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DEPARTAMENTO DE FUERZA Y MANTENCIN

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PROCEDIMIENTO
GERENCIA PLANTA RO LOA

FM-101/02
Fecha Edicin 01.12.2011 N de Edicin 001

ORDEN DE MANTENIMIENTO

1.

GENERAL 1.1 PROPSITO Establecer y aplicar formalmente un procedimiento para administrar la recepcin de trabajos solicitados. CAMPO DE APLICACIN Este procedimiento es aplicable al control de planos en Casa de Dibujos del Departamento Fuerza y Mantencin. RECURSOS Maquinaria: Equipo computacional, plotter, impresora. Materiales: Papel y tinta. 1.4 RIESGOS IDENTIFICADOS Riesgos asociados a la realizacin y aplicacin de este procedimiento: S/a. 1.5 1.6 CRITICIDAD Criticidad menor. ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL Casco, lentes de seguridad, buzo, calzado de seguridad e implementos de seguridad de acuerdo al rea de trabajo.

1.2

1.3

2.

RESPONSABILIDADES

Revisado por: Hernn Valds A. Jefe Departamento de Fuerza y Mantencin

Aprobado por: Samuel Troncoso L. Superintendente de Administracin y Gestin

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ORDEN DE MANTENIMIENTO

Responsable Superintendente de Administracin y Gestin Jefe de Departamento Supervisin : Aprobar el procedimiento. :

Actividad

Revisar el procedimiento. Evaluar los riesgos identificados y proponer acciones de control.

Evaluar e implementar mejoras para el proceso normado por este procedimiento. : Instruir y controlar el cumplimiento del procedimiento. Evaluar los riesgos identificados y proponer acciones de control.

3.

PROCEDIMIENTO 3.1 Todo trabajo deber ser efectuado por una Orden de Trabajo, la que deber recibirse con su respectivo numero de cargo, la fecha correspondiente, descripcin del trabajo a efectuar y la firma responsable. 3.2 Si el trabajo consiste en ploteo de planos, estos se imprimirn de acuerdo al respectivo formato y se entregaran con un documento que acredite la entrega, indicando el trabajo que se hizo, el numero de orden de trabajo y la fecha en que se entrega. 3.3 Si el trabajo consiste en la modificacin de un plano, se deber corregir y actualizar la revisin en el mismo plano, quedando esta ultima versin como la oficial. 3.4 Cuando se trate de realizar n plano, el solicitante deber entregar la pieza o elemento para poder tomar las medidas y confeccionar el dibujo. 3.4.1 al tratarse de un elemento que esta en terreno, deber realizarse un bosquejo previo en el lugar. 3.4.2 cuando el lugar en que se debe realizar el bosquejo es rea Explosivos se deber solicitar permiso para ingresar al Jefe de Dpto. correspondiente. 3.5 Los planos realizados debern llevar en el extremo inferior derecho de la vieta, un numero correlativo procedido con las iniciales RL (numero de plano). 3.6 La vieta de los planos realizados en al oficina de dibujo del Dpto. Fuerza y Mantencin debe ser oficial de acuerdo a medidas estndar existentes.

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3.7

La aprobacin y revisin de los planos ser por las personas que solicitan el trabajo jefe de Dpto. y supervisor en cuestin respectiva.

3.8

Los formatos usados en dibujos debern ser de la norma DIN-476 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 20 40 105 148 2010 297 420 594 841 1.189 1.682 X X X X X X X X X 148 2010 297 420 594 841 1.189 1.682 2.378 5 5 5 10 10 10 10 15 20

4. 4.1 4.2

CONSIDERACIONES GENERALES Todo personal involucrado debe utilizar los elementos de proteccin personal. Los planos deben estar registrados en lugar de consultas para facilitar su ubicacin. 4.2.1 los planos ubicados en el mueble de Planos deben estar registrados en un cuaderno indicando el numero de plano y su descripcin.

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4.2.2

Los planos realizados en Auto Cad. Deben estar registrados en una carpeta en el computador ordenado por el numero de planos correlativos y la descripcin de estos.

4.3

Los planos de Auto Cad. Deben guardarse en carpetas r13 ordenado por departamento o lugares segn carpetas existentes.

4.4

En el caso de detectar alguna No Conformidad, se deber actuar segn lo establecido en el procedimiento Tratamiento de No Conformidad.

REGISTROS Anlisis de Riesgos del Trabajo

ANEXOS S/a GLOSARIO S/a. CONTROL DE MODIFICACIONES


Versin Fecha Descripcin de la Modificacin Elaborado por

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