENUNCIAS

SE HAN DADO, NO POR ESCRITO... SE HAN DADO POR ESCRITO ... NO MEJORA....

MEJORA DE LA IMAGEN AMBIENTAL (RELACIONES COMUNITARIAS)

MEJORA...... MEJORA NOTABLE.......

4 6

EL ASPECTO ES SIGNIFICATIVO SI LA SUMA DE PUNTUACIONES ES IGUAL O SUPERIOR A 50. EL GRADO DE SIGNIFICACION SE ESTABLECE SEGUN LA PUNTUACION ALCANZADA. TOTAL: OBSERVACIONES

50

AUDITORA GRUPO CORPORATIVO COLINEAL

GESTION AMBIENTAL Ficha N

1.2.1 FICHA DE EVALUACION DE ASPECTOS Y/O RIESGOS AMBIENTALES.

9 de 12

PROCESO Y/O SUBPROCESO: ASPECTO MEDIOAMBIENTAL:

Gestin calidad

Inadecuado sistemas de recoleccin de los desechos de telas, esponjas y tapices (clasificar); Inadecuado almacenamiento de los desechos del proceso de tableros, maquinado, forjado, tallado ( no clasificado); Destino de los desechos.

INFORMEPRELIMINAR

137

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

CRITERIOS

VALORACION

PUNTUACIO N COND. NORMALES DE TRABAJO

NO EXISTEN PARAMETROS ....

0 0 5 0 7 1 4 50 7

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION

EXISTEN PARAMETROS Y SE CUMPLEN . EXISTEN PARAMETROS Y NO SE CUMPLEN . BAJO...

GRADO DE CONTAMINACIO N POTENCIAL

MEDIO.

ALTO... 2 1 BAJO... MEDIO. 6 1 2 18

FRECUENCIA

ALTO... 1 8 BAJO... 6 1 2

CANTIDAD / VOLUMEN

MEDIO.

ALTO... 1 8 BAJO... 0 4

18

CAPACIDAD REAL DE ACTUACION

MEDIO.

ALTO... 6 NO SE HAN DADO QUEJAS..... 0 4 6 0

6 0

QUEJAS / DENUNCIAS

SE HAN DADO, NO POR ESCRITO... SE HAN DADO POR ESCRITO ... NO MEJORA....

MEJORA DE LA IMAGEN AMBIENTAL (RELACIONES COMUNITARIAS)

0 MEJORA...... MEJORA NOTABLE....... 4 6

EL ASPECTO ES SIGNIFICATIVO SI LA SUMA DE PUNTUACIONES ES IGUAL O SUPERIOR A 50. EL GRADO DE SIGNIFICACION SE ESTABLECE SEGUN LA PUNTUACION ALCANZADA. TOTAL: OBSERVACIONES

99

INFORMEPRELIMINAR

138

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

AUDITORA GRUPO CORPORATIVO COLINEAL

GESTION AMBIENTAL Ficha N

1.2.1 FICHA DE EVALUACION DE ASPECTOS Y/O RIESGOS AMBIENTALES.


Gestin de calidad

10 de 12

PROCESO Y/O SUBPROCESO: ASPECTO MEDIOAMBIENTAL:

Uso de espacio pblico durante el despacho de mercaderas.

CRITERIOS

VALORACION

PUNTUACIO N COND. NORMALES DE TRABAJO

NO EXISTEN PARAMETROS ....

0 0 5 0 6 6 1 2 50

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION GRADO DE CONTAMINACIO N POTENCIAL

EXISTEN PARAMETROS Y SE CUMPLEN . EXISTEN PARAMETROS Y NO SE CUMPLEN .

N/A BAJO... MEDIO.

FRECUENCIA

ALTO... 1 8 BAJO... 6 1 2 6

CANTIDAD / VOLUMEN

MEDIO.

ALTO... 1 8 BAJO... 0 4

CAPACIDAD REAL DE ACTUACION

MEDIO.

ALTO... 6 NO SE HAN DADO QUEJAS..... 0 4 6

QUEJAS / DENUNCIAS

SE HAN DADO, NO POR ESCRITO... SE HAN DADO POR ESCRITO ...

INFORMEPRELIMINAR

139

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

NO MEJORA....

MEJORA DE LA IMAGEN AMBIENTAL (RELACIONES COMUNITARIAS)

MEJORA...... MEJORA NOTABLE.......

4 6

EL ASPECTO ES SIGNIFICATIVO SI LA SUMA DE PUNTUACIONES ES IGUAL O SUPERIOR A 50. EL GRADO DE SIGNIFICACION SE TOTAL: ESTABLECE SEGUN LA PUNTUACION ALCANZADA. OBSERVACIONES

84

AUDITORA GRUPO CORPORATIVO COLINEAL

GESTION AMBIENTAL Ficha N

1.2.1 FICHA DE EVALUACION DE ASPECTOS Y/O RIESGOS AMBIENTALES.

11 de 12

PROCESO Y/O SUBPROCESO: ASPECTO MEDIOAMBIENTAL:

gestin de calidad, seguridad industrial

Deficiente uso de equipo de proteccin y prevencin por parte de los operarios en los subprocesos de las lneas: tableros, maquinado, sillas, sillonera, lacado (rieles y cefla), espuma y plumones.

CRITERIOS

VALORACION

PUNTUACIO N COND. NORMALES DE TRABAJO

NO EXISTEN PARAMETROS ....

0 0 5 0 6 50

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION GRADO DE CONTAMINACIO N POTENCIAL

EXISTEN PARAMETROS Y SE CUMPLEN . EXISTEN PARAMETROS Y NO SE CUMPLEN .

N/A .

BAJO... MEDIO.

6 1 2 12

FRECUENCIA

ALTO... 1 8

CANTIDAD / VOLUMEN

N/A .

BAJO...

0 4 6 0

CAPACIDAD REAL DE ACTUACION

MEDIO. ALTO... NO SE HAN DADO QUEJAS.....

6 0

QUEJAS /

INFORMEPRELIMINAR

140

AUDITORIAAMBIENTALDECOLINEAL.

DENUNCIAS

SE HAN DADO, NO POR ESCRITO... SE HAN DADO POR ESCRITO ... NO MEJORA....

4 6 0

MEJORA DE LA IMAGEN AMBIENTAL (RELACIONES COMUNITARIAS)

MEJORA...... MEJORA NOTABLE.......

4 6

EL ASPECTO ES SIGNIFICATIVO SI LA SUMA DE PUNTUACIONES ES IGUAL O SUPERIOR A 50. EL GRADO DE SIGNIFICACION SE ESTABLECE SEGUN LA PUNTUACION ALCANZADA. TOTAL: OBSERVACIONES

86

AUDITORA GRUPO CORPORATIVO COLINEAL

GESTION AMBIENTAL Ficha N

1.2.1 FICHA DE EVALUACION DE ASPECTOS Y/O RIESGOS AMBIENTALES.

12 de 12

PROCESO Y/O SUBPROCESO: ASPECTO MEDIOAMBIENTAL:

N/A

Impacto visual del cerramiento contiguo a la calle junto ARUC; Inadecuada evacuacin de aguas lluvias.

CRITERIOS

VALORACION

PUNTUACIO N COND. NORMALES DE TRABAJO

NO EXISTEN PARAMETROS ....

0 0 5 0 6 6 50

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION

EXISTEN PARAMETROS Y SE CUMPLEN . EXISTEN PARAMETROS Y NO SE CUMPLEN .

GRADO DE CONTAMINACIO N POTENCIAL

N/A ..

BAJO... MEDIO.

6 1 2

FRECUENCIA

ALTO... 1 8 BAJO... 6 1 2

CANTIDAD / VOLUMEN

MEDIO.

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ALTO... 1 8 BAJO... 0 4

CAPACIDAD REAL DE ACTUACION

MEDIO.

ALTO... 6 NO SE HAN DADO QUEJAS..... 0 4 6 0

QUEJAS / DENUNCIAS

SE HAN DADO, NO POR ESCRITO... SE HAN DADO POR ESCRITO ... NO MEJORA....

MEJORA DE LA IMAGEN AMBIENTAL (RELACIONES COMUNITARIAS)

MEJORA...... MEJORA NOTABLE.......

4 6

EL ASPECTO ES SIGNIFICATIVO SI LA SUMA DE PUNTUACIONES ES IGUAL O SUPERIOR A 50. EL GRADO DE SIGNIFICACION SE ESTABLECE SEGUN LA PUNTUACION ALCANZADA. TOTAL: OBSERVACIONES

84

20.2 Apndice2.Anexos

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EQUIPOCONSULTOR

TcnicoResponsable: Ing.JaimeDomnguezDuranM.Sc ConelApoyode: CTOTALConsultora Ing.AmadoMosqueraAmbrosiM.Sc Blgo.LuisMoscosoParedes. Ing.SantiagoLloretValdivieso Ing.AntonioBermeoPazmio. Ing.PaolaSolano

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GLOSARIO

Decibel (dB). Unidad a dimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razn entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para describir niveles de presin,depotenciaointensidadsonora. Nivel de presin sonora. Expresado en decibeles, es la relacin entre la presin sonora siendo medidayunapresinsonoradereferencia. Ruido de fondo. Es aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido generado por la fuente objetodeevaluacin. Fuentes fijas. Elemento o conjunto de elementos capaces de producir emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que es emitido hacia el exterior, a travs de la colindancias del predio,porelairey/oporelsuelo.Lafuentefijapuedeencontrarsebajolaresponsabilidadde unasolapersonafsicaosocial. Emisin.La descarga de sustanciasen laatmsfera.Parapropsitos deesta norma, la emisin serefierealadescargadesustanciasprovenientesdeactividadeshumanas. Norma de calidad de aire. Es el valor que establece el lmite mximo permisible de concentracin, a nivel del suelo, de un contaminante del aire durante un tiempo promedio de muestreo determinado, definido con el propsito de proteger la salud y el ambiente. Los lmites permisibles descritos en esta norma de calidad de aire ambiente se aplicarn para aquellas concentraciones de contaminantes que se determinen fuera de los lmites del predio delossujetosdecontroloregulados. Partculas Sedimentables. Material particulado, slido o lquido, en general de tamao mayor a10micrones,yqueescapazdepermanecerensuspensintemporalenelaireambiente.

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APNDICES

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