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Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente (SIHOA)

Proyecto: 460000924

Cdigo: PESIHOA-CPVPE Revisin: 0

FECHA: 25/01/12

CONSTRUCCIN DE PLATAFORMAS DE PERFORACION Y VIALIDAD DE POZOS ESTRATIGRAFICOS

Aprobacin Por A.P.S. 99, C.A.


NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

FIRMA: FECHA: COORDINADOR SIAHO

FIRMA: FECHA: INGENIERO RESIDENTE

FIRMA: FECHA: GERENTE DE PROYECTO

Aprobacin PETROCARABOBO, S.A.


NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

FIRMA: FECHA: LIDER AMBIENTAL NOMBRE:

FIRMA: FECHA: LIDER DE S.I. NOMBRE:

FIRMA: FECHA: LIDER DE H.O. NOMBRE:

FIRMA: FECHA: LIDER DE PROYECTO

FIRMA: FECHA: INSPECTOR DE OBRA

FIRMA: FECHA: INSPECTOR DE OBRA

INDICE
HOJA DE DATOS INTRODUCCIN
1 5

Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente (SIHOA)


Proyecto: 460000924

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CONSTRUCCIN DE PLATAFORMAS DE PERFORACION Y VIALIDAD DE POZOS ESTRATIGRAFICOS

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS ALCANCE ASESORES O PROFESIONALES CAPACITADOS EN MATERIA DE SIHOA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS ANTE EL INPSASEL. COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA NOTIFICACIN DE RIESGOS A LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES PROGRAMA DE DIVULGACIN DE LA POLTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL A TODOS LOS NIVELES DE SU ORGANIZACIN PROSESOS PELIGROSOS IDENTIFICADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA EXPOSICIN A RIESGOS OCUPACIONALES PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO BASICO INDUSTRIAL PROGRAMA DE VIGILANCIA MDICA PROGRAMA DE DIVULGACIN DE LA INFORMACIN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE

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PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO DOCUMENTACIN MDICA QUE INDIQUE LA CONDICIN DE APTO PARA EL TRABAJO DEL PERSONAL QUE EJECUTAR LA OBRA O SERVICIO PROGRAMA DE VIGILANCIA MDICA QUE INCLUYA EXMENES DE PREEMPLEO, POSTEMPLEO Y ESPECIALES PROGRAMAS DE INSPECCIONES DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO PROCEDIMIENTO Y ANLISIS DE RIESGO DE LAS ACTIVIDADES ESPECFICAS A EJECUTAR EN LA OBRA O SERVICIO PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES EMANADAS DE LOS ANLISIS DE RIESGOS PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION, MANTENIMIENTO, REPARACION, CONSTRUCCION, MODIFICACION O DESMANTELAMIENTO, ASI COMO, MANEJO DE CAMBIO PROCEDIMIENTOS PARA SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SURGIDAS DE INSPECCIONES A MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE CAMBIO Y MODIFICACIONES PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIN, REGISTRO, INVESTIGACIN Y DIVULGACIN DE LOS ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR INDICADORES ESTADSTICOS DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES PROGRAMA DE DOTACIN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL PARA TODOS SUS TRABAJADORES PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA ADAPTADO A LA OBRA O SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIN, ALINEADO AL PLAN DE CONTROL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DE LA INSTALACIN LIDERAZGO Y COMPROMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESPECFICO SIHOA
74 20 21 27 31 37 43 44 45 46 51 59 20

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POLITICA Y METODOLOGIAS PARA LA EVALUACION DE LOS TRABAJOS SUBCONTRATADOS REQUISITOS DE AMBIENTE PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS Y PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANEJO ADECUADO DE SUSTANCIAS, MATERIALES Y DESECHOS PELIGROSOS, DESECHOS SLIDOS Y EFLUENTES PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS E INSTALACIONES PARA LA PREVENCIN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIN ATMOSFRICA Y SNICA PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LOS TRABAJADORES PLAN DE AUDITORAS, REVISIN GERENCIAL, VISITAS DE CAMPO E INSPECCIONES A LAS INSTALACIONES DONDE SE EJECUTA LA OBRA O SERVICIO PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIN, CLASIFICACION, REGISTRO E INVESTIGACIN DE LOS ACCIDENTES CON DAOS AMBIENTALES PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR INDICADORES ESTADSTICOS DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES ANEXOS DEL PLAN ESPECFICO SIHOA REGISTRO DE INPSASEL DEL PERSONAL SIAHO CERTIFICADO DEL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL REGISTRO DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION MATRIZ DE RIESGO HOJAS DE MSDS RASDA APS 99 C.A. POLIZA AMBIENTAL APS 99 C.A. ART DEL PROYECTO CERTIFICACION DEL PERSONAL EN MATERIA SIHOA FORMATO DE EVALUACION A LAS SUB-CONTRATISTAS RASDA EVERGREEN SERVICE POLIZA AMBIENTAL EVERGREEN SERVICE RASDA PORTA BAOS POLIZA AMBIENTAL PORTA BAOS ANALISIS FISICO QUIMICO DEL HIELO PLAN DE LA SUPERVICION AMBIENTAL AUTORIZACION DE AFECTACION DE LOS RECURSOS NATURALES CONVENIO CON EL CENTRO CLINICO CERTIFICADO VIGENTE DE PAGO IVSS FORMATO COMPLETADO CRB1-C-1.07.0.0.0-SPC-0016

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INTRODUCCION

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Desarrollos Industriales A.P.S 99 C.A., Tiene como finalidad, organizar actividades, de forma
tal de llevarlas a su culminacin sin la ocurrencia de accidentes que lamentar. En el desarrollo del presente plan especfico, la empresa tiene la necesidad de constantes esfuerzos a la prevencin de accidentes, as como la necesidad de proveer supervisin efectiva, completa y eficaz, asignndole a cada supervisor de sus subordinados como parte fundamental, el uso apropiado del equipo de proteccin personal adecuado, el cumplimiento de las reglas y normas de seguridad. El desarrollo del proyecto, genera un sin nmero de riesgos fiscos, disergonmicos, biolgicos, qumicos, psicolgicos; los cuales pueden incidir negativamente en la ejecucin de las actividades, personal, materiales equipos y medio ambiente. Debido a lo antes expuesto se ha elaborado un plan de SIHOA para a dar a conocer los lineamientos y parmetros que permitan controlar todas las condiciones y procedimientos en materia de seguridad se cumplan a cabalidad a fin de conservar la integridad fsica y mental de todo el personal. Cabe destacar que el presente plan especfico cumple con los lineamientos exigidos por la norma SI-S04, contemplando los aspectos de proteccin personal, seguridad industrial, prevencin y control de incendios en las bases legales tales como son: Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Ley Penal del Ambiente 1992 Gaceta oficial N 4358 Norma sobre la evaluacin Ambiental de Actividades Susceptibles de degradar el ambiente (1996) decreto N 1257, Ley orgnica del trabajo, Ley Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos ( Gaceta oficial N 5554 del 03/09/01), Normas para el control de la recuperacin de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos (decreto 2635 del 22/07/89) Ley Orgnica del ambiente.

OBJETIVOS DEL PLAN

OBJETIVOS GENERALES:

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Orientar y educar a los trabajadores involucrados en la obra, con respecto a los lineamientos de Seguridad Industrial, as minimizar la ocurrencia de lesiones y evitar daos a la propiedad y el medio ambiente, mediante aplicaciones de las Normas y leyes que le nombramos a continuacin: Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Ley Penal del Ambiente 1992 Gaceta oficial N 4358 Norma sobre la evaluacin Ambiental de Actividades Susceptibles de degradar el ambiente (1996) decreto N 1257, Ley orgnica del trabajo, Ley Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos ( Gaceta oficial N 5554 del 03/09/01), Normas para el control de la recuperacin de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos (decreto 2635 del 22/07/89) Ley Orgnica del ambiente, Normas Covenin entre otras. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Dar a conocer en el siguiente plan, a todo el personal involucrado en el proyecto a fin de asumir estrategias de organizacin y planificacin que garantice el trabajo siguiendo los requisitos y normas de Seguridad y dejar registro del mismo. Cumplir, apoyar y promocionar todas las actividades relacionadas con la Seguridad Industrial, dando cumplimiento a las polticas de SIHOA de PETROCARABOBO. Valorar la importancia de la Seguridad como un valor de orden superior ntimamente ligado a la vida y a la salud. Comprender como la integracin efectiva de nuestras mltiples inteligencias contribuye con el logro de cero accidentes y cero enfermedades ocupacionales. Facilitar a los trabajadores identificar los riesgos presentes en las diferentes reas de trabajo mediante los procedimientos presentes en este plan. Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la LOPCYMAT.

ALCANCE

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Con la aplicacin de este plan se busca garantizar la eficiencia operacional en la obra en referencia, con un mayor rendimiento y la eliminacin de riesgo potenciales durante la ejecucin de los trabajos. Vincula a todo el personal involucrado, quienes deben estar del conocimiento de los riesgos asociados a cada actividad y las medidas de prevencin. Este Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente permite dentro de su alcance: Prevenir accidentes y garantizar la integridad fsica del personal. Determinar, prevenir y controlar riesgos asociados a las actividades. Prevenir y controlar daos a instalaciones y al medio ambiente.

A.P.S 99 C.A., cuenta con un grupo de asesores o profesionales capacitados en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional, los cuales se encuentran registrados ante el INPSASEL. Nota: se anexa copia de acreditacin ante el INPSASEL.

DALIA TOVAR MILANO ANZ0713752044

ARIDNA OCHOA EN PROCESO.

A.P.S. 99 C.A., cuenta con Delegados de Prevencin de la empresa e integraran al CSSL. Nota: estos Delegados de Prevencin realizaran visitas consecutivas a la obra, el objetivo de esto es darle la participacin correspondiente al personal de la obra a interrelacionarse con las diferentes actividades de A.P.S. 99, C.A. Comit De Seguridad y Salud Laboral.

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Es un ente paritario encargado de vigilar las condiciones y medio ambiente de trabajo, asistir y asesorar al empleador y a los trabajadores en la ejecucin de programas de Seguridad e Higiene Industrial. Sus integrantes son elegidos de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), la norma COVENIN 2270:2002 (Segunda Revisin) y la Ley Orgnica del Trabajo.

Las Reuniones El Comit de Seguridad y Salud Laboral, se reunir en forma ordinaria, con todos sus miembros, una vez al mes, pero podr hacerlo en forma extraordinaria a peticin conjunta de un representante de los empleadores, miembros del Comit. Las reuniones se efectuaran en horas de trabajo, considerndose como trabajo el tiempo empleado en ellas. Corresponder a la empresa otorgar las facilidades y adoptar las medidas necesarias para que el Comit de Higiene y Seguridad Industrial funcione adecuadamente. En caso de urgencias, el CSSL, podr reunirse, siempre que concurran un representante de los trabajadores, previa notificacin al Coordinador para la convocatoria.
REUNIONES ENERO 25/01/12 FEBRERO 29/02/12 MARZO 28/03/12 ABRIL 25/04/12 MAYO 30/05/12 JUNIO 27/06/12

CSSL
REUNIONES

CSSL

JULIO 25/07/12

AGOST 29/08/12

SEPT. 26/09/12

OCTU. 24/10/12

NOVIEM 28/11/12

DICIEM 26/12/12

Nota: Se anexa copia de los Registros de Delegados de Prevencin y del CSSL. A.P.S. 99 C.A., con el fin de establecer los riesgos existentes presentes en la ejecucin de las actividades que se desarrollan en el proyecto llevara a cabo la elaboracin y divulgacin de notificacin de riesgos del personal. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA NOTIFICACIN DE RIESGOS A LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, PREVIO AL INICIO DE LA OBRA O SERVICIO:

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Planificar y definir la actividad a ejecutar diariamente con todo el personal involucrado. Realizar el sistema de anlisis de riesgos operacionales diariamente involucrando todas las actividades a ejecutarse y tomando en cuenta los posibles riesgos a los cuales pueden ser expuestos el personal que labora en la obra. Revisar el rea donde se realizarn las actividades para determinar los posibles riesgos y peligros asociados. Hacer de ser necesarios los permisos anexos como soportes en la ejecucin de una determinada actividad (permisos en fri, caliente, altura y excavacin entre otros). Analizar los materiales y productos a utilizar para verificar el impacto a la salud y al ambiente de trabajo. Seleccionar las herramientas adecuadas al trabajo y ambiente, que cumplan con los estndares de seguridad. Seleccionar las maquinarias y equipo idneo cuya funcionalidad y operacin cumplan con las normas de SIAHO. Seleccionar la mano de obra capacitada e instruirla en la actividad a realizar. Nota: La Notificacin de Riesgo por puesto de trabajo se realizara basado en la norma PDVSA HO-H-16. IDENTIFICACIN Y NOTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS A LAS INSTALACIONES Y PUESTOS DE TRABAJOS. PROGRAMA DE DIVULGACIN DE LA POLTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL A TODOS LOS NIVELES DE SU ORGANIZACIN. A.P.S. 99 C.A., comprometida con la seguridad en sus operaciones, considera la difusin y conocimiento de su poltica de SIHOA un elemento fundamental para alcanzar con xito sus metas. Objetivos: Establecer un mecanismo de difusin de la poltica de SIAHO de A.P.S. 99 C.A. Alcance:

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Aplica a todos los empleados de A.P.S. 99 C.A. Responsables: La gerencia, son los encargados de la ejecucin de este procedimiento en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo). Procedimiento: La entrega se har al momento de realizar la charla de induccin de todos los trabajadores que ingresan en la empresa. El trabajador dejara constancia de la recepcin, mediante formatos que incluya: Nombre, Cedula de Identidad, Cargo y Firma. Los soportes que certifican la entrega debern estar en cada uno de nuestros centros de operaciones y en la oficina principal del departamento SIHOA de la empresa. La poltica estar presente en cada una de nuestras reas operacionales y oficina. ENTIF ICACARACTERIZACION PROGRAMA PREVENTIVO PARA LA EVALUACION, PREVENCIN Y CONTROL DE LOS PROCESOS PELIGROSOS IDENTIFICADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL, TALES COMO: LA CONTAMINACIN ATMOSFRICA Y SNICA. Objetivos: Establecer un mecanismo de establecer los procedimientos, equipos e instalaciones para la prevencin y control de la contaminacin atmosfrica y snica. Alcance: Aplicable a todo nuestro personal, tanto en la base como en las obras, as como el de nuestras empresas subcontratistas. Responsables: La gerencia, son los encargados de la ejecucin de este procedimiento en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo)

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Control del funcionamiento optimo de los motores de combustin de equipos, maquinarias y vehculos, a fin de asegurar que los gases de combustin, como mnimo cumplan con los lmites establecidos en el decreto 638, normas sobre calidad del aire y control de la contaminacin atmosfrica. Para ello se aplicara el programa de mantenimiento correctivo y preventivo de las maquinarias, vehculos y equipos de forma tal que los gases de combustin cumplan con los lmites establecidos en el decreto 638. Control de Ruido del funcionamiento de los silenciadores de los motores de equipos, maquinarias y vehculos, con el objeto de dar cumplimiento a los lmites establecidos en el decreto 2217, normas sobre el control de la contaminacin generada por el ruido. INSTRUCCION PARA EL CONTROL DE LA EMISION DE POLVO DURANTE LA CONSTRUCCION Se llevara a cabo mediante el riego con agua en las vialidades y las reas de carga y descarga, asimismo se utilizaran lonas para cubrir cargamentos de agregados a fin de evitar la emisin de las partculas finales en el acarreo de los materiales, es de carcter obligatorio. INTRUCCION PARA EL CONTROL DE OCURRENCIAS DE CARCAVAS Y EROSION PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Se controla mediante la construccin de obras civiles tales como bateas y cunetas en las reas que especifique el proyecto y en las reas donde se tienen que realizar picas se construirn camellones para evitar la aparicin de las crcavas que puedan ocasionar daos o erosiones en las reas intervenidas por la fase de construccin, adecuada conformacin de prstamo, adecuada conformacin de talus. Nota: El uso obligatorio de los E.P.P, tales como: mascarillas y protectores auditivos es necesarios para evitar la incidencia del riesgo en los trabajadores. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA EXPOSICIN A RIESGOS OCUPACIONALES. Procedimientos para el control de los riesgos ocupacionales (qumico, fsicos, biolgicos, disergonomicos o psicosociales), y la utilizacin de la matriz de Riesgo.(Ver Anexos). QUIMICOS

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CON RESPECTO A LOS RIESGOS QUIMICOS: La gerencia de SIHOA, realiza la investigacin correspondiente y determina segn los datos exigidos en la norma. Lo relacionado a la ficha de cada producto o sustancia qumica utilizada en el proyecto. Todo el personal que utilice, maneje eventualmente o regularmente sustancias o productos qumicos, deber ceirse estrictamente a las indicaciones que en el manual o (H.D.S.M) establecidas. Toda la informacin disponible debe ser evaluada y comunicada a los trabajadores a travs de la charla de seguridad, (A R T) y la disponibilidad de la hoja de (H.D.S.M) Los Supervisores se deben asegurar de la dotacin de los equipos de proteccin personal adecuados y requeridos para el manejo de productos qumicos, con el asesoramiento del representante de SIHOA. LISTADO DE MATERIALES Y PRODUCTOS QUIMICOS Descripcin CAL HIDRATADA CEMENTO PRODUCTO UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE BAOS ASFALTO GASOIL ACEITE HIDRAULICO GASOLINA PINTURA En caso de trasegar de recipientes de almacenamiento Standard (tambores de 200 lts.) a recipientes pequeos, indique el nombre del producto y en lo posible, sus precauciones principales o coloque el H.D.S.M respectivo. EN RELACIN A NUESTROS TRABAJOS EN ESTE PROYECTO CONSIDERAMOS LA PREVENCIN DEL RIESGO FSICO APLICABLE, COMO SON: RUIDOS, VIBRACIONES. Ruidos: Generados por equipos, maquinarias pesadas, entornos, procesos industriales cercanos no controlados. En prevencin de este riesgo ocupacional capas de disminuir la capacidad auditiva y daar nuestro sistema nervioso, nos preocupamos en el mantenimiento de nuestros equipos o maquinarias, inspeccionando frecuentemente sus silenciadores de ruido, filtros de aires, estos aumentan su nivel de ruido cuando estn daados, no obstante dotamos a nuestros trabajadores de tapones auditivos para minimizar los ruidos del entorno.

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Vibraciones: Las vibraciones en nuestro trabajo son producidas por las maquinarias pesadas (compactadores, excavadoras, moto niveladoras, etc.), este riesgo es capaz de causar efectos patolgicos en los sistemas elsticos del cuerpo humano. Con el fin de minimizar este riesgo realizamos inspecciones programadas en los amortiguadores y aislantes de vibracin de los equipos, tanto de carroceras y asientos. RIESGOS BIOLOGICOS. En los entornos laborales siempre estamos expuestos a riesgos biolgicos debido a diversos elementos como: El consumo de agua, plantas vegetales dainas, bacterias, hogos, virus etc. Para la prevencin de estos riesgos nuestras herramientas fundamentales son el entrenamiento al personal por medio de charlas, donde explicamos diferentes puntos; El orden y limpieza, la limpieza de los termos de agua para el consumo humano, las comidas y su almacenamiento etc. RIESGOS DISERGONOMICOS O PSICOSOCIALES. Dentro de estos riesgos nos encontramos la sobrecarga a que estn expuestos los trabajadores, la monotona la visin de colores, la incomodidad etc. Debern tomarse en cuenta las posturas utilizadas para realizar los trabajos, las mismas podra causar enfermedades a largo plazo, tales como; sentarse mal, puede causar desviacin en la columna y dolores de espalda, levantar peso sin tener la espalda erguida puede causar hernias, dolores de espalda etc. Otro punto importante son los trabajos con movimientos corporales repetitivos, estos podran causar problemas de descontrol corporal, deformaciones musculares etc, recomendamos agotar los tipos de movimientos corporales o rotacin de brazos, pausas cortas de la labor para ejercitar los miembros, con el fin de no dar un solo movimiento corporal repetitivo en las jornadas diarias de trabajo. La ergonoma juega un papel muy importante en la salud ocupacional. En los trabajos de movimiento de tierra, tenemos que relacionar dos factores fundamentales para que pueda llevarse a cabo los funcionar los trabajos, los mismos son: el hombre y la maquina, ellos en conjunto realizan un trabajo especifico, pero debemos considerar que las dimensiones de las cabinas de control de los equipos y los operadores

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en ocasiones no son cmodas o aptas para realizar un trabajo en conjunto (hombre/maquina), debido a cierto factores como: operadores muy altos o muy bajos, alteracin en los diseos de los asientos en los equipos, logrando esto falta de visibilidad, incomodidad para operar los mandos del equipo y por ultimo una mala postura que a largo plazo causara una enfermedad ocupacional, para cerciorarnos que esto no ocurra el personal SIAHO debern chequear las condiciones ergonmicas que puedan presentarse, observar y preguntar a los operadores si se sienten ajusto en los equipos, chequear que los asientos no estn flojos o rotos. PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO BASICO INDUSTRIAL (AGUA POTABLE, FACILIDADES SANITARIAS) Para la proteccin del personal se ha creado un plan de saneamiento, para evitar posible contaminacin del ambiente y/o de los trabajadores en el rea. Los mismos son: Anlisis fsico-qumico para garantizar la potabilidad del agua. (Trimestral). Ver Anexos. La utilizacin de termos hermticos para el suministro del agua. Los mismos sern limpiados y sellados todos los das. Limpieza diaria de los baos porttiles existentes en el rea (donde aplique), los mismos son realizados por personal de la misma empresa. Programa de Mantenimiento de los Baos.

PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BAOS DIARIA X INTERDIARIA SEMANAL

La utilizacin de pipotes de basura con sus respectivas bolsas negras en puntos estratgicos del rea.

La recoleccin diaria de los desechos peligrosos y no peligrosos y su disposicin final. RASDA como manejador y Disposicin Final.

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PROGRAMA DE VIGILANCIA MDICA. A.P.S. 99 C.A., cuenta con un plan de medidas de prevencin y control para la minimizacin de enfermedades profesionales, realizando para ello exmenes mdicos Pre y Post empleo, dependiendo de los riesgos asociados y el tiempo de ejecucin de las operaciones, se realizaran exmenes de control para chequear el estado de salud del personal, se realizara adicionalmente el examen pre-vacacional tal como lo establece la LOT. Anexar Resultado como APTO por ente/profesional acreditado. DE LAS ACTIVIDADES ESPECFICAS A EJECUTAR EN LA OBRA O SERVICIO. Objetivos: Establecer un mecanismo para efectuar diariamente los Anlisis de Riesgo de las actividades especficas a ejecutar en la obra o servicio. Alcance: Aplica a todos los empleados de A.P.S. 99 C.A. Responsables: El Supervisor de Obra son los encargados de la ejecucin de este procedimiento en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo).

Procedimiento Es imprescindible identificar y evaluar los riesgos empleando modelos de experiencia, por investigacin cientfica de las propiedades del tipo de trabajo a ejecutar y con una visin general del rea donde se realizar la obra. Cabe destacar que para la elaboracin de los ART, (Ver Anexos), es importante compenetrarse con el rea y los procedimientos de trabajo para determinar los riesgos y peligros asociados al entorno. Garantiza la prevencin y control de los riesgos asociados a las actividades y operaciones del proyecto a travs del cumplimiento de programas de inspeccin, el cual consiste en asesorar en cuanto al cumplimiento de leyes, reglamentos y Compromisos contractuales de aplicacin obligatorios, as como normas y procedimientos establecidos en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente

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del trabajo. El objetivo de este programa es la identificacin plena de los riesgos y peligros asociados a las actividades para un adecuado anlisis, a fin de lograr minimizar y controlar todos ellos, orientado a la prevencin de accidentes industriales, enfermedades profesionales, daos al ambiente o a terceros. INSTALACIONES ADECUADAS DE SANEAMIENTO VESTUARIOS, AGUA POTABLE, ENTRE OTROS). BSICO (COMEDORES, BAOS,

Con el propsito de mantener el saneamiento bsico industrial en la obra, preservar la salud del personal y cumplir con las normas establecidas, se tomarn todas las medidas necesarias para evitar toda exposicin de riesgo y contaminacin; siendo las principales: Se facilitarn durante toda la jornada de trabajo termos con hielo y agua potable, debidamente calificada con los exmenes fsico qumico y bacteriolgico para el consumo del personal, teniendo cuidado de prever depsitos con agua potable de reserva.

Se dispondrn de baos porttiles para el uso sanitario del personal, que permita su limpieza y mantenimiento, por lo menos dos veces por semana, evitando as contaminacin por riesgo bacteriolgico. En ningn caso se permitir el uso de pozos spticos para este fin. (UN (1) BAO POR CADA 10 PERSONAS).

Se dispondrn de depsitos de agua de consumo domstico, en envases debidamente hermticos, que eviten su contaminacin y proliferacin de grmenes, que pongan en riesgo la salud del personal.

Dotacin de Vasos Desechables.

NOTA: las facilidades y reas para el saneamiento bsico industrial se establecen de acuerdo con la NORMA PDVSA HO-H-20. PROGRAMA DE DIVULGACIN DE LA INFORMACIN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE. La Divulgacin del Plan de SIHOA se realizar a todo el personal involucrado en el proyecto y se implantar a travs de los siguientes medios:

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Reproduccin de su contenido por medio de folletos, trpticos, charlas de seguridad, avisos colocados en las oficinas principales de la Empresa y en los campamentos ubicados en las reas donde se ejecutan los trabajos y su distribucin debe ser a todos los trabajadores.

Colocacin de los tpicos contenidos en el plan en carteleras visibles ubicadas en sitios de trabajo.

A todo nuevo empleado se le realizara una charla de induccin del plan SIAHO al momento de ser reportado. ACTIVIDAD FRECUENCIA
AL INGRESO AL INGRESO AL INGRESO SEMANAL AL INGRESO MENSUAL AL INGRESO A DIARIO

HDSM PLAN DE EMERGENCIA RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SIAHO ESTADISTICAS NOTIFICACION DE RIESGO POR PUESTO DE TRABAJO INDICADORES POLITICA SIAHO ANALISIS DE RIESGO

Se establece un programa continuo de adiestramiento integrado por: 1. Charlas Formales. 2. Charlas Diarias. 3. Charlas de Induccin. 4. Talleres. 5. Entrega de Material informativo (Trpticos, folletos y Charlas) 6. Carteleras Informativas. De la misma forma se tiene un programa motivacional dirigido a todo el personal con el fin de concientizar a todas las personas que integran el proyecto en materia de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional. PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO

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A.P.S 99, C.A., se compromete a certificar su personal especializado Para lo cual se apoyara con instituciones como el INCE u otra designadas para tal fin y se coordinar todo lo referente a la certificacin de habilidades del personal a contratar. Tambin se programarn cursos de actualizacin con otras instituciones especializadas (Ince, Universidades) a fin de que el personal tcnico este al da con las nuevas tcnicas en su respectiva rea de trabajo. Con frecuencia se cuenta con los concursos o competencias para mantener vivo el inters. Estos sern desarrollados entre las diferentes frentes de trabajo de la empresa. La base comn de las mismas, sern las tasas de frecuencia o tasas de incidencia comparativa en diferentes puntos comprometidos en el desarrollo de trabajos que involucran igual nivel de riesgo. Entre otros se piensan efectuar concursos asociados a: PROGRAMA DE CERTIFICACIN DEL PERSONAL TECNICO Y SUPERVISOR (MODULO C Y PERMISO DE TRABAJO FRIO Y CALIENTE, OPERADORES DE MAQUINARIAS, PRIMEROS AUXILIOS, MANEJO DEFENSIVO ETC) NOMBRE
Rosangela Torino Luis Guipe Dalia Tovar Milano Ingrid Grau Yelismar Gmez Ariadna Ochoa

CARGO
Ing. residente Sup. Campo Coord. SI/AHO Coord. ACC Insp. ACC Insp. SIAHO

INSTITUTO
Colegio de ingenieros Colegio de ingenieros Colegio de ingenieros PDVSA Colegio de ingenieros PDVSA

FECHA

CURSO
Perm de trabajo Perm de trabajo Evaluacin de

Atmosferas Peligrosas Modulo C Evaluacin de Atmosferas Peligrosas Evaluacin de Atmosferas Peligrosas

PERSONAL CERTIFICADO. Para la ejecucin del proyecto se cuenta con un personal certificado en la parte supervisorio y seguridad NOMBRE
Rosangela Torino Luis Guipe Dalia Tovar Milano Yelismar Gmez Ariadna Ochoa

CARGO
Ing. residente Sup. Campo Coord. SI/AHO Insp. ACC Insp. SIAHO

INSTITUTO
Colegio de ingenieros Colegio de ingenieros Colegio de ingenieros Colegio de ingenieros PDVSA

FECHA
Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente

CURSO
Modulo C. Modulo C Modulo C Perm de trabajo Modulo C.

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DOCUMENTACIN MDICA QUE INDIQUE LA CONDICIN DE APTO PARA EL TRABAJO DEL PERSONAL QUE EJECUTAR LA OBRA O SERVICIO. A.P.S. 99, C.A., contempla mantener en sitio los registros generados de los exmenes Preempleo del personal. PROGRAMA DE VIGILANCIA MDICA QUE INCLUYA EXMENES DE PREEMPLEO, POST EMPLEO Y ESPECIALES, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD, EXPEDIDOS POR UNA INSTITUCIN AVALADA POR LA GERENCIA DE SALUD INTEGRAL DE PDVSA De acuerdo a lo establecido con las normas de SIHOA y segn los requisitos para la ejecucin de los trabajos, la empresa somete a un examen mdico especial de Pre-empleo a todo el personal que laborar para este contrato, con el fin de determinar sus condiciones fsicas y aptitudes, para ejecutar los trabajos. Posteriormente, una vez finalizadas las actividades de los trabajadores, estos debern ser sometidos a un examen Post-empleo similar al realizado anteriormente. Exmenes Pre-Empleo Una vez que el personal sea propuesto a la empresa, para que se le realice su examen pre-empleo, ser remitido a la Clnica que presta servicios para su evaluacin. Cuando la empresa recibe los resultados de estos exmenes mdicos, se proceder a elaborar el reporte de empleo. La realizacin de exmenes mdicos pre-empleo a los trabajadores, constituyen un factor clave en la prevencin de accidentes y enfermedades profesionales, ya que permiten la deteccin oportuna de anomalas fsicas, orgnicas o congnitas. Exmenes Post-Empleo Una vez finalizado el contrato, el trabajador asistir a la Clnica, donde se le practicar su examen mdico post-empleo, para garantizar su ptimo estado de salud y descartar cualquier tipo de enfermedad ocupacional que pudiera presentarse, este examen es similar al pre-empleo y se realizar con la misma evaluacin de aquel.

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Con el propsito de mantener un control mdico en la obra, preservar la salud del personal y cumplir con las normas establecidas, se tomarn todas las medidas necesarias; Se tendr a disponibilidad servicios mdicos en caso de emergencia o enfermedad en el transcurso de la obra para as preservar la salud de los trabajadores. Se dispondr permanentemente en el transcurso de la obra un de botiqun de primeros auxilios y ambulancia para la atencin de lesiones leves que puedan ser atendidas sin mayor riesgo.

PROGRAMAS DE INSPECCIONES DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. El propsito es detectar, corregir e informar las causas principales de los accidentes, con el objeto de mantener un ambiente de trabajo seguro y controlar aquellos actos y condiciones inseguras que atenten contra la seguridad del personal, de la misma forma se establecer el registro de las inspecciones y seguimientos a travs de un cronograma y las mismas sern registradas y almacenadas en el dossier de SIHOA. La planificacin de los trabajos es importante para el anlisis de los riesgos involucrados en cada una de las actividades; as como para la obtencin de los permisos de trabajo, debido programa de inspeccin de SIHOA en campo para lo que se utilizaran los procedimientos de PETROCARABOBO donde se encuentran listados de verificacin para realizar inspecciones. Dentro de los anexos se propone un cronograma de inspeccin mensual. En el plan de trabajo a desarrollar en el proyecto, deben englobarse los aspectos de seguridad, construccin y calidad para cumplir con todos los parmetros exigidos por PETROCARABOBO y en el mismo se planea los parmetros a cumplir lo siguiente: Listas De Inspecciones La inspeccin de seguridad es un instrumento bsico para el mantenimiento de las condiciones satisfactorias de trabajo y para el control de las prcticas inseguras. Al preparar una inspeccin es necesario analizar todo lo referente a accidentes, riesgos, lesiones, a fin de prestar atencin especial a aquellas condiciones y lugares ms susceptibles a la ocurrencia de hechos no deseados. Con el fin de mantener en ptimas condiciones de trabajos equipos y maquinarias, se evaluaran las mismas mediante las siguientes inspecciones:

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RESPO TIPO DE INSPECCION NSABL E INSPECTOR SIHOA Charlas de induccin. Charlas de 5 minutos. SUPERVISOR DE CONSTRUCCION Charlas de 20 minutos. INSPECTOR SIHOA Inspeccin de Transporte de INSPECTOR SIHOA Personal. Inspeccin de Extintores. INSPECTOR SIHOA Inspeccin de Herramientas INSPECTOR SIHOA Menores. Inspeccin de Vehculos Inspeccin Limpieza Inspeccin de Campo Inspeccin de Ambulancia Inspeccin de Botiqun de Primeros Auxilios Inspeccin de excavacin Inspeccin de E.P.P Evaluacin de PTS SANEAMIENTO BSICO. INSPECTOR SIHOA SUPERVISOR DE CONSTRUCCION INSPECTOR SIHOA de Orden INSPECTOR SIHOA y INSPECTOR SIHOA Mensual Al ingresar Diaria Semanal Mensual

FRECUEN CIA

Mensual 2 veces por semana

2 veces por semana 2 veces por semana PARAMEDICO Mensual Diario Cuando lo requiera 2 veces por semana 2 veces por semana

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Inspeccin

de

Agua

de INSPECTOR SIHOA INSPECTOR SIHOA INSPECTOR SIHOA

Diaria. 2 veces por semana

Consumo y termos. Insp. de Baos Divulgacin SIAHO Divulgacin Emergencia, del del Plan

MENSUAL Plan Desalojo de INSPECTOR SIHOA PARAMEDICO y MENSUAL

Contingencia. Divulgacin de Procedimiento INSPECTOR SIHOA de Trabajo.


Inspeccin De Campo A objeto de evaluar riesgos, condiciones insegura, actos inseguros y peligros se realizaran inspecciones diarias en el sitio de trabajo con el fin de eliminar las condiciones que pudieran ser causantes de un evento no deseado. Inspeccin De Riesgos A objeto de evaluar y/o verificar que las condiciones de seguridad SIHOA. La inspeccin de riesgo deber realizarla el inspector SIHOA. Inspecciones De Extintores De Incendio Se inspeccionarn quincenalmente para verificar que estn en buenas condiciones en de que se a necesario usarlos. Charlas De Seguridad Sern realizadas cada semana con una duracin de 25 minutos y una de 5 minutos diarios, en materias destinadas a mejorar los conocimientos del personal de materia de SIHOA y Procedimientos de Trabajo seguro sern responsabilidad de Coordinador e Inspectores de SIHOA y Supervisores de Obras. Inspecciones De Las reas De Trabajo de los sitios de trabajo sean adecuadas, se desarrollarn inspecciones semanales y otras no programadas a juicio del Coordinador

Segn requerimiento.

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El Coordinador o Inspector de seguridad realizara inspecciones continuas a fin de identificar y corregir actos y condiciones inseguras en el rea, as como tambin generara y har que se cumplan las recomendaciones producto de las inspecciones realizadas anteriormente. El supervisor de obra, conjuntamente con el Coordinador de SIHOA, sern los responsables de inspeccionar los diferentes frentes de trabajo y corregir los actos y condiciones inseguras detectadas. Inspeccin De Riesgos A objeto de evaluar riesgos, condiciones inseguras actos inseguros y causantes de un evento no deseado. Inspecciones A Vehculos Los vehculos para transporte de personal y de carga sern inspeccionados semanalmente, verificando que cumplan con las condiciones mnimas de higiene y seguridad exigidas para la actividad que deba cumplir. Inspeccin A Equipos De Excavacin Por ser de gran importancia en el desarrollo de una obra, estos sern inspeccionados al inicio de la misma, luego se le realizar una inspeccin semanal para garantizar que sus condiciones se mantienen en un rango adecuado y seguro de operabilidad. Inspeccin de Orden, Limpieza E Higiene Se realizaran inspecciones diarias a fin de identificar las reas crticas y proceder al saneamiento respectivo de las mismas. Diariamente el personal destinara 15 minutos al final de cada jornada de trabajo, para realizar la limpieza de las reas. Los desperdicios y desechos se recolectaran en recipientes aprobados para tal fin para llevarlos posteriormente a su destino final en los sitios acordados por la inspeccin. Mantener el control de orden e higiene en los contenedores de almacenamiento de equipos, herramientas y materiales. Inspeccin De Equipos, Maquinarias Y Herramientas El coordinador o inspector de SIHOA conjuntamente con el personal responsable por la operacin o mantenimiento del equipo, realizarn una inspeccin a cada uno de los equipos, maquinarias y herramientas que se usaran en el proyecto. peligros, se desarrollaran inspecciones diarias en el sitio de trabajo con el fin de eliminar las condiciones que pudieran ser

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Posteriormente se realizaran inspecciones semanales a las herramientas y equipos de proteccin personal, de igual forma quincenalmente se realizaran inspecciones a maquinarias y/o equipos de corregir posible fallas operativas en los mismos. Terminadas las verificaciones se le colocara un cdigo de color a la herramienta, equipo etc., que denote que est en condiciones aceptables para su operatividad. Inspeccin Del Equipo De Primeros Auxilios Esta la realiza el Inspector de Seguridad y/o Paramdico a fin de determinar las fallas de medicamentos, estado de los equipos y frecuencia de atenciones al personal para realizar seguimiento a los mismos. Los botiquines de primeros auxilios se mantendrn en los frentes de trabajo y los mismos sern verificados diariamente.

Inspeccin de Ambulancia Inspeccin de Botiqun de Primeros Auxilios

PARAMEDICO

Mensual Diario

Recomendaciones Producto De Las Inspecciones Luego de realizase las inspecciones de acuerdo a las observaciones encontradas se realizan diversas recomendaciones para su mejora y que se realicen a corto plazo evitando as que se produzcan futuros accidentes. Seguimiento De Las Recomendaciones Se realizar seguimiento de control peridicamente conforme a lo previsto en los cronogramas que para tal efecto se han elaborado, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos de trabajo, verificndose de esta manera el cumplimiento de las recomendaciones asignadas, producto de las inspecciones. Control De Los Procesos El control de los procesos de seguridad consiste en hacer un seguimiento continuo de todas la actividades de seguridad establecidas para determinado proyecto, verificando que se cumplen cabalmente, de tal forma que el producto de estos procesos sea el desarrollo de las actividades del Proyecto sin accidentes, ni incidentes, en un ambiente de trabajo seguro e higinico, que no propicie

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lesiones ni enfermedades y que no cause dao en el medio ambiente. El conjunto de esos procesos constituye la Proteccin Integral. El cronograma de inspecciones de SIAHO se realiz basndose en cada actividad a ejecutar en la obra (VER ANEXO N.1 FORMATOS DE INSPECCIONES).

PERSONAL CALIFICADO QUE REALIZA LAS INSPECCIONES SIAHO: Coordinador de SIHOA Inspector SIHOA Nota: Se anexa listado del Personal Calificado para realizar las Inspecciones y los soportes de las certificaciones. (VER ANEXO CERTIFICACIONES DEL PERSONAL). PROCEDIMIENTO Y ANLISIS DE RIESGO DE LAS ACTIVIDADES ESPECFICAS A EJECUTAR EN LA OBRA O SERVICIO. Objetivos: Establecer un mecanismo para efectuar diariamente los Anlisis de Riesgo de las actividades especficas a ejecutar en la obra o servicio. Alcance: Aplica a todos los empleados de A.P.S. 99 C.A. Responsables: El Supervisor de Obra son los encargados de la ejecucin de este procedimiento en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo).

Procedimiento Es imprescindible identificar y evaluar los riesgos empleando modelos de experiencia, por investigacin cientfica de las propiedades del tipo de trabajo a ejecutar y con una visin general del rea donde se realizar la obra.

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Cabe destacar que para la elaboracin de los ART, es importante compenetrarse con el rea y los procedimientos de trabajo para determinar los riesgos y peligros asociados al entorno. Garantiza la prevencin y control de los riesgos asociados a las actividades y operaciones del proyecto a travs del cumplimiento de programas de inspeccin, el cual consiste en asesorar en cuanto al cumplimiento de leyes, reglamentos y Compromisos contractuales de aplicacin obligatorios, as como normas y procedimientos establecidos en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente del trabajo. El objetivo de este programa es la identificacin plena de los riesgos y peligros asociados a las actividades para un adecuado anlisis, a fin de lograr minimizar y controlar todos ellos, orientado a la prevencin de accidentes industriales, enfermedades profesionales, daos al ambiente o a terceros. Nota: Los Anlisis de Riesgo se realizaran basado en la norma PDVSA IR-S-17. ANALISIS DE RIESGOS. Mtodo De Divulgacin De Los Anlisis De Riesgos En El trabajo Charla pre-trabajo diaria, Semanal: De 5 a 10 minutos de duracin, la cual es realizada por el Supervisor de la Obra, antes de iniciar la tarea, dejando constancia escrita y firmada por cada uno de los involucrados en la misma, de igual manera se realizaran charlas formales de 20 minutos una vez a la semana. Avisos de SIHOA: Son aquellos que son colocados en lugares visibles y que advierten al trabajador de las condiciones operativas en esa rea. Por ejemplo los que indican rea de ruido, utilice protector auditivo. Entrada y Salida de Vehculos. Maquinarias Trabajando. Estacione en Reversa. Orden y Limpieza. Uso Obligatorio de lo E PP. Obreros en la Va. Trabajos de Excavacin.

Carteleras informativas:

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Se ubican en el rea del comedor del personal obrero con el objetivo que todos los que visitan ese lugar puedan tener acceso tanto a las estadsticas de accidentes como alertas de seguridad, roles de emergencia, memorandos y otros. Acciones preliminares: Es deber del Inspector SIHOA, asesorar a todo el personal sobre las medidas preventivas que se deben aplicar para evitar incidentes y accidentes, as como cumplir y hacer cumplir con lo establecido en LOPCYMAT. En caso de identificar en el rea de trabajo condiciones inseguras como; excavaciones, suelos hmedos y resbaladizos, desvos de rutas, etc.; se instalara toda la sealizacin necesaria como medida preventiva a posibles accidentes/incidentes. Toda rea de trabajo, an la de menor importancia aparente, debe mantenerse bien organizada, debido a que de no existir un plan de trabajo definido aumenta la vulnerabilidad del riesgo. Las actividades de alto riesgo deben estar soportadas por procedimientos de trabajo aprobados por la Gerencia de la empresa y personal de PETROCARABOBO. Es deber del Supervisor de Construccin informar debidamente al personal los riesgos y peligros que estn presentes en la actividad, esto se logra mediante charlas previas en donde se indican las medidas preventivas que se deben aplicar para evitar incidentes y accidentes, y comprometindoles a cumplir con lo establecido en LOPCYMAT. Con el fin de establecer los riesgos existentes presentes en la ejecucin de las actividades que se desarrollan en el proyecto se lleva a cabo la elaboracin y divulgacin de matrices de riesgos. Procedimiento De Cumplimiento De Acciones De Los Anlisis De Riesgos. Antes de comenzar una actividad se exige: Que las operaciones a ejecutar estn debidamente identificadas, a fin de poder mesurar y evaluar los potenciales riesgos y peligros asociados a las mismas. Que este programa sea evidenciado con el soporte respectivo. Que la identificacin y anlisis respectivos sea notificados al personal involucrado en las actividades, as como la manera de prevenir y protegerse de dichos riesgos.

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Que los riesgos asociados a las actividades estn debidamente identificados, a fin de poder mesurarlos y evaluarlos de manera precisa para poder emitir las medidas de prevencin y control respectivas en relacin a los riesgos que se pretende evitar.

Que la observancia de estas medidas es de carcter obligatorio por parte del personal de la empresa, Que estas medidas sean notificadas a los trabajadores usando un procedimiento uniforme y claro y concatenado, y a su ves esto quede debidamente registrado en el formato respectivo de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Art. 56 pargrafos 03 Y 04.

Dicho formato ser firmado por cada trabajador y por un representante de la

Gerencia.

Que las medidas de prevencin y control sean establecidas de acuerdo a los riesgos que se pretenden evitar. Que las operaciones a ejecutar estn debidamente identificadas, a fin de poder mesurar y evaluar los potenciales riesgos y peligros asociados a las mismas. Que esta identificacin sea registrada usando un procedimiento uniforme y claro y concatenado. Que la identificacin y anlisis respectivos sea utilizados para notificar al personal involucrado en las actividades, de los riesgos inherentes a la misma, as como la manera de prevenir y protegerse de estos.

Que la identificacin y anlisis respectivos sea utilizados para notificar al personal involucrado en las actividades, de los riesgos inherentes a la misma, as como la manera de prevenir y protegerse de estos.

Las medidas de prevencin y control deben ser establecidas de acuerdo a los riesgos que se pretenden evitar. Que los equipos, maquinarias y herramientas, as como personal de obra este plenamente identificado a fin de que los riesgos asociados a las actividades estn debidamente identificados, con el objeto de poder mesurarlos y evaluarlos de manera precisa.

Que estn todos los permiso de trabajo

inherente a la actividad , emitidos

por el personal

responsable de la instalaciones para poder dar inicio de las actividades Que la correspondiente identificacin de recursos quede establecida y registrada dentro del programa de identificacin de riesgos a travs de un procedimiento uniforme, utilizando el patrn sugerido por la empresa.

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Que la identificacin de recursos sirva para el anlisis respectivo de riesgos y peligros, y este sea utilizado para notificar al personal involucrado en las actividades, de los riesgos inherentes a la misma, as como la manera de prevenir y protegerse de estos.

Las medidas de prevencin y control deben ser establecidas de acuerdo a los riesgos que se pretenden evitar.

Nota: La Notificacin de riesgo y las matrices se elaboraran basado en la Ley Orgnica de Prevencin y condicin y medio ambiente de trabajo (LOPCYMAT) y la norma PDVSA HO-H16. (IDENTIFICACIN Y NOTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS A LAS INSTALACIONES Y PUESTOS DE TRABAJOS). PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES EMANADAS DE LOS ANLISIS DE RIESGOS. Objetivos: Establecer un mecanismo de seguimiento de las acciones y/o recomendaciones emanadas de los anlisis de riesgos. Alcance: Aplica a todos las actividades de la empresa. Responsables: La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIHOA, Supervisor de Obra son los encargados de la ejecucin de este procedimiento en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo).

Procedimiento Deteccin de las desviacin generadas por la ausencia de aplicacin de las Practicas de Trabajo Seguro. Registro de las desviaciones detectadas, bajo formato minuta interna, dgalo por escrito u otro formato que aplique.

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Anlisis de la desviacin en forma conjunta con las partes involucradas. Registro de las recomendaciones emanadas de la reunin bajo formato minuta interna, dgalo por escrito u otro formato que aplique.

Aplicacin de las recomendaciones en campo. Registro de la desviacin ya corregida. bajo formato minuta interna, dgalo por escrito u otro

formato que aplique. LOS PERMISOS DE TRABAJO SE REALIZARAN SEGN LA NORMA PDVSA IR-S-04. (SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJOS). Solicitud Del Permiso De Trabajo De acuerdo con las caractersticas del sitio donde se realice el trabajo y el equipo a utilizarse, el supervisor General de la empresa encargado de ejecutar el mismo, deber solicitar al encargado de PETROCARABOBO los permisos necesarios que autoricen la ejecucin de dicho trabajo. Cada permiso otorgado debe ser ledo antes de dar comienzo a las labores especificadas en este. Con el objetivo de mantener informado a todos los trabajadores sobre el proceso de permiseria es necesario reflejar cuales son los pasos a seguir para tal fin: Antes de comenzar las actividades, el supervisor de PETROCARABOBO, as como tambin el contratista debern cumplir los siguientes pasos: Realizar inspeccin visual en el rea definida para ejecutar las operaciones de trabajo a fin de detectar los riesgos inherentes al mismo. Preparar el Anlisis de Riesgo, de las actividades a realizar en el da, y comunicarlo a los trabajadores involucrados, quienes debern firmar dicho anlisis En el caso que se ejecuten trabajos en equipos o instalaciones que generan riesgos altamente elevados, el custodio de dichos equipos o instalaciones deber emitir un permiso especial para la ejecucin de la actividad. Se proceder a llenar el permiso de trabajo en fro y/o en caliente tomando en cuenta los parmetros exigidos en la misma para tal fin. La original del permiso deber permanecer con el custodio del trabajo y la copia igualmente con el anlisis de riesgo debern permanecer en el sitio de trabajo.

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Los permisos de trabajo tendrn una duracin de una jornada de trabajo. Cuando sea necesario renovar el permiso, el supervisor de PETROCARABOBO, debern realizar una evaluacin de riesgos nuevamente a fin de verificar si se mantienen las mismas condiciones de seguridad en el trabajo. Personal Autorizado Para Emitir Permisos De Trabajo: Emitir los permisos siguiendo las normas y procedimientos en el sitio de trabajo, en compaa del receptor responsable del trabajo y contratista encargado de realizar el trabajo. El emisor bajo ningn concepto dejar en el rea o sitio de trabajo el permiso de trabajo sin que este haya sido recibido y firmado por el receptor responsable del trabajo y por el contratista debidamente autorizado. Realizar una inspeccin previa a la emisin del permiso de modo que permita asegurar que todas las reas, equipos o instalacin, cumplan con las medidas de seguridad para la realizacin de los trabajos. Esto incluye, pero sin limitarse exclusivamente a ellos a: Los recipientes, reas y dems equipos estn libres de residuos que pueden producir gases. Especificar en el permiso los controles necesarios relacionados con la operacin, el personal y los equipos contra incendio de manera que estn disponibles para su inmediata intervencin y cualesquiera otras protecciones contra incendio que se consideren necesarias Revisar que los equipos elctricos que pudieran producir chispas, rea. Asegurar de que todos los motores de combustin interna tengan su sistema mata chispas en buenas condiciones y restringir la circulacin de vehculos o unidades cerca del rea de trabajo cuando sea necesario. Emitir los correspondientes permisos en caliente para el acceso y movimiento de unidades vehiculares en el sitio de trabajo. Revisar y aprobar los equipos y herramientas a utilizar antes de ejecutar la operacin que se realiza. Solicitar al Supervisor responsable (receptor del permiso) la planificacin del trabajo, la cual debe incluir un anlisis de riesgos (A.R.T) y un procedimiento escrito para la ejecucin del mismo; as posean los equipos de proteccin adecuados y verificar que los mismos estn acorde con la clasificacin elctrica del

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como un plan de emergencia en todos aquellos casos donde la magnitud de los riesgos existentes en el rea de trabajo lo ameriten. La magnitud de los riesgos se determinar aplicando las tcnicas cualitativas y/o cuantitativas aprobadas por PETROCARABOBO Mantener la seguridad en las operaciones mientras se efecta el trabajo y asegurar que se realicen inspecciones frecuentes constatando el cumplimiento de las especificaciones del trabajo. En caso de detectar desviaciones en lo indicado, suspender inmediatamente las labores y corregir las mismas. Instruir a todo el personal involucrado (tanto de PETROCARABOBO como de contratistas) en los trabajos sobre riesgos y precauciones o controles necesarios. Indicar claramente en el formato de Permiso para Trabajos en Fro y en Caliente el sitio y el equipo involucrado, con la finalidad de delimitar el rea con cintas a objeto de aislar el lugar de trabajo.

Comunicar claramente los peligros potenciales en el sitio de trabajo as como las precauciones que se deben tomar durante la ejecucin del mismo. Informar estos peligros potenciales a terceros. Cancelar los permisos de trabajo en reas donde se presenten situaciones que puedan ser causa de condiciones inseguras. Tambin cuando se observe que los trabajadores no estn cumpliendo con las prcticas de seguridad habituales o con los procedimientos de operacin establecidos.

Ser Completamente Responsable por la determinacin de los controles necesarios para mantener la seguridad en las operaciones mientras se efecta el trabajo y realizar inspecciones frecuentes con el objeto de asegurar que las especificaciones del mismo estn siendo cumplidas a cabalidad.

Cancelar el permiso de trabajo cuando se observe que los trabajadores no estn cumpliendo las precauciones de seguridad o los procedimientos de trabajo especificados. Personal Autorizado Para Recibir Permisos De Trabajo (Responsable De La Ejecucin Del Trabajo): Velar porque los trabajos no comiencen hasta que los permisos necesarios sean emitidos.

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Leer detenidamente las instrucciones especificadas en el permiso de trabajo, clarificar dudas con el emisor y hacer las verificaciones necesarias, adems de llenar la parte correspondiente al receptor en el formato.

Rechazar los permisos de trabajos que estn mal emitidos, sean ilegibles, estn incompletos con enmiendas u ofrezcan dudas. Firmar el permiso de trabajo en seal de aceptacin y conformidad. Velar porque se mantengan los controles y disposiciones recomendadas por el emisor del permiso de trabajo. Asegurar que todo trabajo tenga el anlisis de riesgos (A R T) correspondiente. Interrumpir el trabajo cuando observe que las condiciones se tornen inseguras informando estos cambios al emisor del permiso. El trabajo continuar interrumpido mientras se corrigen las condiciones inseguras.

Mantener en el sitio de trabajo el permiso emitido, el A R T y procedimientos de trabajos que apliquen. Hacer firmar por el emisor y archivar la copia del permiso de trabajo por el una vez completado o suspendido el trabajo, indicando la razn de la finalizacin. Proveer, revisar y velar por el buen estado y el uso adecuado del equipo de proteccin personal. Asegurar que el rea quede en condiciones ptimas de orden y limpieza, al concluir el trabajo. Asistir cada dos (2) aos a talleres de actualizacin/refrescamiento sobre permisologa de trabajo.

NOTA: Todos los permisos requieren de ciertos requisitos segn el caso: Prueba de explosimetra, deteccin de metales, etc., y en todos los casos se requiere su respectivo sistema anlisis de riesgo en el trabajo A.R.T, el cual se usa en reas operacionales. Tanto el A.R.T, como los permisos sern firmados por el supervisor y custodio de las instalaciones y supervisor de contratista.

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Con el objetivo de mantener informado a todos los trabajadores sobre el proceso de permisologa es necesario reflejar cuales son los pasos para tal fin: Antes de comenzar las actividades, el supervisor de PETROCARABOBO, as como tambin el contratista debern cumplir los siguientes pasos: Realizar inspeccin visual en el rea definida par ejecutar las operaciones de trabajo a fin de detectar los riesgos inherentes al mismo. Preparar el Anlisis de Riesgo, de las actividades a realizar en el da, y comunicarlo a los trabajadores involucrados, quienes debern firmar dicho anlisis. En el caso que se ejecuten trabajos en equipos o instalaciones que generan riesgos altamente elevados, el custodio de dichos equipos o instalaciones deber emitir un permiso especial para la ejecucin de la actividad. Se proceder a llenar el permiso de trabajo en fro y/o caliente tomando en cuenta los parmetros exigidos en la misma para tal fin. La original del permiso deber permanecer con el custodio del trabajo y la copia igualmente con el anlisis de riesgo debern permanecer en el sitio de trabajo. Los permisos de trabajo tendrn una duracin de una jornada de 8 horas de trabajo. Cuando sea necesario renovar el permiso, el Supervisor de PETROCARABOBO, debern realizar una evaluacin de riesgo nuevamente a fin de verificar si se mantienen las mismas condiciones de seguridad en el trabajo. Consideraciones Generales Debe emitirse un permiso por separado para cada trabajo en particular. En el sitio donde se ejecuta un trabajo en caliente debe permanecer el menor nmero posible de personas. Asimismo el acceso a esta rea debe restringirse. En reas restringidas est limitado uso de motores a gasolina. Al finalizar el trabajo, el supervisor autorizado (emisor) archivar el original por un lapso de tiempo mximo de seis (6) meses.

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El Supervisor responsable del trabajo (receptor del permiso) archivar la copia del permiso una vez finalizado. La copia debe ser refrendada por el emisor responsable de la instalacin. No se debe firmar ningn permiso de trabajo hasta tanto no se verifique la veracidad de la informacin indicada en el permiso. Las organizaciones involucradas en el proceso, conjuntamente con SIHOA, deben efectuar evaluaciones en campo, a fin de determinar posibles desviaciones en la emisin y ejecucin de los permisos y tomar inmediatamente las medidas adecuadas.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION, MANTENIMIENTO, REPARACION, CONSTRUCCION, MODIFICACION O DESMANTELAMIENTO, ASI COMO, MANEJO DE CAMBIO. Objetivos: Establecer un mecanismo de establecer los procedimientos escritos para la procura, fabricacin, instalacin, mantenimiento, inspeccin, prueba y monitoreo de mquinas, equipos y herramientas. Alcance: Aplica a todos los empleados y actividades de la empresa. Responsables: La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIHOA son los encargados de la ejecucin de este procedimiento en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo) Estos programas se realizarn con el fin de: Maximizar la disponibilidad de las unidades de transporte. Optimizar el desarrollo de las operaciones. Prevenir accidentes.

El SUPERVISOR GENERAL es el responsable directo de las condiciones que presenten las herramientas y equipos durante la estada de estos en el rea.

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Se llevar un estricto control del estado de las herramientas y equipos con la finalidad de asignar prioridades en el mantenimiento de los mismos. Mantenimiento Preventivo: Es el que se realiza de manera sistemtica a fin de conservar un equipo en condiciones de operacin ptima, con la finalidad de prever futuras fallas que puedan afectar alargando as la vida til de los equipos. Mantenimiento Correctivo: Es el que se realiza al momento que se detectan o verifican fallas en los equipos, con el fin de corregir de manera inmediata las averas encontradas para restituir la operatividad del equipo o herramienta de una manera confiable. Disminuyendo de este modo prdida de tiempo por fallas. RESUMEN: Con el mantenimiento podemos lograr grandes beneficios tales como: Disminuir el ndice de accidentalidad. Disminucin de tiempo perdido por fallas. Minimizar los costos. Mayor seguridad para el personal al trabajar con unidades ms confiables. su funcionamiento normal,

PROCEDIMIENTO Aspectos Generales El Supervisor de Mantenimiento deben realizar el Plan de Mantenimiento Preventivo para

Maquinaria Pesada como Para Vehculos Livianos y pesados, en ellos deben incluir la frecuencia y las actividades preventivas que se realizan a los vehculos y maquinaria. Las personas a las cuales se les asignen unidades para sus labores sern responsables de velar por el cumplimiento de los plazos establecidos para los mantenimientos preventivos y si la unidad sufriera algn dao o desperfecto como consecuencia del no cumplimiento de los plazos el conductor ser el nico responsable del dao ocasionado al vehculo.

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Los formatos de reporte de los mantenimientos ejecutados deben ser llenados en su totalidad en las casillas correspondientes por parte del personal asignado. El Supervisor de Mantenimiento debe mantener actualizado el Listado General de Equipos Pesados y la Lista de Vehculos Disponibles para controlar la disponibilidad de ellos cuando se necesite.

El Supervisor de mantenimiento cumpliendo con el Plan de Mantenimiento preventivo asigna segn el tipo de vehculo el mecnico que ejecutara las actividades del plan a travs de los Jefes de mecnica.

El

Supervisor de mantenimiento

distribuye las labores a realizar al Personal de

Mantenimiento a su cargo, cumpliendo con las frecuencias indicadas (mensual, bimensual, etc.) en los Planes. Registrando las fechas de ejecucin, kilometrajes y dems informacin definida en formato Hoja de Mantenimiento de Vehculos Livianos y Pesados y Maquinaria Pesada, adems debe llenar la tarjeta de control de cambio de aceite para el caso de mantenimiento de vehculos y entregrsela al conductor de la unidad. El Personal de Mantenimiento de campo en campo. El Supervisor de mantenimiento mantiene informado sobre los resultados de las actividades realizadas, como base para la presentacin de los resultados de la gestin de Mantenimiento ante la Direccin de la empresa. PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIN DE MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. Una forma de garantizar la continuidad de las actividades es llevando a cabo un buen mantenimiento de equipos y herramientas, adems al mantenerlos en buenas condiciones estamos realizando acciones preventivas, ya que al tener equipos y/o herramientas en buenas condiciones disminuimos la posibilidad de accidentes. Las refracciones o repuestos de los vehculos, maquinarias son Revisados, cambiados o sustituidos de acuerdo con lo establecido en el Plan de Mantenimiento Preventivo de la empresa este Plan est basado en las horas de uso de los equipos y maquinarias o en los kilmetros recorridos por las mismas. (Engrasadores y Ayudantes de Engrase de los proyectos) notifican al Supervisor de Mantenimiento el mantenimiento de los equipos ubicados

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VEHICULOS
CAMBIO ACEITE TRANSMISION CAJA DE CAMBIO ACEITE Y MOTOR DE REVISION ACEITE CAJA DE COMBUSTIBLE MOTOR, ENGRASE REEMPLAZO DE FILTROS AIRE REVISION AIRE NEUMATICOS DE DE DE PRESION

CAMIN 350, VOLTEO AMBULANCIA. TRANSPORTE CAMIONETA PICK-UP MAQUINARIA

CADA 5000 KILOMETRO CADA 5000 KILOMETRO CADA 5000 KILOMETRO


CAMBIO ACEITE TRANSMISION CAJA

CADA 5000KM CADA 5000 KM CADA 5000 KM

DIARIA DIARIA DIARIA

DIARIA DIARIA DIARIA

CUANDO APLIQUE CUANDO APLIQUE CUANDO APLIQUE

CUANDO APLIQUE CUANDO APLIQUE CUANDO APLIQUE


REEMPLAZO DE FILTROS AIRE

DIARIA DIARIA DIARIA

DE CAMBIO ACEITE Y MOTOR

DE REVISICIN ACEITE CAJA

DE COMBUSTIBLE MOTOR,

ENGRASE

REVISION AIRE

DE DE

DE PRESION

NEUMATICOS

PATROL MOTOTRAILLA TRACTOR VIBROCOMPACTADOR PATA E CABRA JUMBO

CADA 200 HORAS CADA 200 HORAS CADA 200 HORAS CADA 200 HORAS CADA 200 HORAS CADA 200 HORAS

CADA 200 HORAS CADA 150 HORAS CADA 200 HORAS CADA 150 HORAS CADA 200 HORAS CADA 200 HORAS

DIARIA DIARIA DIARIA DIARIA DIARIA DIARIA

DIARIA DIARIA DIARIA DIARIA DIARIA DIARIA

CADA 30 DIAS CADA 20 DIAS CADA 30 DIAS CADA 20 DIAS CADA 30 DIAS CADA 30 DIAS

CUANDO AMERITE CUANDO AMERITE CUANDO AMERITE CUANDO AMERITE CUANDO AMERITE CUANDO AMERITE

DIARIA DIARIA N/A DIARIA N/A N/A

PLAN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS. Diariamente el Supervisor General de la obra tendr la responsabilidad de llenar el control de las horas de servicio de las Maquinarias, que se encuentren operando en dicho proyecto, a travs del formato Control de Horas de Servicio, el mismo tendr el total de horas trabajadas por cada Maquinaria a la semana, estos registros sern entregados semanalmente por el Supervisor General al Departamento de Operaciones de A.P.S. 99, C.A., donde el Jefe de Transportacin se encargara de vaciar dicha informacin en el formato Control de Horas Trabajadas donde se sumaran todas las horas trabajadas por dichas Maquinarias al mes, para luego ser comparadas con las horas establecidas en el Plan De Mantenimiento Preventivo para as chequear que parte, sistema, pieza o fluido se le debe aplicar mantenimiento y en otros casos su cambio o sustitucin.

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Todo mantenimiento o cambio que se le haga a cualquier vehculo quedara registrado en el formato Hoja de Mantenimiento el cual constituir la hoja de Vida de cada unidad. Todos los registros generados por el Plan de Mantenimiento Preventivo se encontraran archivados en el Departamento de Operaciones de la empresa empresa. el cual ser el responsable de llevar el buen funcionamiento de dicho Plan tal como se encuentra declarado en el Sistema de la Calidad de la

En caso de verificar el cumplimiento del Plan por parte de PETROCARABOBO. podrn hacerlo en el momento deseado mediante auditorias ya sea por un aspecto contractual o si es solicitado por razones de reconocimiento.

MEDIDAS PREVENTIVAS: No se debe exceder el lmite de velocidad. Revisar las maquinarias antes de utilizarlas. Alejarse de Maquinarias en Movimiento. RESPONSABILIDADES: El Departamento de Mantenimiento es el responsable de programar y realizar el mantenimiento de las maquinarias pesadas. El Gerente de Proyecto es el responsable de colaborar en la gestin de los recursos para las correspondientes reparaciones de las maquinarias pesadas. El Supervisor General es responsable de notificar al Departamento de Mantenimiento de cualquier falla que presenten las maquinarias pesadas. El Departamento de mantenimiento y SIHOA son responsables de inspeccionar las maquinarias pesadas. Cada Operador que maneje una maquinaria pesada es responsable de revisarlo antes de utilizarlo.

PLAN DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS: Son todas y cada uno de los utensilios que usados de forma apropiada nos facilitan la realizacin de una tarea. Las herramientas se disean acorde a las funciones que cumple, as existen herramientas para desempear funciones de corte, trazado, sujecin, golpes, medicin, torqu, etc.

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Todas las herramientas, aun las ms sencillas y fciles de manejar necesitan usarse en forma adecuada para desempear trabajos de acuerdo a la funcin para las cuales fueron diseadas y construidas. En este sentido se tiene como propsito adiestrar al trabajador en el uso y cuidado apropiado de las herramientas, logrando con esto prevenir accidentes y alargar la vida de las mismas.

Es indispensable que una herramienta puede cumplir algunas veces con tareas para las cuales no han sido diseadas, pero el uso inadecuado de estas puede traducirse en accidente. Entre las principales causas de accidentes en el uso de herramientas tenemos:

Empleo de herramientas defectuosa. Uso inadecuado de herramientas, es decir, empleo de las herramientas que no son las indicadas para hacer determinado trabajo. Empleo de herramienta sin hacer caso de las normas de seguridad.

MEDIDAS PREVENTIVAS: Utilizar herramientas solo para los fines que son diseados. No llevar herramientas en los bolsillos u otro sitio inadecuado, sino en caja para herramientas. Utilizar el correspondiente equipo de proteccin personal adecuado segn el trabajo que se realiza. Adquirir herramientas de calidad, seguras y mantenerlos en buen estado. Revisar las herramientas antes de utilizarlas. Cuando se trabaja con herramientas que puedan desprenderse asegurarse que no haya personal a su alrededor. Solicitar Certificados de calidad de las herramientas que se compran.

RESPONSABILIDADES: Ser responsabilidad del Supervisor General, adiestrar al personal en el sitio de trabajo sobre el uso y manejo adecuado de las herramientas. Ser responsabilidad del Supervisor General y coordinador de proyectos elaborar los procedimientos necesarios para el uso y mantenimiento de las herramientas.

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Ser responsabilidad del Supervisor General divulgar a travs de charlas y reuniones las normas, pasos y procedimientos para el uso correcto de las herramientas. Ser responsabilidad conjunta del Supervisor General y el Supervisor de SIHOA inspeccionar las herramientas. Ser responsabilidad de cada trabajador notificar las herramientas defectuosas o daadas. Ser responsabilidad del Supervisor General y coordinador de proyectos gestionar la reparacin y/o sustitucin de las herramientas daadas. responsabilidad del departamento de materiales adquirir las herramientas segn las

Ser

especificaciones que entregue el Departamento de Operaciones. PROCEDIMIENTOS PARA SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SURGIDAS DE INSPECCIONES A MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. Objetivos: Establecer un mecanismo de establecer los procedimientos para seguimiento a recomendaciones surgidas de inspecciones a mquinas, equipos y herramientas. Alcance: Aplica a todos los empleados y actividades de la empresa. Responsables: La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIHOA son los encargados de la ejecucin de este procedimiento en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo) A.P.S. 99, C.A., contempla que las desviaciones detectadas en las inspecciones de equipos y herramientas se dejara soporte en minuta de campo la cual ser reportada al personal Supervisor para su cierre. El cual quedara en un registro avalada por el personal involucrado.

PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE CAMBIO Y MODIFICACIONES Objetivos:

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Establecer un mecanismo de para la evaluacin, aprobacin, registro y comunicacin de los cambios, en mquinas, equipos, herramientas, tecnologa, procedimientos y personal. Alcance: Aplica a todos las actividades de la empresa. Responsables: La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIHOA, Supervisor de Obra son los encargados de la ejecucin de este procedimiento en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo). Procedimiento: Para cumplir con los cambios que se generaran en el transcurso de la ejecucin del proyecto se realizaran las siguientes planificaciones: 1. Se realizaran auditorias de los departamentos de SIHOA, Calidad, Operaciones, Administracin y Gerencia llevadas a cabo por el comit de Calidad, con el fin de actualizar los procedimientos, planes, manuales, formatos y documentos. 2. Se harn cronogramas de revisiones peridicas de las certificaciones de equipos, maquinarias y personal, de esta manera se garantizara la re-certificacin una vez cumplido el lapso de vencimiento de los mismos. 3. Se realizara antes de ejecutar cada actividad una revisin de pre arranque mediante una lista de chequeo. A los equipos y herramientas. 4. Todo cambio debe notificarse por escrito a PETROCARABOBO S.A. 5. Se establece que cuando aplique la sustitucin de equipos y maquinarias de la obra se proceder a realizar una inspeccin tomando en cuenta estado del equipo mecnico/operacional. 6. Se establece que cuando aplique la sustitucin de equipos personal de la obra se proceder a realizar una induccin al personal sustituto para que ejerza con mayor efectividad el cargo a ocupar. PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIN, REGISTRO, INVESTIGACIN Y DIVULGACIN DE LOS ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES.

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Objetivos: Establecer un mecanismo de establecer los procedimientos, para la notificacin, registro, investigacin y divulgacin de los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.

Alcance: Aplicable a todo nuestro personal, tanto en la base como en las obras, as como el de nuestras empresas subcontratistas. Responsables: La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIHOA son los encargados de la ejecucin de este procedimiento en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo) Siguiendo el esquema asociado a las actividades a desarrollar en sus operaciones el presente Manual de Normas y Procedimiento, en cuanto a la disciplina de SIHOA, en la empresa es imprescindible sean investigados los incidentes y Accidentes por la siguiente: El objetivo de la investigacin de Accidentes, es determinar los hechos o fallas que lo originaron y esclarecer la secuencia en que ocurri el accidente. El conocer los detalles del evento ocurrido permitir prevenir nuevos accidentes, mas aun cuando se est en presencia de circunstancias similares a las anteriores. Deben ser investigados todos los eventos o hechos que condujeron a la presencia de muertes, lesiones serias o graves, heridas y/o lesiones menores, epidemias o incidentes. La investigacin deber llevarse a cabo inmediatamente despus de ocurrir el accidente con el fin de preservar evidencias, demostrar el inters por la seguridad y facilitar la preparacin del informe escrito que contenga la informacin necesaria para su estudio y anlisis posterior. Dependiendo la gravedad de la situacin, la investigacin de accidentes/ incidentes, debe ser realizada en conjunto con la empresa contratante y por individuos capaces de recolectar hechos, evidencias y cualquier indicio que les permita a los investigadores, valorizarlos, analizar los resultados y determinar o establecer conclusiones. METODOLOGIA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES:

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Cada vez que ocurre un accidente debe investigarse; si resulta una persona lesionada, a ella debe dedicrsele toda la atencin hasta que los servicios de asistencia mdica se hagan cargo de ella; pero una vez realizado este primer paso, debe iniciarse sin demora la investigacin del accidente. La investigacin de accidentes es un proceso metdico y sistemtico que demanda la aplicacin de los siguientes principios: Determinacin de las causas: Los accidentes deben investigarse minuciosamente para descubrir sus causas. En la determinacin de las causas se destacan los tres factores de accidentes con mayor importancia: a) Condiciones de trabajo. b) Actos inseguros. c) Factores personales. Los pasos a ejecutar son: a) Reunir o recabar todos los hechos o evidencias para ponderar el valor de cada uno de ellos para llegar a conclusiones justificables por la evidencia. b) Verificar los datos obtenidos en la notificacin de accidente/incidente. c) Entrevistar al accidentado (si es posible) y a los testigos en forma privada e individual y luego en el sitio del accidente. d) Reconstruir el accidente tomando todas las precauciones para evitar que se repita. e) Analizar los factores descubiertos hasta determinar su relacin o no con el accidente. f) Elaborar Informe. g) Presentar a PETROCARABOBO S.A. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR INDICADORES INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES. Objetivos: Establecer un mecanismo de establecer los procedimientos, para presentar indicadores estadsticos de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Alcance: ESTADSTICOS DE ACCIDENTES,

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Aplicable a todo

nuestro personal, tanto en la base como en las obras, as como el de nuestras

empresas subcontratistas. Responsables: La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIHOA son los encargados de la ejecucin de este procedimiento en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo) Procedimiento Se llevara un registro diario de las Horas Hombre trabajadas en los libros diarios. Se llevara registro semanal de las estadsticas SIHOA. Se entregara las estadsticas mensuales y semanales a la supervisin Mayor de Proyecto, para su revisin y aprobacin. Se colocaran las estadsticas en un lugar visible en el rea de trabajo. Se realizara la divulgacin de las estadsticas en la reunin mensual del cumplimiento de responsabilidades en materia de SIHOA. Se debe entregar a la Gerencia de SIHOA de PETROCARABOBO S.A., la informacin antes de los 25 das de cada mes. REGISTROS Y ESTADSTICAS ACTUALIZADAS DE ACCIDENTES E INCIDENTES Si en algn caso se producir un accidente: los informes de accidentes personal / industrial, material y de transito sern archivados con numeracin correlativa por fecha y por ao calendario. Las planillas resumen de accidentes de personal contratado sern ordenados por la cooperativa, por fecha. La planillas general de incidentes sern archivadas por sector, ordenadas por fechas. Se realizarn estadstica donde se evaluar el volumen de accidentalidad.

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MECANISMOS PARA INFORMAR Y DECLARAR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO ENFERMEDADES OCUPACIONALES ANTE EL INPSASEL, SEGURO SOCIAL Y PDVSA. INFORMACIN LOCAL DEL ACCIDENTE: Declarar el Accidente < 60 minutos y < 24 horas a INPSASEL.

Declaracin del Accidente a PETROCARABOBO segn los lineamientos de PETROCARABOBO, en caso de ocurrir un evento, el mismo debe ser reportado, lo antes posible. Declaracin del accidente ante el ministerio del trabajo: Segn el requerimiento del ministerio del trabajo se debe llenar una ficha para declaracin de accidente, en la que se utilizan los medios estadsticos indicando tipos de lesiones, naturaleza del tratamiento entre otro. Declaracin del accidente ante el (I.V.S.S.): El patrono es responsable de llenar y enviar esta notificacin a las oficinas de control de accidentes del (I.V.S.S.) dentro de los dos das hbiles siguientes a la fecha en que ocurri el hecho. El no cumplimiento de la presente notificacin dar lugar a las sanciones previas en los artculos 87 de la Ley del Seguro Social y 174-182 y siguientes del Reglamento general. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PRODUCTO DE LAS INVESTIGACIONES. Una vez comprobada y verificadas las causas que ocasionaron el accidente el departamento de SIAHO, realizara un comunicado de las recomendaciones y acciones correctivas para evitar que el accidente vuelva a ocurrir, si as fuera el caso, no vuelvan a presentarse. Para cada incidente mayor o accidente con consecuencias reales o potenciales se determinaran las causas y se evaluara la necesidad de acciones correctivas. Para las acciones correctivas que involucren a contratistas, se consultara a los niveles de supervisin de los mismos. Para ello se realizara un seguimiento minucioso a las actividades involucradas en el accidente y se establecern parmetros correctivos inmediatos a fin de que los mismo

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El anlisis de los incidentes menores debe permitir detectar los aspectos ambientales que contribuyen en mayor medida a los de la operacin.

LISTADO DE EQUIPOS/MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS . A.P.S.99 CA., dispondr de herramientas. un listad CAMION ARTICULADO- 25 TONELADAS, MODELO TA 27, S/P o de equipos a

utilizar en la obra. El personal operador ser dispuesto por el SISDEM. Ver lista de Equipo y

ITM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CLASIFICACION
CHEVROLET LUV D-MAX- DOBLE CABINA , COLOR BLANCO, AO 2008, PLACA A59AABE CAMIONETA PICK-UP DO,, COLOR BLANCO, AO 2007, PLACA 58R-RAF. CHEVROLET LUV D-MAX- DOBLE CABINA , COLOR BLANCO, AO 2008, PLACA A15AF5K. CAMIONETA, COLOR BLANCO,AO 2009, PLACA DCB20G. CAMIONETA PICK-UP DOB CAB. COLOR BLANCO, AO 2011, PLACA A50AW9V. CAMIONETA EXPLORER, COLOR AZUL, AO 2005, PLACA JAN-48Z. CAMIONETA EXPLORER, COLOR AZUL, AO 2008, PLACA JAW-40H. CAMIONETA PICK - UP, COLOR BLANCO, AO 2008, PLACA A24AI3G CAMIONETA, PICK-UP, NISSAN, 2006, PLACA A97AF2A AMBULANCIA- CAMIONETA PICK - UP, MODELO F-150, 1999, PLATA, PLACA 04FEAA CAMION ARTICULADO- 25 TONELADAS, MODELO TA 27, S/P CAMION ARTICULADO- 30 TONELADAS, MODELO 330, S/P CAMION ARTICULADO- 30 TONELADAS, MODELO 340, S/P CAMION ARTICULADO- 30 TONELADAS, MODELO 340, S/P RETROEXCAVDORA,MARCA KOMTSU, MODELO WB-146-5 RETROCAVADORA, MARCA CASE, MODELO 580 M SERIE 2 TURBO MOTONIVELADORA, TIPO PATROL, MARCA CATERPILLAR, MODELO 755 MOTONIVELAORA, TIPO PATROL, MARCA KOMATSU, MODELO 6GB41 MOTONIVELADORA, TIPO PATROL, MARCA KOMATSU, MODELO GD511A-1.

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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35

CARGADOR FRONTAL, TIPO PAYLODER, MARCA CATERPILLAR, MODELO 980G. CARGADOR FRONTAL, TIPO PAYLODER, MARCA KOMATSU, MODELO 380ASL. CARGADOR FRONTAL, TIPO PAYLODER, MARCA CATERPILLAR, MODELO 980G. CARGADOR FRONTAL, TIPO PAYLODER, MARCA KOMATSU, MODELO WA380-3MC. CARGADOR FRONTAL, TIPO PAYLODER, MARCA KOMATSU, MODELO WA-3806. CARGADOR FRONTAL, TIPO PAYLODER, MARCA JBC, MODELO 436ZX. EXCAVADORA, TIPO JUMBO, MARCA KOMATSU, MODELO 6PB41C/PC350LC-8 EXCAVADORA, TIPO JUMBO, MARCA KOMATSU, MODELO 6PB41C/PC350LC-8 EXCAVADORA, TIPO JUMBO, MARCA KOMATSU, MODELO 220. TRACTOR, TIPO TRACTOR, MARCA CATERPILLAR, MODELO D&R. VIBROCOMPACTADORA, TIPO SOBRE RUEDAS, MARCA DYNAPAC, MODELO CA-150 VIBROCOMPACTADORA, TIPO SOBRE RUEDAS, MARCA CATERPILLAR, MODELO CS563C CAMION, TIPO CHASSIS, MARCA FORD, MODELO TENNESI, PLATA 11996. CAMION CISTERNA, TIPO CHASSIS, MARCA FORD, MODELO FVR 2008, PLACA A91AV6V CAMION, TIPO CHUTO, MARCA MACK, PLACA A91AB5B.

ACTIVIDAD INSPECCION DE VEHICULOS TRANSPORTE INSPECCION (VARIAS) HERRAMIENTAS: DADOS,

FRECUENCIA QUINCENAL SEMANAL

CANTIDAD VARIOS VARIOS

LLAVES, ALICATES, DESTORNILLADORES.

PROGRAMA DE DOTACIN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL PARA TODOS SUS TRABAJADORES.

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Objetivo: Establecer las medidas de seguridad necesarias para regular la adquisicin, uso y mantenimiento de los implementos y equipos en general de Proteccin Integral. Alcance: Incluye a todas las reas de trabajo de la empresa para la obra. Definicin: Son aquellos recursos destinados a resguardar y proteger la salud del trabajador en el caso de alguna emergencia, riesgo o condiciones adversas del medio ambiente. Debe recordarse que las Leyes laborales indican que es necesario asegurarse, en la medida posible, de que todo trabajador goce de condiciones de trabajos seguras y saludables. Sin embargo el uso prudente de estos equipos puede simplificar, en gran medida, los trabajos, en caso de desperfectos u otras emergencias. Responsabilidades Tanto De La Gerencia Operacional Como De Los Usuarios Y SIHOA. Familiarizarse con las normas vigentes sobre la salud en el trabajo. Familiarizarse con los mejores equipos de seguridad que hay disponible para proteccin contra peligros. Conocer los procedimientos que se emplean para suministrar los equipos. Conocer las tcnicas para la conservacin y limpieza de los equipos. Desarrollar un mtodo eficaz para persuadir a todos los trabajadores a utilizar todos los implementos y equipos de seguridad que sean necesarios. Disponer en almacn de suficientes artculos de seguridad. Reemplazar constantemente los equipos desgastados. Si estn en buenas condiciones, pueden volverse a entregar, limpios y esterilizados PROTECCIN A LA CABEZA: Se debe usar proteccin para la cabeza en todos los centros de trabajo

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CONSTRUCCIN DE PLATAFORMAS DE PERFORACION Y VIALIDAD DE POZOS ESTRATIGRAFICOS

Operacionales de la empresa donde existan riesgos de: Objetos y/o materiales que caigan a cierta altura. Objetos que se muevan horizontal o verticalmente (ganchos de gras, etc.) a la altura o por encima de la cabeza. Contacto con cables elctricos. Salpicaduras de productos qumicos peligrosos. Quemaduras por partculas a altas temperaturas que saltan Enganche del peto con piezas de maquinarias en movimiento. Golpes con tuberas o estructuras a baja altura al caminar por espacios confinados. Otras lesiones en la cabeza, cuero cabelludo, nuca, etc. Se debe utilizar el tipo de proteccin para la cabeza adecuada al riesgo al cual va a estar sometido, acorde con las recomendaciones del Supervisor de Seguridad y las Normas Covenin 815-82 y 2237-85.

La suspensin de los cascos de seguridad debe mantenerse en buen estado ya que ella es la encargada de sostener el casco en su sitio y distribuir los Impactos. Ella debe permitir su ajuste a la cabeza del usuario y dejar un espacio libre de 38 mm. entre sta y el casco de proteccin. Los cascos de seguridad deben ser inspeccionados antes de usarse para estar seguros de que no tiene fisuras, seales de impacto, de desgaste o de cristalizacin de material, ya que estas condiciones reducen su capacidad protectora original.

PROTECCIN AUDITIVA: En aquellas reas de trabajo donde los niveles de ruido sobrepasen los 85 DB (decibeles) y no sea posible reducirlos por medios tcnicos, la empresa deber proveer protectores auditivos a los trabajadores sometidos temporal o permanentemente, a Covenin 871-78 y 2237-85. Los protectores auditivos estn clasificados en dos categoras: Tapones o dispositivos de insercin: se introducen en el canal auditivo y se utilizan generalmente en ambientes sonoros entre 110 y 115 DB, debido a que cuando stos son usados y colocados ste riesgo, segn las normas

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correctamente pueden reducir el ruido entre 25 y 30 DB. Orejeras: cubren todo el odo externo (oreja). Pueden reducir de 10 a 15 DB ms que los tapones, por lo cual son ms eficaces para niveles de ruido entre 115 y 130 DB. El uso combinado de tapones y orejeras da una proteccin adicional entre 3 y 5 DB. Se debe utilizar el tipo de proteccin auditiva adecuada al nivel de ruido existente en el rea de trabajo. Si el supervisor General tiene dudas sobre la intensidad sonora existente, debe solicitar un Estudio Evaluativo de Ruido al Inspector de Seguridad magnitud del riesgo presente en el rea. Para garantizar una adecuada proteccin los tapones deben ajustarse correctamente al canal auditivo, ya que si quedan lejos no hay buena proteccin y si estn muy apretados causar, molestias en el usuario, por lo cual ste tender a quitrselos. Los trabajadores deben ser adiestrados para que mantengan limpios sus protectores auditivos pues en caso de no hacerlo pueden ser fuentes de enfermedades. Es esencial una inspeccin peridica por parte de los supervisores ya que los protectores que no ajustan bien o que estn deteriorados no cumplen su funcin. Los protectores daados y que no pueden ser reparados adecuadamente, deben ser reemplazados en forma inmediata. PROTECCIN VISUAL: Ser obligatorio para todas las personas el uso de proteccin visual en aquellas actividades clasificada por A.P.S. 99, C.A., Covenin 955-76 y 2237-85. Para cada rea donde sea obligatorio el uso de la proteccin visual se usarn los lentes de seguridad sealados por El Supervisor de Seguridad. Los dispositivos de proteccin visual deben ser considerados como instrumentos pticos y por lo tanto debern ser seleccionados, probados y usados cuidadosamente. Bajo ninguna circunstancia deben usarse lentes de contacto dentro del rea industrial a menos que se utilice permanentemente un protector visual sobre los mismos. Los protectores faciales no son recomendables como equipo de proteccin visual contra impactos. Si se desea utilizar contra stos riesgos deben colocarse debajo de un lente de seguridad. Como peligrosas partculas en los ojos, segn las normas del rea a fin de determinar la

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Las gafas de copa deben tener las copas lo suficientemente amplias para que protejan el globo ocular y distribuyan el impacto sobre una superficie extensa de los huesos faciales. Los lentes sencillos de seguridad deben ser ajustados para que se aproximen tanto como sea posible a los ojos, sin que se lleguen a tocar las pestaas, a fin de brindar el mximo del campo visual.

Los equipos de proteccin visual deben ser guardados en sus estuches de fbrica y no tirados dentro de las cajas de herramientas, Los lentes de los protectores visuales no deben ser tocados con las manos, ya que se ensucian o se llenan de grasa. Los lentes sucios dificultan la visin, constituyndose en un riesgo adicional.

Es esencial una inspeccin peridica por parte de los supervisores a los protectores visuales, ya que si stos estn daados o no ajustan bien inmediatamente. pierden su efectividad. Los protectores deteriorados que no pueden ser reparados adecuadamente, deben ser reemplazados deforma

Los lentes de soldar (filtros de absorcin) deben ser protegidos de golpes y quemaduras, mediante placas de vidrio o de plstico. PROTECCIN RESPIRATORIA:

Se deben utilizar equipos de proteccin respiratoria en aquellos lugares de trabajo sealados por A.P.S. 99, C.A., donde haya diferencia de oxgeno o la presencia de partculas slidas, lquidas o gaseosas, que por sus caractersticas fsico-qumicas, pongan en peligro la vida o la salud de los trabajadores expuestos a esos ambientes.

La seleccin de equipos de proteccin respiratoria ser realizada mediante el estudio y recomendacin de por El Supervisor de Seguridad y los Asesores Mdicos y las Normas Covenin l056-76 y 2237-85.

Los respiradores purificadores de aire no deben ser usados en combate de incendios, debido a que en los mismos existe generalmente una insuficiencia de oxigeno. El usuario tiene la responsabilidad de efectuar una inspeccin diaria a las mscaras de los respiradores que estn usando. Adems de este control diario deben ser inspeccionados semanalmente por el Inspector de Seguridad.

No deben guardarse dentro de las cajas de herramientas o en los bancos de trabajo, donde

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quedan expuestos al polvo y a defectos por contacto por aceite u otros materiales nocivos. PROTECCIN PARA LAS MANOS: En todos aquellos trabajos donde estn presente riesgos para las manos, se debern utilizar guantes de seguridad. A.P.S. 99, C.A. determinara el tipo de guante a usar para cada tipo de y 2237-85. Para manejar riesgo segn las normas Convenn 761-80; 1927-82; 2165-84

materiales speros o abrasivos se usarn guantes de cuero o de tela y carnaza. Para manipular productos derivados del petrleo, cidos y sustancias qumicas en general, se usarn guantes de neopreno. Para proteger las manos del calor se usarn guantes con tela de amianto o de lana. Para manipular herramientas bajo el agua se usarn guantes de Neopreno o de tela y Neopreno con grnulos incorporados a ste, para un mejor agarre y evitar que los objetos se resbalen. Bajo ninguna circunstancia se usarn guantes mientras se actividades mecnicas de mantenimiento menor, con mquinas en movimiento u otros equipos que se muevan o giren y que pudieran atrapar el guante, tirar de l y arrastrar la mano del trabajador. PROTECCIN PARA LOS PES: Se requiere el uso de zapatos de seguridad con puntera de acero en todos aquellos trabajos donde se manejen materiales pesados, objetos rodantes como barriles y tuberas, movimiento de vehculos y tambin donde exista peligro de golpearse accidentalmente con un objeto metlico con bordes agudos. Para realizar trabajos en ambientes donde exista la presencia de lquidos o gases inflamables, se deben usar zapatos de seguridad que no tengan clavos en la suela (vulcanizados) a fin de evitar la posible generacin de chispas con el piso. De la misma forma el trabajador expuesto a riesgos elctricos debe usar zapatos de seguridad que posean una suela de material dielctrico. Bajo ninguna circunstancia se permitir la eliminacin de la puntera de acero del zapato de seguridad, ya que se elimina sus caractersticas de proteccin. Todos los calzados debern cumplir con la norma Covenin 39-82 y su seleccin se har de acuerdo con la norma Covenin 2237-85.

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PROTECCIN PARA EL CUERPO: Las vestimentas no deben tener dobleces en los puos ni en otras proyecciones que pudieran atrapar y retener en algn equipo o maquinaria en movimiento. Adems, los bolsillos deben tener solapas o cierres para evitar el riesgo antes mencionado. Para proteger el cuerpo de cortaduras, contusiones y excoriaciones, en tareas donde se manejan materiales pesados, filosos o speros se usan vestimentas acolchadas de cuero, tela plstica, fibras duras o una combinacin de las mismas con metal. Para protegerse contra polvo, vapores, humedad y lquidos corrosivos, se usan vestimentas elaboradas a base de Neopreno. Estas vestimentas varan desde pecheras y delantales hasta prendas que encierran totalmente el cuerpo (desde la cabeza hasta los pies) y contienen su propio suministro de aire. Debe evitarse el uso de prendas sueltas, corbatas, cadenas, pulseras y anillos, cabello largo, etc., cerca de maquinarias en movimiento que pueden engancharse y arrastrar al trabajador con ellos. Para la proteccin contra riesgos especiales no contemplados en la presente norma, consultar con la Organizacin de Proteccin del rea y con la norma Covenin 2237-85.

INSTRUCCIONES PARA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. Al ingresar el personal que laborar en la obra, la empresa los dotara de los equipos de proteccin debidamente autorizados por las Normas ANSI (Botas, Casco, Lentes, Guantes, etc.) hacindoles firmar a estos una constancia de haber recibido dichos equipos. Se dotara semanalmente de guantes a los trabajadores o antes si se amerita. Se dotara diariamente de mascarillas a los trabajadores. Se contara con un stock de equipos de proteccin personal para dotar al trabajador en caso de daos en el equipo de proteccin personal. (15%) Se entrega notificacin al Dpto. de Relaciones Laborales sobre el punto anterior. Condiciones de reemplazo de los equipos de proteccin personal se realizaran por desgaste o deterioro de los mismos.

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Dada la importancia que este tiene para la vida de la persona se deben tomar en cuenta una serie de variables como las que se menciona a continuacin: Comodidad con la que se pueda utilizar. Condiciones de trabajo.

Dar proteccin adecuada contra el riesgo particular para el cual fue diseado. Ser de fcil mantenimiento. Trabajador que lo usar. Partes a proteger. Calidad del equipo. Ser resistente. Proteger correctamente.

Ajustarse cmodamente sin interferir con los movimientos naturales del usuario Ser prctico.

CRONOGRAMA DE REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

LISTA DE CLASIFICACION DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL

BOTAS DE SEGURIDAD Cascos CASCO DE SEGURIDAD


Guantes

DESCRIPCION Botas c/punta de acero

CLASIFICACIN

ASIGNACIN

COVENIN 39-82, 1008-82, 2432-93 Inicio de obra ANSI Z89.1 COVENIN 815-82,
Inicio de obra Inicio de obra

NORMA Inicio de obra

SUSTITUCIN Cada 3 Meses

OBSERVACION

CANA ALTA VER CONTRATO DE ACUERDO A CODIGO DE


Diario COLORES. DRILL Cada tres (3) meses CLAROS/OSCUROS

BRAGA DE TRABAJO Lentes LENTES DE SEGURIDAD Proteccin auditiva PROTECTORES FACIALES TAPONES AUDITIVOS MASCARILLA
Mascarilla p/polvo

COVENIN 955-76, ANSI Z87.1 Inicio de actividad con presencia de COVENIN 955-76, ANSI Z87.1 COVENIN 871-78, 328-78 ruido COVENIN 1056-1-91, II-91
Inicio de actividad con presencia de

Diario, mientras dure la actividad Diario, mientras dure la actividad

DESECHABLES donde aplique. N-95, N-99


donde aplique.

DESECHABLES GUANTES DE SEGURIDAD GUANTES DE SEGURIDAD GUANTES DE SEGURIDAD IMPERMEABLES

COVENIN 761-80, 1927-82 COVENIN 761-80, 1927-82 COVENIN 761-80, 1927-82

polvo

TELA C/PUNTOS PVC CARNAZA NEOPRENO MODELO GABAN

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PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA ADAPTADO A LA OBRA O SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIN, ALINEADO AL PLAN DE CONTROL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DE LA INSTALACIN.

NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES


DOCUMENTO METODO UNIDAD TIEMPO LOPCyMAT- REGLAMENTO

en linea Formato en Fsico o en linea

INPSASEL INPSASEL Min. Trabajo

60 min. 24 Horas 48 Horas Derogado 12 Horas

Art. 83 del Reglamento de la LOPCyMAT Art. 73 de la LOPCyMAT Art. 564 de la LOT


Derogado por la nueva ley de Seguro Social. DECRETO 6266

Notificacin de accidente y enfermedades Ocupacionales

Formato en Fsico

IVSS CSySL Sindicato

Art. 83 del Reglamento de la LOPCyMAT


INMEDIATO < 24 Horas

Notificacin de Accidentes

Telefona Informe

PETROCARABOBO S.A.

PETROCARABOBO S.A.

PLAN DE EMERGENCIA INTERNO DE LA EMPRESA Conocimiento De Los Planes De Emergencias De La Obra E Instalacin. Se le har conocer al personal involucrado en la obra por medios de charlas y afiches sobre los planes de emergencia y medidas de seguridad existentes. A. DEFINICION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES. Ser responsabilidad de la Directiva de la empresa y el departamento de SIAHO, que todos los miembros de su equipo estn familiarizados con el contenido de este procedimiento. Ser responsabilidad de la Directiva de la empresa., la Administracin y Observacin directa de este procedimiento en la ejecucin del mismo.

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Para situaciones de emergencia este plan comprende procedimientos que permiten guiar las acciones a seguir en caso de presentarse una emergencia durante la ejecucin de las actividades de correspondientes a los proyectos y obras, a fin de facilitar su control y minimizar las prdidas. Dentro de estas emergencias se consideran casos de incendios. La emergencia puede originarse entre otras por las siguientes causas: mordedura de serpiente, fracturas, cortaduras a niveles altos, incendios considerados como seria o mayor. accidentes menores sern tratados como primeros auxilios. B. NOTIFICACIN AL CLIENTE: Si ocurre un incidente / accidente, el supervisor del proyecto informar al Departamento de Ambiente Higiene y Seguridad de PETROCARABOBO S.A. El Gerente de Proyecto y el Ingeniero Residente sern los encargados de hacer la presentacin ante PETROCARABOBO S.A. En la misma explicar lo ocurrido, las acciones correctivas tomadas y las medidas correctivas / preventivas para evitar la ocurrencia de eventos similares. Si hay lesionados que requieran tratamientos mdicos, el Departamento de Relaciones Laborales informar de lo ocurrido al Ministerio de Trabajo, al Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad Laboral y al Instituto Venezolano de Seguro Social en el tiempo establecido por la ley. C. PROCEDIMIENTOS CONTROL: Al ocurrir la emergencia el supervisor de la obra paralizar las actividades y comunicar al custodio de la instalacin el hecho ocurrido. Apagar todos los equipos y vehculos que estn operando en el rea de trabajo. El Supervisor de la obra conjuntamente con el Inspector de SIHOA, dirigirn al personal por las vas de escape o al sitio de concentracin, fijado antes de iniciar el trabajo. Desalojar el rea cercana al sitio de la emergencia incluyendo trabajadores y residentes de la zona. De ser necesario el custodio de la instalacin solicitar ayuda externa. Detener el trfico en ambos sentidos del rea en emergencia. Los

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Acordonar el rea y se prohibir el acceso a personas no autorizadas. A.P.S. 99, C.A., brindara todo el apoyo necesario a PETROCARABOBO S.A., a fin de solventar la situacin. Hacer uso de los extintores contra incendios ubicados en el rea. En caso de no poderse controlar el incendio con los equipos (Extintores) ubicados en la obra se debe llamar al Cuerpo de Bomberos ms cercano que corresponda. Una vez sofocado el fuego y controlar la emergencia dar inicio a la investigacin del accidente con el apoyo de los expertos en la materia. D. PLAN DE DESALOJO DEL AREA DE TRABAJO. PROPSITO: El propsito de un plan de desalojo es desarrollar unos niveles de adecuada preparacin donde todo el personal conozca las instrucciones necesarias para minimizar los efectos de una emergencia. Al ocurrir la emergencia los vehculos, equipos pesados y cualquier maquina elctrica o de combustible interna se debe desconectar y dirigirse hacia el rea de concentracin. Previamente el supervisor y/o inspector involucrado en la actividad conjuntamente con el de Seguridad Industrial, utilizaran las rutas de escape indicada por los avisos. Se contara con la unidad de transporte de, para realizar las actividades de desalojo. Se contara con equipos de comunicacin idneos para el caso. Los supervisores se encargaran de desalojar a todo el personal del rea de trabajo. Una vez reunidos todos en el rea se proceder al conteo fsico del personal. Todos los trabajadores deben utilizar la ruta de evacuacin asignada y trasladarse al rea de concentracin previamente sealada en los anexos. SITUACIN DE EMERGENCIA. Una situacin de emergencia existir si alguno de los siguientes casos ocurre: Muerte de un trabajador. Una o ms personas resulten seriamente lesionados y que requieran de atencin mdica.

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Serios daos al medio ambiente. Fuga de gases o vapores inflamables. Incendio o explosin. A.P.S. 99, C.A., brindara todo el apoyo necesario a PETROCARABOBO a fin de solventar la

situacin. Hacer uso de los extintores contra incendios ubicados en el rea. En caso de no poderse controlar el incendio con los equipos (Extintores) ubicados en la obra se debe llamar al Cuerpo de Bomberos ms cercano que corresponda. Una vez sofocado el fuego y controlar la emergencia dar inicio a la investigacin del accidente con el apoyo de los expertos en la materia.

E. PLAN DE DESALOJO DEL AREA DE TRABAJO. PROPSITO: El propsito de un plan de desalojo es desarrollar unos niveles de adecuada preparacin donde todo el personal conozca las instrucciones necesarias para minimizar los efectos de una emergencia. Al ocurrir la emergencia los vehculos, equipos pesados y cualquier maquina elctrica o de combustible interna se debe desconectar y dirigirse hacia el rea de concentracin. Previamente el supervisor y/o inspector involucrado en la actividad conjuntamente con el de Seguridad Industrial, utilizaran las rutas de escape indicada por los avisos. Se contara con la unidad de transporte de, para realizar las actividades de desalojo. Se contara con equipos de comunicacin idneos para el caso. Los supervisores se encargaran de desalojar a todo el personal del rea de trabajo. Una vez reunidos todos en el rea se proceder al conteo fsico del personal. Todos los trabajadores deben utilizar la ruta de evacuacin asignada y trasladarse al rea de concentracin previamente sealada en los anexos.

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SITUACIN DE EMERGENCIA. Una situacin de emergencia existir si alguno de los siguientes casos ocurre: Muerte de un trabajador. Una o ms personas resulten seriamente lesionados y que requieran de atencin mdica. Serios daos al medio ambiente. Fuga de gases o vapores inflamables. Incendio o explosin. VAS DE EMERGENCIA. Las salidas de emergencia y el rea de concentracin sern discutidas y aprobadas por CLIENTE segn los planes de emergencia y desalojo de las instalaciones y sern divulgadas a los trabajadores a travs de las charlas semanales de seguridad. Las rutas de escapes y sitios de concentracin de las diferentes plantas o estaciones involucradas en este proyecto, sern indicados al personal en el momento de su ingreso a las mismas. DESALOJO DE AREAS: Todos los empleados sern entrenados durante la charla de induccin, de los medios por los cuales la Supervisin le dar el serial de evacuacin menor del rea. Los Supervisores del rea se aseguraran diariamente que las rutas de evacuacin mostradas, no estn obstaculizadas en ningn momento. Toda la supervisin de rea donde se escuche la seal de desalojo, alertara a sus empleados para que comiencen con la evacuacin asignada para estos casos. Toda la supervisin y sus empleados tienen la responsabilidad antes de desalojar el rea, de apagar todos los equipos. Esto incluye parar todos los trabajos de soldadura, esmerilado, cincelado, apagar y cerrar el equipo de oxicorte, apagar las mquinas de soldar, motores, compresores de aire de acuerdo al rea de seguridad

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porttiles, herramientas elctricas porttiles, electricidad de las oficinas, vehculos, equipo pesado, generadores, etc. Cualquier persona desaparecida que no se encuentre en el rea de Seguridad ser identificada y reportada al Equipo de Seguridad del Proyecto. Ningn empleado saldr del rea de Seguridad hasta que reciban las instrucciones especficas por parte del Equipo de Seguridad de trabajar. RECOMENDACIONES: Si tiene que bajar de un nivel superior hgalo con mucha serenidad. No Corra Dejar los equipos de trabajo en el rea. Dirigirse directamente al rea de concentracin. Ubicarse donde el jefe o el supervisor lo pueda ver. Seguir las instrucciones del capataz o supervisor. la empresa, y CLIENTE despus de haber realizado todos los procesos de chequeo atmosfrico y permisologa para regresar a

ALCANCE Este plan ha sido elaborado para enfrentar situaciones de emergencia que puedan presentarse en el proyecto y aplica a todo el personal que labora en la empresa.

EN CASO DE MORDEDURAS POR OFIDIOS U OTRO ANIMAL CON PONZOA: En caso de accidente que involucre mordedura de culebras, picaduras de insectos u otros, se debe notificar al supervisor inmediato e inspector SIAHO. Restringir el acceso del personal al rea involucrada.

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Prestar primeros auxilios, limpiar la herida, evitar que el lesionado haga esfuerzos fsicos que pueda acelerar la circulacin sangunea y la difusin del veneno. No se debe suministrar sustancias estimulantes. Identificar la serpiente, si es el caso y es posible, sin exponerse a una nueva mordedura. Investigar con el lesionado sobre alergias, asma bronquial e hipersensibilidad al suero antiofdico polivalente. Si es necesario el traslado al hospital, el acompaante ser el que tenga conocimiento de primeros auxilios (El paramdico). El supervisor har contacto con el centro de atencin mdica e informar lo sucedido, as como el estado del los lesionados, notificando a la menor brevedad posible a seguridad industrial.

SIAHO de A.P.S. 99, C.A.,

notificar verbalmente y por escrito inmediatamente a SIHOA

P.D.V.S.A/PETROCARABOBO y al personal responsable del proyecto de Ingeniera y Construccin, los entes gubernamentales, IVSS y Ministerio del Trabajo. FRACTURA: Inmovilizar la parte lesionada con un trozo de madera, peridico, cartn, etc. En caso de ser herida abierta y el hueso salga al exterior, colocar un trozo de tela limpia y hacer presin suave para controlar el sangrado. No tratar de introducir el hueso. HERIDAS: Colocar un trozo de tela limpia en la herida y hacer presin por varios minutos hasta que cese el sangrado.. Limpiarla con agua y jabn. Acudir al Mdico Trasladarlo al centro asistencial ms cercano

QUEMADURAS LEVES: Enfriar la quemadura con compresas empapadas en alcohol e incluso agua. Si a soltado la piel, lavar slo con agua. Cubrir la quemadura con pomada crtico-antibitica y una venda limpia

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Administrar analgsicos Consultar con el mdico

QUEMADURAS GRAVES: Apagar las llamas con lo que se tenga ms a la mano Lavar la zona afectada con agua fra durante dos o tres minutos Envolver bien con pao limpio Trasladar al paciente con urgencia hasta el centro hospitalario

CUERPO EXTRAO EN EL OJO: Lavar el ojo con agua limpia abundante

F. MEDIOS DE ALERTA Y COMUNICACIN: Se prev como sistemas de alerta y comunicacin los celulares, pitos de corto alcance y una alarma de emergencia, todos estos medios permanecen en el rea y los mismos estn contenidos en el plan de emergencia. Los celulares son asignados al Gerente del Proyecto, Ingeniero Residente, Coordinador SIHOA, Supervisor de Obra y Ambulancia (Permanecer en la unidad). G. PROGRAMA DE SIMULACROS: Con frecuencia mensual se realizaran simulacros de accidentes coordinados por el personal SIHOA de PETROCARABOBO y la empresa, con la finalidad de adiestrar el personal para familiarizarlos con los procedimientos del plan de emergencia existente. De la misma forma se realizaran simulacros no oficiales conformados nicamente con personal de la empresa con el fin de evaluar la condicin de respuesta inmediata del personal ante un estado de emergencia por la ocurrencia de un evento no deseado.

H. PLAN DE CONTINGENCIA: OBJETIVO: El objetivo del Plan de Contingencia es ofrecer una respuesta inmediata y efectiva, ante situaciones mayores no previstas de manera oportuna.

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ALCANCE: Aplicable a todo nuestro personal, as como el de nuestras empresas sub.-contratistas que vayan a realizar actividades en el proyecto

-PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA: Este Plan se prepara para responder antes de cualquier accidente y/o incidente durante la ejecucin de los trabajos. Informar al personal involucrado sobre la existencia de este Plan, con la finalidad de garantizar su fiel cumplimiento. Se evitarn aglomeraciones de vehculos alrededor o cerca del rea de trabajo. Estos se estacionaran en un sitio destinado para ello, de manera que permita una rpida evacuacin del lugar.

El personal supervisor, caporales y personal clave contarn con unidades de radio que permita una fcil y efectiva comunicacin De presentarse un evento, incendio, explosin, escape de gas en el rea de trabajo que no puedan ser controlado rpidamente el supervisor del rea debe activar el Plan de desalojo inmediatamente.

EN CASO DE INCENDIO Y/O EXPLOSIN: En caso de que se genere un incendio de pequeas proporciones en el rea de trabajo de la empresa, se procurar hacer la extincin del mismo con los medios propios disponibles en el rea. En caso de que no se logre extinguir el incendio y se observa la propagacin acelerada del mismo se proceder a notificar al custodio de tal manera que pueda comunicarse inmediatamente con el cuerpo de BOMBEROS MORICHAl, de igual forma se le comunicara a la Guardia Nacional, MASISA y PROFORCA. Paralelo a ello el inspector de SIAHO, destacado en el sitio proceder a retirar al personal ubicado en el rea, movilizndose hacia el rea de concentracin en espera de instrucciones por parte del supervisor de PETROCARABOBO en sitio.

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Si el caso lo amerita la movilizacin de personal lo suficientemente distante del corredor de la pica se seguirn las rutas de escape, y si la emergencia se agrava todo el personal se movilizar en vehculos rsticos al ltimo punto de concentracin ubicado en las reas provisionales de la empresa.

PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA:


Clnicas San Jorge, C.A.

Inspector de SIHOA Supervisor de obra. Paramdico Chofer de la ambulancia.

EQUIPOS Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN LA EMERGENCIAS Botiqun de primeros Auxilios Ambulancias 4x4


Telfonos 0287-7921661/ 0414-8796393 Ubicacin Avenida Francisco de Miranda N 41 Temblador Edo.

Centros de Atencin Mdica:

Monagas. EN CASO DE OCURRIR UNA EMERGENCIA COMUNICARSE A LOS TELEFONOS SIGUIENTES DE A.P.S. 99, C.A. NOMBRE HUGO MACHADO ROSANGELA TORINO DALIA TOVAR MILANO ARIADNA OCHOA GABRIELA GIL LUIS GUIPE LORENA ARAUJO INGRID GRAU PETROCARABOBO NOMBRE ALEXIS MARCA JOSE CAMPUZANO SOL RODRIGUEZ ALEXANDRO GARCIA CECOM FRANCISCO MORILLO EDGAR GARRILLO CARGO GERENTE HSE UPSTREAM GERENTE HSE GERENTE SIHOA PETROCARABOBO GERENTE SIHOA PETROCARABOBO SALA DE CONTROL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA ING. PROYECTO TELEFONO 0426-3033911 0414-9945531 0416-6803018 04249289090 02812625910 0424-9352279 0424-8116521 CARGO GERENTE DE PROYECTO INGENIERO RESIDENTE COORDINADOR SIAHO INSPECTOR SIAHO PARAMEDICO SUPERVISOR DE CAMPO COORDINADOR LABORAL COORDINADOR ACC TELEFONO 0414-2430553 0414-7801360 04167836517 0424-9150308 0416-8813688 04714-8536694 0414-8468719 0414-7770288

Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente (SIHOA)


Proyecto: 460000924

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CONSTRUCCIN DE PLATAFORMAS DE PERFORACION Y VIALIDAD DE POZOS ESTRATIGRAFICOS

ALFONZO ARROYO JOSE JIMENEZ GERARDO MARQUEZ

INSPECTOR CONSTRUCCION SUPERVISOR AMBIENTAL SUPERVISOR DE CONSTRUCCIN

0416-6512400 04149190391 04146388076

Persona que Detecta la EMERGENCIA

PERSONAL QUE DETECTE LA EMERGENCIA: Notificarlo Al Sup. Inmediato Notificar Al Personal SIAHO Notificar A La Gerencia Notificar Al Personal SIAHO ( PETROCARABOBO) Notificarlo A La Gerencia Contratante (PETROCARABOBO)

FLUJOGRAMA DE COMUNICACIN DE EMERGENCIA Detenga Las Actividades Por - Segn la Completo En Caso De Lesin / lesin solo el personal Vctima Pase La Comunicacin A capacitado Todos Sus Compaeros podr darle apoyo a la Deber Ubicar Las Salidas de Emergencia o Vas de Escape El Personal SIHAO Deber vctima - Reportar Todo Incidente / Accidente 4 Trate De Pasar Lo Mas Al Personal SIAHO Y Responsable de - se deber Distante Posible De La PETROCARABOBO. prestar el Emergencia Evitando El - Informar Al Ministerio Del Trabajo Y apoyo Contacto Y Exposicin Seguro Social necesario - Elaborar Un Informe Para El DPTO. 5-Salga Dejando Atrs La SIAHO Y Gerencia Contratante se deber Emergencia (PETROCARABOBO) darle aviso a - Realizar Investigacin De Accidente las 6-Evite Saltar Entre autoridades Zanja y tubera del distrito
Clnica: San Jorge, C.A. Ubicacin: Avenida Francisco de Miranda N 41, Temblador Edo. Monagas. Clinica: Morichal

Inicio de las actividades .-Controlada La Emergencia .-Se Reiniciaran Las Actividades .-Para El Reinicio De Las Actividades Se Deber estar Autorizado Por La Contratante

Campo Morichal, (solo Primeros Auxilios).


De no Ser Controlada la Emergencia APS debe Solicitar La empresa contempla mantener en sitio los

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CONSTRUCCIN DE PLATAFORMAS DE PERFORACION Y VIALIDAD DE POZOS ESTRATIGRAFICOS

PRIMEROS AUXILIOS Consideraciones Generales: Cuando se presenta la necesidad de un tratamiento de emergencia se deben seguir las siguientes reglas bsicas: Mantener la calma Despejar el rea prxima al lesionado Despojarlo de la ropa (camisa) si es posible. Revisar los signos vitales para ver condiciones del paciente. (pulso, respiracin y latidos cardiacos). En caso de sospecha de fractura no movilizarlo excepto en casos muy extremos. Solicitar asistencia mdica o traslado al centro asistencia ms cercano.

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA.

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Todo el personal que ingrese a la empresa deber tener conocimiento del Plan de Repuesta y Control de Emergencia que se aplicara en el proyecto. Se dejara registro de la divulgacin del mismo en las charlas. Cabe destacar que la Empresa realizara el entrenamiento del personal con base a los primeros

auxilios aplicados para el traslado de lesionados. En la charla de induccin se le notifica al personal sobre los aspectos resaltantes del Plan de de respuesta y control de emergencia. SERVICIOS ADECUADOS PARA TRASLADO DE LESIONADOS Y DE ASISTENCIA MDICA, APROBADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. A.P.S. 99, C.A., cuenta con una ambulancia para cada frente de trabajo. Nota: Esta ambulancia se postulara al iniciar las actividades, para su aprobacin por el Personal HSE. * Esta aprobacin permanecer en el rea de trabajo durante la ejecucin del Proyecto. ASIGNACIN DE PRESUPUESTO Y PERSONAL NECESARIO PARA LA IMPLANTACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL PLAN ESPECFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL. A.P.S. 99 C.A., se compromete en cumplir, dar a conocer y aplicar los aspectos fundamentales del Plan Especifico de seguridad higiene y ambiente y poniendo en prctica su gestin operativa, coordinado desde su presidencia, estando totalmente en conocimiento que para la ejecucin del Proyecto, se establece como obligacin el cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales de prevencin. Aplicando los siguientes mtodos: Establecer, dar a conocer y cumplir con las Reglas, Normas y procedimientos a seguir durante la ejecucin del proyecto. Disear y aplicar el plan de adiestramiento y motivacin. El mantenimiento de los equipos es una condicin bsica para la prevencin de accidentes. Cualquiera actividad por importante que sea no se podr realizar sino se cumple los estndares mnimos de seguridad.

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Toda rea o lugar en el cual la empresa desarrolle actividades, deber quedar en iguales o mejores condiciones de orden y limpieza. La directiva de la empresa es responsable del efectivo cumplimiento de las reglas de Seguridad Higiene y Ambiente, sin embargo todos los niveles de organizacin tienen sus responsabilidades individuales.

Establecer y mantener un programa de orden y limpieza. Es de carcter obligatorio informar a todo el personal los riesgos asociados a las actividades a realizar durante la ejecucin de las actividades del proyecto a travs de la implementacin de: charlas diarias preliminares al inicio de cada una de las actividades.

Se crearan carteleras informativas, entrega del material escrito didctico e informativo a cerca de las vas de escape, rea de concentracin, telfonos de emergencias, hojas de HSDM etc. El suministro de los equipos de proteccin personal a los trabajadores se llevara a cabo en forma obligatoria y continua (segn programa establecido). Se dotara de equipos y herramientas apropiadas para cada una de las actividades a ejecutarse, debidamente certificados si amerita el caso. Se llevara a cabo un programa de mantenimiento correctivo y preventivo peridicamente a todos los equipos, Maquinarias pesadas, vehculos y herramientas. Verificar y velar que todos los equipos y maquinarias estn certificados por los entes autorizados, y los operadores debidamente aprobados y certificados por una institucin designada para tal fin. Se garantiza la presencia de extintores contra incendios en buen estado en vehculos, maquinarias, equipos y en todas aquellas reas que ameriten con el fin de sofocar cualquier conato de incendio. El mantenimiento de los equipos es una condicin bsica para la prevencin de accidentes. Planificar y presupuestar los recursos econmicos necesarios para alcanzar los objetivos de SIHOA. Se proporcionara a todos los trabajadores de instalaciones seguras y un ambiente de trabajo agradable. EQUIPO Equipo de Proteccin Personal Programa de Capacitacin Plan Motivacional y Reconocimiento Certificacin y Calibracin de Equipos ASIGNACIN EN BS. 25.000,00 8.000,00 6.000,00 5.000,00

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Avisos de Seguridad Material de Oficina y/o Documentacin TOTAL ______________________ HUGO MACHADO GERENTE DE PROYECTO

7.500,00 5.000,00 56.500,00

A.P.S. 99 C.A., cuenta con un programa de Proteccin Radiolgica para operadores del Densmetro Nuclear, en desarrollo de las actividades del proyecto. El operador es la persona que est debidamente autorizada por la autoridad competente. Disposicin Legal Decreto Supremo N133, Artculo N4 Artculo N4/Decreto Supremo N3: Toda persona que a causa u ocasin de su trabajo este expuesta a radiaciones deber contar con un dosmetro personal, destinado a detectar y registrar las radiaciones ionizantes, los cuales sern proporcionados por la empresa. Artculo N5: Ser obligacin del empleador remitir trimestralmente al Instituto de Salud Publica para el registro de las dosis recibidas en este perodo en el historial de dichos dosmetros. Toda persona que opere densmetros nucleares deben haber tenido como lo dispone la ley, un curso de capacitacin. (Instituciones capacitadoras: CESMEC; SEEPRE CAP LTDA) Toda persona que haya recibido capacitacin sabr que el operador de un densmetro estar expuesto a radiaciones. Toda persona que opere densmetros conforme lo estipule la ley, deber usar dosmetro.

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Los operadores debern usar el dosmetro siempre en la misma posicin.( Presilla del cinturn, lado derecho)

Cuando los operadores no estn utilizando los dosmetros, debern guardarlo en el primer cajn del escritorio y con llave, asegurndose de que no este expuesto a la radiacin.

En ningn caso el operador debe usar un dosmetro asignado a otra persona o prestar el suyo. En el caso que un operador pierda su dosmetro, deber comunicarlo a su superior de inmediato. Los dosmetros deben ser utilizados por los operadores exclusivamente durante el desarrollo de las actividades que lo requieran, quedando prohibido exponer deliberadamente estos a radiaciones.

LIDERAZGO Y COMPROMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESPECFICO SIHOA Desarrolla nuestros servicios considerando aspecto de Calidad, Seguridad, Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional, con la finalidad de satisfacer los requisitos de nuestro cliente, proteger a nuestros trabajadores y colaborar en el desarrollo social y econmico de la regin en armona con el medio ambiente, a travs de una gestin eficaz y la mejora continua del sistema a objeto de minimizar la ocurrencia de accidentes y eventos no deseados relacionados con la salud, que puedan ocasionar daos a nuestros trabajadores, equipo y medio ambiente. Dotar a sus trabajadores de todos los equipos y enseres de proteccin personal, adiestrarlo en su uso, para que no se vean afectados por las consecuencias que traen accidentes y enfermedades ocupacionales. Mantener sus herramientas, equipos y maquinarias en excelentes condiciones, a fin de garantizar la Seguridad y calidad en el trabajo. Evitar que las actividades de la empresa tengan un impacto ambiental negativo, que pueda afectar la ecologa o causar daos a la comunidad.

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Exigir el formar compromiso de todos los trabajadores para el acato de las actividades que se planifiquen en pro de la Seguridad Industrial y el buen control ambiental observando igual nfasis en las empresas subcontratadas. A.P.S 99 C.A., est comprometida con la Seguridad Industrial y la Conservacin del Medio Ambiente, y cumplir con las recomendaciones en torno a esta materia, enmarcada en la Ley Orgnica de Prevencin, Condicin y Medio Ambiente de trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Penal del Ambiente, Normas COVENIN.

POLITICA Y METODOLOGIAS PARA LA EVALUACION DE LOS TRABAJOS SUBCONTRATADOS.

OBJETIVO: Establecer los requisitos referidos a medio ambiente y seguridad que deben cumplir los Sub.-Contratistas, con el fin de prevenir accidentes y minimizar los riesgos y el impacto ambiental durante la prestacin de los servicios contratados.

ALCANCE: El alcance de este procedimiento involucra a todos los Sub.-Contratistas que realicen sus actividades en el rea y a algunos sectores de La Compaa relacionados a su contratacin y al control del desempeo ambiental y de seguridad.

EVALUACIN DE GESTION SIHO-A A EMPRESAS SUB-CONTRATISTAS

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Se realizara de forma mensual Evaluacin SIHOA a las empresas Sub-contratistas, a fin de evaluar su gestin, mediante formato interno de A.P.S.99 C.A. (VER ANEXO)

INFORMACIN A SUMINISTRAR CON EL PLIEGO DE CONDICIONES: El responsable de la preparacin de los Pliegos de Condiciones de la Gerencia de Aseguramiento debe incluir en los mismos la siguiente documentacin: Poltica de Seguridad y de La Calidad de Obligaciones del sub.-contratista. Procedimientos o lineamientos aplicables segn el servicio a contratar.

ORGANIZACIN Y DESARROLLO DE LA CAPACITACIN: La capacitacin en los temas incluidos en el programa puede ser suministrada por personal de A.P.S. 99, C.A., o por otros aceptados por sta. Se pueden utilizar para la misma los procedimientos e instrucciones de trabajo, y cualquier otro material (pster, diapositivas, fotos, videos, etc.) o demostraciones prcticas que ilustren el tema. La capacitacin inicial de todo el personal de Sub.-Contratistas debe realizarse en forma previa al comienzo de las actividades. El responsable del sector por A.P.S. 99, C.A., debe verificar la realizacin del entrenamiento y la capacitacin para que se pueda dar inicio a los trabajos. Para el caso de contratos de duracin prolongada, debe preverse la actualizacin de los conocimientos adquiridos. Cada contratista debe asegurar la capacitacin de su personal en los temas establecidos en los programas correspondientes. Los Sub.-Contratistas deben comunicar a la Supervisin de A.P.S. 99, C.A., fecha, lugar, hora y duracin estimada de las reuniones de capacitacin, de modo de programar adecuadamente la disponibilidad del personal. En el caso que el contratista deba incorporar personal nuevo en los trabajos en curso (sea recambio o temporneo), comunicar esto en forma anticipada a la Supervisin de la empresa Este personal debe recibir la capacitacin adecuada antes de iniciar los trabajos.

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EVALUACIN DE LA CAPACITACIN: La evaluacin de la capacitacin dada a los Sub.-Contratistas debe tener en cuenta: Actos inseguros y otras deficiencias que se observaran en la Supervisin rutinaria de los trabajos. Accidentes e incidentes ocurridos. No Conformidades registradas. Resultados de auditoras e inspecciones. Cuestionarios de evaluacin de conocimientos del personal. En el caso de detectarse que las deficiencias tienen como causa la falta de conocimientos por parte del personal de Sub.-Contratistas, se programar la capacitacin del personal afectado de modo de evitar reiteraciones. Nota: Cabe destacar que las Sub-Contratista debe cumplir igual que nosotros la empresa contratante con los requerimientos impuestos por PETROCARABOBO en el pliego de contratacin, y las Normas PETROCARABOBO y Leyes Nacionales. REQUISITOS DE AMBIENTE PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS Y PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANEJO ADECUADO DE SUSTANCIAS, MATERIALES Y DESECHOS PELIGROSOS, DESECHOS SLIDOS Y EFLUENTES.

MANEJO Y ELIMINACIN DE DESECHOS.

1 OBJETIVO Fijar las normas operativas para el manejo, disposicin y eliminacin de los desechos generados en las reas de trabajo, a fin de prevenir los impactos ambientales y daos a la salud que los mismos pudieran ocasionar, as como cumplir lo establecido en la legislacin Ambiental vigente.

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2 ALCANCE Comprende la gestin de los residuos slidos y lquidos, peligrosos y no peligrosos, originados por las actividades ejecutadas en las obras y en el patio, ya sean llevadas a cabo por personal de la empresa por empresas contratistas. 3- CONTROL DE MANEJO DE DESECHOS.
DESECHOS DOMESTICOS RIESGO Papel, Cartn Restos de comidas No o No no Si No No TRATAMIENTO O CARACTERIZACION DISPOSICIN FINAL REQUERIDA No requiere tratamiento o caracterizacin No requiere tratamiento o caracterizacin Tratamiento o caracterizacin requerida No requiere tratamiento o caracterizacin No requiere tratamiento o caracterizacin MANCOMUNIDAD DEL SUR E TIGRE MANCOMUNIDAD DEL SUR E TIGRE DISPOSICIN ESPECIAL SEGREGACIN: SEPARACIN, CLASIFICACIN / MANCOMUNIDAD DEL SUR E TIGRE ESTOS SERN COLOCADOS EN EL FONDO DEL REA DEL PRSTAMO APROBADO PREVIAMENTE POR EL Efluentes lquidos Aguas negras y grises Filtros de aceites usados Trapos impregnados aceites o Si S SI en SI Tratamiento o caracterizacin requerida Requiere caracterizacin Requiere caracterizacin No requiere caracterizacin CLIENTE PLANTA DE TRATAMIENTO LOS POTOCOS-BARCELONA.EDO.ANZOATEGUI PLANTA DE TRATAMIENTO LOS POTOCOS-BARCELONA.EDO.ANZOATEGUI EVERGREEN SERVICE EVERGREEN SERVICE

alimentos / frutas Desechos industriales peligrosos Restos de Plsticos Restos de Deforestacin

hidrocarburos, No requiere tratamiento o caracterizacin UTILIZAR SU CONTENIDO AL MXIMO, APLASTARLOS Y LLEVARLOS AL SI Requiere caracterizacin MANCOMUNIDAD DEL SUR E TIGRE. EMPRESAS RECUPERADORAS Y TRATANTES, PROCEDERN A SU DISPOSICIN FINAL, SEGUIMIENTO Y CONTROL

material oleofilicos, electrodos Envases de pinturas y SI solventes Aceites Usados

EMPRESAS MANEJADORAS
1. EVERGREEN SERVICE 2. PORTA-BAOS

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PETROCARABOBO (OPERACIONES)

FLUJOGRAMA PARA EL MANEJO DE DESECHOS

A.P.S. 99, C.A.

(EMPESA MANEJADORA Y TRANSPORTE DE DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSO)

(BAOS PORTATILES Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES) EMPRESA PORTABAOS

(TRATAMIENTO
BIOLOGICO DE AGUAS NEGRAS)

DESECHOS DOMESTICOS
MANCOMUNIDAD DEL SUR E TIGRE (DIPOSICION FINAL)

DESECHOS PELIGROSOS
TRAPOS GUANTES CONTAMINADOS EMPRESA EVERGREEN

DESECHOS PELIGROSOS
(ACEITES)

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MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 0BJETIVO Fijar las condiciones de trabajo para el manejo y transporte de productos qumicos a fin de establecer las condiciones mnimas de seguridad para prevenir accidentes, enfermedades profesionales y minimizar los impactos significativos al ambiente. ALCANCE Aplicable en todas las reas donde realice Actividades de manejo y transporte de productos qumicos.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO 1.- DEFINICIONES: Productos qumicos: Expresin que designa los elementos qumicos, sus compuestos, sus mezclas y sus productos, ya sean naturales o sintticas. Hojas de Datos de Seguridad (Material Safety Data Sheet - HDSM): Se debe contar con las Hojas de Datos de Seguridad (Material Safety Data Sheets - HDSM), en idioma espaol, de todos los productos qumicos que se utilicen en el rea. Estas fichas contendrn el nombre qumico y las distintas formas en que se lo conoce comercialmente, los primeros auxilios a prestar en caso de accidente, los elementos de proteccin personal necesarios para su manipulacin, sus caractersticas fsicas y qumicas, reactividad con otras sustancias y todo otro dato que pueda ser de inters para la seguridad del usuario. PRECAUCIONES EN LA MANIPULACIN DE PRODUCTOS QUMICOS: La gran mayora de los productos qumicos pueden causar algn tipo de trastorno al organismo, desde simples irritaciones hasta la muerte, cuando son inhalados, ingeridos o toman contacto con los ojos o la piel. Muchos de ellos son inflamables o presentan otros tipos de riesgos. En general, deben observarse las siguientes precauciones para su manipulacin y almacenamiento: No deben ingerirse o almacenar alimentos dentro de las zonas de aplicacin o almacenamiento de productos qumicos.

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Cada trabajador debe mantener su rea de trabajo y reas comunes limpia y ordenada. Los residuos de solventes deben ser colocados en un recipiente apto para su posterior eliminacin. Almacenar en ambientes ventilados. Evitar el contacto personal innecesario. Evitar altas concentraciones de polvo o vapores en el ambiente. Utilizar siempre proteccin ocular y el resto de los elementos de proteccin personal que se indiquen en cada caso (Referencia: HDSM).

Debido al contacto con ciertos productos qumicos, se pueden producir quemaduras a los ojos o la piel. A continuacin se describen los procedimientos de primeros auxilios generales para situaciones vinculadas con la exposicin a productos qumicos: Lavar la piel y los ojos afectados con abundante agua limpia durante 15 (quince) minutos por lo menos. Quitar la ropa y zapatos contaminados (No volver a usar sin lavar). En caso de contacto con cidos o mezclas de estos, se aconseja el lavado por inmersin (bao total o parcial del cuerpo sin agua a presin), con solucin de bicarbonato de sodio correctamente diluida en agua. En caso de ingestin de algn producto corrosivo, custico o hidrocarburos, no se debe inducir al vmito. En todos los casos se debe consultar la HDSM correspondiente y obtener ayuda mdica inmediata. PRODUCTOS QUMICOS LQUIDOS:

En caso de producirse derrames (rotura del contenedor o tambor, prdidas en conexiones o durante el trasvase) se debe controlar en principio el origen de los mismos. El suelo afectado se deber mezclar con material limpio biotratar segn contenido de aceites y grasas.

Almacenar en recintos adecuados y separados los residuos contaminados con productos qumicos.

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PRODUCTOS QUMICOS SLIDOS: En cada punto de utilizacin de estos productos se deben mantener las cantidades necesarias para la operacin en cada situacin, almacenados bajo techo o adecuadamente resguardado del viento y la lluvia, sobre paletas de madera o cualquier otro sistema que lo mantenga separado del suelo. En caso de rotura de bolsas con productos qumicos slidos, se debe recuperar todo el material desparramado y colocarlo en contenedores cerrados. SEALIZACIN DE PRODUCTOS QUMICOS: Todo producto qumico debe contar con la sealizacin de riesgo internacional. El mismo nos permite conocer rpidamente los riesgos de cada producto, mediante la utilizacin de colores y nmeros (que van desde 0 hasta 4 e indican el grado de riesgo) Rojo: Riesgo por inflamabilidad Grado 4: Se vaporiza completa y rpidamente. Grado 3: Lquidos y slidos que pueden encenderse bajo condiciones casi normales. Grado 2: Materiales que para encenderse requieren ser calentados o estar expuestos a temperaturas ambientes altas. Grado1: Materiales de este grado requieren un considerable precalentamiento bajo cualquier temperatura ambiente. Grado 0: Material incombustible.

Azul: Riesgo para la salud. Grado 4: Muerte o lesiones residuales mayores. Grado 3: Lesiones serias, temporarias o residuales. Grado 2: Incapacidad temporaria o lesiones residuales. Grado 1: Irritacin o lesiones residuales menores. Grado 0: Sin riesgos.

Amarillo: Riesgo por reactividad. Grado 4: Fcilmente capaz de detonar o descomponerse o reaccionar en forma explosiva. Grado 3: Materiales que en s mismo son capaces de detonar, de reaccionar o descomponerse en forma explosiva pero requiere una fuente de ignicin fuerte.

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Grado 2: Materiales que en s mismo son normalmente inestables y que fcilmente experimenten cambios qumicos violentos pero no detonan. Grado 1: Materiales que son normalmente estables pero pueden tornarse inestables al contacto con el agua pero no violentamente. Grado 0: Materiales estables que no reaccionan con el agua.

Blanco: Informacin especial Complementaria. Se indica la caracterstica del material (radioactivo, corrosivo, oxidante, inflamable, explosivo, que no se puede apagar con agua, etc.) con el correspondiente smbolo. Plan de Supervisin Ambiental OBJETIVOS. El plan debe garantizar: La Supervisin y seguimiento estricto de la ejecucin de las medidas ambientales Exigidas en el oficio de AARN N 4590, durante y posterior a construccin del proyecto. La verificacin del estricto cumplimiento de las normas y procedimientos ambientales existentes. La deteccin de impactos no identificados en el estudio ambiental, durante la ejecucin de las diferentes etapas del proyecto. La coordinacin entre Supervisores Ambientales involucrados en el Proyecto (CLIENTE, MINAMB, CONTRATISTA) METODOLOGIA. El plan de Supervisin Ambiental tomara en consideracin los siguientes aspectos: 1.Descripcin de las actividades a realizar para la ejecucin de la obra. 2.Caracterizacin ambiental del rea de trabajo. 3.Impactos identificados y medidas propuestas para las actividades a ser desarrolladas 4.Llevar un registro del avance en el cumplimiento de las medidas durante el desarrollo del proyecto 5. Definir los mecanismos de verificacin en la implementacin de las medidas.

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Los resultados de las inspecciones sern presentados en informes al MINAMB, los cuales reflejaran el comportamiento de las variables ambientales antes las actividades ejecutadas en la Obra, y la efectividad o no de las medidas ambientales implantadas. Es importante resaltar que el diseo del Plan de Supervisin es una estructura flexible en el tiempo, que deber irse ajustando sobre la marcha, para garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos previstos. ALCANCE Aplicable en todas las reas donde Realice actividades susceptibles de degradar el ambiente. RESTAURACIN Y LIMPIEZA DEL SITIO. Una vez terminado el contrato de trabajo, se proceder a limpiar el rea de trabajo, retirndose todos los materiales, desechos, y desperdicios que surgieron como resultado de las operaciones efectuadas Mediante este plan se busca verificar las medidas ambientales establecidas sean implementadas y los diseos de construccin y acciones propuestas sean ejecutadas acorde con las normas ambientales, as como verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorizacin para la afectacin de los Recursos Naturales emitida por el MINAMB, segn lo establecido en el decreto 1257 . IDENTIFICACION DE FUENTES O ACCIONES DEGRADANTES DEL AMBIENTE Con esto se pretende evaluar las actividades de la Obra que pudieran generar impactos ambientales, identificar y describir los posibles impactos, as como analizarlos en funcin de las previsiones del proyecto, para as identificar necesidades de formulacin de medidas ambientales adicionales. La evaluacin de los impactos ambientales est orientada a identificar todos los posibles impactos resultantes al ejecutar las actividades previstas para la Obra, y de esta manera proponer las medidas que mitiguen o prevengan los mismos. INSTRUCCIONES PARA IDENTIFICAR FUENTES O ACCIONES DEGRADANTES DEL AMBIENTE. La metodologa aplicada para realizar el anlisis de los impactos potenciales asociados a la Obra involucra dos fases: La primera fase, consiste en identificar las diferentes fuentes de impacto de la obra y la potencialidad del impacto ambiental que estas presentan. En esta fase se realizan las siguientes actividades: Se identifican las fuentes generadoras de impactos ambientales presentes en la Obra y los elementos contaminantes.

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Se identifican los receptores ambientales susceptibles de ser afectados por los impactos potenciales. Se identifican los eventos que permiten que el receptor potencial del impacto sea alcanzado por una fuente de contaminante y subsecuentemente, pueda afectarlo. Se identifica el instrumento legal que regula el impacto, si ste se encuentra regulado. En la segunda fase del anlisis, se determina si el diseo del proyecto contempla medidas preventivas, mitigantes o de control de los impactos potenciales identificados, alternativamente, si los planes de la Obra contemplan en sus actividades rutinarias procedimientos para la prevencin y control de fuentes de impacto. CONTAMINACIN DE LOS SUELOS POR RESIDUOS SLIDOS: Consiste en la presencia constante de restos slidos que modifican las caractersticas naturales en contraposicin a lo que exista originalmente. Cada una de las actividades previstas de la fase de Construccin de la obra generar, en mayor o menor grado, diferentes clases de desechos y efluentes (aceites y lubricantes gastados, pinturas y solventes, envoltorios, restos de metal, cartn, trapos, cortes de tubera,), que de no ser dispuestos adecuadamente podran afectar los suelos y posteriormente aguas superficiales y subterrneas por procesos de transporte o de infiltracin. De igual forma, la presencia del personal que realizar las actividades, propiciar la generacin de desechos slidos domsticos, tales como papel, plstico, cartn y restos de alimentos. En caso que se acumularan grandes cantidades de desechos y fuesen dispuestos inadecuadamente podran convertirse en fuente de contaminacin de suelos. Impacto: Deterioro del paisaje, daos a terceros, contaminacin de los suelos, afectacin de la imagen de la empresa, alteracin del componente socioeconmico del ambiente, incumplimiento de los decretos 2.216 y/o 2635. Actividad Asociada: Actividades Normales de Construccin Medidas De Mitigacin: Clasificar los desechos segn su tipo y peligrosidad. Demarcar y etiquetar las reas para almacenamiento de desechos.

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Envasar los desechos de acuerdo al estado fsico y a las caractersticas que presenten. Los desechos domsticos sern almacenados temporalmente en envases cerrados, dentro de un rea especfica y se dispondrn en el relleno sanitario.

Los desechos industriales (desechos inertes de construccin, trozos de metal y tubera) se almacenarn temporalmente de forma segregada, en contenedores dentro de reas demarcadas para su posterior reciclaje y venta.

Los desechos txicos o peligrosos que se generen en el transcurso del trabajo (aceites, lubricantes usados, solventes, desengrasantes, pegamentos, pintura fuera de especificacin, materiales impregnados en hidrocarburos, suelos contaminados por fugas de lubricantes, combustible u otro lquido peligroso y bateras gastadas) sern recolectados en depsitos metlicos identificados con etiquetas que refieran el contenido del recipiente.

2.

CONTAMINACIN DE LAS AGUAS: Es la accin o efecto de introducir elementos, compuestos o formas de energa capaces de modificar las condiciones del cuerpo de agua superficial o subterrneo de manera que se altera su calidad en relacin con los usos posteriores o con su funcin ecolgica para el desarrollo de la vida. 3. CONTAMINACIN Y DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AIRE Se define como el deterioro de la calidad del aire al contenido persistente de contaminantes en la atmsfera en un rea determinada. Impacto: Se sentir fundamentalmente sobre el personal que se encuentre trabajando en la obra y en reas operativas cercanas al trabajo Actividad Asociada: Est asociada a las actividades primarias del proyecto como: la circulacin de vehculos por accesos a las reas de trabajo, esto contribuir al levantamiento y transporte de las partculas de polvo, tambin las actividades de carga, descarga y transporte del material. Medidas De Mitigacin: Mantener el rea libre de escombros, a objeto de minimizar las concentraciones de partculas totales suspendidas.

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Los camiones volteos durante el transporte debern poseer su lona respectiva. Riego de las reas de trabajo polvorientas. Colocar agua en aspersin.

4. CONTAMINACIN POR RUIDO Son las alteraciones persistentes generadas por sonido que producen incomodidad en el bienestar humano y posibles daos a la salud. Impactos: Afecta a los operadores de los equipos de corte y esmerilado, obreros que trabajen cerca de estas y personal que se encuentre trabajando reas operativas cercanas. Actividad Asociada: Uso de esmeriles y cepillo elctricos, funcionamiento de motores y equipos. Medidas De Mitigacin: 1. 2. Regular los niveles de ruido generado por los equipos. Programa de mantenimiento y revisin mecnica de los equipos

Proteccin personal (proteccin auditiva).

PROGRAMA DE VIGILANCIA MDICA...........................................................................2 PROGRAMA DE VIGILANCIA MDICA.........................................................................14


RESPONSABLE.............................................................................................................................20 FRECUENCIA................................................................................................................................20

Charlas de induccin.......................................................................................................20 Divulgacin del Plan SIAHO............................................................................................21 Personal Calificado Que Realiza Las Inspecciones SIAHO:..........................................24
INSTRUCCIONES PARA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.......53 Al ingresar el personal que laborar en la obra, la empresa los dotara de los equipos de proteccin debidamente autorizados por las Normas ANSI (Botas, Casco, Lentes, Guantes, etc.) hacindoles firmar a estos una constancia de haber recibido dichos equipos..................................................53

FLUJOGRAMA DE comunicacin DE EMERGENCIA...................................................65 PRIMEROS AUXILIOS....................................................................................................66


Consideraciones Generales:.....................................................................................................66

1 OBJETIVO.....................................................................................................................73

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2 ALCANCE......................................................................................................................74
PRODUCTOS QUMICOS LQUIDOS:......................................................................................83 SEALIZACIN DE PRODUCTOS QUMICOS:....................................................................84

5.- MANEJO DE DESECHOS....................................................................................92


1. Deteccin de Impactos Ambientales no Previstos....................................................................93 2. Manejo de Desechos Industriales...............................................................................................93 6. Manejo de Desechos Peligrosos:.................................................................................................94 9 Manejo de Efluentes:..................................................................................................................95 10. Requisitos para las Empresas Manejadoras.....................................................................96
4.- RESPONSABILIDADES. La implementacin del Plan Ambiental, requiere de la ejecucin de una serie de actividades necesarias para optimizar el desarrollo de los diferentes programas que lo conforman, las cuales definen las funciones de los actores que participan en la evolucin del mismo. El personal involucrado con las actividades de Ambiente dentro de este Plan es desde el Gerente del Operaciones hasta el personal obrero contratado. Es importante que cada uno de los trabajadores, sin importar cargo desempeado, concientice que todos deben responsabilizarse por la prevencin y supervisin ambiental a fin de lograr las metas propuestas. Sin embargo, existen unos cargos directamente involucrados con el Plan Ambiental que sern los encargados de ejecutar las actividades planteadas, divulgar al resto del equipo los principios, metas y procedimientos estipulados y mantener el control y seguimiento de las actividades. Las responsabilidades de estos cargos directamente en el rea ambiental son las siguientes: 4.1.- Gerente de Proyecto: Comunicar a todo el equipo de trabajo ambientales de La empresa. Coordinar charlas de induccin en conjunto con el supervisor Ambiental. Exigir que todos los Ambiental. Supervisores comprendan los requerimientos bsicos de la legislacin los requerimientos y cumplimiento de las normas

ambiental vigente a fin de saber hacerla cumplir a travs de charlas de induccin / sensibilidad

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Asegurar que el personal bajo su control, incluyendo las contratistas, sean competentes y calificados para las tareas asignadas.

Asegurar que las empresas contratista que prestar servicios ambientales en la (recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin) de desechos y efluentes lquidos, cuenten y mantengan un RASDA vigente durante sus actividades para los proyecto. Asimismo, deber asegurar que estas contratistas cumplan con las condiciones y obligaciones fijadas por el MARN.

Evaluar los requerimientos de adiestramiento relacionado con el rea ambiental. Motivar y promover una atmsfera positiva de gestin ambiental y de comunicacin y actitud preventiva hacia los impactos ambientales asegurando una participacin positiva por parte de todo el equipo de trabajo.

4.2.- Inspectores SIHOA: Los Inspectores SIHOA, tendrn la responsabilidad de supervisar las diferentes actividades asociadas a este Plan Ambiental y debern brindar asistencia a los supervisores y empleados en torno a cualquier inquietud o asunto ambiental. Prever posibles impactos ambientales no previstos durante la ejecucin de los proyectos a fin de establecer nuevas medidas que prevengan o mitiguen los posibles impactos ambientales y definir nuevas medidas ambientales para aquellos impactos no previstos y que de alguna u otra manera puedan alterar la condicin actual del rea. Mantener una buena comunicacin con los supervisores de otras reas, empleados y obreros a fin de lograr un excelente ambiente de trabajo que favorezca el apoyo y la supervisin conjunta. Coordinar y ejecutar en el rea de trabajo charlas de induccin y concientizacin. Reportar al coordinador de SIHOA todo incidente ambiental ocurrido el cual debe encargarse de darlo a conocer de inmediato a La empresa Participar en la investigacin de accidentes e incidentes ambientales, dentro del Comit de Investigacin de Accidentes e Incidentes de las obras , Verificar la implantacin del Plan de Manejo de Desechos, tomando en consideracin entre otros

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aspectos 4.3.- Todo el personal: Cumplir con los procedimientos de manejo de desechos y efluentes, as como asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los planes de supervisin ambiental y de seguimiento. Reportar todas aquellas condiciones inseguras que puedan presentarse para poder establecer los cambios o previsiones necesarios

5.- MANEJO DE DESECHOS. Que las empresas contratistas que presten servicios ambientales en el manejo (recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin) de desechos y efluentes lquidos, cuenten y mantengan un RASDA vigente, durante sus actividades para los proyecto. Asimismo, deber asegurar que estas contratistas cumplan con las condiciones y obligaciones ( constar con un plan de contingencia dependiendo del tipo de desecho a ser manejado, disponer de los equipos apropiados para contencin y recoleccin, extintor contra incendios, entre otros) Que la ubicacin y diseo, de las reas de almacenamiento temporal de los desechos, cumplan con lo estipulado en los permisos ambientales y en la legislacin ambiental vigente (delimitacin, sealizacin, proteccin del suelo, bermas, containeres cerrados, etc., retiro de fuentes de ignicin en el caso de desechos combustibles, etc.) Que las empresas de servicios ambientales, que realicen la recoleccin de los desechos, lo hagan con la frecuencia establecida en el Plan de Manejo de manera de evitar impactos sobre la salud de los trabajadores y el ambiente. Que las empresas de servicio ambientales, realicen en forma correcta el trabajo para el cual han sido contratadas: seguimiento programado a los transportistas en la ruta de manejo de los desechos, inspeccin a los centros de almacenamiento temporal de desechos , de ser el caso, manifiesto de destruccin y/o disposicin final de los desechos, caracterizacin fsico-qumica de las plantas de tratamiento de las empresas contratistas donde se realice el manejo de las aguas negras de los baos porttiles.

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6.

LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA: Identificar las variables ms representativas con sus indicadores o parmetros a ser evaluados en los proyecto, Determinar la frecuencia de las mediciones de las variables propuestas y la ubicacin de los puntos de control o sitios de muestreo, Determinar la eficiencia de las medidas propuestas as como incluir (si es necesario) medidas adicionales de mitigacin y control de impactos ambientales no previstos, generados por su ejecucin en el rea de influencia del proyecto Garantizar el cumplimiento de criterios y/o parmetros de calidad establecidos para cada variable.

El supervisor construccin) y

inspector SIAHO

presentar un programa de monitoreo ambiental especifico (aguas mensuales de supervisin

negras, grises y subterrneas y suelos, en caso de eventual contaminacin durante la fase de reportar sobre su desarrollo a travs de los informes ambiental. Igualmente, mantendr actualizados resultados de los monitoreos realizados. 1. Deteccin de Impactos Ambientales no Previstos Como resultado del conocimiento de las actividades de desarrollo del proyecto, o durante el Desarrollo de las mismas, el supervisor ambiental deber prestar atencin especial a las acciones que pudieran desencadenar impactos ambientales no identificados Esta actividad conducir a disear e implementar medidas emergentes que permitan minimizar la incidencia de estos impactos sobre las variables ambientales. archivos con la informacin relativa al desarrollo y

2. Manejo de Desechos Industriales La empresa, establecer control sobre planillas que permitirn llevar la estadstica de manejo de las principales corrientes de desechos a ser generados por A.P.S.99 C.A. De igual forma la informacin ser entregada al Supervisor Ambiental de PetroCarabobo los primeros 20 das de cada mes.

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3. Manejo de Desechos No Peligrosos Los desechos no peligrosos que se generarn a lo largo del proyecto son de tipo domstico de construccin. Estos desechos sern manejados segn lo establecido en el Decreto 2.216. El control de estos desechos, se realizar segn las planillas, la cual se llenar semanalmente por el inspector SIHO-A. De igual forma la informacin ser entregada al Supervisor Ambiental de PetroCarabobo los primeros 20 das de cada mes. 4. Desechos Domsticos. Los desechos domsticos (restos de comida, papel sanitario, desechos de oficina, etc. sern almacenados temporalmente en bolsas plsticas colocadas dentro de contenedores metlicos, provistos de tapas y correctamente identificados, segn lo establece el Decreto 2.216, previo a su envo al relleno sanitario Mancomunidad del sur. 5. Desechos de Construccin. Los desechos generados por la construccin concreto y asfalto proveniente de actividades de demolicin, suelos excedentes, chatarra, madera, entre otros sern segregados y almacenados temporalmente en la obra debidamente seleccionadas y sealizadas, de manera ordenada para su rehus en actividades de los mismo proyecto y/o disposicin final en el relleno sanitario de la mancomunidad del sur. 6. Manejo de Desechos Peligrosos: Los desechos peligrosos sern transportados por EVERGREEN al patio para su almacenamiento temporal y su incineracin o tratamiento final ser efectuado por una empresa que cumpla con los requerimientos ambientales. Los mismos sern almacenados y manejados segn lo establecido en el Decreto 2635, depositados en tambores metlicos para su control. (Seguimiento de acuerdo a la planilla que apliquen). La empresa que maneje estos desechos tiene que poseer registro (RASDA) vigente de transporte, tratamiento y disposicin final Para llevar a cabo un control sobre los materiales peligrosos (aceites, combustibles, pinturas, entre otros) almacenados por La empresa., se realizar un inventario trimestral de los mismos. Para su manejo y almacenamiento se tomarn en cuenta los criterios y procedimientos contemplados en el Decreto 2635 (Artculos 16, 17, 18, 20, 24,34) Se llevar el control de transporte y almacenamiento temporal realizado por la empresa contratada mediante el uso de la Hoja de Custodia entregada por el MPPPA.

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7. Lubricantes Usados. Estos desechos sern generados en Obras al momento de hacer mantenimiento a las maquinarias, El camin de servicios mensualmente realizar el mantenimiento de las maquinarias. Segn cronograma se realizaran los mantenimiento preventivos y cambios de aceites de los vehculos en patio Luego el lubricante extrado ser depositado en los tambores metlicos y almacenado en rea especfica hasta su disposicin final por la empresa seleccionada. Se identificar claramente el tipo de desecho y su fecha de generacin. Los lubricantes gastados se almacenarn temporalmente en La ocurriese un derrame y protegido de la intemperie. Los paos impregnados de aceites gastados entre otros sern almacenados en contenedores hermticamente cerrados e identificados y en reas dedicadas a estos. empresa., acceso

restringido, fuera de contacto directo con el suelo y con un canal de drenaje en caso de que

8 Almacenamiento de Otros Desechos Peligrosos: Bateras gastadas, cauchos de equipos y maquinarias, filtros de aceite, latas y envases de pinturas y solventes, otros envases y bolsas contaminados que hayan almacenados sustancias qumicas peligrosas, mantas oleoflicas contaminadas con aceites y productos de hidrocarburos Se dispondr de un espacio especial acordonado y tomando las medidas de seguridad para el almacenamiento de estos, Desechos hasta que la empresa encargada de trata estos desechos los retire para su disposicin final. 9 Manejo de Efluentes: Los efluentes de aguas servidas sern manejados por empresas debidamente autorizadas (RASDA) para tales fines por el MPPPA cumpliendo con todos los requisitos exigidos en la normativa venezolana vigente (Decreto 883).

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9.1 Baos Porttiles. Los baos porttiles que se utilizarn durante la etapa de construccin de los proyecto, se les realizarn mantenimiento y limpieza diariamente a fin de garantizar un ptimo servicio a nivel de higiene y salud. Este mantenimiento consistir en el retiro regular de los efluentes generados, su tratamiento y su disposicin de acuerdo a las normas y procedimientos pertinentes establecidos en los Decretos 883 y 2216. La empresa manejadora realizar el tratamiento de estos efluentes a travs de plantas de tratamiento, fuera del rea de trabajo y debidamente registradas, tanto por el MARN como por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. A.P.S. 99, C.A., verificar que tanto el transporte como la disposicin final sea realizada por la empresa manejadora apegada a lo establecido en el Decreto 883 Para realizar la limpieza se establecer supervisin para lo cual ser llenado un formato especial (planilla de manejo de efluentes ) de control por la empresa contratada y entregado para su control al inspector SIHOA. 10. Requisitos para las Empresas Manejadoras Toda empresa manejadora de desechos o efluentes contratada por La empresa., deber cumplir con los siguientes requisitos: Conocer la normativa de SIHOA de La empresa. de Aceptar dentro de sus condiciones contractuales la obligatoriedad del cumplimiento de las normas SIHOA vigentes y de los procedimientos ambientales, de seguridad y de Higiene establecidos en este Plan. Deben poseer RASDA vigente y deben cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el mismo, las mismas se anexan el presente documento. La (s) empresa (s) que presten el servicio de tratamiento de las aguas negras y grises, deben presentar a La empresa., los resultados de la caracterizacin fsico-qumica de sus vertidos, con la frecuencia establecida por el MARN a esa (s) empresa (s) Se espera que sus labores sean ejecutadas con un desempeo ambiental de CERO incidentes Ambientales. 7. Conclusin

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Como parte del procesamiento de la informacin y de las continuas inspecciones de campo, se realizar la evaluacin del cumplimiento de las medidas la cual comprende la gestin ambiental mensual de cada proyecto el cual se remitir en un informe al supervisor ambiental designado por PetroCarabobo para el proyecto y el cumplimiento de las medidas vinculadas a procesos e instalaciones dirigidas a controlar lo efectos ambientales de las actividades que se desarrollan durante la construccin de los proyecto. El clculo del porcentaje se realizar con base en las planillas de registro. Es de suma importancia, a partir de la informacin obtenida durante las actividades de supervisin, verificar cun efectiva resultan ser las medidas aplicadas durante la ejecucin de las actividades de construccin, para minimizar o prevenir los potenciales impactos identificados. Esto se determina evaluando el efecto de la ejecucin de una determinada medida con respecto al efecto esperado. Si no es efectiva convocar con personal, inspecciones para ajustar las medidas. Los supervisores tendr la responsabilidad de supervisar la ejecucin de las actividades con la finalidad de verificar que stas se desarrollen bajo el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, verificar la implementacin de las medidas ambientales y su oportuna aplicacin, y anticipar la ocurrencia de impactos ambientales no previstos, Con el fin de implementar los mecanismos necesarios para su minimizacin. La Supervisin se realizar en base al Plan Ambiental presentado En este Plan de Supervisin estarn incluidos los siguientes puntos: Actividades a supervisar durante la ejecucin del proyectos Instrumentos de registros de los resultados e indicadores de cumplimiento de las medidas ambientales. Registro de los desechos generados por la empresa., en cada una de los proyectos en ejecucin Minimizar los impactos ambientales y contaminantes Registro del volumen de desechos generados. Seguimiento de las disposiciones finales de cada uno de los desechos Cumplimiento de los decretos Ambientales

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Para el desarrollo del proyecto, A.P.S. 99 C.A. se compromete en contar con profesionales capacitados en ambiente como responsables de la gestin ambienta. PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS E INSTALACIONES PARA LA PREVENCIN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIN ATMOSFRICA Y SNICA. Objetivos: Establecer un mecanismo de establecer los procedimientos, equipos e instalaciones para la prevencin y control de la contaminacin atmosfrica y snica. Alcance: Aplicable a todo Responsables: La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIHOA son los encargados de la ejecucin de este procedimiento en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo) Control del funcionamiento optimo de los motores de combustin de equipos, maquinarias y vehculos, a fin de asegurar que los gases de combustin, como mnimo cumplan con los lmites establecidos en el decreto 638, normas sobre calidad del aire y control de la contaminacin atmosfrica. Para ello se aplicara el programa de mantenimiento correctivo y preventivo de las maquinarias, vehculos y equipos de forma tal que los gases de combustin cumplan con los lmites establecidos en el decreto 638. INSTRUCCION PARA EL CONTROL DE LA EMISION DE POLVO DURANTE LA CONSTRUCCION Se llevara a cabo mediante el riego con agua en las vialidades y las reas de carga y descarga, asimismo se utilizaran lonas para cubrir cargamentos de agregados a fin de evitar la emisin de las partculas finales en el acarreo de los materiales. INTRUCCION PARA EL CONTROL DE OCURRENCIAS DE CARCAVAS Y EROSION PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Se controla mediante la construccin de obras civiles tales como bateas y cunetas en las reas que especifique el proyecto y en las reas donde se tienen que realizar picas se construirn camellones para evitar la aparicin de las crcavas que puedan ocasionar daos o erosiones en las reas intervenidas por la fase de construccin, adecuada conformacin de prstamo, adecuada conformacin de talud. nuestro personal, tanto en la base como en las obras, as como el de nuestras empresas subcontratistas.

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Control de Ruido del funcionamiento de los silenciadores de los motores de equipos, maquinarias y vehculos, con el objeto de dar cumplimiento a los lmites establecidos en el decreto 2217, normas sobre el control de la contaminacin generada por el ruido. Nota: El uso de mascarillas y protectores auditivos es necesarios para evitar la incidencia del riesgo en los trabajadores. CONTROL DEL RUIDO AMBIENTAL En prevencin de los ruidos Generados por equipos, maquinarias pesadas, entornos, procesos industriales cercanos no controlados ocupacional capas de disminuir la capacidad auditiva y daar nuestro sistema nervioso, nos preocupamos en el mantenimiento de nuestros equipos o maquinarias, inspeccionando frecuentemente sus silenciadores de ruido, filtros de aires, estos aumentan su nivel de ruido cuando estn daados, no obstante dotamos a nuestros trabajadores de tapones auditivos para minimizar los ruidos del entorno. A.P.S. 99 C.A., mantiene registro de la documentacin generada en la parte ambiental durante el desarrollo del proyecto a fin de contar con registros legales para presentar informacin sobre el desempeo ambiental ante la autoridad nacional ambiental. A.P.S. 99, C.A., mantendr en sitio las autorizaciones, permisos, registros, certificaciones, plizas de seguros ambientales aplicables y vigentes, de acuerdo a la naturaleza de sus actividades y expedidas por las instituciones nacionales que regulan tal materia (minamb, menpet, entre otros). Que las Normas PETROMONAGAS y Leyes nacionales establezcan. (Ver anexos) A.P.S. 99, C.A., cuenta con la Autorizacin de Afectacin de Recursos Naturales vigente, entregado por el personal de PETROCARABOBO. (Ver anexos). A.P.S. 99, C.A., cuenta con la Pliza vigente con coberturas a daos al medio ambiente, entregado por el personal de PETROCARABOBO. (Ver anexos). Procedimientos para identificar fuentes o acciones degradantes del ambiente:

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Por medio de las charlas se debe concientizar, capacitar y motivar al personal para que conduzcan sus tareas de una manera ambientalmente adecuada y estn en condiciones de asumir sus obligaciones y responsabilidades esta materia. Conocer las leyes que regulan la parte ambiental para promover la conservacin del mismo. Procedimientos para el manejo adecuado de efluentes lquidos: Se dar cumplimiento al decreto 2216 del MARN sobre la materia, en lo que respecta a los lmites de descarga de contaminantes a cuerpos de aguas receptoras, tales como ros, cloacas, mar, otras. Los sanitarios ubicados en el rea contaran con un mantenimiento peridico prestado por la empresa: Porta Baos la cual cuenta con el permiso del MARN.

Procedimientos para la prevencin y control de la contaminacin atmosfrica y snica: Se dar cumplimiento a los decretos 638 del MARN sobre la materia, en lo que respecta a la emisiones a la atmsfera de vehculos con motores diesel y otro tipo de unidades que utilicen este combustible (Max. 40 unidades Hartridge) El ruido generado por el uso de vehculos y maquinarias en el rea de trabajo, ser controlado manteniendo en buenas condiciones el funcionamiento de los motores, la transmisin, la carrocera y dems elementos, especialmente el silenciador del tubo de escape, con la finalidad de minimizar los niveles de emisin sonora (mx. 85 ds)

PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LOS TRABAJADORES.

OBJETIVO Establecer los requisitos referidos a medio ambiente y seguridad que debe cumplir el personal de la empresa con el fin de prevenir accidentes y minimizar los riesgos y el impacto ambiental durante la prestacin de los servicios contratados.

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ALCANCE El alcance de este procedimiento involucra a todo el personal que labore en la empresa referido al control de su desempeo en SIHOA. A.P.S. 99 C.A., por medio de la induccin al personal y por las charlas programadas se realizara la divulgacin de las normas y Procedimientos de trabajo que apliquen a las actividades a realizar. ORGANIZACIN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EVALUACIN La evaluacin de las prcticas de trabajo seguro de todo el personal de la empresa debe realizarse en forma previa al comienzo de las actividades. El responsable del sector por la empresa debe verificar la realizacin de la evaluacin, para que se pueda dar inicio a los trabajo.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIN DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LOS TRABAJADORES A.P.S. 99 C.A., por medio de su personal Supervisorio realizara inspecciones diarias para evaluar la aplicacin de las Practicas de trabajo Seguro, dejando registro de las misma en minuta o formato de inspeccin que aplique a la actividad. Las desviaciones detectadas se deben presentarse en un plan de accin para su correccin y dejar evidencia de la misma. PLAN DE AUDITORAS, REVISIN GERENCIAL, VISITAS DE CAMPO E INSPECCIONES A LAS INSTALACIONES DONDE SE EJECUTA LA OBRA O SERVICIO. En el desarrollo de todo proceso o en el desenvolvimiento de todo sistema pueden producirse por una serie de causas, alteraciones del esquema bsico como consecuencia de las desviaciones que suceden en el transcurso de su ejecucin. Causas como insuficiencia de recursos, deficiente aplicacin de los elementos involucrados, incumplimiento de las disposiciones, as como conflictos internos dan lugar a las alteraciones del sistema

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puesto en marcha. Cualquiera que sea la alteracin; sus efectos redundan en un reajuste permanente a fin de mantener operativo y dinmico el Plan inicial. Ello conlleva a una fase final que relaciona todos los aspectos del plan como elemento de supervisin y detector de fallas o como elemento regulador y corrector. En este sentido, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del plan propuesto sern aplicados los siguientes controles: Evaluacin Estadstica: La cual ser obtenida mediante la entrega de informes aplicando las tcnicas de recopilacin de datos. Servir de pauta para la comparacin sucesiva de los planes presentes con los datos almacenados y las previsiones futuras de regulacin y determinacin de nuevos enfoques y medidas de seguridad a ser adoptadas, las conclusiones definidas sobre el desarrollo del plan y el logro de objetivos a corto y mediano plazo. En este sentido, mensualmente sern entregados informes de estadstica de accidentes a PETROCARABOBO en areas de que dispongan de indicadores precisos del grado de desenvolvimiento de la obra. Al igual que ello, mensualmente ser entregado el resumen de actividades de proteccin integral que comprenda el formato de estadstica mensual de accidentes, programacin mensual en materia de inspecciones as como los renglones ejecutados segn la frecuencia indicada con sus respectivos soportes. Dicha informacin servir de pauta para los efectos de evaluacin mensual del desempeo en la empresa en materia de SIHOA. Evaluacin Administrativa: La misma ser efectuada de acuerdo a la frecuencia que justifique PETROCARABOBO en sitio. A travs de ello, se pretende efectuar una auditoria de todos los documentos manejados durante la obra; as como las labores desarrolladas para la conformacin del data-book de la empresa., en materia de SIHOA. Se dispondr de un archivo para la clasificacin y almacenamiento de datos manejados y derivados de la aplicacin de los diferentes elementos comprendidos en el plan especfico. Evaluacin Operativa: La cual ser llevada a cabo a travs de las diferentes inspecciones programadas en un grupo en donde tomara parte activa la Directiva de la empresa., mediante ello, se percibir en el plano real los efectos de la aplicacin de los elementos de control para el correcto desarrollo de la obra, respetando las normas y estndares establecido por

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PETROCARABOBO y corrigiendo oportunamente los actos y condiciones inseguras detectadas en campo. ACTIVIDAD REVISIN GERENCIAL VISITAS DE CAMPO INSPECCIONES FRECUENCIA MENSUAL MENSUAL MENSUAL EJECUTOR GERENTE DE PROYECTO GERENTE DE PROYECTO GERENTE DE PROYECTO

CONTROL DE REGISTROS, INSPECCIONES Y AUDITORIAS Toda la documentacin generada y/o utilizada por el departamento de SIHOA como herramienta importante para el cumplimiento del Plan Especfico de SIHOA; sern debidamente archivados en las oficinas de campo de la empresa., Durante toda la ejecucin la obra, localizados en un sitio seguro que estn protegidos de la humedad, fuego, insectos; o cualquier agente que pueda ocasionarles deterioro parcial o total. Tal documentacin estar a la orden de PETROCARABOBO para cualquier momento de auditoria o revisin. A continuacin se nombran la documentacin a archivar: Comit de SSL Inspeccin del Comit SSL Visitas generales, etc. Minuta de Correcin de desviaciones de Visita Gerencial. Lista de Verificacin Gerencial en campo.

La empresa realizara seguimiento de las desviaciones o recomendaciones emanadas de las visitas e inspecciones gerenciales, dejando registro del mismo en minuta.

INVESTIGACIN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIN, CLASIFICACION, REGISTRO E INVESTIGACIN DE LOS ACCIDENTES CON DAOS AMBIENTALES. Objetivos: Establecer un mecanismo de establecer los procedimientos para la notificacin, clasificacin, registro e investigacin de los accidentes con daos ambientales. Alcance:

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Aplicable a todo

nuestro personal, tanto en la base como en las obras, as como el de nuestras

empresas subcontratistas. Responsables: La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIHOA son los encargados de la ejecucin de este procedimiento en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo) Siguiendo el esquema asociado a las actividades a desarrollar en sus operaciones el presente Manual de Normas y Procedimiento, en cuanto a la disciplina de SIHOA, en la empresa es imprescindible sean investigados los incidentes y Accidentes por la siguiente: El objetivo de la investigacin de Incidentes y Accidentes, es determinar los hechos o fallas que lo originaron y esclarecer la secuencia en que ocurri el evento. el conocer los detalles permitir prevenir nuevos accidentes, ms aun cuando se est en presencia de circunstancias similares a las anteriores, Para ello APS, 99 se compromete a presentar ante Petrocarabobo el informe escrito dentro de la primera 24 horas de ocurrido el evento y hacer la presentacin ante la Gerencia resaltando conclusiones y acciones correctoras. Deben ser investigados todos los eventos o hechos que condujeron a la ocurrencia de dicho accidente. La investigacin deber llevarse a cabo inmediatamente despus de ocurrir el accidente con el fin de preservar evidencias, demostrar el inters por la seguridad y facilitar la preparacin del informe escrito que contenga la informacin necesaria para su estudio y anlisis posterior. Dependiendo la gravedad de la situacin, la investigacin de accidentes/ incidentes, debe ser realizada en conjunto con la empresa contratante y por Personal de comprobada experticia de recolectar hechos, evidencias y cualquier indicio que les permita a los investigadores, valorizarlos, analizar los resultados y determinar o establecer conclusiones. METODOLOGIA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES: Cada vez que ocurre un accidente debe investigarse; si resultan daos ambientales, a ella debe dedicrsele toda la atencin hasta que este dao resulte reparado en su totalidad. Pero una vez realizado este primer paso, debe iniciarse sin demora la investigacin del accidente. La investigacin de accidentes es un proceso metdico y sistemtico que demanda la aplicacin de los siguientes principios:

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Determinacin de las causas: Los accidentes deben investigarse minuciosamente para descubrir sus causas. En la determinacin de las causas se destacan los tres factores de accidentes con mayor importancia: d) Condiciones de trabajo. e) Actos inseguros. f) Factores personales.

Los pasos a ejecutar son: h) Reunir o recabar todos los hechos o evidencias para ponderar el valor de cada uno de ellos para llegar a conclusiones justificables por la evidencia. i) j) Verificar los datos obtenidos en la notificacin de accidente/incidente. Reconstruir el accidente tomando todas las precauciones para evitar que se repita.

k) Analizar los factores descubiertos hasta determinar su relacin o no con el accidente.

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR INDICADORES ESTADSTICOS DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES. Objetivos: Establecer un mecanismo de establecer los procedimientos, para presentar indicadores estadsticos de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Alcance: Aplicable a todo nuestro personal, tanto en la base como en las obras, as como el de nuestras empresas subcontratistas. Responsables: La gerencia, Coordinador y/o Inspectores SIHOA son los encargados de la ejecucin de este procedimiento en cada uno de nuestro centro de operaciones (oficinas y reas de trabajo) Procedimiento Se llevara un registro diario de las Horas Hombre trabajadas en los libros diarios. Se llevara registro semanal de las estadsticas SIHOA.

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Se entregara las estadsticas mensuales y semanales a la supervisin Mayor de Proyecto, para su revisin y aprobacin. Se colocaran las estadsticas en un lugar visible en el rea de trabajo. Se realizara la divulgacin de las estadsticas en la reunin mensual del cumplimiento de responsabilidades en materia de siho-a. se debe entregar informacin estadstica los primeros 20 das de cada mes a la gerencia de HSE petrocarabobo.

REGISTROS Y ESTADSTICAS ACTUALIZADAS DE ACCIDENTES E INCIDENTES Si en algn caso se producir un accidente: los informes de accidentes personal / industrial, material y de transito sern archivados con numeracin correlativa por fecha y por ao calendario. Las planillas resumen de accidentes de personal contratado sern ordenados por la cooperativa, por fecha. La planillas general de incidentes sern archivadas por sector, ordenadas por fechas. Se realizarn estadstica donde se evaluar el volumen de accidentalidad.

ANEXOS DEL PLAN ESPECFICO SIAHO

ANEXO N. 1 ANEXO N. 2 ANEXO N. 3 ANEXO N. 4

REGISTRO DE INPSASE DEL PERSONAL SIHOA CERTIFICADO DEL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL REGISTRO DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION MATRIZ DE RIESGO

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ANEXO N. 5 ANEXO N. 6 ANEXO N. 7 ANEXO N. 8 ANEXO N. 9 ANEXO N. 10 ANEXO N. 12 ANEXO N. 13 ANEXO N. 14 ANEXO N. 15 ANEXO N. 16 ANEXO N. 17 ANEXO N. 18 ANEXO N. 19 ANEXO N. 20 ANEXO N. 21

HOJAS DE MSDS RASDA APS 99 C.A. POLIZA AMBIENTAL APS 99 C.A. ART DEL PROYECTO CERTIFICACION DEL PERSONAL EN MATAREIA SIHOA FORMATO DE EVALUACION A LAS SUB-CONTRATISTAS RASDA EVERGREEN SERVICE POLIZA AMBIENTAL EVERGRENN SERVICE RASDA PORTA BAOS POLIZA AMBIENTAL PORTA BAOS ANALISIS FISICO QUIMICO DEL AGUA Y EL HIELO PLAN DE LA SUPERVISIN AMBIENTAL AUTORIZACION DE AFECTACION DE LOS RECURSOS NATURALES CONVENIO CON EL CENTRO CLINICO CERTIFICADO VIGENTE DE PAGO IVSS FORMATO COMPLETADO CRB1-C-1.07.0.0.0-SPC-0016

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