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I - IDENTIFICAO E CARACTERIZAO.................................................................................................... 3
II - OBJETIVO................................................................................................................................................... 3
III - ABRANGNCIA.......................................................................................................................................... 3
IV - RESPONSABILIDADES............................................................................................................................ 4
V - METODOLOGIA......................................................................................................................................... 5
5.1 - ANTECIPAO.............................................................................................................................. 5
5.2 - TCNICA UTILIZADA..................................................................................................................... 6
5.3 - CONTROLE................................................................................................................................... 9
VI - TCNICAS DE AVALIAO...................................................................................................................... 9
VII - INSTRUMENTAL...................................................................................................................................... 9
VIII - PLANEJAMENTO................................................................................................................................... 11
IX - REGISTRO E DIVULGAO DOS DADOS............................................................................................ 12
X
- AVALIAO DO PROGRAMA................................................................................................................... 12
XI
- BIBLIOGRAFIA DE APOIO...................................................................................................................... 13
XII - ENCERRAMENTO.................................................................................................................................. 14
XIII - ANEXOS................................................................................................................................................ 15
DOCUMENTO - B ASE
I - IDENTIFICAO E CARACTERIZAO
RAZO SOCIAL
Nome do condomnio
CNPJ
I.E
ENDEREO
BAIRRO
CIDADE
ESTADO
SP
ESTADO
SP
ENDEREO DA VISTORIA
BAIRRO
CIDADE
So Paulo
GRAU DE RISCO
ATIVIDADE PRINCIPAL
N DE FUNCIONRIOS
DATA DA VISTORIA
ACOMPANHANTE
06
HOMENS
05
MULHERES
01
ELABORAO
FUNO
Zelador
II - OBJETIVO
O objetivo deste programa fornecer parmetros tcnicos e legais considerando a proteo dos
trabalhadores em relao ao meio ambiente laboral e aos recursos naturais empregados, atravs da
antecipao, reconhecimento, avaliao e conseqente controle dos Riscos Ocupacionais existentes ou que
venham a existir no ambiente de trabalho.
Este Programa objetiva ainda estimular uma cultura Prevencionista no mbito da empresa.
III - ABRANGNCIA
Este Programa abranger os riscos ambientais identificados no ambiente laboral da empresa,
conforme estabelecido pela NR-9 da Portaria 3214/78 do Ministrio do trabalho em seu item 9.1.5..
Consideram-se riscos ambientais os agentes fsicos, qumicos e biolgicos existentes nos
ambientes de trabalho que, em funo de sua natureza, concentrao ou intensidade e tempo de exposio,
com capacidade de causar danos sade do trabalhador.
Consideram-se agentes fsicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os
trabalhadores, tais como: rudo, vibraes, presses anormais, temperaturas extremas, radiaes
ionizantes, radiaes no ionizantes, bem como o infra-som e o ultra-som.
Consideram-se agentes qumicos as substncias, compostos ou produtos que possam
penetrar no organismo pela via respiratria, nas formas de poeiras, fumos, nvoas, neblinas, gases
ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposio, possam ter contato ou ser absorvidos pelo
organismo atravs da pele ou por ingesto.
3
IV - RESPONSABILIDADES
A implementao de medidas de controle e eliminao dos riscos constatados no presente
documento so de exclusiva responsabilidade do empregador, conforme determina o item 9.1.1 da Norma
Regulamentadora n 9 da Portaria 25/94 que modificou o texto da Portaria 3214/78, Lei 6514.
A validade do presente documento est condicionada ao conhecimento e assinatura do empregador
ou preposto, responsabilizando-se pela implementao das medidas propostas.
A antecipao e controle de riscos ocupacionais dependem inteiramente da comunicao, por parte
do empregador, ao profissional responsvel pelo presente programa, sobre eventuais modificaes
estruturais ou do processo produtivo, inclusive o emprego ou armazenamento de novas substncias
qumicas ou qualquer outra situao que implique em desfigurao do quadro estrutural e produtivo atual.
Responsvel pela Elaborao do Programa:
V - METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do Programa de Preveno de Riscos Ambientais sero seguidas as
seguintes etapas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Reconhecimento
- Risco Potencial
grave e iminente
- Nexo Causal doena
No h risco
Registro de Dados
Existncia de risco
Avaliao de agentes
ambientais/ exposio dos
trabalhadores
Intensidade > LT
Controle
- PCMSO
- Analise de Risco
- EPI - EPC
- Treinamento
Nvel de Ao
Registro de Dados
- Monitoramento
- Controle Mdico
Reavaliao
5.1 - ANTECIPAO
Nesta fase realizada a anlise prvia do ambiente laboral e/ou de todo e qualquer projeto de
ampliao ou modificao do processo produtivo ou das instalaes, a fim de se identificar os riscos
potenciais presentes ou que podero se somar ao ambiente laboral e introduzir medidas de proteo para
seu controle ou eliminao.
Esta anlise consiste no levantamento das reas/Postos de Trabalho, com a finalidade de identificar
os mtodos e processos de trabalho em questo, as operaes de rotina, intermitentes e eventuais,
5
situaes e horrios crticos, os agentes ambientais existentes e a exposio dos trabalhadores a estes
agentes, a existncia de protees individuais e coletivas, a adequao destes equipamentos de proteo e
a interao dessas variveis com os agentes ambientais verificados.
Situao avaliada
EVENTUAL
INTERMITENTE
PERMANENTE
QUANTIDADE / INTENSIDADE
Quantidade /
Intensidade
Situao avaliada
BAIXA
MDIA
ALTA
GRAU DE EXPOSIO
PERMANENTE
INTERMITENTE
EVENTUAL
BAIXA
DE ATENO
IRRELEVANTE
IRRELEVANTE
MDIA
CRTICA
DE ATENO
IRRELEVANTE
ALTA
CRTICA
CRTICA
DE ATENO
POTENCIAL DE DANO
Potencial de dano
Caractersticas
BAIXO
(B)
MDIO
(M)
ALTO
(A)
Quando o agente no representa risco potencial de dano sade nas condies usuais
descritas na literatura, ou pode representar apenas situao de desconforto.
Quando o agente representa um risco moderado sade nas condies usuais descritas na
literatura, no causando efeitos agudos (imediatos), porm no se verifica controle tcnico
para exposio ocupacional.
Quando o agente apresenta caractersticas de absoro via cutnea (notao pele), porm
as prticas operacionais/condies ambientais indicam controle tcnico sobre a exposio.
Quando o agente pode causar efeitos agudos (imediatos), possui LT valor-teto e/ou valores
de LT muito baixo (alguns ppm), porm existe controle sobre a exposio ocupacional.
(vide
IMINENTE
(I)
As definies acima no esgotam todas as alternativas, mas servem de orientao para a avaliao
dos riscos.
Assim teremos a seguinte graduao de Riscos:
GRADUAO DO RISCO
DANO / EXPOSIO
CRTICA
DE ATENO
IRRELEVANTE
BAIXO
MODERADO
TRIVIAL
TRIVIAL
MDIO
SUBSTANCIAL
MODERADO
TRIVIAL
ALTO
INTOLERVEL
SUBSTANCIAL
MODERADO
IMINENTE
INTOLERVEL
INTOLERVEL
SUBSTANCIAL
As tcnicas utilizadas para quantificao dos agentes ambientais, sero as previstas na Norma
Regulamentadora n 15 (NR-15) - Atividades e Operaes Insalubres, Port. MTb 3214/78 e normas
tcnicas especficas. Os resultados e concluses das quantificaes dos agentes ambientais estaro
discriminados em Laudos Tcnicos especficos, anexos ao documento-base do PPRA.
Conceitos bsicos:
RISCO - condio de exposio a agentes ambientais com potencial para causar danos, ou seja, uma combinao da
probabilidade de ocorrncia e das conseqncias de um evento (acidente do trabalho).
RISCO TRIVIAL o agente no representa risco potencial significativo, no requerida nenhuma ao, apenas manter
registros.
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RISCO MODERADO o agente apresenta fator de risco com potencial para gerar danos se no controlado
adequadamente, merece ateno e esforos para melhorar seu controle tcnico.
RISCO SUBSTANCIAL o agente apresenta potencial de risco com alta probabilidade de gerar dano, devendo ser
adotadas medidas de imediato para o controle do risco.
RISCO INTOLERVEL o agente apresenta situao de risco grave e iminente, devendo ser impedida a exposio
e/ou at a adoo de medidas de controle eficazes.
DANO - alterao do estado de sade que resulte em doena, alterao funcional ou at a morte.
Nvel de Ao - corresponde a um valor a partir do qual devem ser iniciadas medidas preventivas de forma a minimizar
a probabilidade de que as exposies a agentes ambientais ultrapassem os limites de tolerncia (gerem condies de
risco).
Agentes Qumicos = 50% do LT (limite de tolerncia)
Rudo - dose = 0,5
LT - Limite de Tolerncia - Valor acima do qual devem ser iniciadas aes preventivas de forma a minimizar a
probabilidade de que as exposies a agentes ambientais ultrapassem os limites de tolerncia. (item 9.3.6.1 da NR-9,
Portaria 3214).
Valor Teto - concentrao que no pode ser excedida durante nenhum momento da exposio do trabalhador.
5.3 - CONTROLE
Esta fase consiste na implementao das medidas recomendadas pelo programa, de forma a
eliminar ou neutralizar os riscos ambientais identificados, a fim de preservar a sade dos trabalhadores.
VI - TCNICAS DE AVALIAO
Sero seguidas as tcnicas previstas na Norma Regulamentadora n 15 (NR-15) - Atividades e
Operaes Insalubres, Port. MTb 3214/78.
Os agentes ambientais verificados nos ambientes de trabalho sero indicados nas planilhas de
RECONHECIMENTO DE RISCOS, sendo passveis de avaliaes qualitativas e/ou quantitativas.
VII - INSTRUMENTAL
Durante a avaliao dos riscos e da exposio dos trabalhadores, procedeu-se a quantificao
referencial dos agentes de risco encontrados nos ambientes / postos de trabalho, O instrumental utilizado
para as medies das intensidades foi calibrado antes das medies, de acordo com tcnica especfica para
cada equipamento. Abaixo relacionamos os instrumentos utilizados para as avaliaes quantitativas
realizadas durante a elaborao deste programa.
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Agente
instrumento
Caractersticas
RUDO
ILUMINAMENTO
ILUMINANCIA
LUX
20 - 30 - 50
50 - 75 - 100
TIPO ATIVIDADE
Nota As classes assim como os tipos de atividade, no so rgidas quanto s iluminncias mnimas recomendadas,
ficando a critrio do profissional de Segurana do Trabalho, avanar ou no sobre os valores, dependendo das
caractersticas do local ou das tarefas.
At 500 lux
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VIII - PLANEJAMENTO
Tendo por base os dados tcnicos e respectivas medidas de controle propostas, estabelece-se uma
escala de prioridades, cabendo ao empregador, sob a orientao do profissional responsvel, estabelecer o
cronograma anual de aes corretivas, cujo grau de prioridade depende da gravidade do risco existente.
O Cronograma anual documenta o compromisso do empregador em implementar as medidas de
controle propostas, cujo cumprimento objeto de fiscalizao pelo Ministrio do Trabalho. Eventuais
quebras de prazos estabelecidos devero estar devidamente justificadas.
O planejamento anual consta da planilha: CRONOGRAMA ANUAL DE AES PREVENTIVAS.
META
A meta deste Programa a ocorrncia de 0 (zero) doenas ocupacionais ou leses decorrente da exposio
a agentes ambientais dentro do mbito estabelecido pela NR-9 da Portaria 3214/78 do MTb.
PRIORIDADES
Na definio dos prazos para implementao das aes corretivas e de controle levaremos em
considerao os seguintes fatores:
Potencial de leso sade e/ou integridade fsica do trabalhador;
Tempo de exposio ao risco;
Nmeros de funcionrios expostos ao risco;
Casos configurados (nexo causal entre danos constatados na sade dos trabalhadores e as
atividades desenvolvidas pelos mesmos).
Existncia de controle tcnico sobre os agentes identificados
MONITORAMENTO
O monitoramento dos riscos ambientais consiste no acompanhamento sistemtico das exposies
ocupacionais, como forma de verificao da eficcia das aes corretivas e preventivas implementadas.
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X - AVALIAO DO PROGRAMA
Com o objetivo de termos uma viso exata e fundamentada da situao existente na empresa
quanto Segurana e Higiene das atividades/postos de trabalho e em atendimento a norma que
regulamenta este Programa, efetuamos anualmente uma avaliao global do PPRA, a fim de se verificar o
cumprimento do cronograma fixado e a eficcia das aes implementadas.
Para esta avaliao, realizaremos nova Auditoria/Vistoria em todos os setores da empresa de forma
a identificarmos as efetivas melhorias das condies ambientais de trabalho, em funo das medidas
adotadas, bem como a necessidade de novas medidas. Com este procedimento nos ser possvel realizar
os ajustes necessrios em nosso programa (aes corretivas e prioridades), a fim de que possamos
melhorar as condies laborais de nossos trabalhadores. A cada avaliao anual sero realizadas, se
necessrias, as fases de RECONHECIMENTO, AVALIAO e CONTROLE (cronograma de aes).
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XI - BIBLIOGRAFIA DE APOIO
1) Sounis, Emlio. Manual de Higiene e Medicina do Trabalho. 3. ed., cone editora, So Paulo,
SP, Brasil, 1991.
2) Silva Filho, Armando Lopes da. Segurana Qumica. LTr Editora Ltda, So Paulo, SP, Brasil,
1999.
3) Gonalves, Edwar Abreu. Manual de Segurana e Sade no Trabalho. LTr Editora Ltda, So
Paulo, SP, Brasil, 2000.
4) Burgess, William A. Identificao de Possveis Riscos Sade do Trabalhador nos Diversos
Processos Industriais. Trad. Ricardo Baptista. Ergo Editora, Belo Horizonte, MG, Brasil, 1997.
5) Larini, Lourival. Toxicologia. 3. ed., Editora Manole Ltda, So Paulo, SP, Brasil, 1997.
6) Patnaik, Pradyot. Guia Geral Propriedades Nocivas das Substncias Qumicas. Trad.
Ricardo Baptista. Ergo Editora, Belo Horizonte, Brasil, 2002.
7) Torreira, Ral Peragallo. Manual de Segurana Industrial. Margus Publicaes, So Paulo, SP,
Brasil, 1999.
8) Ges, Roberto Charles. Toxicologia Industrial. Livraria e Editora REVINTER Ltda, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil, 1997.
9) Ruas, lvaro Csar. Conforto Trmico nos Ambientes de Trabalho. Ministrio do Trabalho,
FUNDACENTRO, 1999.
10) Santos, Ubiratan de Paula. Rudo Riscos e Preveno. 3. ed., Editora Hucitec, So Paulo, SP,
Brasil, 1999.
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XII - ENCERRAMENTO
Este documento foi digitado no anverso de 14 (catorze) pginas, mais anexos, datado e assinado
na presente folha.
So Paulo, 09 de Setembro de 2008.
Responsvel Tcnico
Preposto da empresa
16
XIII - ANEXOS
17
Edifcio Residencial
Escritrio
RUDO
AVALIADO
(lux)
OBS.
MNIMO
RECOMENDADO
(lux) (NBR-5413)
234
280
98
125 - 243
PORTARIA
CASA DE MQUINAS
CASA DE BOMBAS
MESA COMPRADORA
300-500
200
200
500
18
LIMITE DE EXPOSIO
57,0
87,4
85,5
53,1
85,0
85,0
85,0
65,0
Nome do condomnio
Setor
Edifcio Residencial
Funo
Faxineiro
OBS
Descrio
da
Atividade
Colaborador
Fonte
Geradora
Efeito
Crtico
Risco
Biolgico
Higienizao
dos
banheiros.
Doenas Infectocontagiosas
Risco
Qumico
gua
sanitria,
sabo em p,
cloro,
desinfetante.
Agente
CARACTERSTICAS DO SETOR
Dermatoses
Meio de
Exposio
Contato
Contato.
Data
Tempo
---
Exposio Ocupacional
Exposio
Potencial Grau de
Exposio
de dano
Risco
Intensidade
Resultante
---
---
---
---
19
---
---
09/09/2008
Equipamento de Proteo
Individual
Coletiva
Obs.
Descrio
Descrio
---
Luva de
ltex.
Bota de
borracha
---
---
---
Luva de
Ltex.
Bota de
borracha
---
---
Nome do condomnio
Setor
Edifcio Residencial
Portaria com 2m, p direito com 2.80m, paredes de alvenaria, teto de laje,
iluminao artificial (lmpada incandescente) e natural, piso em cermica e
ventilao natural.
Funo
Porteiro
OBS
Descrio
da
Atividade
Colaborador
Agente
No h risco
ocupacional
CARACTERSTICAS DO SETOR
Fonte
Geradora
Efeito
Crtico
Meio de
Exposio
---
---
---
Data
Tempo
---
Exposio Ocupacional
Exposio
Potencial
Exposio
de dano
Intensidade
Resultante
---
---
---
09/09/2008
Equipamento de Proteo
Individual
Coletiva
Grau de
Risco
Descrio
Descrio
---
---
---
Obs.
---
Nome do condomnio
Setor
Edifcio Residencial
Portaria com 2m, p direito com 2.80m, paredes de alvenaria, teto de laje,
iluminao artificial (lmpada incandescente) e natural, piso em cermica e
ventilao natural.
Funo
Porteiro Noturno
OBS
Descrio
da
Atividade
Colaborador
Agente
No h
risco
ocupacional
CARACTERSTICAS DO SETOR
Fonte
Geradora
Efeito
Crtico
Meio de
Exposio
---
---
---
Data
Tempo
---
Exposio Ocupacional
Exposio
Potencial
Exposio
de dano
Intensidade
Resultante
---
---
---
Grau de
Risco
---
09/09/2008
Equipamento de Proteo
Individual
Coletiva
Descrio
Descrio
---
---
Obs.
---
Ergonmico
Fonte
Geradora
Trabalho em
turno e
noturno
Efeito
Crtico
Alterao
do
biorritmo
Meio de
Exposio
---
Equipamento de Proteo
Medidas de Controle Existentes
Exposio
Tempo
Intensidade
---
Exposio Potencial
Resultante de Dano
---
---
Grau de
Risco
Descrio
---
---
Nome do condomnio
Setor
Edifcio Residencial
Funo
Zelador
OBS
Descrio
da
Atividade
Colaborador
Agente
No h risco
ocupacional
CARACTERSTICAS DO SETOR
Fonte
Geradora
Efeito
Crtico
Meio de
Exposio
---
---
---
Data
Tempo
---
Exposio Ocupacional
Exposio
Potencial
Exposio
de dano
Intensidade
Resultante
---
---
---
09/09/2008
Equipamento de Proteo
Individual
Coletiva
Grau de
Risco
Descrio
Descrio
---
---
---
Obs.
---
Fonte
Efeito
Exposio Ocupacional
Equipamento de Proteo
Geradora
Risco de
Acidentes
Outras
situaes de
risco que
podero
contribuir
para a
ocorrncia de
acidentes
Crtico
Meio de
Exposio
Potencial
de Dano
Exposio
Tempo
Intensidade
Exposio
Resultante
---
---
---
Medidas de Controle
Descrio
--Leses
Grau de
Risco
-----
Nome do condomnio
CARACTERSTICAS DO SETOR
Setor
Escritrio
Funo
Compradora
OBS
Descrio
da
Atividade
Colaborador
Agente
No h risco
ocupacional
Fazer compras diversas para todas as empresas do grupo (Serra do Feital, OMEC), no varejo e atacado.
Fonte
Efeito
Geradora Crtico
---
---
Meio de
Exposio
---
Data
Tempo
---
Exposio Ocupacional
Exposio
Potencial
Exposio
de dano
Intensidade
Resultante
---
---
---
Grau de
Risco
09/09/2008
Equipamento de Proteo
Individual
Coletiva
---
Descrio
Descrio
---
---
Obs.
---
PPRA
DATA BASE
SETEMBRO
REFERNCIA
ANO BASE
2008
N.
RESPONSVEL PELA
MESES
AES
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
REALIZAO DAS
AES
ADMINISTRAO
ADMINISTRAO
ADMINISTRAO
ADMINISTRAO
ADMINISTRAO
STATUS
MARCA
MODELO
NRR
NRRsf
CA
VALIDADE
Luva de Ltex
So Roque
---
---
---
5129
28/10/2009
Bota de borracha
Alpargatas
---
---
---
4567
29/08/2013
PERIODICIDADE
TREINAMENTO
DE TROCA
Conforme
desgaste
Conforme
desgaste
ENTREGA
No
No registrada
No
No registrada
EPIS X FUNES
U - UTILIZADO
R - RECOMENDADO
SETOR
CONDOMNIO
FUNO
PROTEO PARA
CABEA
PROTEO DOS
OLHOS E FACE
PROTEO
AUDITIVA
PROTEO
RESPIRATRIA
FAXINEIRO
ZELADOR
PROTEO DO
TRONCO
PROTEO DOS
MEMBROS
SUPERIORES
UTILIZA:
Proteo dos membros superiores Luva de ltex (Faxineiro).
Proteo dos membros inferiores Bota de borracha impermevel (Faxineiro).
RECOMENDA-SE:
Proteo dos olhos e face culos de proteo (Zelador).
Proteo dos membros superiores Luva de raspa de couro ou similar (Zelador ).
27
PROTEO DOS
MEMBROS
INFERIORES
PROTEO
CORPO INTEIRO
PROTEO
CONTRA QUEDAS
RECOMENDAES
Gerais
1 Elaborar Termo de Responsabilidade, que dever ser dada cincia pelo
empregado, quando da entrega do Equipamento de Proteo Individual.
Combate a incndio
2 Os extintores no podero ser encobertos por pilhas de materiais, conforme NR
23.17.7.
Caixa dgua
3 Recomenda-se a colocao de tampas de alumnio na caixa dgua, com
guarnio, dobradia e cadeado, para evitar que oxidem e que substncias txicas
ou insetos adentrem a caixa, contaminando a gua.
Edificao
4 Providenciar manuteno na luz piloto no topo da edificao, pois a lmpada
encontra-se queimada/inoperante.
5 Providenciar instalao de guarda-corpo na beirada da laje no topo da edificao,
conforme NR 8.3.6.
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MQUINAS E EQUIPAMENTOS
PROTEO DAS TRANSMISSES DE FORA
Todas as partes mveis e de transmisso de fora das mquinas e equipamentos, como correias,
engrenagens, volantes, devero ser protegidas contra contatos acidentais, a menos que estejam
localizadas a uma altura superior a 2,5 m. A construo dessa proteo relativamente simples e
poder ser confeccionada por um serralheiro.