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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS 1.

OBJETIVO

Revisin: Fecha:

Establecer y mantener un procedimiento para la identificacin de peligros y valoracin de riesgos de seguridad y salud ocupacional, en las actividades que realiza Almacenes Per S. A. sobre los cuales se tiene influencia y pueden controlarse.

2.

RESPONSABILIDAD EJECUCION SUPERVISION : Todo el personal : Supervisor de seguridad

3.

ALCANCE

Este procedimiento aplica a las actividades (actuales, nuevas o modificadas) que se realizan en Almacenes Per S. A., desde la identificacin y evaluacin de los peligros y riesgos a la seguridad y salud de los empleados. Este procedimiento aplica a las actividades de rutina y no rutinarias que se realizan en las instalaciones de Almacenes Per S. A. (incluyendo subcontratados, proveedores y visitantes), asimismo incluyen los lugares de trabajo en donde los trabajadores de Almacenes Per S. A. realicen alguna actividad, desde la Identificacin de Peligros hasta la Evaluacin, valoracin y Control de Riesgos.

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REFERENCIAS
4.1. Decreto Supremo 005-2012 TR. 4.2. Norma OHSAS 18001:2007

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DEFINICIONES
5.1.- Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao potencial en trminos de enfermedad o lesin a las personas, o combinacin de estos. 5.2.- Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurrencia un(os) evento(s) o exposicin(es) peligroso(s), y la severidad de la lesin o enfermedad que pueda ser causada por el (los) eventos o exposiciones. 5.3.- Actividades rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan repetidamente, las cuales pueden ser programadas o no programadas. 5.4.- Actividades no rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente, las mismas que no son repetitivas. 5.5.- Condicin normal: Cuando el desarrollo de las actividades se ejecutan dentro de su estado natural o dentro de las condiciones que le son inherentes.

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Revisin:

5.6.- Condicin anormal: Cuando el desarrollo de las actividades se halla accidentalmente fuera de su natural estado o de las condiciones que le son inherentes. 5.7.- Condicin de emergencia: Situacin de peligro o desastre que requiere una accin inmediata. 5.8.- Discapacidad: Estar impedido o entorpecido de alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteracin de las funciones intelectuales o fsicas.

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DESCRIPCIN
6.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS: El Representante del Sistema de Gestin de Seguridad, en coordinacin con los responsables de cada proceso y/o con el Comit o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, procede en materia de seguridad y salud ocupacional a la identificacin de peligros y riesgos. La identificacin de peligros y riesgos se registra en la Matriz de Identificacin de Peligros y Valoracin de Riesgos SSO-FOR-01 considerando lo siguiente: a. b. c. Los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias de la empresa, los mismos que formen parte del alcance del Sistema de Gestin. Los peligros y riesgos en condiciones normales, anormales y de emergencia. Para el caso de la identificacin de peligros por causa de trabajos en las instalaciones de la empresa por parte de terceros, se usar el formato SSOFOR-02, donde se plantear las acciones a tomar para poder controlar los riesgos, la aprobacin de las acciones planteadas y verificacin de las mismas estar a cargo del responsable de seguridad asignado para cada local.

6.2.- TIPOS DE PELIGRO Los tipos de peligro se establecen segn la fuente o situacin que la determina. Ver el cuadro adjunto al formato SSO-FOR-01. 6.3.- EVALUACIN DE RIESGOS El riesgo es evaluado considerando los criterios del Cuadro 1: Matriz de Identificacin de Peligros y Valoracin de Riesgos ver Anexo 3. Para evaluar los riesgos se tiene en cuenta los siguientes aspectos: ndice de personas expuestas: ndice de Metodologa Existente: ndice de Capacitacin: ndice de exposicin al riesgo: ndice de ocurrencia: ndice de severidad:
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6.4.- CLASIFICACION DE RIESGOS

Revisin:

Los riesgos se pueden considerar como aceptables (trivial o tolerable), aceptable con control (Moderado o importante) o no aceptable (Intolerable). El riesgo es clasificado considerando los criterios del Cuadro 2: Clasificacin de Severidad de Riesgos, ver anexo 2 y el resultado se registra en la Matriz de Identificacin de Peligros y Valoracin de Riesgos. 6.5.- CONTROL DE RIESGOS Una vez terminada la identificacin del peligro y evaluacin de riesgo, se determinarn las medidas de control necesarias para poder minimizar o eliminar riesgos identificados por medio de cumplimiento de procedimientos o instructivos, elaboracin de programas y otras herramientas que se consideren necesarios, los cuales estarn en el Programa anual de SSO para su posterior verificacin de su eficaz cumplimiento. Cuando el anlisis indique que hay requisito legal aplicable el riesgo se considera aceptable con control, es decir es obligatorio establecer medidas de control. Luego de implementar las acciones de control se realizar una nueva evaluacin, segn los criterios anteriormente mencionados, donde se determinar la eficacia de dichos controles, de tal modo que los riesgos se pueden considerar como aceptables (trivial o tolerable), aceptable con control (Moderado o importante) o no aceptable (Intolerable). En caso el nuevo resultado sea intolerable, se deben tomar acciones inmediatas para asegurar su control. Ver anexo 1. Tipo de riesgos controlados. 6.6.- ACTUALIZACION Dicha identificacin y evaluacin de realizar a intervalos de un ao o cuando se produzca alguna de las siguientes variantes: Cambio en los procesos de la empresa. Cambio en las responsabilidades, mtodos de trabajo o patrones de comportamiento. Cambio en la legislacin aplicable u otros requisitos. Expansin, contraccin, reestructuracin de la empresa. Cambios en la infraestructura Cuando suceda un accidente con severidad alta. Cuando el comit de seguridad y salud lo crea conveniente, por alguna razn no expuesta en el presente procedimiento. A solicitud fundamentada de algn encargado de proceso. Para el caso de trabajos de terceros en las instalaciones de la empresa, se realizar o actualizar cada vez que se inicie un nuevo trabajo, de acuerdo al formato SSO-FOR-02

7.

ANEXO

ANEXO 1: Cuadro 1: TIPO DE RIESGOS CONTROLADOS TIPO DE RIESGO Estimado del Grado del Riesgo GRADO DE RIESGO CODIGO
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PUNTAJE

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TRIVIAL ACEPTABLE ACEPTABLE CON CONTROL TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE NO ACEPTABLE INTOLERABLE

TR TO MO IM IN

Menor o igual 1.2 Mayor a 1.2 y menor o igual a 1.5 Mayor a 1.5 y menor o igual a 2 Mayor a 2 y menor o igual a 2.5 Mayor a 2.5 y menor o igual a 3

ANEXO 2: Cuadro 2: Clasificacin del Riesgos CLASIFICACI N DEL RIESGO Trivial (T) Tolerable (TO) PUNTUACI SIGNIFICANCIA MEDIDA DE CONTROL N Menor o igual Aceptable No se requiere accin especfica 1.2 Mayor a 1.2 y No se requiere mejorar la accin menor o igual Aceptable preventiva. Las acciones preventivas a 1.5 o medidas de control son adecuadas.

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS ANEXO 3: Cuadro 3: Escala de ndices

Revisin: Fecha:

Matriz de Evaluacin y Valoracin de Peligros y Riesgos INDIC E INDICES DE PROBABILIDAD

Acciones para reducir el riesgo en un Indice de ndice de Exposicin periodo determinado oal Riesgo establecer Capacitacin acciones preventivas en caso la severidad seade alta. Refiere a la cantidad de Refiere a los documentos o Refiere al grado Refiere al tiempo o personas que estn mtodos que permiten conocimiento y toma de frecuencia que la(s) No comenzar ni continuar con el la trabajo expuestas al peligro al la accin y conciencia de las personas persona(s) permanecen Mayor a 2.5 estandarizar y hasta eliminar el riesgo. De ejecutar una actividad frente al peligro o reducir expuestas al peligro Intolerable (IN) menor o igual hacerla Nopreventiva aceptable determinada no ser posible eliminar o reducir el a3 riesgo, prohibir el trabajo. Mayor a 2 y ndice de Personas ndice de Aceptable con Expuestas Importante (IM) menor o igualProcedimientos control Existentes a 2.5

ndice de ocurrencia
Refiere al suceso de incidentes con o sin perdida y/o sntomas de enfermedades ocupacionales presentados

INDICE DE SEVERIDAD
Refiere al grado de la consecuencia que puede suceder en caso se materialice en perdida

De 1 a 3

Existen son satisfactorios y suficientes

Personal Entrenado, Conoce el peligro y lo previene

Al menos 1 vez al ao(S) No se ha presentado incidente o eventos similares

Lesin sin incapacidad (S) Disconfort/incomodida d(SO) Lesin con incapacidad Temporal(S) Dao a la salud reversible(SO) Lesin con incapacidad Permanente(S) Dao a la salud irreversible(SO)

BAJA (SO) Al menos 1 vez al mes(S) MEDIA(SO)

De 4 a 12

Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes

Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control

Se ha presentado algunos incidentes sin dao a la salud o integridad Se ha presentado incidentes con perdida o la frecuencia de incidentes sin perdida es alta

Mas de 12

No Existen

Personal no entrenado, no conoce peligros, no toma acciones de control

Al menos 1 vez al da(S)

ALTA(SO)

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