Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
com
www.Gestion-calidad.com
INDICE
1.- OBJETO.
2.- ALCANCE.
2.1-DESCRIPCIN GENERAL DE LOS PROCESOS.
2.2.- PUESTOS DE TRABAJO ESTUDIADOS.
3.- METODOLOGIA APLICADA.
3.1.- IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y SU VALORACIN.
3.2.- CRITERIO DE VALORACIN.
3.3.- CODIFICACIN DE RIESGOS.
4.. FICHAS DE EVALUACIN DE RIESGOS LABORALES.
4.1.0- FICHAS DE RIESGOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO.
4.1.1.- FICHAS DE RIESGOS ESPECIFICOS POR PUESTOS DE TRABAJO
(Trabajadores incluidos en el rgimen de seguridad social).
4 2.1 - FICHAS DE RIESGOS ESPECIFICOS POR PUESTOS DE TRABAJO
(Trabajadores no incluidos en el rgimen de seguridad social).
5.- FICHA DE PLANIFICACIN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS.
5.1.0.- FICHA DE PLANIFICACIN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS (PLAN DE
ACCIN) DEL CENTRO DE TRABAJO.
5 1.1. - FICHA DE PLANIFICACIN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS (PLAN DE
ACCIN) DE LOS PUESTOS DE TRABAJADORES ACOGIDOS A RGIMEN DE
SEGURIDAD SOCIAL
5.2.1.- FICHA DE PLANIFICACIN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS (PLAN DE
ACCIN) DE LOS PUESTOS DE TRABAJADORES NO ACOGIDOS A RGIMEN
DE SEGURIDAD SOCIAL.
6.- CONCLUSIONES
www.Gestion-calidad.com
ANEXOS
INFORMACIN APORTADA.
1.- OBJETO
El presente informe tiene por objeto analizar la actividad diaria del centro de trabajo del
COLEGIO PBLICO X, que la Junta de Castilla y Len, Consejera de EDUCACIN Y
CULTURA, tiene en la localidad de ARANDA DE DUERO (provincia de BURGOS), con
el fin de llevar a cabo la evaluacin inicial de riesgos laborales a que se refiere el artculo 16
de la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales. Dispone de una plantilla de 26 trabajadores, 2
incluidos en el rgimen de Seguridad Social y 24 no incluidos en el rgimen de Seguridad
Social y con el fin de llevar a cabo la evaluacin inicial de riesgos laborales a que se refiere
el artculo 16 de la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales.
Esta intervencin se realiza por los Servicios de Prevencin en cumplimiento de los artculos
15 y 16 de la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales (Ley 31/1 995, de 8 de noviembre).
En ellos se establece la obligacin de evaluar los riesgos que no se puedan evitar, as
como que la accin preventiva de la empresa se planificar por el empresario a partir de
una evaluacin inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, que se
realizar, con carcter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad.
As mismo, y en cumplimiento del articulo 3 del Reglamento de los Servicios de Prevencin
(Real Decreto 39/1997 de 17 de enero) el presente estudio constituye el procedimiento
dirigido a:
Estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse.
Obtener la informacin necesaria para que el empresario est en condiciones de tomar
una decisin apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso,
sobre el tipo de medidas que deban adoptarse.
A tal fin, la metodologa empleada en el presente informe implica, para cada puesto de
trabajo, la ejecucin de cada uno de los apartados siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
Identificacin de riesgos.
Valoracin de riesgos.
Propuesta de medidas preventivas.
Determinacin de prioridades.
Documentacin del proceso.
www.Gestion-calidad.com
2.- ALCANCE
El presente informe est basado en las condiciones de trabajo apreciadas por los tcnicos del
Servicio de Prevencin, en las visitas realizadas al centro de trabajo y a las informaciones
recibidas del personal del mismo, en especial en lo relacionado con procesos y lugares de
trabajo.
A tales efectos, se ha realizado en la fecha de 18/11/2003 y el 11/12/2003 la visita al centro
de trabajo descrito, habiendo sido atendidos por el Conserje del Centro, al objeto de obtener
la informacin correspondiente de las actividades desarrolladas y de las condiciones
existentes de los distintos puestos de trabajo.
Como concrecin del alcance se indica la descripcin general de los procesos y de los
puestos de trabajos estudiados.
www.Gestion-calidad.com
www.Gestion-calidad.com
LIGERAMENTE
DAINO
DAINO
EXTREMADAMENTE
DAINO
Para la probabilidad se han considerado las medidas de control ya implantadas, los requisitos
legales y los cdigos de buena prctica comprobados como medidas especificas de control.
Probabilidad de que ocurra el dao
BAJA
MEDIA
ALTA
NIVELES DE RIESGO
Con los factores anteriormente analizados y el cuadro que se describe a continuacin se obtiene la
estimacin del nivel de riesgo:
CONSECUENCIAS
Ligeramente
Daino
LD
Daino
D
Extremadamente
Daino
ED
www.Gestion-calidad.com
Baja
B
Riesgo
T
trivial Riesgo
TO
www.Gestion-calidad.com
Riesgo
Accin y temporizacin
Trivial (T)
Tolerable
(TO)
Moderado
(M)
Importante
(I)
Intolerable
(IN)
www.Gestion-calidad.com
A fin de facilitar su posible tratamiento informtico posterior, los riesgos se codifican en las
fichas conforme a la tabla de formas de producirse establecida por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, segn se muestra:
PELIGRO DE ACCIDENTE
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
161
162
170
180
190
200
211
212
213
214
220
230
www.Gestion-calidad.com
370
380
Radiaciones no ionizantes
Iluminacin
FATIGA
410
420
430
440
450
460
470
480
490
Fsica. Posicin
Fsica. Desplazamiento
Fsica. Esfuerzo
Fsica. Manejos de cargas
Mental. Recepcin de la informacin
Mental. Tratamiento de la informacin
Mental. Respuesta
Fatiga crnica
Fatiga visual
INSATISFACCIN
510
520
530
540
550
560
570
Contenido
Monotona
Roles
Autonoma
Comunicaciones
Relaciones
Tiempo de trabajo
www.Gestion-calidad.com
Probabilidad baja
Consecuencias: ligeramente daino
Nivel de riesgo: trivial
Medidas preventivas:
-
Riesgo Controlado: S
Probabilidad baja
Consecuencias dainas
Nivel de riesgo: tolerable
Medidas preventivas:
-
www.Gestion-calidad.com
suelo, a la pared y entre ellas.
Riesgo Controlado: S
Probabilidad baja
Consecuencias: extremadamente daino
Nivel de riesgo: moderado
Medidas preventivas:
-
Riesgo Controlado: S
Probabilidad baja
www.Gestion-calidad.com
-
Medidas preventivas:
-
Riesgo Controlado: S
5. Riesgo:
-
Probabilidad baja
Consecuencias: daino
Nivel del Riesgo: tolerable
Valoracin:
Medidas preventivas:
-
www.Gestion-calidad.com
las paredes del gimnasio, y que suponga un riesgo importante de
golpe durante el desarrollo de actividades motrices.
Sustitucin del acristalamiento del gimnasio por vidrios laminados
de seguridad, o en su defecto, se limitar el desarrollo de
actividades deportivas que implique el uso de balones.
Riesgo Controlado: S
Valoracin:
-
Probabilidad baja
Consecuencias: extremadamente daino
Nivel de riesgo: moderado
Probabilidad media
Consecuencias: ligeramente daino
Nivel del Riesgo: tolerable
www.Gestion-calidad.com
Medidas preventivas: se recomienda formar a los trabajadores sobre medidas preventivas
para el cuidado de la voz y tcnicas de educacin de la voz.
Riesgo Controlado: S
Probabilidad media
Consecuencias: daino
Nivel del riesgo: moderado
Medidas preventivas:
-
Riesgo Controlado: S
www.Gestion-calidad.com
-
Probabilidad baja
Consecuencias: daino
Nivel del riesgo: tolerable
Probabilidad media
Consecuencias: daino
Nivel del Riesgo: moderado
Medidas preventivas:
-
Riesgo Controlado: S
www.Gestion-calidad.com
durante la jornada laboral.
Valoracin:
-
Probabilidad media
Consecuencias: daino
Nivel del riesgo: moderado
Medidas preventivas:
-
Riesgo Controlado: S
Probabilidad baja
Consecuencias: daino
Nivel del Riesgo: tolerable
www.Gestion-calidad.com
Valoracin:
-
Probabilidad media
Consecuencias: daino
Nivel del Riesgo: moderado
Medidas preventivas:
-
Riesgo Controlado: S
Probabilidad baja
Consecuencias: daino
Nivel del riesgo: tolerable
Medidas preventivas:
-
Riesgo Controlado: S
www.Gestion-calidad.com
posibilidad de que se produzcan cadas o choques durante la prctica de actividades
motrices.
Valoracin:
-
Probabilidad media
Consecuencias: daino
Nivel del riesgo: moderado
Medidas preventivas:
Recomendaciones:
-
Criterios tcnicos:
-
Riesgo Controlado: S
www.Gestion-calidad.com
evaluacin de riesgos, se cumplimenta esta ficha para establecer el programa de actuaciones.
www.Gestion-calidad.com
Como las medidas preventivas ya las he indicado anteriormente (en las fichas de evaluacin de
riesgos laborales), ahora nicamente voy a establecer el plazo para llevar a cabo dichas medidas.
Pero teniendo en cuenta que las fichas del plan de accin deben constar de todos los datos
indicados para el riesgo 1.
3. Riesgo: contactos elctricos directos (161)
Plazo: realizacin de medidas preventivas a corto plazo, hasta seis meses.
5. Riesgos:
-
www.Gestion-calidad.com
Plazo: implantacin de medidas a corto plazo, hasta seis meses.
5. Riesgo: fatiga fsica. Posicin (410)
Plazo: corto plazo.
6.- CONCLUSIONES
Se ha procedido ha realizar una evaluacin inicial de riesgos laborales en los puestos de
trabajo del Centro de trabajo en estudio. Para cada uno de ellos se han identificado los
riesgos existentes, reflejndoles en las fichas correspondientes en las que se incluyen adems
las medidas preventivas que se proponen.
Se ha procedido a estimar su magnitud, valorando sus consecuencias (C) y probabilidad (P),
para obtener al nivel de riesgo (NR). Cara a la priorizacin y planificacin de las medidas
preventivas referidas a estos riesgos, los criterios a seguir son:
Adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban informacin, sobre
los riesgos que afecten tanto al centro en su conjunto como a cada tipo de trabajo o
funcin propia del puesto.
Garantizar que cada trabajador reciba una formacin terica y prctica en materia
preventiva, suficiente y adecuada, tanto en el momento de la contratacin, como
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeen, se introduzcan
nuevas tecnologas o existan cambios en los equipos de trabajo.
ACCIDENTES IN ITINERE
www.Gestion-calidad.com
No se ha tenido en cuenta el riesgo derivado del desplazamiento al centro de trabajo. Todos los
trabajadores que utilicen vehculos para ello, estn sujetos al mencionado riesgo.
Es importante mantener los vehculos particulares en perfecto estado, realizando para ello
revisiones peridicas:
-
Nivel de aceite y filtro. Cambio de aceite cada 6-10.000 km.; y filtro cada 10.000 km.
Limpieza de los filtros de gasoil y de los inyectores. Cambio del filtro cada 20.000
km.
Presin de inflado de los neumticos; profundidad del dibujo (si es inferior a 1,60 mm.
En toda la banda de rodadura, deber sustituirse).
www.Gestion-calidad.com
VIGENTE en cuanto a:
www.Gestion-calidad.com
carga (peso y presin) del extintor y del botelln de gas impulsor (si existe), estado de las partes
mecnicas (boquilla, vlvula, manguera, etc.).
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II sern efectuadas por personal del
fabricante, instalador o un mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas
de que se trate, (...)
Extintores de incendio:
Cada ao:
- Verificacin del estado de carga (peso, presin) y en el caso de extintores de polvo
con botelln de impulsin, estado del agente extintor.
- Comprobacin de la presin de impulsin del agente extintor.
- Estado de la manguera, boquilla o lanza, vlvulas y partes mecnicas.
Cada cinco aos:
- A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrar el
extintor de acuerdo con la ITC-MIE-AP.5 del reglamento de aparatos a presin sobre
extintores de incendios.
4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalacin,
conservarn constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo, indicando, como mnimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las
verificaciones y pruebas y la sustitucin de elementos defectuosos que se hayan realizado.
Las anotaciones debern llevarse al da y estarn a disposicin de los servicios de inspeccin
de la Comunidad Autnoma correspondiente.
Criterios de referencia:
- N.T.P. N0 28: 1982.
Medios
manuales
de
extincin.
- N.T P. N0 35. 1982.
Sealizacin de equipos de lucha contra incendios.
- NT P. N0 188: 1986.
Sealizacin de seguridad para centros y locales de trabajo
- I.T.C.
MIE-AP
5,
sobre
extintores
de
incendios
(Orden
10/03/1998).
- Sealizacin: Siempre que sea necesario o conveniente para una mejor localizacin, los
extintores porttiles se sealizarn de acuerdo con la norma UNE 23.033: 1982; la citada
sealizacin podr complementarse con las indicaciones direccionales que contiene la misma
norma.
www.Gestion-calidad.com
los lugares de trabajo, anexo II, punto 4: Los lugares de trabajo y en particular sus instalaciones,
debern ser objeto de un mantenimiento peridico, de forma que sus condiciones de
funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanndose con rapidez
las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
VAS Y SALIDAS DE EVACUACIN.
-
Criterios de referencia:
- UNE -81 .501:1981 Sealizacin de seguridad en los lugares de trabajo
- UNE - 23.033-1:1981 Seguridad contra incendios, Sealizacin.
- UNE - 23.034:1988 Seguridad contra incendios Sealizacin de seguridad. Vas de
evacuacin.
- UNE - 23.035-1:1995 Seguridad contra incendios. Sealizacin fotoluminiscente. Vas de
evacuacin.
www.Gestion-calidad.com
- R.D. 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la N.B.E CPI/96 (Condiciones de
proteccin contra incendios de los edificios). Captulo 2, artculo 12:
12. 1 Las salidas de recinto, planta o edificio contempladas en el artculo 7 estarn
sealizadas, excepto en edificios de uso Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas
de recintos cuya superficie no exceda de 50 m, sean fcilmente visibles desde todo punto de
dichos recintos y los ocupantes estn familiarizados con el edificio.
12.2 Deben disponerse seales indicativas de direccin de los recorridos que deben seguirse
desde todo origen de evacuacin hasta un punto desde el que sea directamente visible la
salida o la seal que la indica (...)
INSTALACIN ELCTRICA.
- Ausencia de contrato de revisin anual por instalador autorizado.
- Cuadros elctricos sin sealizar riesgo elctrico.
www.Gestion-calidad.com
de reconocimiento de la indicada revisin, sealando en el mismo la conformidad de las
instalaciones a los preceptos del Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin y de sus
Instrucciones complementarias o las modificaciones que hubieran de realizarse cuando, a su
juicio, no ofrezcan las debidas garantas de seguridad.
Los boletines de reconocimiento extendidos como resultado de la revisin efectuada, sern
entregados al propietario, arrendatario etc., del local, debiendo remitir el Instalador autorizado
que efectu la revisin, copia del mismo a la delegacin Provincial correspondiente al Ministerio
de Industria, cuando el resultado de la revisin no fuese favorable
la sealizacin de seguridad y salud en el trabajo deber utilizarse siempre que el anlisis de
los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas
adoptadas, pongan de manifiesto la necesidad de:
a) Llamar la atencin de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.
Anexo III, apartado 3.1 : Seales de advertencia: Riesgo elctrico.
www.Gestion-calidad.com
y envolventes del material elctrico debern de poseer como mnimo un grado de proteccin
IP2XX (segn la norma UNE 20.324-78. Clasificacin de los grados de proteccin
proporcionados por las envolventes).
EMERGENCIAS
Ley de Prevencin de Riesgos Laborales 31/1995, articulo 20:
El Empresario teniendo en cuenta el tamao y la actividad de la empresa, as como la posible
presencia de personas ajenas a la misma, deber analizar las posibles situaciones de emergencia y
adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuacin de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en prctica
estas medidas y comprobando peridicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado
personal deber poseer la formacin necesaria, ser suficiente en nmero y disponer del material
adecuado, en funcin de las circunstancias antes sealadas.
Para la aplicacin de las medidas adoptadas, el empresario deber organizar las relaciones que
sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios,
asistencia mdica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede
garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.
www.Gestion-calidad.com
BOTIQUINES
R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mnimas de seguridad y salud en el trabajo en
los lugares de trabajo, anexo VI, punto 4: El material de primeros auxilios se revisar
peridicamente y se ir reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.
Se recomienda disponer en el/los botiquines del centro de guantes de ltex de proteccin frente a
la penetracin de microorganismos, de acuerdo a la norma EN 374. Sobre el botiqun se pondr
una llamada de atencin visible sobre la obligatoriedad del uso de guantes de ltex para tratar
cualquier herida.
www.Gestion-calidad.com
reciba una formacin terica y prctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en
el momento de su contratacin, cualquiera que sea la modalidad o duracin de sta, como cuando
se produzcan cambios en las funciones que desempee o se introduzcan nuevas tecnologas o
cambios en los equipos de trabajo.
La formacin deber estar centrada especficamente en el puesto de trabajo o funcin de cada
trabajador, adaptarse a la evolucin de los riesgos y a la aparicin de otros nuevos y repetirse
peridicamente si fuera necesario..
ANEXOS
ANEXO.- PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN CURAS Y LIMPIEZA DE VMITOS.
El personal de centros de educacin infantil se enfrenta a muchos de los riesgos existentes en
entornos interiores normales, iluminacin deficiente, un control de temperaturas inadecuado,
resbalones y cadas, y peligro de incendios. Sin embargo, el estrs y las infecciones son los
riesgos principales a que se exponen estos trabajadores. Otros factores consisten en la necesidad
de levantar, y el de transportar a los nios.
Es importante tener en cuenta que en el momento actual no es conocida la presencia de nios con
algn tipo de patologa infectocontagiosa. A todos los nios se les deberan de solicitar la cartilla
de vacunaciones as como un escrito del pediatra a su ingreso en el centro, con el fin de descartar
cualquier tipo de proceso infeccioso.
No obstante, existe la posibilidad de que en casos muy puntuales, ingresen nios en el centro con
algn tipo de enfermedad transmisible. Slo en estos casos, las tareas que desarrollan podran
suponer un mayor riesgo de exposicin a agentes biolgicos, si no son conocedoras de los
procedimientos de trabajo adecuados y no los llevan a cabo correctamente.
En estos casos, los riesgos existentes estaran relacionados con la exposicin a fluidos corporales
(heces, orina, sangre, etc.) y/o aerosoles procedentes de los nios atendidos durante el desarrollo
de la actividad laboral, donde habra que considerar la posible presencia de agentes infecciosos.
Las vas de entrada de estos agentes biolgicos seran:
www.Gestion-calidad.com
-
2.- Habr que reforzar la FORMACIN del personal cuando se incorporen al puesto de
trabajo y posteriormente de forma peridica, en relacin a:
El USO DE GUANTES, estableciendo normas que sealen su utilizacin siempre
que:
- Se entre en contacto con sangre, fluidos corporales o secreciones, se manipulen
materiales, objetos o superficies contaminados con estos fluidos (paales, ropa
manchada, etc.) o bien, se lleve a cabo su limpieza.
- Se entre en contacto con piel no intacta o mucosas (por ejemplo, si un nio se cae
o tiene alguna herida).
- Se manipule la ropa sucia (manchada con fluidos corporales).
- El personal presente cortes, heridas o lesiones cutneas.
Es fundamental su cambio inmediato si han entrado en contacto con excrementos, sangre,
etc., debiendo siempre lavarse las manos antes de ponerse unos nuevos.
Normas de HIGIENE PERSONAL.
Debe existir un procedimiento por escrito respecto al lavado de manos (basta con que sea
rutinario o higinico):
1)
2)
www.Gestion-calidad.com
3)
4)
Indicaciones:
- Al empezar y terminar la jornada.
- Cuando las manos se hayan manchado con materiales potencialmente
contaminados.
- Despus de sonarse la nariz o hacer uso del WC.
Los cortes y heridas se deben cubrir con apsitos impermeables (tipo tiritas) antes de iniciar la
actividad laboral.