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MANUAL DE EVALUACIN DE RIESGOS

Este manual ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por:

Juan Luis Romera Agueda Lahera Mexa Rafael Canals Salinas Jos Galn Corts Antonio Pachn Gallardo Modesto Romn Delgado M del Carmen Ropero Montoro Jos Luis Ypez Prez Y coordinado por: Jos Joaqun Moreno Hurtado

N D I C E

1. INTRODUCCIN. 2. LA EVALUACIN DE RIESGOS EN EL MODELO DE LA LEY DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES. 3. DEFINICIONES 3.1. Riesgo 3.2. Factor de riesgo 3.3. Situacin de riesgo 3.4. Riesgo higinico 3.5. Exposicin 3.6. Indicador de riesgo 3.7. Evaluacin detallada de la exposicin 4. EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS. 5. EL MTODO SIMPLIFICADO DE EVALUACIN DE RIESGOS DE ACCIDENTE DE LA NOTA TCNICA DE PREVENCIN 330. 6. EL SISTEMA DE EVALUACIN DE RIESGOS PROPUESTO. 6.1. El mtodo general 6.2. La evaluacin de ciertos riesgos higinicos y ergonmicos 6.3. Identificacin de otras deficiencias 6.4. Resumen de la evaluacin y priorizacin preventiva 7. MTODOS DE EVALUACIN DETALLADA DE LA EXPOSICIN. 7.1.Riesgos Higinicos 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6. 7.1.7. Por Exposicin a Agentes Qumicos Por Exposicin a Ruido Por Exposicin a Vibraciones Por Exposicin a Calor Por Exposicin a Fro Por Exposicin a Radiaciones Ionizantes Por Exposicin a Campos Elctricos y Magnticos

7.2. Riesgos Ergonmicos 7.2.1. Por Sobrecarga Fsica

8. BIBLIOGRAFA ANEXO A: INSTRUMENTOS DE EVALUACIN A.1.Cuestionarios de Chequeo A.2.Inventarios de indicadores de riesgo A.3.Cuestionarios de instalaciones y actividades ANEXO B: DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIN DETALLADA DE LA EXPOSICIN. ANEXO C: EJEMPLO DE APLICACIN DEL SISTEMA DE EVALUACIN DE RIESGOS PROPUESTO C.1. Breve descripcin del centro de trabajo C.2. Descripcin de los puestos de trabajo e instrumentos utilizados C.3. Situaciones de riesgo detectadas y valoracin del riesgo C.4. Priorizacin preventiva Apndice: Cuestionarios e inventarios

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INTRODUCCIN. La necesidad de la evaluacin de riesgos apenas requiere justificacin: es tcnica y

legalmente el diagnstico ineludible que sirve de base a toda la accin preventiva, no slo para definir las actividades que hay que realizar sino tambin la organizacin que hace falta para llevarlas a cabo. Adems, puesto que la accin preventiva ha de planificarse y eso implica establecer prioridades, la evaluacin ha de comportar algn tipo de medida de los riesgos, que la fundamente. Y lo cierto es, llegados a este punto, que no es fcil encontrar en el panorama metodolgico procedimientos de evaluacin que combinen una razonable sencillez de aplicacin con una pretensin de objetividad en la medida, es decir, de validez y fiabilidad. Abundan, eso s, las listas de chequeo ms o menos exhaustivas que, una vez aplicadas, generan relaciones de defectos sin la ms mnima indicacin sobre su importancia y, por tanto, sin ninguna posibilidad de jerarquizar las medidas preventivas que de ellas se deducen. O, en el otro extremo, presuntos mtodos directos que, quizs confiando excesivamente en la experiencia o el ojo clnico del evaluador, le animan a asignar por las buenas un valor de probabilidad de materializacin a cada riesgo, sin ms instrumento que sus conocimientos y unas vagas indicaciones sobre el significado de cada valor. As pues, el panorama de los mtodos de evaluacin simplificada de riesgos puede resumirse en los siguientes trminos: unos desisten de medir y se conforman con identificar deficiencias; otros renuncian de entrada a cualquier pretensin de objetividad en la medida que proponen, ya que no definen ningn instrumento para ella. Esta renuncia cobra especial gravedad cuando, como ocurre en nuestra organizacin, son numerosas las personas que han de evaluar y, adems, estn dispersas en un mbito geogrfico extenso. Aqu, la imprescindible unificacin de criterios slo puede asegurarse metodolgicamente, mediante el uso de herramientas bien definidas. Si la necesidad de evaluar es obvia y no hay mtodos aceptables para nuestras necesidades, habr que poner manos a la obra y abordar su elaboracin. Y si antes se ha resaltado la carencia de buenos cestos, ahora es justo reconocer que, en cambio, s hay buenos mimbres.

Uno de los mejores, a nuestro juicio, es el que proporciona la Nota Tcnica de Prevencin (NTP) 330 bajo el ttulo Mtodo simplificado de evaluacin de riesgos de accidente. Se dice que es un buen mimbre y no un cesto porque, pese al ttulo, se trata slo de una gua metodolgica a la que han de aadirse an los instrumentos de medida, esto es, los cuestionarios de chequeo con factores de riesgo de peso preasignado, para convertirla en un mtodo. En esto ha consistido, por tanto, la primera tarea, que ha dado lugar al llamado
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mtodo general: partiendo de la NTP 330 como gua y marco metodolgico, desarrollar, precisar o modificar los aspectos que nos han parecido insuficientes o mejorables y, sobre todo, incorporarle los cuestionarios de chequeo necesarios para evaluar algunos de los riesgos ms comunes en la Administracin andaluza. Se trata, pues, de una propuesta de mtodo con un doble objetivo: 1) constituir una herramienta de evaluacin para las situaciones de riesgo ms frecuentes en los centros de trabajo de la Junta y 2) servir de pauta y contexto para la elaboracin de nuevos cuestionarios, referidos a otras situaciones de riesgo, que se vayan incorporando al mtodo en el futuro para ampliar su utilidad. Pronto se vio, sin embargo, que no era posible, y en algunos casos tampoco deseable, usar el mtodo general para todos los riesgos que han de evaluarse. As ocurre, por ejemplo, con los riesgos higinicos y algunos ergonmicos, para los que no es aceptable renunciar a la evaluacin detallada de la exposicin, es decir, basada en su medida, cuando resulte viable. Para ellos se ha establecido un procedimiento en dos fases: la primera consiste en la aplicacin de un instrumento especfico para el riesgo en cuestin, llamado de modo genrico inventario de indicadores de riesgo, cuyo objetivo bsico es determinar si es preciso llevar a cabo la segunda, la de evaluacin detallada del riesgo, o puede directamente concluirse la suficiencia de su control. Para otros aspectos de la realidad preventiva, que resulta difcil desglosar en situaciones de riesgo, de modo que sea factible la evaluacin por el mtodo general, y que, pese a ello, no pueden dejar de ser considerados, se ha diseado un tercer tipo de instrumento, los cuestionarios de instalaciones o actividades, que, estos s, limitan su objetivo a la identificacin de deficiencias.
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Vase Bibliografa

En resumen, el sistema de evaluacin de riesgos de este manual, que se expone con detalle en las pginas que siguen, contempla la utilizacin, para parcelas distintas y bien definidas del campo preventivo, de tres herramientas metodolgicas diferentes: 1) El mtodo general, el de uso ms extenso, aplicable a los riesgos de accidente y a los higinicos y ergonmicos que no admiten evaluacin detallada de la exposicin. 2) 3) El mtodo, en dos fases, aplicable a los riesgos higinicos y ergonmicos susceptibles de evaluacin detallada de la exposicin. El mtodo de identificacin de deficiencias mediante cuestionarios de instalaciones o actividades, aplicables, con un criterio restrictivo, a aquella parte de la realidad de inters que tiene difcil tratamiento por el mtodo general.

2.

LA EVALUACIN DE RIESGOS EN EL MODELO DE LA LEY DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES. La Ley de Prevencin de Riesgos Laborales (LPRL), coherentemente con el marco

jurdico comn de la Unin Europea en esta materia, ha diseado un nuevo modelo de actuacin preventiva en la empresa. De acuerdo con lo que seala, textualmente, el punto 5 de la exposicin de motivos de la ley, la proteccin del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuacin en la empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, ms o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, ms an, la simple correccin a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas. As pues, no se trata slo de cumplir los Reglamentos, que nunca podrn abarcar toda la casustica existente, ni de investigar las causas de los daos ocurridos y corregirlas, con ser esto imprescindible, sino que es preciso anticiparse a ellos con una accin sistemtica y planificada que se adapte a las necesidades especficas de la empresa en esta materia, es decir a la ndole y la magnitud de los riesgos presentes. A conocer estos aspectos sobre los riesgos est dedicado el proceso que denominamos evaluacin de riesgos, y de ah, de su condicin de punto de partida de toda la actuacin preventiva en la empresa, deriva la importancia capital que, pese a su carcter instrumental, tiene en el modelo. Por tanto, la evaluacin de riesgos es el fundamento previo e inexcusable de la planificacin preventiva y, puesto que sta ha de incluir una priorizacin de las actividades previstas, la evaluacin ha de contemplar, necesariamente, algn tipo de medida de los riesgos, que permita su jerarquizacin.

3.

DEFINICIONES. A los efectos de este documento son aplicables las siguientes definiciones:

3.1. Riesgo El trmino riesgo, utilizado en mbitos de la vida muy diversos, connota siempre la existencia de un dao, futuro e hipottico, es decir, cuya produccin no est completamente determinada por los acontecimientos o condiciones causales que somos capaces de identificar y caracterizar. Tales condiciones, sea el dao del tipo que sea, son siempre de dos grandes clases: personales y ambientales. Entre las primeras, podramos citar, a ttulo de ejemplo, las caractersticas y la condicin fsica, el estado de salud, el nivel de atencin, el grado de conocimiento y destreza, etc. Las ambientales abarcan el amplio campo de las condiciones de trabajo, tanto materiales como organizativas. Si para cada situacin de riesgo genrica, por ejemplo: cada a distinto nivel en escalera fija, furamos capaces de identificar y caracterizar mediante parmetros apropiados todas y cada una de las condiciones personales y ambientales pertinentes, as como de formular las relaciones entre ellas, podramos predecir con toda certeza si se iba a producir o no un accidente cuando una determinada persona, en un estado especfico, utilizara una escalera concreta. Dado que nuestro conocimiento actual no nos permite ni siquiera intentarlo, prescindimos en la prctica de las condiciones personales y basamos nuestras evaluaciones slo en las condiciones ambientales (Vase la definicin de factor de riesgo en el punto siguiente), con lo que el dao adquiere el carcter aleatorio que antes se citaba, su prediccin ha de recurrir a la idea de probabilidad y, consiguientemente, cobra pleno sentido el uso del trmino riesgo. De este modo, puede entenderse por qu, incluso si en una situacin no se detecta ninguna posible causa ambiental de un determinado dao, es decir, ningn factor de riesgo, el riesgo puede considerarse controlado pero no eliminado, ya que parece haber condiciones personales que, en presencia de la mera posibilidad de dao, bastan para producirlo. Eliminar un riesgo exige, por tanto, ir ms all de la correccin de las deficiencias preventivas detectadas: implica, pura y simplemente, suprimir la posibilidad de ocurrencia del dao.
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En general, los riesgos se identifican aludiendo al dao al que se refieren (por ejemplo riesgo de cada a distinto nivel, riesgo de contacto elctrico) o a la exposicin que se considera causante del dao (riesgo higinico por exposicin a ruido, riesgo asociado a la manipulacin manual de cargas). En el contexto de la evaluacin de riesgos, que implica, como ya se ha dicho, la medida de stos, la definicin de riesgo que elijamos ha de aadir el carcter de magnitud a las notas citadas ms arriba. As pues, siguiendo a Castejn , definiremos el riesgo como la magnitud del dao que un conjunto de factores de riesgo producir en un perodo de tiempo dado. Evaluar el riesgo ser, por tanto, estimar el dao que producirn los factores de riesgo considerados en un cierto periodo. Procediendo de esta forma, ser posible jerarquizar los riesgos y adoptar una poltica racional de actuacin frente a ellos. Dado que, en trminos generales puede aceptarse que la relacin entre un caso de dao y sus consecuencias ( la magnitud del dao que produce ese caso) es aleatoria, es til algoritmizar la definicin anterior de riesgo del siguiente modo: RS = fS x DS Siendo: RS: fS : El riesgo, o sea, la magnitud del dao que producir el conjunto de factores de riesgo S en el periodo considerado, por ejemplo, un ao. El nmero esperado de casos en ese periodo, ocasionado por el conjunto de factores de riesgo S. Se trata, pues, de una frecuencia esperada absoluta (n de accidentes esperados/ao). DS: El dao esperable por caso debido al conjunto de factores de riesgo S. El dao esperable es el promedio de los daos de un gran nmero de casos asociados al mismo conjunto de factores de riesgo. Si el dao se midiera en unidades monetarias, lo que resulta viable tanto para las prdidas
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Vase la bibliografa

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econmicas como para las lesiones personales, el riesgo quedara medido de la misma forma. Muchos mtodos de evaluacin, siguiendo al famoso Fine, consideran ms asequible la estimacin de fS desglosndola en dos factores: pS, frecuencia esperada relativa o probabilidad (n de accidentes esperados/exposicin), y E (n de exposiciones/ao). A diferencia de fS, pS slo depende de S, es decir, del nmero e importancia de los factores de riesgo presentes. Por otra parte, E puede tambin descomponerse en FE, frecuencia de exposicin por trabajador (n de exposiciones/trabajador y ao) y TE (n de trabajadores expuestos a la situacin de riesgo en cuestin). De este modo, la expresin de RS se transformar en: RS = pS x FE x TE x DS Si dividimos ambos miembros por TE, tendremos: R'S = RS / TE = pS x FE x DS Como habr ocasin de ver ms adelante, es precisamente R'S, el riesgo unitario o magnitud del dao esperado por trabajador expuesto, lo que trata de medir, utilizando escalas ordinales, el mtodo de evaluacin de la NTP 330. 3.2. Factor de riesgo Se considera factor de riesgo de un determinado tipo de dao aquella condicin de trabajo, que, cuando est presente, incrementa la probabilidad de aparicin de ese dao. Podra decirse que todo factor de riesgo denota la ausencia de una medida de control apropiada Vistos desde la perspectiva del dao ya producido, los factores de riesgo aparecen como causas en la investigacin del caso.

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Otras denominaciones que se usan en el campo de la prevencin de riesgos para referirse, en general, al mismo concepto, y que, por tanto, aqu se considerarn sinnimos, son peligro y deficiencia o defecto de control. Obsrvese que el campo semntico del trmino factor de riesgo est aqu restringido a las que hemos llamado causas ambientales, a diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas, como la Medicina causas individuales. 3.3. Situacin de riesgo Situacin de trabajo caracterizada por la presencia simultnea de una serie de factores de riesgo del mismo tipo de dao. Desde un punto de vista operativo, que es el que nos interesa, y en trminos de la metodologa de evaluacin de riesgos que se explica ms adelante, se puede precisar ms diciendo que es el conjunto especfico de factores de riesgo al que puede asignarse un solo nivel de exposicin (NE) y un nico nivel de consecuencias (NC), en cada puesto de trabajo. El nivel global de exposicin traduce la idea de simultaneidad, y el valor nico del nivel de consecuencias, la de un mismo tipo de dao o, cuando menos, la de daos de la misma gravedad esperada. En coherencia con esta definicin, slo llamaremos situacin de riesgo a aquellas situaciones de trabajo en las que, por estar presente algn factor de riesgo, el riesgo no puede considerarse controlado. Las situaciones de riesgo habrn de identificarse aadiendo alguna precisin ms a la habitual denominacin del riesgo. As, por ejemplo, para el riesgo de cada a distinto nivel, podran distinguirse las siguientes posibles situaciones de riesgo: Cada a distinto nivel. Escaleras fijas Cada a distinto nivel. Escaleras de mano Cada a distinto nivel. Rampas Cada a distinto nivel. Ascensores y montacargas o la Epidemiologa, que lo extienden tambin a las

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3.4. Riesgo higinico Se denominan riesgos higinicos aqullos para los que, entre los factores de riesgo remotos (materiales y organizativos) y los posibles daos, puede reconocerse el contacto con un agente ambiental (qumico, fsico o biolgico) que es consecuencia directa de los primeros y causa inmediata de los segundos, como se ve en el esquema de la figura 1. Esta peculiaridad de los riesgos higinicos permite una aproximacin distinta, y ms precisa, a su evaluacin, que se basa en la cuantificacin de dicho contacto. 3.5. Exposicin Se dice que un trabajador est expuesto a un agente ambiental, si ste est en contacto con una va apropiada de penetracin en su organismo. Llamamos exposicin a la medida conjunta de la intensidad de ese contacto y su duracin. As, por ejemplo, para el caso de un agente qumico por va inhalatoria, la exposicin vendr dada por el producto de la concentracin del agente en la zona de respiracin del trabajador y el tiempo que dura. De modo anlogo a lo que antes se estableca para el riesgo, slo podr concluirse la ausencia de exposicin para un determinado sujeto cuando no exista contacto entre l y el agente. 3.6. Indicador de riesgo Trmino usado en el texto para referirse conjunta e indistintamente a factores de riesgo remotos, indicadores de exposicin e indicadores de dao, los tres niveles de la estructura causal de los riesgos higinicos.
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Indicadores de exposicin son no slo los parmetros que la definen: la intensidad y la duracin, que pueden ser llamados con toda propiedad factores de riesgo inmediatos, sino tambin otros, como, p.ej., el olor, la presencia de depsitos de polvo en pisos e instalaciones o la corrosin de los metales en el recinto de trabajo, que no son factores de riesgo puesto que no tienen relacin causal con el dao.

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ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS RIESGOS HIGINICOS


FACTORES DE RIESGO REMOTOS

CAUSA L

(Materiales y Organizativos)

EJE

EXPOSICIN A AGENTES AMBIENTALES


INTENSIDAD DURACIN (Factores de riesgo inmediatos)

DAOS
Fig. 1

3.7. Evaluacin detallada de la exposicin Por analoga con la evaluacin de riesgos, la evaluacin de la exposicin puede definirse como el proceso por el que se decide acerca de la aceptabilidad o no de una determinada exposicin y, consecuentemente, sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas adicionales y la ndole de stas. La evaluacin de la exposicin a un determinado agente ambiental proporciona una estimacin de la probabilidad de sufrir el dao especfico que el agente en cuestin pueda causar, pero no dice nada acerca de la gravedad de ese dao. Como la evaluacin del riesgo exige tener en cuenta tambin este parmetro, la evaluacin de la exposicin ha de verse como una parte de aqulla, a la que an han de aadirse consideraciones sobre los daos especficos que pueden producir los agentes en presencia, para jerarquizar los riesgos correspondientes. En general, el proceso de evaluacin de la exposicin se desarrolla en tres etapas, identificacin, medida y valoracin. No obstante, en ocasiones la sola consideracin del mtodo o los equipos de trabajo utilizados, o el carcter inequvoco de ciertos indicadores de exposicin o dao, permite alcanzar una decisin prescindiendo de la medida. Por evaluacin detallada de la exposicin ha de entenderse aqulla que se basa en los resultados de mediciones adecuadas.

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4. EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS. El Reglamento de los Servicios de Prevencin (RSP), en su artculo 3, define la evaluacin de los riesgos laborales como el proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la informacin necesaria para as poder decidir sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. En la definicin aparece muy destacada la medida del riesgo, que constituye, por as decirlo, el ncleo central de la evaluacin. Sin medida, slo se podran identificar las situaciones de riesgo, pero no jerarquizarlas y, por tanto, tampoco fijar las prioridades de la actuacin preventiva, aspecto ste que resulta imprescindible en la planificacin, como seala el artculo 8 del RSP. Naturalmente, por medida ha de entenderse cualquier cuantificacin, desde la que utiliza escalas numricas de razn, que es el grado ms completo, hasta la que emplea escalas ordinales. Pero la medicin del riesgo, con ser tan importante, no es la nica fase del proceso de evaluacin, que tiene an otras dos; la identificacin de los peligros, anterior a ella, y la valoracin de los riesgos, posterior. Ya se dijo antes que por peligros ha de entenderse factores de riesgo no individuales, es decir, pertenecientes al mbito de las condiciones de trabajo. Es la presencia de estos factores de riesgo, o, dicho de otra forma, de deficiencias en el control del riesgo, la que sustancia la significacin de ste. Por tanto, identificar los peligros es, a la vez, identificar las situaciones de riesgo. En cuanto a la valoracin, ltima etapa del proceso, consiste en la comparacin de las medidas de riesgo obtenidas con los valores de referencia, con la consiguiente decisin sobre su tolerabilidad. Esta decisin debe comportar la jerarquizacin de los riesgos en dos o ms clases.

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Por ltimo, como ya se indicaba en la definicin que encabeza este punto, la evaluacin de riesgos ha de proporcionar tambin informacin sobre la ndole de las medidas que, para el correcto control de cada riesgo, han de incluirse en la planificacin preventiva.

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5. EL MTODO SIMPLIFICADO DE EVALUACIN DE RIESGOS DE ACCIDENTE DE LA NOTA TCNICA DE PREVENCIN 330. Como ya se indic al definir el riesgo, el mtodo de la Nota Tcnica de Prevencin 330, sirve para medir el riesgo unitario o riesgo por trabajador. Para ello, en primer lugar, desglosa la frecuencia esperada de accidente (fS) en dos componentes, asumiendo que ms fcil que estimar de entrada cuntos accidentes por cada en una determinada escalera tendremos el prximo ao, ser estimar cul es la probabilidad de caerse cada vez que se utilice, que debe estar ligada al nmero y la importancia de los defectos que presente la escalera, y con qu frecuencia se baja o se sube. En segundo lugar, descompone sta en la frecuencia media de exposicin por trabajador y el nmero de trabajadores expuestos y prescinde de ste ltimo factor. Por ora parte, la caracterstica fundamental de los mtodos simplificados, categora a la que pertenece ste, es que no pretenden determinar el valor real del riesgo, es decir, la magnitud del dao esperado en un periodo de tiempo concreto, sino que se conforman con una aproximacin a su medida en trminos de nivel, usando escalas ordinales. Estas son escalas numricas que, como su nombre indica, producen una ordenacin de los niveles pero no garantizan la constancia de los intervalos ni las razones en los distintos tramos de la escala. As, por ejemplo, el valor 5 corresponder siempre a un nivel mayor que el 4 y ste, a su vez, a otro mayor que el 3, pero las diferencias entre 5 y 4, y entre 4 y 3 no tienen por qu corresponder a iguales diferencias en el atributo medido, ni tampoco las razones entre 4 y 2, y entre 2 y 1. Con estas transformaciones, la frmula original del riesgo unitario R'S = pS x FE x DS se convierte en NR = ND x NE x NC, donde NR es el nivel de riesgo, ND el nivel de deficiencia, NE el nivel de exposicin y NC es el nivel de consecuencias. El mtodo define tambin el nivel de probabilidad (NP) como producto de ND x NE. As, la aplicacin del mtodo para estimar el nivel de riesgo de una determinada situacin de riesgo en un puesto de trabajo concreto comporta los siguientes pasos:

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1.

Estimacin del nivel de deficiencia (ND) de la situacin de riesgo. La forma idnea de hacerlo es aplicando un cuestionario de chequeo que incluya los factores de riesgo apropiados y una indicacin acerca de la importancia que cabe atribuirles como elementos causales del dao. Tales indicaciones, sea cual sea el sistema que se use, han de ajustarse a la escala de ND que recoge la tabla I . TABLA I: DETERMINACIN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA Nivel de deficiencia
Muy deficiente (MD)
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ND

Significado
Se han detectado factores de riesgo significativos que determinan

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como muy posible la generacin de fallos. El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo resulta ineficaz. Se ha detectado algn factor de riesgo significativo que precisa ser

Deficiente (D)

corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes se ve reducida de forma apreciable. Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La

Mejorable (M) Aceptable (B)

eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo no se ve reducida de forma apreciable.

---

No se ha detectado anomala destacable alguna. El riesgo est controlado. No se valora.

Corresponde al cuadro 3 en el original de la NTP 330

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De este modo, el nivel de deficiencia que se obtiene con la aplicacin del cuestionario ser el resultado de los factores de riesgo que estn realmente presentes y del peso causal preasignado a cada uno. Como puede verse, la disponibilidad y el uso de cuestionarios estandarizados constituyen un requisito ineludible de objetividad, caracterstica sta que, al menos como aspiracin, es irrenunciable para cualquier mtodo digno de tal nombre. Podra decirse, pues, que el llamado mtodo de la Nota Tcnica de Prevencin 330 slo ser un gua metodolgica, y no un autntico mtodo, hasta que no se le incorporen los cuestionarios de chequeo necesarios para las potenciales situaciones de riesgo a las que haya de aplicarse. 2. Estimacin del nivel de exposicin (NE) del puesto de trabajo a la situacin de riesgo. Es una medida de la frecuencia con la que se produce la exposicin al riesgo en el puesto de trabajo en cuestin, ajustada a los criterios de la tabla II . TABLA II: DETERMINACION DEL NIVEL DE EXPOSICIN Nivel de exposicin
Continuada (EC) Frecuente (EF) Ocasional (EO) Espordica (EE)
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NE
4 3 2 1

Significado
Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado. Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos. Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo. Irregularmente.

Naturalmente, como se refiere a caractersticas del puesto cuyo riesgo se est evaluando, habr de estimarse sobre el terreno.

Corresponde al cuadro 4 en el original de la NTP 330

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Como puede observarse, mientras la escala de ND va de 0 a 10, la de NE va de 1 a 4. Esta diferencia responde a la intencin deliberada de otorgar ms importancia en el clculo del nivel de riesgo a las deficiencias existentes que a la frecuencia de exposicin, de modo que una deficiencia alta y una exposicin baja resulten en un riesgo mayor que una exposicin alta y una deficiencia baja. 3. Determinacin del nivel de probabilidad (NP) de accidente en el puesto, asociado a la situacin de riesgo. Se calcula como producto de ND x NE. El resultado numrico obtenido se categoriza en cuatro niveles, segn se seala en la tabla III . TABLA III: DETERMINACIN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD Nivel de exposicin (NE)
4 3 2 1
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Nivel de deficiencia (ND)

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MA-40

MA-30

A-20

A-10

MA-24

A-18

A-12

M-6

M-8

M-6

B-4

B-2

Corresponde al cuadro 5.1 en el original de la NTP 330

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El significado de cada nivel aparece recogido en la tabla IV . TABLA IV: SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD Nivel de probabilidad
Muy alta (MA)

NP

Significado
Situacin deficiente con exposicin continuada, o muy

Entre 40 y 24 deficiente con exposicin frecuente. Normalmente la materializacin del riesgo ocurre con frecuencia. Situacin deficiente con exposicin frecuente u

Alta (A)

ocasional, o bien situacin muy deficiente con exposicin Entre 20 y 10 ocasional o espordica. La materializacin del riesgo es posible que suceda varias veces en el ciclo de vida laboral.

Media (M)

Situacin deficiente con exposicin espordica, o bien Entre 8 y 6 situacin mejorable con exposicin continuada o frecuente. Es posible que suceda el dao alguna vez. Situacin Entre 4 y 2 mejorable con exposicin ocasional o

Baja (B)

espordica. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

4.

Estimacin del nivel de consecuencias (NC) del accidente asociado a la situacin de riesgo. Como ilustra la tabla V , el mtodo considera tambin cuatro niveles de consecuencias, distinguiendo entre daos personales y materiales, y estableciendo una correspondencia entre ellos.
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TABLA V: DETERMINACIN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS


7 8

Corresponde al cuadro 5.2 en el original de la NTP 330 Corresponde al cuadro 6 en el original de la NTP 330

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Nivel de consecuencias
Mortal o Catastrfico (M) Muy Grave (MG) Grave (G) Leve (L)

NC
100 60 25 10

Significado Daos personales


1 muerto o ms Lesiones graves que pueden ser irreparables Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I.L.T.) Pequeas lesiones que no requieren hospitalizacin

Daos materiales
Destruccin total del sistema (difcil renovarlo). Destruccin parcial del sistema (compleja y costosa la reparacin). Se requiere paro de proceso para efectuar la reparacin. Reparable sin necesidad de paro del proceso.

En principio, el nivel de consecuencias no se estima en campo sino que se preasigna a cada situacin de riesgo en funcin del tipo de accidente a que se refiere, considerando la gravedad de los daos normalmente esperados. La escala de NC es la ms amplia de todas, con un rango de 10 a 100, al objeto de primar el peso de las consecuencias, con respecto a los otros factores, en la medida del riesgo. 5. Determinacin del nivel de riesgo (NR) y el nivel de intervencin. Como ya se indic, el nivel de riesgo se determina como producto de ND x NE x NC o, lo que es igual, como producto de NP x NC. Al valor obtenido, por medio de su inclusin en uno de los grupos clasificatorios de la tabla VI
9)

se le asigna una prioridad de intervencin cuyo significado se


10

recoge en la tabla VII .

9 10

Corresponde al cuadro 7.1 en el original de la NTP 330 Corresponde al cuadro 7.2 en el original de la NTP 330

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TABLA VI: DETERMINACIN DEL NIVEL DE RIESGO Y DE INTERVENCIN NR = NP x NC Nivel de probabilidad (NP)
40-24 20-10 I 2000-1200 8-6 I 800-600 4-2 II 400-200

Nivel de consecuencias (NC)

100

I 4000-2400

II 60 I 2400-1440 I 1200-600 II 480-360 240 III 120

25

I 1000-600

II 500-250

II 200-150

III 100-50

II 10 II 400-240 200 III 100 III 80-60

III 40 IV 20

TABLA VII: SIGNIFICADO DEL NIVEL DE INTERVENCIN Nivel de intervencin


I II III IV

NR
4000-600 500-150 120-40 20

Significado
Situacin crtica. Correccin urgente. Corregir y adoptar medidas de control. Mejorar si es posible. Sera conveniente justificar la intervencin y su rentabilidad. No intervenir, salvo que un anlisis ms preciso lo justifique.

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De este modo, en este ltimo paso de la aplicacin del mtodo puede decirse que se solapan dos etapas: la ltima de la evaluacin propiamente dicha, que sera la jerarquizacin de los riesgos, y la primera de la planificacin preventiva, que correspondera a la priorizacin de las medidas de actuacin.

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6.

EL SISTEMA DE EVALUACIN DE RIESGOS PROPUESTO.

6.1. El mtodo general Se propone para la evaluacin de los riesgos de accidente, as como para los higinicos o ergonmicos que carezcan de mtodo especfico o a los que ste resulte inaplicable en las condiciones concretas de la actividad en estudio. Su estructura bsica corresponde al descrito en la Nota Tcnica de Prevencin 330 del INSHT, al que ya se ha hecho una amplia referencia en el apartado anterior. Sobre esta base, se han desarrollado algunos aspectos del mtodo original, se han modificado otros y, sobre todo, se han elaborado una serie de cuestionarios de chequeo para posibilitar su aplicacin a los centros de trabajo de la Junta de Andaluca. La aplicacin del mtodo se llevara a cabo en las siguientes fases: 1. Visita preliminar al centro de trabajo. Tiene por objeto inventariar los puestos de trabajo existentes, describirlos en trminos de las tareas que tienen encomendadas y del mbito en que se desarrollan, decidir qu cuestionarios de chequeo resultan necesarios para el caso y planificar su aplicacin. A grandes rasgos, los cuestionarios son de dos tipos: los de situaciones de riesgo generales, ligadas a las caractersticas del edificio o de sus instalaciones, y los de situaciones de riesgo especficas, asociadas a la actividad de los distintos puestos de trabajo. La planificacin citada incluye la eleccin de las reas de aplicacin de los primeros (por ejemplo, por planta, rea funcional, edificio, etc.), que podran ser distintas para los diversos cuestionarios.

25

2.

Cumplimentacin de los cuestionarios de chequeo en el lugar de trabajo. Cada cuestionario, cuyo encabezamiento designa la situacin potencial de riesgo a la que se refiere, se compone de un cierto nmero de enunciados sobre condiciones de trabajo que se consideran medidas de control adecuadas para el riesgo en cuestin. Con cada uno de esos enunciados, cuando se aplica el cuestionario en un determinado centro de trabajo, cabe estar de acuerdo (SI), en desacuerdo (NO) o constatar que no es aplicable al caso (NP). Es necesario aclarar que los cuestionarios no contienen preguntas para los trabajadores sino proposiciones para el tcnico, que, antes de pronunciarse sobre ellas, tendr que recabar los datos que considere necesarios y, en base a ellos, responder segn su propio juicio. Las respuestas NO detectan factores de riesgo, con lo que constituyen una identificacin de los peligros realmente presentes y, por tanto, de las situaciones de riesgo existentes. Para las situaciones generales de riesgo que se refieren a elementos singulares, de los que el nmero es pequeo en cualquier centro de trabajo, como, por ejemplo, escaleras fijas, porttiles, ascensores, rampas, etc., se aplicar un cuestionario a cada elemento existente. Por el contrario, para elementos ms numerosos y difciles de identificar como pasillos, puertas, archivadores, mesas, etc., slo cuando resulte de inters individualizar elementos deficientes respecto a un determinado tipo de dao, se usar un cuestionario de chequeo para cada uno, subdividiendo el rea de aplicacin inicial lo que sea necesario. As, por ejemplo, si en una planta de un edificio, que inicialmente se considera como rea de aplicacin idnea para el cuestionario de Cada al mismo nivel, pisada sobre objetos Pasillos, se encuentran dos pasillos con deficiencias distintas, se utilizarn sendos cuestionarios para ellos y otro comn para el resto de los pasillos sin deficiencias de la planta.

26

A cada factor de riesgo posible se le ha asignado un valor de nivel de deficiencia (NDp), que representa una aproximacin al peso o importancia que tiene en la produccin del dao con el que se relaciona, de acuerdo con los criterios de la tabla VIII. TABLA VIII: SIGNIFICADO DEL NIVEL DE DEFICIENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO (NDp)

DENOMINACIN DEL FACTOR DE RIESGO

NDp

SIGNIFICADO
Se trata de un factor de riesgo fundamental, ya que

Fundamental

10

se refiere a una medida de control imprescindible. El conjunto de las restantes medidas preventivas resulta ineficaz en ausencia de sta. Se trata de un factor de riesgo importante, que

Importante

68

reduce notablemente la eficacia de las medidas preventivas restantes. Se trata de un factor de riesgo de menor importancia que, no obstante, reduce de modo sensible la eficacia de las medidas preventivas restantes. El factor de riesgo denota la ausencia de una

Significativo

24

Compensable

0,5 1

medida de control conveniente, pero compensable por otras o redundante.

Los valores numricos consignados en primer lugar en cada clase, son los que se han utilizado preferentemente para los factores de riesgo de esa clase. Los otros se han reservado para los casos en que se ha considerado necesario matizar, por interpolacin, una vez completada la asignacin inicial. Al final de cada cuestionario de chequeo se ha incluido un item para que el tcnico evaluador pueda especificar otros factores de riesgo detectados por l y no incluidos en la lista preestablecida. Naturalmente, el NDp de esos factores no puede asignarse de antemano.
27

3. Estimacin del Nivel de Deficiencia (NDT) asociado a cada Situacin de Riesgo. Salvo indicacin expresa en contra, se obtiene sumando los NDp de los factores de riesgo identificados. Su significado se recoge en la tabla IX. TABLA IX: SIGNIFICADO DEL NIVEL DE DEFICIENCIA DE UNA SITUACIN DE RIESGO (NDT)

NIVEL DE DEFICIENCIA
MD (Muy Deficiente) D (Deficiente) Me (Medio) Mj (Mejorable)

NDT

SIGNIFICADO
El control del riesgo se considera ineficaz, sea

10

por la presencia de un factor de riesgo fundamental o de varios de menor peso. El control del riesgo puede mejorarse

6 a < 10

notablemente, ya que hay algn factor de riesgo importante o varios de menor entidad. El control del riesgo puede mejorarse, ya que

2a<6

existen

factores

de

riesgo

significativos

compensables. >0a<2 El control del riesgo puede mejorarse, pero slo existen factores de riesgo compensables. No se han detectado factores de riesgo. La probabilidad _ de dao no se considera

A (Aceptable)

significativa, aunque no necesariamente ha de ser nula. El riesgo se considera controlado, y, por tanto, no se valora.

Conviene resaltar el hecho, conceptualmente muy importante, de que cuando no se detecta ningn factor de riesgo no se considera que NDT sea cero, lo que abocara a la conclusin de que el riesgo es inexistente, sino que slo se acepta que est controlado y que no cabe ir ms all en su valoracin.

28

Si la suma obtenida es mayor de 10, valor mximo que contempla la escala del nivel de deficiencia, se tomar ND = 10 para el clculo posterior del nivel de riesgo (NR). 4. Estimacin del Nivel de Exposicin (NE) de la Situacin de Riesgo. De la definicin operativa que antes se dio de situacin de riesgo, se deduce que a cada cuestionario slo cabe asignarle un NE en cada aplicacin. Lo asignar el tcnico que evala en base a los datos recabados en el lugar de trabajo, siguiendo los criterios de la tabla X, en la que, como vemos, se han reconvertido en trminos de duracin, ms precisos y objetivos, los significados de los niveles de exposicin de la tabla II. TABLA X: SIGNIFICADO DEL NIVEL DE EXPOSICION A UNA SITUACIN DE RIESGO (NE)

NIVEL DE EXPOSICIN
Continuada Frecuente Ocasional Espordica

NE
4 3 2 1 De duracin

SIGNIFICADO
11

mayor o igual que 4 h/da.

De duracin comprendida entre 1 y 4 h/da. De duracin inferior a 1 h/da pero mayor o igual que 15 min/da. De duracin inferior a 15 min/da.

Si a una situacin de riesgo general estn expuestos varios grupos de personas con distintas frecuencias, el valor de NE ser el que corresponda al promedio ponderado de las exposiciones, redondeado al valor entero ms prximo.

11

Todos los criterios de duracin se refieren indistintamente a exposiciones continuas o discontinuas

29

Con las situaciones de riesgo especficas no debe darse este caso, porque se aplican por puesto de trabajo y ste, ms all de su denominacin, se define por las tareas y el mbito, lo que debe conllevar exposiciones semejantes para las distintas personas que puedan desempearlo. Al final de cada cuestionario, se har constar el nmero de personas afectadas por la situacin de riesgo. 5. Clculo del Nivel de Riesgo (NR) que supone la Situacin de Riesgo. El nivel de riesgo se obtendr multiplicando ND x NE x NC, siendo este ltimo valor un dato que suministra el cuestionario de chequeo de cada situacin de riesgo, y que supone una aproximacin a la magnitud del dao esperable del accidente o enfermedad asociado a ella. Al igual que ocurra con los NDp, no se han utilizado slo las marcas de clase de la escala de consecuencias de la NTP 330 (ver tabla VI), sino tambin valores intermedios, aunque respetando el significado de aqullas y los lmites de la escala Las fases 3, 4 y 5 constituyen la medicin del riesgo, que, con este mtodo, como ya se dijo, no implica el clculo de su valor absoluto, sino una aproximacin en trminos de nivel. 6. Jerarquizacin de las Situaciones de Riesgo. Por ltimo, segn el NR obtenido, incluiremos las situaciones de riesgo medidas en uno de los siguientes grupos, cuyos significados se recogen en la tabla XI.

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TABLA XI: NIVEL DE RIESGO DE UNA SITUACIN DE RIESGO (NR) NIVEL DE RIESGO SIGNIFICADO NR NC
Mn I > 1000 a 4000 Mx Mn Mx II > 400 a 1000 Mn III > 120 a 400 Mx Mn IV 120 Mx 25 25 25 100 10 10 60 10 10 6 2 2 10 0,5 2 6 4 1 3 2 4 1 1 2 60 100 25 100

ND
6 10 6 10

NE
3 4 3 1

Esta fase corresponde a la valoracin de las situaciones de riesgo, por cuanto en ella se decide sobre la importancia relativa de cada una, la necesidad o no de adoptar medidas preventivas y sobre el tipo de medidas necesarias, que se deducen de los factores de riego presentes. Por consiguiente, aqu acaba propiamente la evaluacin de los riesgos abordados por este mtodo general. No obstante, es bien sabido que la evaluacin de los riesgos no tiene ms objetivo que permitir una planificacin razonable de la actuacin preventiva. As pues, para resaltar la ineludible continuidad de los dos procesos: evaluacin y planificacin, se recoge en el punto siguiente la primera fase de este ltimo, la priorizacin de las medidas preventivas, que es la nica que puede llevarse a cabo desde un servicio de de prevencin. disponibilidades Las posteriores, que exigen de
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consideraciones

costes,

presupuestarias,

plazos

implantacin, designacin

de

responsables,

etc.,

han

de

decidirse

necesariamente desde instancias de direccin. 7. Priorizacin de las Medidas Preventivas. Las medidas preventivas que se propongan, una vez completada la evaluacin de las situaciones de riesgo existentes en el centro de trabajo, se clasificarn en cuatro niveles de intervencin, de acuerdo con los criterios de la tabla XII. TABLA XII: NIVEL DE INTERVENCIN DE UNA MEDIDA PREVENTIVA (NI) NIVEL DE INTERVENCIN
una situacin

SIGNIFICADO
Medidas preventivas que hay que adoptar para tratar de riesgo de nivel de riesgo I,

comenzando por las que eliminen factores de riesgo con mayor NDp. Medidas preventivas que hay que adoptar para tratar una situacin de riesgo de nivel de riesgo II, comenzando por las que eliminen factores de riesgo con mayor NDp. Medidas preventivas que hay que adoptar para tratar una situacin de riesgo de nivel de riesgo III, comenzando por las que eliminen factores de riesgo con mayor NDp. Medidas preventivas que hay que adoptar para dejar en

II

III

IV

aceptable el nivel de riesgo de una situacin de riesgo de nivel de riesgo IV.

Conviene resaltar el hecho de que, a diferencia del mtodo de la NTP 330, las prioridades de intervencin no se asignan aqu a las situaciones de riesgo como conjuntos sino a cada una de las medidas preventivas que se proponen. Asimismo, con cada medida propuesta se har constar el nmero de personas afectadas por ella (dato que se extrae del cuestionario correspondiente), como otro elemento de jerarquizacin dentro del nivel de intervencin.

32

6.2. Evaluacin de ciertos riesgos higinicos y ergonmicos. La consideracin separada de algunos riesgos higinicos y, por analoga, tambin ergonmicos, se fundamenta en el principio de que no es aceptable, tcnica ni reglamentariamente, evaluar el riesgo atendiendo slo a los factores de riesgo materiales u organizativos que son causa remota del dao, como hace el mtodo general que acabamos de ver, cuando es posible evaluar la exposicin al agente ambiental, que es su causa inmediata. No es aceptable tcnicamente, porque comportar siempre un mayor margen de error y, por lo tanto, un menor grado de confianza en sus resultados, y tampoco lo es desde el punto de vista legal, porque los reglamentos, como ocurre, por ejemplo, con los de agentes qumicos y ruido, exigen expresamente que la evaluacin del riesgo se base en la medida de la exposicin. As pues, las nicas excepciones que cabe admitir a esta regla general son dos: a) Que tal evaluacin basada en la medida, a la que llamaremos evaluacin detallada, no pueda realizarse porque no concurra en el caso en estudio alguna de las siguientes condiciones: 1. Posibilidad de identificar los agentes ambientales a los que se est expuesto. 2. Posibilidad de medir las exposiciones, lo que implica la disponibilidad de mtodos de medida y exposiciones de suficiente entidad como para ser detectadas. 3. Existencia de valores lmite con los que comparar las exposiciones medidas.

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b)

Que, a la vista de las condiciones de trabajo en que se produce la exposicin, sea evidente que sta es muy inferior al valor lmite, que est claramente por encima de l o que, sea cual sea su nivel, no estn implantadas las medidas preventivas bsicas o generales, que deben adoptarse en todo caso. Slo la primera circunstancia exime definitivamente de la medicin; las otras, nicamente la posponen.

En este apartado slo nos ocuparemos de riesgos que admiten evaluacin detallada de la exposicin y, por tanto, nos centraremos en la metodologa usada para ellos, que comporta una aproximacin en dos etapas: 1. En la primera, se aplica un tipo de instrumento que se ha denominado Inventario de Indicadores de Riesgo, por las razones que ms tarde se explicitarn. En base a sus resultados se decidir si es o no necesaria una evaluacin detallada, su prioridad y si es preciso adoptar alguna medida preventiva antes de proceder a ella. 2. En la segunda, si ha lugar, se llevar a cabo la evaluacin detallada, necesariamente por un especialista en la materia, y siguiendo el mtodo especfico apropiado, de acuerdo con las indicaciones que se recogen en el apartado 7 de este Manual. Los inventarios de indicadores de riesgo presentan las siguientes diferencias conceptuales y de diseo con los cuestionarios de chequeo, vistos en el punto anterior: 1. Sus items no son slo factores de riesgo remotos, sino que pueden referirse tambin a indicadores de exposicin y de dao; de ah el trmino indicador de riesgo, que se usa para referirse conjunta e indistintamente a los tres tipos.

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Esta mezcla en un mismo instrumento es posible porque no se pretende alcanzar ninguna medida de probabilidad de dao con los resultados de su aplicacin. 2. El inventario no se utiliza para medir el riesgo y, por tanto, no se le atribuye ND, NE ni NC. 3. Incluye al final el criterio de decisin pertinente. 4. Los items se han redactado con forma de pregunta. 5. Los items que se refieren a medidas preventivas que se consideran bsicas, se han sealizado en el inventario. Si alguna de ellas no estuviera implantada, habra de serlo antes de abordar la segunda fase de la evaluacin. En general, para cada situacin de riesgo concreta slo se dispondr de un instrumento: inventario o cuestionario, en funcin de que se considere susceptible de evaluacin detallada o no. As, por ejemplo, para el riesgo higinico por exposicin a ruido, que siempre puede ser medido y valorado, slo existe inventario de indicadores de riesgo. No obstante, para algunas situaciones, como, por ejemplo, la exposicin a agentes qumicos en el laboratorio, que se ha preferido abordar de modo que pueda referirse a cualquier tipo de laboratorio, el tcnico puede encontrarse con dos instrumentos, un cuestionario y un inventario, y con la necesidad de decidir cul de ellos debe aplicar o, incluso, si ha de aplicar ambos en distintas secciones. Para tomar su decisin habr de atender a la actividad concreta del laboratorio que est evaluando y a los criterios de posibilidad de evaluacin detallada que antes se explicitaron. 6.3 Identificacin de otras deficiencias. Lo ideal sera que los dos mtodos del sistema de evaluacin propuestos hasta ahora bastaran para considerar la totalidad de los riesgos que pueden encontrarse en los centros de trabajo. Sin embargo, resulta evidente que el ms comprensivo, que es el
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mtodo general, requiere siempre la categorizacin de la realidad en posibles situaciones de riesgo, es decir, en potenciales conjuntos de factores de riesgo de un determinado tipo de dao a los que quepa asignar un nivel global de exposicin y un nico nivel de consecuencias. Hay, no obstante, ocasiones en que esta forma de organizacin de la realidad es muy difcil de alcanzar. Al menos dos de estos casos pueden citarse aqu: a) Factores de riesgo de ms de un tipo de dao que se presentan naturalmente agrupados en un elemento o actividad, como, por ejemplo, la gestin de residuos o el almacenamiento de productos qumicos en un laboratorio, y que resultara complicado y excesivamente artificioso segregar en situaciones de riesgo. b) Instalaciones o actividades para las que existen reglamentos tcnicos muy detallados (a veces, incluso, una entidad competente muy especfica), de modo que resulta prcticamente imposible encontrar factores de riesgo sin referencias reglamentarias o prescindir de deficiencias reglamentarias aunque no est claro que sean factores de riesgo, como sucede, por ejemplo, con las instalaciones radiactivas Para esta parte de la realidad preventiva que no es fcil tratar por el mtodo general, pero que, desde luego, no puede dejarse al margen de la evaluacin, se ha diseado un tercer tipo de instrumento, al que se denomina, de modo genrico, Cuestionario de Instalaciones o Actividades. Estos cuestionarios, al igual que los inventarios de indicadores de riesgo, no contienen slo factores de riesgo remotos, y, por tanto, no asignan tampoco niveles de deficiencia a sus items, que presentan redactados en forma de pregunta. En cambio, a diferencia de los inventarios, no incluyen criterios de decisin para evaluaciones posteriores ni sealizan medidas preventivas bsicas o de cualquier otro carcter. Es, por tanto, evidente, como se deca de los inventarios, que los cuestionarios de instalaciones o actividades no son instrumentos de evaluacin, puesto que su aplicacin no proporciona ninguna medida del riesgo. Slo sirven para identificar deficiencias, que el propio tcnico evaluador habr de jerarquizar para establecer la prioridad de las
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correspondientes medidas preventivas. Cierto que en esta tarea cuenta con la ayuda que supone la existencia del marco de las clases de intervencin del mtodo general, que es el que debe usar, y con la referencia contextual que le suministran las medidas incluidas en ellas como resultado de su aplicacin. En cualquier caso, porque estos cuestionarios no sirven para evaluar riesgos, en la propuesta metodolgica que contiene este documento, su uso se reduce al mnimo prcticamente posible. 6.4 Resumen de la evaluacin y priorizacin preventiva El objeto de este apartado, como avanza su ttulo, es establecer los datos mnimos que deben resumir cualquier evaluacin de riesgos y la consiguiente priorizacin preventiva, para informe al centro de trabajo en cuestin, y esbozar el diseo de los documentos que puedan contenerlos. Podra pensarse, probablemente con razn, que sera ms apropiado abordar este asunto en un procedimiento de gestin dedicado a la evaluacin de riesgos, que sin duda habr que elaborar, que en un manual metodolgico. Sin embargo, puesto que todava el procedimiento no existe y que este tema est ntimamente relacionado con los mtodos que anteceden, se ha decidido incluirlo aqu. Para la eleccin de los datos bsicos que han de reflejar la evaluacin y la priorizacin, se han tenido muy en cuenta las prescripciones de la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales, y riesgos. 1. En primer lugar debe incluirse una relacin de los instrumentos empleados: cuestionarios de chequeo, inventarios de indicadores de riesgo y cuestionarios de instalaciones o actividades, especificando, para cada uno, las reas o puestos de aplicacin, segn proceda. El propsito de esta informacin es evitar que surja la duda, cuando se eche de menos una situacin de riesgo que cabra razonablemente esperar en un centro determinado, sobre si esta ausencia se debe a que no se ha buscado, aplicando
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el Reglamento de los Servicios de Prevencin, en especial, el

contenido del artculo 7 de ste, que se refiere a la documentacin de la evaluacin de

el correspondiente instrumento a las situaciones de trabajo sospechosas, o a que la bsqueda ha resultado negativa. Dicho de otro modo, as tendremos tambin informacin sobre potenciales situaciones de riesgo en las que ste se ha mostrado controlado. Para presentar estos datos, podra partirse de listas impresas y tabuladas de todos los instrumentos disponibles, al objeto de que slo hubiese que reflejar en las celdas correspondientes las reas o puestos en que se ha aplicado cada uno, o dejarla en blanco cuando no se hubiera hecho ninguna aplicacin. En las pginas que siguen se ofrece un posible bosquejo de la estructura de tales listas. I. RELACIN DE INSTRUMENTOS EMPLEADOS

Cuestionarios de chequeo de situaciones de riesgo generales utilizados


Cuestionario CC G1 reas de aplicacin ..... ..... ..... ..... CC G2 ..... ..... ..... CC G3 ..... .....

..... CC G13 ..... .....

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Cuestionarios de chequeo de situaciones de riesgo especficas utilizados


Puestos de trabajo de aplicacin 36 36 36 ..... ..... ..... .....
12

Cuestionario CC Adm 1 CC Adm 2 CC Adm 3 CC Con 1 CC Con 2

CC Lab 10

.....

Inventarios de indicadores de riesgo utilizados


Inventario IIR G1 reas de aplicacin ..... ..... ..... ..... IIR G2 ..... .....

..... IIR Lab 1 ..... .....

12

Dado que en estos tres casos la aplicacin es individual, en la celda se reflejara slo el nmero de puestos y se remitira a una relacin aparte. En esta, es muy posible que los puestos haya que identificarlos por los nombres de sus ocupantes, aunque se indique la funcin especfica siempre que sea posible.

Cuestionarios de instalaciones o actividades utilizados


Cuestionario ..... CI APQ - Lab ..... ..... ..... CI GR - Lab ..... ..... Aplicacin

..... CI ORG - Lab ..... .....

2.

A continuacin, en otro apartado del informe se recogern las situaciones de riesgo detectadas, haciendo constar, para cada una, los siguientes datos: denominacin, siguiendo la nomenclatura del cuestionario de chequeo correspondiente, rea o puesto de trabajo en que se ha determinado su existencia, nivel de riesgo (NR), reflejando tanto el valor numrico como la clase, nmero de personas afectadas (PA) y repercusin (Re): producto de NR x PA. Las situaciones de riesgo deben presentarse jerarquizadas por clases de NR, empezando por las de la I, y ordenadas, dentro de cada clase, por su repercusin. Las tablas siguientes representan una posible organizacin de la informacin necesaria.

II.

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS


Situaciones de riesgo generales

Denominacin de la situacin de riesgo

13

rea de Trabajo

Nivel de Riesgo Valor Clase

PA

Re

Situaciones de riesgo especficas


Denominacin de la situacin de riesgo
13

Puesto de Trabajo

Nivel de Riesgo Valor Clase

PA

Re

13

Se presentan ordenadas por clase de Nivel de Riesgo, de la I a la IV, y dentro de cada clase por su repercusin (Re), de mayor a menor.

41

3. Por ltimo, se consignarn las medidas preventivas que se considera necesario adoptar, ordenadas segn la clase del nivel de intervencin (NI), de mayor a menor prioridad, y, dentro de cada clase, de acuerdo con el nmero de personas afectadas. De este modo, se respetan escrupulosamente los criterios de priorizacin que precepta el artculo 8 del Reglamento de los Servicios de Prevencin. En ese marco se insertarn tambin, atendiendo a su importancia preventiva, las medidas derivadas del uso de las herramientas metodolgicas que, a diferencia del mtodo general, no producen una jerarquizacin automtica. La formulacin de las medidas preventivas debe hacerse con tal grado de concrecin que el receptor, que no es un especialista en prevencin, no albergue dudas sobre su contenido y que, posteriormente, sea posible decidir, sin ninguna ambigedad, si se han adoptado o no. Al igual que se ha hecho en los apartados anteriores, se incluye a continuacin una propuesta de tabla para organizar la informacin necesaria.

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III.

PRIORIZACIN PREVENTIVA
Medidas preventivas

Nivel de Riesgo

Denominacin de la Medida Preventiva

PA

43

7.
7.1.

MTODOS DE EVALUACIN DETALLADA DE LA EXPOSICIN


Riesgos Higinicos. 7.1.1. Por Exposicin a Agentes Qumicos - Indicacin Riesgos higinicos por exposicin inhalatoria a Agentes Qumicos cuando es razonablemente posible estimar la exposicin. - Estimacin y Valoracin de la Exposicin Con carcter general, se usar la norma UNE-EN 689 y el Documento de Lmites de Exposicin Profesional del INSHT, teniendo en cuenta tambin lo establecido en UNE-EN 482 sobre los requisitos de los procedimientos de medida. Para plomo y sus compuestos inicos, habr de atenderse, adems al anexo I del RD 374/ 2001, sobre agentes qumicos, y para amianto y cloruro de vinilo monmero, , a los respectivos reglamentos. Estimar la exposicin no implica necesariamente medir las concentraciones del Agente Qumico. Como es sabido, UNE-EN 689 diferencia tres grados de evaluacin: estimacin inicial, estudio bsico y estudio detallado, de las cuales slo la ltima exige medir. Cuando haya de efectuarse un estudio detallado, para la estimacin y valoracin de la Exposicin Diaria (ED) se tomarn en cuenta los procedimientos incluidos en los anexos C y D de UNE-EN 689. 7.1.2. Por Exposicin a Ruido - Indicacin Riesgo de hipoacusia por exposicin laboral a ruido. - Estimacin y Valoracin de la Exposicin Para la estimacin basada en mediciones, que sern necesarias siempre que los niveles diarios equivalentes en todos los puestos no estn claramente por debajo de 80 dB(A), se aplicar la metodologa adoptada por la Direccin General de Trabajo y Seguridad Social en el documento titulado Mtodo de medicin de los niveles sonoros en el ambiente de trabajo para la estimacin del Nivel Diario Equivalente de los trabajadores (1990). Para la valoracin se usarn los lmites establecidos en el R.D. 1316/1989.

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7.1.3. Por Exposicin a Vibraciones Del cuerpo entero - Indicacin Riesgo de lumbalgia por exposicin laboral a vibraciones transmitidas al conjunto del cuerpo por la superficie de sustentacin, sea el piso o el asiento. - Estimacin y Valoracin de la Exposicin Las mediciones deben hacerse siguiendo los procedimientos y con la instrumentacin establecidos por ISO 2631 Parte 1 (1997): Estimacin de la exposicin de los individuos a vibraciones globales del cuerpo. Especificaciones generales. Como lmites de exposicin se considerarn los fijados en la propia norma para reduccin de la capacidad de trabajo por fatiga, que coinciden con los adoptados por la ACGIH. Del segmento mano-brazo - Indicacin Riesgo de dedo blanco (Fenmeno secundario de Raynaud) por exposicin a vibraciones transmitidas al segmento corporal mano-brazo por el uso de herramientas vibratorias. - Estimacin y Valoracin de la Exposicin Las mediciones se efectuarn segn los procedimientos e instrumentacin que establece UNE ENV 25349 (1996): Orientaciones para la medida y la valoracin de la exposicin humana a vibraciones transmitidas a la mano. Puesto que esta norma no define valores lmite de exposicin, se utilizarn los ltimos adoptados por la ACGIH. 7.1.4. Por Exposicin a Calor - Indicacin Riesgo de sobrecarga fisiolgica por exposicin a ambientes calurosos. En principio , este riesgo debera evaluarse siempre que se d alguna de las siguientes condiciones: a) Trabajo medio o pesado (consumo metablico alto segn el anexo A de UNE EN 28996) y ta 25C.
14

14

Tambin podra proceder esta evaluacin a temperaturas del aire algo inferiores a las sealadas pero en presencia de focos radiantes de cierta entidad.

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b) c)

Trabajo ligero (consumo metablico moderado segn el anexo citado arriba) y ta 27C. Trabajo sedentario (consumo metablico bajo segn el anexo citado) y ta 30C.

- Estimacin y Valoracin de la Exposicin Se usar la norma UNE EN 27243 (1995): Ambientes calurosos. Estimacin del estrs trmico del hombre en el trabajo basado en el ndice WBGT (temperatura hmeda y temperatura de globo), con las limitaciones que la propia norma establece: trabajador vestido con indumentaria veraniega (Icl = 0,6 clo) y exposiciones no muy cortas al calor. Si es necesario llevar ropa de trabajo especial, de ms abrigo o que dificulte la transpiracin, debern corregirse los valores lmite del WBGT, segn lo establecido en la tabla siguiente:

FACTORES DE CORRECCIN DE 15 LOS VALORES LMITE DE WBGT (C)


Tipo de ropa Ropa de trabajo de verano Bata de algodn o mono Ropa de trabajo de invierno Proteccin antihumedad, permeable
15

Aislamiento trmico (clo) 0,6 1,0 1,4 1,2

Factor de correccin (C) 0 -2 -4 -6

Tomados de la Gua Tcnica de Lugares de Trabajo, del INSHT.

Los instrumentos y mtodos de medida se ajustarn a lo especificado en UNE EN ISO 7726 (2002).

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7.1.5. Por Exposicin a Fro - Indicacin Riesgo de sobrecarga fisiolgica por exposicin a ambientes fros, en exteriores e interiores con temperatura del aire inferior a 10 C. - Estimacin y Valoracin de la Exposicin a) Con carcter general, se debe utilizar UNE-ENV ISO 11079 (1998): Evaluacin de ambientes fros. Determinacin del aislamiento requerido de la ropa, IREQ. El mtodo que describe esta norma tiene por objeto determinar, para una situacin trmica concreta, el ndice IREQ, denominado aislamiento requerido de la ropa. Este ndice es, a la vez, una medida del estrs por fro en esa situacin y una referencia para la eleccin de la vestimenta apropiada. En los casos en que no resulte posible alcanzar mediante la ropa el aislamiento requerido, el mtodo proporciona un procedimiento para calcular el tiempo mximo de exposicin continuada y el tiempo preciso de recuperacin tras cada periodo de exposicin, para un aislamiento dado. Habrn de tenerse en cuenta tambin las normas UNE EN 28996 (1995), para la determinacin de la produccin de calor metablico, UNE EN ISO 7726 (2002), para la especificacin de los instrumentos y mtodos de medida, e ISO 9920 (1995), para la estimacin del aislamiento trmico y la resistencia a la evaporacin de un conjunto de ropa. b) En el caso particular de trabajos en el interior de cmaras frigorficas o de congelacin, los tiempos de exposicin y recuperacin aparecen fijados en la seccin 5 del capitulo segundo del RD 1561/1995, en funcin de la temperatura de funcionamiento de la cmara. 7.1.6. Por Exposicin a Radiaciones Ionizantes - Indicacin Riesgo de daos somticos o genticos por exposicin a radiaciones ionizantes: fundamentalmente, radiacin nuclear (partculas y radiacin ) y rayos . - Estimacin y valoracin de la Exposicin a) En la actualidad, todas las instalaciones capaces de producir un riesgo significativo de esta ndole estn legalmente sometidas a un control administrativo, que tiene, desde el punto de vista temporal, un carcter triple: 1. En el momento del comienzo de la actividad, sea bajo la forma de una mera homologacin de equipos, de autorizaciones de
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construccin o puesta en marcha, o de declaracin y registro, segn los casos. 2. Peridicamente, mediante informes de actividad e incidencias, de remisin obligada a la Administracin, o por medio de verificaciones llevadas a cabo por entidades autorizadas o servicios de proteccin radiolgica, cuyos resultados han de registrarse y conservarse por el titular de la instalacin. 3. Aleatoriamente, a travs de la labor inspectora que corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear. b) La Legislacin espaola aplicable est constituida, fundamentalmente, por las siguientes disposiciones: 1. Ley 25/64 de 29 de abril, sobre Energa Nuclear. 2. RD 1836/1999, de 3 de Diciembre (BOE 31/12/99), que aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas. En el punto 4 de su disposicin adicional tercera, establece que las instalaciones de aparatos de rayos X con fines de diagnstico mdico y las acreditaciones de personal para dirigir y operar dichas instalaciones se regirn por lo especficamente regulado en el RD 1891/1991 y disposiciones complementarias. 3. RD 1891/1991, de 30 de Diciembre (BOE 3/1/92), sobre Instalacin y Utilizacin de Aparatos de Rayos con fines de Diagnstico Mdico. En l se contemplan, adems de los procedimientos de control administrativo de los equipos e instalaciones, de la formacin del personal que las dirige u opera y de las empresas de venta y asistencia tcnica, las caractersticas tcnicas que deben reunir las salas de radiodiagnstico y los locales de almacenamiento de pelcula virgen, y las especificaciones para la utilizacin de las instalaciones. Entre estas ltimas merece la pena resaltar la 4, que obliga a que una entidad autorizada por el Ministerio de Industria o un Servicio o Unidad Tcnica de Proteccin contra las Radiaciones Ionizantes, propio o contratado, efecte un control de calidad de los equipos y la vigilancia de los niveles de radiacin en los puestos de trabajo, como mnimo anualmente, y siempre que se modifiquen las condiciones de trabajo o se detecte alguna irregularidad que afecte a la proteccin radiolgica. 4. RD 783/2001 de 6 de Julio (BOE 26/7/01), por el que se aprueba el Reglamento de Proteccin Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. Junto a medidas de proteccin para el conjunto de la poblacin, dentro de una orientacin estrictamente sanitaria, establece medidas especficas de proteccin para las personas profesionalmente expuestas, como la categorizacin de los trabajadores, la clasificacin de las zonas de trabajo, la medicin y registro de las dosis recibidas y la vigilancia mdica; por otra parte, fija los limites de dosis.
48

5. RD. 413/1997, de 21 de Marzo (BOE 16-4-97), sobre proteccin operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposicin a radiaciones ionizantes por intervencin en zona controlada. c) En general, podr alcanzarse una decisin sobre la aceptabilidad o no del riesgo sin necesidad de mediciones de exposicin, en base a dos tipos de datos: 1. Los documentos acreditativos de que los equipos, los locales, el personal y la gestin cumplen los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables. 2. Los registros de las preceptivas determinaciones peridicas de dosis del personal profesionalmente expuesto, realizadas en base a dosimetra individual o de rea, segn proceda. Es evidente que no podr considerarse aceptable ningn grado de control del riesgo que no implique el cumplimiento estricto de todo lo reglamentariamente dispuesto, incluyendo dosis de radiacin inferiores a los lmites establecidos: Cabe la posibilidad, sin embargo, de encontrar casos de aparente cumplimiento estricto en que el riesgo no resulta aceptable porque no se respeta el principio, preceptuado en el art. 4.2 del RD 783/2001, de que, en rgimen normal de trabajo, las dosis recibidas sean las ms bajas posibles. En algunos de tales casos, podra ser necesario realizar mediciones, para las cuales existen instrumentos en los Centros, con vistas a concretar la ndole de las propuestas preventivas. 7.1.7. Por Exposicin a Campos Elctricos y Magnticos (CE y M) Se trata de una regin del espectro electromagntico, tambin denominada subradiofrecuencia (f < 30 KHz, segn la ACGIH), en la que no puede hablarse propiamente de radiacin, porque los campos elctrico y magntico no estn acoplados ni interrelacionados entre s. Por ello, es ms adecuado usar para esta zona del espectro la denominacin campos elctricos y magnticos. Dentro de ella, la franja que concita mayor inters es la de muy baja frecuencia (ELF, f<300 Hz), ya que a ella pertenecen fundamentalmente los campos generados por las instalaciones y equipos elctricos habituales, en 16 los que, como es sabido, la corriente es alterna de 50 Hz . Aunque se producen tanto campos elctricos como magnticos, hace ya algn tiempo que, en los estudios que intentan establecer los efectos de las exposiciones de baja intensidad, todo el inters parece centrado en los segundos. Su inclusin en este primer inventario de mtodos, pese a la incertidumbre que existe todava sobre sus efectos, circunstancia sta que quizs aconsejara una prudente espera, se debe a la actualidad del asunto en la opinin pblica, que hace probable la necesidad de abordarlo en algn caso,
16

En Europa 50 Hz y en Estados Unidos 60 Hz

49

siquiera sea a demanda de los trabajadores. Para estas ocasiones, es conveniente disponer, al menos, de unas orientaciones de actuacin. Estimacin y Valoracin de la Exposicin En la actualidad, el nico efecto confirmado de los campos magnticos de baja frecuencia es la induccin de densidades de corriente en el cuerpo humano, que se produce a intensidades muy altas. Para prevenir que tales densidades puedan alcanzar valores superiores a los de las corrientes 2 fisiolgicas (1 - 10 mA/m ), algunas organizaciones como la ACGIH y la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) han 17 establecido valores lmite . De acuerdo con la bibliografa, las exposiciones reales medidas, tanto residenciales como profesionales, son muy inferiores a estos valores lmite. Este hecho, sin embargo, no anula el inters de las mediciones cuando haya que abordar exposiciones a campos elctricos y magnticos, dado que pueden servir para detectar instalaciones anmalas, por una parte, y tener 18 utilidad epidemiolgica , por otra. Adems, aunque no exista evidencia cientfica suficiente y sean, por tanto, controvertidos, hay estudios que han concluido la existencia de un aumento de riesgo de diversos tipos de cncer (leucemias, cncer de mama y cnceres cerebrales, especialmente) con exposiciones muy bajas, del orden de unas pocas dcimas de microtesla (0,2 - 0,4 T) que, estas s, entran dentro del rango de las medidas en situaciones normales. As pues, la situacin actual puede considerarse caracterizada por las siguientes notas: a) Los efectos biolgicos confirmados, para cuya prevencin estn fijados los valores lmite existentes, se producen con exposiciones muy superiores a las esperables en situaciones reales, tanto laborales como residenciales. Suscitan preocupacin otros efectos ms graves, pendientes an de confirmacin cientfica, que podran producirse a los niveles de exposicin que se dan en la realidad. Consecuentemente con la falta de evidencia, no hay valores lmite para estos hipotticos efectos. Por ello, no parece adecuado que las evaluaciones de este rango se limiten a constatar lo que, a la vista de lo dicho, parece de antemano previsible: que las exposiciones medidas son muy inferiores a los valores lmite establecidos, sean cuales sean los que consideremos. Adems de esto, en aplicacin de un elemental principio de precaucin, que implica la evitacin, con bajo coste, de las exposiciones innecesarias, mientras exista incertidumbre sobre sus efectos, deberan explorarse propuestas preventivas.

b)

17

Para 50 Hz, la ACGIH ha fijado un techo de 1.200 T (microteslas) para el valor rms de la induccin magntica (B). El de la ICNIRP es de 500 T para la misma magnitud.
18

Para favorecer esta ltima explotacin se necesita una cierta homogeneizacin metodolgica de la medida. A tal efecto, se recomienda seguir el protocolo establecido por el grupo ad hoc de UNESA, que se incluye en el anexo B.

50

En ausencia de posibilidades de blindaje para este tipo de perturbacin, tales propuestas habran de surgir de la consideracin de medidas de informacin a los trabajadores, alejamiento de las fuentes y reduccin del tiempo de exposicin. 7.2. RIESGOS ERGONMICOS 7.2.1. Por sobrecarga fsica - Indicacin Riesgos de lesiones musculoesquelticas, agudas o acumulativas, asociados a la carga fsica. Desde la perspectiva del tipo de carga fsica que comportan, pueden distinguirse tres clases de tareas: . Tareas de manipulacin manual de cargas . Tareas repetitivas del miembro superior . Tareas en posturas forzadas - Estimacin y Valoracin del Riesgo a) Tareas de manipulacin manual de cargas Pueden comprender actividades de levantamiento, transporte con los brazos, empuje y arrastre. Para su evaluacin existen distintos 19 mtodos cada uno de los cuales est mejor indicado para determinadas situaciones y peor para otras. As, la gua del I.N.S.H.T. es aplicable a tareas simples de levantamiento de cargas, incluidas personas, con o sin transporte manual antes de la descarga, en postura de pie. El mtodo NIOSH puede aplicarse a tareas simples o mltiples de levantamiento de cargas en posturas de pie, pero excluye, en principio, la carga de personas y no contempla el transporte intermedio. Para tareas de transporte de cargas con los dos brazos, el manual 23 Ergo IBV incluye unas tablas de pesos mximos recomendados, en funcin de la altura del agarre, de la distancia recorrida y de la frecuencia del transporte (desde uno cada 6 segundos hasta uno cada
22 20 21

19

Aqu solo consideraremos mtodos de evaluacin en sentido estricto, es decir, los que proporcionan procedimientos de medicin y criterios de valoracin. 20 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: Gua Tcnica para la Evaluacin y Prevencin de los Riesgos Relativos a la Manipulacin Manual de Cargas. 21 Aqullas en que los valores de los parmetros que definen la tarea de levantamiento, de acuerdo con el mtodo de evaluacin de la gua, permanecen estables a lo largo de la jornada. 22 Waters, T.R., Putz Anderson, V. And Garg, A.: Aplications Manual for Revised NIOSH Lifting Equation. Cincinnati, Ohio. NIOSH, 1994. 23 Garca Molina, Carlos y otros: Ergo IBV. Evaluacin de riesgos laborales asociados a la carga fsica. Valencia: IBV, 1997. El manual se acompaa de un programa informtico para la aplicacin de los mtodos de evaluacin del riesgo adoptados por el IBV para las tres clases de tareas que estamos considerando: de manipulacin de cargas, repetitivas del miembro superior y realizadas en posturas forzadas. Mediante el uso del programa se facilitan los clculos, la valoracin del riesgo y el rediseo del puesto.

51

8 horas), para los distintos percentiles de la poblacin, diferenciando entre hombres y mujeres. Las tablas son de Snook y Ciriello (1991). Naturalmente, estas tareas han de ir siempre unidas a otras de levantamiento, con las cuales constituirn, de modo conjunto, una tarea mltiple. Para tareas de desplazamiento de cargas empujndolas o arrastrndolas, el mismo manual recoge en otras tablas, tambin desarrolladas a partir de recomendaciones de Snook y Ciriello, los lmites de las fuerzas iniciales y sostenidas para distintos percentiles de hombres y mujeres, por separado, en funcin de parmetros anlogos a los anteriores: distancia recorrida en cada ocasin, frecuencia de los desplazamientos y altura del agarre del elemento a empujar o arrastrar. Por ltimo, cuando en un puesto de trabajo se dan tareas de manipulacin de cargas de ms de un tipo de los que acabamos de ver (p. ej. empujes y arrastres), o cuando hay tareas de un mismo tipo caracterizadas por valores distintos de los parmetros definitorios (p. ej. levantamientos de cargas a distintas alturas en el origen), o cuando se dan ambas circunstancias a la vez, el mtodo Ergo IBV permite calcular un ndice compuesto para representar el riesgo acumulado de la tarea mltiple. El procedimiento de clculo que se sigue es el propuesto por los autores del mtodo NIOSH revisado de 1991. b) Tareas repetitivas del miembro superior Para la evaluacin de los riesgos de lesin musculoesqueltica asociados a este tipo de tareas, el nico mtodo disponible de evaluacin en sentido estricto, porque es el nico que incluye criterios de valoracin, es el desarrollado por el IBV en 1996, que puede encontrarse descrito en el manual Ergo IBV. En base al clculo de la exposicin promedio del trabajador a los diferentes factores de riesgo considerados, se obtienen niveles diferenciados de riesgo, y consiguientemente de urgencia de intervencin, para la zona de cuello-hombro, distinguiendo entre corto, medio y largo plazo, y para la de mano-mueca. c) Tareas en posturas forzadas Cuando se trata de evaluar el riesgo de lesin asociado a esfuerzos predominantemente estticos, producidos por el mantenimiento o repeticin de posturas forzadas que afectan a grandes segmentos corporales, en tareas sin ciclos claramente definidos, el mtodo de 24 eleccin es el OWAS , propuesto en 1977 y que desde entonces ha sido ampliamente utilizado, por lo que hay sobre l gran cantidad de bibliografa.

24

Louhevaara, V. And Suurnkki, T: OWAS: A method for the evaluation of postural load during work. Helsinki: Institute of Occupational Health, 1992. Tambin puede encontrarse una descripcin del mtodo, en espaol, en el manual Ergo IBV, y puede aplicarse por medio del programa informtico de ste.

52

8.

BIBLIOGRAFA BESTRATN, M. y NOGAREDA, C. (coordinadores) Evaluacin de las condiciones de trabajo en las pequeas y medianas empresas. Metodologa prctica. Barcelona, I.N.S.H.T., 1996 BESTRATN, M. y PAREJA, F. Sistema simplificado de evaluacin de riesgos de accidente. Barcelona, I.N.S.H.T. Serie Notas Tcnicas de Prevencin N 330.1993 CASTEJN, E. La evaluacin de riesgos: una reflexin. Salud y Trabajo, n 111-112. 1995 GADEA CARRERA, E. Seguridad en el laboratorio: gestin de residuos txicos y peligrosos en pequeas cantidades. Barcelona, INSHT. Serie Notas Tcnicas de Prevencin n 359. GADEA CARRERA, E. Cancergenos, mutgenos y teratgenos: manipulacin en el laboratorio. Barcelona, INSHT. Serie Notas Tcnicas de Prevencin n 269. GARCA MOLINA, C. y otros Ergo IBV. Evaluacin de riesgos laborales asociados a la carga fsica. Valencia: IVB, 1997 GUARDINO SOL, X., ROSELL FARRS, M.G. y GADEA CARRERA, E. Prevencin del riesgo en el laboratorio. Organizacin y recomendaciones generales. Barcelona, INSHT. Serie Notas Tcnicas de Prevencin n 432.

53

GUASCH, J. (coordinador) Condiciones de autoevaluacin. Madrid, I.N.S.H.T., 1992 HERAS COBO, C. y GUARDINO SOL, X. La ventilacin general en el laboratorio. Barcelona, INSHT. Serie Notas Tcnicas de Prevencin n 373. HERNNDEZ CALLEJA, A. Y GUARDINO SOL, X. (Coordinadores). Condiciones de Trabajo en Centros Sanitarios. Barcelona: INSHT, 2000. PIQU, T. Cuestionario de chequeo para el control de riesgos de accidente Barcelona, I.N.S.H.T. Serie Notas Tcnicas de Prevencin n 324.1993 ROSELL FARRS, M.G., GUARDINO SOL, X. Y GADEA CARRERA, E. Prevencin del riesgo en el laboratorio. Instalaciones, material de laboratorio y equipos. Barcelona, INSHT. Serie Notas Tcnicas de Prevencin n 433. COMISIN EUROPEA Directrices para la evaluacin de riesgos en el lugar de trabajo. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1996. JEFATURA DEL ESTADO Ley de prevencin de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE 10.11.95) trabajo en centros hospitalarios. Metodologa de

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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Reglamento de los servicios de prevencin. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE 31.1.97) MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Disposiciones mnimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (BOE 23.4.97) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Gua Tcnica para la evaluacin y prevencin de los riesgos relativos a la utilizacin de los lugares de trabajo Madrid: INSHT MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Disposiciones mnimas de seguridad y salud relativas a la manipulacin manual de cargas que entrae riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (BOE 23.4.97) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Gua Tcnica para la evaluacin y prevencin de los riesgos relativos a la manipulacin manual de cargas Madrid: INSHT MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Disposiciones mnimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantalla de visualizacin. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril (BOE 23.4.97) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Gua Tcnica para la evaluacin y prevencin de los riesgos relativos a la utilizacin de equipos con pantallas de visualizacin. Madrid: INSHT

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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Proteccin de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicin a agentes biolgicos durante el trabajo. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo (BOE 24.5.97). INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Gua Tcnica para la evaluacin y prevencin de los riesgos relacionados con la exposicin a agentes biolgicos. Madrid: INSHT MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Proteccin de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicin a agentes cancergenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo (BOE 24.5.97) MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Disposiciones mnimas de seguridad y salud para la utilizacin por los trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE 7.8.97) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Gua Tcnica para la evaluacin y prevencin de los riesgos relacionados con la utilizacin de los equipos de trabajo. Madrid: INSHT MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGA Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin. Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 9.10.73). Instruccin Tcnica MIE-BT-042. Inspeccin de las instalaciones. Instruccin Tcnica MIE-BT-025. Locales de pblica concurrencia. Instruccin Tcnica MIE-BT-039. Puestas a Tierra.

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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGA Reglamento de aparatos de elevacin y manutencin Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre (BOE 11.12.85) MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGA Transposicin de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE sobre ascensores. Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto (BOE 30.9.97) MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Real Decreto sobre disposiciones mnimas para la proteccin de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo elctrico. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio (21.6.01)

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ANEXO A: INSTRUMENTOS DE EVALUACIN. A1. Cuestionarios de chequeo . Generales CC-G1 CC-G2 CC-G3 CC-G4 CC-G5 CC-G6 Cada a distinto nivel. Escaleras fijas. Cada a distinto nivel. Ascensores. Cada a distinto nivel. Rampas Cada a distinto nivel. Escaleras de mano Cada al mismo nivel. Pisada sobre objetos, choque o golpe con objetos. reas de trabajo Cada al mismo nivel. Pisada sobre objetos, choque o golpe con objetos. Pasillos CC-G7 CC-G8 CC-G9 CC-G10 CC-G11 CC-G12 CC-G13 Cada o desplome de objetos. Falsos techos Cada o desplome de objetos. Estanteras Cada o desplome de objetos. Mesas y archivadores Cada o desplome de objetos. Puertas y mamparas Choque, golpe o atrapamiento con o entre objetos. Puertas Contacto elctrico directo. Instalaciones y receptores Contacto elctrico indirecto. Instalaciones y receptores

. Especficos CC-Adm 1 CC-Adm 2 CC-Adm 3 CC-Con 1 CC-Con 2 CC-Lim 1 CC-Lim 2 CC-Lim 3 CC-Lim 4 CC-Man 1 CC-Man 2 Carga fsica. PVD Carga visual. PVD Carga mental. PVD Accidente de trfico. Conduccin de vehculos. Conductores Carga fsica. Manipulacin manual de carga. Conductores Riesgo higinico por exposicin a agentes qumicos. Personal de limpieza Cada a distinto nivel. Escaleras de mano. Personal de limpieza Carga fsica. Manipulacin manual de carga. Personal de limpieza Carga fsica. Posturas. Personal de limpieza Contacto elctrico. Mantenimiento Proyeccin de partculas. Mantenimiento
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CC-Man 3 CC-Man 4 CC-Man 5 CC-Man 6 CC-Ord 1 CC-Ord 2 CC-Lab 1 CC-Lab 2 CC-Lab 3 CC-Lab 4 CC-Lab 5 CC-Lab 6 CC-Lab 7 CC-Lab 8 CC-Lab 9

Exposicin a radiaciones no ionizantes. Soldadura. Mantenimiento Quemaduras. Soldadura y oxicorte. Mantenimiento Riesgo higinico por exposicin a agentes qumicos. Soldadura. Mantenimiento Cada a distinto nivel. Escaleras de mano. Mantenimiento Riesgo higinico por exposicin a agentes qumicos y a radiacin ultravioleta. Fotocopiadoras. Ordenanzas. Carga fsica. Manipulacin manual de carga. Ordenanzas Cortes y pinchazos. Laboratorios Atrapamiento en mquinas. Laboratorios Quemaduras. Laboratorios Contacto con sustancias corrosivas o irritantes. Laboratorios Riesgo higinico por exposicin a agentes qumicos. Laboratorios Riesgo higinico por exposicin a cancergenos. Laboratorios Exposicin a agentes biolgicos. Laboratorios Exposicin a agentes biolgicos. Estabularios. Laboratorios Carga fsica. Posturas. Laboratorios

CC-Lab 10 Carga fsica. Movimientos repetitivos. Laboratorios A2. Inventarios de indicadores de riesgo . Generales IIR-G1 IIR-G2 IIR-G3 IIR-G4 Riesgo higinico por exposicin a ruido Riesgo higinico por exposicin a calor Insatisfaccin Trmica Insatisfaccin Acstica

. Especficos IIR-Lab 1 Riesgo higinico por inhalacin de agentes qumicos. Laboratorios

59

A3.

Cuestionarios de instalaciones o actividades CI-APQ-Lab Almacenamiento de productos qumicos. Laboratorios CI-GR -Lab Gestin de residuos. Laboratorios CI-ORG-Lab Organizacin de laboratorios CI-IR Instalaciones radiactivas. General CI-GAS-Lab Instalaciones de gases a presin. Laboratorios

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Pg. 1/1

CC-G 1

CADA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS FIJAS.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Las huellas de los peldaos estn comprendidas entre 23 y 36 cm. 2. Las contrahuellas tienen entre 13 y 20 cm. 3. Las dimensiones de los peldaos (huella y contrahuella) son homogneas en la escalera. 4. El pavimento es de material no resbaladizo o tiene elementos antideslizantes. (1) 5. Se observan hbitos de limpieza adecuados (procedimientos y horarios) . 6. Disponen de barandillas y pasamanos adecuados (Anexo I A 3.3 y 3.2 RD 486/1997). 7. Disponen de descansos reglamentarios (Anexo I A 7.7 RD 486/1997). 8. Tiene una iluminacin apropiada ( 50 lux; sin deslumbramientos). 9. Existe alumbrado de emergencia 10. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO

NDp
2 2 6 6 6 6 0,5 2 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: > 400 a 1000 II

NDT = NE = NC = 20 NR = >120 a 400 III 120 IV

NIVEL DE RIESGO

(1)

Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas tareas con el horario laboral del centro de trabajo.

61

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CC-G 2

CADA A DISTINTO NIVEL. ASCENSORES.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN: FECHA:_ TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Se realizan las revisiones reglamentarias al menos cada 2 aos, y existe registro al respecto. 2. Las puertas disponen de enclavamiento para evitar su apertura en ausencia de la cabina (RD 1314/1997 Anexo I, 2.3). 3. Est sealizada la carga mxima de uso (RD 1314/1997 Anexo I, 5.1). 4. Existen dispositivos de aviso de exceso de carga e inmovilizacin de la cabina (RD 1314/1997, Anexo I, 1.4.1.). 5. La iluminacin en el entorno es apropiada ( 50 lux; sin deslumbramientos) y existe alumbrado de emergencia. 6. Existe alumbrado de emergencia en el interior del ascensor. 7. Hay una persona encargada del servicio ordinario del ascensor. 8. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
10 10 0,5 6 2 2 0,5

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT = NE = NC = 60 NR = >120 a 400 III 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

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CC-G 3

CADA A DISTINTO NIVEL. RAMPAS.


CENTRO TRABAJO: REA DE APLICACIN: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. El pavimento es de material no resbaladizo o tiene elementos antideslizantes. 2. La pendiente es adecuada (Anexo I A7.3 RD 486/1997). 3. Disponen de barandillas y pasamanos adecuados (Anexo I A 3,3 y 3,2 RD 486/1997). 4. La iluminacin es apropiada ( 50 lux; sin deslumbramientos). 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 2 6 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT = NE = NC = 10 NR = >120 a 400 III 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/1

CC-G 4

CADA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE MANO.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Existen escaleras porttiles de altura suficiente para las necesidades de acceso a zonas altas (no considerar tareas de mantenimiento). 2. Las de madera tienen los peldaos ensamblados, los largueros de una sola pieza y no estn pintadas. 3. Las de tijera tienen dispositivos que evitan su apertura. . 4. Las simples disponen de zapatas antideslizantes o ganchos de sujecin. 5. Los peldaos tienen una huella suficiente (al menos 8 cm). 6. No se observan hbitos de uso inadecuados (uso con las manos ocupadas, ascenso o descenso de lado o de espaldas, altura excesiva, uso no ocasional, etc.). 7. El estado de conservacin de la escalera es aceptable. 8. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 6 6 6 2 6 10

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR

= = = 25 =

NIVEL DE RIESGO

>120 a 120 400 III IV

PERSONAS AFECTADAS:

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CC-G 5

CADA AL MISMO NIVEL. PISADA SOBRE OBJETOS, CHOQUE O GOLPE CON OBJETOS. REAS DE TRABAJO.
CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. El espacio disponible es suficiente para el nmero de trabajadores en el 2 rea (2 m de superficie libre por trabajador). 2. La altura del rea de trabajo es adecuada (3 - 2,5 m). 3. Existen vas de acceso, de anchura suficiente, para todos los puestos de trabajo. 4. No existen obstculos en los pisos de las vas de acceso (cables, pequeos escalones inadvertidos, regletas, etc.) 5. Los pisos no son de materiales especialmente resbaladizos. 6. Los pisos no presentan irregularidades por envejecimiento. (1) 7. Los hbitos de limpieza son adecuados (procedimientos y horarios). 8. La iluminacin general es apropiada para permitir un trnsito seguro ( 50 lux; sin deslumbramientos). 9. Existe alumbrado de emergencia. 10. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
2 0,5 2 6 6 6 6 2 2

(1)

Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas tareas con el horario laboral del centro de trabajo.

Pg. 2/2

CC-G 5 CADA AL MISMO NIVEL. PISADA SOBRE OBJETOS, CHOQUE O GOLPE CON OBJETOS. REAS DE TRABAJO.
CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN:
OBSERVACIONES:

FECHA: TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR >120 a 400 III

= = = 10 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/1

CC-G 6

CADA AL MISMO NIVEL, PISADA SOBRE OBJETOS, CHOQUE O GOLPE CON OBJETOS. PASILLOS.
CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN: FECHA:_ TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Existen pasillos bien delimitados, aunque no estn sealizados. 2. Los pasillos tienen, a lo largo de todo su recorrido, una anchura mnima de 1 m. 3. El suelo no es de material especialmente resbaladizo. 4. Los pisos no presentan irregularidades por envejecimiento. (1) 5. Los hbitos de limpieza son adecuados (procedimientos y horarios). 6. No existen obstculos en los pisos (cables, pequeos escalones inadvertidos, regletas, etc.). 7. La iluminacin es apropiada ( 50 lux; sin deslumbramiento) . 8. Existe alumbrado de emergencia. 9. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
2 2 6 6 6 6 2 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 10 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

(1)

Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas tareas con el horario laboral del centro de trabajo.

Pg. 1/1

CC-G 7

CADA O DESPLOME DE OBJETOS. FALSOS TECHOS.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. El techo presenta buen estado de conservacin 2. Se reparan rpidamente los defectos capaces de producir un desplome. 3. Los elementos empotrados en el techo (luminarias, equipos acondicionadores, etc.) se encuentran bien sujetos. 4. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
2 10 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR

= = = 20 =

NIVEL DE RIESGO

> 120 a 120 400 III IV

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/1

CC-G 8

CADA O DESPLOME DE OBJETOS ESTANTERAS.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN: FECHA:__ TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Las estanteras altas estn bien ancladas y/o arriostradas. 2. La distribucin de objetos en las estanteras se realiza colocando los ms pesados en la parte baja. 3. Las cimeras de las estanteras de ms de dos metros estn libres de objetos. 4. Se evita el apilamiento inseguro de materiales. 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 4 2 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR

= = = =

25

NIVEL DE RIESGO

> 120 a 400 III

120 IV

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/1

CC-G 9

CADA O DESPLOME DE OBJETOS MESAS Y ARCHIVADORES.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN: FECHA:_ TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Los cajones de los archivadores/mesas cuentan con dispositivos que evitan su salida de las guas. (1) 2. Los archivadores cuentan con dispositivos antivuelco 3. Se evita el apilamiento inseguro de documentos. 4. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
10 6 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = =

20

NIVEL DE RIESGO

120 IV

PERSONAS AFECTADAS:

(1)

El dispositivo antivuelco se refiere a la imposibilidad de abrir dos cajones simultneamente.

Pg. 1/1

CC-G 10

CADA O DESPLOME DE OBJETOS PUERTAS Y MAMPARAS.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN: FECHA:_ TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Las puertas y otros elementos verticales de separacin presentan suficiente estabilidad. 2. Las puertas correderas cuentan con dispositivos que impiden su salida de los carriles. 3. Las puertas que abren hacia arriba cuentan con un sistema de seguridad que impide su desplome (contrapesos o mecanismos de trinquete) 4. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR

= = = 25 =

NIVEL DE RIESGO

> 120 120 a 400 III IV

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/1

CC-G 11

CHOQUE, GOLPE O ATRAPAMIENTO CON O ENTRE OBJETOS. PUERTAS.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN: FECHA:_ TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. 2. 3. 4. 5. La anchura mnima de las puertas es de 80 cm. Las puertas transparentes estn sealizadas. Las puertas de paso abatibles disponen, al menos, de 90 de giro libre. Las puertas de vaivn permiten la visibilidad de la zona a la que se accede. Las puertas mecnicas cuentan con los dispositivos de seguridad adecuados (detector de presencia, limitador de fuerza de cierre y apertura manual). 6. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
2 10 2 6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = =

10

NIVEL DE RIESGO

120 IV

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/2

CC-G 12

CONTACTO ELCTRICO DIRECTO. INSTALACIONES Y RECEPTORES.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN: FECHA:_ TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Los cuadros elctricos confieren un grado de proteccin igual o superior a IP2xx (no pueden tocarse con los dedos partes en tensin durante operaciones ordinarias, como accionamiento de interruptores). 2. No hay receptores con un grado de proteccin inferior a IP2xx. 3. Las clavijas y bases de enchufe son correctas y sus partes en tensin permanecen inaccesibles cuando la clavija est parcial o totalmente introducida. 4. Las bases de enchufes, interruptores y pulsadores en exteriores son del tipo protegido contra las proyecciones de agua (IPX 4) o instalados en el interior de cajas con proteccin equivalente. 5. Las cajas de registro disponen de tapa adecuada. 6. Los conductores elctricos mantienen el aislamiento en todo su recorrido. 7. Los empalmes estn correctamente aislados y no hay conexiones a la red sin clavija. 8. Las canalizaciones fijas por el suelo disponen de proteccin mecnica. 9. Los trabajos de reparacin, por sencillos que sean, se realizan slo por el personal de mantenimiento. (1) 10. Para los locales de pblica concurrencia , se realizan las revisiones anuales previstas en el Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin (MIBT 042). 11. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 6 6 6 0,5 6 6 2 6 6

(1)

Se consideran locales de pblica concurrencia aquellos a los que tienen acceso habitual personas del exterior.

Pg. 2/2

CC-G 12

CONTACTO ELCTRICO DIRECTO. INSTALACIONES Y RECEPTORES.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN:
OBSERVACIONES:

FECHA: TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT = NE = NC = 60 NR = > 120 a 400 III 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/2

CC-G 13

CONTACTO ELCTRICO INDIRECTO. INSTALACIONES Y RECEPTORES.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. La instalacin dispone de puesta a tierra de las masas y proteccin diferencial. 2. La puesta a tierra se revisa, al menos, con periodicidad anual (MIBT 039). 3. La proteccin diferencial es de alta sensibilidad (30 mA o menos) y est dispuesta por sectores. 4. Si no es de alta sensibilidad, resulta adecuada al valor de la resistencia de tierra. 5. Los disyuntores diferenciales se prueban como mnimo mensualmente. 6. Todas las bases de enchufe tienen conexin a tierra. 7. Todos los receptores sin sealizacin de doble aislamiento disponen de conductor de proteccin. (1) 8. Para los locales de pblica concurrencia , se realizan las revisiones anuales previstas en el Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin (MIBT 042). 9. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
10 2 -10 4 6 6 4

(1)

Se consideran locales de pblica concurrencia aquellos a los que tienen acceso habitual personas del exterior.

Pg. 2/2

CC-G 13

CONTACTO ELCTRICO INDIRECTO. INSTALACIONES Y RECEPTORES.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN:
OBSERVACIONES:

FECHA: TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR

= = = 60 =

NIVEL DE RIESGO

> 120 a 120 400 III IV

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/2

CC- Adm 1

CARGA FSICA. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. La silla tiene el asiento regulable en altura (entre 42 y 53 cm.) El respaldo de la silla es ajustable El asiento tiene una profundidad mayor de 40 cm. El asiento es giratorio y estable, con cinco puntos de apoyo Es posible apoyar los brazos en la silla o en la mesa Se dispone de reposapis si es necesario Se dispone de atril portadocumentos y puede situarse cerca de la pantalla El borde superior de la pantalla puede situarse a la altura de los ojos o algo por debajo. La profundidad de la mesa de trabajo es(2) suficiente para que pueda colocarse la pantalla a la distancia ptima de visin . El espacio libre bajo la mesa permite moverse con comodidad (65 cm. de altura y 60 cm. de anchura) Se dispone de un mnimo de 2 m en el entorno de la mesa de trabajo Si el puesto de trabajo dispone de impresora, la ubicacin de sta no condiciona la adopcin de posturas forzadas frecuentes. Se dispone, al menos, de 10 cm libres entre el borde de la mesa y el teclado para apoyar las muecas. El usuario tiene posibilidad de autoadministrarse pausas durante la jornada laboral Existe un programa adecuado de vigilancia especfica de la salud. El trabajador ha sido informado de los mecanismos que permiten ajustar el mobiliario de su puesto de trabajo y del objetivo postural de estos ajustes. Otras deficiencias (especificar)
(1)

NP

SI NO

NDp
10 6 2 2 10 10 6 2 6 6 2 2 10 2 2 10

(1) (2)

Valores mnimos recomendables de acuerdo con la Gua Tcnica del INSHT sobre PVD. Ms de 40 cm, segn la Gua Tcnica del INSHT sobre PVD.

Pg. 2/2

CC- Adm 1

CARGA FSICA. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT = NE = NC = 20 NR = > 120 a 400 III 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/2

CC- Adm 2

CARGA VISUAL. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. La imagen del monitor es ntida y sin parpadeos La pantalla tiene tratamiento antirreflejos Los smbolos de las letras del teclado son fcilmente legibles La superficie de trabajo tiene acabado mate El nivel de iluminacin en el documento es como mnimo de 500 lux. La localizacin de las luminarias no provoca reflejos ni deslumbramientos. No existen contrastes acusados en el lugar de trabajo. No existen parpadeos en las luminarias Se dispone de atril portadocumentos y puede situarse cerca de la pantalla La profundidad de la mesa de trabajo es1 suficiente para que pueda colocarse la pantalla a la distancia ptima de visin . Se realizan revisiones oftalmolgicas peridicas, en el contexto de la vigilancia de la salud, cuando son necesarias a juicio del mdico. 2 Se suministran lentes correctoras especiales , si son necesarias. El puesto de trabajo no est situado de frente ni de espaldas respecto a la luz natural. Las ventanas cuentan con dispositivos de modulacin de la luz natural (persianas, estores, etc.) Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
10 6 2 2 6 10 4 4 6 6 6 6 2 6

1 2

Ms de 40 cm, segn la Gua Tcnica del INSHT sobre PVD. Vase art. 4 del RD 488/1997 e interpretacin de la Gua Tcnica del INSHT.

Pg. 2/2

CC- Adm 2

CARGA VISUAL. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 10 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/2

CC- Adm 3

CARGA MENTAL. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Los programas informticos resultan adecuados para las tareas encomendadas. 2. Los programas informticos no revisten especiales dificultades de manejo. 3. Los programas informticos utilizados disponen de ayudas eficaces. 4. En general, se facilita formacin a los trabajadores sobre los programas utilizados. 5. En general, la organizacin del trabajo evita que las tareas se efecten con una presin temporal excesiva. 6. No hay tareas habituales que exijan una atencin elevada durante periodos prolongados (ms de 2 3 horas diarias). 7. El ambiente fsico de trabajo (ruido, condiciones termohigromtricas, iluminacin, corrientes de aire) no resulta especialmente desfavorable para el mantenimiento de la atencin durante el trabajo. 8. Pueden hacerse pausas, autoadministradas o regladas, para interrumpir las tareas repetitivas (p.e. introduccin de datos) cada 2 - 3 horas. 9. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 2 2 2 10 6 4 6

Pg. 2/2

CC- Adm 3

CARGA MENTAL. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 10 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/1

CC-Con 1

ACCIDENTE DE TRFICO. CONDUCCIN DE VEHCULOS. CONDUCTORES.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. El vehculo tiene menos de 8 aos. 2. Se efecta el mantenimiento peridico que el fabricante estipula (cambio de aceite, pastillas y lquido de frenos, luces, etc.). 3. Tiene actualizada la ITV. 4. Existe la instruccin conocida de descansar cada 2 3 horas en viajes largos, y se respeta. 5. Se realiza vigilancia de la salud especfica. 6. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
0,5 6 10 4 4

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR >120 a 400 III

= = = 50 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/1

CC-Con 2

CARGA FSICA. MANIPULACIN MANUAL DE CARGA. CONDUCTORES.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

(1)

FACTORES DE RIESGO
1. En ningn caso es preciso manejar a brazo cargas superiores a 40 kg. 2. Se cuenta con medios de transporte auxiliares para las cargas superiores a 15 kg y 25 kg, para mujeres y hombres respectivamente, o se realiza entre dos personas. 3. Se ha proporcionado informacin sobre la forma correcta de la manipulacin manual de carga. 4. Las cargas usuales vienen especialmente acondicionadas para un agarre cmodo. 5. Las cargas usuales que se manejan no son excesivamente voluminosas 6. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
10 6 6 2 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 25 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

(1)

Aplicables a conductores que tienen encomendado algn transporte de carga con carcter habitual.

Pg. 1/1

CC- Lim 1 RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A AGENTES QUMICOS. PERSONAL DE LIMPIEZA.
CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Los productos utilizados no son innecesariamente peligrosos para las necesidades de limpieza del centro. 2. Los productos peligrosos se encuentran reglamentariamente etiquetados. 3. En caso de trasvase de productos peligrosos se identifica correctamente el nuevo envase. 4. En caso de trasvase se utilizan elementos auxiliares apropiados. 5. Disponen de instrucciones especficas escritas para la utilizacin de productos de limpieza no habituales en el mbito domstico y clasificados como peligrosos, y stas son adecuadas 6. Estn informados del riesgo que existe al mezclar leja con agua fuerte y evitan hacerlo. 7. En ningn caso se mezcla leja con amoniaco. 8. Disponen de guantes de proteccin apropiados y los utilizan. 9. Otras deficiencias (especificar)
1

NP

SI NO

NDp
6 4 4 2 6 6 6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 25 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

El trmino peligroso se usa en el sentido de la definicin que incluye el Reglamento de Agentes Qumicos (RD 374/2001).

Pg. 1/1

CC- Lim 2

CADA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE MANO. PERSONAL DE LIMPIEZA.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Existen escaleras porttiles de altura suficiente para las necesidades de acceso a zonas altas (no considerar tareas de mantenimiento). 2. Las de madera tienen los peldaos ensamblados, los largueros de una sola pieza y no estn pintadas. 3. Las escaleras de tijera tienen dispositivos que evitan su apertura. 4. Las simples disponen de zapatas antideslizantes o ganchos de sujecin. 5. Los peldaos tienen una huella suficiente. (Al menos 8 cm.) 6. No se observan hbitos de utilizacin inadecuados (uso con las manos ocupadas, ascenso o descenso de lado o espaldas, altura excesiva, uso no ocasional, etc.) 7. El estado de conservacin de las escaleras es aceptable. 8. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 6 6 6 2 6 10

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 25 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/1

CC- Lim 3

CARGA FSICA. MANIPULACIN MANUAL DE CARGA. PERSONAL DE LIMPIEZA.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Las cargas a levantar por el personal (cubos llenos, hojas de ventanas, etc.) son inferiores a 15 kg. 2. Se utilizan carros para el transporte del material de limpieza. 3. En caso de no disponer de carro, las tomas de agua estn situadas adecuadamente para evitar desplazamientos excesivos. 4. Existe, al menos, una toma de agua por planta. 5. Se ha formado al personal sobre la correcta manipulacin manual de cargas. 6. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 2 2 2 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 25 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/1

CC-Lim 4

CARGA FSICA. POSTURAS. PERSONAL DE LIMPIEZA.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Los mangos de las fregonas, cepillos y otros tiles de limpieza pueden adaptarse a la altura de los trabajadores con objeto de permitirles mantener la espalda erguida. 2. La fregona cuenta con un dispositivo mecnico para facilitar el escurrido. 3. Se dispone de escaleras o similares para acceder a la limpieza de zonas altas, de modo que no sea preciso mantener los brazos por encima de los hombros. 4. Se ha informado al personal sobre las posturas correctas de trabajo. 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 2 6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 25 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/2

CC- Man 1

CONTACTO ELCTRICO. MANTENIMIENTO.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Los equipos elctricos utilizados son adecuados para las caractersticas de la instalacin y del lugar de trabajo. 2. Los equipos elctricos utilizados cuentan con el marcado CE o estn adaptados a los requisitos del Anexo I ap. 1 del Reglamento de Equipos de Trabajo (RD 1215/1997). 3. Los trabajos con riesgo elctrico no se realizan en tensin cuando pueden realizarse sin ella. 4. En los trabajos sin tensin, la supresin de la tensin y la reposicin de la misma se hace por trabajadores autorizados, siguiendo los procesos descritos en el anexo II del RD 614/2001. 5. Los trabajos en tensin se realizan slo por trabajadores cualificados, siguiendo 2 un procedimiento de trabajo escrito y adecuado. 6. Los equipos y materiales usados para los trabajos en tensin son especialmente concebidos para ello y se utilizan, mantienen y revisan siguiendo las instrucciones del fabricante. 7. Durante los trabajos en tensin, se sealiza y delimita la zona de trabajo cuando existe la posibilidad de que penetren en ella otros trabajadores. 8. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 2 6 10 10 6 2

En cuanto a mantenimiento elctrico, este cuestionario se refiere slo al de instalaciones de baja tensin. Los trminos utilizados en l, tales como riesgo elctrico, trabajos en tensin, trabajos sin tensin, trabajador autorizado, trabajador cualificado, procedimiento de trabajo, zona de trabajo, etc tienen el significado concreto que les da el anexo 1 del RD 614/2001. 2 Vase anexo III.A del RD 614/2001.

Pg. 2/2

CC- Man 1

CONTACTO ELCTRICO. MANTENIMIENTO.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 60 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/1

CC- Man 2

PROYECCIN DE PARTCULAS. MANTENIMIENTO


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA:_ TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Las mquinas para efectuar operaciones de corte, esmerilado, etc., disponen de pantallas de proteccin. 2. Disponen de gafas o pantallas de seguridad y las utilizan. 3. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 10 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/1

CC- Man 3

EXPOSICIN A RADIACIONES NO IONIZANTES. SOLDADURA. MANTENIMIENTO.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Disponen de pantallas de soldadura y las utilizan. 2. Los filtros disponibles son adecuados al tipo de soldadura que se realiza. 3. Se dispone de cubrefiltros para proteccin contra proyeccin de partculas, y los utilizan. 4. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
10 6 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 20 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/1

CC- Man 4

QUEMADURAS. SOLDADURAY OXICORTE. MANTENIMIENTO


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA:_ TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Los equipos de soldadura autgena y de oxicorte disponen de vlvulas antirretroceso 2. Las conducciones de gases para la soldadura autgena y oxicorte se encuentran en buen estado. 3. Disponen de equipos de proteccin individual para evitar el contacto con elementos calientes (guantes, mandil, polainas, botas) 4. Existen instrucciones escritas de trabajo para el uso de los equipos de soldadura autgena y oxicorte, y son adecuadas. 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 6 2 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 25 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/2

CC- Man 5

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A AGENTES QUMICOS. SOLDADURA. MANTENIMIENTO.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Para los trabajos prolongados de soldadura en recintos mal ventilados o con posible exposicin a humos de Cr, Ni, Zn o Pb, se dispone de equipos adecuados de ventilacin por extraccin localizada, y se utilizan. 2. Para los trabajos puntuales de soldadura en recintos mal ventilados o con posible exposicin a humos de Cr, Ni, Zn o Pb, se dispone de equipos adecuados de ventilacin por extraccin localizada o de proteccin respiratoria apropiada, y se utilizan. 3. Se dispone de oculares filtrantes apropiados para la gama de trabajos de soldadura que pueden realizarse. 4. Existen instrucciones escritas que clasifican las operaciones de soldadura y prescriben las medidas preventivas que hay que adoptar para cada tipo. 5. Los trabajadores han recibido la informacin y formacin necesaria para entender correctamente las instrucciones de trabajo y utilizar de modo apropiado los equipos de ventilacin y de proteccin individual. 6. Otras deficiencias (especificar)
1 2

NP

SI NO

NDp
10

10 4 6 6

1 2

Se considerarn prolongados los de duracin superior a 1 hora. Los restantes sern puntuales. Se considerarn mal ventilados, en ausencia de ventilacin mecnica, aqullos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 3 - Que el volumen disponible por soldador sea inferior a 280 m . - Que la altura del mbito de trabajo sea inferior a 5 m. - Que el recinto contenga divisiones u otras barreras estructurales que puedan dificultar significativamente la ventilacin.

Pg. 2/2

CC- Man 5

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A AGENTES QUMICOS. SOLDADURA. MANTENIMIENTO.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 40 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/1

CC- Man 6

CADA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE MANO. MANTENIMIENTO.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Las escaleras de madera tienen los peldaos ensamblados, los largueros de una sola pieza y no estn pintadas. 2. Las escaleras de tijera tienen dispositivos que evitan su apertura. 3. Las escaleras simples cuentan con zapatas antideslizantes o ganchos de sujecin. 4. Los peldaos tienen una huella suficiente. (Al menos 8 cm) 5. En caso de trabajos a ms de 3,5 metros en escaleras de mano, se dispone de cinturones de seguridad. 6. No se utilizan escaleras de mano para trabajos a ms de 5 metros. 7. Las escaleras extensibles tienen dispositivos de enclavamiento mecnico. 8. El estado de conservacin de las escaleras es aceptable 9. No se observan hbitos de utilizacin inadecuados ( uso con las manos ocupadas, ascenso o descenso de lado o de espaldas, altura excesiva, uso no ocasional, etc.) 10. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 6 6 2 6 10 6 10 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 25 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/1

CC-Ord 1

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A AGENTES QUMICOS Y A RADIACIN ULTRAVIOLETA. FOTOCOPIADORAS. ORDENANZAS.
CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Se utilizan cartuchos de tner desechables. 2. No hay acumulacin de mquinas en espacios pequeos mal ventilados. 3 3. La renovacin de aire del recinto de las fotocopiadoras es superior a 50 m por hora y trabajador. 4. Se realiza el mantenimiento del equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 5. La tapa de la fotocopiadora siempre permanece cerrada cuando se efectan reproducciones 6. El trabajador ha sido informado sobre el uso correcto de la fotocopiadora 7. Existe un manual de instrucciones en espaol para cada fotocopiadora. 8. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
4 6 6 2 2 6 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT = NE = NC = NR = > 120 a 400 III

10

NIVEL DE RIESGO

120 IV

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/1

CC-Ord 2

CARGA FSICA. MANIPULACIN MANUAL DE CARGA. ORDENANZAS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. En ningn caso es preciso levantar manualmente cargas superiores a 40 kg. 2. Se cuenta con medios de transporte auxiliares para las cargas superiores a 15 y 25 kg, para mujeres y hombres respectivamente, o se realiza entre dos personas. 3. Se ha proporcionado informacin sobre la forma correcta de la manipulacin manual de carga. 4. Las cargas usuales vienen especialmente acondicionadas para un agarre cmodo 5. Las cargas usuales que se manejan no son excesivamente voluminosas 6. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
10 6 6 2 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 25 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/2

CC-Lab 1

CORTES Y PINCHAZOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. El material de vidrio que se emplea es de buena calidad y no presenta rebabas, fisuras o bordes cortantes. 2. Los soportes para el secado del material de vidrio son adecuados y suficientes. 3. Para la limpieza manual del material de vidrio, elementos cortantes y punzantes se utilizan guantes. 4. Los fondos de las piletas de lavado disponen de alfombrillas para proteger el material de vidrio frente a golpes. 5. Las mesas de trabajo tienen espacio suficiente para colocar el material de vidrio en uso. 6. El almacenamiento del material de vidrio se efecta en estanteras y lugares de fcil acceso. 7. El vidrio roto se deposita en recipientes o contenedores rgidos y resistentes 8. Para la recogida de vidrios rotos se dispone de guantes resistentes al corte y utensilios de limpieza apropiados. 9. La obtencin y la manipulacin de las muestras no precisa el manejo de tiles cortantes o punzantes. 10. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
10 0.5 2 4 0.5 2 6 6 0,5

Pg. 2/2

CC-Lab 1

CORTES Y PINCHAZOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 10 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/1

CC-Lab 2

ATRAPAMIENTO EN MQUINAS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Las mquinas con elementos giratorios (centrifugadoras, lavavajillas, molinos, etc.), tienen dispositivos de seguridad que impiden su apertura en funcionamiento. 2. Las partes mviles de las mquinas son inaccesibles durante su funcionamiento. 3. Las mquinas con elementos mviles disponen de espacio libre suficiente para evitar que invadan pasillos u otras zonas de trabajo. Adems, se sealiza la necesidad de respetarlo. 4. Las mquinas tienen el marcado CE o puesta en conformidad 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
10 6 6 0,5

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 > 400 a a 4000 1000 I II

NDT NE NC NR

= = = 20 =

NIVEL DE RIESGO

>120 a 120 400 III IV

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/1

CC-Lab 3

QUEMADURAS. LABORATORIOS.
CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Los elementos calientes (> 70 C) son inaccesibles. 2. Para las tareas que impliquen contactos con elementos calientes se dispone de guantes o manoplas de proteccin trmica. 3. Los autoclaves tienen un mecanismo de despresurizacin previo a su apertura. 4. La manipulacin de muestras en nitrgeno lquido se hace usando los guantes, pantallas y ropas idneas. 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 10 10 10

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 > 400 a a 4000 1000 I II

NDT NE NC NR

= = = 10 =

NIVEL DE RIESGO

>120 120 a 400 III IV

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/2

CC-Lab 4

CONTACTO CON SUSTANCIAS CORROSIVAS. LABORATORIOS


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Los botes y envases que se usan en el laboratorio para sustancias corrosivas tienen la resistencia adecuada. 2. Todos los envases y contenedores estn claramente etiquetados con el pictograma correspondiente, identificando su contenido e indicando las frases R y S de aplicacin. 3. Los trasvases de productos corrosivos e irritantes se realizan con embudos o utilizando medios mecnicos. 4. Los productos corrosivos en envases de vidrio de ms de 2,5 litros disponen de proteccin contra golpes. 5. Utilizan en el laboratorio pipetas con regulacin automtica de volumen. 6. Para cualquier operacin manual con sustancias custicas, se utilizan los guantes de resistencia adecuada. 7. Para la proteccin frente a corrosivos durante sus trasvases u otras operaciones con riesgo de proyeccin, se usan pantallas faciales y ropa de trabajo. 8. Existen en el laboratorio duchas y lavaojos de emergencia. 9. Los trabajadores que manipulan o puedan contactar con sustancias peligrosas estn informados sobre sus riesgos y la aplicacin de primeros auxilios 10. Se dispone del material necesario para la prctica de los primeros auxilios en las proximidades de los laboratorios. 11. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
4 6 6 4 2 8 6 6 6 4

Pg. 2/2

CC-Lab 4

CONTACTO CON SUSTANCIAS CORROSIVAS. LABORATORIOS


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR

= = = 25 =

NIVEL DE RIESGO

> 120 a 120 400 III IV

Pg. 1/2

CC-Lab 5

INHALACIN Y CONTACTO CON AGENTES QUMICOS. LABORATORIOS


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. El laboratorio cuenta con suficiente nmero de vitrinas de gases para la manipulacin de los productos que lo requieran. 2. Las operaciones y aparatos de anlisis que desprenden gases o vapores se sitan bajo campana de extraccin. 3. La utilizacin y el mantenimiento de las vitrinas de gases estn protocolizados para asegurar su eficacia, segn las indicaciones del fabricante. 4. Las vitrinas se sitan alejadas de puertas, ventanas o entradas de aire de ventilacin y entre s. 5. La velocidad media del aire en la cara abierta de la vitrina est entre 0,5 y 1 m/s. 6. El laboratorio dispone de ventilacin general forzada. 7. El aire de impulsin es todo exterior. 8. El sistema de ventilacin est diseado para mantener una pequea depresin en el laboratorio. 9. Se utilizan siempre medios mecnicos para pipetear. 10. Todos los envases con reactivos preparados in situ se etiquetan de forma normalizada y claramente legible. 11. Hay procedimientos escritos, de conocimiento general, con medidas preventivas adecuadas, para las tareas que implican la manipulacin de sensibilizantes o productos muy txicos. 12. Hay un etiquetado interno para destacar sensibilizantes o productos muy txicos. 13. La recogida y neutralizacin de lquidos derramados se hace siguiendo mtodos prefijados. 14. Est prohibido, y se respeta, comer, fumar y maquillarse en el laboratorio. 15. Existen instrucciones para regular el uso de lentillas en el laboratorio. 16. Existen instrucciones para evitar las uas largas, el uso de anillos, joyas y elementos innecesarios. 17. Los productos qumicos que lo requieren se manipulan con los guantes adecuados a cada caso.

NP

SI NO

NDp
10 10 6 4 6 2 4 2 6 4 6 0,5 2 2 6 0,5 6

Pg. 2/2

CC-Lab 5

INHALACIN Y CONTACTO CON AGENTES QUMICOS. LABORATORIOS


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
18. Los envases con productos qumicos se mantienen cerrados cuando no estn en uso. 19. En el laboratorio se guarda, como mximo, la cantidad necesaria para dos jornadas de los productos especialmente peligrosos. 20. Se adoptan precauciones especiales para la apertura de cierres esmerilados. 21. Otras deficiencias (especificar).

NP

SI NO

NDp
2 2 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE

NDT NE NC NR

= = = 40 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

> 1000 > 400 > 120 a a a 4000 1000 400 I II III

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/3

CC-Lab 6

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A CANCERGENOS (1)


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:
Seale las sustancias cancergenas utilizadas en el rea de trabajo:

FECHA: TCNICO:

LISTADO NO EXHAUSTIVO DE SUSTANCIAS CANCERGENAS


Acetato demetil-ONN-azoxi-metilo(Acetato de metilazo-ximetilo) Acrilamida Acrilonitrilo 4-Aminobifenilo y sales o-Anisidina Benceno Bencidina, (4-4-Diaminobifenilo) y sales Bromato de potasio Bromoetileno Bromuro de etidio 1,3-Butadieno 4-Cloroanilina Clorometilmetil eter Cloruro de cromilo Cloruro de dimetilcarbamoilo Cloruro de vinilo, (Cloroetileno) Criseno Cromato de calcio Cromato de estroncio Cromatos de zinc, (incluido el cromato de zinc y de potasio) Diaminotolueno Diazometano O-Dianisidina (3,3-Dimetoxibencidina) y sales 1,2-Dibromo-3-Cloropropano 1,2-Dibromoetano,(Dibromuto de etileno) 2,2-Dicloro-4,4-metilendianilina,[4,4-Metilenbis (2-cloroanilina) y sales 1,3-Dicloro-2-propanol 3,3-Diclorobencidina y sales 1,2-Dicloroetano, (Cloruro de etileno) N,N-Dietildiotiocarbamato de 2-cloroalilo, (sulfato ISO) N,N-Dimetilhidracina Dimetilnitrosamina 3,3-Dimetoxibencidina Dinitrotolueno Epiclorhidrina, (1-Cloro-2,3-epoxipropano) 1,2-Epoxipropano,(metiloxirano,xido de propileno) Erionita Eter diclorometlico, (ter bisclorometlico) Etilenimina Hexaclorobenceno Hexametiltriamida fosfrica Hidracina Imidazolina-2-tiona, (Etilentiourea) 1-Metil-3-nitro-1-nitroso-guanidina 2-Metilaziridina 2-Naftilamina y sales 5-Nitroacenafteno 2-Nitroanisol 4-Nitrodifenilo Nitrofene Nitrosodipropilamina xido de etileno, oxirano xido de estireno, (Feniloxirano) 1,3-Propanosultona -Propiolactona, (3-propanolido) Sulfato de dietilo Sulfato de dimetilo O-Toluidina,(3,3-Dimetilbencidina) y sales ,,-Triclorotolueno Trixido de arsnico,(Trixido de diarsnico) Uretano Otras sustancias

(1)

El procedimiento para indagar sobre la utilizacin o no de productos cancergenos en el laboratorio debera incluir, adems de la pregunta directa en la visita preliminar, la entrega al responsable del laboratorio de una copia de esta lista con el ruego de que la examinara detenidamente y diera una respuesta informada en la segunda visita.

Pg. 2/3

CC-Lab 6

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A CANCERGENOS


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Hay un etiquetado interno para destacar los productos cancergenos. 2. Se almacenan en un mueble especfico y bajo llave los productos cancergenos. 3. Hay procedimientos escritos, conocidos por los afectados, con medidas (2) preventivas adecuadas , para las tareas que implican la manipulacin de cancergenos. 4. Los trabajadores reciben formacin inicial y peridicamente, con el objetivo de resaltar la gravedad de los efectos potenciales de los productos cancergenos, promover el seguimiento estricto de los procedimientos anteriores y adiestrarlos en el uso de los equipos y elementos necesarios. 5. Se utiliza doble guante para la manipulacin de cancergenos, cambindose el externo cada media hora o cuando se producen incidencias. 6. Los productos cancergenos que se utilizan no admiten sustitucin, atendiendo slo a consideraciones tcnicas. 7. Se ha reducido al mnimo posible el nmero de personas implicadas en tareas que exigen manipular cancergenos. 8. A los trabajadores se les ha informado y ofrecido una vigilancia de la salud adecuada y especfica, si existe. 9. La limpieza de objetos, ropa y el aseo personal se realiza siguiendo una metdica diferenciada. 10. Otras deficiencias (especificar).

NP

SI NO

NDp
0,5 0,5 10

4 10 4 2 2

(2)

Entendemos por adecuadas las diseadas para garantizar que el nivel de exposicin de los trabajadores se reduzca a un valor tan bajo como sea tcnicamente posible.

Pg. 3/3

CC-Lab 6

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A CANCERGENOS


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE

NDT NE NC NR

= = = 80 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

> 1000 > 400 > 120 a a a 4000 1000 400 I II III

PERSONAS AFECTADAS:

Pg. 1/5

CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

CUESTIONES INICIALES
Las actividades del laboratorio implican la manipulacin deliberada de agentes biolgicos? En caso afirmativo, especifquese el nivel de contencin del laboratorio segn los agentes biolgicos previsibles * En caso negativo se clasificar el laboratorio en el nivel de contencin 2. Si 2 3 No * 4

FACTORES DE RIESGO
1. Las muestras recepcionadas por el laboratorio vienen en contenedores adecuados a su peligrosidad. 2. El recepcionista de las muestras cuenta con la instruccin adecuada sobre actuacin en caso de defectos en la integridad del envo. 3. Las medidas de contencin existentes son las exigibles segn el grupo de clasificacin (R.D. 664/1.997): 3.1. El lugar de trabajo se encuentra separado de toda actividad que se desarrolla en el mismo edificio. Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: S 3.2. El aire introducido y extrado del lugar de trabajo se filtra mediante la utilizacin de filtros de alta eficacia para partculas en el aire (HEPA) o de forma similar. (1) Nivel 2: Si, salida de aire (2) Nivel 3: Si, salida de aire Nivel 4: S, entrada y salida de aire 3.3. Solamente se permite el acceso al personal designado y la zona est convenientemente sealizada. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: S, con esclusa de aire 3.4. El lugar de trabajo se puede precintar para permitir su desinfeccin. Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: Si

NP

SI NO

NDp
6 6

4 10

4 6 10

2 6 10 6 10

(1)

Slo en caso de manipulacin de agentes biolgicos con la nota C en el apndice 10 de la Gua Tcnica del INSHT sobre Exposicin a Agentes Biolgicos. (2) (*) Para la manipulacin de agentes biolgicos que aparecen con 3 - normalmente no infecciosos a travs del aire- en el Anexo II del RD664/97, esta medida no ser imprescindible.

Pg. 2/5

CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
3.5. Existen procedimientos de desinfeccin especificados por escrito. Nivel 2 y 3: Si Nivel 4: Si 3.6. El lugar de trabajo se mantiene con presin negativa respecto a la presin atmosfrica. (1) Nivel 2: Aconsejable (2) Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: Si 3.7. Existe un control eficiente de vectores, por ejemplo, de roedores e insectos. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: S 3.8. Se dispone de superficies impermeables al agua y de fcil limpieza. Nivel 2: Si, mesa de trabajo Nivel 3: Si, mesa de trabajo y suelo Nivel 4: S, mesa de trabajo, suelo paredes y techo 3.9. Las superficies son resistentes a cidos, lcalis, disolventes y desinfectantes. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: S 3.10. Se dispone de almacenamiento de seguridad para agentes biolgicos. Nivel 2 y,3 : Si Nivel 4: Si 3.11. Se dispone de ventanilla de observacin en las zonas de trabajo. Nivel 2 y 3: Aconsejable Nivel 4: S 3.12. El laboratorio dispone de equipo propio y uso exclusivo. Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: Si

NP

SI NO

NDp
6 10 4 4 10

0,5 6 10 6 6 10

2 6 10 6 10 0,5 10 6 10

Pg. 3/5

CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
3.13. El material infectado, animales incluidos, se maneja en una cabina de seguridad biolgica ( Clase II III) u otra contencin apropiada y equivalente. (1) Nivel 2: Clase II, cuando proceda Nivel 3: Clase II (preferiblemente Clase III), en caso de transmisin area. Nivel 4: Clase III o Clase II en combinacin con traje autnomo. 3.14. Se dispone de incinerador para la destruccin de animales muertos. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si, disponible Nivel 4: S, en el mismo lugar de trabajo. 4. Las ventanas del laboratorio permanecen cerradas y selladas. Nivel 3: Si Nivel 4: Si 5. Se etiquetan convenientemente las muestras potencialmente contaminadas 6. Se dispone de material de bioseguridad (pipetas automticas, asas desechables, etc.) en nmero suficiente para los trabajadores expuestos. 7. El material punzante desechable (agujas, hojas de bistur, etc.) no es reencapsulado y se deposita en contenedores rgidos para su eliminacin. 8. Se dispone de los equipos de proteccin individual (gafas, guantes, mascarillas, etc.) necesarios, adecuados y suficientes para el nmero de trabajadores expuestos. 9. El nmero de cabinas de seguridad biolgica es suficiente para las tareas a realizar. 10. Se realiza el mantenimiento peridico de las cabinas de seguridad, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. (3) 11. Los trabajadores disponen de procedimientos de trabajo escritos, adecuados y difundidos que incluyen las normas de seguridad Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: Si

NP

SI NO

NDp

10 10 10 0,5 6 10 6 10 6 6 10 6 6 6

2 6 10

(3)

Vase apndice 11 de la Gua Tcnica del INSHT sobre Agentes Biolgicos.

Pg. 4/5

CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
12. Los trabajadores disponen de procedimientos adecuados accidentes-emergencias, escritos y difundidos.
(4)

NP
de actuacin ante

SI NO

NDp

Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: Si 13. Se realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores en base a la legislacin vigente. 14. Se dispone de protocolo de actuacin inmediata para descartar posibles infecciones en caso de accidentes 15. Los trabajadores han sido adecuadamente informados acerca de las vacunas especficas disponibles en funcin del riesgo. 16. El laboratorio dispone de lavabo, jabones bactericidas y toallas desechables. 17. El laboratorio se encarga del lavado de la ropa de trabajo. 18. Los trabajadores han sido formados sobre los riesgos derivados de la manipulacin de muestras biolgicas. 19. Los residuos generados (restos de animales, material desechable, etc.) se esterilizan antes de su eliminacin o depositan en contenedores adecuados para su incineracin. Nivel 2 y 3: Si Nivel 4: Si 20. Existe un responsable para la elaboracin, control y seguimiento de los procedimientos de trabajo, as como para la activacin de los planes de emergencia. 21. Otras deficiencias (especificar)

2 6 10 8 2 10 2 4 4

2 10 2

(4)

Vase anexo 9 del texto Condiciones de Trabajo en Centros Sanitarios del INSHT.

113

Pg. 5/5

CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 > 400 a a 4000 1000 I II

NDT NE NC NR

= = = 40 =

NIVEL DE RIESGO

> 120 120 a 400 III IV

PERSONAS AFECTADAS:

114

Pg. 1/5

CC-Lab 8

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. ESTABULARIOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

CUESTIONES INICIALES
Las actividades del estabulario implican la manipulacin deliberada de agentes biolgicos? En caso afirmativo, especifquese el nivel de contencin del estabulario segn los agentes biolgicos previsibles
*

Si 2 3

No * 4

En caso negativo se clasificar el estabulario en el nivel de contencin 2.

FACTORES DE RIESGO
1. Las medidas de contencin existentes son las exigibles segn el grupo de clasificacin (R.D. 664/1.997): 1.1. El lugar de trabajo se encuentra separado de toda actividad que se desarrolla en el mismo edificio. Nivel 3: aconsejable Nivel 4: S 1.2. El aire introducido y extrado del lugar de trabajo se filtra mediante la utilizacin de filtros de alta eficacia para partculas en el aire (HEPA) o de forma similar. Nivel 2: Si, salida de aire (2) Nivel 3: Si, salida de aire Nivel 4: S, entrada y salida de aire 1.3. Solamente se permite el acceso al personal designado y la zona est convenientemente sealizada. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: S, con esclusa de aire 1.4. El lugar de trabajo se puede precintar para permitir su desinfeccin. Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: Si 1.5. Existen procedimientos de desinfeccin especificados por escrito. Nivel 2 y 3: Si Nivel 4: Si
(1)

NP

SI NO

NDp

4 10

4 6 10

2 6 10 6 10 6 10

(1)

Slo en caso de manipulacin de agentes biolgicos con la nota C en el apndice 10 de la Gua Tcnica del INSHT sobre Exposicin a Agentes Biolgicos. (2) (*) Para la manipulacin de agentes biolgicos que aparecen con 3 - normalmente no infecciosos a travs del aire- en el Anexo II del RD664/97, esta medida no ser imprescindible.

115

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CC-Lab 8

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. ESTABULARIOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1.6. El lugar de trabajo se mantiene con presin negativa respecto a la presin atmosfrica. Nivel 2: Aconsejable (2) Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: Si 1.7. Existe un control eficiente de vectores, por ejemplo, de roedores e insectos. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: S 1.8. Se dispone de superficies impermeables al agua y de fcil limpieza. Nivel 2: Si, mesa de trabajo Nivel 3: Si, mesa de trabajo y suelo Nivel 4: S, mesa de trabajo, suelo, paredes y techo 1.9. Las superficies son resistentes a cidos, lcalis, disolventes y desinfectantes. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: S Nivel 4: S 1.10. Se dispone de almacenamiento de seguridad para agentes biolgicos. Nivel 2 y,3 : Si Nivel 4: Si 1.11. Se dispone de ventanilla de observacin en las zonas de trabajo. Nivel 2 y 3: Aconsejable Nivel 4: S 1.12. El laboratorio dispone de equipo propio y uso exclusivo. Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: Si
(1)

NP

SI NO

NDp

4 4 10

0.5 6 10 6 6 10

2 6 10 6 10 0.5 10 6 10

116

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CC-Lab 8

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. ESTABULARIOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1.13. El material infectado, animales incluidos, se maneja en una cabina de seguridad biolgica ( Clase II III) u otra contencin apropiada y equivalente . Nivel 2: Clase II, cuando proceda Nivel 3: Clase II (preferiblemente Clase III), en caso de transmisin area Nivel 4: Clase III o Clase II en combinacin con traje autnomo. 1.14. Se dispone de incinerador para la destruccin de animales muertos. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si, disponible Nivel 4: S, en el mismo lugar de trabajo 2. Las ventanas del laboratorio permanecen cerradas y selladas Nivel 3: S Nivel 4: S Se etiquetan convenientemente las muestras potencialmente contaminadas Se dispone de medios para la inmovilizacin, en caso necesario, de los animales vivos. Se dispone de material de bioseguridad ( pipetas automticas, asas desechables, etc.) en nmero suficiente para los trabajadores expuestos. El material punzante desechable (agujas, hojas de bistur, etc.) no es reencapsulado y se deposita en contenedores rgidos para su eliminacin. La limpieza de jaulas se realiza por va hmeda o con aspiracin, para evitar la generacin de aerosoles.
(1)

NP

SI

NO

NDp

10 10 10

0.5 6 10 6 10 6 2 6 10 4

3. 4. 5. 6. 7.

8. Se dispone de los equipos de proteccin individual (mascarillas, guantes de ltex, guantes resistentes a mordeduras y araazos, etc.).necesarios, adecuados y suficientes para el nmero de trabajadores expuestos. 9. El nmero de cabinas de seguridad biolgica es suficiente para las tareas a realizar. 10. Se realiza el mantenimiento peridico de las cabinas de seguridad de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

6 6 6

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CC-Lab 8

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. ESTABULARIOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
11. Los trabajadores disponen de procedimientos de trabajo escritos, (3) adecuados y difundidos que incluyen las normas de seguridad

NP

SI NO

NDp

Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: Si (4) 12. Los trabajadores disponen de procedimientos adecuados de actuacin ante accidentes-emergencias, escritos y difundidos. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: Si Se realiza, con el control adecuado del riesgo, el sacrificio de animales estabulados. Se realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores en base a la legislacin vigente. Se dispone de protocolos de actuacin inmediata para descartar posibles infecciones en caso de accidentes Los trabajadores han sido adecuadamente informados acerca de las vacunas especficas disponibles en funcin del riesgo. En el estabulario se dispone de lavabo, jabones bactericidas y toallas desechables. El laboratorio se encarga del lavado de la ropa de trabajo. Los trabajadores han sido formados sobre los riesgos derivados de la manipulacin de muestras biolgicas. Los residuos generados (restos de animales, material desechable, etc.) se esterilizan antes de su eliminacin o depositan en contenedores adecuados para su incineracin.

2 6 10

2 6 10 2 8 2 10 2 4 4

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Nivel 2 y 3: Si Nivel 4: Si 21. Existe un responsable para la elaboracin, control y seguimiento de los procedimientos de trabajo, as como para la activacin de los planes de emergencia. 22. Otras deficiencias (especificar)

2 10 2

(3) (4)

Vase Apndice 11 de la Gua Tcnica sobre Agentes Biolgicos. Vase anexo 9 del texto Condiciones de Trabajo en Centros Sanitarios del INSHT.

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CC-Lab 8

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. ESTABULARIOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 > 400 a a 4000 1000 I II

NDT NE NC NR

= = = 40 =

NIVEL DE RIESGO

> 120 120 a 400 III IV

PERSONAS AFECTADAS:

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CC-Lab 9

CARGA FSICA . POSTURAS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. El hueco de las mesas de trabajo permite colocar cmodamente las piernas. 2. Se dispone de asientos regulables en altura o sistemas de adaptacin (plataformas o tarimas) para trabajos de pie, que permiten adecuar la altura de la superficie de trabajo a la estatura del trabajador. 3. Los asientos utilizados disponen de respaldos 4. La colocacin de objetos y materiales que se manejan con frecuencia no exige levantar los brazos a la altura de los hombros o por encima de ellos. 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 6 6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 > 400 a a 4000 1000 I II

NDT = NE = NC = 20 NR = > 120 a 120 400 III IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

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CC-Lab 10

CARGA FSICA . MOVIMIENTOS REPETITIVOS . LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

(1)

FACTORES DE RIESGO
1. Para las tareas que implican movimientos continuos y repetitivos se han establecido medidas preventivas de carcter organizativo (rgimen de pausas, alternancia de tareas, reduccin del ritmo de trabajo). 2. Los trabajadores reciben informacin y formacin suficiente sobre los riesgos del trabajo repetitivo y las medidas a adoptar. 3. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 > 400 a a 4000 1000 I II

NDT = NE = NC = 20 NR = > 120 120 a 400 III IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

(1)

Se considerar que la tarea implica movimientos repetitivos cuando se componga de ciclos de trabajo de perodo inferior a 30 segundos realizados durante ms de 30 minutos.

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IIR-G1

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A RUIDO


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

INDICADORES DE RIESGO
1. En alguna posicin o tarea permanente o casi permanente del puesto de trabajo 2 puede medirse un NCE > 80 dB(A)?. 3 2. En alguna posicin o tarea significativa del puesto de trabajo puede medirse un NCE > 85 dB(A)?. 3. En alguna posicin o tarea del puesto de trabajo, no importa cul sea su duracin, puede medirse un NCE > 90 dB(A)?. 4. Otros indicadores de riesgo (especificar)
1

NP

SI NO

OBSERVACIONES:

CRITERIO DE DECISIN:
Procede la evaluacin detallada de la exposicin si: La respuesta es SI a cualquiera de las preguntas

1 2

De duracin aproximadamente igual a la jornada laboral. Nivel Continuo Equivalente. 3 De duracin 2 h diarias.

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IIR-G2

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A CALOR


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

INDICADORES DE RIESGO
1. El esfuerzo fsico que exige el desarrollo del puesto de trabajo corresponde a 1 un consumo metablico alto y la temperatura del aire puede alcanzar valores superiores a 25 C? 2. El esfuerzo fsico que exige el desarrollo del puesto de trabajo corresponde a 1 un consumo metablico moderado y la temperatura del aire puede alcanzar valores superiores a 27C? 3. El esfuerzo fsico que exige el desarrollo del puesto de trabajo corresponde a 1 un consumo metablico bajo y la temperatura del aire puede alcanzar valores superiores a 30 C? 4. Otros indicadores de riesgo (especificar)

NP

SI NO

OBSERVACIONES:

CRITERIO DE DECISIN:
Procede la evaluacin detallada de la exposicin segn UNE EN 27243 si: La respuesta es SI en alguna de las preguntas del inventario

Segn el anexo de UNE EN 28996.

123

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IIR-G3

INSATISFACCIN TRMICA
CENTRO DE TRABAJO: AREA DE APLICACIN: FECHA: TCNICO:

INDICADORES DE RIESGO
1. Hay quejas significativas en nmero y continuadas en el tiempo sobre el ambiente trmico general? 1.1 Se refieren a la poca de verano? 1.2 Se refieren a la poca de invierno? 1 2. Puede descartarse la existencia de riesgo higinico por exposicin a calor? 3. Se carece de climatizacin para rgimen de verano? 4. Se carece de climatizacin para rgimen de invierno y de calefaccin de cualquier tipo? 5. La regulacin de los parmetros del sistema de climatizacin en las zonas comunes es accesible a todos sus usuarios? 6. Se carece de constancia documental del mantenimiento reglamentario del sistema de climatizacin? 7. Las ventanas o superficies acristaladas al exterior carecen de aislamiento especfico, as como de persianas o cortinas? 8. Hay puestos de trabajo ubicados en zonas afectadas con frecuencia por corrientes de aire naturales indeseadas? 9. Produce molestias el aire de impulsin de alguna de las bocas del sistema de climatizacin? 10. Otros indicadores de riesgo (especificar)

NP

SI NO

OBSERVACIONES:

Ver IIR-G2

124

Pg. 2/2

IIR-G3

INSATISFACCIN TRMICA
CENTRO DE TRABAJO: AREA DE APLICACIN: FECHA: TCNICO:

CRITERIO DE DECISIN:
Procede la evaluacin detallada del bienestar trmico segn UNE EN 7730 si: La respuesta es SI, al menos, a las preguntas 1 y 2. Los items 5, 6, 7, 8 y 9 se refieren a deficiencias que, con frecuencia, explican la insatisfaccin trmica incluso si existe climatizacin y, por tanto, podra merecer la pena intervenir sobre ellas, si resulta clara su forma de correccin, antes de evaluar.

125

Pg. 1/1

IIR-G4

INSATISFACCIN ACSTICA
CENTRO DE TRABAJO: AREA DE APLICACIN: FECHA: TCNICO:

INDICADORES DE RIESGO
1. Hay quejas significativas en nmero o continuadas en el tiempo sobre el ambiente acstico? 1 2. Puede descartarse la existencia de riesgo higinico por exposicin a ruido ? 3. Hay algn equipo de oficina especialmente ruidoso? 4. La distribucin y ubicacin de los equipos ruidosos de oficina es manifiestamente mejorable? 5. La distribucin de los puestos de trabajo es manifiestamente mejorable desde el punto de vista acstico? 6. El nivel de inmisin de ruido desde el exterior es elevado? 7. El nivel de ruido de las conversaciones en el interior es elevado? 7.1 Se debe a la aglomeracin de pblico? 7.2 Se debe a la acumulacin de puestos en un espacio reducido? 8. Las condiciones acsticas del local son claramente desfavorables? 9. Algn elemento de las instalaciones es especialmente ruidoso? 10. El trabajo que se lleva a cabo requiere una especial atencin? 11. Otros indicadores de riesgo (especificar)

NP

SI NO

OBSERVACIONES:

CRITERIO DE DECISIN:
Procede la evaluacin detallada de la exposicin si: La respuesta es SI, al menos, a las preguntas 1 y 2 del inventario.

Ver IIR-G1

126

Pg. 1/2

IIR-Lab 1

RIESGO HIGINICO POR INHALACIN DE AGENTES QUMICOS. LABORATORIOS


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

INDICADORES DE RIESGO
1.Existen vitrinas de laboratorio en nmero suficiente para los trabajos con riesgo que han de realizarse simultneamente? 2. El tamao de las vitrinas es adecuado a las tareas que se realizan? 3. Es posible manipular siempre los productos voltiles dentro de una vitrina? 1 4. La ubicacin de las vitrinas es adecuada ? 2 5. La utilizacin de las vitrinas es correcta ? 6. La velocidad media en la cara abierta est comprendida entre 0,5 y 1 m/s? 7. Se realizan controles cualitativos y cuantitativos del funcionamiento de las vitrinas al menos una vez al trimestre? 8. Se cambian los filtros con la periodicidad recomendada por el fabricante? 9. Hay, y se cumple, un programa de mantenimiento preventivo de las vitrinas adaptado a las recomendaciones del fabricante? 10. Dispone el laboratorio de ventilacin general forzada? 11. El sistema est diseado para mantener una pequea depresin en el recinto? 12. El aire de impulsin es todo exterior? 13. Todos los productos qumicos estn correctamente identificados y etiquetados? 14. Hay un etiquetaje interno para destacar sensibilizantes y cancergenos? 15. Hay procedimientos escritos, con medidas preventivas adecuadas, para las tareas que impliquen la manipulacin de sensibilizantes, cancergenos o productos muy txicos? 16. Son estos procedimientos de conocimiento y cumplimiento generales? 17. Hay un almacenamiento significativo e innecesario de productos voltiles en el laboratorio, en vitrinas o armarios sin ventilacin? 18. La recogida y neutralizacin de lquidos derramados se hace siguiendo mtodos prefijados? 19. Se percibe por los sentidos alguna contaminacin ambiental en el laboratorio? 20. Hay quejas consistentes sobre molestias o daos que pudieran obedecer a contaminantes ambientales? 21. Otros indicadores de riesgo (especificar)

NP

SI NO

1 2

Alejadas de puertas, ventanas o entradas de aire de ventilacin, y entre s.

No usarlas para almacenamiento, no obstruir orificios de aspiracin, utilizar con el frontal cerrado al mximo posible y mantener su funcionamiento hasta 15 minutos despus de terminada la operacin. Medidas preventivas bsicas

127

Pg. 2/2

IIR-Lab 1

RIESGO HIGINICO POR INHALACIN DE AGENTES QUMICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: TCNICO:

CRITERIO DE DECISIN:
Procede la evaluacin detallada de la exposicin si: Hay algn NO a las preguntas comprendidas entre la 1 y la 18. Hay algn SI en 19 20.

128

Pg. 1/2

CI-APQ-Lab

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUMICOS. LABORATORIOS


CENTRO DE TRABAJO: AREA DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

CONDICIONES DE TRABAJO
1. Existe un local independiente para el almacenamiento de productos qumicos debidamente sealizado? 2. Se almacenan separados los productos qumicos que pueden reaccionar entre s? 3. Las sustancias corrosivas se almacenan de forma independiente, para evitar que daen el embalaje de otros productos en caso de fuga o derrame? 4. Existe ventilacin natural o mecnica adecuada para evitar la acumulacin de gases o vapores? 5. El local cuenta con una instalacin elctrica antideflagrante? 6. Est prohibido, y sealizado, fumar en la zona de almacn? 7. Las estanteras estn arriostradas y presentan estabilidad adecuada? 8. Las escaleras de mano tienen todos los elementos de seguridad necesarios? 9. La puerta tiene un sistema de apertura desde el interior? 10. Se encuentran etiquetados los productos en el interior del almacn? 11. Se utilizan bombas de trasiego adecuadas al tipo de producto a trasvasar? 12. Los armarios para sustancias inflamables son de resistencia al fuego RF-15 como mnimo? 13. Se utilizan armarios especficos para corrosivos, especialmente si existe la posibilidad de generacin de vapores? 14. Est prohibido guardar comida en el frigorfico de productos qumicos? 15. El laboratorio cuenta con frigorficos antideflagrantes o de seguridad aumentada para almacenar productos que puedan desprender vapores inflamables? 16. Se dispone en las zonas de almacenamiento de un listado actualizado de los productos qumicos existentes? 17. La puerta de acceso al almacn dispone de cerradura? 18. Hay una persona responsable del almacn? 19. La cmara frigorfica est dotada de un sistema de alarma en caso de bloqueo de la puerta o sistema de apertura manual? 20. Se dispone de EPIs adecuados para el acceso y el trabajo en el interior de las cmaras frigorficas? 21. En caso de trasvases, se dispone de los EPIs adecuados para los riesgos especficos de los productos a manipular? 22. El local dispone de lavaojos y duchas de emergencia? 23. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI

NO

129

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CI-APQ-Lab

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUMICOS. LABORATORIOS


CENTRO DE TRABAJO: AREA DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: TCNICO:

130

Pg. 1/1

CI-GR-Lab

GESTIN DE RESIDUOS. LABORATORIOS


CENTRO DE TRABAJO: AREA DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

CONDICIONES DE TRABAJO
1. Existe una persona responsable que supervisa y comprueba la correcta gestin de los residuos? 2. El centro de trabajo cuenta con un gestor de residuos para la retirada y eliminacin de los residuos peligrosos? 3. Hay instrucciones escritas, y son adecuadas y conocidas por los trabajadores, para actuar en caso de accidente o incidente? 4. Existe un lugar especfico para el almacenamiento de los residuos? 5. El almacn de residuos se encuentra sealizado? 6. Existe un inventario actualizado de los residuos generados en el laboratorio? 7. Los contenedores para depositar residuos son diferenciados por su color, etiquetado o rtulo? 8. El personal de limpieza y servicios est informado sobre los riesgos asociados a la manipulacin de los residuos? 9. Los EPIs disponibles son adecuados y se utilizan? 10. El personal del centro est informado sobre el programa de gestin de residuos, su ejecucin y la responsabilidad de cada uno en l? 11. Los residuos se separan en contenedores diferenciados segn su naturaleza y forma de eliminacin? 12. A los residuos con posible contaminacin biolgica, se les aplica un sistema de esterilizacin o se incineran, segn proceda? 13. Se aplica la legislacin especfica en materia de residuos radiactivos? 14. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

OBSERVACIONES:

131

Pg. 1/2

CI-ORG-Lab

ORGANIZACIN DE LABORATORIOS
CENTRO DE TRABAJO: TAREA DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

CONDICIONES DE TRABAJO
1. Existe delimitacin o separacin fsica en el laboratorio de las reas de trabajo bien diferenciadas? 2. Hay un responsable de cada una de las reas? 3. A la hora de asignar tareas se respetan las funciones del puesto de trabajo? 4. Las funciones de los puestos de trabajo son acordes a la categora y conocimientos de los trabajadores? 5. Cuando se llevan a cabo tareas especialmente peligrosas, se tiene en cuenta que no las realice una persona en solitario? 6. Se controla el acceso de personas a las reas restringidas? 7. Se dispone de procedimiento normalizado para la recepcin de las muestras y su identificacin? 8. Estn normalizados los procedimientos para adquirir material, y su recepcin? 9. Disponen de las fichas de seguridad de todos los productos peligrosos que se manejan en el laboratorio? 10. Todas las tcnicas analticas se encuentran protocolizadas? 11. Existen procedimientos para la utilizacin, mantenimiento, limpieza y calibracin de los aparatos de medida? 12. Se guardan los registros de las revisiones peridicas de las cabinas de seguridad, vitrinas de gases, instrumental y aparatos del laboratorio? 13. Se informa al personal de los accidentes e incidentes ocurridos y de las medidas a aplicar? 14. Se ha formado e informado a todo el personal del laboratorio de los riesgos especficos de su puesto de trabajo? 15. Se ha formado al personal sobre la forma de actuacin frente a incidentes (derrames, fugas, salpicaduras, etc.)? 16. Se modifica la asignacin de funciones, en caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y de trabajadores especialmente sensibles expuestos a agentes peligrosos? 17. Cuentan con marcado CE e instrucciones en espaol los instrumentos y aparatos del laboratorio? 18. Existen reas de descanso independientes del laboratorio (comedor, sala de fumadores)? 19. Se ha informado al personal del laboratorio sobre el plan de emergencia, su forma de ejecucin y las responsabilidades de cada uno en l? 20. Estn colocados en lugar visible los nmeros de telfono necesarios para la activacin del plan de emergencia? 21. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

Pg. 2/2

CI-ORG-Lab

ORGANIZACIN DE LABORATORIOS
CENTRO DE TRABAJO: AREA DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: TCNICO:

Pg. 1/3

CI-IR

INSTALACIONES RADIACTIVAS. GENERAL


CENTRO DE TRABAJO: AREA DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

CONDICIONES DE TRABAJO
1. La instalacin radiactiva es un aparato de RX? 1.1. Para qu se utiliza? 1.2. Consignar sus caractersticas KV: mA: 2. La instalacin radiactiva es un equipo con un radioistopo? 2.1. Para qu se utiliza? 2.2 Consignar la actividad inicial de la fuente: 3. Por la forma de uso, existe riesgo de contaminacin de las personas? 4. Existe riesgo de contaminacin de las superficies de trabajo? 5. Existe riesgo de contaminacin del aire? 1 6. Tiene la instalacin autorizacin de funcionamiento? 2 7. Hay alguna Unidad Tcnica de Proteccin Radiolgica contratada? 8. Si no la hay alguna persona est encargada de la proteccin radiolgica? Consignar sus datos: 9. Alguna persona tiene licencia de Supervisor? Consignar sus datos: 10. Alguna persona tiene licencia de Operador? Consignar sus datos: 11. Se garantiza durante el funcionamiento de la instalacin la presencia del personal con licencia que exige la autorizacin de funcionamiento? 12. Se han clasificado las zonas de trabajo? 13. Hay alguna zona controlada? 14. Estn correctamente delimitadas y sealizadas las zonas clasificadas? 3 15. Se lleva a cabo la vigilancia ambiental de las zonas clasificadas?

NP

SI NO

1 2

Las excepciones a esta obligacin se recogen en el anexo I del RD 1836/1999 (BOE 31/12/1999) Ver las condiciones de la autorizacin de funcionamiento en cuanto a licencias del personal 3 Ver art. 26 de RD 783/2001

Pg. 2/3

CI-IR

INSTALACIONES RADIACTIVAS. GENERAL


CENTRO DE TRABAJO: AREA DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

CONDICIONES DE TRABAJO
16. Se registran y archivan los resultados de la vigilancia ambiental? 17. Son satisfactorios esos resultados? 18. Se calibran, verifican y comprueban con periodicidad adecuada los instrumentos de medida? 19. Se comprueban peridicamente los dispositivos de proteccin? 20. Se ha procedido a la clasificacin de los trabajadores expuestos? 21. Hay trabajadores de categora A? 22. Disponen estos trabajadores de dosmetros individuales, y se leen estos mensualmente, si el riesgo es de irradiacin externa? 23. Si el riesgo es de contaminacin interna, se estiman mensualmente las dosis de los trabajadores de categora A en base a las mediciones o anlisis apropiados? 24. Se estiman mensualmente las dosis de los trabajadores de categora B en base a dosimetra de rea, individual o medidas de contaminacin, segn el tipo de riesgo a que estn expuestos? 4 25. Esta estimacin se ajusta a una sistemtica escrita aprobada por el CSN ? 26. Se consideran satisfactorias las dosis estimadas? 27. Se registran y archivan los historiales dosimtricos de los trabajadores expuestos? 5 28. Existe un reglamento de funcionamiento de la instalacin con los mtodos de trabajo y reglas de manipulacin, que incluyen las medidas de proteccin radiolgica previstas? 29. Conoce el personal sin licencia de la instalacin las normas de proteccin contra RI y su actuacin en caso de emergencia? 30. Recibe este personal un curso de formacin con programa aprobado por el CSN? 31. Est disponible y se mantiene actualizado el diario de operacin? 32. Presenta el titular de la instalacin el informe anual preceptivo en la Direccin General de la Energa y en el CSN?

NP

SI NO

4
5

Consejo de Seguridad Nuclear Forma parte de la documentacin que se requiere para solicitar la autorizacin de funcionamiento

Pg. 3/3

CI-IR

INSTALACIONES RADIACTIVAS. GENERAL


CENTRO DE TRABAJO: AREA DE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

CONDICIONES DE TRABAJO
33. Se lleva a cabo una vigilancia sanitaria apropiada de los trabajadores expuestos? 34. Se respeta la proteccin especial de las trabajadoras durante el embarazo y la lactancia? 35. Otras deficiencias (especificar)
7 6

NP

SI NO

OBSERVACIONES:

6 7

Ver cap. IV del RD 783/2001 Ver art. 10 del RD 783/2001

136

Pg. 1/2

CI-GAS-Lab

INSTALACIONES DE GASES A PRESIN. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTODE TRABAJO: FECHA: TCNICO:

CONDICIONES DE TRABAJO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. La caseta para las botellas de gases a presin se encuentra cerrada con llave?. Las botellas de gases estn identificadas?. Las botellas con gases a presin estn sujetas para evitar su cada?. Las botellas de gases inflamables estn separadas por un muro de las dems?. En la instalacin fija o recinto de consumo slo se encuentran las botellas en uso y las de reserva? Las botellas que no estn en uso se mantienen debidamente cerradas y disponen del capuchn correspondiente?. El transporte de las botellas de gases se realiza en carretillas adecuadas?. Las tuberas y tomas de gases se encuentran correctamente identificadas?. Se dispone de un programa de mantenimiento y conservacin de la instalacin de gases a presin?. La zona de almacenamiento de gases est sealizada con la prohibicin de fumar o utilizar focos de ignicin?. Las botellas de gases a presin no estn situadas en locales subterrneos, con comunicacin a stanos o mal ventilados? Las botellas de gases a presin instaladas en el exterior estn convenientemente resguardadas de la lluvia y del viento? Se aprecian deficiencias en el estado de conservacin de las conducciones de gases? Las botellas son manipuladas por personas experimentadas e informadas acerca de los riesgos? Existen instrucciones especficas escritas de manipulacin en los lugares de utilizacin, y son adecuadas? El personal del laboratorio ha sido formado sobre el modo de actuacin en caso de fuga de gas o incendio en la boca de una botella? Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

137

Pg. 2/2

CI-GAS-Lab

INSTALACIONES DE GASES A PRESIN. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: TCNICO:

138

ANEXO B: DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIN DETALLADA DE LA EXPOSICIN. 1. UNE-EN 689: 1996 sobre estrategia de medicin y valoracin de la exposicin a agentes qumicos. 2. UNE-EN 482: 1995 sobre requisitos generales de los procedimientos de medida de agentes qumicos. 3. Documento del INSHT sobre lmites de exposicin profesional a agentes qumicos (edicin vigente). 4. Reglamento de agentes qumicos (RD 374/2001). 5. Reglamento de ruido (RD 1316/1989). 6. Mtodo establecido por la Direccin General de Trabajo y Seguridad Social para la medicin del ruido y la estimacin del nivel diario equivalente. 1990 7. UNE ENV 25349: 1996 sobre medida y evaluacin de la exposicin humana a las vibraciones mano-brazo. 8. Lmites establecidos por la ACGIH para la exposicin a vibraciones mano-brazo (edicin vigente). 9. UNE ENV 28041: 1994 sobre instrumentos de medida de las vibraciones a las que son sometidas las personas en los lugares de trabajo. 10. ISO 2631: Parte 1: 1997 y Parte 2: 1989 sobre evaluacin de la exposicin humana a vibraciones del cuerpo completo. 11. UNE-EN 28996: 1995 sobre determinacin de la produccin de calor metablico. 12. UNE-EN 27243: 1995 sobre el mtodo WBGT de evaluacin del riesgo higinico por exposicin a calor. 13. Anexo III: Condiciones ambientales de la Gua Tcnica del INSHT sobre lugares de trabajo. 14. UNE-EN ISO 7726: 2002 sobre instrumentos y mtodos de medida de los parmetros fsicos del ambiente trmico. 15. ISO 9920: 1995. Ergonoma del ambiente trmico. Estimacin del aislamiento trmico y de la resistencia a la evaporacin de la vestimenta. 16. UNE ENV ISO 11079: 1998 sobre evaluacin del riesgo por exposicin al fro, mediante el mtodo del aislamiento requerido de la vestimenta. 17. Seccin 5 del captulo 3: Lmites de permanencia en cmaras frigorficas, del Reglamento de jornadas especiales de trabajo (RD 1561/1995). 18. Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas (RD 1836/1999).
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19. Reglamento de instalacin y utilizacin de aparatos de rayos X con fines de diagnstico mdico (RD 1891/1991). 20. Reglamento sobre proteccin operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposicin a radiaciones ionizantes por intervencin en zona controlada (RD 413/1997). 21. Reglamento de proteccin sanitaria contra las radiaciones ionizantes (RD 783/2001). 22. Protocolo de medida de campo magntico, de UNESA.1996 23. Gua Tcnica del INSHT sobre Manipulacin Manual de Cargas 24. Mtodo NIOSH (versin 1991) para la evaluacin del riesgo en trabajos de levantamiento manual de cargas. 1992 25. Mtodo OWAS para la evaluacin de las posturas de trabajo.

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Nota al Anexo B (No forma parte del Manual) Se pretende que el Anexo B del Manual no slo incluya las referencias, sino una copia de los documentos tcnicos fundamentales para la evaluacin detallada de las exposiciones que se consideran en el apartado 7. Dado que la mayora de esos documentos fueron trasladados a los Centros mediante el oficio de la Direccin General de Trabajo n 200100013383 de 21 de mayo de 2001, en un envo compuesto por dos clasificadores, bajo el ttulo Mtodos de Evaluacin de Riesgos, se sugiere, partiendo de su ndice de 28 elementos, configurar el nuevo repertorio mediante las siguientes operaciones. Eliminar los documentos correspondientes a la siguiente numeracin: 123NTP 330. Sistema simplificado de evaluacin de riesgos de accidente. NTP 324. Sobre elaboracin de cuestionarios de chequeo. Documento del INSHT sobre evaluacin de condiciones de trabajo en PYME. 23 - Consideraciones sobre la dificultad de establecer valores lmite de exposicin para agentes biolgicos. 24 - Reglamento de agentes biolgicos. (R.D. 664/1997).

Aadir los siguientes documentos, que se adjuntan: R.D. 374/2001 de 6 abril sobre Agentes Qumicos. ISO 9920:1995. Ergonoma del ambiente trmico.

Sustituir: R.D. 53/1992 (n 22) por el R.D. 783/2001, que aprueba el Reglamento sobre proteccin sanitaria contra radiaciones ionizantes. (Se adjunta)

La edicin 2000 del Documento del INSHT sobre lmites de exposicin profesional a agentes qumicos, por la edicin 2002, que puede obtenerse de la pgina web del INSHT.

La edicin 2000 de los lmites establecidos por la ACGIH para la exposicin a vibraciones mano-brazo, por la edicin vigente, que se adjunta.

Actualizar los nmeros 13 y 16 (UNE-EN 28996 y UNE-EN ISO 7726) por sus versiones ms recientes, que se adjuntan.

ANEXO C: EJEMPLO DE APLICACIN DEL SISTEMA DE EVALUACIN DE RIESGOS PROPUESTO. 1. Breve descripcin del centro de trabajo. Los distintos puestos de trabajo que van a ser evaluados corresponden a los de un centro de tipo administrativo, de dos plantas, con acceso desde la calle a travs de una escalera y una rampa para minusvlidos. A la planta baja se llega accediendo por dos puertas sucesivas de cristal que dan paso a un patio interior cubierto. La planta baja la forman un patio central, cuatro despachos y dos servicios, mientras que en la primera hay un total de seis despachos, una sala de juntas, una biblioteca y dos servicios. A la primera planta se llega bien por una escalera o con un ascensor. Esta planta se destina en su totalidad a tareas administrativas en puestos con PVD. Para la evaluacin de los riesgos generales del centro de trabajo, se van a cumplimentar los siguientes cuestionarios, de acuerdo con sus caractersticas arquitectnicas e instalaciones. CC-G 1: Cada a distinto nivel. Escaleras fijas. (Escalera de acceso exterior) CC-G 1: Cada a distinto nivel. Escaleras fijas.(Escalera de acceso de la planta primera) CC-G 2: Cada a distinto nivel. Ascensores. CC-G 3: Cada a distinto nivel. Rampas. CC-G 5: Cada al mismo nivel, pisada sobre objetos, choque o golpe con objetos. reas de trabajo (Despacho n 32 y resto). CC-G 7: Cada o desplome de objetos. Falsos techos. CC-G 8: Cada o desplome de objetos. Estanteras. CC-G 11: Choque, golpe o atrapamiento con o entre objetos. Puertas. CC-G 12: Contacto elctrico directo. Instalaciones y receptores. CC-G 13: Contacto elctrico indirecto. Instalaciones y receptores.

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Por otra parte, se van a evaluar las situaciones de riesgo especficas de los siguientes puestos de trabajo: Analista de laboratorio clnico. Ordenanzas. Operario de mantenimiento. Limpiadoras Auxiliar administrativo.

2.

Descripcin de los puestos de trabajo e instrumentos utilizados. 2.1. Analista de laboratorio. Las tareas que tiene encomendadas el analista del laboratorio son las determinaciones analticas en muestras de sangre y orina. Para ello cuenta con un analizador automtico, una centrifugadora, pipetas automticas, as como con los reactivos necesarios. El laboratorio est ubicado en un extremo de la planta baja del edificio, separado del resto de las dependencias por una puerta abatible. El analista es el responsable de dicha dependencia. Para la evaluacin de los riesgos se van a cumplimentar los siguientes cuestionarios : CC-Lab 1: Cortes y pinchazos. CC-Lab 2: Atrapamiento en mquinas. CC-Lab 7: Exposicin a agentes biolgicos. CC-Lab 9: Carga fsica. Posturas

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2.2. Ordenanzas. En el centro de trabajo hay tres ordenanzas, que desarrollan su trabajo, generalmente, en la planta baja del edificio, en el amplio patio interior donde tambin se ubican dos mquinas fotocopiadoras. Las tareas que tienen encomendadas son las siguientes: atencin al pblico, realizacin de fotocopias y traslado de mobiliario. De acuerdo con ellas, se ha considerado necesario cumplimentar los siguientes cuestionarios: CC-Ord 1: Riesgo higinico por exposicin a agentes qumicos y radiacin ultravioleta. Fotocopiadora. CC-Ord 2: Carga fsica: Manipulacin manual de carga.

2.3. Mantenimiento. Una persona es la encargada del mantenimiento del edificio y de las reparaciones que surjan en sus instalaciones y equipos, tanto elctricas como mecnicas. Los cuestionarios que se ha considerado necesario cumplimentar en este caso son: CC-Man 1: Contacto elctrico. CC-Man 6: Cada a distinto nivel. Escaleras de mano.

2.4. Limpiadoras. La limpieza del recinto de trabajo la realizan dos personas, encargndose una de la planta baja y la otra del primer piso.

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Como se ha descrito anteriormente, la planta baja la forman un patio central, cuatro despachos y dos servicios, mientras que en la primera hay un total de seis despachos, una sala de juntas, una biblioteca y dos servicios. Las tareas que tienen encomendadas son la limpieza de los suelos, servicios y mobiliario de oficina. Para la deteccin de las situaciones de riesgo de este puesto de trabajo y la evaluacin de los riesgos correspondientes, utilizaremos los siguientes cuestionarios. CC-Lim 1: Riesgo higinico por exposicin a agentes qumicos CC-Lim 3: Carga fsica. Manipulacin manual de cargas CC-Lim 4: Carga fsica. Posturas.

2.5. Auxiliar administrativo. La auxiliar administrativa, ubicada en uno de los despachos del centro de trabajo, realiza las tareas propias de su profesin utilizando un equipo informtico compuesto de una PVD, teclado, ratn e impresora. Para la evaluacin de los riesgos de este puesto se ha recurrido a los siguientes cuestionarios: CC- Adm 1:Carga fsica. PVD CC- Adm 2: Carga visual. PVD CC- Adm 3: Carga mental. PVD

2.6. Otros instrumentos utilizados. Por otra parte, se han aplicado, a la totalidad del centro de trabajo, los inventarios de indicadores de riesgo que a continuacin se especifican, por ese orden: IIR-G2: Riesgo higinico por exposicin a calor. IIR-G3: Insatisfaccin trmica.

Adems, se ha considerado conveniente utilizar tambin un cuestionario de instalaciones para evaluar la organizacin del laboratorio. CI-ORG-Lab: Organizacin de laboratorios. Un resumen de los instrumentos de evaluacin utilizados se recoge en las tablas I, II, III y IV.

TABLA I Cuestionarios de chequeo de situaciones de riesgo generales utilizados


Cuestionario reas de aplicacin
- Escalera exterior de acceso al centro de trabajo. CC - G1. Cada a distinto nivel. Escaleras fijas - Escalera interior de acceso a la primera planta. CC - G2. Cada a distinto nivel. Ascensores CC - G3. Cada a distinto nivel. Rampas CC - G4. Cada a distinto nivel. Escaleras de mano CC - G5. Cada al mismo nivel. Pisada sobre objetos, choque o golpe con objetos. reas de trabajo CC - G6. Cada al mismo nivel. Pisada sobre objetos, choque o golpe con objetos. Pasillos CC - G7. Cada o desplome de objetos. Falsos techos CC - G8. Cada o desplome de objetos. Estanteras - Almacn de material de oficina. CC - G9. Cada o desplome de objetos. Mesas y archivadores CC - G10. Cada o desplome de objetos. Puertas y mamparas CC - G11. Choque, golpe o atrapamiento con o entre objetos. Puertas CC - G12. Contacto elctrico directo. Instalaciones y receptores. CC - G13. Contacto elctrico indirecto. Instalaciones y receptores - Centro de trabajo. - Centro de trabajo. - Centro de trabajo. 147 - Centro de trabajo. - Centro de trabajo (Excepto el almacn de material de oficina). - Centro de trabajo (Excepto despacho 32 1 planta). - Despacho n 32 de la primera planta. - Ascensor. - Rampa exterior de acceso al centro de trabajo.

Pg. 1/2

TABLA II Cuestionarios de chequeo de situaciones de riesgo especficas utilizados


Cuestionario
CC - Adm 1. Carga fsica. PVD CC - Adm 2. Carga visual. PVD CC - Adm 3. Carga mental. PVD CC- Con 1. Accidente de trfico. Conduccin de vehculos. Conductores CC- Con 2.Carga fsica. Manipulacin manual de carga. Conductores CC - Lim 1. Riego higinico por exposicin a agentes qumicos. Personal de limpieza CC Lim 2.Cada a distinto nivel. Escaleras de mano. Personal de limpieza CC Lim 3. Carga fsica. Manipulacin manual de carga. Personal de limpieza CC - Lim 4. Carga fsica. Posturas. Personal de limpieza CC Man 1. Contacto elctrico. Mantenimiento CC - Man 2. Proyeccin de partculas. Mantenimiento CC - Man 3. Exposicin a radiaciones no ionizantes. Soldadura CC - Man 4. Quemaduras. Soldadura y oxicorte. Mantenimiento CC - Man 5. Riesgo higinico por exposicin a agentes qumicos. Soldadura. Mantenimiento. Limpiadora Limpiadora Tcnico de mantenimiento Limpiadora 1 1 1
(*)

Puestos de trabajo de aplicacin

(*)

D Claudia Lpez Garca: auxiliar administrativo del registro de entrada.

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Cuestionario
CC - Man 6. Cada a distinto nivel. Escaleras de mano. Mantenimiento CC - Ord 1. Riesgo higinico por exposicin a agentes qumicos y a radiacin ultravioleta. Fotocopiadoras. Ordenanzas CC - Ord 2. Carga fsica. Manipulacin manual de carga. Ordenanzas CC Lab 1. Cortes y pinchazos. Laboratorios CC - Lab 2. Atrapamiento en mquinas. Laboratorios CC - Lab 3. Quemaduras. Laboratorios CC - Lab 4. Contacto con sustancias corrosivas o irritantes. Laboratorios CC - Lab 5. Riesgo higinico por exposicin a agentes qumicos. Laboratorios CC - Lab 6. Riesgo higinico por exposicin a cancergenos. Laboratorios CC - Lab 7. Exposicin a agentes biolgicos. Laboratorios CC - Lab 8. Exposicin a agentes biolgicos. Estabularios. Laboratorios CC - Lab 9. Carga fsica. Posturas. Laboratorios CC - Lab 10. Carga fsica. Movimientos repetitivos. Laboratorios Analista Analista

Puestos de trabajo de aplicacin


Tcnico de mantenimiento Ordenanza Ordenanza Analista Analista

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TABLA III Inventarios de indicadores de riesgo utilizados

Inventario
IIR - G1. Riesgo higinico por exposicin a ruido IIR - G2. Riesgo higinico por exposicin a calor IIR - G3. Insatisfaccin Trmica IIR - G4. Insatisfaccin Acstica

reas de aplicacin

Centro de trabajo. Centro de trabajo.

TABLA IV Cuestionarios de instalaciones o actividades utilizados


Cuestionario
CI - APQ - Lab. Almacenamiento de productos qumicos. Laboratorios CI - GR - Lab. Gestin de residuos. Laboratorios CI - IR. Instalaciones radiactivas. General CI - GAS - Lab. Instalaciones de gases a presin. Laboratorios CI - ORG - Lab. Organizacin de laboratorios Laboratorio clnico.

Aplicacin

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Los espacios en blanco existentes en las tablas corresponden a los cuestionarios que no son aplicables en este caso. Como se puede observar en la tabla I, en el caso de las escaleras fijas (exterior e interior) del centro de trabajo, se ha utilizado un cuestionario para cada una, al tratarse de elementos singulares. Los cuestionarios CCG5: Cada al mismo nivel. Pisada sobre objetos, choques o golpes con objetos. reas de trabajo y CC-G8: Cada o desplome de objetos. Estanteras, se han rellenado por duplicado, para diferenciar el despacho n 32 y las estanteras del almacn de material, del resto de los despachos y estanteras existentes en el centro de trabajo, que carecen de deficiencias. 3. Situaciones de riesgo detectadas y valoracin del riesgo. Para clarificar la confeccin de las tablas V y VI, que contienen las situaciones de

riesgo generales y especficas detectadas, as como la evaluacin del riesgo correspondiente a cada una, vamos a analizar dos de los cuestionarios de chequeo cumplimentados; el CC-G12 y el CC-G2. 1 CC-G12 En este caso, al igual que en todos, el encabezamiento Denominacin de la situacin de riesgo corresponde al ttulo del cuestionario: Contacto elctrico directo. Instalaciones y receptores El nivel de deficiencia asociado a la situacin de riesgo, NDT = 6, se ha obtenido sumando los NDP de los factores de riesgo detectados. En este caso, corresponde al valor de la nica deficiencia detectada, la del tem 10. Para el clculo del nivel de riesgo que se refleja en la tabla V, se emplea la frmula que figura en el cuestionario: NR = ND x NC x NE. En este ejemplo, el valor ND de la frmula anterior coincide con el valor NDT obtenido, ya que el NDP es menor de 10, valor mximo que contempla la escala del nivel de deficiencia. El nivel de exposicin NE se ha obtenido a partir de los criterios recogidos en la tabla X de este manual. En nuestro caso NE = 1.

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Por tanto, NR = 6 x 1 x 60 = 360. Este valor del nivel de riesgo se encuentra comprendido en el intervalo 400 NR > 120, por lo que se incluye en la clase III. La repercusin se ha calculado multiplicando el valor del nivel de riesgo obtenido (NR=360) por las personas afectadas (PA=30), por lo que obtenemos una Re = 360 x 30 = 10.800. 2 CC-G2 Como se ha dicho anteriormente, el encabezamiento Denominacin de la situacin de riesgo corresponde al ttulo del cuestionario utilizado para detectarla, en este caso Cada a distinto nivel. Ascensores. El nivel de deficiencia asociado a la situacin de riesgo, NDT = 16, se ha obtenido sumando los NDP de los factores de riesgo detectados en los tems 1 y 4. Para el clculo del nivel de riesgo que se recoge en la tabla V, se emplea la frmula que aparece en el cuestionario: NR = ND x NC x NE. En este ejemplo, el valor ND de la frmula anterior no coincide con el valor ND T obtenido, ya que ste es mayor de 10, valor mximo que contempla la escala del nivel de deficiencia. Por tanto, como se sealaba en la pgina 29, se tomar ND = 10 para el clculo del nivel de riesgo. El nivel de exposicin, NE, se ha obtenido a partir de los criterios recogidos en la tabla X. Las dos personas afectadas por esta situacin de riesgo se han considerado con igual nivel de exposicin: NE = 1. Si existieran varios grupos de personas expuestas con distintas frecuencias, este valor de NE se obtendra calculando el promedio ponderado de las exposiciones y redondeando al valor entero ms prximo, como ocurre, y viene especificado, en el cuestionario CC - G1. Por tanto, NR = 10 x 1 x 60 = 600. Este valor se encuentra comprendido en el intervalo 400 < NR 1000, lo que equivale a la clase II. La repercusin se ha calculado multiplicando el valor del nivel de riesgo obtenido (600) por las personas afectadas (2), con lo que Re = 1.200.

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Como puede observarse en las tablas V y VI, las situaciones de riesgo se jerarquizan por la clase del nivel de riesgo, empezando por las de clase I, y se ordenan dentro de cada clase por su repercusin. En este caso, al no existir situaciones de riesgo de clase I, empezamos a ordenarlas por la clase II. Obsrvese que, cuando la aplicacin de un cuestionario de chequeo a una determinada situacin de trabajo no detecta ningn factor de riesgo en ella, se descarta su consideracin como situacin de riesgo, el riesgo se califica como controlado y no se contina con su valoracin. Tal ocurre con las aplicaciones de los cuestionarios CC-G3, CC-G7, CC-Adm3, CC-Ord1, CC-Lab2 y una de las de CC-G5 y CC-G8.

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TABLA V Situaciones de riesgo generales detectadas


Denominacin de la situacin de riesgo
1. Contacto elctrico indirecto. Instalaciones y receptores. 2. Cada a distinto nivel. Ascensores 3. Contacto elctrico directo. Instalaciones y receptores 4. Cada a distinto nivel. Escaleras fijas. 5. Choque, golpe objetos. Puertas o atrapamiento con o entre

rea de Trabajo
Centro de trabajo Ascensor de stano a 1 planta. Centro de trabajo. Escalera interior de acceso a la 1 planta. Centro de trabajo Almacn de material de oficina. Escalera exterior de acceso a la planta baja.

Nivel de Riesgo Valor Clase


600 600 360 200 200 250 120 60 II II III III III III IV IV

PA
30 2 30 30 30 3 30 2

Re
18.000 1.200 10.800 6.000 6.000 750 3.600 120

6. Cada o desplome de objetos. Estanteras. 7. Cada a distinto nivel. Escaleras fijas.

8. Cada al mismo nivel. Pisada sobre objetos, choque o Despacho n 32. 1 planta golpe con objetos. reas de trabajo

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TABLA VI Situaciones de riesgo especficas detectadas


Denominacin de la situacin de riesgo
1. Exposicin a Agentes Biolgicos. Laboratorios. 2. Contacto elctrico. Mantenimiento. 3. Carga fsica. Pantallas de Visualizacin de Datos. 4. Carga fsica. Manipulacin manual de carga. Ordenanzas

Puesto de Trabajo
Analista Tcnico de mantenimiento Auxiliar administrativo Ordenanza

Nivel de Riesgo Valor Clase


800 600 480 200 300 300 300 300 250 240 200 II II II III III III III III III III III

PA
1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1

Re
800 600 480 600 600 600 600 300 250 240 200

5. Riesgo higinico por exposicin a agentes Qumicos. Limpiadora Personal de limpieza 6. Carga fsica. Manipulacin manual de carga. Personal de Limpiadora Limpieza. 7. Carga fsica. Posturas. Personal de Limpieza. 8. Carga visual. Pantalla de Visualizacin de Datos. 9. Cada a distinto nivel. Escaleras de mano. Mantenimiento. 10. Carga fsica. Posturas. Laboratorios. 11. Cortes y pinchazos. Laboratorios. Limpiadora Auxiliar administrativo Tcnico de mantenimiento Analista Analista

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4. Priorizacin preventiva. Las medidas preventivas relacionadas en la tabla VII se clasifican en niveles de

intervencin segn los criterios recogidos en la tabla XII de este manual. Como regla prctica para priorizar las medidas preventivas, se pueden seguir los siguientes pasos: 1. Se agrupan los cuestionarios que han detectado situaciones de riesgo por la clase de nivel de riesgo, empezando por la clase ms alta, en nuestro ejemplo la II, y, dentro de sta, ordenndolos por su repercusin. 2. Por cada cuestionario, se van anotando las medidas preventivas pertenecientes a cada nivel de intervencin. Por ejemplo, en el cuestionario CC- G2, la situacin de riesgo Cada a distinto nivel. Ascensores es de la clase II. Por tanto, la medida preventiva que elimina la deficiencia con mayor NDP (Item1) ser de nivel de intervencin II. La siguiente medida preventiva, (item 4) ser de nivel de intervencin II o menor, dependiendo de que la situacin de riesgo, una vez eliminada la deficiencia anterior con NDP = 10, siga en la clase II o pase a otra inferior. Es decir, en este cuestionario CC-G2 tendramos: Medidas preventivas de nivel de intervencin II. El ascensor deber pasar las revisiones reglamentarias cada dos aos y llevar un registro de las mismas. Hemos eliminado una deficiencia con NDP = 10, NDT = 16 10 = 6, por lo que NR = 6 x 1 x 60 = 360. El Nivel de Riesgo ha pasado a la clase III. Por tanto, la siguiente medida preventiva ser de nivel de intervencin III. Medidas preventivas de nivel de intervencin III. El ascensor deber contar con un dispositivo de aviso de exceso de carga e inmovilizacin de la cabina.

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En el caso de esta situacin de riesgo, slo se han detectado dos deficiencias, que han dado lugar a las dos medidas preventivas anteriores. Si existieran ms deficiencias, se procedera de la misma manera hasta considerarlas todas. Finalmente, la ltima ordenacin de las medidas preventivas, dentro de cada nivel de intervencin, se realizar por el nmero de personas afectadas (PA).

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Pg.: 1/2

Nivel de Intervencin
II II II II II II II II III III III III III III III III III III III III III

Medida Preventiva
Habrn de realizarse las revisiones previstas en el REBT para los locales de pblica concurrencia (MIBT 042), por empresa autorizada, y llevar un registro de las mismas. El ascensor deber pasar las revisiones reglamentarias cada dos aos y se llevar un registro de las mismas. La vigilancia especfica de la salud del Analista del laboratorio, en cuanto a los riesgos por exposicin a Agentes Biolgicos, se realizar de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Sanidad. Se elaborarn procedimientos escritos de desinfeccin para el laboratorio. El laboratorio se har cargo del lavado de la ropa de trabajo. El procedimiento de trabajo existente en el laboratorio deber incluir las normas de seguridad referidas a la utilizacin y limpieza del material de vidrio y darlas a conocer a los trabajadores. En los trabajos sin tensin, la supresin de la tensin y la reposicin de la misma se har por trabajadores autorizados, siguiendo los procedimientos contemplados en el Anexo II del RD 614/2001. Se sustituir la silla del auxiliar administrativo de registro de entrada por una que disponga de un respaldo ajustable. Los disyuntores diferenciales debern probarse como mnimo mensualmente por el personal de mantenimiento y registrar dicha actuacin. Las puertas transparentes de acceso a la planta baja debern estar sealizadas. Los peldaos de la escalera fija de acceso a la primera planta debern disponer de elementos antideslizantes. Los ordenanzas y las limpiadoras recibirn informacin y formacin sobre la correcta manipulacin manual de carga y las posturas adecuadas de trabajo. Las estanteras del almacn de material de oficina deben arriostrarse a la pared. Los objetos ms pesados debern colocarse en la parte ms baja de las estanteras del almacn. El ascensor deber contar con un dispositivo de aviso de exceso de carga e inmovilizacin de la cabina. Se informar a las limpiadoras del riesgo innecesario que conlleva el mezclar leja y agua fuerte. Deber elaborarse un procedimiento de actuacin ante accidentes-emergencias y difundirlo entre los trabajadores. Se elaborar un protocolo de actuacin inmediata, de acuerdo con los riesgos especficos del laboratorio, para evaluar posibles infecciones en caso de accidentes. Los equipos y materiales usados para los trabajos en tensin se utilizarn, mantendrn y revisarn siguiendo las instrucciones del fabricante. Debern sustituirse los asientos del laboratorio por otros que dispongan de respaldo. Para la recogida de vidrios rotos, deber disponerse de guantes resistentes al corte y utensilios de limpieza adecuados.

PA
30 2 1 1 1 1 1 1 30 30 30 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1

158

Pg. 2/2

Nivel de Intervencin
III III

Medida Preventiva
Para el lavado de material de vidrio en el laboratorio, deber disponerse una alfombrilla en el fondo de la pileta. Deber aumentarse el nivel de iluminacin en el puesto de trabajo de auxiliar administrativo, mediante la instalacin de un alumbrado localizado en el documento, hasta conseguir un mnimo de 500 lux. La programacin de la vigilancia de la salud del auxiliar administrativo deber contemplar la realizacin de revisiones oftalmolgicas, que se llevarn a cabo cuando sean necesarias a juicio del mdico. La escalera de tijera utilizada para tareas de mantenimiento deber ser sustituida por una nueva o repararse el dispositivo que evita su apertura. La puesta a tierra deber revisarse con periodicidad anual (MIBT 039), registrndose los datos obtenidos. Deber evitarse que la limpieza de la escalera coincida con el horario habitual de trabajo. La escalera exterior de acceso a la planta baja deber disponer de barandillas de una altura mnima de 90 cm. Se registrar documentalmente el mantenimiento reglamentario del sistema de climatizacin. Debern dotarse de persianas o cortinas todas las ventanas donde incide la radiacin solar. Los equipos informticos fuera de uso no se colocarn en la parte alta de las estanteras de ms de 2 m. del almacn. Deber evitarse el apilamiento inseguro de cajas de folios en las estanteras del almacn. Los ordenanzas debern utilizar los medios mecnicos disponibles para manipulacin de cargas. la

PA
1 1

III III IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

1 1 30 30 30 30 10 3 3 3 2 1 1 1

Los archivadores del despacho n 32 de la 1 planta debern trasladarse al almacn para dejar ms espacio libre por trabajador. La vigilancia especfica de la salud del auxiliar administrativo de registro de entrada se realizar de acuerdo con lo que establece el Protocolo de PVD del Ministerio de Sanidad. En el laboratorio, debern utilizarse guantes de goma para la limpieza manual del material de vidrio. Debern solicitarse las fichas de seguridad al fabricante o suministrador de los productos qumicos existentes en el laboratorio que carecen de ella.

159

Apndice: Cuestionarios e inventarios A continuacin, se incluyen los cuestionarios e inventarios cumplimentados en el centro de trabajo visitado. Esta documentacin, en principio, no ha de enviarse al citado centro, aunque s ha de guardarse en el expediente correspondiente.

160

Pg. 1/1

CC-G 1

CADA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS FIJAS.


CENTRO DE TRABAJO: FECHA:

REA DE APLICACIN:ESCALERA EXTERIOR DE ACCESO TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Las huellas de los peldaos estn comprendidas entre 23 y 36 cm. 2. Las contrahuellas tienen entre 13 y 20 cm. 3. Las dimensiones de los peldaos (huella y contrahuella) son homogneas en la escalera. 4. El pavimento es de material no resbaladizo o tiene elementos antideslizantes. (1) 5. Se observan hbitos de limpieza adecuados (procedimientos y horarios) . 6. Disponen de barandillas y pasamanos adecuados (Anexo I A 3.3 y 3.2 RD 486/1997). 7. Disponen de descansos reglamentarios (Anexo I A 7.7 RD 486/1997). 8. Tiene una iluminacin apropiada ( 50 lux; sin deslumbramientos). 9. Existe alumbrado de emergencia 10. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X X X

NDp
2 2 6 6 6 6 0,5 2 2

X X X

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 30 > 400 a 1000 II

NDT = 6 NE = 1 NC = 20 NR = 120 >120 a 400 III 120 IV

NIVEL DE RIESGO

(1)

Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas tareas con el horario laboral del centro de trabajo.

161

Pg. 1/1

CC-G 1

CADA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS FIJAS.


CENTRO DE TRABAJO: FECHA:

REA DE APLICACIN:ESCALERA DE ACCESO A LA 1 PLANTA TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Las huellas de los peldaos estn comprendidas entre 23 y 36 cm. 2. Las contrahuellas tienen entre 13 y 20 cm. 3. Las dimensiones de los peldaos (huella y contrahuella) son homogneas en la escalera. 4. El pavimento es de material no resbaladizo o tiene elementos antideslizantes. (1) 5. Se observan hbitos de limpieza adecuados (procedimientos y horarios) . 6. Disponen de barandillas y pasamanos adecuados (Anexo I A 3.3 y 3.2 RD 486/1997). 7. Disponen de descansos reglamentarios (Anexo I A 7.7 RD 486/1997). 8. Tiene una iluminacin apropiada ( 50 lux; sin deslumbramientos). 9. Existe alumbrado de emergencia 10. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X X X X X X

NDp
2 2 6 6 6 6 0,5 2 2

OBSERVACIONES: Clculo de la media ponderada de: NE = 2 X 2 + 28 X 1 = 1,06 30

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 30 > 400 a 1000 II

NDT = 12 NE = 1 NC = 20 NR = 200 >120 a 400 III 120 IV

NIVEL DE RIESGO

Pg. 1/1

CC-G 2

CADA A DISTINTO NIVEL. ASCENSORES.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN:_ASCENSOR FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Se realizan las revisiones reglamentarias al menos cada 2 aos, y existe registro al respecto. 2. Las puertas disponen de enclavamiento para evitar su apertura en ausencia de la cabina (RD 1314/1997 Anexo I, 2.3). 3. Est sealizada la carga mxima de uso (RD 1314/1997 Anexo I, 5.1). 4. Existen dispositivos de aviso de exceso de carga e inmovilizacin de la cabina (RD 1314/1997, Anexo I, 1.4.1.). 5. La iluminacin en el entorno es apropiada ( 50 lux; sin deslumbramientos) y existe alumbrado de emergencia. 6. Existe alumbrado de emergencia en el interior del ascensor. 7. Hay una persona encargada del servicio ordinario del ascensor. 8. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X X X X

NDp
10 10 0,5 6 2 2 0,5

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 2 > 400 a 1000 II

NDT = 16 NE = 1 NC = 60 NR =600 >120 a 400 III 120 IV

NIVEL DE RIESGO

163

Pg. 1/1

CC-G 3

CADA A DISTINTO NIVEL. RAMPAS.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN: RAMPA EXTERIOR DE ACCESO FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. El pavimento es de material no resbaladizo o tiene elementos antideslizantes. 2. La pendiente es adecuada (Anexo I A7.3 RD 486/1997). 3. Disponen de barandillas y pasamanos adecuados (Anexo I A 3,3 y 3,2 RD 486/1997). 4. La iluminacin es apropiada ( 50 lux; sin deslumbramientos). 5. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X

NDp
6 2 6 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: > 400 a 1000 II

NDT = NE = NC = 10 NR = >120 a 400 III 120 IV

NIVEL DE RIESGO

Pg. 1/2

CC-G 5

CADA AL MISMO NIVEL. PISADA SOBRE OBJETOS, CHOQUE O GOLPE CON OBJETOS. REAS DE TRABAJO.
CENTRO DE TRABAJO: FECHA:

REA DE APLICACIN:_DESPACHO N 32. PRIMERA PLANTA_ TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. El espacio disponible es suficiente para el nmero de trabajadores en el 2 rea (2 m de superficie libre por trabajador). 2. La altura del rea de trabajo es adecuada (3 - 2,5 m). 3. Existen vas de acceso, de anchura suficiente, para todos los puestos de trabajo. 4. No existen obstculos en los pisos de las vas de acceso (cables, pequeos escalones inadvertidos, regletas, etc.) 5. Los pisos no son de materiales especialmente resbaladizos. 6. Los pisos no presentan irregularidades por envejecimiento. (1) 7. Los hbitos de limpieza son adecuados (procedimientos y horarios). 8. La iluminacin general es apropiada para permitir un trnsito seguro ( 50 lux; sin deslumbramientos). 9. Existe alumbrado de emergencia. 10. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X X X X X X

NDp
2 0,5 2 6 6 6 6 2 2

(1)

Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas tareas con el horario laboral del centro de trabajo.

Pg. 2/2

CC-G 5

CADA AL MISMO NIVEL. PISADA SOBRE OBJETOS, CHOQUE O GOLPE CON OBJETOS. REAS DE TRABAJO.
CENTRO DE TRABAJO: FECHA:

REA DE APLICACIN:_DESPACHO N 32. PRIMERA PLANTA TCNICO:


OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 2 > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR >120 a 400 III

= = = =

2 3 10 60

NIVEL DE RIESGO

120 IV

Pg. 1/2

CC-G 5

CADA AL MISMO NIVEL. PISADA SOBRE OBJETOS, CHOQUE O GOLPE CON OBJETOS. REAS DE TRABAJO.
CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN:_ CENTRO DE TRABAJO FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
11. El espacio disponible es suficiente para el nmero de trabajadores en el 2 rea (2 m de superficie libre por trabajador). 12. La altura del rea de trabajo es adecuada (3 - 2,5 m). 13. Existen vas de acceso, de anchura suficiente, para todos los puestos de trabajo. 14. No existen obstculos en los pisos de las vas de acceso (cables, pequeos escalones inadvertidos, regletas, etc.) 15. Los pisos no son de materiales especialmente resbaladizos. 16. Los pisos no presentan irregularidades por envejecimiento. (1) 17. Los hbitos de limpieza son adecuados (procedimientos y horarios). 18. La iluminacin general es apropiada para permitir un trnsito seguro ( 50 lux; sin deslumbramientos). 19. Existe alumbrado de emergencia. 20. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X X X X X X

NDp
2 0,5 2 6 6 6 6 2 2

(1)

Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas tareas con el horario laboral del centro de trabajo.

Pg. 2/2

CC-G 5

CADA AL MISMO NIVEL. PISADA SOBRE OBJETOS, CHOQUE O GOLPE CON OBJETOS. REAS DE TRABAJO.
CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN:_
OBSERVACIONES:

FECHA: CENTRO DE TRABAJO TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR >120 a 400 III

= = = =

10 -

NIVEL DE RIESGO

120 IV

PERSONAS AFECTADAS: -

Pg. 1/1

CC-G 7

CADA O DESPLOME DE OBJETOS. FALSOS TECHOS.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN: CENTRO DE TRABAJO FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. El techo presenta buen estado de conservacin 2. Se reparan rpidamente los defectos capaces de producir un desplome. 3. Los elementos empotrados en el techo (luminarias, equipos acondicionadores, etc.) se encuentran bien sujetos. 4. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X

NDp
2 10 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR

= = = 20 = -

NIVEL DE RIESGO

> 120 120 a 400 III IV

Pg. 1/1

CC-G 8

CADA O DESPLOME DE OBJETOS ESTANTERAS.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN:_CENTRO DE TRABAJO FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Las estanteras altas estn bien ancladas y/o arriostradas. 2. La distribucin de objetos en las estanteras se realiza colocando los ms pesados en la parte baja. 3. Las cimeras de las estanteras de ms de dos metros estn libres de objetos. 4. Se evita el apilamiento inseguro de materiales. 5. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X

NDp
6 4 2 2

OBSERVACIONES: 1 Bibliotecaria 11 Administrativos 3 Ordenanzas 15 Resto personal

Calculo de la media ponderada de: NE = 1 X 3 + 11 X 2 + 3 X 2 + 15 X 1 = 1,53 2 30

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR

= = = =

25 120 IV

NIVEL DE RIESGO

> 120 a 400 III

Pg. 1/1

CC-G 8

CADA O DESPLOME DE OBJETOS ESTANTERAS.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN:_ALMACEN DE MATERIAL DE OFICINA FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Las estanteras altas estn bien ancladas y/o arriostradas. 2. La distribucin de objetos en las estanteras se realiza colocando los ms pesados en la parte baja. 3. Las cimeras de las estanteras de ms de dos metros estn libres de objetos. 4. Se evita el apilamiento inseguro de materiales. 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X

NDp
6 4 2 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 3 > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR

= = = =

14 1 25 250 120 IV

NIVEL DE RIESGO

> 120 a 400 III

Pg. 1/1

CC-G 11

CHOQUE, GOLPE O ATRAPAMIENTO CON O ENTRE OBJETOS. PUERTAS.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN:_CENTRO DE TRABAJO FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. 2. 3. 4. La anchura mnima de las puertas es de 80 cm. Las puertas transparentes estn sealizadas. Las puertas de paso abatibles disponen, al menos, de 90 de giro libre. Las puertas de vaivn permiten la visibilidad de la zona a la que se accede. 5. Las puertas mecnicas cuentan con los dispositivos de seguridad adecuados (detector de presencia, limitador de fuerza de cierre y apertura manual). 6. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X X

NDp
2 10 2 6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 30 > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= 10 = 2 = 10 = 200 120 IV

NIVEL DE RIESGO

Pg. 1/2

CC-G 12

CONTACTO ELCTRICO DIRECTO. INSTALACIONES Y RECEPTORES.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN: CENTRO DE TRABAJO FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Los cuadros elctricos confieren un grado de proteccin igual o superior a IP2xx (no pueden tocarse con los dedos partes en tensin durante operaciones ordinarias, como accionamiento de interruptores). 2. No hay receptores con un grado de proteccin inferior a IP2xx. 3. Las clavijas y bases de enchufe son correctas y sus partes en tensin permanecen inaccesibles cuando la clavija est parcial o totalmente introducida. 4. Las bases de enchufes, interruptores y pulsadores en exteriores son del tipo protegido contra las proyecciones de agua (IPX 4) o instalados en el interior de cajas con proteccin equivalente. 5. Las cajas de registro disponen de tapa adecuada. 6. Los conductores elctricos mantienen el aislamiento en todo su recorrido. 7. Los empalmes estn correctamente aislados y no hay conexiones a la red sin clavija. 8. Las canalizaciones fijas por el suelo disponen de proteccin mecnica. 9. Los trabajos de reparacin, por sencillos que sean, se realizan slo por el personal de mantenimiento. (1) 10. Para los locales de pblica concurrencia se realizan las revisiones anuales previstas en el Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin (MIBT 042). 11. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X X X X X X X

NDp
6 6 6 6 0,5 6 6 2 6 6

(1)

Se consideran locales de pblica concurrencia aquellos a los que tienen acceso habitual personas del exterior.

Pg. 2/2

CC-G 12

CONTACTO ELCTRICO DIRECTO. INSTALACIONES Y RECEPTORES.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN:
OBSERVACIONES:

FECHA: CENTRO DE TRABAJO TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 30 > 400 a 1000 II

NDT = 6 NE = 1 NC = 60 NR = 360 > 120 a 400 III 120 IV

NIVEL DE RIESGO

Pg. 1/2

CC-G 13

CONTACTO ELCTRICO INDIRECTO. INSTALACIONES Y RECEPTORES.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN: CENTRO DE TRABAJO FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. La instalacin dispone de puesta a tierra de las masas y proteccin diferencial. 2. La puesta a tierra se revisa, al menos, con periodicidad anual (MIBT 039). 3. La proteccin diferencial es de alta sensibilidad (30 mA o menos) y est dispuesta por sectores. 4. Si no es de alta sensibilidad, resulta adecuada al valor de la resistencia de tierra. 5. Los disyuntores diferenciales se prueban como mnimo mensualmente. 6. Todas las bases de enchufe tienen conexin a tierra. 7. Todos los receptores sin sealizacin de doble aislamiento, disponen de conductor de proteccin. (1) 8. Para los locales de pblica concurrencia se realizan las revisiones anuales previstas en el Reglamento electrotcnico de Baja Tensin (MIBT 042). 9. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X X X X X

NDp
10 2 -10 4 6 6 4

(1)

Se consideran locales de pblica concurrencia aquellos a los que tienen acceso habitual personas del exterior.

Pg. 2/2

CC-G 13

CONTACTO ELCTRICO INDIRECTO. INSTALACIONES Y RECEPTORES.


CENTRO DE TRABAJO: REA DE APLICACIN:
OBSERVACIONES:

FECHA: CENTRO DE TRABAJO TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 30 > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR

=10 =1 = 60 =600

NIVEL DE RIESGO

> 120 a 120 400 III IV

Pg. 1/2

CC- Adm 1

CARGA FSICA. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. La silla tiene el asiento regulable en altura (entre 42 y 53 cm.) El respaldo de la silla es ajustable El asiento tiene una profundidad mayor de 40 cm. El asiento es giratorio y estable, con cinco puntos de apoyo Es posible apoyar los brazos en la silla o en la mesa Se dispone de reposapis si es necesario Se dispone de atril portadocumentos y puede situarse cerca de la pantalla El borde superior de la pantalla puede situarse a la altura de los ojos o algo por debajo. La profundidad de la mesa de trabajo es suficiente para que pueda (2) colocarse la pantalla a la distancia ptima de visin . El espacio libre bajo la mesa permite moverse con comodidad (65 cm. de altura y 60 cm. de anchura) Se dispone de un mnimo de 2 m en el entorno de la mesa de trabajo Si el puesto de trabajo dispone de impresora, la ubicacin de sta no condiciona la adopcin de posturas forzadas frecuentes. Se dispone, al menos, de 10 cm libres entre el borde de la mesa y el teclado para apoyar las muecas. El usuario tiene posibilidad de autoadministrarse pausas durante la jornada laboral Existe un programa adecuado de vigilancia especfica de la salud. El trabajador ha sido informado de los mecanismos que permiten ajustar el mobiliario de su puesto de trabajo y del objetivo postural de estos ajustes. Otras deficiencias (especificar)
(1)

NP SI NO
X X X X X X X X X X X X X X X X

NDp
10 6 2 2 10 10 6 2 6 6 2 2 10 2 2 10

17.

(1) (2)

Valores mnimos recomendables de acuerdo con la Gua Tcnica de P.V.D. del I.N.S.H.T. Ms de 40 cm, segn la Gua Tcnica del INSHT sobre PVD.

Pg. 2/2

CC- Adm 1

CARGA FSICA. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 1 > 400 a 1000 II

NDT = NE = NC = NR = > 120 a 400 III

8 3 20 480

120 IV

NIVEL DE RIESGO

Pg. 1/2

CC- Adm 2

CARGA VISUAL. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. La imagen del monitor es ntida y sin parpadeos La pantalla tiene tratamiento antirreflejos Los smbolos de las letras del teclado son fcilmente legibles La superficie de trabajo tiene acabado mate El nivel de iluminacin en el documento es como mnimo de 500 lux. La localizacin de las luminarias no provoca reflejos ni deslumbramientos. No existen contrastes acusados en el lugar de trabajo. No existen parpadeos en las luminarias Se dispone de atril portadocumentos y puede situarse cerca de la pantalla La profundidad de la mesa de trabajo es suficiente para que pueda 1 colocarse la pantalla a la distancia ptima de visin . Se realizan revisiones oftalmolgicas peridicas, en el contexto de la vigilancia de la salud, cuando son necesarias a juicio del mdico. 2 Se suministran lentes correctoras especiales , si son necesarias. El puesto de trabajo no est situado de frente ni de espaldas respecto a la luz natural. Las ventanas cuentan con dispositivos de modulacin de la luz natural (persianas, estores, etc.) Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X X X X X X X X X X X

NDp
10 6 2 2 6 10 4 4 6 6 6 6 2 6

1 2

Valores mnimos recomendables de acuerdo con la Gua Tcnica de P.V.D. del I.N.S.H.T. Vase art. 4 del RD 488/1997 e interpretacin de la Gua Tcnica del INSHT.

Pg. 2/2

CC- Adm 2

CARGA VISUAL. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 1 > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= 12 = 3 = 10 = 360 120 IV

NIVEL DE RIESGO

Pg. 1/2

CC- Adm 3

CARGA MENTAL. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Los programas informticos resultan adecuados para las tareas encomendadas. 2. Los programas informticos no revisten especiales dificultades de manejo. 3. Los programas informticos utilizados disponen de ayudas eficaces. 4. En general, se facilita formacin a los trabajadores sobre los programas utilizados. 5. En general, la organizacin del trabajo evita que las tareas se efecten con una presin temporal excesiva. 6. No hay tareas habituales que exijan una atencin elevada durante periodos prolongados (ms de 2 3 horas diarias). 7. El ambiente fsico de trabajo (ruido, condiciones termohigromtricas, iluminacin, corrientes de aire) no resulta especialmente desfavorable para el mantenimiento de la atencin durante el trabajo. 8. Pueden hacerse pausas, autoadministradas o regladas, para interrumpir las tareas repetitivas (p.e. introduccin de datos) cada 2 - 3 horas. 9. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X X X X X

NDp
6 2 2 2 10 6 4 6

Pg. 2/2

CC- Adm 3

CARGA MENTAL. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 10 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

Pg. 1/1

CC- Lim 1

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A AGENTES QUMICOS. PERSONAL DE LIMPIEZA.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: LIMPIADORA FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Los productos utilizados no son innecesariamente peligrosos para las necesidades de limpieza del centro. 2. Los productos peligrosos se encuentran reglamentariamente etiquetados. 3. En caso de trasvase de productos peligrosos se identifica correctamente el nuevo envase. 4. En caso de trasvase se utilizan elementos auxiliares apropiados. 5. Disponen de instrucciones especficas escritas para la utilizacin de productos de limpieza no habituales en el mbito domstico y clasificados como peligrosos, y stas son adecuadas 6. Estn informados del riesgo que existe al mezclar leja con agua fuerte y evitan hacerlo. 7. En ningn caso se mezcla leja con amoniaco. 8. Disponen de guantes de proteccin apropiados y los utilizan. 9. Otras deficiencias (especificar)
1

NP SI NO
X X X X X X X X

NDp
6 4 4 2 6 6 6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 2 > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= 6 = 2 = 25 = 300
120 IV

NIVEL DE RIESGO

El trmino peligroso se usa en el sentido de la definicin que incluye el Reglamento de Agentes Qumicos (RD 374/2001).

Pg. 1/1

CC- Lim 3

CARGA FSICA. MANIPULACIN MANUAL DE CARGA. PERSONAL DE LIMPIEZA.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: LIMPIADORA FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Las cargas a levantar por el personal (cubos llenos, hojas de ventanas, etc.) son inferiores a 15 kg. 2. Se utilizan carros para el transporte del material de limpieza. 3. En caso de no disponer de carro, las tomas de agua estn situadas adecuadamente para evitar desplazamientos excesivos. 4. Existe, al menos, una toma de agua por planta. 5. Se ha formado al personal sobre la correcta manipulacin manual de cargas. 6. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X X

NDp
6 2 2 2 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 2 > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = =

6 2 25 300

NIVEL DE RIESGO

120 IV

Pg. 1/1

CC-Lim 4

CARGA FSICA. POSTURAS. PERSONAL DE LIMPIEZA.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: LIMPIADORA_ FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Los mangos de las fregonas, cepillos y otros tiles de limpieza pueden adaptarse a la altura de los trabajadores con objeto de permitirles mantener la espalda erguida. 2. La fregona cuenta con un dispositivo mecnico para facilitar el escurrido. 3. Se dispone de escaleras o similares para acceder a la limpieza de zonas altas, de modo que no sea preciso mantener los brazos por encima de los hombros. 4. Se ha informado al personal sobre las posturas correctas de trabajo. 5. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X

NDp
6 2 6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 2 > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= 6 = 2 = 25 = 300 120 IV

NIVEL DE RIESGO

Pg. 1/2

CC- Man 1

CONTACTO ELCTRICO. MANTENIMIENTO.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: TCNICO DE MANTENIMIENTO FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Los equipos elctricos utilizados son adecuados para las caractersticas de la instalacin y del lugar de trabajo. 2. Los equipos elctricos utilizados cuentan con el marcado CE o estn adaptados a los requisitos del Anexo I ap. 1 del Reglamento de Equipos de Trabajo (RD 1215/1997). 3. Los trabajos con riesgo elctrico no se realizan en tensin cuando pueden realizarse sin ella. 4. En los trabajos sin tensin, la supresin de la tensin y la reposicin de la misma se hace por trabajadores autorizados, siguiendo los procesos descritos en el anexo II del RD 614/2001. 5. Los trabajos en tensin se realizan slo por trabajadores cualificados, 2 siguiendo un procedimiento de trabajo escrito y adecuado. 6. Los equipos y materiales usados para los trabajos en tensin son especialmente concebidos para ello y se utilizan, mantienen y revisan siguiendo las instrucciones del fabricante. 7. Durante los trabajos en tensin, se sealiza y delimita la zona de trabajo cuando existe la posibilidad de que penetren en ella otros trabajadores. 8. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X X X X

NDp
6 2 6 10 10 6 2

En cuanto a mantenimiento elctrico, este cuestionario se refiere slo al de instalaciones de baja tensin. Los trminos utilizados en l, tales como riesgo elctrico, trabajos en tensin, trabajos sin tensin, trabajador autorizado, trabajador cualificado, procedimiento de trabajo, zona de trabajo, etc tienen el significado concreto que les da el anexo 1 del RD 614/2001.
2

Vase anexo III.A del RD 614/2001.

Pg. 2/2

CC- Man 1

CONTACTO ELCTRICO. MANTENIMIENTO.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: TCNICO DE MANTENIMIENTO TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 1 > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = =

22 1 60 600 120 IV

NIVEL DE RIESGO

Pg. 1/1

CC- Man 6

CADA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE MANO. MANTENIMIENTO.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: TCNICO DE MANTENIMIENTO FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Las escaleras de madera tienen los peldaos ensamblados, los largueros de una sola pieza y no estn pintadas. 2. Las escaleras de tijera tienen dispositivos que evitan su apertura. 3. Las escaleras simples cuentan con zapatas antideslizantes o ganchos de sujecin. 4. Los peldaos tienen una huella suficiente. (Al menos 8 cm) 5. En caso de trabajos a ms de 3,5 metros en escaleras de mano, se dispone de cinturones de seguridad. 6. No se utilizan escaleras de mano para trabajos a ms de 5 metros. 7. Las escaleras extensibles tienen dispositivos de enclavamiento mecnico. 8. El estado de conservacin de las escaleras es aceptable 9. No se observan hbitos de utilizacin inadecuados ( uso con las manos ocupadas, ascenso o descenso de lado o de espaldas, altura excesiva, uso no ocasional, etc.) 10. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X X X X X X

NDp
6 6 6 2 6 10 6 10 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 1 > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = =

16 1 25 250 120 IV

NIVEL DE RIESGO

Pg. 1/1

CC-Ord 1

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A AGENTES QUMICOS Y A RADIACIN ULTRAVIOLETA. FOTOCOPIADORAS. ORDENANZAS.
CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: ORDENANZA FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Se utilizan cartuchos de tner desechables. 2. No hay acumulacin de mquinas en espacios pequeos mal ventilados. 3. La renovacin de aire del recinto de las fotocopiadoras es superior a 50 3 m por hora y trabajador. 4. Se realiza el mantenimiento del equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 5. La tapa de la fotocopiadora siempre permanece cerrada cuando se efectan reproducciones 6. El trabajador ha sido informado sobre el uso correcto de la fotocopiadora 7. Existe un manual de instrucciones en espaol para cada fotocopiadora. 8. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X X X X

NDp
4 6 6 2 2 6 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: > 400 a 1000 II

NDT = NE = NC = NR = > 120 a 400 III

10 120 IV

NIVEL DE RIESGO

Pg. 1/1

CC-Ord 2

CARGA FSICA. MANIPULACIN MANUAL DE CARGA. ORDENANZAS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: ORDENANZA FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. En ningn caso es preciso levantar manualmente cargas superiores a 40 kg. 2. Se cuenta con medios de transporte auxiliares para las cargas superiores a 15 y 25 kg, para mujeres y hombres respectivamente, o se realiza entre dos personas. 3. Se ha proporcionado informacin sobre la forma correcta de la manipulacin manual de carga. 4. Las cargas usuales vienen especialmente acondicionadas para un agarre cmodo 5. Las cargas usuales que se manejan no son excesivamente voluminosas 6. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X X

NDp
10 6 6 2 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000
I

NDT NE NC NR > 120 a 400


III

= 8 = 1 = 25 = 200 120
IV

NIVEL DE RIESGO

> 400 a 1000


II

PERSONAS AFECTADAS: 3

Pg. 1/2

CC-Lab 1

CORTES Y PINCHAZOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: ANALISTA FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. El material de vidrio que se emplea es de buena calidad y no presenta rebabas, fisuras o bordes cortantes. 2. Los soportes para el secado del material de vidrio son adecuados y suficientes. 3. Para la limpieza manual del material de vidrio, elementos cortantes y punzantes se utilizan guantes. 4. Los fondos de las piletas de lavado disponen de alfombrillas para proteger el material de vidrio frente a golpes. 5. Las mesas de trabajo tienen espacio suficiente para colocar el material de vidrio en uso. 6. El almacenamiento del material de vidrio se efecta en estanteras y lugares de fcil acceso. 7. El vidrio roto se deposita en recipientes o contenedores rgidos y resistentes 8. Para la recogida de vidrios rotos se dispone de guantes resistentes al corte y utensilios de limpieza apropiados. 9. La obtencin y la manipulacin de las muestras no precisa el manejo de tiles cortantes o punzantes. 10. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X X X X X X

NDp
10 0.5 2 4 0.5 2 6 6 0,5

Pg. 2/2

CC-Lab 1

CORTES Y PINCHAZOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: ANALISTA TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 1 > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= 12 = 2 = 10 = 200 120 IV

NIVEL DE RIESGO

Pg. 1/1

CC-Lab 2

ATRAPAMIENTO EN MQUINAS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: ANALISTA FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. Las mquinas con elementos giratorios (centrifugadoras, lavavajillas, molinos, etc.), tienen dispositivos de seguridad que impiden su apertura en funcionamiento. 2. Las partes mviles de las mquinas son inaccesibles durante su funcionamiento. 3. Las mquinas con elementos mviles disponen de espacio libre suficiente para evitar que invadan pasillos u otras zonas de trabajo. Adems, se sealiza la necesidad de respetarlo. 4. Las mquinas tienen el marcado CE o puesta en conformidad 5. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X

NDp
10 6 6 0,5

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 > 400 a a 4000 1000 I PERSONAS AFECTADAS: II

NDT NE NC NR

= = = 20 = -

NIVEL DE RIESGO

>120 120 a 400 III IV

Pg. 1/5

CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: ANALISTA FECHA: TCNICO:
No * X 3 4

CUESTIONES INICIALES
Las actividades del laboratorio implican la manipulacin deliberada de agentes biolgicos? En caso afirmativo, especifquese el nivel de contencin del laboratorio segn los agentes biolgicos previsibles Si 2 X

* En caso negativo se calificara el laboratorio en el nivel de contencin 2.


FACTORES DE RIESGO
1. Las muestras recepcionadas por el laboratorio vienen en contenedores adecuados a su peligrosidad. 2. El recepcionista de las muestras cuenta con la instruccin adecuada sobre actuacin en caso de defectos en la integridad del envo. 3. Las medidas de contencin existentes son las exigibles segn el grupo de clasificacin (R.D. 664/1.997): 3.1. El lugar de trabajo se encuentra separado de toda actividad que se desarrolla en el mismo edificio. Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: S 3.2. El aire introducido y extrado del lugar de trabajo se filtra mediante la utilizacin de filtros de alta eficacia para partculas en el aire (HEPA) o de forma similar. Nivel 2: Si, salida de aire (2) Nivel 3: Si, salida de aire Nivel 4: S, entrada y salida de aire 3.3. Solamente se permite el acceso al personal designado y la zona est convenientemente sealizada. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: S, con esclusa de aire 3.4. El lugar de trabajo se puede precintar para permitir su desinfeccin. Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: Si X X
(1)

NP
X X

SI NO

NDp
6 6

X 4 10

X 4 6 10

2 6 10 6 10

(1)

Slo en caso de manipulacin de agentes biolgicos con la nota C en el apndice 10 de la Gua Tcnica del INSHT sobre Exposicin a Agentes Biolgicos. (2) (*) Para la manipulacin de agentes biolgicos que aparecen con 3 - normalmente no infecciosos a travs del aire- en el Anexo II del RD664/97, esta medida no ser imprescindible.

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CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: ANALISTA FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
3.5. Existen procedimientos de desinfeccin especificados por escrito. Nivel 2 y 3: Si Nivel 4: Si 3.6. El lugar de trabajo se mantiene con presin negativa respecto a la presin atmosfrica. Nivel 2: Aconsejable (2) Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: Si 3.7. Existe un control eficiente de vectores, por ejemplo, de roedores e insectos. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: S 3.8. Se dispone de superficies impermeables al agua y de fcil limpieza. Nivel 2: Si, mesa de trabajo Nivel 3: Si, mesa de trabajo y suelo Nivel 4: S, mesa de trabajo, suelo paredes y techo 3.9. Las superficies son resistentes a cidos, lcalis, disolventes y desinfectantes. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: S 3.10. Se dispone de almacenamiento de seguridad para agentes biolgicos. Nivel 2 y,3 : Si Nivel 4: Si 3.11. Se dispone de ventanilla de observacin en las zonas de trabajo. Nivel 2 y 3: Aconsejable Nivel 4: S 3.12. El laboratorio dispone de equipo propio y uso exclusivo. Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: Si
(1)

NP

SI NO
X

NDp
6 10

4 4 10

0,5 6 10 6 6 10

2 6 10 6 10

0,5 10

6 10

Pg. 3/5

CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: ANALISTA FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
3.13. El material infectado, animales incluidos, se maneja en una cabina de seguridad biolgica ( Clase II III) u otra contencin apropiada y equivalente. Nivel 2: Clase II, cuando proceda Nivel 3: Clase II (preferiblemente Clase III), en caso de transmisin area. Nivel 4: Clase III o Clase II en combinacin con traje autnomo. 3.14. Se dispone de incinerador para la destruccin de animales muertos. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si, disponible Nivel 4: S, en el mismo lugar de trabajo. Las ventanas del laboratorio permanecen cerradas y selladas.
(1)

NP

SI NO

NDp

X 10 10 10

4.

0,5 6 10 6 10 6 6 10

Nivel 3: Si Nivel 4: Si 5. Se etiquetan convenientemente las muestras potencialmente contaminadas 6. Se dispone de material de bioseguridad (pipetas automticas, asas desechables, etc.) en nmero suficiente para los trabajadores expuestos. 7. El material punzante desechable (agujas, hojas de bistur, etc.) no es reencapsulado y se deposita en contenedores rgidos para su eliminacin. 8. Se dispone de los equipos de proteccin individual (gafas, guantes, mascarillas, etc.) necesarios, adecuados y suficientes para el nmero de trabajadores expuestos. 9. El nmero de cabinas de seguridad biolgica es suficiente para las tareas a realizar. 10. Se realiza el mantenimiento peridico de las cabinas de seguridad, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 11. Los trabajadores disponen de procedimientos de trabajo escritos, (3) adecuados y difundidos que incluyen las normas de seguridad Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: Si

X X X X X

6 X X 6 6

2 6 10

(3)

Vase apndice 11 de la Gua Tcnica del INSHT sobre Agentes Biolgicos.

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CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: ANALISTA FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
12. Los trabajadores disponen de procedimientos accidentes-emergencias escritos y difundidos.
(4)

NP SI NO
de actuacin ante X

NDp

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: Si Se realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores en base a la legislacin vigente. Se dispone de protocolo de actuacin inmediata para descartar posibles infecciones en caso de accidentes Los trabajadores han sido adecuadamente informados acerca de las vacunas especficas disponibles en funcin del riesgo. El laboratorio dispone de lavabo, jabones bactericidas y toallas desechables. El Laboratorio se encarga del lavado de la ropa de trabajo. Los trabajadores han sido formados sobre los riesgos derivados de la manipulacin de muestras biolgicas.

2 6 10 8 2 10 2 4 4

X X X X X X

19. Los residuos generados (restos de animales, material desechable, etc.) se esterilizan antes de su eliminacin o depositan en contenedores adecuados para su incineracin.
Nivel 2 y 3: Si Nivel 4: Si 20. Existe un responsable para la elaboracin, control y seguimiento de los procedimientos de trabajo, as como para la activacin de los planes de emergencia. 21. Otras deficiencias (especificar)

X 2 10 X 2

(4)

Vase anexo 9 del texto Condiciones de Trabajo en Centros Sanitarios del INSHT.

197

Pg. 5/5

CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: ANALISTA TCNICO:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 > 400 a a 4000 1000 I PERSONAS AFECTADAS: 1 II

NDT NE NC NR

= 24 = 2 = 40 = 800

NIVEL DE RIESGO

> 120 120 a 400 III IV

Pg. 1/1

CC-Lab 9

CARGA FSICA . POSTURAS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO: ANALISTA FECHA: TCNICO:

FACTORES DE RIESGO
1. El hueco de las mesas de trabajo permite colocar cmodamente las piernas. 2. Se dispone de asientos regulables en altura o sistemas de adaptacin (plataformas o tarimas) para trabajos de pie, que permitan adecuar la altura de la superficie de trabajo a la estatura del trabajador. 3. Los asientos utilizados disponen de respaldos 4. La colocacin de objetos y materiales que se manejan con frecuencia no exige levantar los brazos a la altura de los hombros o por encima de ellos. 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X

NDp
6 6 6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 > 400 a a 4000 1000 I PERSONAS AFECTADAS: 1 II

NDT = 6 NE = 2 NC = 20 NR = 240 > 120 120 a 400 III IV

NIVEL DE RIESGO

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IIR-G2

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A CALOR


CENTRO DE TRABAJO: PUESTO DE TRABAJO:_CENTRO DE TRABAJO FECHA: TCNICO:

INDICADORES DE RIESGO
1. El esfuerzo fsico que exige el desarrollo del puesto de trabajo corresponde a 1 un consumo metablico alto y la temperatura del aire puede alcanzar valores superiores a 25 C? 2. El esfuerzo fsico que exige el desarrollo del puesto de trabajo corresponde a 1 un consumo metablico moderado y la temperatura del aire puede alcanzar valores superiores a 27C? 3. El esfuerzo fsico que exige el desarrollo del puesto de trabajo corresponde a 1 un consumo metablico bajo y la temperatura del aire puede alcanzar valores superiores a 30 C? 4. Otros indicadores de riesgo (especificar)

NP

SI NO
X X X

OBSERVACIONES:

CRITERIO DE DECISIN: Procede la evaluacin detallada de la exposicin segn UNE EN 27243 si: La respuesta es SI en alguna de las preguntas del inventario

Segn el anexo de UNE EN 28996

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IIR-G3

INSATISFACCIN TRMICA
CENTRO DE TRABAJO: AREA DE APLICACIN:_CENTRO DE TRABAJO FECHA: TCNICO:

INDICADORES DE RIESGO
1. Hay quejas significativas en nmero y continuadas en el tiempo sobre el ambiente trmico general? 1.1 Se refieren a la poca de verano? 1.2 Se refieren a la poca de invierno? 1 2. Puede descartarse la existencia de riesgo higinico por exposicin a calor? 3. Se carece de climatizacin para rgimen de verano? 4. Se carece de climatizacin para rgimen de invierno y de calefaccin de cualquier tipo? 5. La regulacin de los parmetros del sistema de climatizacin en las zonas comunes es accesible a todos sus usuarios? 6. Se carece de constancia documental del mantenimiento reglamentario del sistema de climatizacin? 7. Las ventanas o superficies acristaladas al exterior carecen de aislamiento especfico, asi como de persianas o cortinas? 8. Hay puestos de trabajo ubicados en zonas afectadas con frecuencia por corrientes de aire naturales indeseadas? 9. Produce molestias el aire de impulsin de alguna de las bocas del sistema de climatizacin? 10. Otros indicadores de riesgo (especificar)

NP
X X

SI NO
X

X X X X X X X X

OBSERVACIONES:

Ver IIR-G2

Pg. 2/2

IIR-G3

INSATISFACCIN TRMICA
CENTRO DE TRABAJO: AREA DE APLICACIN:_CENTRO DE TRABAJO FECHA: TCNICO:

CRITERIO DE DECISIN: Procede la evaluacin detallada del bienestar trmico segn UNE EN 7730 si: La respuesta es SI, al menos, a las preguntas 1 y 2.

Los items 5, 6, 7, 8 y 9 se refieren a deficiencias que, con frecuencia, explican la insatisfaccin trmica incluso si existe climatizacin y, por tanto, podra merecer la pena intervenir sobre ellas, si resulta clara su forma de correccin, antes de evaluar.

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CI-ORG-Lab

ORGANIZACIN DE LABORATORIOS
CENTRO DE TRABAJO: AREA DE TRABAJO:_LABORATORIO DE ANLISIS CLNICO FECHA: TCNICO:

CONDICIONES DE TRABAJO
1. Existe delimitacin o separacin fsica en el laboratorio de las reas de trabajo bien diferenciadas? 2. Hay un responsable de cada una de las reas? 3. A la hora de asignar tareas se respetan las funciones del puesto de trabajo? 4. Las funciones de los puestos de trabajo son acordes a la categora y conocimientos de los trabajadores? 5. Cundo se llevan a cabo tareas especialmente peligrosas, se tiene en cuenta que no las realice una persona en solitario? 6. Se controla el acceso de personas a las reas restringidas? 7. Se dispone de procedimiento normalizado para la recepcin de las muestras y su identificacin? 8. Estn normalizados los procedimientos para adquirir material y su recepcin? 9. Disponen de las fichas de seguridad de todos los productos peligrosos que se manejan en el laboratorio? 10. Todas las tcnicas analticas se encuentran protocolizadas? 11. Existen procedimientos para la utilizacin, mantenimiento, limpieza y calibracin de los aparatos de medida? 12. Se guardan los registros de las revisiones peridicas de las cabinas de seguridad, vitrinas de gases, instrumental y aparatos del laboratorio? 13. Se informa al personal de los accidentes e incidentes ocurridos y de las medidas a aplicar? 14. Se ha formado e informado a todo el personal del laboratorio de los riesgos especficos de su puesto de trabajo? 15. Se ha formado al personal sobre la forma de actuacin frente a incidentes (derrames, fugas, salpicaduras, etc.)? 16. Se modifica la asignacin de funciones, en caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y de trabajadores especialmente sensibles expuestos a agentes peligrosos? 17. Cuentan con marcado CE e instrucciones en espaol los instrumentos y aparatos del laboratorio? 18. Existen reas de descanso independientes del laboratorio (comedor, sala de fumadores)? 19. Se ha informado al personal del laboratorio sobre el plan de emergencia, su forma de ejecucin y las responsabilidades de cada uno en l? 20. Estn colocados en lugar visible los nmeros de telfono necesarios para la activacin del plan de emergencia? 21. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X

X
X X X X X X X X X X X X X X X

Pg. 2/2

CI-ORG-Lab

ORGANIZACIN DE LABORATORIOS
CENTRO DE TRABAJO: AREA DE TRABAJO:
OBSERVACIONES:

FECHA: TCNICO:

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