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EJEMPLO DE DICTAMEN LIMPIO O SIN SALVEDADES

A LOS SEORES ACCIONISTAS DE:


COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS METLICOS, S.A. DE C. V.
He examinado los estados de situacin financiera de comercializadora de
productos metlicos, s.a. de c. v. , al 31 de diciembre de 2008 y 2007, y los
estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de cambios en la
situacin financiera, que les son relativos, por los aos que terminaron en esas
fechas. dichos estados financieros son responsabilidad de la administracin de
la compaa. mi responsabilidad consiste en expresar una opinin sobre los
mismos con base en mi auditora.
mis exmenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditora
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditora sea planeada y
realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que
los estados financieros no contienen errores importantes, y de que estn
preparados de acuerdo con normas de informacin financiera. la auditora
consiste en el examen, en base a pruebas selectivas, de la evidencia que
soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros, asimismo, incluye
la evaluacin de las normas de informacin financiera utilizadas, de las
estimaciones significativas efectuadas por la administracin y de la
presentacin de los estados financieros tomados en su conjunto. considero que
mis exmenes proporcionan una base razonable para sustentar mi opinin.
en mi opinin, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situacin financiera de
comercializadora de productos metlicos, s.a. de c. v. al 31 de diciembre de
2008 y 2007, y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital
contable y los cambios en la situacin financiera, por los aos que terminaron
en esas fechas, de conformidad con normas de informacin financiera.
firma de auditor

EJEMPLO DE DICTAMEN CON SALVEDADES


AUDITORES ABC
Avenida10 de agosto y Colon
INFORME DEL REVISOR FISCAL
A los seores accionistas de
INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A

Hemos examinado los Estados de Situacin Financiera de INDUSTRIAL


YCOMERCIAL S.A. Al 31 de diciembre del 2010 y sus correspondientes Estados
de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, de Cambios en la Situacin
Financiera, de Flujos de Efectivo y notas a los mismos por los aos terminados
en esas fechas. Dichos estados financieros fueron preparados bajo la
responsabilidad de la administracin. Una de nuestras obligaciones es la de
expresar una opinin sobredichos estados financieros con base en mi auditora.
Hemos realizado la auditora de acuerdo con normas de auditora generalmente
aceptadas. Esas normas requieren que el examen sea realizado por un auditor
con entrenamiento adecuado, debidamente inscrito en la Junta Central de
Contadores que acte con independencia mental para garantizar la
imparcialidad y objetividad de sus juicios, que proceda con diligencia y cuidado
profesional, que su trabajo sea tcnicamente planeado y supervisado, que se
realice un apropiado estudio y evaluacin del sistema de control interno para
establecer el grado de confianza que le merece y as determinar la extensin y
oportunidad de los procedimientos de auditora a aplicar, que se obtenga
evidencia vlida y suficiente por medio de tcnicas de auditora para obtener
una seguridad razonable sobre la situacin financiera del ente econmico para
emitir su opinin sobre la misma. Una auditora incluye el examen, sobre una
base selectiva, de las evidencias que respalda las cifras y las notas
informativas sobre en los estados financieros. Una auditora tambin incluye la
evaluacin de las normas o principios contables utilizados y delas principales
estimaciones efectuadas por la Administracin, as como la evaluacin de la
presentacin global de los estados financieros. Considero que nuestra auditora
proporciona una base razonable para expresar nuestra opinin,
excepto que por instrucciones de la Gerencia no solicitamos confirmacin de
los Deudores Clientes mediante correspondencia directa con estos deudores de
la Compaa, ni obtuvimos evidencia suficiente y competente por otras
tcnicas de auditora.
En mi opinin,
excepto por el efecto de aquellos ajustes que pudieran haberse revelado si se
hubiere solicitado confirmacin de los adeudos que hacemos mencin en el
prrafo precedente
, los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente la
situacin financiera de INDUSTRIAL Y COMERCIALS.A. al 31 de diciembre del
2010, los Cambios en el Patrimonio, los resultados de sus operaciones y los
Cambios en la Situacin Financiera por los aos terminados en esas fechas, de
conformidad con normas o principios de contabilidad generalmente aceptados,
aplicados uniformemente.
Adems, en mi opinin, la compaa ha llevado su contabilidad conforme a las
normas legales y la tcnica contable; las operaciones registradas en los libros y
los actos de los administradores de la sociedad, se ajustan a los estatutos y a
las decisiones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva; la
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de
registro de acciones, en su caso, se llevan y conservan debidamente; y la
compaa ha observado las medidas adecuadas de control interno, de

conservacin y custodia de sus bienes y de los terceros que pueden estar en su


poder.
AUDITORES ABC LTDA.
CONTADORES PBLICOS

EJEMPLO DE DICTAMEN DE ABSTENCION DE OPINION

AUDITORES ANDINOS LTDA.


INFORME DEL CONTADOR PBLICO INDEPENDIENTE
A los seores Socios de
OFIMUEBLES LTDA
Fuimos contratados para auditar los Estados de Situacin Financiera de
OFIMUEBLES LTDA al 31 de diciembre de 2.00A y 2.00B, los correspondientes
Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, Cambios en la Situacin
Financiera, de Flujos de Efectivo y notas a los mismos por los aos terminados
en esas fechas. Estos estados financieros constituyen la responsabilidad de la
Gerencia de la Compaa. Nuestra responsabilidad es expresar una opinin
sobre estos estados financieros basados en nuestro examen.
La compaa no efectu un recuento de su inventario fsico de mercanca
tenida para la venta al 31 de diciembre de 2.00A o al 31 de diciembre de 2.00B
y los importes del inventario presentados en los estados financieros adjuntos
son $150000.000 y $400000.000., respectivamente.
Como la Compaa no efectu un recuento de su inventario fsico y no pudimos
emplear otros procedimientos para satisfacernos en cuanto a los importes de
los inventarios, el alcance de nuestro trabajo no fue suficiente para permitirnos
expresar una opinin sobre los estados financieros mencionados anteriormente
y no la expresamos.
AUDITORES ANDINOS LTDA.
CONTADORES PBLICOS
RUTH ZOE FONSECA C

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