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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 20092009-09

Aprobado mediante Circular Interna CI / 19 / 09, de fecha primero de septiembre del 2009
COMIT EJECUTIVO

JUNTA MONETARIA

SUPERINTENDENTE DE BANCOS
INTENDENTE

ASESORA

CONTRALORA

OFICINA DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO

DEPARTAMENTO LEGAL

OFICINA ACCESO A LA INFORMACIN

PREVENCIN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y CRMENES FINANCIEROS

PROGRAMA INSTITUCIONES INTERVENIDAS Y EN LIQUIDACIN

AUDITORA INTERNA

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

PLANIFICACIN Y CONTROL DE GESTIN

GESTIN DE CALIDAD

PRESUPUESTO

PROYECTOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

BANCARIA

LITIGIOS

OFICINA DE SERVICIOS Y PROTECCIN AL USUARIO


INSTITUCIONES EN LIQUIDACIN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVOS

AUDITORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VERIFICACIN Y CONTROL

SEGURIDAD INFORMTICA

SERVICIOS E INFORMACIN FINANCIERA

TCNICA

GERENCIA

Leyenda LNEA
STAFF OPERATIVA O DE APOYO
GRUPO DE METODOLOGA E IMPLEMENTACIN

SUBGERENCIA

TECNOLOGA Y OPERACIONES

GESTIN HUMANA

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COMUNICACIONES

SERVICIOS GENERALES

SECRETARA

SISTEMA DE PREVENCIN, MITIGACIN Y RECUPERACIN DE DESASTRES (DPMRD)

SOPORTE TCNICO

DESARROLLO DE SISTEMAS

SERVIDORES Y REDES DE COMUNICACIONES

PLANEACIN Y COMUNICACIN INTERNA

CONTRATACIN Y DESARROLLO

ADMINISTRACIN

SERVICIOS

COMPRAS

CONTABILIDAD

PAGOS

COMUNICACIONES

RELACIONES PBLICAS

SUPERVISIN I

SUPERVISIN II

SANCIONES

GESTIN DE RIESGOS Y ESTUDIOS

NORMAS

REGISTROS Y AUTORIZACIONES

GRUPO DE SUPERVISIN 01

GRUPO DE SUPERVISIN 02

GRUPO DE SUPERVISIN 03

GRUPO DE SUPERVISIN 04

GRUPO DE SUPERVISIN 05

GRUPO DE SUPERVISIN 06

GRUPO DE SUPERVISIN 07

GRUPO DE SUPERVISIN 08

GRUPO DE SUPERVISIN 09

GRUPO DE SUPERVISIN 10

GRUPO DE SUPERVISIN 11

GRUPO DE SUPERVISIN 12

OFICINA REGIONAL NORTE

CENTRAL DE INFORMACIN FINANCIERA

RIESGOS

ESTUDIOS

NORMAS

REGISTRO DE AUDITORES

JURDICA

TCNICA

ADMINISTRATIVA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 20092009-09

JUNTA MONETARIA
COMIT EJECUTIVO

SUPERINTENDENTE DE BANCOS
INTENDENTE

Asesoras
ASESORA

Aprobado mediante Circular Interna CI / 19 / 09, de fecha primero de septiembre del 2009

rea Asistencia de Gestin

CONTRALORA

OFICINA DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO

DEPARTAMENTO LEGAL

OFICINA ACCESO A LA INFORMACIN

PREVENCIN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y CRMENES FINANCIEROS

PROGRAMA INSTITUCIONES INTERVENIDAS Y EN LIQUIDACIN

AUDITORA INTERNA

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

PLANIFICACIN Y CONTROL DE GESTIN

GESTIN DE CALIDAD

PRESUPUESTO

PROYECTOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

BANCARIA

LITIGIOS

OFICINA DE SERVICIOS Y PROTECCIN AL USUARIO


INSTITUCIONES EN LIQUIDACIN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVOS

AUDITORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VERIFICACIN Y CONTROL

SEGURIDAD INFORMTICA

SERVICIOS E INFORMACIN FINANCIERA

TCNICA

GERENCIA

Leyenda LNEA
STAFF OPERATIVA O DE APOYO
GRUPO DE METODOLOGA E IMPLEMENTACIN

rea Administracin de Recursos

SUBGERENCIA

TECNOLOGA Y OPERACIONES

GESTIN HUMANA

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COMUNICACIONES

SERVICIOS GENERALES

SECRETARA

SISTEMA DE PREVENCIN, MITIGACIN Y RECUPERACIN DE DESASTRES (SPMRD)

SOPORTE TCNICO

DESARROLLO DE SISTEMAS

SERVIDORES Y REDES DE COMUNICACIONES

PLANEACIN Y COMUNICACIN INTERNA

CONTRATACIN Y DESARROLLO

ADMINISTRACIN

SERVICIOS

COMPRAS

CONTABILIDAD

PAGOS

COMUNICACIONES

RELACIONES PBLICAS

SUPERVISIN I

SUPERVISIN II

SANCIONES

GESTIN DE RIESGOS Y ESTUDIOS

NORMAS

REGISTROS Y AUTORIZACIONES

GRUPO DE SUPERVISIN 01

GRUPO DE SUPERVISIN 02

GRUPO DE SUPERVISIN 03

GRUPO DE SUPERVISIN 04

GRUPO DE SUPERVISIN 05

GRUPO DE SUPERVISIN 06

GRUPO DE SUPERVISIN 07

GRUPO DE SUPERVISIN 08

GRUPO DE SUPERVISIN 09

GRUPO DE SUPERVISIN 10

GRUPO DE SUPERVISIN 11

GRUPO DE SUPERVISIN 12

OFICINA REGIONAL NORTE

CENTRAL DE INFORMACIN FINANCIERA

RIESGOS

ESTUDIOS

NORMAS

REGISTRO DE AUDITORES

JURDICA

TCNICA

ADMINISTRATIVA

rea Tcnica

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