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SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA

DOCUMENTACION FINANCIERA/CONTABLE Y
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PROYECTO:
Hacia la inclusión social de las personas con discapacidad dentro de
los procesos del desarrollo local y nacional

TÉRMINOS DE REFERENCIA

I.1. ANTECEDENTES:

La Organización No Gubernamental SERVICIO INTERNACIONAL – IS,


viene ejecutando el proyecto: Hacia la inclusión social de las personas con
discapacidad dentro de los procesos del desarrollo local y nacional, financiado
por el gobierno de Irlanda – Irish Aid, cuyo objetivo principal es: La inclusión y
participación social de organizaciones de personas con discapacidad en procesos
de desarrollo local y nacional a través de la capacitación de socios locales y de
organizaciones de personas con discapacidad. De conformidad con la solicitud
del ente financiador, se requiere contratar servicios de Auditoría Externa de la
Documentación Contable y de Ejecución Presupuestaria de los años 1 y 2.

I.2. OBJETIVOS:

I.2.1. Realizar una auditoría de toda la documentación financiera/contable y ejecución


presupuestaria, en sus componentes de Ingresos y Egresos correspondiente a las
gestiones fiscales 2007 y 2008 (abarcando desde julio 2007 hasta junio 2009).
La auditoría será enfocada de manera que la empresa contratada y/o auditor
independiente, se cerciore acerca de la razonabilidad tanto de los documentos
financieros/contable como de la ejecución presupuestaria para poder emitir una
opinión técnica (Dictamen) sobre los mismos.

I.2.2. Después de la auditoría practicada, la empresa contratada y/o auditor


independiente, deberá emitir un Informe de Control Interno referido a la
Ejecución Presupuestaria que contenga comentarios, recomendaciones y
conclusiones sobre el mismo.
I.2.3. La revisión deberá incluir la revisión de la documentación respaldatoria y otras
evidencias y/o procedimientos que sean necesarios.

En general, los principales procedimientos serán:

 Revisión de Conciliaciones Bancarias


 Arqueos de Caja Chica
 Documentación de respaldo
 Inventarios (Valuaciones, altas y bajas)
 Revisión de documentación respaldatoria de actividades del proyecto.
 Informes anuales.

A) Ejecución Presupuestaria:
Se analizará la razonabilidad de la Ejecución Presupuestaria.

 Presupuestos vs. Ejecución presupuestaria


 Comparación Analítica – Ejecución – Variaciones
 Ingresos y egresos – Documentación de respaldo – suficiencia.

I.3. PERFIL DE LA CONSULTORA:

La Firma Consultora y/o Auditor independiente deberá ser Especializada en


Auditoría Presupuestaria de Organizaciones No Gubernamentales y contar con
experiencia comprobada en el ejercicio de la Auditoría Externa y reconocida
trayectoria. Es importante que el auditor independiente cuente con autorización
expresa del Colegio de Auditores.

I.4. OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA Y/O CONSULTOR


INDEPENDIENTE:

Calidad de los servicios: La Consultora y/o auditor independiente, realizará su


trabajo con la debida diligencia y eficiencia.
Confidencialidad: Ni la Consultora y/o auditor independiente, ni el personal de
ésta, podrán revelar ninguna información confidencial o propietaria de IS.

I.5. OBLIGACIONES DE IS:

Acceso a la información: IS otorgará a la Consultora y/o auditor independiente,


la información necesaria para lograr el objetivo de esta contratación.
Local para trabajos: IS facilitará a la Consultora y/o auditor independiente, un
local apropiado para la realización de los trabajos, dentro de la Institución

I.6. RESULTADO FINAL:

El resultado final será un Dictamen de la Consultora y/o auditor independiente.


I.7. PLAZO DE ENTREGA:

El plazo total para la presentación del Dictamen será de treinta (30) días
corridos, prorrogables en caso de ser necesario. El plazo debe computarse a
partir de la fecha de la firma del contrato a ser suscripto entre las partes.

I.8. FORMA Y MONEDA DE PAGO:

Los pagos por los servicios serán realizados de la siguiente forma:


Primer pago: 25% del valor total convenido a la firma del Contrato respectivo.
Segundo Pago: 75% del valor del contrato a la entrega del Dictamen e Informe
de Control Interno.

Las personas o firmas autorizadas deberán presentar sus propuestas hasta el día
viernes 6 de noviembre 2009 a: irishaid@isbolivia.org, feliza@isbolivia.org,
zoe@isbolivia.org , las entrevistas y selección de los aplicantes se realizaran
del 9 al 13 de noviembre, para iniciar el trabajo a partir del 16 de noviembre de
2009.