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CONDICIONES DE SEGURIDAD
1. LUGARES DE TRABAJO rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. Son correctas las caractersticas del suelo y se

mantiene limpio.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO

NO NO NO NO

El pavimento ser consistente no resbaladizo y de fcil limpieza. Constituir un conjunto homogneo llano y liso y se mantendr limpio. Determinar lugares de disposicin de materiales fuera de las zonas de paso y sealizar.

2. Estn delimitadas y libres de obstculos las zonas

de paso.

3. Se garantiza totalmente la visibilidad de los veh-

culos en las zonas de paso.

Colocar espejos reflectores y sealizar o cambiar rutas, cuando sea necesario.

4. La anchura de las vas de circulacin de personas

o materiales es suficiente.

Respetar las medidas mnimas necesarias. Como mnimo un pasillo peatonal tendr una anchura de un metro.

5. Los pasillos por los que circulan vehculos permi-

ten el paso de personas sin interferencias.

Diferenciar en lo posible tales zonas. En todo caso, aumentar la anchura y sealizar.

6. Los portones destinados a la circulacin de veh-

culos son usados por los peatones sin riesgos para su seguridad.

Disponer en su proximidad inmediata de puertas destinadas a tal fin, expeditas y totalmente identificadas. Instalar barandillas de 90 cm de altura y rodapis seguros y sealizados.

7. Estn protegidas las aberturas en el suelo, los

pasos y las plataformas de trabajo elevadas.

8. Estn protegidas las zonas de paso junto a insta-

Proteger hasta una altura mnima de 2,5 m.

laciones peligrosas.

9. Se respetan las medidas mnimas del rea de

trabajo: 3 m de altura (en oficinas 2,5 m.), 2 m2 de superficie libre y 10 m3 de volumen.

NO NO NO

Ampliar el mbito fsico

10.Las dimensiones adoptadas permiten realizar movimientos seguros.

La movilidad del personal se efectuar en condiciones seguras.

11.El espacio de trabajo est limpio y ordenado, libre

de obstculos y con el equipamiento necesario.

Disponer de lugares de almacenamiento y disposicin de materiales y equipos. Mejorar los hbitos y la organizacin del trabajo.

12.Los espacios de trabajo estn suficientemente

protegidos de posibles riesgos externos a cada puesto (cadas, salpicaduras, etc.).

Proteger adecuadamente el espacio de traba- jo frente a interferencias o agentes externos.

13.El acceso, permanencia y salida de trabajadores

a espacios confinados y a zonas con riesgo de cada, cada de objetos y contacto o exposicin a agentes agresivos est controlado. disponen de barandillas de 90 cm de altura, rodapis y barras verticales o listn intermedio.

Implantar procedimientos redactados de autorizaciones a trabajadores para estos lugares de trabajo. Instalar barandillas normalizadas.

14.Las escaleras fijas de cuatro peldaos o ms

15.Los peldaos son uniformes y antideslizantes.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

NO

Corregir, instalando en su defecto bandas antideslizantes.

16.Estn bien construidas y concebidas para los fines

que se utilizan.

NO NO NO

Deben resistir una carga mvil de 500 kg/cm 2. y con un coeficiente de seguridad de cuatro.

17.Las escalas fijas y medios de acceso metlicos (plataformas, barandillas?), sometidos a la intemperie, se encuentran en buenas condiciones de uso.

Repararlas y establecer un programa de mantenimiento.

18.Se utilizan escaleras de mano solo para accesos ocasionales y en condiciones de uso aceptables.

Vigilar sus caractersticas constructivas y establecer un plan de revisiones.

19.Estn bien calzadas en su base o llevan ganchos

de sujecin en el extremo superior de apoyo.

NO NO NO NO NO

Evitar su uso en trabajos y accesos sistematizados y vigilar las caractersticas constructi- vas y el plan de revisiones. Utilizar escaleras de resistencia garantizada cuando sean de ms de cinco metros.

20.Tienen longitud menor de 5 m, salvo que tengan

resistencia garantizada.

21.Se observan hbitos correctos de trabajo en el uso

de escaleras manuales.

Adiestrar en su utilizacin. Tanto el ascenso como el descenso se har siempre de frente a las mismas. Las manos estarn libres para sujetarse a las escaleras.

22.Las cargas trasladadas por las escaleras son de

pequeo peso y permiten las manos libres.

23.Disponen las escaleras de tijera de tirante de

enlace en perfecto estado.

Colocar tirante.

24.Es adecuada la iluminacin de cada zona (pasillos,

espacios de trabajo, escaleras), a su cometido especfico.

NO

Iluminar respetando los mnimos estableci- dos. Mnimo en zonas de paso de uso habi- tual = 50 lux.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE Cinco o ms deficientes. DEFICIENTE 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 23. MEJORABLE 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24.

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

CONDICIONES DE SEGURIDAD
2. MQUINAS rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. Los elementos mviles de las mquinas (de trans-

misin que intervienen en el trabajo), son inaccesibles por diseo, fabricacin y/o ubicacin.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

NO NO NO NO

Es necesario protegerlas mediante resguar- dos y/o dispositivos de seguridad.

2. Existen resguardos fijos que impiden el acceso a

rganos mviles a los que se debe acceder ocasionalmente.

Es preferible su empleo frente a otro tipo de resguardos cuando no es necesario el acceso al punto de peligro. Pasar a la cuestin 7. A ser posible, no podrn permanecer en su puesto si carecen de sus medios de fijacin.

3. Son de construccin robusta y estn slidamente

sujetos.

4. Estn situados a suficiente distancia de la zona

peligrosa.

Deben garantizar la inaccesibilidad a la zona peligrosa.

5. Su fijacin est garantizada por sistemas que

requieren el empleo de una herramienta para que puedan ser retirados o abiertos.

NO NO NO

No deben poderse retirar mediante la sola accin manual.

6 Su implantacin garantiza que no se ocasionen nuevos peligros.

No deben tener ngulos vivos, vrtices afilados, superficie abrasiva o cortante, etc.

7. Existen resguardos mviles asociados a encla-

vamientos que ordenan la parada cuando aqu- llos se abren e impiden la puesta en marcha.

Estos resguardos son necesarios cuando se deba acceder con frecuencia al punto de peli- gro. Pasar a la cuestin 9.

8. Si es posible, cuando se abren, permanecen uni-

dos a la mquina.

NO NO

Debieran poder cumplir esta condicin.

9. Existen resguardos regulables que limitan el ac-

ceso a la zona de operacin en trabajos que exijan la intervencin del operario en su proximidad.

Estos resguardos son necesarios en determinadas situaciones, cuando se deba acceder al punto de operacin. Pasar a la cuestin 12.

10.Los resguardos regulables son, preferentemente autorregulables.

NO NO NO NO NO

Si es posible, no debe dejarse a la voluntad del operario su correcta ubicacin.

11.Los de regulacin manual se pueden regular

Deben cumplir esta condicin.

fcilmente y sin necesidad de herramientas.

12.Existen dispositivos de proteccin que imposibili-

tan el funcionamiento de los elementos mviles, mientras el operario puede acceder a ellos.

Estos dispositivos complementarn a los resguardos si stos son insuficientes, o los sustituirn en caso necesario. Pasar a cuestin 16. La condicin debe cumplirse para todos los operarios y/o ayudantes que trabajan en la mquina. No debe poderse variar su funcionalidad de manera involuntaria o accidental.

13.Garantizan la inaccesibilidad a los elementos mviles a otras personas expuestas.

14.Para regularlos, se precisa una accin voluntaria.

15.La ausencia o el fallo de uno de sus rganos impide

la puesta en marcha o provoca la parada de los elementos mviles.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Deben autocontrolar su correcto estado y funcionamiento.

16.En operaciones con riesgo de proyecciones, no

eliminado por los resguardos existentes, se usan equipos de proteccin individual.

Deben usarse con carcter complementario.

17.Los rganos de accionamiento son visibles, estn

colocados fuera de zonas peligrosas y su manio- bra slo es posible de manera intencionada.

Deben cumplir todas estas condiciones.

18.Desde el puesto de mando, el operador ve todas

las zonas peligrosas o en su defecto existe una seal acstica de puesta en marcha.

La puesta en marcha no debe poner en peligro a otros operarios o ayudantes de la mquina ni a terceras personas. Se ha de cumplir este requisito.

19.La interrupcin o el restablecimiento, tras una

interrupcin de la alimentacin de energa, deja la mquina en situacin segura.

20.Existen uno o varios dispositivos de parada de

emergencia accesibles rpidamente.

Queda excluido cuando dicho dispositivo no puede reducir el riesgo, as como las mqui- nas porttiles y las guiadas a mano. Toda mquina debe poder separarse de cada una de sus fuentes de energa y, en su caso, estar bloqueada en esa posicin. Deben adoptarse.

21.Existen dispositivos para la consignacin en inter-

venciones peligrosas (ej.: reparacin, mantenimiento, limpieza, etc.).

22.Existen medios para reducir la exposicin a los

riesgos en operaciones de mantenimiento, limpie- za o reglaje con la mquina en marcha.

23.El operario ha sido formado y adiestrado en el

manejo de la mquina.

Debe instruirse al operario en el correcto manejo de la mquina, en particular, si se trata de mquinas peligrosas. Debe redactarse y, en caso de adquirir la mquina con posterioridad al 21/1/87, exigirlo al fabricante de la misma.

24.Existe un Manual de Instrucciones donde se especifica cmo realizar de manera segura las operaciones normales u ocasionales en la mquina.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE
1 conjuntamente con 2, 7, 9 12, en funcin del tipo de resguardo o dispositivo de seguridad requerido y no debidamente cubierto o reemplazado por otro. Ms de 7 respuestas deficientes.

DEFICIENTE 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

MEJORABLE 5, 6, 8, 10, 11.

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

CONDICIONES DE SEGURIDAD
3. ELEVACIN Y TRANSPORTE rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. El acceso al puesto de conduccin se realiza de

manera segura.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

NO

Deben existir medios de sujecin y de apoyo que permitan un acceso fcil, cmodo y seguro.

2. La visibilidad desde el puesto de conduccin

permite al conductor maniobrar con toda seguridad para s mismo y para las personas expuestas.

El diseo del puesto de conduccin de la mquina y el entorno por el que sta se desplaza deben garantizar una buena visibilidad.

3. Existen dispositivos adecuados que remedien los

riesgos derivados de la insuficiencia de visibilidad directa.

Se dispondr de dispositivos al efecto: sealizacin ptica y/o acstica, arranque temporizado, etc. Se debe garantizar que el conductor distinga con nitidez el entorno de trabajo y que terceras personas distingan la mquina. La cabina debe certificar la resistencia adecuada frente a estos riesgos.

4. En caso de utilizacin en lugares oscuros, el

vehculo dispone de alumbrado satisfactorio.

5. Si el vehculo precisa de cabina, est diseada y

fabricada para proteger de los peligros de vuelco y cada de objetos.

6. Las vas de circulacin estn bien sealizadas,

son de anchura suficiente y con el pavimento en correcto estado.

NO NO

Las superficies de trnsito deben reunir estas


condiciones.

7. Est limitada la velocidad de circulacin en fun-

cin de la zona.

Se adecuar la velocidad a cada situacin.

8. Si el desplazamiento se realiza sobre guas o

pistas de rodadura, existen dispositivos para evitar descarrilamientos.

Deben preverse.

9. Existen dispositivos de alarma sonora y/o luminosa.

Son preceptivos.

10.Est sealizada la carga mxima de utilizacin.

Debe sealizarse de manera visible y fcilmente perceptible.

11.Los cables, cadenas y dems accesorios de eslingado utilizados, se ajustan a los coeficientes de utilizacin previstos por el fabricante.
12.Todo accesorio de sujecin y elevacin en mal

Debe garantizarse esta condicin.

estado (deformado, deshilachado, con corrosin, etc.), es sustituido inmediatamente y desechado.

Debe garantizarse esta condicin.

13.Est equipada la mquina de dispositivos que

mantienen la amplitud de movimientos dentro de los lmites previstos.

Es preceptivo. En su caso, la accin de estos dispositivos ir precedida de una advertencia.

14.En caso de fallo total o parcial de la alimentacin

de energa, est garantizada la sujecin y estabilidad de la carga.

Debe garantizarse.

15.Los medios de prensin y/o sujecin son adecua-

dos para evitar una cada intempestiva de la carga.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

NO

Deben impedir cadas intempestivas o repentinas.

16.Existen montacargas y/o plataformas elevadoras.

NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Pasar al cuestionario siguiente.

17.Su recorrido est completamente cerrado.

Debe estar delimitado y cerrado.

18.Las puertas de acceso disponen de enclavamiento.

Deben disponer del mismo.

19.Est sealizada la carga mxima y la prohibicin

de uso a personas.

Debe sealizarse en lugar visible y fcilmente perceptible.

20.Los rganos de accionamiento estn ubicados en

el exterior de la cabina y son inaccesibles desde la misma.

Han de cumplir esta condicin.

21.En caso de desplazarse personas, est fijada por

el fabricante la carga y ocupacin mxima.

Estos datos, que deben respetarse, deben indicarse en el habitculo a travs de sealizacin visible. Es preceptivo.

22.Est equipada la mquina con dispositivos que

adviertan en caso de sobrecarga e impidan el movimiento del habitculo.

23.Los rganos de accionamiento del movimiento del

habitculo, estn ubicados de forma que sean fcilmente accesibles por sus ocupantes.

Deben estar en el habitculo y ser de accionamiento mantenido, salvo en el caso de mquinas para niveles definidos. Es preceptivo.

24.Estos rganos, prevalecen sobre los dems rga-

nos de accionamiento de los mismos movimien- tos, salvo sobre los de parada de emergencia.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE Ocho o ms deficientes. DEFICIENTE 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 1, 6, 7. MEJORABLE

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

CONDICIONES DE SEGURIDAD
4. HERRAMIENTAS MANUALES rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. Las herramientas que se usan estn concebidas y son especficas para el trabajo que hay que reali- zar. 2. Las herramientas que se utilizan son de diseo
ergonmico.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

NO

Incorporar herramientas adecuadas.

NO NO NO NO NO NO

Procurar que las herramientas sean fciles de manejar y sean adecuadas a los trabajadores.

3. Las herramientas son de buena calidad.

Adquirir herramientas de calidad.

4. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservacin.

Limpiar, reparar o desechar las herramientas en mal estado.

5. Es suficiente la cantidad de herramientas disponibles, en funcin del proceso productivo y del nmero de operarios. 6. Existen lugares y/o medios idneos para la ubicacin ordenada de las herramientas.

Disponer de ms herramientas.

Habilitar espacios y elementos donde ubicar las herramientas.

7. Las herramientas cortantes o punzantes se protegen con los protectores adecuados cuando no se utilizan. 8. Se observan hbitos correctos de trabajo.

Utilizar fundas protectoras adecuadas.

NO NO NO NO

Corregir hbitos incorrectos y formar adecuadamente a los trabajadores.

9. Los trabajos se realizan de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos.

Mejorar los mtodos de trabajo, evitando posturas forzadas y sobreesfuerzos.

10. Los trabajadores estn adiestrados en el manejo de las herramientas.

Instruir adecuadamente a los trabajadores para el empleo de cada tipo de herramienta.

11. Se usan equipos de proteccin personal cuando se pueden producir riesgos de proyecciones o de
cortes.

Utilizar gafas y/o guantes cuando sea necesario.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE Tres o ms deficientes. DEFICIENTE 1, 7, 10, 11. MEJORABLE 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

CONDICIONES DE SEGURIDAD
5. MANIPULACIN DE OBJETOS rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. Se utilizan objetos cuya manipulacin entraa

riesgo de cortes, cada de objetos o sobreesfuerzos.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO

NO

Pasar a la cuestin 9.

2. Los objetos estn limpios de sustancias resbala-

dizas.

Evitarlas o adecuar tiles que eviten el contacto directo.

3. La forma y dimensiones de los objetos facilitan su

manipulacin.

Utilizar medios y mtodos seguros de manipulacin. Adoptar el utillaje adecuado que permita su manejo y estabilidad. Usar calzado certificado.

4. El personal usa calzado de seguridad normaliza-

do cuando la cada de objetos puede generar dao.


5. Los objetos o residuos estn libres de partes o

elementos cortantes.

NO

Eliminar si es posible, o usar guantes de seguridad.

6. El personal expuesto a cortes usa guantes norma-

lizados.

Usar guantes certificados.

7. Se efecta de manera segura la eliminacin de

residuos o elementos cortantes o punzantes procedentes del trabajo con objetos

NO

Utilizar sistemas de recogida mecanizada, sistemas de barrido, etc.

8. El personal est adiestrado en la manipulacin

correcta de objetos.

Mejorar sistemas de formacin e informacin.

9. El nivel de iluminacin es el adecuado en la

manipulacin y almacenamiento.

NO NO NO NO

Adecuar el nivel de iluminacin a los mnimos recomendados.

10.El almacenamiento de materiales se realiza en

lugares especficos para tal fin.

Prever los espacios necesarios tanto para almacenamientos fijos como eventuales del proceso productivo. Cuando sea necesario el uso de cestones o contenedores stos sern idoneos en capacidad y forma y sern manejables. Ampliar o adecuar el almacenamiento en altura. Delimitar el permetro ocupado.

11.Los materiales se depositan en contenedores de

caractersticas y demandas adecuadas.

12.Los espacios previstos para almacenamiento tiesealizados. 13.El almacenamiento de materiales o sus contene-

nen amplitud suficiente y estn delimitados y

dores se realiza por apilamiento.

NO

Pasar a la cuestin 16.

14.El suelo es resistente y homogneo y la altura de

apilamiento ofrece estabilidad.

Limitar la altura mxima de apilamiento, adaptar una configuracin estable, o apilar en estanteras. Cuidar el suelo.

15.La forma y resistencia de los materiales o sus

contenedores permiten su apilamiento estable.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

NO

Adoptar otro tipo de almacenamiento ms seguro.

16.Los materiales se depositan sobre palets.

NO NO NO

Pasar a la cuestin 19.

17.Los palets se encuentra en buen estado.

Reemplazar los palets viejos y deteriorados.

18.La carga est bien sujeta entre s, y se adoptan

medidas para controlar el apilamiento directo de palets cargados.

Aplicar sistemas de sujecin y contencin (flejes, film retrctil, contenedores, etc.). Evi- tar el apilamiento directo o limitarlo.

19.Existe almacenamiento de elementos lineales (ba-

rras, botellas de gases, etc.) apoyados en el suelo.

NO NO NO

Pasar a la cuestin 22.

20.Se dispone de los medios de estabilidad y sujecin

adecuados (separadores, cadenas, calzos, etc.).

Entibar y sujetar con soportes adecuados.

21.Los extremos de elementos lineales almacenados

Colocar protectores y sealizar.

horizontalmente se mantienen protegidos.

22.El almacenamiento de materiales se realiza en

estanteras.

NO NO NO

Pasar al siguiente cuestionario.

23.Est garantizada la estabilidad de las estanteras

mediante arriostramiento.

Mejorar el arriostramiento y su sujecin a elementos estructurales del edificio.

24.La estructura de la estantera est protegida frente

a choques y ofrece suficiente resistencia.

Proteger aquellos puntos sometidos a cho- ques y sealizar. Limitar la carga mxima y sealizar.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE Cinco o ms deficiente. DEFICIENTE 3, 4, 6, 8, 14, 15, 21, 23, 24. MEJORABLE 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20.

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

CONDICIONES DE SEGURIDAD
6. INSTALACIN ELCTRICA rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. En los trabajos en instalaciones elctricas se veri-

fica el cumplimiento de las "5 reglas de oro" (Art. 62 y 67 de la OGSHT).

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

NO NO NO NO NO NO NO

Es obligatorio su cumplimiento excepto si se realizan por personal especializado ajeno a la empresa. Contratar personal especializado y ajeno a la empresa o establecer un plan de formacin y cualificacin para el personal propio. Sealizar y delimitar de la zona peligrosa. Si subsiste el peligro cumplir las normas de trabajos en alta tensin. Aislar o resguardar las partes bajo tensin.

2. El personal que realiza trabajos en alta tensin

est cualificado y autorizado para su realizacin

3. En trabajos en proximidad de lneas elctricas de

alta tensin se adoptan medidas antes del trabajo para evitar el posible contacto accidental.

4. Los cuadros elctricos y los receptores confieren

un grado de proteccin igual o superior a IP 2x (no pueden tocarse con los dedos partes en tensin).

5. Las clavijas y bases de enchufes son correctas y

sus partes en tensin son inaccesibles cuando la clavija est parcial o totalmente introducida.

Sustituirlas por otras normalizadas.

6. Los conductores elctricos mantienen su aisla-

miento en todo el recorrido y los empalmes y conexiones se realizan de manera adecuada.

Eliminar empalmes y clavijas inadecuadas. Usar conductores de doble aislamiento, regletas, cajas o dispositivos equivalentes. Realizarlos con personal especializado ajeno a la empresa o establecer un plan de forma- cin y calificacin para personal propio.

7. Los trabajos de mantenimiento se realizan por

personal formado y con experiencia y se dispone de los elementos de proteccin exigibles.

8. Se carece de puesta a neutro de las masas (TN)

y dispositivos de corte por intensidad de defecto (magnetotrmicos, interruptores diferenciales).

NO NO NO NO

Pasar a la cuestin 11.

9. Se carece del sistema de neutro aislado (IT) y

dispositivos de corte automtico (fusibles o magneto trmicos, interruptor diferencial).

Pasar a la cuestin 11.

10.La instalacin general dispone de puesta a tierra

(TT) revisado anualmente e interruptores diferenciales dispuestos por sectores.

Revisar la instalacin por un especialista y adaptarla al Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin MIBT. 021. (ITC-BT-24 del nue- vo Reglamento). Adoptar uno de los mencionados sistemas de proteccin.

11.Los receptores que no dispongan de alguno de los

tres sistemas anteriores, disponen de doble aislamiento, separacin de circuitos o uso de tensio- nes de seguridad humedad, duchas, cmaras frigorficas, lavan- deras, e instalaciones a la intemperie).

12.El emplazamiento est mojado (impregnado de

NO NO

Pasar a la cuestin 15.

13.Los equipos elctricos, receptores fijos y tomas de

corriente estn protegidos contra "proyecciones de agua" (IP x 4).

Sustituirlos o instalarlos en local no mojado.

14.Las canalizaciones son estancas.

NO

Sustituirlas.

15.Las lmparas porttiles y otros receptores mviles

utilizan proteccin por "pequeas tensiones de seguridad" o "separacin de circuitos" .

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

NO

Instalar uno de los dos sistemas.

16.El local presenta riesgo de incendio y explosin al

existir sustancias susceptibles de inflamarse o explosionar.

NO NO NO

Pasar a la cuestin 20.

17.La instalacin elctrica dispone del dictamen favo-

rable de la entidad competente y Boletn de Reconocimiento de las revisiones anuales de instalador.

Cumplir estrictamente lo reglamentado.

18.La instalacin o los receptores se ajustan a MIBT.

026 ( ITC-BT- 29 del nuevo Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin ).

Sustituir por las protecciones correctas normalizadas.

19.Es adecuado el mantenimiento (cajas cerradas,

sin roturas, todos los tornillos puestos, canalizaciones bien montadas, etc.)

NO

Establecer un programa de mantenimiento preventivo estricto.

20.Se trata de una obra de construccin.

NO NO NO NO NO

Pasar a otro cuestionario.

21.Las canalizaciones fijas por el suelo disponen de

Dotar de la suficiente proteccin mecnica.

proteccin mecnica

22.Las tomas de corriente, clavijas, etc. disponen de

una proteccin adecuada para las condiciones de utilizacin.

Cambiarlos por otros adecuados ( Ej.: Intemperie y mojado IPx4)

23.Las lmparas porttiles son de doble aislamiento y

proteccin contra agua o se usa transformador de seguridad o separacin de circuitos.

Instalar uno de los 3 sistemas.

24.Todas las mquinas porttiles estn alimentadas

por transformadores de seguridad o tienen doble aislamiento.

Dotarlas de uno de los dos sistemas.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE 2, 10, 11, o ms de seis deficientes. DEFICIENTE 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24. 14, 19. MEJORABLE

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

CONDICIONES DE SEGURIDAD
7. APARATOS A PRESIN Y GASES rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. Se llevan a cabo las formalidades administrativas

que requieren estos equipos (autorizacin de puesta en marcha, revisiones peridicas, etc.).

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

NO NO NO NO NO NO

Cumplir de acuerdo con el Reglamento de Aparatos a Presin.

2. Existe un registro interno de los controles y revi-

siones efectuados tanto por la empresa como por una entidad autorizada.

Implantar un sistema documental de registro a disposicin de quien lo precise.

3. Su emplazamiento est alejado de fuentes de calor.

Alejar o aislar de cualquier foco calorfico y de materiales combustibles no controlados.

4. Disponen de vlvulas de seguridad y/o discos de

ruptura en adecuadas condiciones de uso.

Revisar y corregir. Tales dispositivos estarn sujetos a control.

5. Se llevan a cabo las operaciones de mantenimien-

to, de acuerdo con un plan preestablecido.

Implantar un programa de mantenimiento de todos los elementos clave.

6. Los operarios estn instruidos en el manejo segu-

ro del equipo. En el caso de calderas hay una persona encargada de las mismas.

Mejorar la formacin.

7. Si se emplea caldera de vapor, existe doble siste-

ma de seguridad y control de las variables fsicas de la misma (control, nivel, presin, etc.).

NO NO NO

Verificar y corregir por el fabricante. Si no se utiliza caldera pasar a la cuestin 11.

8. Si VxP > 10 ( Vm3 nivel medio agua, P Kg/cm2 presin efectiva mxima), se dispone de una sala de calderas sectorizada de uso exclusivo.
9. La sala de calderas dispone de ventilacin natural

Corregir con una RF 240 minutos y 2 puertas cortafuegos.

o forzada y su ubicacin es adecuada ( no stano).

Asegurar una buena ventilacin y/o adecuar su ubicacin segn RAP 1214/79, ITC-MIE AP1.

10.En la sala de calderas existe instalacin fija de

deteccin y alarma de incendio.

NO

Instalar tal sistema de deteccin y comprobar peridicamente su estado.

11.Se utiliza compresor.

NO NO NO NO

Pasar a la cuestin 15.

12.Est situado al aire libre o en un local con aisla-

miento acstico, ventilado, resistente al fuego y que evite la proximidad a reas de trabajo.

Disponer de abertura de ventilacin, dotar de aislamiento acstico o ubicar en exterior en cobertizo sin paredes. Aplicar las medidas correctoras pertinentes.

13.Se dispone de vlvulas de bloqueo y parada para

emergencias, dispositivos de purga (agua, acei- te), as como de vlvula de retencin.

14.Las tuberas auxiliares estn bien sujetas para

evitar vibraciones y desprendimientos.

Sujetar debidamente todas las tuberas y elementos expuestos a vibraciones.

15.Se realiza almacenamiento, manipulacin o utili-

zacin de gases

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO

NO

Pasar al siguiente cuestionario.

16.Los recipientes de gases en uso estn bien sujetos

y alejados de focos calorficos y en reas delimitadas y protegidas.

Sujetar debidamente y ubicarle en lugares protegidos bien ventilados.

17.El personal que trabaja con gases txicos y corrosivos dispone de mscaras de gas adecuadas y/o equipos autnomos de respiracin accesibles.
18.Las zonas de uso de gases txicos y corrosivos

Suministrar los equipos de proteccin individual normalizados adecuados a los gases


utilizados.

estn ventiladas, con dispositivos de deteccin y alarma y sistemas de contencin de fugas.

Instalar esos medios de proteccin y comprobar peridicamente su estado y funcionamiento.

19 Se evita la existencia de bridas y conexiones en las tuberas en reas desprotegidas, con personal expuesto a fugas txicas.
20.Las canalizaciones de gases se mantienen en

NO NO NO NO

En caso de no poderse evitar, proteger las bridas o las zonas de trabajo ante posibles fugas. Reparar la conducciones y controlar peridicamente su estado.

buen estado (sin corrosin, buena sujecin, vainas pasamuros, etc).

21.Las botellas de gases almacenados, incluso las

vacas, estn provistas de caperuza o protector y tienen la vlvula cerrada.

Establecer la normativa pertinente para proteger las vlvulas y prevenir fugas.

22.Las botellas de gases se transportan en carretillas adecuadas.

Utilizar carretillas especiales para esta fun- cin.

23.Los equipos de soldadura oxi-acetilnica disponen

de vlvulas antirretroceso de llama.

Instalar vlvulas antirretroceso de llama en manoreductores, sopletes y/o en lnea.

24.Existe un programa de mantenimiento preventivo

y de formacin sobre los peligros que se pueden producir en la manipulacin , uso y almacenamiento de gases.

NO

Implantarlo.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE 1, 4 o ms de 5 deficientes. DEFICIENTE 2, 3, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 23. MEJORABLE 7, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 24.

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

CONDICIONES DE SEGURIDAD
8. INCENDIOS Y EXPLOSIONES rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. Se conocen las cantidades de materias y produc-

tos inflamables presentes actualmente en la empresa.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO

NO

Minimizar las cantidades en los lugares de trabajo. La Norma Bsica NBE-CPI-96 estable- ce cmo clasificar el nivel de riesgo intrnseco.

2. El almacenamiento de materias y productos infla-

mables se realiza en armarios o en locales protegidos.

Prever reas de almacenamiento aisladas, ventiladas y con medios de extincin.

3. Los residuos combustibles (retales, trapos de

limpieza, virutas, serrn, etc.) se limpian peridicamente y se depositan en lugares seguros.

NO NO

Clasificar los residuos en contenedores cerrados. Eliminarlos diariamente.

4. Estn identificados los posibles focos de ignicin.

Los focos de ignicin de cualquier tipo (mecnicos, trmicos, elctricos, qumicos) deben estar totalmente controlados.

5. Las operaciones de trasvase y manipulacin de

lquidos inflamables se realizan en condiciones de seguridad.

Trasvasar en lugares especficos y con los medios necesarios. Usar equipos de bombeo protegidos y controlar posibles derrames. La limpieza o encolado se realizar con productos no inflamables, y bajo mtodos segu- ros en ambientes bien ventilados. Deben dictarse normas escritas de prohibi- cin y sealizarlo en las reas afectadas.

6. Las tareas de encolado o limpieza con disolventes

se realizan de forma segura.

7. Est prohibido fumar en zonas donde se almace-

nan o manejan productos combustibles e inflamables.

8. Las materias y productos inflamables estn sepa-

rados de equipos con llama o al rojo vivo (estufas, hornos, calderas, etc.).

Alejar y separar las materias peligrosas de tales focos calorficos.

9. Est garantizado que un incendio producido en

cualquier zona del local no se propagar libremente al resto de la planta o edificio.

NO NO NO NO NO NO

Los elementos estructurales o delimitadores de las reas de riesgo deben garantizar una RF preferiblemente superior a 120 minutos. Debe garantizarse una deteccin rpida y su transmisin eficaz, sea a travs de medios humanos o tcnicos. Vigilar que los extintores, adems de ser adecuados, estn en correcto estado y revisados peridicamente, segn normativa. Vigilar que estn en condiciones de uso y se realice peridicamente su desplegado y verificacin de su correcto estado. Deben seleccionarse, formarse y adiestrarse trabajadores, a fin de optimizar la eficacia de los medios de extincin. Las vas de evacuacin y salidas sern conocidas y estarn libres de obstculos y sealizadas. Anchura mnima 0,80 m.

10.Un incendio producido en cualquier zona del local

se detectara con prontitud a cualquier hora y se transmitira a los equipos de intervencin.

11.Existen extintores en nmero suficiente, distribucin correcta y de la eficacia requerida.

12.Existen BIE's (Bocas de Incendio Equipadas) en

nmero y distribucin suficientes para garantizar la cobertura de toda el rea del local.

13.Hay trabajadores formados y adiestrados en el

manejo de los medios de lucha contra incendios.

14.Los centros de trabajo con riesgo de incendio

disponen al menos de dos salidas al exterior de anchura suficiente.

15.Existen cuando se precisa rtulos de sealizacin

y alumbrado de emergencia para facilitar el acceso al exterior.

SI SI SI SI

NO

La iluminacin de emergencia estar garantizada. Utilizar sealizacin normalizada.

16.La empresa tiene un Plan de Emergencia contra

Incendios y de Evacuacin.

NO NO

Elaborar un plan de emergencia y evacuacin. Formar al personal y realizar simulacros peridicos.

17.Se utilizan permisos de trabajo en operaciones

ocasionales con riesgo de incendio.

Implementar un sistema de autorizaciones escritas para asegurar un control de las operaciones peligrosas.

18.Se mantienen los accesos a los bomberos libres

de obstculos de forma permanente.

NO

Cualquier edificio debe disponer de un espacio exterior, para facilitar el acceso de los vehculos del Servicio de Extincin de Incendios.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE Cuatro o ms deficientes. DEFICIENTE 2, 5, 6, 7, 8, 15, 17. MEJORABLE 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18.

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

CONDICIONES DE SEGURIDAD
9. AGENTES QUMICOS. SEGURIDAD rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. Se almacenan, usan o manipulan en la empresa

agentes que pueden generar accidentes o afectar a la salud.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO

NO

Verificar si los agentes se pueden ver afecta- dos por el RD 363/1995, el RD 255/2003 o el RD 374/2001. De no ser as, pasar a otro cuestionario.

2. Estn correcta y permanentemente identificados y sealizados todos los agentes qumicos peligrosos y se dispone de sus fichas de seguridad (FDS).
3. Se evalan los riesgos basndose en FDS, valo-

Tal identificacin es exigible al fabricante o proveedor al adquirir el producto, y el empresario/usuario debe mantener la garanta de esta identificacin permanentemente. Debe realizarse la evaluacin de riesgos, atendiendo a todos estos efectos si existen agentes qumicos peligrosos. Debe informarse de los riesgos a las personas afectadas y adiestrarlas en las operaciones que han de realizar.

res lmite, cantidades usadas y almacenadas, exposicin, efecto de las medidas preventivas y resultados de la vigilancia de la salud. resultados de la evaluacin, tienen acceso a las FDS y estn formadas en el uso de los mtodos de trabajo aplicables en la empresa. agrupando los que tienen riesgos comunes y evitando la proximidad de los incompatibles.

4. Estn informadas las personas expuestas de los

5. Se almacenan los agentes qumicos peligrosos

NO

Tener en cuenta: riesgos comunes y produc- tos incompatibles.

6. Se almacenan los productos inflamables en arma-

rios protegidos o en recintos especiales.

Los productos inflamables deben almacenarse segn la instruccin MIE-APQ 1 del RD 379/ 2001.

7. Est correctamente ventilada el rea de almace-

namiento, sea por tiro natural o forzado.

NO

Debe estarlo y, en especial, si en ella se realizan trasvases.

8. Ofrecen suficiente resistencia fsica o qumica los

envases de almacenamiento de sustancias peligrosas.

Debe garantizarse la idoneidad de los enva- ses frente a las agresiones fsicas o qumicas a que puedan verse sometidos.

9. Son totalmente seguros los envases de sustan-

cias peligrosas que se usan.

NO

Usar preferentemente recipientes metlicos y controlar todo tipo de envases, mantenindolos hermticamente cerrados.

10.Est asegurada la retencin en la zona de alma-

cenamiento, en caso de fugas o derrames masi- vos de lquidos corrosivos o inflamables.

Debern establecerse sistemas de conten- cin controlada.

11.Se evita trasvasar productos por vertido libre.

NO

Se deber hacer uso de equipos de bombeo, medios mecnicos de pipeteo, etc.

12.Se controla la formacin y/o acumulacin de car-

gas electrostticas en el trasvase de lquidos inflamables.

Se debe evitar su formacin y complementariamente facilitar su descarga mediante conexiones equipotenciales y puesta a tierra. La instalacin elctrica en zonas clasificadas debe ajustarse a la MIBT-026 ( ITC-BT-29 del nuevo REBT, RD 842/2002), debiendo controlarse todos los posibles focos de ignicin. Se deben evitar concentraciones ambientales peligrosas, aislando las fuentes de emisin.

13.Es antiexplosiva la instalacin elctrica, al tiempo

que estn controlados los focos de ignicin, en las zonas de atmsferas inflamables.

14.Se realizan en reas bien ventiladas o con aspira-

cin forzada las operaciones que emiten vapores o gases txicos.

15.Se dispone y se usan equipos de proteccin indi-

vidual en la realizacin de operaciones con productos peligrosos.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

NO NO NO

Deben adquirirse y utilizarse equipos certificados adecuados a los diferentes riesgos.

16.Se precisa de autorizacin para la realizacin de

operaciones con riesgo en recipientes que contienen o han contenido productos peligrosos.

Deben normalizarse estas operaciones y redactarse por escrito las autorizaciones y los procedimientos de trabajo. Elaborar procedimientos por escrito. Asegurar que los trabajadores los conozcan y los tengan a su disposicin

17.Se dispone de procedimientos escritos para la

realizacin de actividades que pueden ocasionar accidentes graves.

18.Se dispone de medios especficos para la neutra-

NO NO NO

lizacin y limpieza de derrames y/o control de fugas.

Deben existir y se deber formar y adiestrar a los trabajadores en su uso, a fin de optimizar su eficacia.

19.Se sigue la legislacin vigente en la eliminacin de

residuos peligrosos y sus envases.

La eliminacin se debe realizar siguiendo las exigencias legales. Todo material no til es considerado legalmente como residuo. La gestin de residuos se debe realizar de acuerdo a lo legislado.

20.Los residuos de las operaciones de limpieza y la

recogida de derrames se tratan tambin segn lo legislado.

21.Se realizan de forma segura las operaciones de limpieza.

NO NO NO NO

Usar productos lo ms inocuos posibles y mtodos de trabajo seguros en ambientes bien ventilados. Deben instalarse.

22.Existen duchas descontaminadoras y fuentes lavaojos prximas a los lugares donde es factible la proyeccin de lquidos peligrosos.
23.Estn suficientemente controlados los procesos

qumicos peligrosos.

Debera disponerse de sistemas redundantes de actuacin y alarma que evitasen situacio- nes descontroladas.
Elaborar un Plan de Emergencia que se ajuste a los requisitos exigidos por la normativa aplicable a la empresa y asegurar su implantacin.

24.Se dispone de un Plan de Emergencia acorde a la

normativa aplicable especficamente a la empresa (RD 1254/1999, 374/2001, 379/2001) .

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE Ocho deficientes o ms. DEFICIENTE 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24. MEJORABLE 5, 7, 9, 11, 18, 21, 22.

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
10. AGENTES QUMICOS. EXPOSICIN rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. Existen en la empresa Agentes Qumicos Peligro-

sos (AQP), tal como los define el RD 374/2001.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

NO

Pasar a otro cuestionario

2. Si estn contenidos en recipientes, stos estn

debidamente etiquetados y se conserva esa sealizacin durante su uso.

Deben clasificarse y sealizarse segn se establece en la reglamentacin vigente.

3. Se informa a los trabajadores sobre los riesgos

que comporta el trabajo con AQP.

Los trabajadores deben recibir formacin e informacin adecuada respecto a los riesgos derivados de la presencia de AQP en su trabajo. Deben, necesariamente, aplicarse los princi- pios generales de prevencin que se exponen en el artculo 4 del RD 374/2001.

4. Se han aplicado los principios de prevencin para

la reduccin de los riesgos .

5. Teniendo en cuenta la peligrosidad del AQP, la

cantidad de ste y las condiciones de trabajo, se puede considerar el riesgo leve.

NO NO

Si la informacin disponible sobre los riesgos del AQP lleva a la conclusin de riesgo no leve, pase a la cuestin siguiente, si es leve, pase a la cuestin 20. Pase a la cuestin 11

6. Alguno de los AQP es txico o nocivo por inhala-

cin.

7. Se han iniciado gestiones para sustituir el AQP, o

se trabaja en proceso cerrado o de forma que no existe contacto con l, o se reduce lo mximo posible. localizada y ventilacin general forzada.

Son prioritarias las acciones encaminadas a la eliminacin o reduccin en lo posible del riesgo por AQP, tal como indica el artculo 5 del RD 374/2001 Se debe disponer de sistemas de extraccin localizada y de ventilacin general forzada, que reduzcan eficazmente la concentracin ambiental de AQP. La utilizacin de EPI est permitida en las condiciones mencionadas y con los requisitos que establecen el RD 1407/1992 y el RD 773/ 1997. Deben realizarse dichas mediciones ambientales; previa o posteriormente, segn sea su finalidad

8. Se dispone de sistemas eficaces de extraccin

9. Se utilizan EPI respiratoria, en exposiciones oca-

sionales o en operaciones de corta duracin, o cuando son insuficientes otro tipo de medidas colectivas. ambiental del AQP.

10.Se han realizado mediciones de la concentracin

11. Alguna de las sustancias es txica o nociva por

contacto con la piel.

NO

Pasar a la cuestin 14

12.Se utilizan guantes y ropas impermeables a las

sustancias con las que puede haber contacto drmico.

Debe proveerse a las personas expuestas de este tipo de proteccin individual debidamen- te certificada. Debe sustituirse la ropa y limpiar de forma inmediata la piel impregnada.

13.Se sustituye la ropa de trabajo y se procede a la

limpieza de la piel afectada cuando se impregna de este tipo de sustancias contaminantes.

14.Se procede a la recogida de derrames, de sustan-

cias txicas o nocivas cuando se producen, y con la proteccin individual adecuada.

Deben eliminarse lo antes posible utilizando medios adecuados para ello y proteccin individual drmica y respiratoria en su caso.

15.Se procede a la limpieza de los puestos de trabajo

despus de cada turno y periodicamente de los locales.

SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO

NO NO

Es necesario realizar este tipo de limpieza.

16.Se procede al mantenimiento de las instalaciones

de ventilacin.

Debe organizarse y llevarse a cabo este mantenimiento preventivo.

17.Se lleva a cabo la vigilancia de la salud sobre los

trabajadores expuestos, cuando sta es obligato- ria.


18.Si alguno de losAQ que se manipulan es cancer-

La vigilancia de la salud es un requisito obligatorio, cuando as se presente en una normativa especfica o cuando lo disponga en el RD 374/ 2001. En estos casos, adems de respetar los preceptos anunciados en las anteriores cuestio- nes, debe cumplirse lo dispuesto en el RD 665/ 1997 y modificaciones. Los residuos deben clasificarse y eliminarse de acuerdo con la legislacin sobre residuos.

geno, mutgeno o txico para la reproduccin, se incrementan los controles y las medidas de prevencin. de derrames de productos nocivos y txicos se tratan y eliminan de forma controlada.

19.Los residuos producidos en la limpieza y recogida

20.Se ha previsto la frecuencia y alcance, con los que

se proceder a la revisin de la evaluacin de los riesgos debidos a AQP.

Debe establecerse dicha periodicidad tal como se indica en el RD 374/2001.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE Ms de 6 consideraciones deficientes. DEFICIENTE 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20 MEJORABLE 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16.

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
11. AGENTES BIOLGICOS rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. El trabajo implica la manipulacin de contaminan-

tes biolgicos o el contacto con personas, anima- les o productos que pueden estar infectados.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO

NO

Pasar al siguiente cuestionario.

2. Los trabajadores conocen el grado de peligrosi-

dad de los contaminantes biolgicos que "estn o pueden estar" presentes en el lugar de trabajo.

La normativa espaola clasifica los contaminantes biolgicos en cuatro grupos segn su peligrosidad y el riesgo de infeccin.

3. Existen zonas de trabajo diferenciadas que renan los requisitos recomendables para manipular los distintos contaminantes biolgicos.
4. Los procedimientos de trabajo, evitan o minimizan

NO

La normativa espaola establece tres niveles de contencin que llevan asociadas una serie de medidas preventivas aplicables.

la liberacin de agentes biolgicos en el lugar de trabajo.

Toda medida aplicable al foco de emisin del contaminante tiene una incidencia significati- va en la reduccin del riesgo. Extremar las medidas de seguridad. Estable- cer programas de control de plagas.

5. Se evita la posibilidad de que los trabajadores

puedan sufrir cortes, pinchazos, araazos, mordeduras, etc.

6. Est establecido y se cumple un programa de

gestin de todos los residuos generados en el lugar de trabajo.

NO NO NO

Todo programa de gestin de residuos peligrosos debe contemplar la clasificacin, sealizacin, y tratamiento de los mismos. Se debe establecer. La utilizacin de materia- les lisos, impermeables y resistentes a los productos empleados, facilita esta tarea. Siempre que se disponga de vacunas efica- ces y los trabajadores lo deseen, se debe contemplar la aplicacin de las mismas.

7. Est establecido y se cumple un programa para la

limpieza, desinfeccin y desinsectacin de los locales.

8. Los trabajadores reciben vacunacin especfica

expuestos a estos riesgos o los animales.

9. Los trabajadores tienen, usan y conocen las ca-

ractersticas de los equipos de proteccin individual en las operaciones que las requieran.

El empresario es el responsable de proporcionar las prendas y equipos de proteccin individual y controlar su correcta utilizacin. Para la prevencin de riesgos es fundamental conocerlos. Planifique acciones formativas a todos los niveles. Debe mejorar esta situacin.

10.Todos los trabajadores expuestos reciben forma-

cin adecuada a sus responsabilidades, que les permita desarrollar sus tareas correctamente.

11.Se dispone de suficientes instalaciones sanitarias

(lavabos, duchas, vestuarios, etc.) y de reas de descanso (comedor, zona de fumadores, etc.).

12.Est definido un protocolo de primeros auxilios y

disponen de medios para llevarlo a cabo.

NO

Contemple esta posibilidad y cuide de su mantenimiento.

13.Est establecido un plan de emergencia que haga

frente a accidentes en los que estn implicados los agentes biolgicos.

Contemple esta posibilidad. Segn la peligrosidad del agente biolgico, se puede generar un grave peligro para la comunidad.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE Cuatro o ms respuestas consideradas deficientes. DEFICIENTE 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13. MEJORABLE 3, 6, 7, 8, 12.

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
12. VENTILACIN Y CLIMATIZACIN rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. Se utilizan sustancias qumicas txicas o nocivas,

o existen focos de generacin de contaminantes (polvo, humo, nieblas, gases o vapores).

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO

NO

Pase a la cuestin 12.

2. Se han instalado extracciones localizadas en las zonas o puntos donde se puede producir la generacin y dispersin de contaminantes ambientales.
3. Estas extracciones disponen de campanas de

NO NO

Es necesario instalar extracciones localiza- das en los puntos de generacin de contaminantes. Cumplimentar cuestionarios 9 y 10. Las campanas deben encerrar todo lo posible el foco de generacin, o bien encontrarse muy cerca del mismo.

captacin de forma y tamao adecuados a las caractersticas de los focos de generacin.

4. Se han adoptado precauciones para evitar co-

rrientes de aire transversales que puedan afectar a los sistemas de extraccin localizada.

NO NO

Las corrientes de aire transversales que pue- dan afectar al funcionamiento de los sistemas de extraccin localizada deben evitarse.
Comprobar peridicamente el caudal, la veloci- dad del aire en las campanas y la presin esttica en la garganta de las campanas. Como mnimo, visualizar el flujo de aire mediante tubos de humo.

5. Se comprueba peridicamente el funcionamiento

de los sistemas de extraccin localizada.

6. El caudal del sistema de extraccin localizada es

suficiente para capturar los contaminantes.

El ventilador debe suministrar un caudal suficiente para conseguir la captura de los contaminantes venciendo las prdidas de carga.

7. Se lleva a cabo una limpieza y un mantenimiento

peridicos de los elementos de la instalacin de extraccin localizada.

NO NO NO

Es necesario el mantenimiento y limpieza de todos los componentes (campanas, conduc- tos, depurador y ventilador). No deben existir grietas, roturas, abolladuras, tubos desconectados, bridas sueltas, etc.

8. Se comprueba por inspeccin visual la integridad

fsica de los elementos del sistema.

9. Se miden peridicamente las emisiones atmosf-

ricas de los sistemas de extraccin localizada para verificar el cumplimiento de lo legislado.

Es preciso comprobar que las emisiones atmosfricas respeten las limitaciones impues- tas por la reglamentacin.

10.Los sistemas de extraccin tiene depuradores o

filtros.

NO

Pase a la cuestin 12

11.Se realiza una adecuada gestin de los residuos

recogidos y/o generados en la limpieza y mantenimiento de los elementos de depuracin.

La legislacin sobre residuos requiere la caracterizacin previa de los residuos para proceder a su tratamiento y eliminacin. Independientemente de la actividad laboral que se realice o de la existencia de elementos de extraccin localizada, los locales de trabajo deben disponer de ventilacin.

12.Se dispone de un sistema de ventilacin general

(natural o forzada) de los locales de trabajo.

13.En todos los locales hay suministro de aire limpio

y extraccin de aire viciado.

NO NO

Para que el sistema de ventilacin funcione correctamente estos dos aspectos deben asegurar- se en todos y cada uno de los locales en los que se haya compartimentado el lugar de trabajo.

14.Se ha comprobado, mediante medicin, que el

sistema proporciona los caudales de aire exterior mnimos exigidos.

Ver Anexo III del RD 486/1997 sobre lugares de trabajo y el RD 1751/1998 Reglamento de instalaciones trmicas en edificios.

15.Es posible regular el sistema de modo que en todo

momento (para toda actividad y/o nivel de ocupacin) proporcione la ventilacin necesaria.

SI SI SI SI SI SI

NO NO NO NO NO NO

El uso de la ventilacin general para reducir la presencia de agentes contaminantes en el ambiente requiere clculos especficos. La carencia de alguno de estos elementos o un nmero insuficiente y/o una inadecuada distribucin puede favorecer la creacin de zonas mal ventiladas. La situacin de la entrada de aire exterior debe estar alejada de los puntos de descarga para evitar el reintroduccin de los contaminantes al local. El RD 486/1997 establece los intervalos de temperatura, humedad relativa y velocidad de aire, que permiten evitar los riesgos para la seguridad y salud de las personas. La limpieza de los equipos es fundamental, puesto que contribuye a evitar la formacin de focos de contaminacin y su dispersin. El mantenimiento preventivo (limpieza y desinfeccin) de estos equipos es fundamental para evitar la formacin de focos de contami- nacin microbiolgica.

16.El nmero de elementos para el suministro y

extraccin de aire, as como su distribucin, permiten asegurar la eficacia del sistema de ventilacin.

17.Las tomas de aire exterior se encuentran suficien-

temente alejadas de los puntos de descarga del aire contaminado.

18.Se dispone de sistemas (independientes o integra-

dos en el sistema de ventilacin) para la climatizacin de los locales.

19.El programa de mantenimiento de la instalacin

incluye las operaciones de limpieza del equipo y sustitucin de filtros.

20.Se realiza, si existen, el mantenimiento preventivo

de instalaciones tales como los humidificadores o las torres de refrigeracin.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE Ms de tres deficientes DEFICIENTE 2, 3, 6, 11, 12. MEJORABLE 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
13. RUIDO rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. El ruido en el ambiente de trabajo produce moles-

tias, ocasional o habitualmente.

SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO

NO NO

Si no hay cambios en el proceso, puede ser que no existan deficiencias, no obstante apli- que el cuestionario. Probablemente, el ruido existente no genera riesgo de prdida auditiva, no obstante debe conocer y aplicar el RD 1316/1989.

2. El ruido obliga continuamente a elevar la voz a

dos personas que conversen a medio metro de distancia.

3. Se han realizado mediciones iniciales de ruido,

segn se establece en el RD 1316/1989.

Debe efectuar mediciones de ruido, segn indica el RD mencionado.

4. El nivel de ruido en los puntos referidos es mayor

de 80 dBA de promedio diario.

NO

Puede mejorarse el confort acstico. Debera planificar la adecuacin de medidas, disminuir los niveles de ruido y eliminar quejas.

5. Se realizan mediciones de ruido con la periodicidad y condiciones que se indican en el RD 1316/1989.

Debe aplicarse el RD 1316/1989, en lo que se refiere a mediciones peridicas. Dicha periodicidad depende del nivel de ruido existente. Deben realizarse reconocimientos mdicos peridicos, como indica la mencionada legislacin. Deben utilizarse protectores auditivos adecuados al tipo de ruido existente.

6. Se llevan a cabo reconocimientos mdicos espe-

cficos a las personas expuestas a ruido segn lo indicado en el RD 1316/1989.

7. Se suministran y utilizan protectores auditivos a

las personas expuestas a ruido, tal como se indica en el RD 1316/1989.

8. Se ha planificado la adecuacin de medidas pre-

ventivas tendentes a la reduccin del ruido.

Deben establecerse medidas preventivas para disminuir los niveles de ruido existentes siguiendo las pautas indicadas en el RD 1316/1989.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE Tres o ms deficientes. DEFICIENTE 3, 5, 6, 7, 8. 4. MEJORABLE

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
14. VIBRACIONES rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. Se dispone de mquinas o herramientas porttiles

o instalaciones capaces de generar vibraciones.

SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO

NO

Pasar a otro cuestionario

2. Estos mecanismos tienen suficiente aislamiento

o amortiguacin o su diseo minimiza la transmisin de vibraciones a las personas.

Deben tenerse en cuenta los requisitos de aislamiento y diseo en la adquisicin e instalacin del material nuevo.

3. Se limita el tiempo de exposicin de las personas

expuestas a vibraciones cuando stas producen, como mnimo, molestias.

NO

Puede disminuirse el riesgo, la fatiga o el inconfort producido por las vibraciones, limitando el tiempo de trabajo en esas condiciones.

4. Se utilizan protecciones individuales (guantes,

botas, chalecos, etc.) certificadas cuando las vibraciones producen como mnimo molestias.

Su utilizacin puede reducir la transmisin de vibraciones.

5. Se evita la presencia prolongada en estos puestos

de trabajo de personal con lesiones osteo-musculares, vasculares o neurolgicas.

Debe conocerse esa circunstancia mediante la realizacin de reconocimientos mdicos iniciales y peridicos.

6. Se lleva a cabo un programa de mantenimiento

preventivo de mquinas, herramientas e instalaciones.

NO NO

Debe llevarse a cabo dicho mantenimiento como medida preventiva frente a las vibraciones. Medir las variables mencionadas y comparar- las con los niveles de referencia expresados en la Directiva 2002/44/CE.

7. Se han realizado mediciones de la aceleracin o

desplazamiento de las vibraciones transmitidas a las personas que trabajan.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE Ms de 2 consideradas deficientes. 2, 4, 5. DEFICIENTE 3, 6, 7. MEJORABLE

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
15. ILUMINACIN rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. Se han emprendido acciones para conocer si las

condiciones de iluminacin de la empresa se ajustan a las diferentes tareas visuales que se realizan.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO

NO

Para mejorar las condiciones de trabajo, deberan planificarse acciones para conseguir los mnimos especificados en la legislacin.

2. Los niveles de iluminacin existentes (general y

localizada) son los adecuados, en funcin del tipo de tarea, en todos los lugares de trabajo o paso.

La normativa recoge los niveles de ilumina- cin requeridos para diferentes tareas.

3. Se ha comprobado que el nmero y la potencia de

los focos luminosos instalados son suficientes.

NO NO NO NO NO

Una instalacin de iluminacin debe disponer de suficientes puntos de luz que proporcionen los niveles de iluminacin requeridos. El establecimiento y cumplimiento de estos programas es fundamental para asegurar el mantenimiento de los niveles de iluminacin. Es de utilidad organizar un sistema gil de comunicacin y resolucin de deficiencias y disponer de una reserva de focos luminosos. La acumulacin de polvo y suciedad en estos puntos reduce notablemente el rendimiento de la instalacin. La atencin prestada a estos aspectos permi- te obtener un mayor aprovechamiento del sistema de iluminacin.

4. Hay establecido un programa de mantenimiento

de las luminancias para asegurar los niveles de iluminacin.

5. Entre las actuaciones previstas en el programa de

mantenimiento, est contemplada la sustitucin rpida de los focos luminosos fundidos.

6. El programa de mantenimiento contempla la limpieza regular de focos luminosos, luminarias, difusores, paredes, etc.
7. El programa de mantenimiento prev la renova-

cin de la pintura de paredes, techos, etc. y la utilizacin de colores claros y materiales mates.

8. Todos los focos luminosos tienen elementos difusores de la luz y/o protectores antideslumbrantes.
9. La posicin de las personas evita que stas traba-

La visin directa de focos luminosos descubiertos puede producir deslumbramientos. Corrija esa situacin.

jen de forma continuada frente a las ventanas.

NO NO

La visin directa de grandes superficies luminosas puede producir deslumbramientos. Modifique la orientacin o coloque persianas. Reorganice los puestos de trabajo para que la luz incida lateralmente sobre el plano de trabajo.

10.Los puestos de trabajo estn orientados de modo que se eviten los reflejos en las superficies de trabajo y PVD's.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE Ms de una respuesta considerada deficiente. 2, 8. DEFICIENTE MEJORABLE 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
16. CALOR Y FRO rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. La temperatura del aire est comprendidas entre

17C y 27C en locales donde se realizan trabajos de tipo sedentario (oficinas) o similares 14C y 25C en locales donde se realizan trabajos de tipo ligero (dependientes, conductores, laborantes y similares) locales de trabajo, entre el 30% y el 70%.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

NO NO NO NO

Los trabajos de bajo consumo energtico deben realizarse en locales en los que se adecue la temperatura del aire a los mencionados valores tal como indica el RD 486/1997 Los trabajos de consumo energtico moderado, como los indicados, deben realizarse en locales en los que se adecue la temperatura del aire a los mencionados valores. La humedad relativa se mantendr entre los valores del 30% al 70%, excepto cuando existan riesgos debidos a la electricidad esttica, que se mantendr por encima del 50%. Excepto en situaciones de calor muy intenso, la velocidad del aire no debe exceder de los lmites especificados en el RD 486/1997.

2. La temperatura del aire est comprendidas entre

3. Est comprendida la humedad relativa, de los

4. Se respetan los lmites propuestos en el RD 486/

1997 respecto a corrientes de aire en los locales de trabajo.

5. Disponen, los locales de trabajo, de aislamiento

trmico suficiente.

NO NO NO NO NO NO NO

Los locales de trabajo cerrados deben poseer aislamiento trmico acorde con las condicio- nes climticas propias del lugar, tal como indica el RD 486/1997. Debe evitarse la incidencia de la radiacin trmica mediante apantallamiento o aislando las superficies calientes.

6. Se encuentran apantallados los focos de radia-

cin trmica.

7. Si existen situaciones de calor muy intenso (se

superan claramente los limites superiores expuestos en las cuestiones 1, 2 y 3), se ha evaluado el riesgo de estrs trmico. que, una vez evaluado, se concluye que existe riesgo de estrs trmico, se limita el tiempo de permanencia. situaciones de trabajo mencionadas en la cues- tin 8.

La combinacin de altos valores de temperatura, actividad fsica, humedad, ropa inadecuada, etc., puede generar riesgo de estrs trmico, que debe ser evaluado. Debe limitarse el tiempo de permanencia, por debajo del mximo, calculado segn criterios establecidos en la UNE EN 12515:97 En esas situaciones los trabajadores deben recuperar el agua perdida, ingiriendo como mnimo un vaso de agua cada 20 minutos. Debe llevarse a cabo dicha evaluacin con la metodologa de la norma UNE ENV ISO 11079 98 y cumplir con las prescripciones de la mencionada norma. En estos casos la duracin de la jornada de trabajo y las pausas de recuperacin, en lugares clidos, deben ser como mnimo las que establece el RD 1561/1995

8. Si existen situaciones de calor muy intenso, en las

9. Se suministra agua a los trabajadores en las

10.Si existen lugares de trabajo a temperaturas infe-

riores a 10C, se ha evaluado el riesgo de enfriamiento general del cuerpo o de enfriamiento localizado de los tejidos expuestos. que trabajar en el interior de las cmaras frigorficas.

11.Se limita la duracin del trabajo en caso de tener

12.Se evitan los cambios bruscos de temperatura.

NO NO NO

Los cambios de temperatura Se deben, en lo posible, atenuar o graduar, de acuerdo con el RD 486/1997.

13.Si existen objetos o sustancias a temperaturas

extremadamente fras o calientes, disponen del aislamiento trmico o confinamiento, necesario para evitar el contacto fortuito con la piel. existe sealizacin de aviso y precaucin.

Debe evitarse dicho contacto con la piel, si es procedente, mediante aislamiento trmico o confinamiento suficiente. Es necesario sealizar el riesgo inminente, de acuerdo con lo dispuesto en el RD 485/1997.

14.En caso de exposicin a temperaturas extremas,

15.Los trabajadores, en esos casos, disponen de los

equipos de proteccin individual adecuados.

SI SI

NO NO

Deben utilizarse dichos equipos cuando el aislamiento o confinamiento es insuficiente o no procede (por ejemplo: manipulacin de nitrgeno lquido, etc.) Debe llevarse a cabo la correspondiente vigilancia de la salud de las personas expuestas adecuada a los riesgos detectados.

16.Se lleva a cabo la vigilancia de la salud adecuada

cuando el trabajo transcurre en ambientes muy calurosos o muy fros.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE Ms de 6 consideradas deficientes. DEFICIENTE 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. 5, 6, 12. MEJORABLE

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
17. RADIACIONES IONIZANTES rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. Alguna de las tecnologas empleadas puede estar

clasificada como instalacin radiactiva por superar los umbrales legalmente establecidos.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

NO

Pasar a otro cuestionario.

2. Se dispone de la autorizacin de funcionamiento

de la instalacin radiactiva extendida por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Debe ser dada de alta la instalacin y disponer de la correspondiente autorizacin de uso, segn la legislacin vigente. Debe existir una persona con ttulo oficial de supervisor y, en su caso, operador de la instalacin, segn indica la actual legislacin. Los diarios y actas deben estar al da, y a disposicin de la autoridad correspondiente, tal y como exige la legislacin espaola. Deben implantarse los principios de tipo tcnico, administrativo y de comportamiento para minimizar las exposiciones. Deben conocerse los niveles de radiacin realizando las oportunas mediciones y mantenerlos por debajo de los lmites legales. Es obligatorio, segn la legislacin vigente, realizar esas dosimetras , archivar los resultados y tenerlos a disposicin de la autoridad. Los lugares de trabajo se clasificarn en fun- cin del riesgo y se sealizarn cumpliendo con los requisitos legales. Debe llevarse a cabo un programa de gestin de residuos radiactivos.

3. Hay una persona que ejerce las funciones de

Supervisor de la instalacin radiactiva oficialmen- te acreditado.

4. Tiene y estn puestos al da los diarios de opera-

ciones de los equipos y las actas de revisin tcnica peridica de los mismos.

5. Se cumplen los principios para minimizar las ex-

posiciones (alejamiento del foco, reduccin del tiempo y de personas, uso de protecciones, etc.).

6. Se conocen los niveles de radiacin habitualmen-

te existentes.

7. Se realizan mensualmente los controles dosim-

tricos personales de los trabajadores de clase A.

8. Est regulado y correctamente sealizado el acce-

so a las zonas de exposicin a radiaciones.

9. Existe y se cumple un programa para la correcta

gestin global de todos los residuos radiactivos generados.

10.Existen y son conocidas las normas de actuacin

en casos de emergencia.

Deben establecerse planes de emergencia y procurar su divulgacin entre las personas afectadas por l. Las personas expuestas conocern los ries- gos en estas circunstancias y las medidas de prevencin y control . Deben realizarse este tipo de reconocimien- tos. Debe tenerse especial cuidado en evitar la exposicin de mujeres embarazadas.

11.Todos los trabajadores expuestos reciben forma-

cin adecuada a sus responsabilidades, que les permita desarrollar sus tareas de forma segura.

12.Se realizan reconocimientos mdicos especficos

y peridicos a los trabajadores expuestos, en las condiciones que indica la legislacin vigente.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE Respuesta negativa a la cuestin 2, o tres o ms respuestas negativas de las cuestiones 3 a 12. DEFICIENTE 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. MEJORABLE

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
18. RADIACIONES NO IONIZANTES rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. Existe algn foco de emisin de radiaciones elec-

tromagnticas no ionizantes (campos estticos, radiofrecuencia, microondas, infrarrojos, etc.)*

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO

NO

Pasar a otro cuestionario.

2. Est suficientemente confinado, blindado o apantallado el foco de emisin de ondas electromagnticas.


3. Se reduce al mximo el nmero de personas

Si es razonable y tcnicamente posible, debe procederse al blindaje del foco emisor o apantallarlo debidamente.

expuestas a la radiacin electromagntica.

NO NO NO NO

Es necesario reducir al mnimo el nmero de personas expuestas.

4. Se ubican las personas expuestas a la mxima

distancia posible del foco emisor, durante su trabajo.

Debe mantenerse la distancia mxima posible de las personas expuestas al foco emisor.

5. Se reduce el tiempo de exposicin al mnimo

posible.

La dosis recibida puede disminuirse, si se acorta el tiempo de exposicin a radiaciones electromagnticas. Sealizar la presencia de radiaciones. Adver- tir del riesgo que supone la radiacin electromagntica para los portadores de marcapasos.

6. Se indica mediante sealizacin la existencia de

radiaciones electromagnticas en las zonas que proceda.

7. Se utilizan protecciones individuales de ojos o piel

para minimizar la exposicin a radiacin infrarroja o ultravioleta.

Deben utilizarse gafas, guantes y ropa de trabajo adecuada y gafas en el caso de microondas.

8. Se conocen los niveles de radiacin existentes en

las zonas de exposicin a radiaciones electromagnticas.

NO NO

Es necesario medir los niveles de radiacin y valorarlos por comparacin con valores de referencia aplicables. Deben realizarse, si es posible, dichos reconocimientos.

9. Se realizan reconocimientos mdicos especficos

(si es tcnicamente posible) y peridicos a los trabajadores expuestos a radiaciones.

* Debe rellenarse un cuestionario por cada tipo de radiacin.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE Ms de una considerada deficiente. 2, 7. DEFICIENTE MEJORABLE 3, 4, 5, 6, 8, 9.

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

CARGA DE TRABAJO
19. CARGA FSICA rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. El trabajo permite combinar la posicin de pie-

sentado.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO

NO

Establecer pausas y proporcionar apoyos.

2. Se mantiene la columna en posicin recta.

Se debe evitar realizar torsiones e inclinacio- nes superiores a 20.

3. Se mantienen los brazos por debajo del nivel de

los hombros.

Adecuar y redisear el puesto de trabajo.

4. La tarea exige desplazamientos.

NO NO NO

Pasar a la cuestin 7.

5. Los desplazamientos ocupan un tiempo inferior al

25% de la jornada laboral.

Reducir el tiempo de los desplazamientos y realizar pausas.

6. Se realizan desplazamientos con cargas inferio-

res a 2 kg.

Reducir las cargas y realizar desplazamientos inferiores a 2 metros.

7. El trabajo exige realizar un esfuerzo muscular.

NO NO

Pasar a la cuestin 10.

8. Para realizar las tareas se utiliza solo la fuerza de

las manos.

La fuerza necesaria para realizar la tarea ser tal que no requerir utilizar las del cuerpo y las piernas.

9. Los ciclos de trabajo son superiores a medio

minuto.

Se debe evitar el hacer movimientos conti- nuos y repetitivos.

10.Si se manipulan cargas stas son inferiores a 3

kilos.

NO

Pasar a la siguiente cuestin.

11.Los pesos que deben manipularse son inferiores a

25 kg.

Reducir los pesos y/o las condiciones de su manejo.

12.La forma y volumen de la carga permiten asirla con

facilidad.

NO NO NO

Se deben manejar manualmente las cargas slo si son de dimensiones reducidas y se pueden asir fcilmente. Considerar edad, sexo, constitucin, embara- zo, etc. de los trabajadores o reducir la carga.

13.El peso y el tamao de la carga permite asirla con

facilidad.

14.El entorno se adapta al tipo de esfuerzo que debe

realizarse.

Considerar la temperatura, humedad y espa- cio del entorno del trabajo.

15.Se ha formado al personal sobre la correcta mani-

pulacin de cargas.

SI SI

NO NO

Se debe formar al trabajador sobre la correcta manipulacin de cargas.

16.Se controla que se manejen las cargas de forma

correcta.

Se debe corregir. Posteriormente a la forma- cin hay que establecer un programa de seguimiento.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE Dos o ms deficientes. 2, 3, 9, 11. DEFICIENTE MEJORABLE 1, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16.

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

CARGA DE TRABAJO
20. CARGA MENTAL rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. El nivel de atencin requerido para la ejecucin de

la tarea es elevado.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO

NO

Pasar a la cuestin 4.

2. Debe mantenerse la atencin menos de la mitad

del tiempo o solo de forma parcial.

Alternar tareas con distintos grados de exigencia a fin de prevenir situaciones de fatiga, saturacin o hipovigilancia. Prever pausas cortas y frecuentes para evitar la aparicin de la fatiga.

3. Adems de las pausas reglamentarias, el trabajo

permite alguna pausa.

4. Se puede cometer algn error sin que incida de

forma crtica sobre instalaciones o personas (pa- ros, rechazos de produccin, accidentes, etc.).

NO

Facilitar el proceso de toma de decisiones (informacin suficiente, simbologa adecua- da, tiempo de respuesta, etc.).

5. El ritmo de trabajo viene determinado por causas

externas (cadena, pblico, etc.).

NO

Pasar a la cuestin 7.

6. El ritmo de trabajo es fcilmente alcanzable por un

trabajador con experiencia.

Alternar con otros puestos, establecer pausas cortas.

7. El trabajo se basa en el tratamiento de informacin

(procesos automatizados, informtica, etc.).

NO

Pasar a otro cuestionario.

8. La informacin se percibe correctamente.

Comprobar el diseo de las seales o indicadores (tamao, forma, contraste, etc.) y su disposicin. Utilizar smbolos unvocos y claros.

9. Se entiende con facilidad.

10.La cantidad de informacin que se recibe es

razonable. Se cuenta con la informacin necesa- ria para el desempeo de las tareas.

Evitar una sobrecarga de informacin; parce- lar la informacin. Facilitar la informacin necesaria. Facilitar la consulta de datos con procedimientos escritos.

11.La informacin es sencilla, se evita la memoriza-

cin excesiva de datos.

12.El diseo de los mandos o paneles es adecuado a

la accin requerida.

NO NO NO

Comprobar la adecuacin de los mandos (funcin, posicin, correspondencia mandos/ seales). Formar e informar.

13.El trabajador tiene experiencia o conoce el proce-

so y los equipos.

14.El trabajo suele realizarse sin interrupciones.

Evitar lo mximo posible las interrupciones en la realizacin del trabajo.

15.El entorno fsico facilita el desarrollo de la tarea.

SI

NO

Prestar atencin a los factores del entorno fsico, especialmente al ruido.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE Tres o ms deficientes. DEFICIENTE 2, 3, 8, 9, 10, 11. MEJORABLE 4, 6, 12, 13, 14, 15.

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

ORGANIZACIN DEL TRABAJO


21. TRABAJO A TURNOS rea de trabajo Cumplimentado por Fecha Personas afectadas Fecha prxima revisin

1. El trabajo que se realiza es a turnos.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO

NO

Pasar a otro cuestionario.

2. El calendario de turnos se conoce con antelacin.

Informar a los interesados con suficiente antelacin, de manera que puedan organizarse sus actividades extralaborales. Establecer los equipos teniendo en cuenta las necesidades de los trabajadores.

3. Los trabajadores participan en la determinacin

de los equipos.

4. Los equipos de trabajo son estables.

Procurar que los miembros integrantes de cada grupo sean siempre los mismos.

5. Se facilita la posibilidad de una comida caliente y

equilibrada.

Prever instalaciones adecuadas y tiempo suficiente para comer.

6. Se realiza una evaluacin de la salud antes de la

incorporacin al trabajo nocturno y posteriormen- te a intervalos regulares.

Deben realizarse estos reconocimientos. El trabajador tiene derecho a un trabajo diurno si se reconocen problemas de salud ligados al trabajo nocturno.

7. El trabajo implica los turnos nocturnos.

NO

Pasar a otro cuestionario.

8. Se respeta el ciclo sueo / vigilia.

Situar los cambios de turno entre las 6h y las 7h; las 14h y las 15h; y alrededor de las 23 h.

9. Se procura que el nmero de noches de trabajo

consecutivas sea mnimo.

NO NO

Replantear la organizacin de los turnos, aumentando el nmero de perodos en los que se pueda dormir de noche. No se trabajar en turno de noche ms de dos semanas seguidas, salvo voluntariamente.

10.La adscripcin continuada a un turno de noche es

inferior a dos semanas.

11.Los servicios y medios de proteccin y prevencin

en materia de seguridad y salud son los mismos que los de da.

Deben facilitarse los mismos servicios.

12.La carga de trabajo es inferior en el turno de noche.

NO

Siempre que sea posible se exigir menor carga de trabajo.

13.Existe en la empresa una poltica de limitacin

para trabajar en turno nocturno.

Es recomendable limitar el n de aos que se trabaja a turnos (por ejemplo 15 aos) y establecer limitaciones por edad (desaconsejarlo a menores de 20 aos y a mayores de 45 aos).

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE Tres o ms deficientes. DEFICIENTE 6, 8, 11, 13. MEJORABLE 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12.

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

ORGANIZACIN DEL TRABAJO


22. FACTORES DE ORGANIZACIN rea de trabajo Cumplimentado por
1. El trabajo implica la realizacin continuada de

Personas afectadas Fecha Fecha prxima revisin

tareas cortas, muy sencillas y repetitivas.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO

NO

Pasar a la cuestin 4.

2. El trabajo permite la alternancia de tareas o la

ejecucin de varias tareas.

Evitar la repeticin de tareas elementales, ampliando el ciclo o dando posibilidad de alternar con otras tareas.

3. Se realiza una tarea o subtarea con entidad propia

(se incluyen tareas de preparacin, ejecucin y revisin).

NO NO

Aumentar el contenido del trabajo dando la posibilidad de efectuar tareas de preparacin y control. Si es insuficiente, dar informacin. Si es demasiado elevada, ampliar el contenido del trabajo.

4. La preparacin de los trabajadores est en conso-

nancia con el trabajo que realizan.

5. El trabajador conoce la totalidad del proceso.

Informar a los trabajadores del funcionamien- to global de la empresa y de sus objetivos.

6. El trabajador sabe para qu sirve su trabajo en el

conjunto final.

NO

Informar de la importancia de la tarea desarrollada.

7. La organizacin de las tareas est previamente

definida, sin posibilidad de intervencin u opinin por el interesado.

NO

Pasar a la cuestin 12.

8. El trabajador puede tener iniciativa en la resolucin

de incidencias.

Dar posibilidad de intervencin.

9. Puede detener el trabajo o ausentarse cuando de

necesite.

El trabajador debe tener autonoma para determinar o variar el ritmo de trabajo, ausentarse del puesto y distribuir las pausas.

10.Puede elegir el mtodo de trabajo.

NO

Dar posibilidad de que el trabajador organice su propio trabajo.

11.Tiene posibilidad de controlar el trabajo realizado.

Dar posibilidad de que el trabajador organice su propio trabajo y controle el resultado del mismo.

12.Se carece de una definicin exacta de las funcio-

nes que deben desarrollarse en cada puesto de trabajo.

NO

Pasar a la cuestin 16.

13.Las consignas de ejecucin (rdenes de trabajo,

instrucciones, procedimientos?) estn claramente definidas y se dan a conocer a los trabajadores.

Las personas deben saber cules son las funciones y responsabilidades de su puesto y las de sus compaeros.

14.Se evitan incongruencias, incompatibilidades o

contradicciones entre rdenes o mtodos de trabajo, exigencias temporales...

NO

Evitar situaciones en las que los trabajadores se encuentren ante exigencias contradicto- rias (rdenes contradictorias, falta de tiempo, de recursos?).

15.Se informa a los trabajadores sobre la calidad del

trabajo realizado.

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

NO

Informar a los trabajadores de los resultados del trabajo efectuado, de manera que puedan corregirlo si es necesario.

16.Generalmente se toman decisiones sin consultar a

los trabajadores.

NO NO NO

Pasar a la cuestin 20.

17.Para la asignacin de tareas se tiene en cuenta la

opinin de los interesados.

Tener en cuenta la opinin de los trabajadores para la asignacin de tareas.

18.Existe un sistema de consulta. Suelen discutirse

los problemas referidos al trabajo.

Establecer sistemas de participacin: reuniones, grupos de trabajo, etc.

19.Cuando se introducen nuevos mtodos o equipos

se consultan o discuten con los trabajadores.

NO NO NO NO

Informar de los cambios. Tener en cuenta la opinin de los trabajadores para su establecimiento. Establecer sistemas que faciliten la comunicacin entre los trabajadores.

20.La tarea facilita o permite el trabajo en grupo o la

comunicacin con otras personas.

21.Por regla general, el ambiente laboral permite una

relacin amistosa.

Facilitar la colaboracin entre los miembros del grupo de trabajo.

22.El ambiente permite una relacin amistosa. Cuan-

do existe algn conflicto se asume y se buscan vas de solucin, evitndose situaciones de acoso.

En caso de detectar conflictos deben aceptar- se y buscar vas de solucin.

23.Si la tarea se realiza en un recinto aislado, cuenta

con un sistema de comunicacin con el exterior (telfono, interfono, etc.).

NO NO

Facilitar la comunicacin con el exterior.

24.En caso de existir riesgo de exposicin a conduc-

tas violentas de personal externo (clientes, atra- cos?) est establecido un programa de actuacin.

Debe establecerse un programa de medidas preventivas.

CRITERIOS DE VALORACIN
MUY DEFICIENTE 4 mas deficientes. DEFICIENTE 2, 5, 9, 11, 13, 15, 18, 22. MEJORABLE 3, 4, 6, 8, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24.

RESULTADO DE LA VALORACIN Muy deficiente OBJETIVA SUBJETIVA ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Deficiente Mejorable Correcta

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