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Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

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Bilancio Pluriennale
PARTE I - Entrata

Bilancio Pluriennale
Risorsa
1
Avanzo di Amministrazione
di cui :

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Previsioni esercizio
in corso

2011

2013

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 2011

2012

2013

2013

Annotazioni

TOTALE

72.657,67

65.405,87

0,00

0,00

0,00

0,00

Vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanziamento Investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo Ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.657,67

65.405,87

0,00

0,00

0,00

0,00

870.000,00

1.020.000,00

1.088.500,00

1.020.000,00

1.028.000,00

3.136.500,00

5.342,83

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

90.000,00

148.359,78

150.000,00

150.000,00

160.000,00

160.000,00

470.000,00

0,00

220.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

810.000,00

240.648,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.264.351,02

1.420.000,00

1.538.500,00

1.480.000,00

1.488.000,00

4.506.500,00

0060 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI

34.718,66

45.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

180.000,00

0070 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU-TI

897.566,86

1.403.430,00

1.500.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

4.300.000,00

Non Vincolato
TITOLO 1 - Entrate tributarie

Categoria 1 - Imposte

0010 Imposta Comunale sugli Immobili


0030 Imposta Comunale sulla Pubblicit
0040 Addizionale Comunale sul Consumo di Energia
Elettrica

0045 Addizionale Irpef


0050 Altre Imposte
Totale Categoria 01 ..............................
Categoria 2 - Tasse

AREE PUBBLICHE
SOLIDI URBANI

Maggioli S.P.A.

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PARTE I - Entrata

Bilancio Pluriennale
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Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Previsioni esercizio
in corso

2011

2013

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 -

2013

Annotazioni

2011

2012

2013

TOTALE

0075 TASSA DI CONCESSIONE SI ATTI E

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0080 ALTRE TASSE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

932.285,52

1.448.430,00

1.560.000,00

1.460.000,00

1.460.000,00

4.480.000,00

640,47

3.000,00

4.805,23

3.000,00

3.000,00

10.805,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

640,47

3.000,00

4.805,23

3.000,00

3.000,00

10.805,23

2.197.277,01

2.871.430,00

3.103.305,23

2.943.000,00

2.951.000,00

8.997.305,23

0130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A

792.646,93

807.773,41

710.634,95

710.759,79

710.759,79

2.132.154,53

0131 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER SPESE

0,00

20.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

66.000,00

792.646,93

827.773,41

732.634,95

732.759,79

732.759,79

2.198.154,53

PROVVEDIMENTI COMUNALI

Totale Categoria 02 ..............................


Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate
tributarie proprie
0110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
0115 ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
Totale Categoria 03 ..............................
Totale Titolo 1
TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, della regione
e di altri enti pubblici anche in rapporto
Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti
dallo Stato

CARATTERE GENERALE

A SPECIFICA DESTINAZIONE

Totale Categoria 01 ..............................


Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti
dalla regione

Maggioli S.P.A.

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Previsioni esercizio
in corso

2011

2013

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 -

2013

Annotazioni

2011

2012

2013

TOTALE

0110 Specifica Destinazione per Funzioni in materia di

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0120 Specifica Destinazione per Funzioni in materia di

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

0130 Specifica Destinazione per Funzioni in materia

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

0140 Specifica Destinazione per Funzioni in materia di

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

0150 Specifica Destinazione per Funzioni in materia

0,00

605.000,00

605.000,00

605.000,00

605.000,00

1.815.000,00

0160 Specifica Destinazione per Funzioni in materia

0,00

10.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

45.000,00

0170 Specifica Destinazione per Funzioni nel campo

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

0180 Specifica Destinazione per Funzioni nel Campo

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

0190 Specifica Destinazione per Funzioni riguardante

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

0200 Trasferimento Regionale per stabilizzazione ex

0,00

0,00

303.782,00

230.000,00

230.000,00

763.782,00

68.172,31

0,00

677.880,00

676.082,00

676.082,00

2.030.044,00

68.172,31

875.000,00

1.861.662,00

1.786.082,00

1.786.082,00

5.433.826,00

0260 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONDI

699.194,53

775.267,41

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Categoria 03 ..............................

699.194,53

775.267,41

0,00

0,00

0,00

0,00

Amministrazione, Gestione e Controllo


Cultura e Beni Culturali
Istruzione Pubblica

Viabilit e Trasporti
Sociale

Polizia Locale

dello Sviluppo Economico

Turismo,Sportivo, e Ricreativo

la Gestione del Territorio e Tutela Ambientale


lavoratori LSU lr.21 art.25

0250 Trasferimenti Regionali per funzioni

Amministrative - Altri Contributi Regionali

Totale Categoria 02 ..............................


Categoria 3 - Contributi e trasferimenti dalla
regione per funzioni delegate

GESTIONE E DI CONTROLLO

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PARTE I - Entrata

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Previsioni esercizio
in corso

2011

2013

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 -

2013

Annotazioni

2011

2012

2013

TOTALE

Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti


da altri enti del settore pubblico
0440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

0,00

51.500,00

87.500,00

97.500,00

97.500,00

282.500,00

Totale Categoria 05 ..............................

0,00

51.500,00

87.500,00

97.500,00

97.500,00

282.500,00

1.560.013,77

2.529.540,82

2.681.796,95

2.616.341,79

2.616.341,79

7.914.480,53

7.710,78

9.500,00

11.500,00

11.500,00

11.500,00

34.500,00

12.881,83

18.500,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00

0470 ANAGRAFE, STATO CIVILE,

5.902,50

9.250,00

9.250,00

9.250,00

9.250,00

27.750,00

0480 ALTRI SERVIZI GENERALI

23.145,10

35.000,00

32.000,00

33.000,00

33.000,00

98.000,00

0,00

2.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

12.000,00

774,23

1.000,00

500,00

500,00

500,00

1.500,00

503.090,74

800.000,00

400.000,00

500.000,00

500.000,00

1.400.000,00

6.280,00

6.000,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

19.500,00

DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Totale Titolo 2
TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici

0450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED


ORGANIZZAZIONE

0460 UFFICIO TECNICO

ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO

0490 TRIBUTI- COMMERCIO


0500 PULIZIA MUNICIPALE
0510 RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA
STRADA

0550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,


REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

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Bilancio Pluriennale
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0590 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Previsioni esercizio
in corso

2011

2013

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 -

2013

Annotazioni

2011

2012

2013

TOTALE

1.704,80

4.204,80

2.204,80

2.204,80

2.204,80

6.614,40

15.584,78

20.000,00

20.000,00

23.000,00

23.000,00

66.000,00

501.626,75

211.463,76

40.000,00

40.000,00

40.000,00

120.000,00

0730 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E

7.872,50

6.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

0740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

10.026,00

10.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

33.000,00

2.000,00

2.000,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

16.500,00

1.098.600,01

1.134.918,56

572.454,80

676.454,80

676.454,80

1.925.364,40

0,00

0,00

0,50

0,50

0,50

1,50

20.384,74

20.700,00

20.891,00

20.600,00

20.600,00

62.091,00

20.384,74

20.700,00

20.891,50

20.600,50

20.600,50

62.092,50

5.345,49

3.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

4.500,00

317,45

500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

5.662,94

3.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

7.500,00

1.124.647,69

1.159.118,56

595.846,30

699.555,30

699.555,30

1.994.956,90

ED ALTRI IMPIANTI

0630 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E


SERVIZI CONNESSI

0680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

0810 DISTRIBUZIONE GAS


Totale Categoria 01 ..............................
Categoria 2 - Proventi dei beni dell'ente

0850 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E


PATRIMONIALI

0860 GESTIONE DEI FABBRICATI


Totale Categoria 02 ..............................
Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti

0890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O


VALORI MOBILIARI

0910 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E


CREDITDIVERSI

Totale Categoria 03 ..............................


Totale Titolo 3

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Accertamenti ultimo
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Previsioni esercizio
in corso

2011

2013

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 -

2013

2011

2012

2013

TOTALE

Annotazioni
8

TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da


trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti
Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali

0980 ALTRI BENI PATRIMONIALI

14.000,00

30.000,00

50.000,00

30.000,00

30.000,00

110.000,00

14.000,00

30.000,00

50.000,00

30.000,00

30.000,00

110.000,00

0401 TRASFERIMENTO CAPITALE-

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0402 TRASFERIMENTO CAPITALE-BENI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0403 TRASFERIMENTO CAPITALE-ISTRUZIONE

0,00

0,00

160.000,00

200.000,00

0,00

360.000,00

0404 TRASFERIMENTO CAPITALE-VIABILITA' E

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0405 TRASFERIMENTO CAPITALE-IN MATERIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0406 TRASFERIMENTO CAPITALE-POLIZIA LOCALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0407 TRASFERIMENTO CAPITALE-SVILUPPO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0408 TRASFERIMENTO CAPITALE-TURISMO,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0409 TRASFERIMENTO CAPITALE-GESTIONE DEL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Categoria 01 ..............................


Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo
Stato

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E
CULTURALI
PUBBLICA

TRASPORTI
SOCIALE

ECONOMICA

SPORT, SPETTACOLO

TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE

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PARTE I - Entrata

Bilancio Pluriennale
Risorsa
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0410 TRASFERIMENTO CAPITALE-ALTRI

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Previsioni esercizio
in corso

2011

2013

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 -

2013

2011

2012

2013

TOTALE

Annotazioni
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

160.000,00

200.000,00

0,00

360.000,00

0430 TRASFERIMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0431 TRASFERIMENTO CAPITALE-BENI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0432 TRASFERIMENTO CAPITALE-ISTRUZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0433 TRASFERIMENTO CAPITALE-VIABILITA E

0,00

65.000,00

107.121,00

107.121,00

107.121,00

321.363,00

0434 TRASFERIMENTO CAPITALE-SERVIZI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0435 TRASFERIMENTO CAPITALE-POLIZIA LOCALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0436 TRASFERIMENTO CAPITALE-SVILUPPO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0437 TRASFERIMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0438 TRASFERIMENTO CAPITALE-GESTIONE DEL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0440 TRASFERIMENTO CAPITALE-ALRI

0,00

0,00

1.295.500,00

43.770.181,00

13.797.665,00

58.863.346,00

497.050,79

0,00

276.301,46

0,00

0,00

276.301,46

497.050,79

65.000,00

1.678.922,46

43.877.302,00

13.904.786,00

59.461.010,46

TRASFERIMENTI

Totale Categoria 02 ..............................


Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla
regione

CAPITALE-AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E
CULTURALI
PUBBLICA

TRASPORTI
SOCIALI

ECONOMICO

CAPITALE-TURSIMO,SPORT,RICRETIVO
TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE
TRASFERIMENTI

1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE

STRAORDINARI DALLA REGIONE

Totale Categoria 03 ..............................

Maggioli S.P.A.

8
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Pagina 8 di 9

Bilancio Pluriennale
PARTE I - Entrata

Bilancio Pluriennale
Risorsa
1

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Previsioni esercizio
in corso

2011

2013

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 -

2013

2011

2012

2013

TOTALE

Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri


enti del settore pubblico
0440 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI

0,00

349.658,00

1.859.226,00

0,00

13.899.986,00

15.759.212,00

Totale Categoria 04 ..............................

0,00

349.658,00

1.859.226,00

0,00

13.899.986,00

15.759.212,00

1050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIEE

211.335,47

220.000,00

340.000,00

228.000,00

228.000,00

796.000,00

Totale Categoria 05 ..............................

211.335,47

220.000,00

340.000,00

228.000,00

228.000,00

796.000,00

Totale Titolo 4

722.386,26

764.658,00

4.088.148,46

44.335.302,00

28.062.772,00

76.486.222,46

5.208.791,86

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

18.000.000,00

5.208.791,86

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

18.000.000,00

1110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E

0,00

3.600.000,00

1.792.500,00

0,00

5.881.900,00

7.674.400,00

Totale Categoria 03 ..............................

0,00

3.600.000,00

1.792.500,00

0,00

5.881.900,00

7.674.400,00

ENTI SETTORE PUBBLICO

Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri


soggetti

SANZIONI URBANISTICHE

TITOLO 5 - Entrate derivanti da accensioni di


prestiti
Categoria 1 - Anticipazioni di cassa

1090 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA


Totale Categoria 01 ..............................
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti

PRESTITI

Maggioli S.P.A.

Annotazioni
8

9
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Pagina 9 di 9

Bilancio Pluriennale
PARTE I - Entrata

Bilancio Pluriennale
Risorsa
1

Totale Titolo 5

Accertamenti ultimo
esercizio chiuso

Previsioni esercizio
in corso

2011

2013

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 -

2013

2011

2012

2013

TOTALE

Annotazioni
8

5.208.791,86

9.600.000,00

7.792.500,00

6.000.000,00

11.881.900,00

25.674.400,00

RIEPILOGO DEI TITOLI


Titolo

2.197.277,01

2.871.430,00

3.103.305,23

2.943.000,00

2.951.000,00

8.997.305,23

Titolo

1.560.013,77

2.529.540,82

2.681.796,95

2.616.341,79

2.616.341,79

7.914.480,53

Titolo

1.124.647,69

1.159.118,56

595.846,30

699.555,30

699.555,30

1.994.956,90

Titolo

722.386,26

764.658,00

4.088.148,46

44.335.302,00

28.062.772,00

76.486.222,46

Titolo

5.208.791,86

9.600.000,00

7.792.500,00

6.000.000,00

11.881.900,00

25.674.400,00

10.813.116,59

16.924.747,38

18.261.596,94

56.594.199,09

46.211.569,09

121.067.365,12

72.657,67

65.405,87

0,00

0,00

0,00

0,00

10.885.774,26

16.990.153,25

18.261.596,94

56.594.199,09

46.211.569,09

121.067.365,12

Totale ...................................................
Avanzo di amministrazione.......................
TOTALE GENERALE..................................

Maggioli S.P.A.

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